Основная информация
Дата опубликования: | 20 декабря 2014г. |
Номер документа: | RU34000201401905 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Волгоградская область |
Принявший орган: | Администрация Волгоградской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
34-2014-93-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
20 декабря 2014 г. №93-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Волгоградская правда", №247, 31.12.2014
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В постановлении заголовок и пункт 1 дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.2.1. Заголовок государственной программы дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2.2. В паспорте:
1) заголовок паспорта дополнить словами "и на период до 2020 года";
2) в позиции "Соисполнители государственной программы" слова "министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области," и "министерство культуры Волгоградской области," исключить;
3) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце первом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
б) в абзаце третьем слова "99,6 процента" заменить словами "100 процентов";
4) в позиции "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
5) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 154297162,46 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 30605683,96 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 4315114,60 тыс. рублей;
2016 год - 4546355,90 тыс. рублей;
2017 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 121828699,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,7 тыс. рублей;
2015 год - 15142243,5 тыс. рублей;
2016 год - 17758787,9 тыс. рублей;
2017 год - 19807768,6 тыс. рублей;
2018 год - 19863727,3 тыс. рублей;
2019 год - 19960536,4 тыс. рублей;
2020 год - 19973545,5 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей";
6) в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":
а) в абзаце втором цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
б) в абзаце третьем слова "не менее чем на 98" заменить словами "на 100";
в) абзац четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;
поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет ежегодно не менее 50 тыс. рублей".
1.2.3. В разделе 1:
1) в абзаце четвертом слова "между различными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях," исключить;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации;";
3) в абзаце тридцать седьмом цифры "2012", "669,2", "118" заменить соответственно цифрами "2013", "728,9", "135,6";
4) в абзаце тридцать восьмом:
а) цифры "2012", "86198", "8,6", "842,5", "2011" заменить соответственно цифрами "2013", "84433", "8,4", "899,3", "2012";
б) слова "8,4 процента" заменить словами "6 процентов";
5) абзац сорок первый дополнить словами "(с 01 января 2014 г. - 7260 рублей)";
6) в абзаце сорок втором слова "43032 рубля" заменить словами "45313 рублей";
7) в абзаце сорок пятом цифры "97" заменить словами "96 (по состоянию на 01 января 2014 г.)";
8) в абзаце пятьдесят пятом цифры "2013", "142" заменить соответственно цифрами "2014", "140";
9) абзац семьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"Вместе с тем по определенным группам населения (семьи с детьми) прогнозируется возрастание потребности в социальной поддержке и социальном обслуживании и соответствующее увеличение расходов бюджетных средств.";
10) дополнить раздел новым абзацем семьдесят восьмым следующего содержания:
"необеспеченность в полном объеме денежными средствами, направляемыми на предоставление публичных обязательств;";
11) абзац девятый исключить.
1.2.4. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.2.5. В разделе 3:
1) в абзаце шестом слова "своевременное и полное" исключить;
2) в абзаце седьмом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
3) в абзаце восьмом слова "не менее чем на 98" заменить словами "на 100";
4) абзац девятый заменить абзацами следующего содержания:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;
поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет ежегодно не менее 50 тыс. рублей.".
1.2.6. В разделе 4:
1) в абзацах третьем и четырнадцатом слово "семьи" заменить словом "семей";
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"модернизация материально-технической инфраструктуры учреждений системы социальной защиты населения (строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов", разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр", разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов;";
3) абзацы тридцать первый - тридцать четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"содержание центров социальной защиты населения;
содержание государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
реализация инновационных технологий и пилотных программ социальной защиты населения;
обеспечение доступности информации о предоставляемых государственных услугах и социальном обслуживании, повышение уровня открытости деятельности системы социальной защиты населения;
подготовка и повышение квалификации кадров.".
1.2.7. Разделы 5, 6 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации государственной программы
В рамках государственной программы предусмотрено финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения с 2015 года.
Государственные задания формируются с учетом потребности населения Волгоградской области в государственных услугах (работах), утверждаются в установленном порядке после вступления в силу закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и направляются для исполнения учреждениям социального обслуживания населения.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения приведен в приложении 6 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем средств областного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы, определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 154297162,46 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 30605683,96 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 4315114,60 тыс. рублей;
2016 год - 4546355,9 тыс. рублей;
2017 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 121828699,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,7 тыс. рублей;
2015 год - 15142243,5 тыс. рублей;
2016 год - 17758787,9 тыс. рублей;
2017 год - 19807768,6 тыс. рублей;
2018 год - 19863727,3 тыс. рублей;
2019 год - 19960536,4 тыс. рублей;
2020 год - 19973545,5 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на 2014 - 2020 годы определена с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - клиентов учреждений социального обслуживания населения, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.2.8. В разделе 7:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями государственной программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. №423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области";
2) дополнить раздел новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"Постановлением Правительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 г. №760-п утвержден Порядок осуществления и учета расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств Волгоградской области, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).";
3) абзац тринадцатый исключить.
1.2.9. В разделе 8:
1) в абзаце первом слова "имеющее стоимость свыше 500 тыс. рублей," исключить;
2) абзац четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках государственной программы:
в 2014 - 2015 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 225000 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 200000 тыс. рублей из областного бюджета;
в 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр" мощностью на 120 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей;
в 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.".
1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "95" заменить цифрами "97";
2) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 78269813,36 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16926617,49 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2506748,3 тыс. рублей;
2016 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2017 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 61343195,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,2 тыс. рублей;
2015 год - 8710155,9 тыс. рублей;
2016 год - 8810073,8 тыс. рублей;
2017 год - 8962655,7 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей";
4) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в абзаце третьем цифры "91,7" заменить цифрами "92,1".
1.3.2. В разделе 1:
1) в абзаце четвертом цифры "2012", "212,5" заменить соответственно цифрами "2013", "219";
2) в абзаце одиннадцатом цифры "2012", "184,1" заменить соответственно цифрами "2013", "178,9";
3) в абзацах двенадцатом - шестнадцатом, девятнадцатом цифры "18,8", "6,5", "158,8", "2012", "118", "1,9" заменить соответственно цифрами "16,4", "6,3", "156,2", "2013", "135,6", "2";
4) в абзаце восемнадцатом слова "1,4 тыс. человек" заменить словами "1371 человек";
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Социальная поддержка граждан в виде целевых потребительских субсидий на оплату продуктов питания в 2013 году оказана 320349 гражданам.";
6) в абзаце двадцать втором цифры "2012", "323,9", "85,5" заменить соответственно цифрами "2013", "308", "85,3";
7) в абзаце тридцать шестом слова "при размещении заказов для" заменить словами "при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения".
1.3.3. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.3.4. В разделе 3:
1) в абзаце третьем слова "своевременное и полное" исключить;
2) в абзаце четвертом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1".
1.3.5. Разделы 5, 6, 8 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социальной защиты населения не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78269813,36 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16926617,49 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2506748,30 тыс. рублей;
2016 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2017 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 61343195,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,2 тыс. рублей;
2015 год - 8710155,9 тыс. рублей;
2016 год - 8810073,8 тыс. рублей;
2017 год - 8962655,7 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает влияние меняющаяся потребность граждан в мерах социальной поддержки, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов. В полномочия министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.";
"8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы
Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы, принимается на баланс учреждений системы социальной защиты населения Волгоградской области, являющихся исполнителями мероприятий подпрограммы.
Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий подпрограммы, приведен в приложении 5 к государственной программе.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце третьем цифры "66" заменить цифрами "68";
б) в абзаце пятом цифры "54,4" заменить цифрами "54,6";
2) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 272255276,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 13659066,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,4 тыс. рублей;
2015 год - 1808366,3 тыс. рублей;
2016 год - 2015846,8 тыс. рублей;
2017 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 13596209,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,0 тыс. рублей;
2015 год - 1580094,6 тыс. рублей;
2016 год - 1924145,2 тыс. рублей;
2017 год - 2218740,7 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,7 тыс. рублей";
4) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в абзаце третьем цифры "66" заменить цифрами "68";
1.4.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем слова "21 вид" заменить словами "22 вида", цифры "12" заменить цифрами "13";
2) абзац тридцать шестой:
а) после слов "18619 семей" дополнить словами ", в 2013 году - 20223 семьи";
б) после слов "150,6 тыс. семей" дополнить словами ", в 2013 году - 145 тыс. семей";
3) абзац тридцать седьмой:
а) после слов "2563 семьи" дополнить словами ", в 2013 году - 2503 семьи";
б) после слов "1089 несовершеннолетних" дополнить словами ", в 2013 году - 928 несовершеннолетних".
1.4.3. В разделе 2 в абзаце седьмом цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.4.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 272255276,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 13659066,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,4 тыс. рублей;
2015 год - 1808366,3 тыс. рублей;
2016 год - 2015846,8 тыс. рублей;
2017 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 13596209,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,0 тыс. рублей;
2015 год - 1580094,6 тыс. рублей;
2016 год - 1924145,2 тыс. рублей;
2017 год - 2218740,7 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,7 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении численности получателей выплат учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает влияние меняющаяся потребность граждан в мерах социальной поддержки, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - клиентов учреждений социального обслуживания населения, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.5. В разделе 8 абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках подпрограммы имущество не приобретается.".
1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.5.1. В паспорте:
1) в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области," и "министерство культуры Волгоградской области," исключить;
2) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце первом цифры "98" заменить цифрами "100";
б) в абзаце пятом слова "0,6 процента" заменить словами "0 процентов";
в) абзац третий исключить;
3) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
4) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1053558,6 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 1033558,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,0 тыс. рублей;
2015 год - 295860,5 тыс. рублей;
2016 год - 79236,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,0 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.
Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за 2005 - 2008 годы, удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,2 до 23,2 процента.
В Волгоградской области проживает 625,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 23,9 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Почти треть граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).
Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.
В Волгоградской области сформирована сеть государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционируют 29 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сеть стационарных учреждений включает в себя:
8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1530 койко-мест;
6 домов-интернатов малой вместимости на 225 койко-мест;
12 психоневрологических интернатов на 2770 койко-мест;
1 геронтологический центр на 120 койко-мест;
1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;
1 комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства на 101 койко-место (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует стационарное отделение - социальная гостиница на 50 мест, в которую за год было выдано 116 путевок).
Количество проживающих в стационарных социальных учреждениях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).
Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляет в среднем 29316 рублей, а содержание 1 пожилого человека в социальной семье в месяц составляет 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.
Социальный эффект развития этой новой формы социального обслуживания очевиден.
Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения стационарозамещающих форм работы.
В связи с увеличением численности граждан пожилого возраста актуальным является увеличение объемов и повышение качества оказания гериатрической помощи, сохранение доступности услуг для граждан пожилого возраста в сфере здравоохранения и социального обслуживания.
На сегодняшний день для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.
Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.
Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".
Для сохранения активной жизнедеятельности, восстановления социальных контактов, совершенствования коммуникативных связей граждан пожилого возраста реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.
Сегодня поддержание активности граждан пожилого возраста в сфере общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей пожилых людей, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития. Именно активное участие самих пожилых людей в социально-экономических процессах рассматривается на перспективу в качестве базовой ориентации социальной политики.
В рамках исполнения подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на:
реализацию учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом;
организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных клиентов на социальные услуги.
Потребность в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время не так высока, как была в начале 2010 года. Уровень обеспеченности граждан пожилого возраста и инвалидов местами в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 38,6 человека на 10 тыс. жителей соответствующего возраста.
На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарное учреждение социального обслуживания, равна 0 процентов.
Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.
Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных учреждениях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.
Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, комфортных условий.
Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, увеличению объемов финансирования результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:
неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в нестационарных условиях;
увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;
рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.
К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:
устаревающая материальная база учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.
В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:
модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;
обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;
неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между министерством труда и социальной защиты населения Волгоградской области, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области.
Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;
4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".
1.5.3. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.5.4. В разделе 3:
1) абзац четвертый исключить;
2) в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.5.5. В разделе 4:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"осуществление мер по оптимизации инфраструктуры социального обслуживания, в том числе реконструкция и строительство учреждений социального обслуживания и здравоохранения, создание учреждений социального обслуживания комплексного типа (строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов", разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр", разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов");";
2) в абзаце тринадцатом слова "и мобильных бригад для оказания консультативно-диагностической помощи" исключить;
3) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"организация и реализация мероприятий культурно-досуговой направленности, развитие социального туризма.";
4) абзацы семнадцатый, двадцать второй, двадцать девятый исключить.
1.5.6. Разделы 6, 8 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1136890,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,1 тыс. рублей;
2015 год - 221310,5 тыс. рублей;
2016 год - 181686,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,0 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению учреждений, установленными стандартами социального обслуживания, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах и на плановый период 2017 и 2020 годов, предусмотренных Законом Волгоградской области от 20 декабря 2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", составляет 1053558,6 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 1033558,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,0 тыс. рублей;
2015 год - 295860,5 тыс. рублей;
2016 год - 79236,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.";
"8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы
Недвижимое имущество, транспортные средства и иное имущество, приобретаемое в рамках государственной программы, является государственной собственностью и передается учреждениям системы социальной защиты населения на праве оперативного управления.
Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации государственной программы, принимается на баланс учреждений системы социальной защиты населения Волгоградской области, являющихся исполнителями мероприятий государственной программы.
Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий государственной программы, приведен в приложении 5 к государственной программе.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2014 - 2015 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 225000,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 200000 тыс. рублей из областного бюджета.
В 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр" мощностью на 120 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.
В 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.".
1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.6.1. В паспорте:
1) в позиции "Задачи подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;";
2) в разделе "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце втором цифру "3" заменить цифрами "3,7";
б) в абзаце четвертом слова "10 единиц" заменить словами "не менее 10 единиц ежегодно;";
в) абзац пятый исключить;
3) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
4) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 47718514,4 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45855735,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей"
5) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону".
1.6.2. В разделе 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"По состоянию на 01 января 2014 г. в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционируют 140 государственных учреждений, из них 43 центра социальной защиты населения, 1 областной центр контроля качества социальных услуг, 33 специализированных учреждения социального обслуживания, 39 комплексных учреждений социального обслуживания населения и 24 учреждения социального обслуживания семьи и детей.";
2) в абзаце пятом слова "(62 административных регламента)" исключить;
3) в абзаце седьмом цифры "2012", "1057,3" заменить соответственно цифрами "2013", "1004,7";
4) в абзаце девятом цифры "32" заменить цифрами "37";
5) в абзаце десятом слова "(в 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Волгоградской области составил 8072 рубля, или 42,04 процента к уровню среднемесячной заработной платы по региону)" заменить словами "(в 2013 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Волгоградской области составил 10387 рублей, или 49,1 процента к уровню среднемесячной заработной платы по региону)";
6) абзац восемнадцатый исключить.
1.6.3. В разделе 2:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону.";
2) в абзаце восьмом цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.6.4. В разделе 3:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе.";
2) абзацы седьмой, четырнадцатый исключить.
1.6.5. Разделы 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В рамках решения задачи по укреплению материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения, их оснащению и ремонту будут осуществлены мероприятия по приведению зданий учреждений системы социальной защиты населения и здания министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, стандартами социального обслуживания и требованиями административных регламентов, прочими нормативными требованиями посредством проведения капитального ремонта зданий и помещений, а также по оснащению техникой, оборудованием, мебелью, автотранспортом. В ходе указанных мероприятий подпрограммы планируется:
проведение капитального ремонта подведомственных учреждений;
оснащение подведомственных учреждений серверами для ведения регистра получателей социальных услуг, технологическим, бытовым, реабилитационным, компьютерным и прочим оборудованием и техникой, диагностическими методиками в целях качественного оказания услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания населения: в 2014 году - 52 учреждения системы социальной защиты населения, в 2015 году - 113 учреждений системы социальной защиты населения, в 2016 году - 113 учреждений системы социальной защиты населения;
замена устаревшего автомобильного транспорта мобильных служб центров социальной защиты населения, мобильных бригад специалистов государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих государственные и социальные услуги с выездом в сельскую местность, что обеспечивает повышение доступности, охвата и удовлетворенности населения качеством государственных и социальных услуг, будет способствовать повышению уровня жизни селян;
организация деятельности 3 ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению работников учреждений, в том числе с учетом специфики работы с определенными категориями населения, нуждающимися в государственной поддержке;
информационно-разъяснительная и пропагандистская деятельность по вопросам государственной поддержки населения, семейной и демографической политики, государственной политики в отношении ветеранов и инвалидов, ведения здорового образа жизни, защиты от насилия детей и прочее.
В рамках решения задачи по развитию кадрового потенциала системы социального защиты населения посредством применения инновационных технологий и пилотных программ, создания ресурсных центров по распространению передового опыта, повышения уровня профессиональных знаний работников подведомственных учреждений предусматривается целый ряд мероприятий, включая обучение специалистов инновационным технологиям и методикам оказания услуг, организацию деятельности ресурсных центров по обучению специалистов, работающих с клиентами, относящимися к целевым группам с определенной спецификой (семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами и другие), межрегионального центра передового опыта, мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров, а также проведение и участие в мероприятиях различного уровня информационно-методического и обучающего характера, разработку и издание информационно-методических материалов для работников системы социальной защиты населения.
Ежегодно запланировано внедрение не менее 10 технологий и программ, прошедших экспертную оценку на экспертном совете министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области и признанных наиболее актуальными.
Укреплению кадрового потенциала будет способствовать повышение уровня заработной платы социальных работников. Мероприятия, направленные на решение данной задачи, утверждены постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы".
С целью обеспечения качества и доступности государственных услуг в системе социальной защиты населения в рамках подпрограммы реализуются мероприятия по:
содержанию деятельности центров социальной защиты населения;
содержанию государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ).
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.
5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения с 2015 года.
Государственные задания формируются с учетом потребности населения Волгоградской области в государственных услугах (работах), утверждаются в установленном порядке после вступления в силу закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и направляются для исполнения учреждениям социального обслуживания населения.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения приведен в приложении 6 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 47851577,4 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений социального обслуживания населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков списания и в соответствии с требованиями к оснащению учреждений социального обслуживания населения, установленными стандартами социального обслуживания, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности, и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий системы социальной защиты населения формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются также в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет:
а) средства областного бюджета - 45855735,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.";
1.6.6. В разделе 8:
1) в абзаце первом слова "имеющее стоимость свыше 500 тыс. рублей," исключить;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
1.7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 соответственно.
1.8. Дополнить государственную программу приложением 6 согласно приложению 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 2, 11 подпункта 1.2.3, вступающих в силу с 01 января 2015 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ
ЗНАЧЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
процентов
88,1
88,5
91,3
91,7
91,8
91,9
92,0
92,1
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
97,5
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
процентов
99,1
99,9
99,5
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
процентов
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
95
не менее 91
не менее 92
не менее 93
не менее 94
не менее 95
не менее 96
не менее 97
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные учреждения
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
процентов
64,0
65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68,0
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
процентов
26
28
29
30
30
30
30
30
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности детей-инвалидов
процентов
54,3
54,3
54,35
54,4
54,45
54,5
54,55
54,6
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,6
99,9
99,3
99,3
99,3
100,0
100,0
100,0
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
процентов
1,8
4,7
4,8
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
процентов
50
35
40
45
55
60
65
70
17.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
процентов
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социального обслуживания населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
3,0
2,8
2,9
3,0
3,4
3,5
3,6
3,7
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе и по обучению специалистов
единиц
2
3
3
3
3
3
3
3
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в учреждениях социального обслуживания населения
единиц
17
16
10
10
10
10
10
10
22.
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
процентов
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
-
-"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - министерство труда и социальной защиты населения)
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 392671 человек;
2016 год - 384039 человек;
2017 год - 379517 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
5712161,50
2377693,40
3334468,10
-
-
2016
5724002,70
2401454,20
3322548,50
-
-
2017
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
39077003,22
16023656,90
23053346,32
-
-
2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 144468 человек;
2016 год - 147491 человек;
2017 год - 150490 человек;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1875246,00
126241,00
1749005,00
-
-
2016
1912803,10
126241,00
1786562,10
-
-
2017
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13535548,69
883263,26
12652285,43
-
-
3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
министерство труда и социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 377565 человек;
2016 год - 377565 человек;
2017 год - 377565 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
597075,90
-
597075,90
-
-
2016
611512,90
-
611512,90
-
-
2017
620049,80
-
620049,80
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4277076,20
-
4277076,20
-
-
4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 84433 семьи;
2017 год - 84433 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2016
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2017
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
11101565,00
-
11101565,00
-
-
5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 215873 человека;
2016 год - 215873 человека;
2017 год - 215873 человека;
2018 год - 215873 человека,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1361246,20
-
1361246,20
-
-
2016
1421453,60
-
1421453,60
-
-
2017
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9992848,75
-
9992848,75
-
-
6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
министерство труда и социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
406,00
-
406,00
-
-
2017
406,00
-
406,00
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2842,00
-
2842,00
-
-
7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
министерство труда и социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
3,60
-
3,60
-
-
2016
3,60
-
3,60
-
-
2017
3,60
-
3,60
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
25,20
-
25,20
-
-
8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
министерство труда и социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20 тыс. экземпляров;
2015 год - 14 тыс. экземпляров
2014 - 2015 годы
2015
364,00
364,00
Итого по мероприятию
2014 - 2015
884,00
-
884,00
-
-
9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
министерство труда и социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 272 человека;
2016 год - 272 человека;
2017 год - 272 человека;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014 - 2020 годы
2015
2813,90
2813,90
-
-
-
2016
2813,90
2813,90
-
-
-
2017
2813,90
2813,90
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
19697,30
19697,30
-
-
-
10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями министерства труда и социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
министерство труда и социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 2483 человека;
2016 год - 2483 человека;
2017 год - 2483 человека;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
15168,60
-
15168,60
-
-
2016
15168,60
-
15168,60
-
-
2017
15168,60
-
15168,60
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
114212,40
-
114212,40
-
-
11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,40
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
11216904,20
2506748,30
8710155,90
-
-
2016
11340582,90
2530509,10
8810073,80
-
-
2017
11493164,80
2530509,10
8962655,70
-
-
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2014 - 2020
78269813,36
16926617,49
61343195,90
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
12.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
министерство труда и социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 120867 человек;
2016 год - 125275 человек;
2017 год - 129638 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
3200547,00
1808006,30
1392540,70
-
-
2016
3750903,10
2015486,80
1735416,30
-
-
2017
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
25902990,10
13622286,00
12280704,10
-
-
13.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6692 человека;
2016 год - 6743 человека;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
182305,00
-
182305,00
-
-
2016
182305,00
-
182305,00
-
-
2017
182305,00
-
182305,00
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
1276135,50
34141,30
1241994,20
-
-
14.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
министерство труда и социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
3753,90
360,00
3393,90
-
-
2016
5103,90
360,00
4743,90
-
-
2017
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
39650,80
2639,20
37011,60
-
-
15.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 6 единиц;
2016 год - 5 единиц;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1855,00
-
1855,00
-
-
2016
1680,00
-
1680,00
-
-
2017
1873,00
-
1873,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
12329,10
-
12329,10
-
-
16.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
24170,60
-
-
24170,60
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3388460,90
1808366,30
1580094,60
-
-
2016
3939992,00
2015846,80
1924145,20
-
-
2017
4288634,70
2069894,00
2218740,70
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
272255276,10
13659066,50
13596209,60
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
17.
Оснащение государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 26 единиц;
2016 год - 26 единиц;
2017 год - 26 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
57562,80
-
57562,80
-
-
2016
36355,80
-
36355,80
-
-
2017
31984,30
-
31984,30
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
227432,10
-
227432,10
-
-
18.
Строительство объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
министерство строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2015 годы
2015
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
225000,00
20000,00
205000,00
-
-
19.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
министерство строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
20.
Реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
министерство строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
21.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра: капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра и оснащение мебелью и медицинским оборудованием
министерство здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - министерство здравоохранения)
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014 - 2020 годы
2015
3000,00
-
3000,00
-
-
2016
3000,00
-
3000,00
-
-
2017
2336,50
-
2336,50
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
41336,50
-
41336,50
-
-
22.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
министерство здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 914 человек;
2016 год - 829 человек;
2017 год - 857 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
20461,50
-
20461,50
-
-
2016
19867,50
-
19867,50
-
-
2017
20531,00
-
20531,00
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
141006,20
-
141006,20
-
-
23.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при государственных учреждениях социального обслуживания населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
2014 год - 45 социальных семей;
2015 год - 55 социальных семей;
2016 год - 65 социальных семей;
2017 год - 85 социальных семей;
2018 год - 100 социальных семей;
2019 год - 115 социальных семей;
2020 год - 130 социальных семей
2014 - 2020 годы
2015
10470,00
-
10470,00
-
-
2016
13441,00
-
13441,00
-
-
2017
17921,00
-
17921,00
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
113081,20
-
113081,20
-
-
24.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2015 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
25.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
министерство труда и социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2015 год - 6 единиц;
2016 год - 10 единиц;
2017 год - 10 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
2130,00
-
2130,00
-
-
2016
4226,00
-
4226,00
-
-
2017
6161,00
-
6161,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31110,50
-
31110,50
-
-
26.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому
министерство труда и социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 6 единиц;
2017 год - 9 единиц;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц;
количество обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 150 человек;
2017 год - 200 человек;
2018 год - 250 человек;
2019 год - 250 человек;
2020 год - 250 человек
2014 - 2020 годы
2015
585,00
-
585,00
-
-
2016
700,00
-
700,00
-
-
2017
1020,00
-
1020,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
5922,60
-
5922,60
-
-
27.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
министерство труда и социальной защиты населения
2015
1260,00
-
1260,00
-
-
количество мероприятий:
2015 год - 4 единицы;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
1255,00
-
1255,00
-
-
2017
1260,00
-
1260,00
-
-
2018
1255,00
-
1255,00
-
-
2019
1255,00
-
1255,00
-
-
2020
1255,00
-
1255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
7540,00
-
7540,00
-
-
28.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
министерство труда и социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 100 человек;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
193,20
-
193,20
-
-
2016
193,20
-
193,20
-
-
2017
193,20
-
193,20
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
1247,70
-
1247,70
-
-
29.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
министерство труда и социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2015 год - 1 единица;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014 - 2018 годы
2015
198,00
-
198,00
-
-
2016
198,00
-
198,00
-
-
2017
200,00
-
200,00
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
898,00
-
898,00
-
-
30.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле-радиопередач, видеоаудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
министерство труда и социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
31.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
295860,50
-
295860,50
2016
79236,50
-
79236,50
2017
81607,00
-
81607,00
2018
107607,20
-
107607,20
2019
191407,20
-
191407,20
2020
199407,20
-
199407,20
2014 - 2020
1053558,60
20000,00
1033558,60
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
32.
Осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов, пожарной безопасности
министерство труда и социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 25 учреждений;
2016 год - 32 учреждения;
2017 год - 29 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
62393,30
-
62393,30
-
-
2016
63801,00
-
63801,00
-
-
2017
75850,00
-
75850,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
547708,60
-
547708,60
-
-
33.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
министерство труда и социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг в 2014 году - 52 учреждения системы социальной защиты населения
обеспечение работы мобильных бригад специалистов в 2014 году - 49 государственных учреждений;
оснащение учреждений системы социальной защиты населения техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет):
2015 год - 113 учреждений;
2016 год - 113 учреждений;
2017 год - 106 учреждений;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
28395,80
-
28395,80
-
-
2016
27445,70
-
27445,70
-
-
2017
26910,20
-
26910,20
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
192580,40
-
192580,40
-
-
34.
Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
министерство труда и социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2015 год - 10 единиц;
2016 год - 10 единиц;
2017 год - 10 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2015 год - 3 единицы;
2016 год - 3 единицы;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
1812,40
-
1812,40
-
-
2016
2017,40
-
1622,80
-
-
2017
2253,40
-
1493,80
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9152,50
-
9152,50
-
-
35.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
министерство труда и социальной защиты населения
2015
407,50
-
407,50
-
-
обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 98;
2017 год - не менее 98;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015 - 2020 годы
2016
457,50
-
457,50
-
-
2017
457,50
-
457,50
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
2695,00
-
2695,00
-
-
36.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 8 публикаций;
2016 год - не менее 8 публикаций;
2017 год - не менее 10 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 9 темам;
2016 год - по 9 темам;
2017 год - по 10 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2014 год - 33,4 тыс. экземпляров;
2015 год - 35 тыс. экземпляров;
2016 год - 44 тыс. экземпляров;
2017 год - 52 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
2388,00
-
2388,00
-
-
2016
2120,00
-
2120,00
-
-
2017
3100,00
-
3100,00
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20084,40
-
20084,40
-
-
37.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
министерство труда и социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 68,5 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2018
-
-
-
-
-
38.
Подготовка и повышение квалификации кадров
министерство труда и социальной защиты населения
2015
54,50
-
54,50
-
-
подготовка и повышение квалификации:
2015 год - 6 сотрудников;
2016 год - 7 сотрудников;
2017 год - 8 сотрудников;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2016
63,60
-
63,60
-
-
2017
72,60
-
72,60
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
463,10
-
463,10
-
-
39.
Содержание деятельности центров социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2015
565301,30
-
565301,30
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
565308,40
-
565308,40
-
-
2017
565298,60
-
565298,60
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3391804,10
-
3391804,10
-
-
40.
Содержание государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе:
министерство труда и социальной защиты
2015
4181604,50
-
3895379,70
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
6586766,80
-
6284513,40
-
302253,40
2017
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2018
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2019
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2020
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ)
2015
4178765,31
-
3892540,51
-
286224,80
2016
6583901,76
-
6281648,36
-
302253,40
2017
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2018
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2019
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2020
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
43529001,70
-
41666223,10
-
1862778,60
41.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4842357,30
-
4556132,50
-
286224,80
2016
7247585,80
-
6945332,40
-
302253,40
2017
8863340,30
-
8544765,20
-
318575,10
2018
8890692,40
-
8572117,30
-
318575,10
2019
8903701,50
-
8585126,40
-
318575,10
2020
8908710,60
-
8590135,50
318575,10
2014 - 2020
47718514,40
-
45855735,80
-
1862778,60"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
19520121,40
4315114,60
14918782,00
-
286224,80
министерство здравоохранения Волгоградской области
23461,50
-
23461,50
-
-
министерство строительства Волгоградской области
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по году реализации
19743582,90
4315114,60
15142243,50
-
286224,80
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
22584529,70
4546355,90
17735920,40
-
302253,40
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итого по году реализации
22607397,20
4546355,90
17758787,90
-
302253,40
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24703879,30
4600403,10
19784901,10
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итоги по году реализации
24726746,80
4600403,10
19807768,60
318575,10
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24739270,50
4600403,10
19820292,30
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
24782705,50
4600403,10
19863727,30
-
318575,10
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24752079,60
4600403,10
19833101,40
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
24879514,60
4600403,10
19960536,40
-
318575,10
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24757088,70
4600403,10
19838110,50
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
24892523,70
4600403,10
19973545,50
-
318575,10
Итого по государственной программе
154297162,46
30605683,96
121828699,90
-
1862778,60
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11216904,20
2506748,30
8710155,90
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11340582,90
2530509,10
8810073,80
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11493164,80
2530509,10
8962655,70
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
78269813,36
16926617,49
61343195,90
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
3388460,90
1808366,30
1580094,60
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
3939992,00
2015846,80
1924145,20
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288634,70
2069894,00
2218740,70
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
272255276,10
13659066,50
13596209,60
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78 433,00
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
72399,00
-
72399,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
23461,50
-
23461,50
-
-
министерство строительства Волгоградской области
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по году реализации
295860,50
-
295860,50
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
56369,00
-
56369,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итого по году реализации
79236,50
-
79236,50
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
58739,50
-
58739,50
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
22867,50
-
-
Итого по году реализации
81607,00
-
81607,00
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
64172,20
-
64172,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
107607,20
-
107607,20
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
63972,20
-
63972,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
191407,20
-
191407,20
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
63972,20
-
63972,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
199407,20
-
199407,20
-
-
Итого по подпрограмме
1053558,60
20000,00
1033558,60
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4842357,30
-
4556132,50
-
286224,80
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
7247585,80
-
6945332,40
-
302253,40
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8863340,30
-
8544765,20
-
318575,10
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8890692,40
-
8572117,30
-
318575,10
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8903701,50
-
8585126,40
-
318575,10
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8908710,60
-
8590135,50
-
318575,10
Итого по подпрограмме
47718514,40
-
45855735,80
-
1862778,60"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование целевых показателей
Формула расчета
Исходные данные для расчета значения целевых показателей
1
2
3
4
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
Мп
Дм = --- x 100%, где:
Мво
Мп - количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - численность населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (с учетом получения различных видов социальной помощи одним получателем), согласно представленным центрами социальной защиты населения отчетным данным;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
А
Д = --- x 100%, где:
В
А - количество граждан, получивших меры социальной поддержки;
В - количество обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения за отчетный период;
А - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения за отчетный период
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности учреждений социального обслуживания населения
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
4.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
КУ
Д = --- x 100%, где:
КО
КУ - количество граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, за отчетный период;
КО - количество опрошенных граждан
используются сведения отчетных данных учреждений системы социальной защиты населения об исполнении текущего контроля за качеством государственных услуг
5.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
Мп
Дмо = --- x 100%, где:
Мво
Мп - количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - количество малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно представленным отчетным данным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
6.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
П
Д = --- x 100%, где:
Ч
П - количество получателей мер социальной поддержки за отчетный период;
Ч - число обратившихся и имеющих право на получение данных выплат за отчетный период
при определении значения показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
7.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные учреждения
С
Д = --- x 100%, где:
Ч
С - количество семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
Ч - число обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания семьи и детей
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей
8.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
А
К = --- x 100%, где:
В
А - количество детей, получивших государственную услугу "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление";
В - количество детей, состоявших в банке данных по учету детей, имеющих право на предоставление государственной услуги "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление"
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
9.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
Су
Д = -- x 100%, где:
Сб
Су - количество детей, состоявших на банке данных в учете в учреждении социального обслуживания населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, за отчетный период;
Сб - общее количество детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в банке данных в учреждении социального обслуживания населения, за отчетный период
для определения значения показателя используются сведения банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении
10.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
Ди
Дп - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения;
Ди - количество детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области (данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области)
количество детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области, определяется согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, также используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
До
Дп - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения;
До - количество детей-инвалидов, обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания населения
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
12.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
А
К = --- x 100%, где:
В
А - количество несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации;
В - количество несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
13.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, за отчетный период;
А - общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, за отчетный период
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
14.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование в учреждениях здравоохранения, за отчетный период;
А - общее количество малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, проживающих на территории Волгоградской области по состоянию на 01 января 2014 г.
используется отчетная документация министерства здравоохранения Волгоградской области
15.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
А
Д = --- x 100%, где:
Б
А - количество фельдшерско-акушерских пунктов, которые осуществили доставку лекарств гражданам пожилого возраста, за отчетный период;
Б - общее количество фельдшерско-акушерских пунктов в отчетном периоде
используется отчетная документация министерства здравоохранения Волгоградской области
16.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий за отчетный период;
А - общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий за отчетный период
используются значения показателя на основании актов проведения планового и внепланового осмотра технического состояния зданий и объектов
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
17.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
Z
Др = --- x 100%, где:
Т
Z - количество учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, за отчетный период;
Т - количество учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к приведению в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, в отчетном периоде
используется документация, подтверждающая необходимость проведения ремонтно-строительных работ и их завершение, включая акты контрольно-надзорных органов
18.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Квп
Двп = --- x 100%, где:
Ко
Квп - количество граждан, получивших государственные услуги на выездном приеме мобильной клиентской службы, за отчетный период;
Ко - общее количество граждан, обратившихся в центры социальной защиты населения за получением государственных услуг, за отчетный период
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
19.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе и по обучению специалистов
суммарное количество действующих ресурсных центров на отчетную дату
используется документация о деятельности ресурсных центров
20.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в учреждениях социального обслуживания населения
суммарное количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, получивших положительную оценку экспертного совета министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области и (или) набравших не менее 60 баллов по результатам участия во Всероссийских конкурсах социальных проектов и программ, реализуемых в отчетном периоде
используются протоколы решения экспертного совета и приказы министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, отчеты подведомственных учреждений социального обслуживания населения об итогах реализации инновационных технологий и пилотных программ
21.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
К
ЗПср = --- x 100%, где:
L
К - средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания населения;
L - средняя заработная плата в регионе
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
884,0
520,0
364,0
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
114212,4
15168,6
15168,6
15168,6
15168,6
17846,0
17846,0
17846,0
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
6300,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Итого по подпрограмме
121396,4
16588,6
16432,6
16068,6
16068,6
18746,0
18746,0
18746,0
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
1077,6
179,4
149,7
149,7
149,7
149,7
149,7
149,7
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
773,3
102,3
103,0
156,0
103,0
103,0
103,0
103,0
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
1073,7
170,1
150,6
150,6
150,6
150,6
150,6
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
492,9
96,9
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
512,9
98,9
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
106,0
-
53,0
-
53,0
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
198,0
99,0
-
-
99,0
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
187,7
93,7
-
-
94,0
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
700,0
-
175,0
-
-
175,0
175,0
175,0
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
2484,0
-
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу новорожденных
6450,0
-
825,0
825,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
4500,0
-
-
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
2250,0
-
-
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Итого по подпрограмме
20806,1
840,3
2005,3
3180,3
3748,3
3677,3
3677,3
3677,3
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
176352,9
329,2
44699,0
28 030,6
25 099,1
26065,0
26065,0
26065,0
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
28301,8
251,6
5098,8
4615,2
4920,2
4472,0
4472,0
4472,0
3.3.
Автотранспортные средства
50710,0
1000,0
9610,0
7100,0
7500,0
8500,0
8500,0
8500,0
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
26336,5
3000,0
3000,0
3000,0
2336,5
5000,0
5000,0
5000,0
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,0
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
141006,2
18841,2
20461,5
19867,5
20531,0
20435,0
20435,0
20435,0
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
113081,2
5708,2
10470,0
13441,0
17921,0
21847,0
21847,0
21847,0
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15 000,0
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания
9100,5
128,5
870,0
1536,0
1646,0
1640,0
1640,0
1640,0
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
7540,0
-
1260,0
1 255,0
1260,0
1255,0
1255,0
1255,0
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
1247,7
88,5
193,2
193,2
193,2
193,2
193,2
193,2
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
898,0
102,0
198,0
198,0
200,0
200,0
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,9
159,9
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
225000,0
25000,0
200000,0
-
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,0
-
-
-
-
4000,0
46000,0
50000,0
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,0
-
-
-
-
4000,0
46000,0
50000,0
Итого по подпрограмме
1009734,7
54609,1
295860,5
79236,5
81607,0
107607,2
191407,2
199407,2
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
413100,3
22246,0
51935,3
50739,0
52480,0
70100,0
80800,00
84800,0
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
84577,0
-
2300,0
12307,0
15370,0
18200,0
18200,0
18200,0
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
44348,0
-
7728,0
200,0
7320,0
8100,0
10000,0
11000,0
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации
5683,3
1418,3
430,0
555,0
680,0
600,0
1000,0
1000,0
4.5.
Автотранспортные средства
53450,0
-
8750,0
12600,0
10800,0
7100,0
7100,0
7100,0
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
56343,1
-
8289,1
5573,9
4872,1
12536,0
12536,0
12536,0
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
38052,8
-
6596,6
4955,0
5000,2
7167,0
7167,0
7167,0
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
10067,8
7280,0
-
-
2787,8
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
21197,6
732,7
2168,7
1826,6
1826,6
4881,0
4881,0
4881,0
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
7293,1
-
1845,4
1894,2
1027,5
842,0
842,0
842,0
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
20084,4
1976,4
2388,0
2120,0
3100,0
3500,0
3500,0
3500,0
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
5026,0
1450,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
2695,0
-
407,5
457,5
457,5
457,5
457,5
457,5
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
9152,5
998,5
1812,4
1622,8
1493,8
1075,0
1075,0
1075,0
4.15.
Гараж для автотранспортного средства
150,0
-
150,0
-
-
-
-
-
4.16.
Образовательные услуги
463,1
-
54,5
63,6
72,6
81,7
90,8
99,9
Итого по подпрограмме
771684,0
36101,9
95451,5
95510,6
107884,1
135236,2
148245,3
153254,4
Итого по государственной программе
1923621,2
108139,9
409749,9
193996,0
209308,0
265266,7
362075,8
375084,9"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 6
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
единиц
378900
378900
393180
393180
393180
393180
396780,291
464910,300
603865,503
603865,503
603865,503
603865,503
2.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях геронтологического центра
единиц
42000
42000
42000
42000
42000
42000
62290,620
76579,860
96535,740
96535,740
96535,740
96535,740
3.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах-интернатах малой вместимости
единиц
72650
72650
72650
72650
72650
72650
102097,951
122535,849
150846,101
150846,101
150846,101
150846,101
4.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и взрослых инвалидов, страдающих психическими расстройствами, в стационарных условиях, из них
единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1278894,418
1519541,084
1863497,795
1863497,795
1863497,795
1863497,795
граждане пожилого возраста и взрослых инвалидов
единиц
1137760
1137760
1137760
1137760
1137760
1137760
1273278,549
1513334,576
1856164,419
1856164,419
1856164,419
1856164,419
инвалиды молодого возраста
единиц
4950
4950
4950
4950
4950
4950
5615,825
6206,508
7333,376
7333,376
7333,376
7333,376
5.
Социальное обслуживание детей-инвалидов с психическими расстройствами в стационарных условиях
единиц
102300
102300
102300
102300
102300
102300
164585,355
196658,451
237953,892
237953,892
237953,892
237953,892
6.
Социальное обслуживание детей и подростков-инвалидов в стационарных условиях
единиц
24850
24850
24850
24850
24850
24850
60470,984
72350,003
86887,528
86887,528
86887,528
86887,528
7.
Социальное обслуживание детей и подростков-инвалидов в условиях дневного пребывания
единиц
32110
32110
32110
32110
32110
32110
60182,810
71259,796
84776,822
84776,822
84776,822
84776,822
8.
Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в условиях ночного пребывания
единиц
22800
22800
22800
22800
22800
22800
14057,568
17135,112
21093,648
21093,648
21093,648
21093,648
9.
Социальное обслуживание в условиях социальной гостиницы
единиц
17500
17500
17500
17500
17500
17500
19553,975
23157,050
27468,700
27468,700
27468,700
27468,700
10.
Социально-медицинская реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях
единиц
1370
1370
1370
1370
1370
1370
29077,031
35935,977
45708,516
45708,516
45708,516
45708,516
11.
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях
единиц
1360
1360
1360
1360
1360
1360
22987,128
28627,959
36571,230
36571,230
36571,230
36571,230
12.
Социальная реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в нестационарных условиях
единиц
4236
4236
4236
4236
4236
4236
72759,951
91849,866
116566,163
116566,163
116566,163
116566,163
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях, в том числе
единиц
91800
91800
91800
91800
91800
91800
247081,590
286905,726
331617,780
331617,780
331617,780
331617,780
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
единиц
86400
86400
86400
86400
86400
86400
233303,328
270411,264
311388,192
311388,192
311388,192
311388,192
в отделениях приюта
единиц
5400
5400
5400
5400
5400
5400
13778,262
16494,462
20229,588
20229,588
20229,588
20229,588
14.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
единиц
24380
24380
24380
24380
24380
24380
23730,517
27410,678
31466,291
31466,291
31466,291
31466,291
15.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях семейных воспитательных групп
единиц
21
21
21
21
21
21
1672,088
1998,764
2350,423
2350,423
2350,423
2350,423
16.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях дневного пребывания
единиц
14805
14805
14805
14805
14805
14805
14963,117
18211,927
22924,950
22924,950
22924,950
22924,950
17.
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
единиц
24833
24833
24833
24833
24833
24833
1148522,534
1454464,328
1904919,563
1904919,563
1904919,563
1904919,563
в городской местности
единиц
7907
7907
7907
7907
7907
7907
293262,249
370797,658
482661,466
482661,466
482661,466
482661,466
в сельской местности
единиц
16926
16926
16926
16926
16926
16926
855260,286
1083666,670
1422258,097
1422258,097
1422258,097
1422258,097
18.
Срочное социальное обслуживание
единиц
76760
76760
76760
76760
76760
76760
114013,163
144515,284
188310,702
188310,702
188310,702
188310,702
19.
Социальное обслуживание в условиях социально-оздоровительного центра
единиц
12600
12600
12600
12600
12600
12600
28331,226
35151,606
43891,344
43891,344
43891,344
43891,344
20.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
единиц
8000
8000
8000
8000
8000
8000
4165,760
5263,120
6576,560
6576,560
6576,560
6576,560
21.
Помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в нестационарных условиях
единиц
754
754
754
754
754
754
17507,578
21989,566
27346,170
27346,170
27346,170
27346,170
22.
Социальное обслуживание семьи и детей в нестационарных условиях
единиц
26235
26235
26235
26235
26235
26235
187332,592
235052,745
296012,391
296012,391
296012,391
296012,391
Итого по государственным услугам
4071058,247
6471046,161
8090685,607
8090685,607
8090685,607
8090685,607"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
34-2014-93-п
Утратило силу - Постановление Администрации Волгоградской области от 25.09.2017 № 504-п, НГР:ru34000201701707
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
20 декабря 2014 г. №93-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 09 ДЕКАБРЯ 2013 Г. №705-П
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ"
"Волгоградская правда", №247, 31.12.2014
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Волгоградской области от 09 декабря 2013 г. №705-п "Об утверждении государственной программы Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы" следующие изменения:
1.1. В постановлении заголовок и пункт 1 дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2. В государственной программе Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 2014 - 2016 годы, утвержденной названным постановлением (далее именуется - государственная программа):
1.2.1. Заголовок государственной программы дополнить словами "и на период до 2020 года".
1.2.2. В паспорте:
1) заголовок паспорта дополнить словами "и на период до 2020 года";
2) в позиции "Соисполнители государственной программы" слова "министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области," и "министерство культуры Волгоградской области," исключить;
3) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце первом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
б) в абзаце третьем слова "99,6 процента" заменить словами "100 процентов";
4) в позиции "Сроки и этапы реализации государственной программы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
5) позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования государственной программы
-
общий объем финансирования государственной программы составляет 154297162,46 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 30605683,96 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 4315114,60 тыс. рублей;
2016 год - 4546355,90 тыс. рублей;
2017 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 121828699,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,7 тыс. рублей;
2015 год - 15142243,5 тыс. рублей;
2016 год - 17758787,9 тыс. рублей;
2017 год - 19807768,6 тыс. рублей;
2018 год - 19863727,3 тыс. рублей;
2019 год - 19960536,4 тыс. рублей;
2020 год - 19973545,5 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей";
6) в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы":
а) в абзаце втором цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
б) в абзаце третьем слова "не менее чем на 98" заменить словами "на 100";
в) абзац четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;
поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет ежегодно не менее 50 тыс. рублей".
1.2.3. В разделе 1:
1) в абзаце четвертом слова "между различными органами государственной власти на федеральном и региональном уровнях," исключить;
2) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
"от 28 декабря 2013 г. №442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации;";
3) в абзаце тридцать седьмом цифры "2012", "669,2", "118" заменить соответственно цифрами "2013", "728,9", "135,6";
4) в абзаце тридцать восьмом:
а) цифры "2012", "86198", "8,6", "842,5", "2011" заменить соответственно цифрами "2013", "84433", "8,4", "899,3", "2012";
б) слова "8,4 процента" заменить словами "6 процентов";
5) абзац сорок первый дополнить словами "(с 01 января 2014 г. - 7260 рублей)";
6) в абзаце сорок втором слова "43032 рубля" заменить словами "45313 рублей";
7) в абзаце сорок пятом цифры "97" заменить словами "96 (по состоянию на 01 января 2014 г.)";
8) в абзаце пятьдесят пятом цифры "2013", "142" заменить соответственно цифрами "2014", "140";
9) абзац семьдесят пятый изложить в следующей редакции:
"Вместе с тем по определенным группам населения (семьи с детьми) прогнозируется возрастание потребности в социальной поддержке и социальном обслуживании и соответствующее увеличение расходов бюджетных средств.";
10) дополнить раздел новым абзацем семьдесят восьмым следующего содержания:
"необеспеченность в полном объеме денежными средствами, направляемыми на предоставление публичных обязательств;";
11) абзац девятый исключить.
1.2.4. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.2.5. В разделе 3:
1) в абзаце шестом слова "своевременное и полное" исключить;
2) в абзаце седьмом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1";
3) в абзаце восьмом слова "не менее чем на 98" заменить словами "на 100";
4) абзац девятый заменить абзацами следующего содержания:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;
поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет ежегодно не менее 50 тыс. рублей.".
1.2.6. В разделе 4:
1) в абзацах третьем и четырнадцатом слово "семьи" заменить словом "семей";
2) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"модернизация материально-технической инфраструктуры учреждений системы социальной защиты населения (строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов", разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр", разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов;";
3) абзацы тридцать первый - тридцать четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"содержание центров социальной защиты населения;
содержание государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ);
реализация инновационных технологий и пилотных программ социальной защиты населения;
обеспечение доступности информации о предоставляемых государственных услугах и социальном обслуживании, повышение уровня открытости деятельности системы социальной защиты населения;
подготовка и повышение квалификации кадров.".
1.2.7. Разделы 5, 6 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации государственной программы
В рамках государственной программы предусмотрено финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения с 2015 года.
Государственные задания формируются с учетом потребности населения Волгоградской области в государственных услугах (работах), утверждаются в установленном порядке после вступления в силу закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период и направляются для исполнения учреждениям социального обслуживания населения.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения приведен в приложении 6 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации государственной программы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы осуществляется за счет средств федерального и областного бюджетов.
Объем средств областного бюджета, необходимых для достижения целей государственной программы, определяется законом Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.
Общий объем финансирования государственной программы составляет 154297162,46 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 30605683,96 тыс. рублей, из них:
2014 год - 3342601,06 тыс. рублей;
2015 год - 4315114,60 тыс. рублей;
2016 год - 4546355,9 тыс. рублей;
2017 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2018 год - 4600403,10 тыс. рублей;
2019 год - 4600403,1 тыс. рублей;
2020 год - 4600403,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 121828699,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 9322090,7 тыс. рублей;
2015 год - 15142243,5 тыс. рублей;
2016 год - 17758787,9 тыс. рублей;
2017 год - 19807768,6 тыс. рублей;
2018 год - 19863727,3 тыс. рублей;
2019 год - 19960536,4 тыс. рублей;
2020 год - 19973545,5 тыс. рублей;
в) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств, поступающих из федерального и областного бюджетов, на 2014 - 2020 годы определена с учетом индексации пособий, компенсаций, иных выплат с последующим ежегодным уточнением при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении количества численности получателей учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - клиентов учреждений социального обслуживания населения, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Ресурсное обеспечение государственной программы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.2.8. В разделе 7:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"Порядок взаимодействия между ответственным исполнителем и соисполнителями государственной программы будет осуществляться в соответствии с постановлением Правительства Волгоградской области от 27 августа 2013 г. №423-п "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Волгоградской области";
2) дополнить раздел новым абзацем пятнадцатым следующего содержания:
"Постановлением Правительства Волгоградской области от 23 декабря 2013 г. №760-п утвержден Порядок осуществления и учета расходов областного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются субвенции из федерального бюджета, предоставляемые в целях финансового обеспечения расходных обязательств Волгоградской области, возникающих при выполнении полномочий Российской Федерации, на выплату отдельных видов государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами).";
3) абзац тринадцатый исключить.
1.2.9. В разделе 8:
1) в абзаце первом слова "имеющее стоимость свыше 500 тыс. рублей," исключить;
2) абзац четвертый заменить абзацами следующего содержания:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках государственной программы:
в 2014 - 2015 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 225000 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 200000 тыс. рублей из областного бюджета;
в 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр" мощностью на 120 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000,0 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей;
в 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.".
1.3. В подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области":
1.3.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели государственной программы, их значения на последний год реализации" в абзаце первом цифры "95" заменить цифрами "97";
2) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 78269813,36 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16926617,49 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2506748,3 тыс. рублей;
2016 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2017 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,1 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,1 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 61343195,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,2 тыс. рублей;
2015 год - 8710155,9 тыс. рублей;
2016 год - 8810073,8 тыс. рублей;
2017 год - 8962655,7 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей";
4) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в абзаце третьем цифры "91,7" заменить цифрами "92,1".
1.3.2. В разделе 1:
1) в абзаце четвертом цифры "2012", "212,5" заменить соответственно цифрами "2013", "219";
2) в абзаце одиннадцатом цифры "2012", "184,1" заменить соответственно цифрами "2013", "178,9";
3) в абзацах двенадцатом - шестнадцатом, девятнадцатом цифры "18,8", "6,5", "158,8", "2012", "118", "1,9" заменить соответственно цифрами "16,4", "6,3", "156,2", "2013", "135,6", "2";
4) в абзаце восемнадцатом слова "1,4 тыс. человек" заменить словами "1371 человек";
5) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"Социальная поддержка граждан в виде целевых потребительских субсидий на оплату продуктов питания в 2013 году оказана 320349 гражданам.";
6) в абзаце двадцать втором цифры "2012", "323,9", "85,5" заменить соответственно цифрами "2013", "308", "85,3";
7) в абзаце тридцать шестом слова "при размещении заказов для" заменить словами "при осуществлении закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения".
1.3.3. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.3.4. В разделе 3:
1) в абзаце третьем слова "своевременное и полное" исключить;
2) в абзаце четвертом цифры "91,7" заменить цифрами "92,1".
1.3.5. Разделы 5, 6, 8 изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках реализации подпрограммы финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социальной защиты населения не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 78269813,36 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 16926617,49 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1767323,66 тыс. рублей;
2015 год - 2506748,30 тыс. рублей;
2016 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2017 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2018 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2019 год - 2530509,10 тыс. рублей;
2020 год - 2530509,10 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 61343195,9 тыс. рублей, из них:
2014 год - 7964311,2 тыс. рублей;
2015 год - 8710155,9 тыс. рублей;
2016 год - 8810073,8 тыс. рублей;
2017 год - 8962655,7 тыс. рублей;
2018 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2019 год - 8965333,1 тыс. рублей;
2020 год - 8965333,1 тыс. рублей.
Потребность в бюджетных ассигнованиях рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и планируемой (прогнозируемой) численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающейся в отрасли тенденции.
При установлении численности получателей учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление той или иной меры социальной поддержки, результаты анализа численности получателей выплат за несколько предшествующих лет. На численность получателей выплат, в частности социальной помощи, оказывает влияние меняющаяся потребность граждан в мерах социальной поддержки, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Исполнение мер социальной поддержки предусматривается за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов. В полномочия министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области входит сбор заявок от подведомственных учреждений, их обобщение и направление в федеральные органы, уполномоченные федеральным законодательством предоставлять меры социальной поддержки.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.";
"8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы
Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации подпрограммы, принимается на баланс учреждений системы социальной защиты населения Волгоградской области, являющихся исполнителями мероприятий подпрограммы.
Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий подпрограммы, приведен в приложении 5 к государственной программе.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
1.4. В подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области":
1.4.1. В паспорте:
1) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце третьем цифры "66" заменить цифрами "68";
б) в абзаце пятом цифры "54,4" заменить цифрами "54,6";
2) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
3) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 272255276,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 13659066,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,4 тыс. рублей;
2015 год - 1808366,3 тыс. рублей;
2016 год - 2015846,8 тыс. рублей;
2017 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 13596209,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,0 тыс. рублей;
2015 год - 1580094,6 тыс. рублей;
2016 год - 1924145,2 тыс. рублей;
2017 год - 2218740,7 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,7 тыс. рублей";
4) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" в абзаце третьем цифры "66" заменить цифрами "68";
1.4.2. В разделе 1:
1) в абзаце третьем слова "21 вид" заменить словами "22 вида", цифры "12" заменить цифрами "13";
2) абзац тридцать шестой:
а) после слов "18619 семей" дополнить словами ", в 2013 году - 20223 семьи";
б) после слов "150,6 тыс. семей" дополнить словами ", в 2013 году - 145 тыс. семей";
3) абзац тридцать седьмой:
а) после слов "2563 семьи" дополнить словами ", в 2013 году - 2503 семьи";
б) после слов "1089 несовершеннолетних" дополнить словами ", в 2013 году - 928 несовершеннолетних".
1.4.3. В разделе 2 в абзаце седьмом цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.4.4. Раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 272255276,1 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства федерального бюджета - 13659066,5 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1555277,4 тыс. рублей;
2015 год - 1808366,3 тыс. рублей;
2016 год - 2015846,8 тыс. рублей;
2017 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2018 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2019 год - 2069894,0 тыс. рублей;
2020 год - 2069894,0 тыс. рублей;
б) средства областного бюджета - 13596209,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 1217220,0 тыс. рублей;
2015 год - 1580094,6 тыс. рублей;
2016 год - 1924145,2 тыс. рублей;
2017 год - 2218740,7 тыс. рублей;
2018 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2019 год - 2218669,7 тыс. рублей;
2020 год - 2218669,7 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, рассчитана исходя из установленных законодательством размеров выплат, периодичности их предоставления и прогнозируемой численности получателей. Численность получателей выплат планируется в разрезе каждой выплаты, ее прогноз осуществляется с учетом складывающихся тенденций.
При установлении численности получателей выплат учитываются ситуация в нормативно-правовой сфере, регулирующей предоставление мер социальной поддержки семей с детьми, результаты анализа численности получателей за несколько предшествующих лет. На численность получателей оказывает влияние меняющаяся потребность граждан в мерах социальной поддержки, поскольку в соответствии с действующим законодательством оказание мер социальной поддержки осуществляется по заявительному принципу.
Порядок финансирования оздоровительной кампании детей также регулируется ежегодно принимаемыми нормативными правовыми актами. Потребность в финансировании мероприятий по обеспечению прав на отдых и оздоровление отдельных категорий детей рассчитывается с учетом численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, состоящих в банке данных, и цен, складывающихся на рынке услуг (стоимость путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, стоимость проезда к местам отдыха и обратно).
Потребность на проведение отдельных мероприятий подпрограммы складывается из расходов непосредственно на их организацию и выплаты денежного поощрения, установленного действующим законодательством. Число получателей таких выплат устанавливается соответствующим нормативным правовым актом.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие творческих и спортивных способностей у детей - клиентов учреждений социального обслуживания населения, рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и тому подобное).
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.".
1.4.5. В разделе 8 абзац второй заменить абзацами следующего содержания:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В рамках подпрограммы имущество не приобретается.".
1.5. В подпрограмме "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области":
1.5.1. В паспорте:
1) в позиции "Соисполнители подпрограммы" слова "министерство спорта и молодежной политики Волгоградской области," и "министерство культуры Волгоградской области," исключить;
2) в позиции "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце первом цифры "98" заменить цифрами "100";
б) в абзаце пятом слова "0,6 процента" заменить словами "0 процентов";
в) абзац третий исключить;
3) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
4) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 1053558,6 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 1033558,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,0 тыс. рублей;
2015 год - 295860,5 тыс. рублей;
2016 год - 79236,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,0 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей".
1.5.2. Раздел 1 изложить в следующей редакции:
"1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
Социально-демографическая ситуация в Волгоградской области характеризуется высокой долей пожилых людей в составе населения, проблемами адаптации и реабилитации пожилых людей с ограниченными возможностями.
Возрастной состав населения Волгоградской области сложился под влиянием длительного сокращения рождаемости. По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области за 2005 - 2008 годы, удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился с 22,2 до 23,2 процента.
В Волгоградской области проживает 625,4 тыс. граждан старше трудоспособного возраста, или 23,9 процента от общей численности населения Волгоградской области. Около 71 процента лиц старше трудоспособного возраста приходится на женщин и 29 процентов - на мужчин. Почти треть граждан старше трудоспособного возраста проживают в сельской местности (200,1 тыс. человек).
Социальная поддержка граждан пожилого возраста в Волгоградской области обеспечивается помимо осуществления различных выплат предоставлением спектра различных социальных услуг.
В Волгоградской области сформирована сеть государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.
В настоящее время в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционируют 29 стационарных учреждений социального обслуживания для граждан пожилого возраста и инвалидов.
Сеть стационарных учреждений включает в себя:
8 домов-интернатов для престарелых и инвалидов на 1530 койко-мест;
6 домов-интернатов малой вместимости на 225 койко-мест;
12 психоневрологических интернатов на 2770 койко-мест;
1 геронтологический центр на 120 койко-мест;
1 социально-оздоровительный центр на 50 койко-мест;
1 комплексный социальный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жительства на 101 койко-место (с 01 марта 2013 г. в его составе функционирует стационарное отделение - социальная гостиница на 50 мест, в которую за год было выдано 116 путевок).
Количество проживающих в стационарных социальных учреждениях на 31 декабря 2013 г. - 4696 человек (на 31 декабря 2012 г. - 4744 человека, на 31 декабря 2011 г. - 4714 человек).
Приоритетным направлением социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов является оказание услуг на дому, поскольку сохраняются привычные условия проживания и социальные контакты пожилых граждан и инвалидов. Форма предоставления социального обслуживания на дому является наименее затратной для областного бюджета по сравнению со стационарным социальным обслуживанием. Так, в 2013 году, по данным министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, стоимость содержания одного клиента в месяц в доме-интернате малой вместимости составляет в среднем 29316 рублей, а содержание 1 пожилого человека в социальной семье в месяц составляет 5368 рублей, инвалида первой группы - 8052 рубля.
Социальный эффект развития этой новой формы социального обслуживания очевиден.
Поэтому в 2014 - 2020 годах будет продолжено активное внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения стационарозамещающих форм работы.
В связи с увеличением численности граждан пожилого возраста актуальным является увеличение объемов и повышение качества оказания гериатрической помощи, сохранение доступности услуг для граждан пожилого возраста в сфере здравоохранения и социального обслуживания.
На сегодняшний день для комплексного предоставления услуг пожилым людям, проживающим в сельских районах вне места нахождения социальных служб, необходимо продолжить создание мобильных выездных бригад.
Мобильные бригады необходимы гражданам, которые не могут посещать районные центры в связи с удаленностью населенных пунктов, в связи с большими транспортными затратами, а также по состоянию здоровья.
Для обеспечения своевременного оказания услуг пожилым людям, определения их места нахождения, обеспечения вызова экстренных служб помощи к месту нахождения пожилого человека планируется создание и функционирование в Волгоградской области региональной информационной системы "Кнопка жизни".
Для сохранения активной жизнедеятельности, восстановления социальных контактов, совершенствования коммуникативных связей граждан пожилого возраста реализуются технологии культурно-досуговой деятельности, развивается социальный туризм.
Сегодня поддержание активности граждан пожилого возраста в сфере общественной деятельности, в культурно-досуговой сфере представляется не только как форма удовлетворения индивидуальных потребностей пожилых людей, но и как укрепление человеческого потенциала страны и его социально-экономического развития. Именно активное участие самих пожилых людей в социально-экономических процессах рассматривается на перспективу в качестве базовой ориентации социальной политики.
В рамках исполнения подпрограммы предусмотрены мероприятия, направленные на:
реализацию учреждениями социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов пилотных программ по подготовке пожилых людей к пользованию компьютерными технологиями и Интернетом;
организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий.
Специфика и разнообразие социального обслуживания, перечень предоставляемых услуг формируются потребительским спросом потенциальных клиентов на социальные услуги.
Потребность в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время не так высока, как была в начале 2010 года. Уровень обеспеченности граждан пожилого возраста и инвалидов местами в стационарных учреждениях социального обслуживания составляет 38,6 человека на 10 тыс. жителей соответствующего возраста.
На сегодняшний день нет необходимости в увеличении общего количества койко-мест. Оптимизация деятельности стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, которая осуществлялась в течение 2011 и 2012 годов, позволила снизить очередность почти в 20 раз (на 01 января 2011 г. очередность составляла 138 человек, на 01 января 2013 - 7 человек). При этом доля граждан пожилого возраста и инвалидов, более года ожидавших получения путевки для помещения в стационарное учреждение социального обслуживания, равна 0 процентов.
Однако высока потребность на территории Волгоградской области в отделениях милосердия для оказания паллиативной медицинской помощи и ухода за гражданами пожилого возраста.
Каждый пятый, проживающий в домах-интернатах общего типа, старше 80 лет, 19 процентов проживающих в стационарных учреждениях - лежачие больные, а 16 процентов передвигаются только в пределах своей спальни, 83 процента - инвалиды первой - второй групп или инвалиды детства, 56 процентов - недееспособные граждане.
Повышение качества социальных услуг возможно только путем создания для граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания, комфортных условий.
Несмотря на принятые на региональном уровне меры по улучшению условий социального обслуживания пожилых граждан, увеличению объемов финансирования результаты функционирования системы поддержки пожилых граждан оказываются недостаточно результативными по следующим причинам:
неудовлетворенный спрос пожилых граждан на услуги социального обслуживания в нестационарных условиях;
увеличение факторов, влияющих на рост наркотической, алкогольной зависимости и прочих социально опасных заболеваний граждан, приводящих к ухудшению психического здоровья;
рост социального неблагополучия в области семейных отношений, жестокое обращение по отношению к гражданам пожилого возраста.
К числу проблем современной системы социального обслуживания граждан пожилого возраста относятся следующие:
устаревающая материальная база учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
дефицит кадров социальных работников в системе социального обслуживания населения.
В рамках подпрограммы предполагается решить вопросы:
модернизации и развития учреждений социальной сферы, предоставляющих услуги гражданам пожилого возраста и инвалидам;
обеспечения доступности услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;
повышения престижа социального работника, притока молодых специалистов, сокращения дефицита социальных работников в сфере социального обслуживания населения.
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации в рамках подпрограммы, определены риски ее реализации, изложенные в паспорте подпрограммы.
К основным рискам реализации подпрограммы относятся:
1) финансовые риски, в том числе такие как:
недостаточность финансирования из областного бюджета мероприятий подпрограммы, возникновение в ходе реализации мероприятия подпрограммы необходимости увеличения объемов его финансирования в связи с предписаниями контрольно-надзорных органов. Для снижения последствий таких рисков предполагается своевременное внесение предложений по перераспределению средств, выделенных на проведение мероприятий подпрограммы или предложений об увеличении бюджетного финансирования;
неполное расходование запланированных средств. Минимизация этого риска заключается в своевременном анализе расходования средств и перераспределении высвободившихся средств на другие мероприятия подпрограммы, в том числе недофинансированные;
2) организационные риски. Уровень решения поставленных задач зависит от принятия необходимых нормативных правовых актов. Преодоление рисков может быть осуществлено путем организации четкого взаимодействия между министерством труда и социальной защиты населения Волгоградской области, подведомственными ему учреждениями и заинтересованными органами исполнительной власти Волгоградской области.
Минимизации риска неисполнения заказа на закупки товаров, работ, услуг будет способствовать более тщательная проработка документации, используемой при размещении заказов для государственных нужд;
3) социальные риски. Достижение поставленных целей и задач зависит от общественной оценки и поддержки проводимых мероприятий. Преодоление риска может быть осуществлено путем проведения активной информационно-разъяснительной политики среди населения, установления взаимодействия и постоянных контактов с институтами гражданского общества, в том числе рассмотрение проблемных вопросов общественным советом по вопросам социальной защиты населения;
4) информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации подпрограммы.
С целью управления информационными рисками в ходе реализации подпрограммы будет проводиться работа, направленная на:
использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации подпрограммы, а также совершенствование форм федерального статистического наблюдения в сфере реализации государственной программы, в целях повышения их полноты и информационной полезности;
мониторинг и оценку исполнения целевых показателей подпрограммы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации подпрограммы).".
1.5.3. В разделе 2 в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.5.4. В разделе 3:
1) абзац четвертый исключить;
2) в последнем абзаце цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.5.5. В разделе 4:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
"осуществление мер по оптимизации инфраструктуры социального обслуживания, в том числе реконструкция и строительство учреждений социального обслуживания и здравоохранения, создание учреждений социального обслуживания комплексного типа (строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов", разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр", разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов");";
2) в абзаце тринадцатом слова "и мобильных бригад для оказания консультативно-диагностической помощи" исключить;
3) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"организация и реализация мероприятий культурно-досуговой направленности, развитие социального туризма.";
4) абзацы семнадцатый, двадцать второй, двадцать девятый исключить.
1.5.6. Разделы 6, 8 изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 1136890,7 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета:
2014 год - 133865,1 тыс. рублей;
2015 год - 221310,5 тыс. рублей;
2016 год - 181686,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,0 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов в различном оборудовании с учетом сроков его списания и в соответствии с требованиями к оснащению учреждений, установленными стандартами социального обслуживания, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности и цен на соответствующие товары.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий подпрограммы в 2014 - 2016 годах и на плановый период 2017 и 2020 годов, предусмотренных Законом Волгоградской области от 20 декабря 2013 г. №182-ОД "Об областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов", составляет 1053558,6 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 1033558,6 тыс. рублей, из них:
2014 год - 78433,0 тыс. рублей;
2015 год - 295860,5 тыс. рублей;
2016 год - 79236,5 тыс. рублей;
2017 год - 81607,00 тыс. рублей;
2018 год - 107607,2 тыс. рублей;
2019 год - 191407,2 тыс. рублей;
2020 год - 199407,2 тыс. рублей;
б) средства федерального бюджета в 2014 году - 20000,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы представлено в приложении 3 к государственной программе.";
"8. Перечень имущества, создаваемого (приобретаемого) в ходе
реализации подпрограммы
Недвижимое имущество, транспортные средства и иное имущество, приобретаемое в рамках государственной программы, является государственной собственностью и передается учреждениям системы социальной защиты населения на праве оперативного управления.
Имущество, создаваемое (приобретаемое) в ходе реализации государственной программы, принимается на баланс учреждений системы социальной защиты населения Волгоградской области, являющихся исполнителями мероприятий государственной программы.
Перечень основных видов товаров, работ, услуг, приобретение, выполнение или оказание которых необходимо для осуществления мероприятий государственной программы, приведен в приложении 5 к государственной программе.
Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В 2014 - 2015 годах осуществляется строительство государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования составляет 225000,0 тыс. рублей, из них в 2014 году - 20000 тыс. рублей из федерального бюджета и 5000 тыс. рублей из областного бюджета, в 2015 году - 200000 тыс. рублей из областного бюджета.
В 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр" мощностью на 120 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.
В 2018 - 2020 годах планируется разработка проектной документации и реконструкция двухэтажного жилого корпуса государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов" мощностью на 100 койко-мест. Общий объем финансирования из областного бюджета составляет 100000 тыс. рублей, из них в 2018 году - 4000 тыс. рублей, в 2019 году - 46000 тыс. рублей, в 2020 году - 50000 тыс. рублей.".
1.6. В подпрограмме "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения":
1.6.1. В паспорте:
1) в позиции "Задачи подпрограммы" абзац пятый изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону;";
2) в разделе "Целевые показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации":
а) в абзаце втором цифру "3" заменить цифрами "3,7";
б) в абзаце четвертом слова "10 единиц" заменить словами "не менее 10 единиц ежегодно;";
в) абзац пятый исключить;
3) в позиции "Сроки и этапы реализации подпрограммы" цифры "2016" заменить цифрами "2020";
4) позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы
-
общий объем финансирования подпрограммы составляет 47718514,4 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45855735,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей"
5) в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" абзац третий изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону".
1.6.2. В разделе 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
"По состоянию на 01 января 2014 г. в системе социальной защиты населения Волгоградской области функционируют 140 государственных учреждений, из них 43 центра социальной защиты населения, 1 областной центр контроля качества социальных услуг, 33 специализированных учреждения социального обслуживания, 39 комплексных учреждений социального обслуживания населения и 24 учреждения социального обслуживания семьи и детей.";
2) в абзаце пятом слова "(62 административных регламента)" исключить;
3) в абзаце седьмом цифры "2012", "1057,3" заменить соответственно цифрами "2013", "1004,7";
4) в абзаце девятом цифры "32" заменить цифрами "37";
5) в абзаце десятом слова "(в 2012 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Волгоградской области составил 8072 рубля, или 42,04 процента к уровню среднемесячной заработной платы по региону)" заменить словами "(в 2013 году размер среднемесячной заработной платы социальных работников в Волгоградской области составил 10387 рублей, или 49,1 процента к уровню среднемесячной заработной платы по региону)";
6) абзац восемнадцатый исключить.
1.6.3. В разделе 2:
1) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"повышение к 2018 году средней заработной платы социальных работников до 100 процентов от средней заработной платы по региону.";
2) в абзаце восьмом цифры "2016" заменить цифрами "2020".
1.6.4. В разделе 3:
1) абзац шестой изложить в следующей редакции:
"соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания со средней заработной платой в регионе.";
2) абзацы седьмой, четырнадцатый исключить.
1.6.5. Разделы 4, 5, 6 изложить в следующей редакции:
"4. Обобщенная характеристика основных
мероприятий подпрограммы
В рамках решения задачи по укреплению материально-технической базы учреждений системы социальной защиты населения, их оснащению и ремонту будут осуществлены мероприятия по приведению зданий учреждений системы социальной защиты населения и здания министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН, стандартами социального обслуживания и требованиями административных регламентов, прочими нормативными требованиями посредством проведения капитального ремонта зданий и помещений, а также по оснащению техникой, оборудованием, мебелью, автотранспортом. В ходе указанных мероприятий подпрограммы планируется:
проведение капитального ремонта подведомственных учреждений;
оснащение подведомственных учреждений серверами для ведения регистра получателей социальных услуг, технологическим, бытовым, реабилитационным, компьютерным и прочим оборудованием и техникой, диагностическими методиками в целях качественного оказания услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований действующего законодательства в сфере социального обслуживания населения: в 2014 году - 52 учреждения системы социальной защиты населения, в 2015 году - 113 учреждений системы социальной защиты населения, в 2016 году - 113 учреждений системы социальной защиты населения;
замена устаревшего автомобильного транспорта мобильных служб центров социальной защиты населения, мобильных бригад специалистов государственных учреждений социального обслуживания, оказывающих государственные и социальные услуги с выездом в сельскую местность, что обеспечивает повышение доступности, охвата и удовлетворенности населения качеством государственных и социальных услуг, будет способствовать повышению уровня жизни селян;
организация деятельности 3 ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению работников учреждений, в том числе с учетом специфики работы с определенными категориями населения, нуждающимися в государственной поддержке;
информационно-разъяснительная и пропагандистская деятельность по вопросам государственной поддержки населения, семейной и демографической политики, государственной политики в отношении ветеранов и инвалидов, ведения здорового образа жизни, защиты от насилия детей и прочее.
В рамках решения задачи по развитию кадрового потенциала системы социального защиты населения посредством применения инновационных технологий и пилотных программ, создания ресурсных центров по распространению передового опыта, повышения уровня профессиональных знаний работников подведомственных учреждений предусматривается целый ряд мероприятий, включая обучение специалистов инновационным технологиям и методикам оказания услуг, организацию деятельности ресурсных центров по обучению специалистов, работающих с клиентами, относящимися к целевым группам с определенной спецификой (семьи, находящиеся в социально опасном положении, семьи с детьми-инвалидами и другие), межрегионального центра передового опыта, мероприятия по подготовке и повышению квалификации кадров, а также проведение и участие в мероприятиях различного уровня информационно-методического и обучающего характера, разработку и издание информационно-методических материалов для работников системы социальной защиты населения.
Ежегодно запланировано внедрение не менее 10 технологий и программ, прошедших экспертную оценку на экспертном совете министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области и признанных наиболее актуальными.
Укреплению кадрового потенциала будет способствовать повышение уровня заработной платы социальных работников. Мероприятия, направленные на решение данной задачи, утверждены постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п "Об утверждении плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы".
С целью обеспечения качества и доступности государственных услуг в системе социальной защиты населения в рамках подпрограммы реализуются мероприятия по:
содержанию деятельности центров социальной защиты населения;
содержанию государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ).
Перечень мероприятий подпрограммы приведен в приложении 2 к государственной программе.
5. Прогноз сводных целевых показателей государственных
заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы предусмотрено финансовое обеспечение исполнения государственных заданий учреждениями социального обслуживания населения с 2015 года.
Государственные задания формируются с учетом потребности населения Волгоградской области в государственных услугах (работах), утверждаются в установленном порядке после вступления в силу закона Волгоградской области об областном бюджете на очередной финансовый год и плановый период и направляются для исполнения учреждениям социального обслуживания населения.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) в сфере социального обслуживания населения приведен в приложении 6 к государственной программе.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых
для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств.
Общий объем средств, необходимых для достижения целей подпрограммы, составляет 47851577,4 тыс. рублей, из них по годам и источникам финансирования:
а) средства областного бюджета - 45988798,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 195189,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Потребность в объеме финансовых ресурсов определена на основании потребности учреждений социального обслуживания населения в различном оборудовании, транспортных средствах с учетом сроков списания и в соответствии с требованиями к оснащению учреждений социального обслуживания населения, установленными стандартами социального обслуживания, нормативами обеспечения государственных учреждений, требованиями СанПиН и противопожарной безопасности, и цен на соответствующие товары.
Потребность в проведении капитального ремонта зданий системы социальной защиты населения формируется на основании соответствующих актов состояния помещений, предписаний контрольно-надзорных органов и цен, сложившихся на данном рынке услуг.
Затраты на проведение культурно-досуговых, спортивных и других мероприятий рассчитываются также в ценах, сложившихся на рынке конкретных услуг (аренда помещения, привлечение сторонних организаций и так далее).
Объем средств областного бюджета и внебюджетных средств, предоставляемых для финансирования подпрограммы, составляет:
а) средства областного бюджета - 45855735,8 тыс. рублей, из них:
2014 год - 62126,5 тыс. рублей;
2015 год - 4556132,5 тыс. рублей;
2016 год - 6945332,4 тыс. рублей;
2017 год - 8544765,2 тыс. рублей;
2018 год - 8572117,3 тыс. рублей;
2019 год - 8585126,4 тыс. рублей;
2020 год - 8590135,5 тыс. рублей;
б) внебюджетные средства - 1862778,6 тыс. рублей, из них:
2015 год - 286224,8 тыс. рублей;
2016 год - 302253,4 тыс. рублей;
2017 год - 318575,1 тыс. рублей;
2018 год - 318575,1 тыс. рублей;
2019 год - 318575,1 тыс. рублей;
2020 год - 318575,1 тыс. рублей.
Объемы ресурсного обеспечения реализации подпрограммы представлены в приложении 3 к государственной программе.";
1.6.6. В разделе 8:
1) в абзаце первом слова "имеющее стоимость свыше 500 тыс. рублей," исключить;
2) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"Осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.".
1.7. Приложения 1, 2, 3, 4, 5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 соответственно.
1.8. Дополнить государственную программу приложением 6 согласно приложению 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 2, 11 подпункта 1.2.3, вступающих в силу с 01 января 2015 г., и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.Бочаров
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 1
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПОДПРОГРАММ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" И ИХ
ЗНАЧЕНИЙ НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование целевого показателя
Единица измерения
Значение целевых показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
процентов
88,1
88,5
91,3
91,7
91,8
91,9
92,0
92,1
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
процентов
97,5
99,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
процентов
99,1
99,9
99,5
99,6
99,6
100,0
100,0
100,0
4.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в областной бюджет
процентов
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
5.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
95
не менее 91
не менее 92
не менее 93
не менее 94
не менее 95
не менее 96
не менее 97
6.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
7.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
8.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные учреждения
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
9.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
процентов
64,0
65,0
65,5
66,0
66,5
67,0
67,5
68,0
10.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
процентов
26
28
29
30
30
30
30
30
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности детей-инвалидов
процентов
54,3
54,3
54,35
54,4
54,45
54,5
54,55
54,6
12.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
13.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
14.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
процентов
98,6
99,9
99,3
99,3
99,3
100,0
100,0
100,0
15.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
процентов
1,8
4,7
4,8
4,4
4,5
4,5
4,5
4,5
16.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
процентов
50
35
40
45
55
60
65
70
17.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
процентов
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
-
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
18.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социального обслуживания населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
процентов
100
100
100
100
100
100
100
100
19.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
процентов
3,0
2,8
2,9
3,0
3,4
3,5
3,6
3,7
20.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе и по обучению специалистов
единиц
2
3
3
3
3
3
3
3
21.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в учреждениях социального обслуживания населения
единиц
17
16
10
10
10
10
10
10
22.
Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
процентов
47,5
58,0
68,5
79,0
100,0
100,0
-
-"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 2
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнитель государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
Ожидаемые результаты реализации мероприятия
Плановые сроки реализации мероприятия
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.
Предоставление мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области (далее именуется - министерство труда и социальной защиты населения)
2014
4869182,22
1638692,50
3230489,72
-
-
количество получателей мер социальной поддержки:
2014 год - 396974 человека;
2015 год - 392671 человек;
2016 год - 384039 человек;
2017 год - 379517 человек;
2018 год - 379517 человек;
2019 год - 379517 человек;
2020 год - 379517 человек
2014 - 2020 годы
2015
5712161,50
2377693,40
3334468,10
-
-
2016
5724002,70
2401454,20
3322548,50
-
-
2017
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2018
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2019
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
2020
5692914,20
2401454,20
3291460,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
39077003,22
16023656,90
23053346,32
-
-
2.
Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в виде социальных выплат отдельным категориям граждан в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1640985,59
125817,26
1515168,33
-
-
количество получателей дополнительных мер социальной поддержки:
2014 год - 139982 человека;
2015 год - 144468 человек;
2016 год - 147491 человек;
2017 год - 150490 человек;
2018 год - 150490 человек;
2019 год - 150490 человек;
2020 год - 150490 человек
2014 - 2020 годы
2015
1875246,00
126241,00
1749005,00
-
-
2016
1912803,10
126241,00
1786562,10
-
-
2017
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2018
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2019
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
2020
2026628,50
126241,00
1900387,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
13535548,69
883263,26
12652285,43
-
-
3.
Оказание государственной социальной помощи малоимущим гражданам в виде различных целевых выплат, пособий, а также в форме потребительской субсидии на оплату продуктов питания и услуги по отправлению к месту жительства
министерство труда и социальной защиты населения
2014
588288,20
-
588288,20
-
-
количество граждан, получивших государственную социальную помощь:
2014 год - 333421 человек;
2015 год - 377565 человек;
2016 год - 377565 человек;
2017 год - 377565 человек;
2018 год - 377565 человек;
2019 год - 377565 человек;
2020 год - 377565 человек
2014 - 2020 годы
2015
597075,90
-
597075,90
-
-
2016
611512,90
-
611512,90
-
-
2017
620049,80
-
620049,80
-
-
2018
620049,80
-
620049,80
-
-
2019
620049,80
-
620049,80
-
-
2020
620049,80
-
620049,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
4277076,20
-
4277076,20
-
-
4.
Предоставление гражданам субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг (жилищной субсидии)
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1187054,00
-
1187054,00
-
-
количество семей - получателей жилищных субсидий:
2014 год - 86198 семей;
2015 год - 84433 семьи;
2016 год - 84433 семьи;
2017 год - 84433 семьи;
2018 год - 84433 семьи;
2019 год - 84433 семьи;
2020 год - 84433 семьи
2014 - 2020 годы
2015
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2016
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2017
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2018
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2019
1652418,50
-
1652418,50
-
-
2020
1652418,50
-
1652418,50
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
11101565,00
-
11101565,00
-
-
5.
Выплаты пособий на детей из малоимущих семей
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1279102,15
-
1279102,15
-
-
количество детей, проживающих в малоимущих семьях, на которых выплачивается пособие:
2014 год - 220983 человека;
2015 год - 215873 человека;
2016 год - 215873 человека;
2017 год - 215873 человека;
2018 год - 215873 человека,
2019 год - 215873 человека;
2020 год - 215873 человека
2014 - 2020 годы
2015
1361246,20
-
1361246,20
-
-
2016
1421453,60
-
1421453,60
-
-
2017
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2018
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2019
1482761,70
-
1482761,70
-
-
2020
1482761,70
-
1482761,70
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9992848,75
-
9992848,75
-
-
6.
Выплата единовременного пособия в случае гибели (смерти) добровольного пожарного, работника добровольной пожарной охраны, а также в случае установления инвалидности добровольному пожарному, работнику добровольной пожарной охраны
министерство труда и социальной защиты населения
2014
406,00
-
406,00
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме выплаты единовременного пособия:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
406,00
-
406,00
-
-
2016
406,00
-
406,00
-
-
2017
406,00
-
406,00
-
-
2018
406,00
-
406,00
-
-
2019
406,00
-
406,00
-
-
2020
406,00
-
406,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
2842,00
-
2842,00
-
-
7.
Оплата проезда граждан, проходящих альтернативную службу, домой во время отпуска
министерство труда и социальной защиты населения
2014
3,60
-
3,60
-
-
обеспечение своевременной и в полном объеме оплаты проезда:
2014 год - 100 процентов;
2015 год - 100 процентов;
2016 год - 100 процентов;
2017 год - 100 процентов;
2018 год - 100 процентов;
2019 год - 100 процентов;
2020 год - 100 процентов
2014 - 2020 годы
2015
3,60
-
3,60
-
-
2016
3,60
-
3,60
-
-
2017
3,60
-
3,60
-
-
2018
3,60
-
3,60
-
-
2019
3,60
-
3,60
-
-
2020
3,60
-
3,60
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
25,20
-
25,20
-
-
8.
Изготовление бланочной продукции (удостоверений, свидетельств и прочее)
министерство труда и социальной защиты населения
2014
520,00
-
520,00
-
-
количество бланков:
2014 год - 20 тыс. экземпляров;
2015 год - 14 тыс. экземпляров
2014 - 2015 годы
2015
364,00
364,00
Итого по мероприятию
2014 - 2015
884,00
-
884,00
-
-
9.
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
министерство труда и социальной защиты населения
2014
2813,90
2813,90
-
-
-
количество получателей выплаты:
2014 год - 376 человек;
2015 год - 272 человека;
2016 год - 272 человека;
2017 год - 272 человека;
2018 год - 272 человека,
2019 год - 272 человека;
2020 год - 272 человека
2014 - 2020 годы
2015
2813,90
2813,90
-
-
-
2016
2813,90
2813,90
-
-
-
2017
2813,90
2813,90
-
-
-
2018
2813,90
2813,90
-
-
-
2019
2813,90
2813,90
-
-
-
2020
2813,90
2813,90
-
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
19697,30
19697,30
-
-
-
10.
Оказание протезно-ортопедической помощи отдельным категориям граждан в соответствии с полномочиями министерства труда и социальной защиты населения в рамках действующего законодательства
министерство труда и социальной защиты населения
2014
15168,60
-
15168,60
-
-
количество получателей:
2014 год - 3083 человека;
2015 год - 2483 человека;
2016 год - 2483 человека;
2017 год - 2483 человека;
2018 год - 2483 человека;
2019 год - 2483 человека;
2020 год - 2483 человека
2014 - 2020 годы
2015
15168,60
-
15168,60
-
-
2016
15168,60
-
15168,60
-
-
2017
15168,60
-
15168,60
-
-
2018
17846,00
-
17846,00
-
-
2019
17846,00
-
17846,00
-
-
2020
17846,00
-
17846,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
114212,40
-
114212,40
-
-
11.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
148110,60
-
148110,60
-
-
Итого по мероприятию
2014
148110,60
-
148110,40
-
-
Итого по подпрограмме
2014
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015
11216904,20
2506748,30
8710155,90
-
-
2016
11340582,90
2530509,10
8810073,80
-
-
2017
11493164,80
2530509,10
8962655,70
-
-
2018
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2014 - 2020
78269813,36
16926617,49
61343195,90
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
12.
Осуществление выплат, направленных на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации в Волгоградской области
министерство труда и социальной защиты населения
2014
2555628,80
1520656,90
1034971,90
-
-
количество получателей выплат:
2014 год - 166310 человек;
2015 год - 120867 человек;
2016 год - 125275 человек;
2017 год - 129638 человек;
2018 год - 129638 человек;
2019 год - 129638 человек;
2020 год - 129638 человек
2014 - 2020 годы
2015
3200547,00
1808006,30
1392540,70
-
-
2016
3750903,10
2015486,80
1735416,30
-
-
2017
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2018
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2019
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
2020
4098977,80
2069534,00
2029443,80
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
25902990,10
13622286,00
12280704,10
-
-
13.
Проведение оздоровительной кампании отдельных категорий детей, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
182305,50
34141,30
148164,20
-
-
число детей, получивших услуги по отдыху и оздоровлению:
2014 год - 6641 человек;
2015 год - 6692 человека;
2016 год - 6743 человека;
2017 год - 6700 человек;
2018 год - 6700 человек;
2019 год - 6700 человек;
2020 год - 6700 человек
2014 - 2020 годы
2015
182305,00
-
182305,00
-
-
2016
182305,00
-
182305,00
-
-
2017
182305,00
-
182305,00
-
-
2018
182305,00
-
182305,00
-
-
2019
182305,00
-
182305,00
-
-
2020
182305,00
-
182305,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
1276135,50
34141,30
1241994,20
-
-
14.
Реализация мероприятий, направленных на профилактику семейного неблагополучия, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
министерство труда и социальной защиты населения
2014
8877,40
479,20
8398,20
-
-
своевременный охват мероприятиями, направленными на профилактику семейного неблагополучия и безнадзорности несовершеннолетних, семей и детей, оказавшихся в ситуации семейного неблагополучия
2014 - 2020 годы
2015
3753,90
360,00
3393,90
-
-
2016
5103,90
360,00
4743,90
-
-
2017
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2018
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2019
5478,90
360,00
5118,90
-
-
2020
5478,90
360,00
5118,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
39650,80
2639,20
37011,60
-
-
15.
Реализация мероприятий, направленных на повышение авторитета семьи и семейных ценностей, повышение уровня услуг, оказываемых в учреждениях системы социальной защиты населения семьям и детям, в том числе детям-инвалидам
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1515,10
-
1515,10
-
-
количество мероприятий:
2014 год - 5 единиц;
2015 год - 6 единиц;
2016 год - 5 единиц;
2017 год - 6 единиц;
2018 год - 5 единиц;
2019 год - 6 единиц;
2020 год - 5 единиц
2014 - 2020 годы
2015
1855,00
-
1855,00
-
-
2016
1680,00
-
1680,00
-
-
2017
1873,00
-
1873,00
-
-
2018
1802,00
-
1802,00
-
-
2019
1802,00
-
1802,00
-
-
2020
1802,00
-
1802,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
12329,10
-
12329,10
-
-
16.
Погашение кредиторской задолженности по подпрограмме за 2013 год
2014
24170,60
-
-
24170,60
Итого по мероприятию
2014
24170,60
-
24170,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015
3388460,90
1808366,30
1580094,60
-
-
2016
3939992,00
2015846,80
1924145,20
-
-
2017
4288634,70
2069894,00
2218740,70
-
-
2018
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2014 - 2020
272255276,10
13659066,50
13596209,60
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
17.
Оснащение государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами, обеспечивающими надлежащее качество предоставляемых услуг
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1329,20
-
1329,20
-
-
количество государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, оснащенных оборудованием, аппаратурой и приборами, транспортными средствами:
2014 год - 2 единицы;
2015 год - 26 единиц;
2016 год - 26 единиц;
2017 год - 26 единиц;
2018 год - 26 единиц;
2019 год - 26 единиц;
2020 год - 26 единиц
2014 - 2020 годы
2015
57562,80
-
57562,80
-
-
2016
36355,80
-
36355,80
-
-
2017
31984,30
-
31984,30
-
-
2018
33400,00
-
33400,00
-
-
2019
33400,00
-
33400,00
-
-
2020
33400,00
-
33400,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
227432,10
-
227432,10
-
-
18.
Строительство объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
министерство строительства Волгоградской области
2014
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
реализация мероприятия по объекту
2014 - 2015 годы
2015
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2015
225000,00
20000,00
205000,00
-
-
19.
Строительство жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
министерство строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
46000,00
2020
50000,00
50000,00
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
20.
Реконструкция двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
министерство строительства Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
2018 год - разработка проектной документации для строительства учреждения;
2019 - 2020 годы - строительство учреждения
2018 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
4000,00
-
4000,00
-
-
2019
46000,00
-
46000,00
-
-
2020
50000,00
-
50000,00
-
-
Итого по мероприятию
2018 - 2020
100000,00
-
100000,00
-
-
21.
Организация деятельности на базе государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" Волгоградского областного гериатрического центра: капитальный ремонт структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра и оснащение мебелью и медицинским оборудованием
министерство здравоохранения Волгоградской области (далее именуется - министерство здравоохранения)
2014
3000,00
-
3000,00
-
-
осуществление капитального ремонта структурных подразделений Волгоградского областного гериатрического центра, оснащение мебелью и медицинским оборудованием
2014 - 2020 годы
2015
3000,00
-
3000,00
-
-
2016
3000,00
-
3000,00
-
-
2017
2336,50
-
2336,50
-
-
2018
10000,00
-
10000,00
-
-
2019
10000,00
-
10000,00
-
-
2020
10000,00
-
10000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
41336,50
-
41336,50
-
-
22.
Реализация мероприятий, направленных на поддержание здоровья и улучшение качества жизни пожилых людей
министерство здравоохранения
2014
18841,20
-
18841,20
-
-
количество граждан пожилого возраста, получивших услуги реабилитационного и восстановительно-оздоровительного характера:
2014 год - 892 человека;
2015 год - 914 человек;
2016 год - 829 человек;
2017 год - 857 человек;
2018 год - 853 человека;
2019 год - 853 человека;
2020 год - 853 человека
2014 - 2020 годы
2015
20461,50
-
20461,50
-
-
2016
19867,50
-
19867,50
-
-
2017
20531,00
-
20531,00
-
-
2018
20435,00
-
20435,00
-
-
2019
20435,00
-
20435,00
-
-
2020
20435,00
-
20435,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
141006,20
-
141006,20
-
-
23.
Организация социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, открытие отделений при государственных учреждениях социального обслуживания населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
5708,20
-
5708,20
-
-
2014 год - 45 социальных семей;
2015 год - 55 социальных семей;
2016 год - 65 социальных семей;
2017 год - 85 социальных семей;
2018 год - 100 социальных семей;
2019 год - 115 социальных семей;
2020 год - 130 социальных семей
2014 - 2020 годы
2015
10470,00
-
10470,00
-
-
2016
13441,00
-
13441,00
-
-
2017
17921,00
-
17921,00
-
-
2018
21847,00
-
21847,00
-
-
2019
21847,00
-
21847,00
-
-
2020
21847,00
-
21847,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
113081,20
-
113081,20
-
-
24.
Формирование, сопровождение и техническая поддержка региональной информационной системы "Кнопка жизни" в Волгоградской области
комитет информационных технологий Волгоградской области
2014
-
-
-
-
-
количество пожилых людей, обеспеченных услугами региональной информационной системы "Кнопка жизни":
2018 год - 450 человек;
2019 год - 450 человек;
2020 год - 450 человек
2015 - 2020 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
2018
5000,00
-
5000,00
-
-
2019
5000,00
-
5000,00
-
-
2020
5000,00
-
5000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
15000,00
-
15000,00
-
-
25.
Организация работы мобильных бригад специалистов и обеспечение их автотранспортом
министерство труда и социальной защиты населения
2014
128,50
-
128,50
-
-
количество приобретенных транспортных единиц для организации работы мобильных бригад:
2015 год - 6 единиц;
2016 год - 10 единиц;
2017 год - 10 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
2014 - 2020 годы
2015
2130,00
-
2130,00
-
-
2016
4226,00
-
4226,00
-
-
2017
6161,00
-
6161,00
-
-
2018
6155,00
-
6155,00
-
-
2019
6155,00
-
6155,00
-
-
2020
6155,00
-
6155,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
31110,50
-
31110,50
-
-
26.
Реализация инновационных технологий и пилотных программ по подготовке граждан пожилого возраста к пользованию компьютером, компьютерными технологиями и сетью Интернет, в том числе на дому
министерство труда и социальной защиты населения
2014
251,60
-
251,60
-
-
количество созданных компьютерных классов:
2015 год - 5 единиц;
2016 год - 6 единиц;
2017 год - 9 единиц;
2018 год - 8 единиц;
2019 год - 8 единиц;
2020 год - 8 единиц;
количество обученных людей:
2014 год - 50 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 150 человек;
2017 год - 200 человек;
2018 год - 250 человек;
2019 год - 250 человек;
2020 год - 250 человек
2014 - 2020 годы
2015
585,00
-
585,00
-
-
2016
700,00
-
700,00
-
-
2017
1020,00
-
1020,00
-
-
2018
1122,00
-
1122,00
-
-
2019
1122,00
-
1122,00
-
-
2020
1122,00
-
1122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
5922,60
-
5922,60
-
-
27.
Организация культурного досуга граждан пожилого возраста, развитие социального туризма
министерство труда и социальной защиты населения
2015
1260,00
-
1260,00
-
-
количество мероприятий:
2015 год - 4 единицы;
2016 год - 4 единицы;
2017 год - 4 единицы;
2018 год - 4 единицы;
2019 год - 4 единицы;
2020 год - 4 единицы
2015 - 2020 годы
2016
1255,00
-
1255,00
-
-
2017
1260,00
-
1260,00
-
-
2018
1255,00
-
1255,00
-
-
2019
1255,00
-
1255,00
-
-
2020
1255,00
-
1255,00
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
7540,00
-
7540,00
-
-
28.
Подготовка и проведение областного конкурса "Лучший социальный работник"
министерство труда и социальной защиты населения
2014
88,50
-
88,50
-
-
количество работников, принявших участие в конкурсе:
2014 год - 65 человек;
2015 год - 100 человек;
2016 год - 100 человек;
2017 год - 100 человек;
2018 год - 100 человек;
2019 год - 100 человек;
2020 год - 100 человек
2014 - 2020 годы
2015
193,20
-
193,20
-
-
2016
193,20
-
193,20
-
-
2017
193,20
-
193,20
-
-
2018
193,20
-
193,20
-
-
2019
193,20
-
193,20
-
-
2020
193,20
-
193,20
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
1247,70
-
1247,70
-
-
29.
Организация и проведение социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
министерство труда и социальной защиты населения
2014
102,00
-
102,00
-
-
количество социальных исследований:
2014 год - 1 единица;
2015 год - 1 единица;
2016 год - 1 единица;
2017 год - 1 единица;
2018 год - 1 единица
2014 - 2018 годы
2015
198,00
-
198,00
-
-
2016
198,00
-
198,00
-
-
2017
200,00
-
200,00
-
-
2018
200,00
-
200,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2018
898,00
-
898,00
-
-
30.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, размещение публикаций в печатных изданиях по вопросам, связанным с социальной защитой и социальным обслуживанием граждан пожилого возраста; создание социальной рекламы, теле-радиопередач, видеоаудиороликов, освещающих актуальные проблемы граждан пожилого возраста
министерство труда и социальной защиты населения
2014
159,90
-
159,90
-
-
количество публикаций в 2014 году - не менее 3 единиц
2014 год
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
2019
-
-
-
-
-
2020
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2014
159,90
-
159,90
-
-
31.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Итого по мероприятию
2014
43823,90
-
43823,90
-
-
Итого по подпрограмме
2014
98433,00
20000,00
78433,00
-
-
2015
295860,50
-
295860,50
2016
79236,50
-
79236,50
2017
81607,00
-
81607,00
2018
107607,20
-
107607,20
2019
191407,20
-
191407,20
2020
199407,20
-
199407,20
2014 - 2020
1053558,60
20000,00
1033558,60
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
32.
Осуществление мероприятий по приведению учреждений системы социальной защиты населения в соответствие с нормативными требованиями и нормами СанПиН и нормативными требованиями технических регламентов, пожарной безопасности
министерство труда и социальной защиты населения
2014
23664,30
-
23664,30
-
-
приведено в соответствие с нормативными требованиями технических регламентов и нормами СанПиН:
2014 год - 19 учреждений;
2015 год - 25 учреждений;
2016 год - 32 учреждения;
2017 год - 29 учреждений;
2018 год - 26 учреждений;
2019 год - 33 учреждения;
2020 год - 38 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
62393,30
-
62393,30
-
-
2016
63801,00
-
63801,00
-
-
2017
75850,00
-
75850,00
-
-
2018
97000,00
-
97000,00
-
-
2019
110000,00
-
110000,00
-
-
2020
115000,00
-
115000,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
547708,60
-
547708,60
-
-
33.
Приобретение технологического, бытового, реабилитационного, компьютерного и прочего оборудования и техники, транспортных средств и горюче-смазочных материалов, строений, диагностических методик в целях оказания качественных государственных услуг и исполнения государственных функций, санитарно-гигиенических норм и правил, правил безопасности и защищенности, конфиденциальности, доступности и прочих требований
министерство труда и социальной защиты населения
2014
9462,70
-
9462,70
-
-
оснащение сервером для ведения регистра получателей социальных услуг в 2014 году - 52 учреждения системы социальной защиты населения
обеспечение работы мобильных бригад специалистов в 2014 году - 49 государственных учреждений;
оснащение учреждений системы социальной защиты населения техникой и оборудованием, обеспечивающим надлежащее качество предоставляемых услуг (за исключением государственных стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет):
2015 год - 113 учреждений;
2016 год - 113 учреждений;
2017 год - 106 учреждений;
2018 год - 105 учреждений;
2019 год - 105 учреждений;
2020 год - 105 учреждений
2014 - 2020 годы
2015
28395,80
-
28395,80
-
-
2016
27445,70
-
27445,70
-
-
2017
26910,20
-
26910,20
-
-
2018
33122,00
-
33122,00
-
-
2019
33122,00
-
33122,00
-
-
2020
33122,00
-
33122,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
192580,40
-
192580,40
-
-
34.
Внедрение в деятельность учреждений социального обслуживания населения инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, в том числе посредством организации деятельности ресурсных центров по распространению передового опыта и по обучению специалистов
министерство труда и социальной защиты населения
2014
998,50
-
998,50
-
-
количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов:
2014 год - 11 единиц;
2015 год - 10 единиц;
2016 год - 10 единиц;
2017 год - 10 единиц;
2018 год - 10 единиц;
2019 год - 10 единиц;
2020 год - 10 единиц
количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе по обучению специалистов:
2014 год - 3 единицы;
2015 год - 3 единицы;
2016 год - 3 единицы;
2017 год - 3 единицы;
2018 год - 3 единицы;
2019 год - 3 единицы;
2020 год - 3 единицы
2014 - 2020 годы
2015
1812,40
-
1812,40
-
-
2016
2017,40
-
1622,80
-
-
2017
2253,40
-
1493,80
-
-
2018
1075,00
-
1075,00
-
-
2019
1075,00
-
1075,00
-
-
2020
1075,00
-
1075,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
9152,50
-
9152,50
-
-
35.
Организация проведения и участие в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
министерство труда и социальной защиты населения
2015
407,50
-
407,50
-
-
обучение специалистов учреждений социального обслуживания населения:
2015 год - не менее 50;
2016 год - не менее 98;
2017 год - не менее 98;
2018 год - не менее 98;
2019 год - не менее 98;
2020 год - не менее 98
2015 - 2020 годы
2016
457,50
-
457,50
-
-
2017
457,50
-
457,50
-
-
2018
457,50
-
457,50
-
-
2019
457,50
-
457,50
-
-
2020
457,50
-
457,50
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
2695,00
-
2695,00
-
-
36.
Разработка, издание и распространение типографской продукции, в том числе методических, информационных, информационно-рекламных и справочных материалов; создание социально-информационных теле-, радиопередач, видео-аудиороликов, размещение социальной рекламы и публикаций в печатных изданиях с целью информирования граждан Волгоградской области о государственных услугах системы социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2014
1976,40
-
1976,40
-
-
размещение в печатных средствах массовой информации:
2014 год - не менее 5 публикаций;
2015 год - не менее 8 публикаций;
2016 год - не менее 8 публикаций;
2017 год - не менее 10 публикаций;
2018 год - не менее 10 публикаций;
2019 год - не менее 10 публикаций;
2020 год - не менее 10 публикаций
выпуск социальной рекламы:
2014 год - по 5 темам;
2015 год - по 9 темам;
2016 год - по 9 темам;
2017 год - по 10 темам;
2018 год - по 10 темам;
2019 год - по 10 темам;
2020 год - по 10 темам;
изготовление печатным способом типографской продукции:
2014 год - 33,4 тыс. экземпляров;
2015 год - 35 тыс. экземпляров;
2016 год - 44 тыс. экземпляров;
2017 год - 52 тыс. экземпляров;
2018 год - 65 тыс. экземпляров;
2019 год - 65 тыс. экземпляров;
2020 год - 65 тыс. экземпляров
2014 - 2020 годы
2015
2388,00
-
2388,00
-
-
2016
2120,00
-
2120,00
-
-
2017
3100,00
-
3100,00
-
-
2018
3500,00
-
3500,00
-
-
2019
3500,00
-
3500,00
-
-
2020
3500,00
-
3500,00
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
20084,40
-
20084,40
-
-
37.
Реализация плана мероприятий ("дорожной карты") "Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания населения Волгоградской области на 2013 - 2018 годы", утвержденного постановлением Правительства Волгоградской области от 26 марта 2013 г. №128-п
министерство труда и социальной защиты населения
2014
-
-
-
-
-
повышение средней заработной платы социальных работников:
2014 год - до 58 процентов;
2015 год - до 68,5 процента;
2016 год - до 79 процентов;
2017 год - до 100 процентов;
2018 год - до 100 процентов
2014 - 2018 годы
2015
-
-
-
-
-
2016
-
-
-
-
-
2017
-
-
-
-
-
2018
-
-
-
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2018
-
-
-
-
-
38.
Подготовка и повышение квалификации кадров
министерство труда и социальной защиты населения
2015
54,50
-
54,50
-
-
подготовка и повышение квалификации:
2015 год - 6 сотрудников;
2016 год - 7 сотрудников;
2017 год - 8 сотрудников;
2018 год - 9 сотрудников;
2019 год - 10 сотрудников;
2020 год - 11 сотрудников
2016
63,60
-
63,60
-
-
2017
72,60
-
72,60
-
-
2018
81,70
-
81,70
-
-
2019
90,80
-
90,80
-
-
2020
99,90
-
99,90
-
-
Итого по мероприятию
2014 - 2020
463,10
-
463,10
-
-
39.
Содержание деятельности центров социальной защиты населения
министерство труда и социальной защиты населения
2015
565301,30
-
565301,30
-
-
исполнение полномочий по предоставлению мер социальной поддержки
2015 - 2020 годы
2016
565308,40
-
565308,40
-
-
2017
565298,60
-
565298,60
-
-
2018
565298,60
-
565298,60
-
-
2019
565298,60
-
565298,60
-
-
2020
565298,60
-
565298,60
-
-
Итого по мероприятию
2015 - 2020
3391804,10
-
3391804,10
-
-
40.
Содержание государственных учреждений социального обслуживания населения, в том числе:
министерство труда и социальной защиты
2015
4181604,50
-
3895379,70
-
286224,80
обеспечение потребности в социальном обслуживании граждан
2015 - 2020 годы
2016
6586766,80
-
6284513,40
-
302253,40
2017
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2018
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2019
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
2020
8190157,60
-
7871582,50
-
318575,10
финансовое обеспечение государственных заданий на предоставление государственных услуг (работ)
2015
4178765,31
-
3892540,51
-
286224,80
2016
6583901,76
-
6281648,36
-
302253,40
2017
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2018
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2019
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
2020
8187292,60
-
7868717,50
-
318575,10
Итого по мероприятию
2015 - 2020
43529001,70
-
41666223,10
-
1862778,60
41.
Погашение кредиторской задолженности за 2013 год по подпрограмме
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
Итого по мероприятию
2014
26024,60
-
26024,60
-
-
Итого по подпрограмме
2014
62126,50
-
62126,50
-
-
2015
4842357,30
-
4556132,50
-
286224,80
2016
7247585,80
-
6945332,40
-
302253,40
2017
8863340,30
-
8544765,20
-
318575,10
2018
8890692,40
-
8572117,30
-
318575,10
2019
8903701,50
-
8585126,40
-
318575,10
2020
8908710,60
-
8590135,50
318575,10
2014 - 2020
47718514,40
-
45855735,80
-
1862778,60"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 3
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 3
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование государственной программы, подпрограммы
Год реализации
Наименование ответственного исполнителя, соисполнителя государственной программы, подпрограммы
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
12615566,76
3322601,06
9292965,70
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
12664691,76
3342601,06
9322090,70
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
19520121,40
4315114,60
14918782,00
-
286224,80
министерство здравоохранения Волгоградской области
23461,50
-
23461,50
-
-
министерство строительства Волгоградской области
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по году реализации
19743582,90
4315114,60
15142243,50
-
286224,80
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
22584529,70
4546355,90
17735920,40
-
302253,40
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итого по году реализации
22607397,20
4546355,90
17758787,90
-
302253,40
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24703879,30
4600403,10
19784901,10
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итоги по году реализации
24726746,80
4600403,10
19807768,60
318575,10
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24739270,50
4600403,10
19820292,30
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итоги по году реализации
24782705,50
4600403,10
19863727,30
-
318575,10
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24752079,60
4600403,10
19833101,40
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
24879514,60
4600403,10
19960536,40
-
318575,10
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
24757088,70
4600403,10
19838110,50
-
318575,10
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
24892523,70
4600403,10
19973545,50
-
318575,10
Итого по государственной программе
154297162,46
30605683,96
121828699,90
-
1862778,60
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
9731634,86
1767323,66
7964311,20
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11216904,20
2506748,30
8710155,90
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11340582,90
2530509,10
8810073,80
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11493164,80
2530509,10
8962655,70
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
11495842,20
2530509,10
8965333,10
-
-
Итого по подпрограмме
78269813,36
16926617,49
61343195,90
-
-
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
2772497,40
1555277,40
1217220,00
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
3388460,90
1808366,30
1580094,60
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
3939992,00
2015846,80
1924145,20
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288634,70
2069894,00
2218740,70
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4288563,70
2069894,00
2218669,70
-
-
Итого по подпрограмме
272255276,10
13659066,50
13596209,60
-
-
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
49308,00
-
49308,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
24125,00
-
24125,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
25000,00
20000,00
5000,00
-
-
Итого по году реализации
98433,00
20000,00
78 433,00
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
72399,00
-
72399,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
23461,50
-
23461,50
-
-
министерство строительства Волгоградской области
200000,00
-
200000,00
-
-
Итого по году реализации
295860,50
-
295860,50
-
-
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
56369,00
-
56369,00
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
-
22867,50
-
-
Итого по году реализации
79236,50
-
79236,50
-
-
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
58739,50
-
58739,50
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
22867,50
22867,50
-
-
Итого по году реализации
81607,00
-
81607,00
-
-
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
64172,20
-
64172,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
8000,00
-
8000,00
-
-
Итого по году реализации
107607,20
-
107607,20
-
-
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
63972,20
-
63972,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
92000,00
-
92000,00
-
-
Итого по году реализации
191407,20
-
191407,20
-
-
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
63972,20
-
63972,20
-
-
министерство здравоохранения Волгоградской области
30435,00
-
30435,00
-
-
комитет информационных технологий Волгоградской области
5000,00
-
5000,00
-
-
министерство строительства Волгоградской области
100000,00
-
100000,00
-
-
Итого по году реализации
199407,20
-
199407,20
-
-
Итого по подпрограмме
1053558,60
20000,00
1033558,60
-
-
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
2014 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
62126,50
-
62126,50
-
-
2015 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
4842357,30
-
4556132,50
-
286224,80
2016 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
7247585,80
-
6945332,40
-
302253,40
2017 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8863340,30
-
8544765,20
-
318575,10
2018 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8890692,40
-
8572117,30
-
318575,10
2019 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8903701,50
-
8585126,40
-
318575,10
2020 год
министерство труда и социальной защиты населения Волгоградской области
8908710,60
-
8590135,50
-
318575,10
Итого по подпрограмме
47718514,40
-
45855735,80
-
1862778,60"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 4
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 4
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
МЕТОДИКА
РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН"
НА 2014 - 2016 ГОДЫ И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование целевых показателей
Формула расчета
Исходные данные для расчета значения целевых показателей
1
2
3
4
Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан"
1.
Доля малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь, в общей численности малоимущих граждан Волгоградской области
Мп
Дм = --- x 100%, где:
Мво
Мп - количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - численность населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума
количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (с учетом получения различных видов социальной помощи одним получателем), согласно представленным центрами социальной защиты населения отчетным данным;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
2.
Доля граждан, получивших меры социальной поддержки, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
А
Д = --- x 100%, где:
В
А - количество граждан, получивших меры социальной поддержки;
В - количество обратившихся и имеющих право на получение мер социальной поддержки
при определении значения данного показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
3.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения за отчетный период;
А - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения за отчетный период
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности учреждений социального обслуживания населения
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
4.
Доля граждан, удовлетворенных качеством работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
КУ
Д = --- x 100%, где:
КО
КУ - количество граждан, удовлетворенных предоставленными государственными услугами, за отчетный период;
КО - количество опрошенных граждан
используются сведения отчетных данных учреждений системы социальной защиты населения об исполнении текущего контроля за качеством государственных услуг
5.
Доля малоимущих граждан, в том числе детей из малоимущих семей, получивших государственную социальную помощь, различные выплаты и пособия, в общей численности малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на государственную социальную помощь, выплаты и пособия
Мп
Дмо = --- x 100%, где:
Мво
Мп - количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь;
Мво - количество малоимущих граждан, обратившихся и имеющих право на социальную помощь
количество малоимущих граждан, получивших государственную социальную помощь (независимо от количества видов социальной помощи), согласно представленным отчетным данным центрами социальной защиты населения;
при определении численности населения Волгоградской области с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума используются данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
6.
Доля граждан, получивших различные меры социальной поддержки, направленные на повышение качества жизни семей с детьми и улучшение демографической ситуации, от числа обратившихся и имеющих право на получение данных выплат
П
Д = --- x 100%, где:
Ч
П - количество получателей мер социальной поддержки за отчетный период;
Ч - число обратившихся и имеющих право на получение данных выплат за отчетный период
при определении значения показателя используются отчетные данные из автоматизированной информационной системы "Социальный регистр населения Волгоградской области"
7.
Доля семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общей численности семей с детьми, обратившихся за социальными услугами в названные учреждения
С
Д = --- x 100%, где:
Ч
С - количество семей с детьми, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей;
Ч - число обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания семьи и детей
используются сведения отчетных форм о результатах основной деятельности учреждений социального обслуживания семьи и детей
8.
Доля оздоровленных детей отдельных категорий от численности детей отдельных категорий, подлежащих оздоровлению, организация отдыха и оздоровления которых отнесена к полномочиям министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
А
К = --- x 100%, где:
В
А - количество детей, получивших государственную услугу "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление";
В - количество детей, состоявших в банке данных по учету детей, имеющих право на предоставление государственной услуги "Обеспечение прав отдельных категорий детей на отдых и оздоровление"
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
9.
Доля детей, состоявших на учете в банке данных о семьях, находящихся в социально опасном положении, по линии социальной защиты населения, и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, в общей численности детей, состоящих на учете в названном банке данных
Су
Д = -- x 100%, где:
Сб
Су - количество детей, состоявших на банке данных в учете в учреждении социального обслуживания населения и снятых с учета в связи с улучшением положения в семье, за отчетный период;
Сб - общее количество детей, находящихся в социально опасном положении и состоящих на учете в банке данных в учреждении социального обслуживания населения, за отчетный период
для определения значения показателя используются сведения банка данных о семьях, находящихся в социально опасном положении
10.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
Ди
Дп - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения;
Ди - количество детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области (данные Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области)
количество детей-инвалидов, проживающих в Волгоградской области, определяется согласно данным Пенсионного фонда Российской Федерации по Волгоградской области, также используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
11.
Доля детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности обратившихся за социальными услугами детей-инвалидов
Дп
Д = -- x 100%, где:
До
Дп - количество детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения;
До - количество детей-инвалидов, обратившихся за социальными услугами в учреждения социального обслуживания населения
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
12.
Доля несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации, в общей численности несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
А
К = --- x 100%, где:
В
А - количество несовершеннолетних, получивших услуги по социальной реабилитации;
В - количество несовершеннолетних, нуждающихся в данных услугах
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
13.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, за отчетный период;
А - общее количество граждан пожилого возраста и инвалидов, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения, за отчетный период
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения
14.
Доля малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование, от общего числа граждан указанных категорий, проживающих на территории Волгоградской области
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - общее количество малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, получивших льготное зубопротезирование в учреждениях здравоохранения, за отчетный период;
А - общее количество малоимущих жителей Волгоградской области, получающих трудовую пенсию по старости, и ветеранов (участников и инвалидов) Великой Отечественной войны, проживающих на территории Волгоградской области по состоянию на 01 января 2014 г.
используется отчетная документация министерства здравоохранения Волгоградской области
15.
Доля фельдшерско-акушерских пунктов, осуществляющих доставку лекарств гражданам пожилого возраста, проживающим в сельской местности, от их общего количества
А
Д = --- x 100%, где:
Б
А - количество фельдшерско-акушерских пунктов, которые осуществили доставку лекарств гражданам пожилого возраста, за отчетный период;
Б - общее количество фельдшерско-акушерских пунктов в отчетном периоде
используется отчетная документация министерства здравоохранения Волгоградской области
16.
Удельный вес зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий
В
Д = --- x 100%, где:
А
В - количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий за отчетный период;
А - общее количество зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий за отчетный период
используются значения показателя на основании актов проведения планового и внепланового осмотра технического состояния зданий и объектов
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
17.
Доля учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, от общего количества учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к проведению в них ремонтно-строительных работ
Z
Др = --- x 100%, где:
Т
Z - количество учреждений системы социальной защиты населения, приведенных в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, за отчетный период;
Т - количество учреждений системы социальной защиты населения, запланированных к приведению в соответствие нормативным требованиям технических регламентов и нормам СанПиН, в отчетном периоде
используется документация, подтверждающая необходимость проведения ремонтно-строительных работ и их завершение, включая акты контрольно-надзорных органов
18.
Доля граждан, охваченных выездной работой мобильной клиентской службы центров социальной защиты населения, от общего числа обратившихся в центры социальной защиты населения
Квп
Двп = --- x 100%, где:
Ко
Квп - количество граждан, получивших государственные услуги на выездном приеме мобильной клиентской службы, за отчетный период;
Ко - общее количество граждан, обратившихся в центры социальной защиты населения за получением государственных услуг, за отчетный период
используются отчетные данные центров социальной защиты населения
19.
Количество действующих ресурсных центров по распространению передового опыта, в том числе и по обучению специалистов
суммарное количество действующих ресурсных центров на отчетную дату
используется документация о деятельности ресурсных центров
20.
Количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, реализуемых в учреждениях социального обслуживания населения
суммарное количество инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов, получивших положительную оценку экспертного совета министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области и (или) набравших не менее 60 баллов по результатам участия во Всероссийских конкурсах социальных проектов и программ, реализуемых в отчетном периоде
используются протоколы решения экспертного совета и приказы министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области, отчеты подведомственных учреждений социального обслуживания населения об итогах реализации инновационных технологий и пилотных программ
21.
Соотношение средней заработной платы работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе
К
ЗПср = --- x 100%, где:
L
К - средняя заработная плата работников учреждений социального обслуживания населения;
L - средняя заработная плата в регионе
используются отчетные данные учреждений социального обслуживания населения"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 5
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 5
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПЕРЕЧЕНЬ
ОСНОВНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ, ПРИОБРЕТЕНИЕ,
ВЫПОЛНЕНИЕ ИЛИ ОКАЗАНИЕ КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование подпрограммы, приобретаемого товара (выполняемой работы, оказываемой услуги)
Объем финансирования (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1.
Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории Волгоградской области"
1.1.
Услуги по изготовлению бланочной продукции
884,0
520,0
364,0
-
-
-
-
-
1.2.
Услуги по изготовлению протезно-ортопедических изделий для граждан, не имеющих инвалидности
114212,4
15168,6
15168,6
15168,6
15168,6
17846,0
17846,0
17846,0
1.3.
Услуги по изготовлению бланков талонов на оплату продуктов питания
6300,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
Итого по подпрограмме
121396,4
16588,6
16432,6
16068,6
16068,6
18746,0
18746,0
18746,0
2.
Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семей и детей на территории Волгоградской области"
2.1.
Услуги по организации участия в церемонии вручения ордена "Родительская слава" Президентом Российской Федерации в Москве
1077,6
179,4
149,7
149,7
149,7
149,7
149,7
149,7
2.2.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню защиты детей
773,3
102,3
103,0
156,0
103,0
103,0
103,0
103,0
2.3.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню любви, семьи и верности
1073,7
170,1
150,6
150,6
150,6
150,6
150,6
150,6
2.4.
Услуги по организации торжественного приема Губернатора Волгоградской области ко Дню матери
492,9
96,9
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
66,0
2.5.
Услуги по организации торжественного приема Волгоградской областной Думы ко Дню отца
512,9
98,9
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
69,0
2.6.
Услуги по организации заключительного мероприятия областного смотра-конкурса на лучшую постановку патриотического воспитания им. М.С. Шумилова
106,0
-
53,0
-
53,0
-
-
-
2.7.
Услуги по проведению мониторинга оздоровительной кампании детей отдельных категорий
198,0
99,0
-
-
99,0
-
-
-
2.8.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Забота о детстве" и удостоверений к ним
187,7
93,7
-
-
94,0
-
-
-
2.9.
Услуги по изготовлению почетных знаков "Материнская слава" и удостоверений к ним
700,0
-
175,0
-
-
175,0
175,0
175,0
2.10.
Услуги по изготовлению удостоверений многодетным семьям
2484,0
-
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
414,0
2.11.
Приобретение комплектов детского белья и средств по уходу новорожденных
6450,0
-
825,0
825,0
1200,0
1200,0
1200,0
1200,0
2.12.
Приобретение оборудования для оснащения пунктов проката детского оборудования
4500,0
-
-
900,0
900,0
900,0
900,0
900,0
2.13.
Услуги по организации обучающего семинара для специалистов команд быстрого реагирования
2250,0
-
-
450,0
450,0
450,0
450,0
450,0
Итого по подпрограмме
20806,1
840,3
2005,3
3180,3
3748,3
3677,3
3677,3
3677,3
3.
Подпрограмма "Повышение качества жизни пожилых людей в Волгоградской области"
3.1.
Технологическое, медицинское, реабилитационное и бытовое оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, мебель
176352,9
329,2
44699,0
28 030,6
25 099,1
26065,0
26065,0
26065,0
3.2.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование, комплектующие к ним, а также программное обеспечение
28301,8
251,6
5098,8
4615,2
4920,2
4472,0
4472,0
4472,0
3.3.
Автотранспортные средства
50710,0
1000,0
9610,0
7100,0
7500,0
8500,0
8500,0
8500,0
3.4.
Работы по проведению капитального ремонта отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн"
26336,5
3000,0
3000,0
3000,0
2336,5
5000,0
5000,0
5000,0
3.5.
Работы по оснащению отделений гериатрического центра государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Волгоградский областной клинический госпиталь ветеранов войн" мебелью, медицинским оборудованием
15000,0
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
3.6.
Услуги по зубопротезированию граждан пожилого возраста на льготных условиях
141006,2
18841,2
20461,5
19867,5
20531,0
20435,0
20435,0
20435,0
3.7.
Услуги по организации социальных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов
113081,2
5708,2
10470,0
13441,0
17921,0
21847,0
21847,0
21847,0
3.8.
Услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
15 000,0
-
-
-
-
5000,0
5000,0
5000,0
3.9.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания
9100,5
128,5
870,0
1536,0
1646,0
1640,0
1640,0
1640,0
3.10.
Услуги по развитию социального туризма
7540,0
-
1260,0
1 255,0
1260,0
1255,0
1255,0
1255,0
3.11.
Услуги, связанные с организацией и проведением областного конкурса "Лучший социальный работник" (материальное поощрение, призы, подарки)
1247,7
88,5
193,2
193,2
193,2
193,2
193,2
193,2
3.12.
Услуги по организации и проведению социального исследования (мониторинга) социально-экономического положения граждан пожилого возраста
898,0
102,0
198,0
198,0
200,0
200,0
-
-
3.13.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
159,9
159,9
-
-
-
-
-
-
3.14.
Работы по строительству объекта - "Государственное бюджетное специализированное стационарное учреждение социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Мачешанский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
225000,0
25000,0
200000,0
-
-
-
-
-
3.15.
Работы по строительству жилого корпуса государственного бюджетного специализированного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский областной геронтологический центр"
100000,0
-
-
-
-
4000,0
46000,0
50000,0
3.16.
Работы по реконструкции двухэтажного жилого корпуса на 100 койко-мест государственного бюджетного специализированного стационарного учреждения социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов "Волгоградский дом-интернат для престарелых и инвалидов"
100000,0
-
-
-
-
4000,0
46000,0
50000,0
Итого по подпрограмме
1009734,7
54609,1
295860,5
79236,5
81607,0
107607,2
191407,2
199407,2
4.
Подпрограмма "Модернизация и развитие системы социальной защиты населения"
4.1.
Работы по проведению капитального ремонта зданий
413100,3
22246,0
51935,3
50739,0
52480,0
70100,0
80800,00
84800,0
4.2.
Работы по проведению капитального ремонта элементов благоустройства территорий учреждений министерства труда и социальной защиты населения Волгоградской области
84577,0
-
2300,0
12307,0
15370,0
18200,0
18200,0
18200,0
4.3.
Работы по проведению капитального ремонта инженерных сетей
44348,0
-
7728,0
200,0
7320,0
8100,0
10000,0
11000,0
4.4.
Услуги по подготовке проектной документации
5683,3
1418,3
430,0
555,0
680,0
600,0
1000,0
1000,0
4.5.
Автотранспортные средства
53450,0
-
8750,0
12600,0
10800,0
7100,0
7100,0
7100,0
4.6.
Технологическое и бытовое оборудование, включая мебель
56343,1
-
8289,1
5573,9
4872,1
12536,0
12536,0
12536,0
4.7.
Компьютерная и организационная техника, включая демонстрационное оборудование
38052,8
-
6596,6
4955,0
5000,2
7167,0
7167,0
7167,0
4.8.
Сервера для ведения регистра получателей социальных услуг
10067,8
7280,0
-
-
2787,8
-
-
-
4.9.
Комплектующие и запасные части к компьютерной и организационной технике, услуги по созданию, сопровождению и технической поддержке информационных систем
21197,6
732,7
2168,7
1826,6
1826,6
4881,0
4881,0
4881,0
4.10.
Реабилитационное и медицинское оборудование, включая диагностические методики
7293,1
-
1845,4
1894,2
1027,5
842,0
842,0
842,0
4.11.
Услуги по изготовлению, размещению, трансляции информационно-разъяснительных и пропагандистских материалов социальной направленности
20084,4
1976,4
2388,0
2120,0
3100,0
3500,0
3500,0
3500,0
4.12.
Горюче-смазочные материалы для автотранспортных средств мобильных служб учреждений социального обслуживания населения
5026,0
1450,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
596,0
4.13.
Услуги по организации участия в областных, межрегиональных и всероссийских мероприятиях информационно-методического и обучающего характера
2695,0
-
407,5
457,5
457,5
457,5
457,5
457,5
4.14.
Услуги по внедрению в деятельность учреждений инновационных технологий, пилотных программ и социальных проектов
9152,5
998,5
1812,4
1622,8
1493,8
1075,0
1075,0
1075,0
4.15.
Гараж для автотранспортного средства
150,0
-
150,0
-
-
-
-
-
4.16.
Образовательные услуги
463,1
-
54,5
63,6
72,6
81,7
90,8
99,9
Итого по подпрограмме
771684,0
36101,9
95451,5
95510,6
107884,1
135236,2
148245,3
153254,4
Итого по государственной программе
1923621,2
108139,9
409749,9
193996,0
209308,0
265266,7
362075,8
375084,9"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Приложение 6
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 20 декабря 2014 г. №93-п
"Приложение 6
к государственной программе
Волгоградской области
"Социальная поддержка граждан"
на 2014 - 2016 годы
и на период до 2020 года
ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН" НА 2014 - 2016 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
№п/п
Наименование государственной услуги (работы)
Показатель государственной услуги (работы)
Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (выполнение работ) (тыс. рублей)
Единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах-интернатах для престарелых и инвалидов
единиц
378900
378900
393180
393180
393180
393180
396780,291
464910,300
603865,503
603865,503
603865,503
603865,503
2.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях геронтологического центра
единиц
42000
42000
42000
42000
42000
42000
62290,620
76579,860
96535,740
96535,740
96535,740
96535,740
3.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в домах-интернатах малой вместимости
единиц
72650
72650
72650
72650
72650
72650
102097,951
122535,849
150846,101
150846,101
150846,101
150846,101
4.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и взрослых инвалидов, страдающих психическими расстройствами, в стационарных условиях, из них
единиц
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1142710
1278894,418
1519541,084
1863497,795
1863497,795
1863497,795
1863497,795
граждане пожилого возраста и взрослых инвалидов
единиц
1137760
1137760
1137760
1137760
1137760
1137760
1273278,549
1513334,576
1856164,419
1856164,419
1856164,419
1856164,419
инвалиды молодого возраста
единиц
4950
4950
4950
4950
4950
4950
5615,825
6206,508
7333,376
7333,376
7333,376
7333,376
5.
Социальное обслуживание детей-инвалидов с психическими расстройствами в стационарных условиях
единиц
102300
102300
102300
102300
102300
102300
164585,355
196658,451
237953,892
237953,892
237953,892
237953,892
6.
Социальное обслуживание детей и подростков-инвалидов в стационарных условиях
единиц
24850
24850
24850
24850
24850
24850
60470,984
72350,003
86887,528
86887,528
86887,528
86887,528
7.
Социальное обслуживание детей и подростков-инвалидов в условиях дневного пребывания
единиц
32110
32110
32110
32110
32110
32110
60182,810
71259,796
84776,822
84776,822
84776,822
84776,822
8.
Социальное обслуживание лиц без определенного места жительства и занятий в условиях ночного пребывания
единиц
22800
22800
22800
22800
22800
22800
14057,568
17135,112
21093,648
21093,648
21093,648
21093,648
9.
Социальное обслуживание в условиях социальной гостиницы
единиц
17500
17500
17500
17500
17500
17500
19553,975
23157,050
27468,700
27468,700
27468,700
27468,700
10.
Социально-медицинская реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях
единиц
1370
1370
1370
1370
1370
1370
29077,031
35935,977
45708,516
45708,516
45708,516
45708,516
11.
Социальная реабилитация граждан пожилого возраста и инвалидов в нестационарных условиях
единиц
1360
1360
1360
1360
1360
1360
22987,128
28627,959
36571,230
36571,230
36571,230
36571,230
12.
Социальная реабилитация детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями в нестационарных условиях
единиц
4236
4236
4236
4236
4236
4236
72759,951
91849,866
116566,163
116566,163
116566,163
116566,163
13.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в стационарных условиях, в том числе
единиц
91800
91800
91800
91800
91800
91800
247081,590
286905,726
331617,780
331617,780
331617,780
331617,780
в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних
единиц
86400
86400
86400
86400
86400
86400
233303,328
270411,264
311388,192
311388,192
311388,192
311388,192
в отделениях приюта
единиц
5400
5400
5400
5400
5400
5400
13778,262
16494,462
20229,588
20229,588
20229,588
20229,588
14.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях дневного пребывания
единиц
24380
24380
24380
24380
24380
24380
23730,517
27410,678
31466,291
31466,291
31466,291
31466,291
15.
Социальная реабилитация несовершеннолетних в условиях семейных воспитательных групп
единиц
21
21
21
21
21
21
1672,088
1998,764
2350,423
2350,423
2350,423
2350,423
16.
Социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в условиях дневного пребывания
единиц
14805
14805
14805
14805
14805
14805
14963,117
18211,927
22924,950
22924,950
22924,950
22924,950
17.
Социальное обслуживание на дому граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе
единиц
24833
24833
24833
24833
24833
24833
1148522,534
1454464,328
1904919,563
1904919,563
1904919,563
1904919,563
в городской местности
единиц
7907
7907
7907
7907
7907
7907
293262,249
370797,658
482661,466
482661,466
482661,466
482661,466
в сельской местности
единиц
16926
16926
16926
16926
16926
16926
855260,286
1083666,670
1422258,097
1422258,097
1422258,097
1422258,097
18.
Срочное социальное обслуживание
единиц
76760
76760
76760
76760
76760
76760
114013,163
144515,284
188310,702
188310,702
188310,702
188310,702
19.
Социальное обслуживание в условиях социально-оздоровительного центра
единиц
12600
12600
12600
12600
12600
12600
28331,226
35151,606
43891,344
43891,344
43891,344
43891,344
20.
Оказание экстренной психологической помощи по телефону
единиц
8000
8000
8000
8000
8000
8000
4165,760
5263,120
6576,560
6576,560
6576,560
6576,560
21.
Помощь женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в нестационарных условиях
единиц
754
754
754
754
754
754
17507,578
21989,566
27346,170
27346,170
27346,170
27346,170
22.
Социальное обслуживание семьи и детей в нестационарных условиях
единиц
26235
26235
26235
26235
26235
26235
187332,592
235052,745
296012,391
296012,391
296012,391
296012,391
Итого по государственным услугам
4071058,247
6471046,161
8090685,607
8090685,607
8090685,607
8090685,607"
Временно осуществляющий полномочия
вице-губернатора - руководителя
аппарата Губернатора и Правительства
Волгоградской области Н.Н.Лисименко
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Волгоградская правда" № 247 от 31.12.2014 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.000.000 Социальное обеспечение и социальное страхование |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: