Основная информация
Дата опубликования: | 21 января 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500055 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 года №19-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений пункта 1, подпункта «а» пункта 2 части 1, подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению, для которых установлен иной срок вступления в силу.
3. Положения пункта 1, подпункта «а» пункта 2 части 1, подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 21.01.2015 №19-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители Программы Министерство территориального развития Камчатского края»;
2) раздел «Участники Программы»:
а) дополнить словами «Министерство территориального развития Камчатского края»;
б) дополнить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 35 469 584,77194 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 33 733 614,19059 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 335 570,56000 тыс. рублей;
2016 год - 6 124 551,73000 тыс. рублей;
2017 год - 5 573 076,18000 тыс. рублей;
2018 год - 7 055 462,82000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 653 749,17165 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 90 755,51000 тыс. рублей;
2016 год - 84 540,11200 тыс. рублей;
2017 год - 84 405,24800 тыс. рублей;
2018 год - 146 432,41000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных фондов (по согласованию) - 10 581,09170 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 10 581,09170 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 26 974 682,50546 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 26 891 211,31546 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 130 922,71000 тыс. рублей;
2016 год - 5 057 602,74000 тыс. рублей;
2017 год - 4 467 119,86000 тыс. рублей;
2018 год - 5 678 645,30000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 83 471,19000 тыс. рублей из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 11 368,90000 тыс. рублей;
2016 год - 12 616,44000 тыс. рублей;
2017 год - 8 969,63000 тыс. рублей;
2018 год-22 910,98000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 2:
подпункт «а» дополнить словами «, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основное мероприятие 1.52 «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на приобретение и установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения.»;
б) в пункте 3 слова «узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов» заменить словами «узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения»;
в) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) основное мероприятие 1.15 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период».»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 2 дополнить словами «, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей»;
б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) основное мероприятие 1.52 «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на приобретение резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения.»;
в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку коллективных, индивидуальных приборов учета, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения;
«6) основное мероприятие 1.8 «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, требующих разработки проектной документации. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края, в рамках которой сформирован перечень объектов тепловой и электрической генерации, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и социально-культурной сфере, подлежащих переводу на природный газ;».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «Участники Подпрограммы 2 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет - 1 717 728,75123 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 688 936,48123 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год-260 561,89000 тыс. рублей;
2016 год - 134 437,63000 тыс. рублей;
2017 год - 130 252,08000 тыс. рублей;
2018 год - 711 550,12000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 28 792,27000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 5 317,59000 тыс. рублей;
2016 год - 2 743,62000 тыс. рублей;
2017 год - 2 658,21000 тыс. рублей;
2018 год – 14 521, 43000 тыс. рублей»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в части 2.1 настоящего раздела, необходимо решение следующих задач:
1) развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения;
2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации.»;
б) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для решения задач, указанных в части 2.2 настоящего раздела, в Подпрограмме 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:
1) основное мероприятие 2.1 «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, установку автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети, установку геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения;
2) основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
3) основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения.»;
3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения.».
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Ответственные исполнители Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года);
Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)»;
«Участники Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года);
Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года);
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 3 318 126,86655 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2 778 735,37290 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 370 345,10000 тыс. рублей;
2016 год - 345 900,26000 тыс. рублей;
2017 год - 363 887,04000 тыс. рублей;
2018 год - 545 000,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 539 391,49365 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 74 069,02000 тыс. рублей;
2016 год - 69 180,05200 тыс. рублей;
2017 год - 72 777,40800 тыс. рублей;
2018 год-109 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) основное мероприятие 3.41 «Благоустройство жилых районов». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.51 «Реконструкция уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по
реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обустройство мест массового отдыха, мест традиционного захоронения населения на территориях муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.6 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов». Предусматривается реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, по разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.61 «Реконструкция мест массового отдыха населения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края. Основное мероприятие 3.8 «Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края - устройство ограждений, подпорных стен, наружного освещения, озеленение территорий, установка скамеек, мусорных баков, урн, разработка проектной документации.»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4) основное мероприятие 3.4 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) основное мероприятие 3.4 «Благоустройство жилых районов». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации;»;
в) в пункте 5 слова «Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения» заменить словами «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;
г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) основное мероприятие 3.51 «Реконструкция уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края;»;
д) в пункте 6 слова «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» заменить словами «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов»;
е) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) Основное мероприятие 3.61 «Реконструкция мест массового отдыха населения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения;».
5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 2 865 771,05870 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 10 581,09170 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 10 581,09170 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1 781 455,43100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 455 591,26000 тыс. рублей;
2016 год - 466 750,60000 тыс. рублей;
2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,218 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных ломов) (по согласованию) - 1 071 640.31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год -250 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4»:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) основное мероприятие 4.1 «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»;
2) основное мероприятие 4.2 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства». Предусматривается предоставление субсидий на реализацию мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае;»;
б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) основное мероприятие 4.3 «Предоставление субсидии на обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»;
4) основное мероприятие 4.4 «Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 593 275,59000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 118 149,60000 тыс. рублей;
2016 год - 119 860,50000 тыс. рублей;
2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;
2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:
а) абзац первый пункта 2 части 1.4 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.51.52 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2 и инвестиционных мероприятий:»;
б) часть 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2 устанавливается в следующем объеме:
1) в 2014 году доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.51 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2, устанавливается в объеме не менее 2 % от общего объема средств;
2) в 2015 году доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятий 1.51, 1.52 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2, устанавливается в следующих объемах:
а) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения более 2,0 тыс. человек;
б) не менее 0,2% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.»;
в) в части 1.61 слова «вправе перераспределить» заменить словами «вправе принять решение о перераспределении»;
г) дополнить частью 1 .62 следующего содержания:
«1.62. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг по инвестиционному мероприятию Подпрограммы 1 или Подпрограммы 2, на реализацию которого предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе по согласованию с Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края принять решение о перераспределении средств субсидии на другие инвестиционные мероприятия Подпрограммы 1 или Подпрограммы 2, в том числе реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.»;
2) в разделе 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3»:
а) в наименовании слова «мероприятий Подпрограммы 3» заменить словами «отдельных мероприятий Подпрограммы 3»;
б) по тексту слова «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство территориального развития Камчатского края» в соответствующем падеже;
в) в части 3.1 слова «основных мероприятий Подпрограммы 3» словами «мероприятий 3.1-3.7 Подпрограммы 3».
8. Приложения 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014-2018 годы"
№ п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значение показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 голы"
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
6
6
6
6
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
И
11
12
13
14
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
442,8096
553,5395
636,38
636,38
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
кгу т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Камчатского края
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
80
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
29,26
35,11
42,13
42,13
50,56
60,67
72,8
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
47,61
52,37
57,61
57,61
63,37
69,7
76,67
1.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
34,45
41,34
49,61
49,61
59,53
71,44
85,72
1.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
14,48
15,29
17,12
17,12
18,33
18,4
18,76
1.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
29,04
30,59
33,58
33,58
35,25
34,52
34,33
1.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр обшей плошали')
Гкал/кв.м
0,151
0,158
0,158
0,158
0,157
0,153
0,148
1.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/че л
37,805
41,807
41,75
41,75
41,692
40,442
39,228
1.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/че л
7,692
8,683
8,671
8,671
8,66
8,4
8,148
1.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0
0
3
3
6
9
12
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/че л
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/че л
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.3.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
1.3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
0
0
0
0
0
0
0
1.3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
0
0
0
0
0
0
0
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:
1.4.1
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
гут/кВт
338,2
334,82
331,47
331,47
328,16
324,87
321,62
1.4.2
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кгут/Гка л
134,9
133,55
132,22
132,22
130,89
129,58
128,29
1.4.3
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
%
15,34
15,19
15,04
15,04
14,89
14,74
14,59
1.4.4
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
19,055
18,8645
18,6758
18,6758
18,4890
18,3042
18,1211
1.4.5
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,089
25,8281
25,5698
25,5698
25,3141
25,0610
24,8104
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
20
20
40
60
80
1.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Фелеоаиии
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
100
100
170
240
310
1.5.8
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг
1.6.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
17
17
16
16
15
14,5
14
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,1
1,0
2.2
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
1.8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
67,7
65,9
64,0
60,0
50,0
40,0
2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
53,6
52,2
58,0
55,0
49,4
48,0
21,2
2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1364,0
215,6
1500,0
215,0
50,0
25,0
20,0
2.6
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
37,9
42,0
37,9
37,9
35,2
65,0
2.7
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
82,70
87,00
82,70
82,70
83,00
95,00
2.8
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям
тыс. человек
1,33
1,33
1,33
1,32
1,31
1,3
1,3
Значения показателей
2.9
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
2.10
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
28,4
28,4
28,1
27,9
27,6
27,6
27,6
2.11
Зарегистрировано больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта
тыс. человек
7,1
7,1
7,1
7,1
7,04
7,04
7,04
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
м2
128 719,6
124 733,1
105 470,2
69 232,9
88 899,4
135 263,2
3.2
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
50,0
50,0
50,0
35,0
3.3
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт
195
157
90
40
40
20
20
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3
3
3
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
"Приложение 3 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края" Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии н теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1.Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2 .Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
4. Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2017
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Возникновение чрезвычайных ситуаций
Не предусмотрено
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
1.8
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.9
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1 .Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1.10
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловэй энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удальный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.12
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплат/ жилищно-коммунальных услуг
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
1.13
Основное мероприятие 1.11" Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.14
Основное мероприятие 1.12 "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1.16
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.17
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение
недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. 2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственнэй программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2,Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1 .Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
4. Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной канализационной сетл, нуждающейся в замене.
2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
4. Увеличение производительности труда
2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно- канализационного хозяйства Камчатского края"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
3.
Подпрограмма 3 "Благоустоойство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично- дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
1 .Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 2,Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
1 .Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно- дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.7
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.8
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий пореконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.9
Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.10
Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.11
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.12
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2014
Планируется реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2015
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
5. Подпоогоамма 5 "Обеспечение реализации Шогоаммы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
Не предусмотрено
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно- правововых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
"Приложение 5 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
Всего
X
X
35 469 584,77194
8 963 414,41024
6 697 044,26170
6 449 749,44200
5 907 481,42800
7 451 89S,23000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
35 469 584,77194
8 963 414,41024
6 697 044,26170
6 449 749,44200
5 907 481,42800
7 451 89:5,23000
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
за счет средств федерального бюджета**
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
33 733 614,19059
8 644 952,90059
6 335 570,56000
6 124 551,73000
5 573 076,18000
7 055 46.2,82000
804
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
15 5,00000
810
31 156 325,27597
7 834 281,68597
5 928 225,46000
5 744 651,47000
5 173 421,14000
6 475 745,52000
822
42 000,00000
42 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
-
813
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 21 7,30000
814
91 472,37160
40 947,97160
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 20 >,00000
815
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
И 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
833
1 560 020,46093
704 100,64093
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
847
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
852
769 212,58000
0,00000
106 282,24000
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
848
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
653 749,17165
247 615,89165
90 755,51000
84 540,11200
84 405,24800
146 43:2,41000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
10 581,09170
-
10 581,09170
0,00000
0,00000
-
за счет средств внебюджетных источников
X
X
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и
Всего
X
X
26 974 682,50546
6 584 525,94546
5 142 291,61000
5 070 219,18000
4 476 089,49000
5 701 556,28000
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
26 974 682,50546
6 584 525,94546
5 142 291,61000
5 070 219,18000
4 476 089,49000
5 701 556,28000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
X
X
26 891211,31546
6 556 920,70546
5 130 922,71000
5 057 602,74000
4 467 119,86000
5 678 645,30000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 553,00000
808
051
757,80000
0,00000
300,00000
150,00000
157,80000
153,00000
810
051
26 712 813,41337
6 520 008,10337
5 093 922,71000
5 023 602,74000
4 431 351,86000
5 643 928,00000
813
051
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
051
63 814,40000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 203,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 65X00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 303,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
803,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
553,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2714,20000
2 60),00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 25 3,00000
за счет средств местных бюджетов
83 471,19000
27 605,24000
11 368,90000
12 616,44000
8 969,63000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение
Всего
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
обследований в организациях с участием
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
числе:
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
813
051
31 027,30000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 000,00000
814
051
63 814,40000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 200,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
3 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
346,93000
102,04000
20,41000
61,22000
61,22000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 26-5,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
г 246 581,42982
379 768,32982
379 095,64000
408 205,60000
429 511,86000
650 000,00000
за счет средств местных бюджетов
45 848,61000
7 750,37000
7 736,65000
8 330,73000
8 765,55000
13 265,31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно- энергетического и жилгацно-коммунального комплексов"
Всего
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
34 693,88000
5 102,04000
-
2040,82000
2 040,82000
25 515,20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
34 000,00000
5 000,00000
-
2 000,00000
2 000,00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
693,88000
102,04000
-
40,82000
40,82000
510,20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
507 430,93790
66 434,97790
42 895,96000
-
-
398 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
507430,93790
66 434,97790
42 895,96000
-
-
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
497 282,31790
65 106,27790
42 038,04000
-
390 13:!,00000
за счет средств местных бюджетов
10 148,62000
1 328,70000
857,92000
-
-
7 96:!,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
381 260,16647
377 260,16647
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
381 260,16647
377 260,16647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
381 260,16647
377 260,16647
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 :-од
1.1.5.2
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Всего
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
14 009,14000
8 000,00000
3 009,14000
3 000,00000
за счет средств местных бюджетов
285,90082
163,26531
61,41102
61,22449
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.6
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Всего
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
S3 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
102 039,12422
39 539,12422
-
5 000,00000
5 000,00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
2 082,43000
806,92000
-
102,04000
102,04000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
I 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
051
-
-
■
-
-
-
1.1.8
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
223 712,88763
223 712,88763
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
223 712,88763
223 712,88763
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
219 238,62763
219 238,62763
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 474,26000
4 474,26000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9 "Проведете мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
993 823,51138
652 045,70138
137 696,18000
204 081,63000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
993 823,51138
652 045,70138
137 696,18000
204 081,63000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
973 947,05138
639 004,79138
134 942.26000
200 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
19 876,46000
13 040,91000
2 753,92000
4 081,63000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238.00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счегг средств местных бюджетов
-
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
_
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
587 864,44000
587 864,44000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 805,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800.00000
3 063 850.00000
3 477 805.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1,13
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году"
Всего
86 097,57000
76 539,80000
9 557,77000
-
-
-
Всего, в том числе без учет планируемых объемов обязательств
86 097,57000
76 S39,80000
9 557,77000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
86 097,57000
76 539,80000
9 557,77000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюд жета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ЛЬ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.1.15
Основное мероприятие 1.15 " Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Всего
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
1 717 728,75123
455 686,18123
265 879,48000
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 717 728,75123
455 686,18123
265 879,48000
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
1 688936,48123
452 134,76123
260 561,89000
134 437,63000
130 252,08000
711 55'),12000
810
052
1 646 936,48123
410 134,76123
260 561,89000
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
28 792,27000
3 551,42000
5 317,59000
2 743,62000
2 658,21000
14 521,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
36 056,01316
19 185,60316
6 122,45000
7 165,31000
3 58:!,65000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 58;'.,65000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
35 334,89316
18 801,89316
6 000,00000
7 022,00000
3 51 .00000
за счет средств местных бюджетов
721,12000
383,71000
122.45000
143,31000
7 ,65000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Всего
187 121,00749
80 533,31749
17 342,82000
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
187 121,00749
80 533,31749
17 342,82000
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
183 378,58749
78 922,64749
16 995,96000
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
810
052
141 378,58749
36 922,64749
16 995,96000
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 742,42000
1 610,67000
346,86000
574,39000
472,10000
73S,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 216 436,26338
77 851,79338
248 536,66000
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1216436,26338
77 851,79338
248 536,66000
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 192 107,53338
76 294,75338
243 565,93000
100 292,40000
100 097,03000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
24 328,73000
1 557,04000
4 970,73000
2 046,78000
2 042,80000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Всего
278 115,46720
278 115,46720
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
291 137,46720
278 115,46720
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
291 137,46720
278 115,46720
-
6 000,00000
7 022,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
3 318 126,86655
1 367 967,98655
444 414,12000
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 318 126,86655
1367 967,98655
444 414,12000
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
2 778 735,37290
1 153 602,97290
370 345,10000
345 900,26000
363 887,04000
545 000,00000
810
421 844,36037
421 844,36037
-
-
-
-
814
27 657,97160
27 657,97160
833
1 560 020,46093
704 100,64093
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
852
769 212,58000
-
106 282,24000
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
за счет средств местных бюджетов
539 391,49365
214 365,01365
74 069,02000
69 180,05200
72 777,40800
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
1 762 250,34521
735 146,56121
316 875,43200
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 762 250,34521
735 146,56121
316875,43200
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 483 443,42741
627 523.60741
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
278 806,91780
107 622,95380
52 812,57200
52 812,57200
55 558,82000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.3.2
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
37 131,05830
10 246,58230
3 443,54400
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
37 131,05830
10 246,58230
3 443,54400
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
_
_
за счет средств паевого бюджета
810
053
6 030,36500
б 030,36500
-
-
_
_
852
053
22 403,73000
2 869,62000
2 209,60000
2 324,51000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 696,96330
4 216,21730
573,92400
441.92000
464,90200
3 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
321 052,40981
108 258,86981
35 965,90800
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
321 052,40981
108 258,86981
35 965,90800
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
_
за счет средств краевого бюджета
810
053
88 266,50447
88 266,50447 _,
-
-
-
-
852
053
177 327,95000
29 971,59000
23 078,15000
24 278,21000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
55 457,95534
19 992,36534
5 994,31800
4 615,63000
4 855,64200
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Всего
179 344,26368
92 340,71168
19 768,50000
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
179 344,26368
92 340,71168
19 768,50000
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
69 701,36468
69 701.36468
-
-
-
-
852
053
72 502,96000
16 473,75000
12 684,80000
13 344,41000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
37 139,93900
22 639,34700
3 294,75000
2 536,96000
2 668,88200
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4.1
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Всего
7 200,00000
7 200,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
6 000,00000
6 000,00000
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.5
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Всего
385 107,92262
118 895,48262
33 415,14000
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
385 107,92262
118 895,48262
33 415,14000
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
99 847,79209
99 847,79209
-
-
-
-
852
053
221 843,70000
27 845,95000
21 441,40000
22 556,35000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
63 416,43053
19 047,69053
5 569.19000
4 288,28000
4 511,27000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.3.5.1
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
7 998,35201
7 998,35201
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 999,58800
1 999,58800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
323 724,69964
110 819,19964
12 753,86400
9 820,48800
10 331,14800
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
323 724,69964
110 819,19964
12 753,86400
9 820,48800
10331,14800
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
87 829,34238
87 829.34238
-
-
852
053
177 421,25000
10 628,22000
8 183,74000
8 609,29000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
58 474,10726
22 989.85726
2 125.64400
1 636,74800
1 721,85800
30 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.6.1
Основное мероприятие 3.6 .1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Всего
5 890,33125
5 890,33125
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
4 712,26500
4 712,26500
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 178,06625
1 178.06625
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.7
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
182 192,89091
64 937,30291
22 191,73200
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
182 192,89091
64 937,30291
22 191,73200
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
51 458,37474
51 458.37474
-
852
053
97 712,99000
18 493,11000
14 239,71000
14 980,17000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
33 021,52617
13 478,92817
3 698,62200
2 847,94200
2 996,03400
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.3.8
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Всего
27 657,97160
27 657.97160
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
27 657,97160
27 657,97160
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств')
за счет средств краевого бюджета
814
053
27 657,97160
27 657.97160
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 865 771,05870
440 503,60700
726 309,45170
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 865 771,05870
440 503,60700
726 309,45170
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
_
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 781 455,43100
367 563,77100
455 591,26000
466 750,60000
491 549,80000
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
10 581,09170
-
10 581,09170
_
за счет средств внебюджетных источников
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в цепях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"
Всего
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 645 742,76000
256 556.00000
439 186,76000
463 000,00000
487 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 182,37800
70 587,67800
259 937,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства
Всего
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
77 216,60000
77 216,60000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
77 216,60000
77 216,60000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
77 216,60000
77 216,60000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
55 904,46270
31 949,11100
23 955,35170
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 904,46270
31949,11100
23 955,35170
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
44 865,43100
31 691,17100
13 174.26000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных фондов
10 581,09170
10 581,09170
за счет средств внебюджетных источников
457,94000
257.94000
200,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
593 275,59000
114 730,69000
118 149,60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
593 275,59000
114 730,69000
118 149,60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств")
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
593 275,59000
114 730,69000
118 149.60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267.40000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
_
_
_
1.5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
418 614,89300
80 855,86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
418 614,89300
80 855,86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
418 614,89300
80 855.86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744.30000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523.10000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 января 2015 года №19-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года, за исключением положений пункта 1, подпункта «а» пункта 2 части 1, подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению, для которых установлен иной срок вступления в силу.
3. Положения пункта 1, подпункта «а» пункта 2 части 1, подпункта «в» пункта 1, подпункта «б» пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 21.01.2015 №19-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
(далее - Программа)
1. В паспорте Программы:
1) раздел «Соисполнители Программы» изложить в следующей редакции:
«Соисполнители Программы Министерство территориального развития Камчатского края»;
2) раздел «Участники Программы»:
а) дополнить словами «Министерство территориального развития Камчатского края»;
б) дополнить словами «Министерство имущественных и земельных отношений Камчатского края»;
3) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 35 469 584,77194 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 33 733 614,19059 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 335 570,56000 тыс. рублей;
2016 год - 6 124 551,73000 тыс. рублей;
2017 год - 5 573 076,18000 тыс. рублей;
2018 год - 7 055 462,82000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 653 749,17165 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 90 755,51000 тыс. рублей;
2016 год - 84 540,11200 тыс. рублей;
2017 год - 84 405,24800 тыс. рублей;
2018 год - 146 432,41000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных фондов (по согласованию) - 10 581,09170 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 10 581,09170 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
2019 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 26 974 682,50546 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 26 891 211,31546 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год - 5 130 922,71000 тыс. рублей;
2016 год - 5 057 602,74000 тыс. рублей;
2017 год - 4 467 119,86000 тыс. рублей;
2018 год - 5 678 645,30000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 83 471,19000 тыс. рублей из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 11 368,90000 тыс. рублей;
2016 год - 12 616,44000 тыс. рублей;
2017 год - 8 969,63000 тыс. рублей;
2018 год-22 910,98000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 2:
подпункт «а» дополнить словами «, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей»;
дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) основное мероприятие 1.52 «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на приобретение и установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения.»;
б) в пункте 3 слова «узлов учета тепловой энергии на источниках тепло-, водоснабжения на отпуск коммунальных ресурсов» заменить словами «узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения»;
в) пункт 6 дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) основное мероприятие 1.15 «Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период».»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 2 дополнить словами «, направленных на обеспечение ремонта ветхих и аварийных сетей, приобретение материалов для выполнения ремонта ветхих и аварийных сетей»;
б) дополнить пунктом 42 следующего содержания:
«42) основное мероприятие 1.52 «Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на приобретение резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения, водоотведения.»;
в) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) основное мероприятие 1.6 «Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку коллективных, индивидуальных приборов учета, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения;
«6) основное мероприятие 1.8 «Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, требующих разработки проектной документации. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края, в рамках которой сформирован перечень объектов тепловой и электрической генерации, относящихся к жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и социально-культурной сфере, подлежащих переводу на природный газ;».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Участники Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции: «Участники Подпрограммы 2 Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство имущественных и земельных
отношений Камчатского края; органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
б) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет - 1 717 728,75123 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 688 936,48123 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год-260 561,89000 тыс. рублей;
2016 год - 134 437,63000 тыс. рублей;
2017 год - 130 252,08000 тыс. рублей;
2018 год - 711 550,12000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 28 792,27000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 5 317,59000 тыс. рублей;
2016 год - 2 743,62000 тыс. рублей;
2017 год - 2 658,21000 тыс. рублей;
2018 год – 14 521, 43000 тыс. рублей»;
2) в разделе 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в части 2.1 настоящего раздела, необходимо решение следующих задач:
1) развитие систем водоснабжения путем модернизации, строительства и реконструкции водоочистных сооружений, объектов и сетей централизованного водоснабжения;
2) снижение объема сброса загрязняющих веществ в открытые водоемы за счет строительства и реконструкции канализационных очистных сооружений и сетей канализации.»;
б) часть 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3. Для решения задач, указанных в части 2.2 настоящего раздела, в Подпрограмме 2 предусматривается реализация следующих мероприятий:
1) основное мероприятие 2.1 «Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, не требующих разработки проектной документации, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, установку автоматизированных систем дистанционного сбора и передачи данных по объему потребления и качеству воды в целях повышения энергетической эффективности и автоматизации регулирования режимов работы насосных станций, гидравлических режимов сети, установку геоинформационных систем, гидравлических моделей, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения;
2) основное мероприятие 2.2 «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
3) основное мероприятие 2.3 «Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства Камчатского края с использованием инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности;
4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения.»;
3) часть 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) основное мероприятие 2.4 «Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения.».
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Ответственные исполнители Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года);
Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)»;
«Участники Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года);
Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года);
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 3 318 126,86655 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 2 778 735,37290 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 370 345,10000 тыс. рублей;
2016 год - 345 900,26000 тыс. рублей;
2017 год - 363 887,04000 тыс. рублей;
2018 год - 545 000,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 539 391,49365 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 74 069,02000 тыс. рублей;
2016 год - 69 180,05200 тыс. рублей;
2017 год - 72 777,40800 тыс. рублей;
2018 год-109 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 3, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 3»:
а) пункт 2 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) основное мероприятие 3.41 «Благоустройство жилых районов». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации;»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ремонт и реконструкция сетей наружного освещения на территории муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.5 «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края, разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.51 «Реконструкция уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по
реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края.»;
в) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) обустройство мест массового отдыха, мест традиционного захоронения населения на территориях муниципальных образований в Камчатском крае:
а) основное мероприятие 3.6 «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов». Предусматривается реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих мест массового отдыха населения - парков, скверов, береговой линии бухты (пляжи, подходы к воде), благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов, по разработке проектной документации;
б) основное мероприятие 3.61 «Реконструкция мест массового отдыха населения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.»;
г) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края. Основное мероприятие 3.8 «Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края». Предусматривается реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края - устройство ограждений, подпорных стен, наружного освещения, озеленение территорий, установка скамеек, мусорных баков, урн, разработка проектной документации.»;
3) в части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае»:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
4) основное мероприятие 3.4 «Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае;»;
б) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) основное мероприятие 3.4 «Благоустройство жилых районов». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации;»;
в) в пункте 5 слова «Ремонт и реконструкция уличных сетей наружного освещения» заменить словами «Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения»;
г) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51) основное мероприятие 3.51 «Реконструкция уличных сетей наружного освещения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края;»;
д) в пункте 6 слова «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт, реконструкция, устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов» заменить словами «Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов»;
е) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61) Основное мероприятие 3.61 «Реконструкция мест массового отдыха населения». Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения;».
5. В Подпрограмме 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 2 865 771,05870 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (по согласованию) - 10 581,09170 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. рублей;
2015 год - 10 581,09170 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств краевого бюджета - 1 781 455,43100 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 455 591,26000 тыс. рублей;
2016 год - 466 750,60000 тыс. рублей;
2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,218 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных ломов) (по согласованию) - 1 071 640.31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год -250 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 4, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 4»:
а) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) основное мероприятие 4.1 «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае»;
2) основное мероприятие 4.2 «Предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края» в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства». Предусматривается предоставление субсидий на реализацию мероприятий по изготовлению и размещению информационных материалов в средствах массовой информации о порядке проведения собраний собственников жилья для выбора способа накоплений на капитальный ремонт, о новой системе формирования фонда капитального ремонта, о перспективах реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае;»;
б) дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) основное мероприятие 4.3 «Предоставление субсидии на обеспечение административно-хозяйственной деятельности некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края»;
4) основное мероприятие 4.4 «Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 593 275,59000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 118 149,60000 тыс. рублей;
2016 год - 119 860,50000 тыс. рублей;
2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;
2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей».
7. В приложении 1 к Программе:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:
а) абзац первый пункта 2 части 1.4 изложить в следующей редакции:
«2) для мероприятий 1.2, 1.4, 1.51.52 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2 и инвестиционных мероприятий:»;
б) часть 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5 Для муниципальных образований в Камчатском крае доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2 устанавливается в следующем объеме:
1) в 2014 году доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятия 1.51 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2, устанавливается в объеме не менее 2 % от общего объема средств;
2) в 2015 году доля софинансирования расходов на реализацию мероприятий Подпрограмм 1 и 2, за исключением мероприятий 1.51, 1.52 Подпрограммы 1, мероприятия 2.4 Подпрограммы 2, устанавливается в следующих объемах:
а) не менее 2 % от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения более 2,0 тыс. человек;
б) не менее 0,2% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятий выше 10 000,00 тыс. рублей.»;
в) в части 1.61 слова «вправе перераспределить» заменить словами «вправе принять решение о перераспределении»;
г) дополнить частью 1 .62 следующего содержания:
«1.62. В случае, если органы местного самоуправления муниципального образования в Камчатском крае в срок до 1 июля текущего финансового года не проведут закупку товаров, работ, услуг по инвестиционному мероприятию Подпрограммы 1 или Подпрограммы 2, на реализацию которого предусматривается выделение субсидии из краевого бюджета, Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края вправе по согласованию с Министерством экономического развития, предпринимательства и торговли Камчатского края принять решение о перераспределении средств субсидии на другие инвестиционные мероприятия Подпрограммы 1 или Подпрограммы 2, в том числе реализуемые другими муниципальными образованиями в Камчатском крае.»;
2) в разделе 3 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование мероприятий Подпрограммы 3»:
а) в наименовании слова «мероприятий Подпрограммы 3» заменить словами «отдельных мероприятий Подпрограммы 3»;
б) по тексту слова «Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство территориального развития Камчатского края» в соответствующем падеже;
в) в части 3.1 слова «основных мероприятий Подпрограммы 3» словами «мероприятий 3.1-3.7 Подпрограммы 3».
8. Приложения 2, 3 и 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий
на 2014-2018 годы"
№ п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значение показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территории на 2014-2018 голы"
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
6
6
6
6
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
И
11
12
13
14
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
442,8096
553,5395
636,38
636,38
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
кгу т/тыс. руб.
16,67
15,2
13,83
13,83
12,5
11,45
10,5
1.1.2
Отношение расходов на приобретение энергетических ресурсов к объему валового регионального продукта Камчатского края
%
26,71
25,61
24,72
24,72
23,72
22,87
22,06
1.1.3
Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
80
90
95
95
100
100
100
1.1.4
Доля объема тепловой энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой энергии, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
29,26
35,11
42,13
42,13
50,56
60,67
72,8
1.1.5
Доля объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
47,61
52,37
57,61
57,61
63,37
69,7
76,67
1.1.6
Доля объема горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории субъекта Российской Федерации
%
34,45
41,34
49,61
49,61
59,53
71,44
85,72
1.1.7
Доля объема природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) на территории субъекта Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
1.1.8
Доля объема энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории субъекта Российской Федерации
%
14,48
15,29
17,12
17,12
18,33
18,4
18,76
1.1.9
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
%
29,04
30,59
33,58
33,58
35,25
34,52
34,33
1.1.10
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
0,55
1,1
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в государственном секторе:
1.2.2
Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 кв. метр обшей плошали')
Гкал/кв.м
0,151
0,158
0,158
0,158
0,157
0,153
0,148
1.2.3
Удельный расход холодной воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/че л
37,805
41,807
41,75
41,75
41,692
40,442
39,228
1.2.4
Удельный расход горячей воды на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
куб.м/че л
7,692
8,683
8,671
8,671
8,66
8,4
8,148
1.2.5
Удельный расход природного газа на снабжение органов государственной власти субъекта Российской Федерации и государственных учреждений субъекта Российской Федерации (в расчете на 1 человека)
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.6
Количество энергосервисных договоров (контрактов), заключенных органами государственной власти субъекта Российской Федерации и государственными учреждениями субъекта Российской Федерации
0
0
3
3
6
9
12
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде:
1.3.1
Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
Гкал/кв. м.
0,286
0,277
0,269
0,269
0,261
0,253
0,245
1.3.2
Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/че л
70,756
68,633
66,574
66,574
64,577
62,639
60,76
1.3.3
Удельный расход горячей воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 жителя)
куб.м/че л
37,14
36,026
34,945
34,945
33,896
32,88
31,893
1.3.4
удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт/кв.м
47,073
45,661
44,291
44,291
42,963
41,674
40,423
1.3.5
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с индивидуальными системами газового отопления (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
0
0
0
0
0
0
0
1.3.6
Удельный расход природного газа в многоквартирных домах с иными системами теплоснабжения (в расчете на 1 жителя)
0
0
0
0
0
0
0
4. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах коммунальной инфраструктуры:
1.4.1
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
гут/кВт
338,2
334,82
331,47
331,47
328,16
324,87
321,62
1.4.2
Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
кгут/Гка л
134,9
133,55
132,22
132,22
130,89
129,58
128,29
1.4.3
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии;
%
15,34
15,19
15,04
15,04
14,89
14,74
14,59
1.4.4
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
19,055
18,8645
18,6758
18,6758
18,4890
18,3042
18,1211
1.4.5
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,089
25,8281
25,5698
25,5698
25,3141
25,0610
24,8104
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
5. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.5.1
Количество высокоэкономичных по использованию моторного топлива и электрической энергии (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.2
Количество транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.3
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, регулирование тарифов на услуги по перевозке на которых осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
50
50
100
150
200
1.5.4
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.5
Количество транспортных средств, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Федерации, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина и дизельного топлива, используемых транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом, газовыми смесями и сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива
шт.
0
0
20
20
40
60
80
1.5.6
Количество транспортных средств с автономным источником электрического питания, используемых органами государственной власти субъекта Российской Федерации, государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями субъекта Российской Фелеоаиии
шт.
0
0
0
0
0
0
0
1.5.7
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
100
100
170
240
310
1.5.8
Количество электромобилей легковых с автономным источником электрического питания, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
0
0
0
0
0
0
0
6. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг
1.6.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
17
17
16
16
15
14,5
14
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям
%
1,5
1,5
1,5
1,5
1,2
1,1
1,0
2.2
Снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
%
1.8
1,8
1,8
1,7
1,7
1,6
1,6
2.3
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
67,7
65,9
64,0
60,0
50,0
40,0
2.4
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
53,6
52,2
58,0
55,0
49,4
48,0
21,2
2.5
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1364,0
215,6
1500,0
215,0
50,0
25,0
20,0
2.6
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
37,9
42,0
37,9
37,9
35,2
65,0
2.7
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
82,70
87,00
82,70
82,70
83,00
95,00
2.8
Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами А,В,С, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциям
тыс. человек
1,33
1,33
1,33
1,32
1,31
1,3
1,3
Значения показателей
2.9
Зарегистрировано больных вирусными гепатитами
тыс. человек
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
0,005
2.10
Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения
тыс. человек
28,4
28,4
28,1
27,9
27,6
27,6
27,6
2.11
Зарегистрировано больных злокачественными новообразованиями желудочно-кишечного тракта
тыс. человек
7,1
7,1
7,1
7,1
7,04
7,04
7,04
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
м2
128 719,6
124 733,1
105 470,2
69 232,9
88 899,4
135 263,2
3.2
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
50,0
50,0
50,0
35,0
3.3
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт
195
157
90
40
40
20
20
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен комплексный капитальный ремонт, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3
3
3
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
"Приложение 3 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края" Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по
благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии н теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1.Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2 .Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
4. Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2017
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Возникновение чрезвычайных ситуаций
Не предусмотрено
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
1.8
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.9
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной
информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1 .Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1.10
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловэй энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удальный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края
2. Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.12
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплат/ жилищно-коммунальных услуг
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
1.13
Основное мероприятие 1.11" Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.14
Основное мероприятие 1.12 "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения
недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с предельными индексами изменения размера платы граждан за коммунальные услуги"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1.16
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.17
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение
недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене. 2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственнэй программы (подпрограммы)
Ответственный исполнитель
начала реализации
окончания реализации
2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2,Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1 .Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно- химическим показателям
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
4. Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной канализационной сетл, нуждающейся в замене.
2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
4. Увеличение производительности труда
2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно- канализационного хозяйства Камчатского края"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
Улучшение работы топливно- энергетического и жилищно- коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
3.
Подпрограмма 3 "Благоустоойство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично- дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
1 .Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 2,Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
1 .Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним. 2.Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно- дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров,благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.7
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.8
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий пореконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.9
Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1 .Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов. 2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.10
Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.11
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.12
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2014
Планируется реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно- коммунального хозяйства"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2015
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
5. Подпоогоамма 5 "Обеспечение реализации Шогоаммы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
Не предусмотрено
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно- коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно- правововых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
"Приложение 5 к государственной программе
Камчатского края "Энергоэффективность,
развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству
территорий на 2014-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
Всего
X
X
35 469 584,77194
8 963 414,41024
6 697 044,26170
6 449 749,44200
5 907 481,42800
7 451 89S,23000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
35 469 584,77194
8 963 414,41024
6 697 044,26170
6 449 749,44200
5 907 481,42800
7 451 89:5,23000
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
за счет средств федерального бюджета**
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
33 733 614,19059
8 644 952,90059
6 335 570,56000
6 124 551,73000
5 573 076,18000
7 055 46.2,82000
804
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
15 5,00000
810
31 156 325,27597
7 834 281,68597
5 928 225,46000
5 744 651,47000
5 173 421,14000
6 475 745,52000
822
42 000,00000
42 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
-
813
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 21 7,30000
814
91 472,37160
40 947,97160
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 20 >,00000
815
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
И 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
833
1 560 020,46093
704 100,64093
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
847
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
852
769 212,58000
0,00000
106 282,24000
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
848
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
653 749,17165
247 615,89165
90 755,51000
84 540,11200
84 405,24800
146 43:2,41000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
10 581,09170
-
10 581,09170
0,00000
0,00000
-
за счет средств внебюджетных источников
X
X
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и
Всего
X
X
26 974 682,50546
6 584 525,94546
5 142 291,61000
5 070 219,18000
4 476 089,49000
5 701 556,28000
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
26 974 682,50546
6 584 525,94546
5 142 291,61000
5 070 219,18000
4 476 089,49000
5 701 556,28000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
X
X
26 891211,31546
6 556 920,70546
5 130 922,71000
5 057 602,74000
4 467 119,86000
5 678 645,30000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 553,00000
808
051
757,80000
0,00000
300,00000
150,00000
157,80000
153,00000
810
051
26 712 813,41337
6 520 008,10337
5 093 922,71000
5 023 602,74000
4 431 351,86000
5 643 928,00000
813
051
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
051
63 814,40000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 203,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 65X00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 303,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
803,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
553,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2714,20000
2 60),00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 25 3,00000
за счет средств местных бюджетов
83 471,19000
27 605,24000
11 368,90000
12 616,44000
8 969,63000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение
Всего
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
обследований в организациях с участием
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
Камчатского края, согласно составленным энергетическим паспортам" всего, в том
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
числе:
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
178 180,60209
36 912,60209
37 000,00000
34 000,00000
35 768,00000
34 500,00000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
813
051
31 027,30000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 000,00000
814
051
63 814,40000
13 290,00000
13 290,00000
12 200,00000
12 834,40000
12 200,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований в организациях с участием муниципального образования, согласно составленным энергетическим паспортам"
Всего
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств-)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
3 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
346,93000
102,04000
20,41000
61,22000
61,22000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 26-5,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
г 246 581,42982
379 768,32982
379 095,64000
408 205,60000
429 511,86000
650 000,00000
за счет средств местных бюджетов
45 848,61000
7 750,37000
7 736,65000
8 330,73000
8 765,55000
13 265,31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно- энергетического и жилгацно-коммунального комплексов"
Всего
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
34 693,88000
5 102,04000
-
2040,82000
2 040,82000
25 515,20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
34 000,00000
5 000,00000
-
2 000,00000
2 000,00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
693,88000
102,04000
-
40,82000
40,82000
510,20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
507 430,93790
66 434,97790
42 895,96000
-
-
398 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
507430,93790
66 434,97790
42 895,96000
-
-
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
497 282,31790
65 106,27790
42 038,04000
-
390 13:!,00000
за счет средств местных бюджетов
10 148,62000
1 328,70000
857,92000
-
-
7 96:!,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
381 260,16647
377 260,16647
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
381 260,16647
377 260,16647
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
381 260,16647
377 260,16647
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 :-од
1.1.5.2
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Всего
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
14 009,14000
8 000,00000
3 009,14000
3 000,00000
за счет средств местных бюджетов
285,90082
163,26531
61,41102
61,22449
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.6
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Всего
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
S3 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
102 039,12422
39 539,12422
-
5 000,00000
5 000,00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
2 082,43000
806,92000
-
102,04000
102,04000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
I 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
051
-
-
■
-
-
-
1.1.8
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
223 712,88763
223 712,88763
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
223 712,88763
223 712,88763
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
219 238,62763
219 238,62763
-
-
за счет средств местных бюджетов
4 474,26000
4 474,26000
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9 "Проведете мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
993 823,51138
652 045,70138
137 696,18000
204 081,63000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
993 823,51138
652 045,70138
137 696,18000
204 081,63000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
973 947,05138
639 004,79138
134 942.26000
200 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
19 876,46000
13 040,91000
2 753,92000
4 081,63000
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
4 634 591,75900
832 284,75900
917 439,00000
921 238.00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счегг средств местных бюджетов
-
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
_
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
587 864,44000
587 864,44000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 805,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
16 880 172,00000
3 260 722,00000
3 600 000,00000
3 477 800.00000
3 063 850.00000
3 477 805.00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.1,13
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов, возникших в результате приведения размера платы граждан за отопление в соответствие с предельными уровнями изменения размера платы граждан за отопление в 2014 году"
Всего
86 097,57000
76 539,80000
9 557,77000
-
-
-
Всего, в том числе без учет планируемых объемов обязательств
86 097,57000
76 S39,80000
9 557,77000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
86 097,57000
76 539,80000
9 557,77000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюд жета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ЛЬ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.1.15
Основное мероприятие 1.15 " Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Всего
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
30 729,78695
30 729,78695
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
1 717 728,75123
455 686,18123
265 879,48000
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 717 728,75123
455 686,18123
265 879,48000
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
1 688936,48123
452 134,76123
260 561,89000
134 437,63000
130 252,08000
711 55'),12000
810
052
1 646 936,48123
410 134,76123
260 561,89000
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
28 792,27000
3 551,42000
5 317,59000
2 743,62000
2 658,21000
14 521,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Всего
36 056,01316
19 185,60316
6 122,45000
7 165,31000
3 58:!,65000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 58;'.,65000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
35 334,89316
18 801,89316
6 000,00000
7 022,00000
3 51 .00000
за счет средств местных бюджетов
721,12000
383,71000
122.45000
143,31000
7 ,65000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Всего
187 121,00749
80 533,31749
17 342,82000
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
187 121,00749
80 533,31749
17 342,82000
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
183 378,58749
78 922,64749
16 995,96000
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
810
052
141 378,58749
36 922,64749
16 995,96000
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
3 742,42000
1 610,67000
346,86000
574,39000
472,10000
73S,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 216 436,26338
77 851,79338
248 536,66000
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1216436,26338
77 851,79338
248 536,66000
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 192 107,53338
76 294,75338
243 565,93000
100 292,40000
100 097,03000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
24 328,73000
1 557,04000
4 970,73000
2 046,78000
2 042,80000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Всего
278 115,46720
278 115,46720
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
291 137,46720
278 115,46720
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
291 137,46720
278 115,46720
-
6 000,00000
7 022,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
3 318 126,86655
1 367 967,98655
444 414,12000
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 318 126,86655
1367 967,98655
444 414,12000
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
2 778 735,37290
1 153 602,97290
370 345,10000
345 900,26000
363 887,04000
545 000,00000
810
421 844,36037
421 844,36037
-
-
-
-
814
27 657,97160
27 657,97160
833
1 560 020,46093
704 100,64093
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
852
769 212,58000
-
106 282,24000
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
за счет средств местных бюджетов
539 391,49365
214 365,01365
74 069,02000
69 180,05200
72 777,40800
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
1 762 250,34521
735 146,56121
316 875,43200
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 762 250,34521
735 146,56121
316875,43200
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 483 443,42741
627 523.60741
264 062,86000
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
278 806,91780
107 622,95380
52 812,57200
52 812,57200
55 558,82000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.3.2
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
37 131,05830
10 246,58230
3 443,54400
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
37 131,05830
10 246,58230
3 443,54400
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
_
_
за счет средств паевого бюджета
810
053
6 030,36500
б 030,36500
-
-
_
_
852
053
22 403,73000
2 869,62000
2 209,60000
2 324,51000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 696,96330
4 216,21730
573,92400
441.92000
464,90200
3 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
321 052,40981
108 258,86981
35 965,90800
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
321 052,40981
108 258,86981
35 965,90800
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
_
за счет средств краевого бюджета
810
053
88 266,50447
88 266,50447 _,
-
-
-
-
852
053
177 327,95000
29 971,59000
23 078,15000
24 278,21000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
55 457,95534
19 992,36534
5 994,31800
4 615,63000
4 855,64200
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Всего
179 344,26368
92 340,71168
19 768,50000
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
179 344,26368
92 340,71168
19 768,50000
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
69 701,36468
69 701.36468
-
-
-
-
852
053
72 502,96000
16 473,75000
12 684,80000
13 344,41000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
37 139,93900
22 639,34700
3 294,75000
2 536,96000
2 668,88200
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4.1
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Всего
7 200,00000
7 200,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
6 000,00000
6 000,00000
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.5
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Всего
385 107,92262
118 895,48262
33 415,14000
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
385 107,92262
118 895,48262
33 415,14000
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
99 847,79209
99 847,79209
-
-
-
-
852
053
221 843,70000
27 845,95000
21 441,40000
22 556,35000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
63 416,43053
19 047,69053
5 569.19000
4 288,28000
4 511,27000
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1.3.5.1
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
7 998,35201
7 998,35201
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 999,58800
1 999,58800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
323 724,69964
110 819,19964
12 753,86400
9 820,48800
10 331,14800
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
323 724,69964
110 819,19964
12 753,86400
9 820,48800
10331,14800
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
_
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
87 829,34238
87 829.34238
-
-
852
053
177 421,25000
10 628,22000
8 183,74000
8 609,29000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
58 474,10726
22 989.85726
2 125.64400
1 636,74800
1 721,85800
30 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.6.1
Основное мероприятие 3.6 .1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Всего
5 890,33125
5 890,33125
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
4 712,26500
4 712,26500
852
053
-
за счет средств местных бюджетов
1 178,06625
1 178.06625
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.7
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
182 192,89091
64 937,30291
22 191,73200
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
182 192,89091
64 937,30291
22 191,73200
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
51 458,37474
51 458.37474
-
852
053
97 712,99000
18 493,11000
14 239,71000
14 980,17000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
33 021,52617
13 478,92817
3 698,62200
2 847,94200
2 996,03400
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.3.8
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Всего
27 657,97160
27 657.97160
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
27 657,97160
27 657,97160
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств')
за счет средств краевого бюджета
814
053
27 657,97160
27 657.97160
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 865 771,05870
440 503,60700
726 309,45170
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 865 771,05870
440 503,60700
726 309,45170
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
_
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 781 455,43100
367 563,77100
455 591,26000
466 750,60000
491 549,80000
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
10 581,09170
-
10 581,09170
_
за счет средств внебюджетных источников
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в цепях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"
Всего
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 645 742,76000
256 556.00000
439 186,76000
463 000,00000
487 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 182,37800
70 587,67800
259 937,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства
Всего
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
77 216,60000
77 216,60000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
77 216,60000
77 216,60000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
77 216,60000
77 216,60000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Всего
55 904,46270
31 949,11100
23 955,35170
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 904,46270
31949,11100
23 955,35170
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
44 865,43100
31 691,17100
13 174.26000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
_
за счет средств внебюджетных фондов
10 581,09170
10 581,09170
за счет средств внебюджетных источников
457,94000
257.94000
200,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
593 275,59000
114 730,69000
118 149,60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
593 275,59000
114 730,69000
118 149,60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств")
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
593 275,59000
114 730,69000
118 149.60000
119 860,50000
120 267,40000
120 267.40000
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
_
_
_
1.5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
418 614,89300
80 855,86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
418 614,89300
80 855,86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
418 614,89300
80 855.86300
83 933,03000
84 337,40000
84 744,30000
84 744.30000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
174 660,69700
33 874,82700
34 216,57000
35 523,10000
35 523,10000
35 523.10000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 25.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: