Основная информация
Дата опубликования: | 21 марта 2012г. |
Номер документа: | RU51000201200117 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012 № 121-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009 – 2013 ГОДЫ
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 24.03.2015 № 108-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения в сельской местности, Правительство Мурманской области постановляет:
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009 № 166-ПП/8 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 480-ПП), согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 21.03.2012 № 121-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 – 2013 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 127517,50 тыс. руб.
Источники финансирования
2009-2013 (тыс. руб.)
в том числе по годам:
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
127517,5
29140,8
14523,0
25274,4
46569,0
12010,3
в том числе
федеральный бюджет
20673,5
3017,5
3802,0
5969,0
3850,0
4035,0
областной бюджет
83888,4
22560,0
6111,0
13575,1
37271,0
4371,3
местные бюджеты
5029,0
300,0
1645,0
1079,0
2005,0
0,0
внебюджетные средства
17926,6
3263,3
2965,0
4651,3
3443,0
3604,0»
2. Таблицу «Целевые индикаторы реализации Программы» раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель, задачи и индикаторы
Ед. изм.
Значение показателей (индикаторов)
Источник данных
Степень влияния показателя (индика-тора) на достижение цели (%)
по годам реализации Программы
2009
2010
2011
2012
2013
Цель. Повышение уровня и качества жизни сельского населения
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы
семья
10
15
17
11
11
ведомственный мониторинг выполнения Программы
Количество сельских населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Программы
ед.
4
2
1
1
ведомственный мониторинг выполнения Программы
1.
Задача – улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1.1.
Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в рамках Программы
кв. м
580
810
917
610
610
ведомственный мониторинг выполнения Программы
60
2.
Задача – развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.
Количество фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в сельской местности в рамках Программы
ед.
1
ведомственный мониторинг выполнения Программы
10
2.2.
Количество сельских учреждений культуры, оснащенных автоклубами и библиобусами в рамках Программы
ед.
4
ведомственный мониторинг выполнения Программы
5
2.3.
Строительство и реконструкция линий электропередачи в сельской местности в рамках Программы
км
2,0
19,9
ведомственный мониторинг выполнения Программы
15»
3. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:
"Приложение № 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник финан-сирования
Объемы и источники финансирования
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий
Государственный заказчик, исполнитель
всего
2009
2010
2011
2012
2013
Наименование, ед. изм.
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения
…
1.
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1.1.
Приобретение (строительство) жилья гражданами, проживающими в сельской местности
2009-2013 годы
Всего,
в т.ч.
41 647,7
6 172,9
7 182,0
11 218,7
8 343,6
8 730,5
общая площадь жилья, приобретенного (построенного) гражданами в рамках реализации Программы, кв.м
420,00
600,00
683,00
440,00
450,00
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
ФБ
15 257,2
2 440,2
2 765,0
4 319,0
2 800,0
2 933,0
ОБ
13 559,1
1 545,0
2 262,0
3 534,0
3 040,6
3 177,5
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
12 831,4
2 187,7
2 155,0
3 365,7
2 503,0
2 620,0
1.2.
Приобретение (строительство) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской местности
2009-2013 годы
Всего,
в т.ч.
15 626,6
2 232,9
2 696,0
4 285,5
3 132,4
3 279,8
общая площадь жилья, приобретенного (постро-енного) молодыми семьями, молодыми специалистами в рамках реализации Программы, кв.м
160,00
210,00
234,00
170,00
160,00
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
ФБ
5 416,3
577,3
1 037,0
1 650,0
1 050,0
1 102,0
ОБ
5 115,1
580,0
849,0
1 349,9
1 142,4
1 193,8
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
5 095,2
1 075,6
810,0
1 285,6
940,0
984,0
ИТОГО
Всего,
в т.ч.
57 274,3
8 405,8
9 878,0
15 504,2
11 476,0
12 010,3
ФБ
20 673,5
3 017,5
3 802,0
5 969,0
3 850,0
4 035,0
ОБ
18 674,2
2 125,0
3 111,0
4 883,9
4 183,0
4 371,3
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
17 926,6
3 263,3
2 965,0
4 651,3
3 443,0
3 604,0
Задача 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.
Реконструкция больницы в селе Краснощелье под фельдшерско-акушерский пункт
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
4 889,0
0,0
0,0
679,0
4 210,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган самоуправления муниципального образования Ловозерский район (2011 г.)
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 600,0
0,0
0,0
600,0
4 000,0
0,0
ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта, ед.
1,00
МБ
289,0
0,0
0,0
79,0
210,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Оснащение клубов и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами)
2009-2010 годы
Всего,
в т.ч.
20 930,0
19 435,0
1 495,0
0,0
0,0
0,0
количество приобретенных автоклубов и библиобусов в рамках Программы, ед.
4
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления муници-пальных образований Кольский район, с.п. Варзуга, с.п. Ловозеро, г.п. Зеленоборский
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
19 435,0
19 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
1 495,0
0,0
1 495,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Реконструкция объектов энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка
2009-2010 годы
Всего, в т.ч.
4 450,0
1 300,0
3 150,0
0,0
0,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 000,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
ввод в действие ВЛ 0,38 кВ, км
2,0
МБ
450,0
300,0
150,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Строительство ЛЭП - 10 кВ Варзуга - Кузомень Терского района
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
20 406,0
0,0
0,0
6 750,0
13 656,0
0,0
количество строящихся объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
18 378,0
0,0
0,0
5 750,0
12 628,0
0,0
ввод в действие ВЛ 10 кВ, км
19,9
МБ
2 028,0
0,0
0,0
1 000,0
1 028,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Замена оконных блоков МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
2011 год
Всего,
в т.ч.
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
количество оконных блоков, шт.
70
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Реконструкция зданий больничного комплекса МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
7 801,2
0,0
0,0
741,2
7 060,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
7 801,2
0,0
0,0
741,2
7 060,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с.Варзуга, Чапома, Кузомень Терского района
2012-2013 годы
Всего,
в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, шт
3
Минтерразвития Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ловозерский и Терский районы
2.7.
Строительство трансформаторной подстанции ТП-110/10 кВ и связующих ЛЭП в с. Кашкаранцы
2012-2013 годы
Всего,
в т.ч.
10 167,0
0,0
0,0
0,0
10 167,0
0,0
количество строящихся объектов, ед.
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
9 400,0
0,0
0,0
0,0
9 400,0
0,0
МБ
767,0
0,0
0,0
0,0
767,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего,
в т.ч.
70 243,2
20 735,0
4 645,0
9 770,2
35 093,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
65 214,2
20 435,0
3 000,0
8 691,2
33 088,0
0,0
МБ
5 029,0
300,0
1 645,0
1 079,0
2 005,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
Всего,
в т.ч.
127 517,5
29 140,8
14 523,0
25 274,4
46 569,0
12 010,3
ФБ
20 673,5
3 017,5
3 802,0
5 969,0
3 850,0
4 035,0
ОБ
83 888,4
22 560,0
6 111,0
13 575,1
37 271,0
4 371,3
МБ
5 029,0
300,0
1 645,0
1 079,0
2 005,0
0,0
ВБС
17 926,6
3 263,3
2 965,0
4 651,3
3 443,0
3 604,0
в том числе: областной бюджет по государственным заказчикам Программы
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области (прочие затраты)
ОБ
18 674,2
2 125,0
3 111,0
4 883,9
4 183,0
4 371,3
Комитет по культуре и искусству Мурманской области (увеличение основных фондов)
ОБ
19 435,00
19 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, всего:
ОБ
45 779,2
1 000,0
3 000,0
8 691,2
33 088,0
0,0
из них: прочие затраты
ОБ
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0 "
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.03.2012 № 121-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОЛГОСРОЧНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ «СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ» НА 2009 – 2013 ГОДЫ
{утратило силу – постановление Правительства Мурманской области от 24.03.2015 № 108-ПП}
В целях эффективного использования бюджетных средств, направленных на реализацию мероприятий по повышению надежности электроснабжения в сельской местности, Правительство Мурманской области постановляет:
внести изменения в долгосрочную целевую программу «Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 - 2013 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 10.04.2009 № 166-ПП/8 (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 30.09.2011 № 480-ПП), согласно приложению.
Врио Губернатора
Мурманской области Н. Портная
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 21.03.2012 № 121-ПП
Изменения
в долгосрочную целевую программу
«Социальное развитие села Мурманской области» на 2009 – 2013 годы
1. В паспорте Программы позицию «Объемы и источники финансирования» изложить в редакции:
«- общие затраты на реализацию Программы за счет всех источников финансирования составят 127517,50 тыс. руб.
Источники финансирования
2009-2013 (тыс. руб.)
в том числе по годам:
2009
2010
2011
2012
2013
Всего
127517,5
29140,8
14523,0
25274,4
46569,0
12010,3
в том числе
федеральный бюджет
20673,5
3017,5
3802,0
5969,0
3850,0
4035,0
областной бюджет
83888,4
22560,0
6111,0
13575,1
37271,0
4371,3
местные бюджеты
5029,0
300,0
1645,0
1079,0
2005,0
0,0
внебюджетные средства
17926,6
3263,3
2965,0
4651,3
3443,0
3604,0»
2. Таблицу «Целевые индикаторы реализации Программы» раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» изложить в редакции:
«№ п/п
Цель, задачи и индикаторы
Ед. изм.
Значение показателей (индикаторов)
Источник данных
Степень влияния показателя (индика-тора) на достижение цели (%)
по годам реализации Программы
2009
2010
2011
2012
2013
Цель. Повышение уровня и качества жизни сельского населения
Количество сельских семей, улучшивших жилищные условия в рамках Программы
семья
10
15
17
11
11
ведомственный мониторинг выполнения Программы
Количество сельских населенных пунктов, в которых реализованы мероприятия по развитию социальной и инженерной инфраструктуры в рамках Программы
ед.
4
2
1
1
ведомственный мониторинг выполнения Программы
1.
Задача – улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1.1.
Общая площадь жилья, приобретенного (построенного) гражданами, молодыми семьями и молодыми специалистами, проживающими в сельской местности, в рамках Программы
кв. м
580
810
917
610
610
ведомственный мониторинг выполнения Программы
60
2.
Задача – развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.
Количество фельдшерско-акушерских пунктов, открытых в сельской местности в рамках Программы
ед.
1
ведомственный мониторинг выполнения Программы
10
2.2.
Количество сельских учреждений культуры, оснащенных автоклубами и библиобусами в рамках Программы
ед.
4
ведомственный мониторинг выполнения Программы
5
2.3.
Строительство и реконструкция линий электропередачи в сельской местности в рамках Программы
км
2,0
19,9
ведомственный мониторинг выполнения Программы
15»
3. Приложение № 1 к Программе «Перечень программных мероприятий» изложить в редакции:
"Приложение № 1
к Программе
Перечень программных мероприятий
№ п/п
Цель, задачи, программные мероприятия
Срок выполнения
(квартал, год)
Источник финан-сирования
Объемы и источники финансирования
Показатели (индикаторы) результативности программных мероприятий
Государственный заказчик, исполнитель
всего
2009
2010
2011
2012
2013
Наименование, ед. изм.
2009
2010
2011
2012
2013
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения
…
1.
Задача 1. Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности
1.1.
Приобретение (строительство) жилья гражданами, проживающими в сельской местности
2009-2013 годы
Всего,
в т.ч.
41 647,7
6 172,9
7 182,0
11 218,7
8 343,6
8 730,5
общая площадь жилья, приобретенного (построенного) гражданами в рамках реализации Программы, кв.м
420,00
600,00
683,00
440,00
450,00
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
ФБ
15 257,2
2 440,2
2 765,0
4 319,0
2 800,0
2 933,0
ОБ
13 559,1
1 545,0
2 262,0
3 534,0
3 040,6
3 177,5
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
12 831,4
2 187,7
2 155,0
3 365,7
2 503,0
2 620,0
1.2.
Приобретение (строительство) жилья молодыми семьями и молодыми специалистами в сельской местности
2009-2013 годы
Всего,
в т.ч.
15 626,6
2 232,9
2 696,0
4 285,5
3 132,4
3 279,8
общая площадь жилья, приобретенного (постро-енного) молодыми семьями, молодыми специалистами в рамках реализации Программы, кв.м
160,00
210,00
234,00
170,00
160,00
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований
ФБ
5 416,3
577,3
1 037,0
1 650,0
1 050,0
1 102,0
ОБ
5 115,1
580,0
849,0
1 349,9
1 142,4
1 193,8
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
5 095,2
1 075,6
810,0
1 285,6
940,0
984,0
ИТОГО
Всего,
в т.ч.
57 274,3
8 405,8
9 878,0
15 504,2
11 476,0
12 010,3
ФБ
20 673,5
3 017,5
3 802,0
5 969,0
3 850,0
4 035,0
ОБ
18 674,2
2 125,0
3 111,0
4 883,9
4 183,0
4 371,3
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
17 926,6
3 263,3
2 965,0
4 651,3
3 443,0
3 604,0
Задача 2. Развитие социальной и инженерной инфраструктуры в сельской местности
2.1.
Реконструкция больницы в селе Краснощелье под фельдшерско-акушерский пункт
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
4 889,0
0,0
0,0
679,0
4 210,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган самоуправления муниципального образования Ловозерский район (2011 г.)
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 600,0
0,0
0,0
600,0
4 000,0
0,0
ввод в действие фельдшерско-акушерского пункта, ед.
1,00
МБ
289,0
0,0
0,0
79,0
210,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.
Оснащение клубов и библиотек специализированными комплексами (автоклубами и библиобусами)
2009-2010 годы
Всего,
в т.ч.
20 930,0
19 435,0
1 495,0
0,0
0,0
0,0
количество приобретенных автоклубов и библиобусов в рамках Программы, ед.
4
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, органы местного самоуправления муници-пальных образований Кольский район, с.п. Варзуга, с.п. Ловозеро, г.п. Зеленоборский
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
19 435,0
19 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МБ
1 495,0
0,0
1 495,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3.
Реконструкция объектов энергообеспечения с. Краснощелье, Каневка, Сосновка
2009-2010 годы
Всего, в т.ч.
4 450,0
1 300,0
3 150,0
0,0
0,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
4 000,0
1 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
ввод в действие ВЛ 0,38 кВ, км
2,0
МБ
450,0
300,0
150,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.4.
Строительство ЛЭП - 10 кВ Варзуга - Кузомень Терского района
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
20 406,0
0,0
0,0
6 750,0
13 656,0
0,0
количество строящихся объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
18 378,0
0,0
0,0
5 750,0
12 628,0
0,0
ввод в действие ВЛ 10 кВ, км
19,9
МБ
2 028,0
0,0
0,0
1 000,0
1 028,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.5.
Замена оконных блоков МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
2011 год
Всего,
в т.ч.
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
количество оконных блоков, шт.
70
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.6.
Реконструкция зданий больничного комплекса МУЗ "Ловозерская центральная районная больница"
2011-2012 годы
Всего,
в т.ч.
7 801,2
0,0
0,0
741,2
7 060,0
0,0
количество реконструируемых объектов, ед.
1
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования Ловозерский район
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
7 801,2
0,0
0,0
741,2
7 060,0
0,0
МБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.7.
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов в с.Варзуга, Чапома, Кузомень Терского района
2012-2013 годы
Всего,
в т.ч.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство фельдшерско-акушерских пунктов, шт
3
Минтерразвития Мурманской области, органы местного самоуправления муниципальных образований Ловозерский и Терский районы
2.7.
Строительство трансформаторной подстанции ТП-110/10 кВ и связующих ЛЭП в с. Кашкаранцы
2012-2013 годы
Всего,
в т.ч.
10 167,0
0,0
0,0
0,0
10 167,0
0,0
количество строящихся объектов, ед.
1
Минтерразвития Мурманской области, орган местного самоуправления муниципального образования с.п. Варзуга
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
9 400,0
0,0
0,0
0,0
9 400,0
0,0
МБ
767,0
0,0
0,0
0,0
767,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего,
в т.ч.
70 243,2
20 735,0
4 645,0
9 770,2
35 093,0
0,0
ФБ
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ОБ
65 214,2
20 435,0
3 000,0
8 691,2
33 088,0
0,0
МБ
5 029,0
300,0
1 645,0
1 079,0
2 005,0
0,0
ВБС
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
Всего,
в т.ч.
127 517,5
29 140,8
14 523,0
25 274,4
46 569,0
12 010,3
ФБ
20 673,5
3 017,5
3 802,0
5 969,0
3 850,0
4 035,0
ОБ
83 888,4
22 560,0
6 111,0
13 575,1
37 271,0
4 371,3
МБ
5 029,0
300,0
1 645,0
1 079,0
2 005,0
0,0
ВБС
17 926,6
3 263,3
2 965,0
4 651,3
3 443,0
3 604,0
в том числе: областной бюджет по государственным заказчикам Программы
Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области (прочие затраты)
ОБ
18 674,2
2 125,0
3 111,0
4 883,9
4 183,0
4 371,3
Комитет по культуре и искусству Мурманской области (увеличение основных фондов)
ОБ
19 435,00
19 435,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, всего:
ОБ
45 779,2
1 000,0
3 000,0
8 691,2
33 088,0
0,0
из них: прочие затраты
ОБ
1 600,0
0,0
0,0
1 600,0
0,0
0,0 "
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Мурманский вестник № 54 от 29.03.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: