Основная информация
Дата опубликования: | 21 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU11002205202000051 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Коми |
Принявший орган: | Администрация МО МР Княжпогостский |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29.07.2020 № 520
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года N 354
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1203 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"
Во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 05.03.2020 N 68 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 18.12.2019 N 52 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 декабря 2014 г. N 1203 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" М.В.Ховрина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
"Княжпогостский" -
руководитель администрации
А.НЕМЧИНОВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа)
Соисполнители Программы
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур"
Подпрограммы Программы
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);
2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);
3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);
4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);
5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);
6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).
7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)
Программно-целевые инструменты Программы
-
Цель Программы
Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию
Задачи Программы
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент).
2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года (процент).
3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент).
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент).
5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения)
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;
2017 год - 78 631,402 тыс. рублей.
2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;
2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;
2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,190 тыс. рублей;
2015 год - 55,800 тыс. рублей;
2016 год - 250,500 тыс. рублей;
2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;
2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;
2019 год - 935,486 тыс. рублей;
2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 781,80 тыс. рублей;
2015 год - 256,500 тыс. рублей;
2016 год - 487,100 тыс. рублей;
2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;
2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;
2019 год - 32 470,705 тыс. рублей;
2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;
2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;
2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;
2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;
2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00 тыс. рублей;
2018 год - 24 500,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 63% к 2020 году.
2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года.
3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году.
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 11% к 2020 году.
5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 посещений до 2020 года.
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году.
7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек до 37 выставок на 10 тыс. человек к 2020 году
1. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития
муниципального образования
По состоянию на 1 января 2019 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 30 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 16 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 17, в том числе 10 библиотек и 7 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2018 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%, в 2017 году этот показатель составлял - 88%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский":
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур.
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики
в сфере "Культура" социально-экономического развития,
описание основных целей и задач муниципальной программы.
Прогноз развития соответствующей сферы
социально-экономического развития
муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Основная цель программы - развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные культурные проекты и достичь запланированного уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а также будет способствовать максимальному эффективному использованию средств районного бюджета муниципального района "Княжпогостский", направленных на реализацию муниципальной политики в области культуры.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, подготовки кадров.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 Подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и Подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере
"Культура" направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов Программы
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах").
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
Масштаб задач Программы предусматривает выделение семи Подпрограмм:
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);
2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);
3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);
4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);
5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);
6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).
7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
Целью Подпрограммы 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" является:
- Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва.
Целью Подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" является:
- организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
Целью Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела" является:
- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
Целью Подпрограммы 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" является:
- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
Целью Подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации Программы" является:
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне.
2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Цель Подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района.
Цель Подпрограммы 7 "Развитие и сохранение национальных культур" является:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение "Княжпогостский центр национальных культур".
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;
2017 год - 78 631,402 тыс. рублей;
2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;
2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;
2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,190 тыс. рублей;
2015 год - 55,800 тыс. рублей;
2016 год - 250,500 тыс. рублей;
2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;
2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;
2019 год - 935,486 тыс. рублей;
2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 781,800 тыс. рублей;
2015 год - 256,500 тыс. рублей;
2016 год - 487,100 тыс. рублей;
2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;
2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;
2019 год - 31 470,705 тыс. рублей;
2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;
2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;
2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;
2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;
2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где:
УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
ЭМП = СДЦ x УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности ЭМП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ N 1 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наименование Подпрограмм
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 1
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва)
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский"
Задачи Подпрограммы 1
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).
2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).
4. Количество преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год (человек)
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 96 653,717 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 720,25 тыс. рублей;
2015 год - 11 785,56 тыс. рублей
2016 год - 12 028,46 тыс. рублей;
2017 год - 13 114,189 тыс. рублей;
2018 год - 14 228,667 тыс. рублей;
2019 год - 14 653,825 тыс. рублей;
2020 год - 17 122,766 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 181,50 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 7 755,140 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2014 год - 100,30 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 99,70 тыс. рублей;
2017 год - 1 424,110 тыс. рублей;
2018 год - 2 298,206 тыс. рублей;
2019 год - 1 932,524 тыс. рублей;
2020 год - 1 900,300 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 88 717,076 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 438,45 тыс. рублей;
2015 год - 11 785,56 тыс. рублей;
2016 год - 11 928,76 тыс. рублей;
2017 год - 11 690,079 тыс. рублей;
2018 год - 11 930,461 тыс. рублей;
2019 год - 12 721,301 тыс. рублей;
2020 год - 15 222,465 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.
2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.
3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.
4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 350 детей.
МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 1, описание основных
целей и задач Подпрограммы 1
1. Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
Задачи Подпрограммы 1:
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров.
Решению задачи 1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры" способствует следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры дополнительного образования в Княжпогостском районе;
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры дополнительного образования;
- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры дополнительного образования;
Решению задачи 2 "Выявления и поддержки одаренных детей" способствует следующее мероприятие:
- организация и проведение творческих мероприятий, нацеленных на выявление талантливых и одаренных детей;
- премирование талантливых и одаренных детей.
Решению задачи 3 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" способствует следующее мероприятие:
- развитие кадровых ресурсов организации дополнительного образования;
- осуществление работы по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающих программам в области искусств.
Достижение цели и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Выполнение противопожарных мероприятий.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Выполнение муниципального задания (ДШИ).
4. Премии одаренным детям.
5. Проведение текущих ремонтов.
6. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
7. Проведение капитальных ремонтов
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).
2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).
4. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент).
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.
2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.
3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.
4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 96 653,717 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного Бюджета
2014
13 720,25
181,50
100,30
13 438,45
2015
11 785,56
0,00
0,00
11 785,56
2016
12 028,46
0,00
99,70
11 928,76
2017
13 114,189
0,00
1 424,110
11 690,079
2018
14 228,667
0,00
2 298,206
11 930,461
2019
14 653,825
0,00
1 932,524
12 721,301
2020
17 122,766
0,00
1 900,300
15 222,465
Всего
96 653,717
181,50
7 755,140
88 717,076
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА"
Название Подпрограммы
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
Задачи Подпрограммы 2
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент).
2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц).
3. Численность зарегистрированных пользователей (человек).
4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент).
5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц)
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 122 533,502 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 538,95 тыс. рублей;
2015 год - 14 441,90 тыс. рублей
2016 год - 14 523,14 тыс. рублей;
2017 год - 17 628,167 тыс. рублей;
2018 год - 18 410,150 тыс. рублей;
2019 год - 19 911,906 тыс. рублей;
2020 год - 22 079,289 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 445,239 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45,69 тыс. рублей;
2015 год - 55,80 тыс. рублей;
2016 год - 150,50 тыс. рублей;
2017 год - 33,230 тыс. рублей;
2018 год - 79,641 тыс. рублей;
2019 год - 80,378 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 25 083,103 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 216,40 тыс. рублей;
2015 год - 158,70 тыс. рублей;
2016 год - 97,30 тыс. рублей;
2017 год - 3 668,670 тыс. рублей;
2018 год - 6 745,563 тыс. рублей;
2019 год - 6 440,172 тыс. рублей;
2020 год - 7 756,298 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 97 005,160 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 276,86 тыс. рублей;
2015 год - 14 227,40 тыс. рублей;
2016 год - 14 275,34 тыс. рублей;
2017 год - 13 926,267 тыс. рублей;
2018 год - 11 584,946 тыс. рублей;
2019 год - 13 391,356 тыс. рублей;
2020 год - 14 322,991 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.
2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.
4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.
5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 16.
Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 2, описание основных
целей и задач Подпрограммы 2
1. Основная цель Подпрограммы 2 - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 2:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек.
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Решению задачи 1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" способствует следующие мероприятия:
- комплектование книжных и документных фондов;
- подписка на периодические издания;
- выполнение муниципального задания;
- проведение текущих ремонтов.
Решению задачи 2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" способствует следующие мероприятия:
- внедрение информационных технологий;
- функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1. Комплектование книжных и документных фондов.
2. Подписка на периодические издания.
3. Внедрение информационных технологий в области библиотечного дела.
4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1).
5. Выполнение муниципального задания.
6. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
7. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
8. Проведение текущих ремонтов.
9. Создание модельных библиотек.
5. Основные меры правового регулирования
направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент);
2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц);
3. Численность зарегистрированных пользователей (человек);
4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент);
5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц).
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1. 1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.
2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.
4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.
5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах составляет 122 533,502 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
15 538,95
45,69
216,40
15 276,86
2015
14 441,90
55,80
158,70
14 227,40
2016
14 523,14
150,50
97,30
14 275,34
2017
17 628,167
33,230
3 668,670
13 926,267
2018
18 410,150
79,641
6 745,563
11 584,946
2019
19 911,906
80,378
6 440,172
13 391,356
2020
22 079,289
0,00
7 756,298
14 322,991
Всего
122 533,502
445,239
25 083,103
97 005,160
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Название программы
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 3
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
Задачи Подпрограммы 3
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).
2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения)..
3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).
4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).
5. Количество музейных экспонатов (единиц).
6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц)
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 18 633,769 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;
2015 год - 1 926,18 тыс. рублей
2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;
2017 год - 2 640,046 тыс. рублей;
2018 год - 3 308,325 тыс. рублей;
2019 год - 3 252,670 тыс. рублей;
2020 год - 3 563,618 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 4 491,561 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 714,180 тыс. рублей;
2018 год - 1 115,835 тыс. рублей;
2019 год - 1 423,697 тыс. рублей;
2020 год - 1 237,849 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 14 142,208 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;
2015 год - 1 926,18 тыс. рублей
2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;
2017 год - 1 925,866 тыс. рублей;
2018 год - 2 192,490 тыс. рублей;
2019 год - 1 828,973 тыс. рублей;
2020 год - 2 325,769 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.
2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 к 2020 году.
3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.
4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.
5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5065 ед. к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает 5065 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 3436 ед., отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85% (16 182 чел. посетили выставки в музее и передвижные вне музея, участвовали в массовых мероприятиях, население района составило - 19013 чел.).
Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают более 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и фондового, технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.
- ощущается нехватка экспозиционно-выставочных площадей и помещений для хранения фондов.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 3, описание основных целей
и задач Подпрограммы 3
1. Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
2. Задачи Подпрограммы 3:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Решению Задачи 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" способствует следующее мероприятие:
- создание электронных информационных ресурсов на предмет музейного фонда, что обеспечит предоставление на их основе качественных муниципальных услуг потребителям;
Решению задачи 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" способствует следующее мероприятие:
- формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- создание условий, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования;
- создание эффективной системы защиты музейных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы 3: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основные мероприятия Подпрограммы 3 являются:
1. Внедрение информационных технологий.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
5. Основные меры правового регулирования
направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).
2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).
3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).
4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).
5. Количество музейных экспонатов (единиц).
6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц). Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.
2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году.
3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.
4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.
5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5025 ед. к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 18 633,769 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
1 914,83
0,00
0,00
1 914,83
2015
1 926,18
0,00
0,00
1 926,18
2016
2 028,10
0,00
0,00
2 028,10
2017
2 640,046
0,00
714,180
1 925,866
2018
3 308,325
0,00
1 115,835
2 192,490
2019
3 252,670
0,00
1 423,697
1 828,973
2020
3 563,618
0,00
1 237,849
2 325,769
Всего
18 633,769
0,00
4 491,561
14 142,208
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Название подпрограммы
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 4
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы 4
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
Задачи Подпрограммы 4
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материально-технической базы, оснащение культурно-досуговых учреждений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
2. Количество клубных формирований (единиц).
3. Численность участников клубных формирований (единиц).
4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).
5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).
6. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент)
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 207 999,934 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35 188,36 тыс. рублей;
2015 год - 21 433,80 тыс. рублей
2016 год - 23 221,71 тыс. рублей;
2017 год - 26 830,977 тыс. рублей;
2018 год - 28 595,838 тыс. рублей;
2019 год - 37 737,497 тыс. рублей;
2020 год - 34 991,752 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 3 830,245 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 100,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 338,720 тыс. рублей;
2018 год - 1 088,381 тыс. рублей;
2019 год - 627,543 тыс. рублей;
2020 год - 675,601 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 36 950,107 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 465,10 тыс. рублей;
2015 год - 97,80 тыс. рублей;
2016 год - 290,10 тыс. рублей;
2017 год - 3 462,600 тыс. рублей;
2018 год - 7 972,827 тыс. рублей;
2019 год - 7 572,714 тыс. рублей;
2020 год - 8 088,966 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 167 219,582 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25 723,26 тыс. рублей;
2015 год - 21 336,00 тыс. рублей;
2016 год - 22 831,61 тыс. рублей;
2017 год - 22 029,657 тыс. рублей;
2018 год - 19 534,630 тыс. рублей;
2019 год - 29 537,240 тыс. рублей;
2020 год - 26 227,185 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.
2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.
4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.
5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2018 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 4, описание основных целей
и задач Подпрограммы 4
1. Основная цель Подпрограммы 4 - формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".
Задачи подпрограммы 4:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Решению задачи 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга" способствует следующее мероприятие:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- строительство учреждений отрасли культура.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ;
Решению задачи 2 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" способствует следующее мероприятие:
- внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- гранты в области культуры;
- реализация народных проектов в сфере культуры.
Решению задачи 3 "Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений" способствует следующее мероприятие:
- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 4 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры).
2. Проведение культурно-досуговых мероприятий.
3. Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
4. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий.
5. Малые проекты в сфере культуры.
6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
7. Гранты в области культуры.
8. Проведение ремонтных работ.
9. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
10. Реализация народного проекта в сфере культуры.
11. Строительство социокультурного центра в п. Чиньяворык.
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной
Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы 4
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
2. Количество клубных формирований (единиц).
3. Численность участников клубных формирований (единиц).
4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).
5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.
2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.
4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.
5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 207 999,934 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
35 188,36
0,00
9 465,10
25 723,26
2015
21 433,80
0,00
97,80
21 336,00
2016
23 221,71
100,00
290,10
22 831,61
2017
26 830,977
1 338,720
3 462,600
22 029,657
2018
28 595,838
1 088,381
7 972,827
19 534,630
2019
37 737,497
627,543
7 572,714
29 537,240
2020
34 991,752
675,601
8 088,966
26 227,185
Всего
207 999,934
3 830,245
36 950,106
167 219,582
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 6
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР"
Наименование Подпрограмм
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 7
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК")
Подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района
Задачи Подпрограммы 7
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).
2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент)
Сроки реализации Подпрограммы 7
2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 18 388,797 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 2 077,833 тыс. рублей;
2018 год - 5 742,111 тыс. рублей;
2019 год - 5 594,732 тыс. рублей;
2020 год - 4 974,121 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 1 330,673 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 227,565 тыс. рублей;
2020 год - 1 103,108 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 4 683,828 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 397,380 тыс. рублей;
2018 год - 913,397 тыс. рублей;
2019 год - 2 214,798 тыс. рублей;
2020 год - 1 158,253 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 12 374,296 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1 680,453 тыс. рублей;
2018 год - 4 828,714 тыс. рублей;
2019 год - 3 152,369 тыс. рублей;
2020 год - 2 712,760 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.
2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 15 клубных формирований. Количество участников составляет 231 человек.
Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Основными направлениями работы Учреждения являются:
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 7, описание основных целей
и задач Подпрограммы 7
Основная цель Подпрограммы 7 - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 7:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Решению задачи 1 "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" способствует следующие мероприятия:
- осуществляет мониторинг межнациональных отношений на территории Княжпогостского района;
- проведение работы по сохранению культурного наследия, народных традиций, фольклора, народных праздников, обрядов, календарных праздников, исследование местных фольклорных традиций.
Решению задачи 2 "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей" способствует следующее мероприятие:
- создание и организация работы национально-культурных объединений, студий, кружков любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, спортивно-оздоровительным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным различной направленности интересам;
- ведение гражданско-патриотической работы, проведение мероприятий по пропаганде культурного наследия, культуры с использованием историко-культурных ценностей муниципального района "Княжпогостский".
Достижение целей и решение задач Программы 7 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- выполнения муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 7
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", распоряжение Правительства РК от 15 апреля 2015 года N 133-р "Об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Коми на период до 2025 года".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 7
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 7:
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).
2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент).
Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.
2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2020 годах составляет 18 388,797 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2017
2 077,833
0,00
397,380
1 680,453
2018
5 742,111
0,00
913,397
4 828,714
2019
5 594,732
227,565
2 214,798
3 152,369
2020
4 974,121
1 103,108
1 158,253
2 712,760
Всего
18 388,797
1 330,673
4 683,828
12 374,296
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7
Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 7
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Очередной год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Всего
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
78 631,402
93 735,419
108 288,813
124 045,826
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
67 592,512
93 735,655
108 288,813
124 045,826
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
956
0804
0550000
05.5.00.00000
600
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
МБУ "ЦХТО учреждений Княжпогостского района"
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,04
10 512,39
10 929,00
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
Подпрограмма 1
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Всего
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
МОА ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение противопожарных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510101
0511А00000
05.1.1А.S2150
600
2 800,00
68 200
95,46
125,900
27,120
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Субсидии на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1А.72150
600
0,00
0,00
0,00
63,400
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510102
05.1.1Б.00000
05.1.1.БS2150
600
133,43
109,20
99,70
0,00
10,00
0,00
37,310
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0517215
05.1.1Б.72150
05.1.1.БS2150
600
100,30
0,00
99,70
0,00
0,00
0,00
149,241
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение муниципального задания (ДШИ)
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
11 535,430
11 355,120
12 701,781
15 167,468
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
13,749
23,221
19,520
17,687
Основное мероприятие 1.7.
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
1 360,710
2 298,206
1 932,524
1 751,059
Основное мероприятие 1.8.
Премии одаренным детям
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510105
350
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9.
Проведение текущих ремонтов
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11.
Проведение капитальных ремонтов
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,000
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечного дела"
Всего
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
Основное мероприятий 2.1.
Комплектование книжных и документальных фондов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520201
0522А00000
0522АL5190
05.2.2А.S2690
600
81,30
88,40
38,70
38,700
6 971,557
0,00
72,610
Основное мероприятие 2.2.
Субсидия на поддержку отрасли культура
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
244,911
281,095
9,393
Основное мероприятие 2.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
6 726,646
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0525144
05.2.2А.51440
600
0,00
7,10
6,70
33,230
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0527245
0522А72450
05.2.2A.R5190
600
80,30
39,40
38,70
37,500
0,00
0,00
72,610
Основное мероприятие 2.6.
Подписка на периодические издания
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
Основное мероприятие 2.7.
Внедрение информационных технологий
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520203
600
272,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520204
0522В00000
05.2.2В.S2180
600
0,00
245,30
126,00
66,000
0,00
5,000
0,000
Основное мероприятие 2.9.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0527218
05.2.2В.72180
600
0,00
119,30
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Выполнение муниципального задания (ЦБС)
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520205
05.2.2Д.00000
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
13 657,877
11 358,601
13 159,415
14 092,489
Основное мероприятие 2.11.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
0522ДS2690
05.2.2А.S5190
600
0,00
0,00
0,00
33,690
0,00
63,814
77,522
Основное мероприятие 2.12.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
0522ДS2690
05.2.2А.S5190
600
0,00
0,00
0,00
3 631,170
0,00
6 317,592
7 674,665
Основное мероприятие 2.13.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
Основное мероприятие 2.14.
Мероприятие по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0525146
05.2.2Г.51460
600
45,69
48,70
43,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.15.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0522Е51470
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.16.
Проведение текущих ремонтов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.17.
Создание модельных муниципальных библиотек
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2И.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение информационных технологий
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530301
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Выполнение муниципального задания (РИКМ)
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530302
05.3.3Б.00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
1 918,966
2 081,221
1 814,284
2 096,737
Основное мероприятие 3.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
6,900
11,269
14,381
12,504
Основное мероприятие 3.4.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
Основное мероприятие 3.5.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3БS285
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
Основное мероприятие 3.6.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,00
0,00
216,528
Подпрограмма 4.
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Всего
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
Основное мероприятие 4.1.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
Основное мероприятие 4.2.
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540401
05.4.4А.00000
600
23 923,00
20 151,10
21 300,19
20 317,100
17 409,198
21 155,302
22 023,293
Основное мероприятие 4.3.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,662
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
36,937
75,821
70,306
76,751
Основное мероприятие 4.4.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,019
Основное мероприятие 4.5.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 104,000
7 506,378
6 960,297
7 598,578
Основное мероприятие 4.6.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,844
Основное мероприятие 4.7.
Проведение культурно-досуговых мероприятий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540402
0544Б00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,000
1 280,000
750,000
Основное мероприятие 4.8.
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4В.00000
600
250,00
368,47
100,00
720,380
0,00
0,00
289,543
Основное мероприятие 4.9.
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547215
05.4.4В.R5580
600
250,00
97,80
0,00
101,600
0,00
0,00
289,543
Основное мероприятие 4.10.
Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0544В51470
05.4.4В.R5580
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
0,00
0,00
675,601
Основное мероприятие 4.11.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.51470
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.12.
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.L4670
05.4.4В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
2 021,279
1 165,437
0,00
Основное мероприятие 4.13.
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,338
0,00
Основное мероприятия 4.14.
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
78,20
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.15.
Малые проекты в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540405
05.4.4Д.00000
600
41,50
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.16.
Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547246
05.4.4Д.72460
600
212,40
0,00
290,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.17.
Проведение ремонтных работ
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540409
05.4.4И.00000
600
380,00
563,00
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.18.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.19.
Строительство учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
600
9 044,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.20.
Гранты в области культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540408
600
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.21.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,41
0,00
303,162
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.22.
Реализация народного проекта в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
33,300
0,00
33,667
271,589
Основное мероприятие 4.23.
Субсидия на реализацию народных проектов в сфере Культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Основное мероприятие 4.24.
Строительство объектов культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4М.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
Основное мероприятие 4.25.
Субсидии на поддержку отрасли культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4НL5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Подпрограмма 5.
Обеспечение условий для реализации программы
Всего
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
Основное мероприятие 5.1.
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
05.5.5А.S2690
1 226,38
1 190,11
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
100
1 219,88
1 190,11
3 722,49
3 748,625
4 406,469
4 907,388
6 239,665
200
6,50
0,00
569,43
456,145
484,300
498,807
689,900
800
-
-
-
1,300
-
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550502
1 567,80
1 717,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
1 135,85
1 148,04
200
430,95
569,87
800
1,00
0,00
Подпрограмма 6
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Всего
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
МБУ "ЦХТО"
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
Основное мероприятие 6.1.
Выполнение муниципального задания (ЦХТО)
МБУ "ЦХТО"
956
0804
0560600
05.6.6А.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
11 195,820
18 559,559
8 713,719
20 742,897
Основное мероприятие 6.2.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,170
136,419
Основное мероприятие 6.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
Основное мероприятие 6.4.
Исполнение судебных решений
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Развитие и сохранение национальных культур
Всего
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
Основное мероприятие 7.1.
Выполнение муниципального задания (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 657,443
1 736,225
2 043,555
2 378,623
Основное мероприятие 7.2.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3,653
9,227
11,286
11,254
Основное мероприятие 7.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
1 117,270
1 114,064
Основное мероприятие 7.4.
Проведение ремонтных работ (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 970,493
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.5.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.00000
05.8.8В.L4670
05.8.8В.S2150
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
2 422,621
422,621
2 000,000
44,189
Основное мероприятие 7.6.
Субсидия на укрепление материально технической базы
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,189
Основное мероприятие 7.7.
Субсидия на укрепление материально технической базы
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,108
Основное мероприятие 7.8.
Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8И64590
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
Основное мероприятие 7.9.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8И64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
Основное мероприятие 7.10.
Создание виртуальных концертных залов
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
058А354530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,000
Приложение N 8
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Всего
из них за счет средств:
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
78 631,402
93 735,419
108 288,813
124 045,826
612 103,150
местного бюджета
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
67 361,632
62 695,555
66 285,613
67 592,512
73 521,569
74 882,622
88 620,051
500 959,553
республиканского бюджета Республики Коми
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
9 781,800
256,500
487,100
9 666,940
19 045,828
32 470,705
33 647,066
105 355,939
федерального бюджета
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
227,190
55,800
250,500
1 371,950
1 168,022
935,486
1 778,709
5 787,657
Подпрограмма 1
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Всего
из них за счет средств:
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,46
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
96 653,717
местного бюджета
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 438,45
11 785,56
11 928,76
11 690,079
11 930,461
12 721,301
15 222,465
88 717,076
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0510000000
05.1.1В.S2700
600
100,30
0,00
99,70
1 424,110
2 298,206
1 932,524
1 900,300
7 755,140
федерального бюджета
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
181,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,500
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение противопожарных мероприятий
Всего,
из них за счет средств:
956
0703
0510000
05.1.1А.00000
600
2 800,00
68,20
95,46
189,300
27,120
0,00
0,00
3 180,080
местного бюджета
956
0703
0510101
0511А00000
05.1.1А.S2150
600
2 800,00
68,20
95,46
125,900
27,120
0,00
0,00
3 116,680
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0511А72150
05.1.1А.S2150
600
0,00
0,00
0,00
63,400
0,00
0,00
0,00
63,400
федерального бюджета
956
0703
0510000
05.1.1А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Укрепление материально-технической базы
Всего
956
0703
0510000
05.1.1Б.00000
600
415,23
109,20
199,40
0,00
10,000
0,00
186,551
920,381
местного бюджета
956
0703
0510102
05.1.1Б.00000
05.1.1Б.S2150
600
133,43
109,20
99,70
0,00
10,000
0,00
37,310
389,640
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0517215
05.1.1Б.72150
05.1.1Б.S2150
600
100,30
0,00
99,70
0,00
0,00
0,00
149,241
349,241
федерального бюджета
956
0703
0515014
600
181,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,500
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение муниципального задания (ДШИ)
Всего
956
0703
0510000
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
12 909,889
13 676,547
14 653,825
16 936,214
91 891,955
местного бюджета
956
0703
0510103
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
11 535,430
11 355,120
12 701,781
15 167,468
84 475,279
местного бюджета
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
13,749
23,221
19,520
17,687
74,177
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0511В72700
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
1 360,710
2 298,206
1 932,524
1 751,059
7 342,499
федерального бюджета
956
0703
05100000
05.1.1В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4.
Премии одаренным детям
Всего
956
0703
0510000
300
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
местный бюджет
956
0703
0510105
300
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
0510000
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5.
Проведение текущих ремонтов
Всего
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
116,300
местного бюджета
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
116,300
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования
Всего
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
15,000
15,000
0,00
0,00
30,000
местного бюджета
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
15,000
15,000
0,00
0,00
30,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7.
Проведение капитальных ремонтов
Всего
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,000
местного бюджета
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечного дела"
Всего,
из них за счет:
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
122 53,502
местного бюджета
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 276,86
14 227,40
14 275,34
13 926,267
11 584,946
13 391,356
14 322,991
97 005,160
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
216,40
158,70
97,30
3 668,670
6 745,563
6 440,172
7 756,298
25 083,103
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
45,69
55,80
150,50
33,230
79,641
80,378
0,00
445,239
Основное мероприятие 2.1.
Комплектование книжных и документных фондов
Всего,
из них за счет средств:
956
0801
0520000
0522А00000
05.2.2А.L5190
600
161,60
134,90
84,10
109,430
116,900
151,219
145,220
903,369
местного бюджета
956
0801
0520201
0522А00000
05.2.2А.L5190
600
81,30
88,40
38,70
38,700
73,600
72,580
72,610
465,890
республиканского бюджета
956
0801
0527245
0522АR5190
05.2.2А.L5190
600
80,30
39,40
38,70
37,500
36,800
72,580
72,610
377,890
федерального бюджета
956
0801
0525144
0522АR5190
05.2.2А.L5190
600
0,00
7,10
6,70
33,230
6,500
6,058
0,00
59,588
Основное мероприятие 2.2.
Подписка на периодические издания
Всего,
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
1 059,992
местного бюджета
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
1 059,992
республиканского бюджета
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.2Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Внедрение информационных технологий
Всего
из них за счет
956
0801
0520203
600
272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,000
местного бюджета
956
0801
0520203
600
136,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,100
республиканского бюджета
956
0801
0527215
600
136,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,100
федерального бюджета
956
0801
0520000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2В.00000
600
0,00
245,30
184,60
66,00
0,00
5,000
0,000
500,900
местного бюджета
956
0801
0520204
0522В00000
05.2.2В.S2180
600
0,00
126,00
126,00
66,000
0,00
5,000
0,000
323,000
республиканского бюджета
956
0801
0527218
05.2.2В.72180
600
0,00
119,30
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
177,900
федерального бюджета
956
0801
0520000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
0522Д00000
05.2.2А.S2180
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
17 322,737
18 085,247
19 540,821
21 844,676
119 171,581
местного бюджета
956
0801
0520205
05.2.2Д.00000
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
13 657,877
11 358,601
13 159,415
14 092,489
94 646,482
местного бюджета
956
0801
0522ДS2690
05.2.2А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
33,690
67,266
63,814
77,522
242,292
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
0522Д72690
05.1.1А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 631,170
6 659,380
6 317,592
7 674,665
24 282,807
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.2Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
4,990
местного бюджета
956
0801
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
4,990
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0522Д00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.7.
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2Г.00000
600
45,69
48,70
43,80
0,00
78,011
129,876
9,393
355,470
местного бюджета
956
0801
0520000
0522Г0000
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
5,487
5,556
0,370
11,413
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
0522Г0000
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
49,383
50,000
9,023
108,406
федерального бюджета
956
0801
0525146
0522Г51460
05.2.2А.L5190
600
45,69
48,70
43,80
0,00
23,141
74,320
0,00
235,651
Основное мероприятие 2.8.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
местного бюджета
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0522Е51470
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
100,00
0,00
50,000
0,00
0,00
150,000
Основное мероприятие 2.9.
Проведение текущих ремонтов
Всего
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,000
местного бюджета
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Создание модельных библиотек
Всего
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
956
0801
05.2.2И.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
18 633,769
местного бюджета
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
1 925,866
2 192,490
1 828,973
2 325,769
14 142,208
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
4 491,561
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение информационных технологий
Всего
из них за счет средств
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
55,800
местного бюджета
956
0801
0530301
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
55,800
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0530000
05.3.3Б.00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
2 640,046
3 208,325
3 252,362
3 347,090
18 195,833
местного бюджета
956
0801
0530302
0533Б00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
1 918,966
2 081,221
1 814,284
2 096,737
13 659,218
местного бюджета
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
6,900
11,269
14,381
12,504
45,054
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
0533Б72690
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
4 491,561
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.3Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.33Б.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
0,308
местного бюджета
956
0801
05.33Б.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
0,308
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0533Б00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0533Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.4.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
Всего
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,000
0,00
216,528
381,828
местного бюджета
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,000
0,00
216,528
381,828
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
207 999,934
местные бюджеты
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
25 723,26
21 336,00
22 831,61
22 029,657
19 534,630
29 537,240
26 227,185
167 219,581
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
9 465,10
97,80
290,10
3 462,600
7 972,827
7 572,714
8 088,966
36 950,107
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
1 088,381
627,543
675,601
3 830,245
Основное мероприятие 4.1.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
31,826
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
31,826
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2.
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4А.00000
600
23 923,00
19 880,43
21 300,19
23 458,037
24 991,397
28 185,905
30 661,147
172 400,106
местного бюджета
956
0801
0540401
05.4.4А.00000
600
23 923,00
19 880,43
21 300,19
20 317,100
17 409,198
21 155,302
22 023,293
146 008,513
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,662
860,662
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
36,937
75,821
70,306
76,751
259,815
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,019
1,019
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
0544А72690
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 104,000
7 506,378
6 960,297
7 598,578
25 169,253
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
0544А72690
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,844
100,844
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3.
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,00
1 280,000
750,000
4 421,000
местного бюджета
956
0801
0540402
05.4.4Б.00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,00
1 280,000
750,000
4 421,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4.
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ
Всего
956
0801
0540000
05.4.4В.00000
600
500,00
466,27
100,00
2 160,70
2 021,279
1 219,775
1 254,688
7 722,712
местного бюджета
956
0801
0540403
0544В00000
0544ВL5580
0544ВL4670
05.4.4В.S2150
600
250,00
368,47
0,00
720,380
466,449
279,815
289,543
2 374,657
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
0544ВR5580
0544ВL5580
0544ВL4670
05.4.4В.S2150
600
250,00
97,80
0,00
101,600
466,449
312,417
289,543
1 517,809
федерального бюджета
956
0801
0544В51470
0544ВR5580
0544ВL5580
05.4.4В.L4670
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
1 088,381
627,543
675,601
3 830,245
Основное мероприятие 4.5.
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
78,20
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262,300
местного бюджета
956
0801
0540404
05.4.4Г.00000
600
39,10
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,200
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
05.4.4Г.00000
600
39,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,100
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.6.
Малые проекты в сфере культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Д.00000
600
253,90
0,00
440,10
0,00
0,00
0,00
0,00
694,000
местного бюджета
956
0801
0540405
05.4.4Д.00000
600
41,50
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191,500
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547246
05.4.4Д.72460
600
212,40
0,00
290,10
0,00
0,00
0,00
0,00
502,500
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.7.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
всего
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,000
местного бюджета
956
0801
0540000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,000
федерального бюджета
956
0801
0540000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.8.
Гранты в области культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540408
300
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,000
местного бюджета
956
0801
0540408
300
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540408
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540408
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.9.
Проведение ремонтных работ
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
380,00
563,000
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
3 004,940
местного бюджета
956
0801
0540409
05.4.4И.00000
600
380,00
563,000
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
3 004,940
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.10.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
всего
из них за счет средств
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,42
0,00
303,162
0,00
0,00
364,582
местного бюджета
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,42
0,00
303,162
0,00
0,00
364,582
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.11.
Реализация народного проекта в сфере культуры
всего
из них за счет средств
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
290,300
0,00
333,667
271,589
895,556
местного бюджета
956
0801
0544Л00000
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
33,300
0,00
33,667
271,589
338,556
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0544Л00000
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
257,000
0,00
300,00
0,00
557,000
федерального бюджета
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.12.
Строительство учреждений культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
500
600
9 044,26
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
17 684,911
местного бюджета
956
0801
0540407
05.4.4М.00000
500
600
480,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
9 121,311
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547216
05.4.4М.00000
500
8 563,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 563,600
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.13.
Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05 4 4Н L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
местного бюджета
956
0801
05 4 4Н00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 4 4Н00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
федерального бюджета
956
0801
05 4 4Н L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Обеспечение для условий реализации программы
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
31426,709
местного бюджета
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
31 426,709
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5. 1.
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0550501
05.5.00.00000
000
1 226,38
1 190,11
4 291,92
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
28 141,009
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
100
1 219,88
1 190,11
3 722,49
3 748,625
4 406,469
4 907,388
6 239,665
25 434,627
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
200
6,50
0,00
569,43
456,145
484,300
498,807
689,900
2 705,082
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,300
0,00
1,300
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
05.5.5А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
из них за счет средств:
956
0804
0550502
000
1 567,80
1 717,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 285,710
местного бюджета
956
0804
0550502
100
1 135,85
1 148,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 283,890
местного бюджета
956
0804
0550502
200
430,95
569,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,820
местного бюджета
956
0804
0550502
800
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550502
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
0550502
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
116 466,420
местного бюджета
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
12 135,420
18 559,559
8 843,889
20 879,316
91 074,520
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
26 392,200
федерального бюджета
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6.1.
Выполнение муниципального задания (ЦХТО)
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
11 195,820
18 559,559
21 730,689
34 384,716
115 527,120
местного бюджета
956
0804
0560601
05.6.6А.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
11 195,820
18 559,559
8 713,719
20 742,897
88 868,331
местного бюджета
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,170
136,419
266,589
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0560000
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
26 392,200
федерального бюджета
956
0804
0560000
05.6.6А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6.2.
Исполнение судебных решений
Всего
из них за счет средств
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
939,600
местного бюджета
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
939,600
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Развитие и сохранение национальных культур
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
18 388,797
местного бюджета
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 680,453
4 828,714
3 152,369
2 712,760
12 374,296
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
2 214,798
1 158,253
4 683,828
федерального бюджета
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,565
1 103,108
1 330,673
Основное мероприятие 7.1.
Выполнение муниципального задания (КЦНК)
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 058,476
2 658,849
3 172,111
3 503,941
11 393,377
местного бюджета
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 657,443
1 736,225
2 043,555
2 378,623
7 815,846
местного бюджета
956
0801
05.8.8A.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3,653
9,227
11,286
11,254
35,420
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0588А00000
05.8.8A.S2690
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
1 117,270
1 114,064
3 542,111
федерального бюджета
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.2.
Проведение ремонтных работ (ЦНК)
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
19,357
1 970,493
0,00
0,00
1 989,850
местного бюджета
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
19,357
1 970,493
0,00
0,00
1 989,850
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.3.
Укрепление материально-технической базы (ЦНК)
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
2 422,621
191,486
3 726,876
местного бюджета
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
1 097,528
44,189
2 254,486
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 097,528
44,189
1 141,717
федерального бюджета
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,565
103,108
330,673
Основное мероприятие 7.4.
Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"
Всего
из них за счет средств
956
0801
05 8 8И 64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
278,694
местного бюджета
956
0801
05 8 8И 64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
278,694
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 8 8И 00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05 8 8И 00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.5.
Создание виртуальных концертных залов
Всего
из них за счет средств
956
0801
05 8 А3 54530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,000
1 000,000
местного бюджета
956
0801
05 8 А3 00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 8 А3 00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05 8 А3 54530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
Утратило силу постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29.07.2020 № 520
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 апреля 2020 года N 354
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1203 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"
Во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 05.03.2020 N 68 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 18.12.2019 N 52 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" постановляю:
1. Внести в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 декабря 2014 г. N 1203 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. Приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" М.В.Ховрина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава муниципального района
"Княжпогостский" -
руководитель администрации
А.НЕМЧИНОВ
Приложение N 1
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ
"КУЛЬТУРА В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"
Ответственный исполнитель Программы
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа)
Соисполнители Программы
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур"
Подпрограммы Программы
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);
2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);
3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);
4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);
5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);
6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).
7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)
Программно-целевые инструменты Программы
-
Цель Программы
Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию
Задачи Программы
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур
Целевые индикаторы и показатели Программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент).
2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года (процент).
3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент).
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент).
5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).
7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения)
Сроки реализации Программы
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;
2017 год - 78 631,402 тыс. рублей.
2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;
2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;
2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,190 тыс. рублей;
2015 год - 55,800 тыс. рублей;
2016 год - 250,500 тыс. рублей;
2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;
2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;
2019 год - 935,486 тыс. рублей;
2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 781,80 тыс. рублей;
2015 год - 256,500 тыс. рублей;
2016 год - 487,100 тыс. рублей;
2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;
2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;
2019 год - 32 470,705 тыс. рублей;
2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;
2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;
2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;
2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;
2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.
за счет внебюджетных средств, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 2 500,00 тыс. рублей;
2018 год - 24 500,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Программы
1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 63% к 2020 году.
2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года.
3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году.
4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 11% к 2020 году.
5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 посещений до 2020 года.
6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году.
7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек до 37 выставок на 10 тыс. человек к 2020 году
1. Характеристика текущего состояния соответствующей
сферы социально-экономического развития
муниципального образования
По состоянию на 1 января 2019 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 30 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 16 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.
Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 17, в том числе 10 библиотек и 7 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.
В 2018 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%, в 2017 году этот показатель составлял - 88%.
Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.
В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.
Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.
В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.
Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85%.
В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.
На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".
Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.
Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.
Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский":
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур.
2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики
в сфере "Культура" социально-экономического развития,
описание основных целей и задач муниципальной программы.
Прогноз развития соответствующей сферы
социально-экономического развития
муниципального образования
Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.
Основная цель программы - развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию.
Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:
1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.
3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
5. Обеспечение для условий реализации программы.
6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.
7. Развитие и сохранение национальных культур.
Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные культурные проекты и достичь запланированного уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а также будет способствовать максимальному эффективному использованию средств районного бюджета муниципального района "Княжпогостский", направленных на реализацию муниципальной политики в области культуры.
Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.
Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, подготовки кадров.
3. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Программы
Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 Подпрограммам.
Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и Подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.
5. Основные меры правового регулирования в сфере
"Культура" направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов Программы
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах").
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.
7. Перечень и краткое описание подпрограмм
Масштаб задач Программы предусматривает выделение семи Подпрограмм:
1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);
2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);
3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);
4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);
5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);
6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).
7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)
Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.
Целью Подпрограммы 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" является:
- Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва.
Целью Подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" является:
- организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".
Целью Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела" является:
- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".
Целью Подпрограммы 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" является:
- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".
Целью Подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации Программы" является:
- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне.
2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Цель Подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" является:
- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района.
Цель Подпрограммы 7 "Развитие и сохранение национальных культур" является:
- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".
Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение "Княжпогостский центр национальных культур".
8. Ресурсное обеспечение Программы
На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;
2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;
2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;
2017 год - 78 631,402 тыс. рублей;
2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;
2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;
2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.
за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 227,190 тыс. рублей;
2015 год - 55,800 тыс. рублей;
2016 год - 250,500 тыс. рублей;
2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;
2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;
2019 год - 935,486 тыс. рублей;
2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.
за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 781,800 тыс. рублей;
2015 год - 256,500 тыс. рублей;
2016 год - 487,100 тыс. рублей;
2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;
2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;
2019 год - 31 470,705 тыс. рублей;
2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.
за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;
2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;
2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;
2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;
2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;
2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;
2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.
9. Методика оценки эффективности Программы
В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:
Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:
СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,
где:
СДЦ - степень достижения целей (решения задач);
СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,
N - количество показателей (индикаторов) Программы;
Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:
СДП = ЗФ / ЗП,
где:
ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,
ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)
или,
СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.
Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:
УФ = ФФ / ФП,
где:
УФ - уровень финансирования реализации Программы,
ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,
ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.
Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:
ЭМП = СДЦ x УФ
Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:
Вывод об эффективности реализации муниципальной программы
Критерии оценки эффективности ЭМП
Неэффективная
менее 0,5
Уровень эффективности удовлетворительный
0,5 - 0,79
Эффективная
0,8 - 1
Высокоэффективная
более 1
Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.
Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.
Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.
Приложение N 2
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ N 1 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Наименование Подпрограмм
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 1
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 1
МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва)
Цель Подпрограммы 1
Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский"
Задачи Подпрограммы 1
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1
1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).
2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).
4. Количество преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год (человек)
Сроки реализации Подпрограммы 1
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 96 653,717 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 720,25 тыс. рублей;
2015 год - 11 785,56 тыс. рублей
2016 год - 12 028,46 тыс. рублей;
2017 год - 13 114,189 тыс. рублей;
2018 год - 14 228,667 тыс. рублей;
2019 год - 14 653,825 тыс. рублей;
2020 год - 17 122,766 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 181,50 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 7 755,140 тыс. рублей.
в том числе по годам:
2014 год - 100,30 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 99,70 тыс. рублей;
2017 год - 1 424,110 тыс. рублей;
2018 год - 2 298,206 тыс. рублей;
2019 год - 1 932,524 тыс. рублей;
2020 год - 1 900,300 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 88 717,076 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 13 438,45 тыс. рублей;
2015 год - 11 785,56 тыс. рублей;
2016 год - 11 928,76 тыс. рублей;
2017 год - 11 690,079 тыс. рублей;
2018 год - 11 930,461 тыс. рублей;
2019 год - 12 721,301 тыс. рублей;
2020 год - 15 222,465 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.
2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.
3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.
4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1
Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.
Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 350 детей.
МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.
Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".
Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 1, описание основных
целей и задач Подпрограммы 1
1. Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".
Задачи Подпрограммы 1:
1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;
2. Выявления и поддержки одаренных детей;
3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров.
Решению задачи 1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры" способствует следующие мероприятия:
- укрепление материально-технической базы учреждений культуры дополнительного образования в Княжпогостском районе;
- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры дополнительного образования;
- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры дополнительного образования;
Решению задачи 2 "Выявления и поддержки одаренных детей" способствует следующее мероприятие:
- организация и проведение творческих мероприятий, нацеленных на выявление талантливых и одаренных детей;
- премирование талантливых и одаренных детей.
Решению задачи 3 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" способствует следующее мероприятие:
- развитие кадровых ресурсов организации дополнительного образования;
- осуществление работы по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающих программам в области искусств.
Достижение цели и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1
Сроки реализации Подпрограммы - 1: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
1. Выполнение противопожарных мероприятий.
2. Укрепление материально-технической базы.
3. Выполнение муниципального задания (ДШИ).
4. Премии одаренным детям.
5. Проведение текущих ремонтов.
6. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
7. Проведение капитальных ремонтов
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 1
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:
1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).
2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.
3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).
4. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент).
Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.
2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.
3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.
4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 96 653,717 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного Бюджета
2014
13 720,25
181,50
100,30
13 438,45
2015
11 785,56
0,00
0,00
11 785,56
2016
12 028,46
0,00
99,70
11 928,76
2017
13 114,189
0,00
1 424,110
11 690,079
2018
14 228,667
0,00
2 298,206
11 930,461
2019
14 653,825
0,00
1 932,524
12 721,301
2020
17 122,766
0,00
1 900,300
15 222,465
Всего
96 653,717
181,50
7 755,140
88 717,076
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1
Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 3
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 2 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА"
Название Подпрограммы
"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 2
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы
МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2
-
Цель Подпрограммы 2
Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению
Задачи Подпрограммы 2
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент).
2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц).
3. Численность зарегистрированных пользователей (человек).
4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент).
5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц)
Сроки реализации Подпрограммы 2
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 122 533,502 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 538,95 тыс. рублей;
2015 год - 14 441,90 тыс. рублей
2016 год - 14 523,14 тыс. рублей;
2017 год - 17 628,167 тыс. рублей;
2018 год - 18 410,150 тыс. рублей;
2019 год - 19 911,906 тыс. рублей;
2020 год - 22 079,289 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 445,239 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 45,69 тыс. рублей;
2015 год - 55,80 тыс. рублей;
2016 год - 150,50 тыс. рублей;
2017 год - 33,230 тыс. рублей;
2018 год - 79,641 тыс. рублей;
2019 год - 80,378 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 25 083,103 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 216,40 тыс. рублей;
2015 год - 158,70 тыс. рублей;
2016 год - 97,30 тыс. рублей;
2017 год - 3 668,670 тыс. рублей;
2018 год - 6 745,563 тыс. рублей;
2019 год - 6 440,172 тыс. рублей;
2020 год - 7 756,298 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 97 005,160 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 15 276,86 тыс. рублей;
2015 год - 14 227,40 тыс. рублей;
2016 год - 14 275,34 тыс. рублей;
2017 год - 13 926,267 тыс. рублей;
2018 год - 11 584,946 тыс. рублей;
2019 год - 13 391,356 тыс. рублей;
2020 год - 14 322,991 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.
2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.
4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.
5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2
В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.
Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 16.
Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.
Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.
В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.
Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.
Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.
Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 2, описание основных
целей и задач Подпрограммы 2
1. Основная цель Подпрограммы 2 - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 2:
1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек.
2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.
Решению задачи 1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" способствует следующие мероприятия:
- комплектование книжных и документных фондов;
- подписка на периодические издания;
- выполнение муниципального задания;
- проведение текущих ремонтов.
Решению задачи 2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" способствует следующие мероприятия:
- внедрение информационных технологий;
- функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;
- мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;
- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.
Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2
Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:
1. Комплектование книжных и документных фондов.
2. Подписка на периодические издания.
3. Внедрение информационных технологий в области библиотечного дела.
4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1).
5. Выполнение муниципального задания.
6. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
7. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.
8. Проведение текущих ремонтов.
9. Создание модельных библиотек.
5. Основные меры правового регулирования
направленные на достижение цели
и (или) конечных результатов Подпрограммы 2
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:
1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент);
2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц);
3. Численность зарегистрированных пользователей (человек);
4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент);
5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц).
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:
1. 1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.
2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.
4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.
5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах составляет 122 533,502 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
15 538,95
45,69
216,40
15 276,86
2015
14 441,90
55,80
158,70
14 227,40
2016
14 523,14
150,50
97,30
14 275,34
2017
17 628,167
33,230
3 668,670
13 926,267
2018
18 410,150
79,641
6 745,563
11 584,946
2019
19 911,906
80,378
6 440,172
13 391,356
2020
22 079,289
0,00
7 756,298
14 322,991
Всего
122 533,502
445,239
25 083,103
97 005,160
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 4
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 3 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"
Название программы
"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 3
МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3
-
Цель Подпрограммы 3
Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия
Задачи Подпрограммы 3
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).
2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения)..
3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).
4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).
5. Количество музейных экспонатов (единиц).
6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц)
Сроки реализации Подпрограммы 3
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 18 633,769 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;
2015 год - 1 926,18 тыс. рублей
2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;
2017 год - 2 640,046 тыс. рублей;
2018 год - 3 308,325 тыс. рублей;
2019 год - 3 252,670 тыс. рублей;
2020 год - 3 563,618 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 0,00 тыс. рублей;
2020 год - 0,00 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 4 491,561 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 0,00 тыс. рублей;
2017 год - 714,180 тыс. рублей;
2018 год - 1 115,835 тыс. рублей;
2019 год - 1 423,697 тыс. рублей;
2020 год - 1 237,849 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 14 142,208 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;
2015 год - 1 926,18 тыс. рублей
2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;
2017 год - 1 925,866 тыс. рублей;
2018 год - 2 192,490 тыс. рублей;
2019 год - 1 828,973 тыс. рублей;
2020 год - 2 325,769 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3
Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.
2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 к 2020 году.
3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.
4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.
5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5065 ед. к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3
Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.
В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает 5065 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 3436 ед., отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85% (16 182 чел. посетили выставки в музее и передвижные вне музея, участвовали в массовых мероприятиях, население района составило - 19013 чел.).
Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают более 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.
Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:
- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;
- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и фондового, технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.
- ощущается нехватка экспозиционно-выставочных площадей и помещений для хранения фондов.
Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 3, описание основных целей
и задач Подпрограммы 3
1. Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.
2. Задачи Подпрограммы 3:
1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.
2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.
Решению Задачи 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" способствует следующее мероприятие:
- создание электронных информационных ресурсов на предмет музейного фонда, что обеспечит предоставление на их основе качественных муниципальных услуг потребителям;
Решению задачи 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" способствует следующее мероприятие:
- формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;
- создание условий, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования;
- создание эффективной системы защиты музейных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3
Сроки реализации Программы 3: 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
Основные мероприятия Подпрограммы 3 являются:
1. Внедрение информационных технологий.
2. Выполнение муниципального задания.
3. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
5. Основные меры правового регулирования
направленные на достижение цели и (или)
конечных результатов Подпрограммы 3
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:
1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).
2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).
3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).
4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).
5. Количество музейных экспонатов (единиц).
6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц). Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:
1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.
2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году.
3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.
4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.
5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5025 ед. к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 18 633,769 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
В том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
1 914,83
0,00
0,00
1 914,83
2015
1 926,18
0,00
0,00
1 926,18
2016
2 028,10
0,00
0,00
2 028,10
2017
2 640,046
0,00
714,180
1 925,866
2018
3 308,325
0,00
1 115,835
2 192,490
2019
3 252,670
0,00
1 423,697
1 828,973
2020
3 563,618
0,00
1 237,849
2 325,769
Всего
18 633,769
0,00
4 491,561
14 142,208
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 5
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 4 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА
И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"
Название подпрограммы
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 4
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 4
МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК)
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4
Цель Подпрограммы 4
Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"
Задачи Подпрограммы 4
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материально-технической базы, оснащение культурно-досуговых учреждений
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
2. Количество клубных формирований (единиц).
3. Численность участников клубных формирований (единиц).
4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).
5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).
6. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент)
Сроки реализации Подпрограммы 4
2014 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 207 999,934 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 35 188,36 тыс. рублей;
2015 год - 21 433,80 тыс. рублей
2016 год - 23 221,71 тыс. рублей;
2017 год - 26 830,977 тыс. рублей;
2018 год - 28 595,838 тыс. рублей;
2019 год - 37 737,497 тыс. рублей;
2020 год - 34 991,752 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 3 830,245 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 0,00 тыс. рублей;
2015 год - 0,00 тыс. рублей;
2016 год - 100,00 тыс. рублей;
2017 год - 1 338,720 тыс. рублей;
2018 год - 1 088,381 тыс. рублей;
2019 год - 627,543 тыс. рублей;
2020 год - 675,601 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 36 950,107 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 9 465,10 тыс. рублей;
2015 год - 97,80 тыс. рублей;
2016 год - 290,10 тыс. рублей;
2017 год - 3 462,600 тыс. рублей;
2018 год - 7 972,827 тыс. рублей;
2019 год - 7 572,714 тыс. рублей;
2020 год - 8 088,966 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 167 219,582 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 25 723,26 тыс. рублей;
2015 год - 21 336,00 тыс. рублей;
2016 год - 22 831,61 тыс. рублей;
2017 год - 22 029,657 тыс. рублей;
2018 год - 19 534,630 тыс. рублей;
2019 год - 29 537,240 тыс. рублей;
2020 год - 26 227,185 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.
2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.
4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.
5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4
Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.
По состоянию на 1 января 2018 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.
Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 4, описание основных целей
и задач Подпрограммы 4
1. Основная цель Подпрограммы 4 - формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".
Задачи подпрограммы 4:
1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.
2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.
3. Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.
Решению задачи 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга" способствует следующее мероприятие:
- выполнение муниципального задания;
- проведение культурно-досуговых мероприятий;
- строительство учреждений отрасли культура.
- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий;
- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;
- проведение ремонтных работ;
Решению задачи 2 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" способствует следующее мероприятие:
- внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий;
- реализация малых проектов в сфере культуры;
- гранты в области культуры;
- реализация народных проектов в сфере культуры.
Решению задачи 3 "Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений" способствует следующее мероприятие:
- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
Достижение целей и решение задач Подпрограммы 4 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4
Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:
1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры).
2. Проведение культурно-досуговых мероприятий.
3. Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.
4. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий.
5. Малые проекты в сфере культуры.
6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.
7. Гранты в области культуры.
8. Проведение ремонтных работ.
9. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.
10. Реализация народного проекта в сфере культуры.
11. Строительство социокультурного центра в п. Чиньяворык.
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 4
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной
Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов
и показателей Подпрограммы 4
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:
1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).
2. Количество клубных формирований (единиц).
3. Численность участников клубных формирований (единиц).
4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).
5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).
Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.
2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.
3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.
4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.
5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 207 999,934 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2014
35 188,36
0,00
9 465,10
25 723,26
2015
21 433,80
0,00
97,80
21 336,00
2016
23 221,71
100,00
290,10
22 831,61
2017
26 830,977
1 338,720
3 462,600
22 029,657
2018
28 595,838
1 088,381
7 972,827
19 534,630
2019
37 737,497
627,543
7 572,714
29 537,240
2020
34 991,752
675,601
8 088,966
26 227,185
Всего
207 999,934
3 830,245
36 950,106
167 219,582
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4
Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 6
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ 7 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР"
Наименование Подпрограмм
"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7)
Ответственный исполнитель Подпрограммы 7
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
Соисполнители Подпрограммы 7
МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК")
Подпрограммы
-
Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7
-
Цель Подпрограммы 7
Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района
Задачи Подпрограммы 7
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России
Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).
2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент)
Сроки реализации Подпрограммы 7
2017 - 2020 годы
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7
На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 18 388,797 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 2 077,833 тыс. рублей;
2018 год - 5 742,111 тыс. рублей;
2019 год - 5 594,732 тыс. рублей;
2020 год - 4 974,121 тыс. рублей.
- за счет федеральных средств - 1 330,673 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 0,00 тыс. рублей;
2018 год - 0,00 тыс. рублей;
2019 год - 227,565 тыс. рублей;
2020 год - 1 103,108 тыс. рублей.
- за счет средств республиканского бюджета - 4 683,828 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2017 год - 397,380 тыс. рублей;
2018 год - 913,397 тыс. рублей;
2019 год - 2 214,798 тыс. рублей;
2020 год - 1 158,253 тыс. рублей.
- за счет средств муниципального бюджета - 12 374,296 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017 год - 1 680,453 тыс. рублей;
2018 год - 4 828,714 тыс. рублей;
2019 год - 3 152,369 тыс. рублей;
2020 год - 2 712,760 тыс. рублей
Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.
2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году
1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7
По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 15 клубных формирований. Количество участников составляет 231 человек.
Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Основными направлениями работы Учреждения являются:
- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;
- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;
- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;
- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";
- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";
- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;
- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;
- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере
реализации Подпрограммы 7, описание основных целей
и задач Подпрограммы 7
Основная цель Подпрограммы 7 - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.
Задачи Подпрограммы 7:
1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.
2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.
Решению задачи 1 "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" способствует следующие мероприятия:
- осуществляет мониторинг межнациональных отношений на территории Княжпогостского района;
- проведение работы по сохранению культурного наследия, народных традиций, фольклора, народных праздников, обрядов, календарных праздников, исследование местных фольклорных традиций.
Решению задачи 2 "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей" способствует следующее мероприятие:
- создание и организация работы национально-культурных объединений, студий, кружков любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, спортивно-оздоровительным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным различной направленности интересам;
- ведение гражданско-патриотической работы, проведение мероприятий по пропаганде культурного наследия, культуры с использованием историко-культурных ценностей муниципального района "Княжпогостский".
Достижение целей и решение задач Программы 7 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.
3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 7
Сроки реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.
4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7
Основными мероприятиями подпрограммы являются:
- выполнения муниципального задания.
5. Основные меры правового регулирования направленные
на достижение цели и (или) конечных результатов
Подпрограммы 7
Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", распоряжение Правительства РК от 15 апреля 2015 года N 133-р "Об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Коми на период до 2025 года".
6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 7
Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 7:
1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).
2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент).
Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить:
1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.
2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году.
7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7
Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2020 годах составляет 18 388,797 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.
Таблица 2
(тыс. рублей)
Годы
Всего
в том числе за счет средств
федерального бюджета
республиканского бюджета
местного бюджета
2017
2 077,833
0,00
397,380
1 680,453
2018
5 742,111
0,00
913,397
4 828,714
2019
5 594,732
227,565
2 214,798
3 152,369
2020
4 974,121
1 103,108
1 158,253
2 712,760
Всего
18 388,797
1 330,673
4 683,828
12 374,296
8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7
Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.
Приложение N 7
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ
КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
Очередной год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Всего
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
78 631,402
93 735,419
108 288,813
124 045,826
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
67 592,512
93 735,655
108 288,813
124 045,826
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"
956
0804
0550000
05.5.00.00000
600
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
МБУ "ЦХТО учреждений Княжпогостского района"
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,04
10 512,39
10 929,00
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
Подпрограмма 1
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Всего
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
МОА ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,45
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение противопожарных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510101
0511А00000
05.1.1А.S2150
600
2 800,00
68 200
95,46
125,900
27,120
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Субсидии на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1А.72150
600
0,00
0,00
0,00
63,400
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510102
05.1.1Б.00000
05.1.1.БS2150
600
133,43
109,20
99,70
0,00
10,00
0,00
37,310
Основное мероприятие 1.4.
Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0517215
05.1.1Б.72150
05.1.1.БS2150
600
100,30
0,00
99,70
0,00
0,00
0,00
149,241
Основное мероприятие 1.5.
Выполнение муниципального задания (ДШИ)
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510000
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
11 535,430
11 355,120
12 701,781
15 167,468
Основное мероприятие 1.6.
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
13,749
23,221
19,520
17,687
Основное мероприятие 1.7.
Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
1 360,710
2 298,206
1 932,524
1 751,059
Основное мероприятие 1.8.
Премии одаренным детям
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
0510105
350
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.9.
Проведение текущих ремонтов
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.10.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
15,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.11.
Проведение капитальных ремонтов
МАО ДО "ДШИ" г. Емва
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,000
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечного дела"
Всего
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
Основное мероприятий 2.1.
Комплектование книжных и документальных фондов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520201
0522А00000
0522АL5190
05.2.2А.S2690
600
81,30
88,40
38,70
38,700
6 971,557
0,00
72,610
Основное мероприятие 2.2.
Субсидия на поддержку отрасли культура
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
244,911
281,095
9,393
Основное мероприятие 2.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
6 726,646
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0525144
05.2.2А.51440
600
0,00
7,10
6,70
33,230
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0527245
0522А72450
05.2.2A.R5190
600
80,30
39,40
38,70
37,500
0,00
0,00
72,610
Основное мероприятие 2.6.
Подписка на периодические издания
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
Основное мероприятие 2.7.
Внедрение информационных технологий
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520203
600
272,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.8.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520204
0522В00000
05.2.2В.S2180
600
0,00
245,30
126,00
66,000
0,00
5,000
0,000
Основное мероприятие 2.9.
Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0527218
05.2.2В.72180
600
0,00
119,30
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Выполнение муниципального задания (ЦБС)
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0520205
05.2.2Д.00000
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
13 657,877
11 358,601
13 159,415
14 092,489
Основное мероприятие 2.11.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
0522ДS2690
05.2.2А.S5190
600
0,00
0,00
0,00
33,690
0,00
63,814
77,522
Основное мероприятие 2.12.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
0522ДS2690
05.2.2А.S5190
600
0,00
0,00
0,00
3 631,170
0,00
6 317,592
7 674,665
Основное мероприятие 2.13.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
08011
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
Основное мероприятие 2.14.
Мероприятие по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0525146
05.2.2Г.51460
600
45,69
48,70
43,80
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.15.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
0522Е51470
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.16.
Проведение текущих ремонтов
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,000
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.17.
Создание модельных муниципальных библиотек
МБУ "Княжпогостская МЦБС"
956
0801
05.2.2И.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение информационных технологий
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530301
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Выполнение муниципального задания (РИКМ)
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
0530302
05.3.3Б.00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
1 918,966
2 081,221
1 814,284
2 096,737
Основное мероприятие 3.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
6,900
11,269
14,381
12,504
Основное мероприятие 3.4.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
Основное мероприятие 3.5.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3БS285
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
Основное мероприятие 3.6.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
МБУ "Княжпогостский РИКМ"
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,00
0,00
216,528
Подпрограмма 4.
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Всего
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
Основное мероприятие 4.1.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
Основное мероприятие 4.2.
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540401
05.4.4А.00000
600
23 923,00
20 151,10
21 300,19
20 317,100
17 409,198
21 155,302
22 023,293
Основное мероприятие 4.3.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,662
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
36,937
75,821
70,306
76,751
Основное мероприятие 4.4.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,019
Основное мероприятие 4.5.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 104,000
7 506,378
6 960,297
7 598,578
Основное мероприятие 4.6.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,844
Основное мероприятие 4.7.
Проведение культурно-досуговых мероприятий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540402
0544Б00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,000
1 280,000
750,000
Основное мероприятие 4.8.
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4В.00000
600
250,00
368,47
100,00
720,380
0,00
0,00
289,543
Основное мероприятие 4.9.
Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547215
05.4.4В.R5580
600
250,00
97,80
0,00
101,600
0,00
0,00
289,543
Основное мероприятие 4.10.
Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0544В51470
05.4.4В.R5580
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
0,00
0,00
675,601
Основное мероприятие 4.11.
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.51470
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.12.
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов)
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.L4670
05.4.4В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
2 021,279
1 165,437
0,00
Основное мероприятие 4.13.
Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4В.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
54,338
0,00
Основное мероприятия 4.14.
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
78,20
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.15.
Малые проекты в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540405
05.4.4Д.00000
600
41,50
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.16.
Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547246
05.4.4Д.72460
600
212,40
0,00
290,10
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.17.
Проведение ремонтных работ
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540409
05.4.4И.00000
600
380,00
563,00
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.18.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.19.
Строительство учреждений культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
600
9 044,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.20.
Гранты в области культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
0540408
600
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.21.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,41
0,00
303,162
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.22.
Реализация народного проекта в сфере культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
33,300
0,00
33,667
271,589
Основное мероприятие 4.23.
Субсидия на реализацию народных проектов в сфере Культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
0,00
Основное мероприятие 4.24.
Строительство объектов культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4М.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
Основное мероприятие 4.25.
Субсидии на поддержку отрасли культуры
МАУ "Княжпогостский РДК"
956
0801
05.4.4НL5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
Подпрограмма 5.
Обеспечение условий для реализации программы
Всего
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
Основное мероприятие 5.1.
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
05.5.5А.S2690
1 226,38
1 190,11
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
100
1 219,88
1 190,11
3 722,49
3 748,625
4 406,469
4 907,388
6 239,665
200
6,50
0,00
569,43
456,145
484,300
498,807
689,900
800
-
-
-
1,300
-
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"
956
0804
0550502
1 567,80
1 717,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100
1 135,85
1 148,04
200
430,95
569,87
800
1,00
0,00
Подпрограмма 6
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Всего
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
МБУ "ЦХТО"
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
Основное мероприятие 6.1.
Выполнение муниципального задания (ЦХТО)
МБУ "ЦХТО"
956
0804
0560600
05.6.6А.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,90
11 195,820
18 559,559
8 713,719
20 742,897
Основное мероприятие 6.2.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,170
136,419
Основное мероприятие 6.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
Основное мероприятие 6.4.
Исполнение судебных решений
МБУ "ЦХТО"
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Развитие и сохранение национальных культур
Всего
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
Основное мероприятие 7.1.
Выполнение муниципального задания (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 657,443
1 736,225
2 043,555
2 378,623
Основное мероприятие 7.2.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3,653
9,227
11,286
11,254
Основное мероприятие 7.3.
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
1 117,270
1 114,064
Основное мероприятие 7.4.
Проведение ремонтных работ (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 970,493
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.5.
Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (ЦНК)
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.00000
05.8.8В.L4670
05.8.8В.S2150
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
2 422,621
422,621
2 000,000
44,189
Основное мероприятие 7.6.
Субсидия на укрепление материально технической базы
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44,189
Основное мероприятие 7.7.
Субсидия на укрепление материально технической базы
МАУ "КЦНК"
956
0801
05.8.8В.L4670
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
103,108
Основное мероприятие 7.8.
Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8И64590
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
Основное мероприятие 7.9.
Межбюджетные трансферты
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
05.8.8И64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
Основное мероприятие 7.10.
Создание виртуальных концертных залов
МАУ "Княжпогостский ЦНК"
956
0801
058А354530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,000
Приложение N 8
к Постановлению
администрации муниципального района
"Княжпогостский"
от 21 апреля 2020 г. N 354
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Источник финансирования
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс. руб.), годы
ГРБС
Рз, Пр
КЦСР
КВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
ИТОГО
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
16
Муниципальная программа
Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"
Всего
из них за счет средств:
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
77 370,622
63 007,855
67 023,213
78 631,402
93 735,419
108 288,813
124 045,826
612 103,150
местного бюджета
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
67 361,632
62 695,555
66 285,613
67 592,512
73 521,569
74 882,622
88 620,051
500 959,553
республиканского бюджета Республики Коми
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
9 781,800
256,500
487,100
9 666,940
19 045,828
32 470,705
33 647,066
105 355,939
федерального бюджета
956
0700
0800
05.0.00.00000
600
227,190
55,800
250,500
1 371,950
1 168,022
935,486
1 778,709
5 787,657
Подпрограмма 1
"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"
Всего
из них за счет средств:
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 720,25
11 785,56
12 028,46
13 114,189
14 228,667
14 653,825
17 122,766
96 653,717
местного бюджета
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
13 438,45
11 785,56
11 928,76
11 690,079
11 930,461
12 721,301
15 222,465
88 717,076
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0510000000
05.1.1В.S2700
600
100,30
0,00
99,70
1 424,110
2 298,206
1 932,524
1 900,300
7 755,140
федерального бюджета
956
0703
0510000
05.1.00.00000
600
181,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,500
Основное мероприятие 1.1.
Выполнение противопожарных мероприятий
Всего,
из них за счет средств:
956
0703
0510000
05.1.1А.00000
600
2 800,00
68,20
95,46
189,300
27,120
0,00
0,00
3 180,080
местного бюджета
956
0703
0510101
0511А00000
05.1.1А.S2150
600
2 800,00
68,20
95,46
125,900
27,120
0,00
0,00
3 116,680
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0511А72150
05.1.1А.S2150
600
0,00
0,00
0,00
63,400
0,00
0,00
0,00
63,400
федерального бюджета
956
0703
0510000
05.1.1А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2.
Укрепление материально-технической базы
Всего
956
0703
0510000
05.1.1Б.00000
600
415,23
109,20
199,40
0,00
10,000
0,00
186,551
920,381
местного бюджета
956
0703
0510102
05.1.1Б.00000
05.1.1Б.S2150
600
133,43
109,20
99,70
0,00
10,000
0,00
37,310
389,640
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0517215
05.1.1Б.72150
05.1.1Б.S2150
600
100,30
0,00
99,70
0,00
0,00
0,00
149,241
349,241
федерального бюджета
956
0703
0515014
600
181,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
181,500
Основное мероприятие 1.3.
Выполнение муниципального задания (ДШИ)
Всего
956
0703
0510000
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
12 909,889
13 676,547
14 653,825
16 936,214
91 891,955
местного бюджета
956
0703
0510103
05.1.1В.00000
600
10 505,02
11 593,16
11 617,30
11 535,430
11 355,120
12 701,781
15 167,468
84 475,279
местного бюджета
956
0703
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
13,749
23,221
19,520
17,687
74,177
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
0511В72700
05.1.1В.S2700
600
0,00
0,00
0,00
1 360,710
2 298,206
1 932,524
1 751,059
7 342,499
федерального бюджета
956
0703
05100000
05.1.1В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.4.
Премии одаренным детям
Всего
956
0703
0510000
300
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
местный бюджет
956
0703
0510105
300
0,00
15,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
0510000
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
0510000
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.5.
Проведение текущих ремонтов
Всего
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
116,300
местного бюджета
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
116,30
0,00
0,00
0,00
0,00
116,300
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.6.
Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования
Всего
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
15,000
15,000
0,00
0,00
30,000
местного бюджета
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
15,000
15,000
0,00
0,00
30,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.7.
Проведение капитальных ремонтов
Всего
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,000
местного бюджета
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
500,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0703
05.1.1Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие библиотечного дела"
Всего,
из них за счет:
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 538,95
14 441,90
14 523,14
17 628,167
18 410,150
19 911,906
22 079,289
122 53,502
местного бюджета
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
15 276,86
14 227,40
14 275,34
13 926,267
11 584,946
13 391,356
14 322,991
97 005,160
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
216,40
158,70
97,30
3 668,670
6 745,563
6 440,172
7 756,298
25 083,103
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.00.00000
600
45,69
55,80
150,50
33,230
79,641
80,378
0,00
445,239
Основное мероприятие 2.1.
Комплектование книжных и документных фондов
Всего,
из них за счет средств:
956
0801
0520000
0522А00000
05.2.2А.L5190
600
161,60
134,90
84,10
109,430
116,900
151,219
145,220
903,369
местного бюджета
956
0801
0520201
0522А00000
05.2.2А.L5190
600
81,30
88,40
38,70
38,700
73,600
72,580
72,610
465,890
республиканского бюджета
956
0801
0527245
0522АR5190
05.2.2А.L5190
600
80,30
39,40
38,70
37,500
36,800
72,580
72,610
377,890
федерального бюджета
956
0801
0525144
0522АR5190
05.2.2А.L5190
600
0,00
7,10
6,70
33,230
6,500
6,058
0,00
59,588
Основное мероприятие 2.2.
Подписка на периодические издания
Всего,
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
1 059,992
местного бюджета
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
230,00
230,00
230,00
130,000
79,992
80,000
80,000
1 059,992
республиканского бюджета
956
0801
0520202
05.2.2Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.2Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.3.
Внедрение информационных технологий
Всего
из них за счет
956
0801
0520203
600
272,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
272,000
местного бюджета
956
0801
0520203
600
136,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,100
республиканского бюджета
956
0801
0527215
600
136,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
136,100
федерального бюджета
956
0801
0520000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.4.
Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2В.00000
600
0,00
245,30
184,60
66,00
0,00
5,000
0,000
500,900
местного бюджета
956
0801
0520204
0522В00000
05.2.2В.S2180
600
0,00
126,00
126,00
66,000
0,00
5,000
0,000
323,000
республиканского бюджета
956
0801
0527218
05.2.2В.72180
600
0,00
119,30
58,60
0,00
0,00
0,00
0,00
177,900
федерального бюджета
956
0801
0520000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.5.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
0522Д00000
05.2.2А.S2180
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
17 322,737
18 085,247
19 540,821
21 844,676
119 171,581
местного бюджета
956
0801
0520205
05.2.2Д.00000
600
14 829,46
13 783,00
13 765,64
13 657,877
11 358,601
13 159,415
14 092,489
94 646,482
местного бюджета
956
0801
0522ДS2690
05.2.2А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
33,690
67,266
63,814
77,522
242,292
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
0522Д72690
05.1.1А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 631,170
6 659,380
6 317,592
7 674,665
24 282,807
федерального бюджета
956
0801
0520000
05.2.2Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.6.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
4,990
местного бюджета
956
0801
05.2.2Д.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,990
0,00
4,990
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0522Д00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.7.
Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0520000
05.2.2Г.00000
600
45,69
48,70
43,80
0,00
78,011
129,876
9,393
355,470
местного бюджета
956
0801
0520000
0522Г0000
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
5,487
5,556
0,370
11,413
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0520000
0522Г0000
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
49,383
50,000
9,023
108,406
федерального бюджета
956
0801
0525146
0522Г51460
05.2.2А.L5190
600
45,69
48,70
43,80
0,00
23,141
74,320
0,00
235,651
Основное мероприятие 2.8.
Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
Всего
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
0,00
150,00
местного бюджета
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2Е.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0522Е51470
05.2.2А.L5190
600
0,00
0,00
100,00
0,00
50,000
0,00
0,00
150,000
Основное мероприятие 2.9.
Проведение текущих ремонтов
Всего
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,000
местного бюджета
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
115,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2Ж.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2.10.
Создание модельных библиотек
Всего
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местного бюджета
956
0801
05.2.2И.S2150
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.2.2И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3
"Развитие музейного дела"
Всего
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
2 640,046
3 308,325
3 252,670
3 563,618
18 633,769
местного бюджета
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
1 914,83
1 926,18
2 028,10
1 925,866
2 192,490
1 828,973
2 325,769
14 142,208
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
4 491,561
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1.
Внедрение информационных технологий
Всего
из них за счет средств
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
55,800
местного бюджета
956
0801
0530301
05.3.3А.00000
600
18,60
18,60
18,60
0,00
0,00
0,00
0,00
55,800
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.3А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2.
Выполнение муниципального задания
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0530000
05.3.3Б.00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
2 640,046
3 208,325
3 252,362
3 347,090
18 195,833
местного бюджета
956
0801
0530302
0533Б00000
600
1 896,23
1 907,58
1 944,20
1 918,966
2 081,221
1 814,284
2 096,737
13 659,218
местного бюджета
956
0801
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
6,900
11,269
14,381
12,504
45,054
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0530000
0533Б72690
05.3.3Б.S2690
600
0,00
0,00
0,00
714,180
1 115,835
1 423,697
1 237,849
4 491,561
федерального бюджета
956
0801
0530000
05.3.3Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.3.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.33Б.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
0,308
местного бюджета
956
0801
05.33Б.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,308
0,00
0,308
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0533Б00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0533Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.4.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
Всего
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,000
0,00
216,528
381,828
местного бюджета
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
65,30
0,00
100,000
0,00
216,528
381,828
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.3.3В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 4
"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
35 188,36
21 433,80
23 221,71
26 830,977
28 595,838
37 737,497
34 991,752
207 999,934
местные бюджеты
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
25 723,26
21 336,00
22 831,61
22 029,657
19 534,630
29 537,240
26 227,185
167 219,581
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
9 465,10
97,80
290,10
3 462,600
7 972,827
7 572,714
8 088,966
36 950,107
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.00.00000
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
1 088,381
627,543
675,601
3 830,245
Основное мероприятие 4.1.
Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
31,826
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2850
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31,826
0,00
31,826
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2.
Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4А.00000
600
23 923,00
19 880,43
21 300,19
23 458,037
24 991,397
28 185,905
30 661,147
172 400,106
местного бюджета
956
0801
0540401
05.4.4А.00000
600
23 923,00
19 880,43
21 300,19
20 317,100
17 409,198
21 155,302
22 023,293
146 008,513
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860,662
860,662
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
36,937
75,821
70,306
76,751
259,815
местного бюджета
956
0801
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,019
1,019
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
0544А72690
05.4.4А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3 104,000
7 506,378
6 960,297
7 598,578
25 169,253
Республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
0544А72690
05.4.4А.S2690
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,844
100,844
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3.
Проведение культурно-досуговых мероприятий
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,00
1 280,000
750,000
4 421,000
местного бюджета
956
0801
0540402
05.4.4Б.00000
600
600,00
351,00
600,00
300,000
540,00
1 280,000
750,000
4 421,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4.
Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ
Всего
956
0801
0540000
05.4.4В.00000
600
500,00
466,27
100,00
2 160,70
2 021,279
1 219,775
1 254,688
7 722,712
местного бюджета
956
0801
0540403
0544В00000
0544ВL5580
0544ВL4670
05.4.4В.S2150
600
250,00
368,47
0,00
720,380
466,449
279,815
289,543
2 374,657
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
0544ВR5580
0544ВL5580
0544ВL4670
05.4.4В.S2150
600
250,00
97,80
0,00
101,600
466,449
312,417
289,543
1 517,809
федерального бюджета
956
0801
0544В51470
0544ВR5580
0544ВL5580
05.4.4В.L4670
600
0,00
0,00
100,00
1 338,720
1 088,381
627,543
675,601
3 830,245
Основное мероприятие 4.5.
Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
78,20
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
262,300
местного бюджета
956
0801
0540404
05.4.4Г.00000
600
39,10
164,10
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
223,200
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
05.4.4Г.00000
600
39,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39,100
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Г.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.6.
Малые проекты в сфере культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4Д.00000
600
253,90
0,00
440,10
0,00
0,00
0,00
0,00
694,000
местного бюджета
956
0801
0540405
05.4.4Д.00000
600
41,50
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
191,500
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547246
05.4.4Д.72460
600
212,40
0,00
290,10
0,00
0,00
0,00
0,00
502,500
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4Д.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.7.
Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности
всего
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,000
местного бюджета
956
0801
0540000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547215
600
400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
400,000
федерального бюджета
956
0801
0540000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.8.
Гранты в области культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540408
300
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,000
местного бюджета
956
0801
0540408
300
9,00
9,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540408
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540408
300
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.9.
Проведение ремонтных работ
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
380,00
563,000
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
3 004,940
местного бюджета
956
0801
0540409
05.4.4И.00000
600
380,00
563,000
700,00
621,940
740,00
0,00
0,00
3 004,940
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4И.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.10.
Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий
всего
из них за счет средств
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,42
0,00
303,162
0,00
0,00
364,582
местного бюджета
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
61,42
0,00
303,162
0,00
0,00
364,582
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.4.4К.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.11.
Реализация народного проекта в сфере культуры
всего
из них за счет средств
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
290,300
0,00
333,667
271,589
895,556
местного бюджета
956
0801
0544Л00000
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
33,300
0,00
33,667
271,589
338,556
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0544Л00000
05.4.4Л.S2460
600
0,00
0,00
0,00
257,000
0,00
300,00
0,00
557,000
федерального бюджета
956
0801
05.4.4Л.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.12.
Строительство учреждений культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
500
600
9 044,26
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
17 684,911
местного бюджета
956
0801
0540407
05.4.4М.00000
500
600
480,66
0,00
0,00
0,00
0,00
6 686,324
1 954,327
9 121,311
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0547216
05.4.4М.00000
500
8 563,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8 563,600
федерального бюджета
956
0801
0540000
05.4.4М.00000
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.13.
Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05 4 4Н L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
местного бюджета
956
0801
05 4 4Н00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 4 4Н00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
100,00
федерального бюджета
956
0801
05 4 4Н L5190
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Обеспечение для условий реализации программы
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
31426,709
местного бюджета
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
2 794,18
2 908,02
4 291,91
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
31 426,709
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
0550000
05.5.00.00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5. 1.
Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0550501
05.5.00.00000
000
1 226,38
1 190,11
4 291,92
4 204,770
4 890,769
5 407,495
6 929,565
28 141,009
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
100
1 219,88
1 190,11
3 722,49
3 748,625
4 406,469
4 907,388
6 239,665
25 434,627
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
200
6,50
0,00
569,43
456,145
484,300
498,807
689,900
2 705,082
местного бюджета
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
800
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,300
0,00
1,300
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550501
05.5.5А.00000
05.5.5А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений
всего
из них за счет средств:
956
0804
0550502
000
1 567,80
1 717,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 285,710
местного бюджета
956
0804
0550502
100
1 135,85
1 148,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 283,890
местного бюджета
956
0804
0550502
200
430,95
569,87
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,820
местного бюджета
956
0804
0550502
800
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,000
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0550502
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
0550502
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6
"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
12 135,420
18 559,559
21 730,689
34 384,716
116 466,420
местного бюджета
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
12 135,420
18 559,559
8 843,889
20 879,316
91 074,520
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
26 392,200
федерального бюджета
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6.1.
Выполнение муниципального задания (ЦХТО)
Всего
из них за счет средств:
956
0804
0560000
05.6.00.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
11 195,820
18 559,559
21 730,689
34 384,716
115 527,120
местного бюджета
956
0804
0560601
05.6.6А.00000
600
8 214,046
10 512,39
10 929,900
11 195,820
18 559,559
8 713,719
20 742,897
88 868,331
местного бюджета
956
0804
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
130,170
136,419
266,589
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
0560000
05.6.6А.S2690
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
12 886,800
13 505,400
26 392,200
федерального бюджета
956
0804
0560000
05.6.6А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 6.2.
Исполнение судебных решений
Всего
из них за счет средств
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
939,600
местного бюджета
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
939,600
0,00
0,00
0,00
939,600
республиканского бюджета Республики Коми
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0804
05.6.6Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7.
Развитие и сохранение национальных культур
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 077,833
5 742,111
5 594,732
4 974,121
18 388,797
местного бюджета
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 680,453
4 828,714
3 152,369
2 712,760
12 374,296
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
2 214,798
1 158,253
4 683,828
федерального бюджета
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,565
1 103,108
1 330,673
Основное мероприятие 7.1.
Выполнение муниципального задания (КЦНК)
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.00.00000
600
0,00
0,00
0,00
2 058,476
2 658,849
3 172,111
3 503,941
11 393,377
местного бюджета
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
1 657,443
1 736,225
2 043,555
2 378,623
7 815,846
местного бюджета
956
0801
05.8.8A.S2690
600
0,00
0,00
0,00
3,653
9,227
11,286
11,254
35,420
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
0588А00000
05.8.8A.S2690
600
0,00
0,00
0,00
397,380
913,397
1 117,270
1 114,064
3 542,111
федерального бюджета
956
0801
05.8.8А.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.2.
Проведение ремонтных работ (ЦНК)
Всего
из них за счет средств:
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
19,357
1 970,493
0,00
0,00
1 989,850
местного бюджета
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
19,357
1 970,493
0,00
0,00
1 989,850
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05.8.8Б.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.3.
Укрепление материально-технической базы (ЦНК)
Всего
из них за счет средств
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
2 422,621
191,486
3 726,876
местного бюджета
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
1 112,769
1 097,528
44,189
2 254,486
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 097,528
44,189
1 141,717
федерального бюджета
956
0801
05.8.8В.00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
227,565
103,108
330,673
Основное мероприятие 7.4.
Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"
Всего
из них за счет средств
956
0801
05 8 8И 64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
278,694
местного бюджета
956
0801
05 8 8И 64590
500
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
278,694
278,694
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 8 8И 00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05 8 8И 00000
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.5.
Создание виртуальных концертных залов
Всего
из них за счет средств
956
0801
05 8 А3 54530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,000
1 000,000
местного бюджета
956
0801
05 8 А3 00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканского бюджета Республики Коми
956
0801
05 8 А3 00000
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федерального бюджета
956
0801
05 8 А3 54530
600
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 000,00
1 000,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 21.04.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: