Основная информация

Дата опубликования: 21 апреля 2020г.
Номер документа: RU11002205202000051
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Коми
Принявший орган: Администрация МО МР Княжпогостский
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Утратило силу постановлением администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29.07.2020 № 520

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 апреля 2020 года N 354

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" ОТ 29 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1203 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ "КУЛЬТУРА" В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"

Во исполнение решения Совета муниципального района "Княжпогостский" от 05.03.2020 N 68 "О внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального района "Княжпогостский" от 18.12.2019 N 52 "О бюджете муниципального района "Княжпогостский" на 2020 год и плановый период 2021 - 2022 годов" постановляю:

1. Внести в постановление администрации муниципального района "Княжпогостский" от 29 декабря 2014 г. N 1203 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе" (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. Приложения к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский" М.В.Ховрина.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Глава муниципального района

"Княжпогостский" -

руководитель администрации

А.НЕМЧИНОВ

Приложение N 1

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ОТРАСЛИ

"КУЛЬТУРА В КНЯЖПОГОСТСКОМ РАЙОНЕ"

Ответственный исполнитель Программы

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - Программа)

Соисполнители Программы

МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва, МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" г. Емва, МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей", МБУ "Княжпогостская межпоселенческая библиотечная система", МБУ "ЦХТО", МАУ "Княжпогостский центр национальный культур"

Подпрограммы Программы

1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);

2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);

3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);

4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);

5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);

6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).

7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)

Программно-целевые инструменты Программы

-

Цель Программы

Развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию

Задачи Программы

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".

2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению

3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия

4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".

5. Обеспечение для условий реализации программы.

6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.

7. Развитие и сохранение национальных культур

Целевые индикаторы и показатели Программы

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент).

2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года (процент).

3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) (процент).

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей (процент).

5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда (процент).

7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц на 10 тыс. населения)

Сроки реализации Программы

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Программы

На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;

2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;

2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;

2017 год - 78 631,402 тыс. рублей.

2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;

2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;

2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.

за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 227,190 тыс. рублей;

2015 год - 55,800 тыс. рублей;

2016 год - 250,500 тыс. рублей;

2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;

2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;

2019 год - 935,486 тыс. рублей;

2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 781,80 тыс. рублей;

2015 год - 256,500 тыс. рублей;

2016 год - 487,100 тыс. рублей;

2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;

2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;

2019 год - 32 470,705 тыс. рублей;

2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.

за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;

2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;

2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;

2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;

2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;

2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;

2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.

за счет внебюджетных средств, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 2 500,00 тыс. рублей;

2018 год - 24 500,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Программы

1. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры до 63% к 2020 году.

2. Рост посещений учреждений культуры населением Княжпогостского района к уровню 2012 года.

3. Уровень удовлетворенности граждан муниципального района "Княжпогостский" качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры (от общего числа опрошенных) до 90% к 2020 году.

4. Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от общего числа детей до 11% к 2020 году.

5. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 посещений до 2020 года.

6. Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда до 49% к 2020 году.

7. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек до 37 выставок на 10 тыс. человек к 2020 году

1. Характеристика текущего состояния соответствующей

сферы социально-экономического развития

муниципального образования

По состоянию на 1 января 2019 г. сеть учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский" насчитывает 30 единицы, в том числе: 10 культурно-досуговых учреждений, 1 Центр национальных культур, 16 библиотек, 1 музей с 1 филиалом, 1 Детская школа искусств. Численность лиц, работающих в отрасли, составляет более 200 человек. На территории МР "Княжпогостский" действует 1 центр хозяйственно-технического обеспечения.

Значительное количество учреждений культуры расположено в сельской местности - 17, в том числе 10 библиотек и 7 культурно-досуговых учреждений. На сегодняшний день удовлетворенность населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры (качеством культурного обслуживания) определяется общественным мнением населения посредством опроса.

В 2018 году значительно повысился процент удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг и составил - 93%, в 2017 году этот показатель составлял - 88%.

Второй показатель, который определяет работу учреждений культуры - это количество населения, участвующего в культурных мероприятиях. Сегодня культурно-досуговым обслуживанием охвачено 99% населения Княжпогостского района. Этот показатель рассчитывается из количества посещений платных мероприятий, организованных учреждениями культуры.

В районе работают 138 клубных формирований, в них занимается 1838 человек, в том числе в 59 детских формированиях занимается 678 человек, что составляет - 8% от общего количества населения.

Решение вопросов сохранения и возрождения традиционных форм культуры населения Княжпогостского района, поддержка развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности являются важнейшими задачами Программы.

В районе в целом созданы условия для создания единой библиотечной информационной среды, которая открывает населению возможность свободного получения информации. Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.

Организация дополнительного образования детей "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва) осуществляет обучение детей по предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.

Проведена большая работа по увеличению количества обучающихся в МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва. Здесь обучается более 350 детей. В целях решения задач Подпрограммы 1 необходимо обновление музыкальных инструментов, оснащение учреждения современными техническими средствами обучения, компьютерной техникой для обучения детей предпрофессиональным образованием в рамках культуры и искусства.

Музеи муниципального значения - муниципальное бюджетное учреждение "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" г. Емва (далее - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей") и филиал "Музей им. Питирима Сорокина в с. Туръя" МБУ "Княжпогостский РИКМ". Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85%.

В районе имеются народные промыслы: резьба и роспись по дереву, художественная обработка бересты, плетение (лоза, корень), ткачество, узорное вязание, кружевоплетение, обработка глины, вышивка.

На территории МР "Княжпогостский" для технического обслуживания учреждений культуры действует Муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения учреждений Княжпогостского района".

Материально-техническое оснащение сельских учреждений культуры отстает от современных требований и остро нуждается в укреплении и совершенствовании. В то же время, наполняемость залов при проведении мероприятий, во многом зависит от комфортности и дизайна помещений, новизны и яркости сценического оформления, качества звуко- и светооборудования, современной системы безопасности.

Необходимость решения указанных в настоящей Программе задач вытекает из закрепленной в Конституции Российской Федерации и действующем законодательстве обязательности предоставления за счет районного бюджета услуг по организации обслуживания населения муниципальными учреждениями культуры. При этом решение этих задач должно идти с использованием программно-целевого метода, то есть путем реализации отдельной, специализированной программы, что обеспечит больший уровень эффективности использования бюджетных ресурсов и лучшую связь их объемов с достижением планируемых результатов.

Программа направлена на решение важнейших задач, соответствующих целям социально-экономического развития муниципального района "Княжпогостский":

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".

2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению

3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия

4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"

5. Обеспечение для условий реализации программы.

6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.

7. Развитие и сохранение национальных культур.

2. Приоритеты и цели реализуемой муниципальной политики

в сфере "Культура" социально-экономического развития,

описание основных целей и задач муниципальной программы.

Прогноз развития соответствующей сферы

социально-экономического развития

муниципального образования

Приоритет Программы - развитие инфраструктуры отрасли "Культура" в муниципальном районе "Княжпогостский", соответствующей потребностям современного общества.

Основная цель программы - развитие культурного потенциала жителей Княжпогостского района, как духовно-нравственного основания для формирования гармоничного развитой личности, единства социокультурного пространства и приобщение граждан к культурному и природному наследию.

Достижение цели Программы обеспечивается путем решения следующих задач:

1. Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".

2. Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению.

3. Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

4. Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"

5. Обеспечение для условий реализации программы.

6. Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений.

7. Развитие и сохранение национальных культур.

Программный метод решения проблемы развития культуры позволит реализовать конкретные культурные проекты и достичь запланированного уровня удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг в сфере культуры, а также будет способствовать максимальному эффективному использованию средств районного бюджета муниципального района "Княжпогостский", направленных на реализацию муниципальной политики в области культуры.

Реализация Программы будет способствовать повышению уровня нравственно-эстетического и духовного развития населения, сохранению преемственности и обеспечению условий долгосрочного развития культурных традиций Княжпогостского района, расширению спектра информационно-образовательных, культурно-просветительских, интеллектуально-досуговых услуг, предоставляемых населению, повышению их качества, комфортности предоставления, уровня соответствия запросам пользователей и их доступность для всех слоев населения, дальнейшее развитие самодеятельного и любительского художественного творчества.

Программа представляет собой комплекс взаимоувязанных по ресурсам и срокам мероприятий, охватывающих вопросы развития инфраструктуры, подготовки кадров.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы определены исходя из необходимости достижения цели и решения задач Программы и сгруппированы по 7 Подпрограммам.

Перечень основных мероприятий Программы с указанием сроков их реализации, объемов финансирования по годам, ожидаемых результатов и связи с показателями Программы и Подпрограмм представлен в таблице 2 приложения 1 к Программе.

5. Основные меры правового регулирования в сфере

"Культура" направленные на достижение цели

и (или) конечных результатов Программы

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Налоговые льготы по налогу на имущество учреждений и налоговые льготы по транспортному налогу (в соответствии со статьями 6, 8 Закона Республики Коми от 10 ноября 2005 г. N 113-РЗ "О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах").

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Программы

Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в снижении рисков увеличения бюджетных расходов, на восстановление разрушенных и разрушающихся объектов культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", утрачиваемых вследствие не принятых своевременно мер по их ремонту и реконструкции.

Экономическая эффективность Программы будет выражаться в улучшении финансово-экономических показателей деятельности муниципальных учреждений культуры в муниципальном районе "Княжпогостский", в повышении качества предоставляемых указанными учреждениями услуг и, как следствие, в увеличении прибыли от приносящей доход деятельности учреждений.

7. Перечень и краткое описание подпрограмм

Масштаб задач Программы предусматривает выделение семи Подпрограмм:

1. "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1);

2. "Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2);

3. "Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3);

4. "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4);

5. "Обеспечение условий для реализации муниципальной программы "Развитие отрасли "Культура в Княжпогостском районе" (далее - Подпрограмма 5);

6. "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" (далее - Подпрограмма 6).

7. "Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7) (введена с 1 января 2017 г.)

Каждая из подпрограмм предусматривает межведомственную координацию.

Целью Подпрограммы 1 "Развитие учреждений культуры дополнительного образования" является:

- Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

2. Выявления и поддержки одаренных детей;

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 1 - МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва.

Целью Подпрограммы 2 "Развитие библиотечного дела" является:

- организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;

2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 2 - МБУ "Княжпогостская межпоселенческая центральная библиотечная система".

Целью Подпрограммы 3 "Развитие музейного дела" является:

- обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.

2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 3 - МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей".

Целью Подпрограммы 4 "Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" является:

- формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.

2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3. Модернизация материальной технической - базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 4 - МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры".

Целью Подпрограммы 5 "Обеспечение условий для реализации Программы" является:

- обеспечение реализации подпрограмм, основных мероприятий Программы в соответствии с установленными сроками.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на региональном уровне.

2. Обеспечение управления реализацией мероприятий Программы на муниципальном уровне.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 5 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Цель Подпрограммы 6 "Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений" является:

- хозяйственно-техническое обслуживание учреждений культуры.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Техническое обслуживание, эксплуатация и содержание зданий.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 6 - отдел культуры и спорта муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 6 - муниципальное бюджетное учреждение "Центр хозяйственно-технического обеспечения" учреждений Княжпогостского района.

Цель Подпрограммы 7 "Развитие и сохранение национальных культур" является:

- удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Данная Подпрограмма направлена на решение следующих задач:

1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.

2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7 - отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский".

Соисполнитель Подпрограммы 7 - муниципальное автономное учреждение "Княжпогостский центр национальных культур".

8. Ресурсное обеспечение Программы

На реализацию мероприятий Программы на 2014 - 2020 годы потребуется 612 103,150 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 77 370,622 тыс. рублей;

2015 год - 63 007,855 тыс. рублей;

2016 год - 67 023,213 тыс. рублей;

2017 год - 78 631,402 тыс. рублей;

2018 год - 93 735,419 тыс. рублей;

2019 год - 108 288,813 тыс. рублей;

2020 год - 124 045,826 тыс. рублей.

за счет федеральных средств - 5 787,657 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 227,190 тыс. рублей;

2015 год - 55,800 тыс. рублей;

2016 год - 250,500 тыс. рублей;

2017 год - 1 371,950 тыс. рублей;

2018 год - 1 168,022 тыс. рублей;

2019 год - 935,486 тыс. рублей;

2020 год - 1 778,709 тыс. рублей.

за счет средств республиканского бюджета - 105 355,939 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 781,800 тыс. рублей;

2015 год - 256,500 тыс. рублей;

2016 год - 487,100 тыс. рублей;

2017 год - 9 666,940 тыс. рублей;

2018 год - 19 045,828 тыс. рублей;

2019 год - 31 470,705 тыс. рублей;

2020 год - 33 647,066 тыс. рублей.

за счет средств муниципального бюджета - 500 959,554 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 67 361,632 тыс. рублей;

2015 год - 62 695,555 тыс. рублей;

2016 год - 66 285,613 тыс. рублей;

2017 год - 67 592,512 тыс. рублей;

2018 год - 73 521,569 тыс. рублей;

2019 год - 74 882,622 тыс. рублей;

2020 год - 88 620,051 тыс. рублей.

9. Методика оценки эффективности Программы

В целях организации оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной программы может быть использована следующая методика:

Оценка степени достижения целей и решения задач программы определяться путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей (индикаторов) Программы и их плановых значений по формуле:

СДЦ = (СДП1 + СДП2 + СДПN) / N,

где:

СДЦ - степень достижения целей (решения задач);

СДП - степень достижения показателя (индикатора) Программы,

N - количество показателей (индикаторов) Программы;

Степень достижения показателя (индикатора) Программы может рассчитываться по формуле:

СДП = ЗФ / ЗП,

где:

ЗФ - фактическое значение показателя (индикатора) Программы,

ЗП - плановое значение показателя (индикатора) Программы (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является рост значений)

или,

СДП = ЗП / ЗФ (для показателей (индикаторов), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета муниципального образования может определяться путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования Программы по формуле:

УФ = ФФ / ФП,

где:

УФ - уровень финансирования реализации Программы,

ФФ - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию Программы,

ФП - плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации Программы (Подпрограммы) может рассчитываться по следующей формуле:

ЭМП = СДЦ x УФ

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы может определяться на основании следующих критериев:

Вывод об эффективности реализации муниципальной программы

Критерии оценки эффективности ЭМП

Неэффективная

менее 0,5

Уровень эффективности удовлетворительный

0,5 - 0,79

Эффективная

0,8 - 1

Высокоэффективная

более 1

Инструментами контроля эффективности и результативности Программы являются ежегодные отчеты, мониторинг промежуточных показателей.

Контроль за реализацией Программы осуществляет отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский" (далее - отдел культуры), являющейся заказчиком Программы.

Отдел культуры организуют реализацию мероприятий, осуществляет мониторинг хода реализации Программы и формирует в установленном порядке сводный отчет о реализации Программы.

Приложение N 2

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ N 1 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ"

Наименование Подпрограмм

"Развитие учреждений культуры дополнительного образования" (далее - Подпрограмма 1)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Соисполнители Подпрограммы 1

МАО ДО "Детская школа искусств" г. Емва (далее - МАО ДО "ДШИ" г. Емва)

Цель Подпрограммы 1

Обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский"

Задачи Подпрограммы 1

1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

2. Выявления и поддержки одаренных детей;

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1

1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).

2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.

3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).

4. Количество преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год (человек)

Сроки реализации Подпрограммы 1

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 96 653,717 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 13 720,25 тыс. рублей;

2015 год - 11 785,56 тыс. рублей

2016 год - 12 028,46 тыс. рублей;

2017 год - 13 114,189 тыс. рублей;

2018 год - 14 228,667 тыс. рублей;

2019 год - 14 653,825 тыс. рублей;

2020 год - 17 122,766 тыс. рублей.

- за счет федеральных средств - 181,50 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 181,50 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета - 7 755,140 тыс. рублей.

в том числе по годам:

2014 год - 100,30 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 99,70 тыс. рублей;

2017 год - 1 424,110 тыс. рублей;

2018 год - 2 298,206 тыс. рублей;

2019 год - 1 932,524 тыс. рублей;

2020 год - 1 900,300 тыс. рублей.

- за счет средств муниципального бюджета - 88 717,076 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 13 438,45 тыс. рублей;

2015 год - 11 785,56 тыс. рублей;

2016 год - 11 928,76 тыс. рублей;

2017 год - 11 690,079 тыс. рублей;

2018 год - 11 930,461 тыс. рублей;

2019 год - 12 721,301 тыс. рублей;

2020 год - 15 222,465 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 1

Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:

1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.

2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.

3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.

4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1

Современный этап социально-экономического развития МР "Княжпогостский" требует формирования новой социокультурной среды, гуманизации образовательного пространства.

Обучение в МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляется на 6 отделениях. Обучающихся более 350 детей.

МАО ДО "ДШИ" г. Емва осуществляет работу по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающим программам в области искусств.

Ежегодно самые одаренные молодые дарования получают премии руководителя администрации муниципального района "Княжпогостский".

Стимулирование детского творчества, поощрение талантливых детей, их ранней профориентации вызывает необходимость осуществления целого комплекса мер по организации специальных конкурсов, фестивалей, выставок и модернизации уже существующих. Участие в конкурсных мероприятиях сопряжено с большими материальными затратами (аранжировки, фонограммы, организация выезда и т.д.), что ограничивает количество участников, а следовательно и возможности реализации творческого потенциала учащихся. Развитие детского коллективного творчества (оркестр народных инструментов "Гармония"), инструментального исполнительства учащихся затруднено отсутствием современных концертных музыкальных инструментов и другого специального оборудования, а также средств для организации творческих поездок.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы 1, описание основных

целей и задач Подпрограммы 1

1. Основная цель Подпрограммы 1 - обеспечение условий для эффективного развития и модернизации муниципальной системы дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры на территории муниципального района "Княжпогостский".

Задачи Подпрограммы 1:

1. Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры;

2. Выявления и поддержки одаренных детей;

3. Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров.

Решению задачи 1 "Укрепление материально-технической базы для расширения возможностей введения новых современных направлений в систему дополнительного образования детей в сфере искусства и культуры" способствует следующие мероприятия:

- укрепление материально-технической базы учреждений культуры дополнительного образования в Княжпогостском районе;

- выполнение противопожарных мероприятий в учреждениях культуры дополнительного образования;

- проведение капитальных и текущих ремонтов в учреждениях культуры дополнительного образования;

Решению задачи 2 "Выявления и поддержки одаренных детей" способствует следующее мероприятие:

- организация и проведение творческих мероприятий, нацеленных на выявление талантливых и одаренных детей;

- премирование талантливых и одаренных детей.

Решению задачи 3 "Совершенствование системы повышения квалификации педагогических кадров" способствует следующее мероприятие:

- развитие кадровых ресурсов организации дополнительного образования;

- осуществление работы по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным и общеразвивающих программам в области искусств.

Достижение цели и решение задач Программы 1 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 1

Сроки реализации Подпрограммы - 1: 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

1. Выполнение противопожарных мероприятий.

2. Укрепление материально-технической базы.

3. Выполнение муниципального задания (ДШИ).

4. Премии одаренным детям.

5. Проведение текущих ремонтов.

6. Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.

7. Проведение капитальных ремонтов

5. Основные меры правового регулирования направленные

на достижение цели и (или) конечных результатов

Подпрограммы 1

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление правительства Российской Федерации от 3 марта 2012 г. N 186 "О федеральной целевой программе "Культура России (2012 - 2018 годы)", Постановление Правительства Республики Коми от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 1

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 1:

1. Доля детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет (процент).

2. Количество выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования.

3. Удовлетворенность населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования (процент).

4. Доля преподавателей организаций дополнительного образования, повысивших квалификацию, от общего количества преподавателей (с нарастающим итогом) (процент).

Реализация Подпрограммы 1 позволит обеспечить:

1. Увеличение доли детей охваченных дополнительным образованием, в общей численности детей в возрасте от 3 до 18 лет до 13% к 2020 году.

2. Сохранение количества выданных премий в рамках поддержки одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования до 5 единиц к 2020 году.

3. Повышение удовлетворенности населения качеством дополнительного образования от общего числа опрошенных родителей, дети которых посещают организацию дополнительного образования 95,8% к 2020 году.

4. Повышение количества преподавателей учреждений культуры дополнительного образования повысивших квалификацию, прошедших переподготовку в год к 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 96 653,717 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

в том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета

местного Бюджета

2014

13 720,25

181,50

100,30

13 438,45

2015

11 785,56

0,00

0,00

11 785,56

2016

12 028,46

0,00

99,70

11 928,76

2017

13 114,189

0,00

1 424,110

11 690,079

2018

14 228,667

0,00

2 298,206

11 930,461

2019

14 653,825

0,00

1 932,524

12 721,301

2020

17 122,766

0,00

1 900,300

15 222,465

Всего

96 653,717

181,50

7 755,140

88 717,076

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 1

Оценка эффективности реализации подпрограммы 1 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

Приложение N 3

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 2 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА"

Название Подпрограммы

"Развитие библиотечного дела" (далее - Подпрограмма 2)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Соисполнители Подпрограммы

МБУ "Княжпогостская межпоселенческая централизованная библиотечная система" (далее - МЦБС)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 2

-

Цель Подпрограммы 2

Организация библиотечного обслуживания населения и создание условий для повышения качества и разнообразия услуг, предоставляемых библиотекой населению

Задачи Подпрограммы 2

1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек;

2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 2

1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент).

2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц).

3. Численность зарегистрированных пользователей (человек).

4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент).

5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц)

Сроки реализации Подпрограммы 2

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 потребуется 122 533,502 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 538,95 тыс. рублей;

2015 год - 14 441,90 тыс. рублей

2016 год - 14 523,14 тыс. рублей;

2017 год - 17 628,167 тыс. рублей;

2018 год - 18 410,150 тыс. рублей;

2019 год - 19 911,906 тыс. рублей;

2020 год - 22 079,289 тыс. рублей.

- за счет федеральных средств - 445,239 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 45,69 тыс. рублей;

2015 год - 55,80 тыс. рублей;

2016 год - 150,50 тыс. рублей;

2017 год - 33,230 тыс. рублей;

2018 год - 79,641 тыс. рублей;

2019 год - 80,378 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета - 25 083,103 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 216,40 тыс. рублей;

2015 год - 158,70 тыс. рублей;

2016 год - 97,30 тыс. рублей;

2017 год - 3 668,670 тыс. рублей;

2018 год - 6 745,563 тыс. рублей;

2019 год - 6 440,172 тыс. рублей;

2020 год - 7 756,298 тыс. рублей.

- за счет средств муниципального бюджета - 97 005,160 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 15 276,86 тыс. рублей;

2015 год - 14 227,40 тыс. рублей;

2016 год - 14 275,34 тыс. рублей;

2017 год - 13 926,267 тыс. рублей;

2018 год - 11 584,946 тыс. рублей;

2019 год - 13 391,356 тыс. рублей;

2020 год - 14 322,991 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 2

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:

1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.

2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.

3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.

4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.

5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2

В последние годы библиотечно-информационное обслуживание в России переживает период радикальных изменений, связанных с развитием новых информационных и коммуникационных технологий. Формируется новый подход к пониманию роли библиотеки в обществе, связанный с осознанием органами власти значимости доступа к информации, образованию и культуре для населения России.

Наиболее востребованными учреждениями культуры остаются библиотеки, общая численность которых составляет 16.

Библиотечным обслуживанием в 2018 году было охвачено 70% населения Княжпогостского района.

Необходимо ускоренными темпами осуществить перевод всего электронного каталога библиотеки в машиночитаемую форму, что позволит максимально интенсифицировать использование фонда библиотеки жителям Княжпогостского района.

В настоящее время происходят некоторые изменения, как в облике муниципальной библиотеки, так и в системе взаимоотношений с органами местного самоуправления. Библиотеки совместно с администрацией муниципального района "Княжпогостский" участвуют в решении таких задач, как экологическое и правовое просвещение населения, патриотическое воспитание молодежи, пропаганда культурного наследия.

Остро стоит проблема и внедрения компьютерных технологий, создание собственных электронных ресурсов, обеспечение беспрепятственного доступа пользователей к информации любого уровня посредством Интернет.

Реализация подпрограммы позволит обеспечить предоставление информации, необходимой пользователям различных сфер деятельности, повышение уровня библиотечного и информационного обслуживания жителей.

Подпрограмма отражает новый подход, призванный решить важнейшую социальную задачу - обеспечение права всех граждан Российской Федерации на свободный доступ к информации. Осуществление подпрограммы рассматривается как важное звено в обеспечении информационного сопровождения процессов экономического и социального развития Княжпогостского района, а также сохранности и доступности пользователям хранимого в библиотечных фондах национального культурного достояния.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы 2, описание основных

целей и задач Подпрограммы 2

1. Основная цель Подпрограммы 2 - формирование единого информационного пространства, создание условий для обеспечения равного доступа к информационным ресурсам различных групп населения Княжпогостского района.

Задачи Подпрограммы 2:

1. Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек.

2. Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей.

Решению задачи 1 "Обеспечение полноценного комплектования и сохранности фондов муниципальных библиотек" способствует следующие мероприятия:

- комплектование книжных и документных фондов;

- подписка на периодические издания;

- выполнение муниципального задания;

- проведение текущих ремонтов.

Решению задачи 2 "Совершенствование библиотечного обслуживания населения района, развитие современных форм работы с различными категориями пользователей" способствует следующие мероприятия:

- внедрение информационных технологий;

- функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства;

- мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

- государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.

Достижение целей и решение задач Программы 2 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2

Сроки реализации Подпрограммы 2: 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2

Основными мероприятиями Подпрограммы 2 являются:

1. Комплектование книжных и документных фондов.

2. Подписка на периодические издания.

3. Внедрение информационных технологий в области библиотечного дела.

4. Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства в соответствии с Порядком субсидирования на функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства (приложение N 1).

5. Выполнение муниципального задания.

6. Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.

7. Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений.

8. Проведение текущих ремонтов.

9. Создание модельных библиотек.

5. Основные меры правового регулирования

направленные на достижение цели

и (или) конечных результатов Подпрограммы 2

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".

6. Прогноз конечных результатов Подпрограммы 2.

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 2

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 2:

1. Количество библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России (процент);

2. Количество документов, выданных из фондов библиотек (единиц);

3. Численность зарегистрированных пользователей (человек);

4. Охват населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием (процент);

5. Количество библиотек имеющих доступ к сети Интернет (единиц).

Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить:

1. 1. Увеличение количества библиографических записей включенных в сводный электронный каталог библиотек России до 28427 ед. к 2020 году.

2. Увеличение количества документов, выданных из фондов библиотек до 373370 ед. к 2020 году.

3. Увеличение численности зарегистрированных пользователей до 13785 человек к 2020 году.

4. Увеличение охвата населения Княжпогостского района библиотечным обслуживанием до 70% к 2020 году.

5. Увеличение количества библиотек имеющих доступ к сети Интернет до 16 единиц к 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 в 2014 - 2020 годах составляет 122 533,502 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

в том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета

местного бюджета

2014

15 538,95

45,69

216,40

15 276,86

2015

14 441,90

55,80

158,70

14 227,40

2016

14 523,14

150,50

97,30

14 275,34

2017

17 628,167

33,230

3 668,670

13 926,267

2018

18 410,150

79,641

6 745,563

11 584,946

2019

19 911,906

80,378

6 440,172

13 391,356

2020

22 079,289

0,00

7 756,298

14 322,991

Всего

122 533,502

445,239

25 083,103

97 005,160

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 2

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 2 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

Приложение N 4

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 3 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МУЗЕЙНОГО ДЕЛА"

Название программы

"Развитие музейного дела" (далее - Подпрограмма 3)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Отдел культуры и спорт администрации муниципального района "Княжпогостский"

Соисполнители Подпрограммы 3

МБУ "Княжпогостский районный историко-краеведческий музей" (далее - РИКМ)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 3

-

Цель Подпрограммы 3

Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия

Задачи Подпрограммы 3

1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.

2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 3

1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).

2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения)..

3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).

4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).

5. Количество музейных экспонатов (единиц).

6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц)

Сроки реализации Подпрограммы 3

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

На реализацию мероприятий Подпрограммы 3 потребуется 18 633,769 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;

2015 год - 1 926,18 тыс. рублей

2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;

2017 год - 2 640,046 тыс. рублей;

2018 год - 3 308,325 тыс. рублей;

2019 год - 3 252,670 тыс. рублей;

2020 год - 3 563,618 тыс. рублей.

- за счет федеральных средств - 0,00 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 0,00 тыс. рублей;

2020 год - 0,00 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета - 4 491,561 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 0,00 тыс. рублей;

2017 год - 714,180 тыс. рублей;

2018 год - 1 115,835 тыс. рублей;

2019 год - 1 423,697 тыс. рублей;

2020 год - 1 237,849 тыс. рублей.

- за счет средств муниципального бюджета - 14 142,208 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1 914,83 тыс. рублей;

2015 год - 1 926,18 тыс. рублей

2016 год - 2 028,10 тыс. рублей;

2017 год - 1 925,866 тыс. рублей;

2018 год - 2 192,490 тыс. рублей;

2019 год - 1 828,973 тыс. рублей;

2020 год - 2 325,769 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 3

Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:

1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.

2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16 к 2020 году.

3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.

4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.

5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5065 ед. к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 3

Современное понимание миссии музея требует поиска инновационных подходов к его деятельности, использование новых методов и средств в научном поиске, широкую информатизацию основных направлений музейной работы.

В настоящее время в Княжпогостском районе функционирует 1 музей с 1 филиалом. Основной фонд насчитывает 5065 тыс. единиц хранения, научно-вспомогательный фонд 3436 ед., отражающих историю, природу, культуру и быт народов, проживающих на территории Республики Коми. Охват населения музейным обслуживанием составил в 2018 году 85% (16 182 чел. посетили выставки в музее и передвижные вне музея, участвовали в массовых мероприятиях, население района составило - 19013 чел.).

Ежегодно муниципальные музеи МР "Княжпогостский" посещают более 3 тыс. человек. Две трети посетителей - это дети.

Вместе с тем, развитие музейного дела в Княжпогостском районе тормозит ряд проблем:

- материально-техническая база не отвечает современным требованиям музейного дела;

- превышены возможные сроки эксплуатации экспозиционного и фондового, технологического оборудования, ощущается острая необходимость его обновления.

- ощущается нехватка экспозиционно-выставочных площадей и помещений для хранения фондов.

Реализация намеченных мероприятий Подпрограммы 3 позволит создать условия для расширения доступа различных групп населения к музейным коллекциям и музейным фондам, создания новых экспозиций в музеях Княжпогостского района, обеспечения поступления новых музейных предметов и музейных коллекций, проведения научных исследований и отражения в специфических формах материалов истории, материальной и духовной культуры коми народа, а также всех национальных групп, проживающих в Республике Коми.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы 3, описание основных целей

и задач Подпрограммы 3

1. Цель Подпрограммы 3 - обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранение и актуализация культурного и исторического наследия.

2. Задачи Подпрограммы 3:

1. Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям.

2. Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе.

Решению Задачи 1 "Обеспечение доступа населения к музейным предметам, музейным ценностям" способствует следующее мероприятие:

- создание электронных информационных ресурсов на предмет музейного фонда, что обеспечит предоставление на их основе качественных муниципальных услуг потребителям;

Решению задачи 2 "Создание условий для сохранения и популяризации музейных коллекций, развития музейного дела в Княжпогостском районе" способствует следующее мероприятие:

- формирование, учет, хранение и обеспечение сохранности музейных фондов, получение населением качественных услуг по публикации музейных предметов, музейных коллекций путем публичного показа, воспроизведения в печатных изданиях, на электронных и других видах носителей, в том числе в виртуальном режиме;

- создание условий, обеспечивающие сохранение и восстановление разнообразных видов и форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры народов, проживающих на территории муниципального образования;

- создание эффективной системы защиты музейных фондов от физического разрушения и криминальных посягательств.

- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий

Достижение целей и решение задач Подпрограммы 3 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 3

Сроки реализации Программы 3: 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3

Основные мероприятия Подпрограммы 3 являются:

1. Внедрение информационных технологий.

2. Выполнение муниципального задания.

3. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.

5. Основные меры правового регулирования

направленные на достижение цели и (или)

конечных результатов Подпрограммы 3

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Федеральным законом от 26 мая 1996 г. N 54-ФЗ "О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации", Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.

6. Прогноз конечных результатов муниципальной подпрограммы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 3

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 3:

1. Доля представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год (процент).

2. Количество посещений музейных учреждений на 1 жителя в год (посещений на 1 тыс. населения).

3. Среднее количество выставок в расчете на 10 тыс. человек (единиц).

4. Количество предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид (единиц).

5. Количество музейных экспонатов (единиц).

6. Количество предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ (единиц). Реализация Подпрограммы позволит обеспечить:

1. Увеличение доли представленных зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда в год до 49% к 2020 году.

2. Увеличение количества посещений музейных учреждений на 1 жителя в год до 0,16% к 2020 году.

3. Увеличение количества предметов музейного фонда, переведенных в электронный вид до 500 ед. к 2020 году.

4. Увеличение количества музейных экспонатов до 5150 ед. к 2020 году.

5. Увеличение количества предметов, занесенных в Государственный каталог музеев РФ до 5025 ед. к 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 18 633,769 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

В том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета

местного бюджета

2014

1 914,83

0,00

0,00

1 914,83

2015

1 926,18

0,00

0,00

1 926,18

2016

2 028,10

0,00

0,00

2 028,10

2017

2 640,046

0,00

714,180

1 925,866

2018

3 308,325

0,00

1 115,835

2 192,490

2019

3 252,670

0,00

1 423,697

1 828,973

2020

3 563,618

0,00

1 237,849

2 325,769

Всего

18 633,769

0,00

4 491,561

14 142,208

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 3

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 3 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

Приложение N 5

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 4 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ

НАРОДНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА

И КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ"

Название подпрограммы

"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности" (далее - Подпрограмма 4)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 4

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Соисполнители Подпрограммы 4

МАУ "Княжпогостский районный Дом культуры" (далее - РДК)

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 4

Цель Подпрограммы 4

Формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский"

Задачи Подпрограммы 4

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.

2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3. Модернизация материально-технической базы, оснащение культурно-досуговых учреждений

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 4

1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).

2. Количество клубных формирований (единиц).

3. Численность участников клубных формирований (единиц).

4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).

5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).

6. Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (процент)

Сроки реализации Подпрограммы 4

2014 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

На реализацию мероприятий Подпрограммы 4 потребуется 207 999,934 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 35 188,36 тыс. рублей;

2015 год - 21 433,80 тыс. рублей

2016 год - 23 221,71 тыс. рублей;

2017 год - 26 830,977 тыс. рублей;

2018 год - 28 595,838 тыс. рублей;

2019 год - 37 737,497 тыс. рублей;

2020 год - 34 991,752 тыс. рублей.

- за счет федеральных средств - 3 830,245 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 0,00 тыс. рублей;

2015 год - 0,00 тыс. рублей;

2016 год - 100,00 тыс. рублей;

2017 год - 1 338,720 тыс. рублей;

2018 год - 1 088,381 тыс. рублей;

2019 год - 627,543 тыс. рублей;

2020 год - 675,601 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета - 36 950,107 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 9 465,10 тыс. рублей;

2015 год - 97,80 тыс. рублей;

2016 год - 290,10 тыс. рублей;

2017 год - 3 462,600 тыс. рублей;

2018 год - 7 972,827 тыс. рублей;

2019 год - 7 572,714 тыс. рублей;

2020 год - 8 088,966 тыс. рублей.

- за счет средств муниципального бюджета - 167 219,582 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25 723,26 тыс. рублей;

2015 год - 21 336,00 тыс. рублей;

2016 год - 22 831,61 тыс. рублей;

2017 год - 22 029,657 тыс. рублей;

2018 год - 19 534,630 тыс. рублей;

2019 год - 29 537,240 тыс. рублей;

2020 год - 26 227,185 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.

2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.

3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.

4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.

5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 4

Подпрограмма 4 направлена на сохранение, поддержку и развитие народного художественного творчества Княжпогостского района; совершенствование культурно-досуговой деятельности; обеспечение преемственности развития народно-художественного творчества, традиционной народной культуры и культурно-досуговой деятельности; сохранение и развитие государственных языков Республики Коми; формирование высоких духовно-нравственных качеств личности и общества путем приобщения населения, в том числе и детей и молодежи, к культурным ценностям; укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории муниципального образования.

По состоянию на 1 января 2018 года в Княжпогостском районе функционировали 10 культурно-досуговых учреждений. Из общего числа клубных учреждений 7 культурно-досуговых учреждений расположено в сельской местности. Для большинства населения, проживающего в сельской местности, муниципальное учреждение культуры - единственный источник, обеспечивающий условия для реализации конституционного права граждан на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям. И эти ценности востребованы.

Современный подход к обновлению содержания деятельности культурно-досуговых учреждений требует совершенствования информационно-методического обеспечения специалистов учреждений культуры. Более конкретной и действенной должна стать деятельность по разработке и распространению методических изданий, этнографических, сценарных материалов.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы 4, описание основных целей

и задач Подпрограммы 4

1. Основная цель Подпрограммы 4 - формирование благоприятных условий реализации, воспроизводства и развития творческого потенциала населения МР "Княжпогостский".

Задачи подпрограммы 4:

1. Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга.

2. Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности.

3. Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений.

Решению задачи 1 "Обеспечение доступа населения к услугам по организации досуга" способствует следующее мероприятие:

- выполнение муниципального задания;

- проведение культурно-досуговых мероприятий;

- строительство учреждений отрасли культура.

- выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий;

- мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;

- проведение ремонтных работ;

Решению задачи 2 "Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности" способствует следующее мероприятие:

- внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий;

- реализация малых проектов в сфере культуры;

- гранты в области культуры;

- реализация народных проектов в сфере культуры.

Решению задачи 3 "Модернизация материально-технической базы, оснащения культурно-досуговых учреждений" способствует следующее мероприятие:

- укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.

Достижение целей и решение задач Подпрограммы 4 осуществляется путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 4

Сроки реализации Программы - 2014 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4

Основными мероприятиями Подпрограммы 4 являются:

1. Выполнение муниципального задания (учреждения культуры).

2. Проведение культурно-досуговых мероприятий.

3. Укрепление материально-технической базы, приобретение специального оборудования.

4. Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий.

5. Малые проекты в сфере культуры.

6. Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности.

7. Гранты в области культуры.

8. Проведение ремонтных работ.

9. Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий.

10. Реализация народного проекта в сфере культуры.

11. Строительство социокультурного центра в п. Чиньяворык.

5. Основные меры правового регулирования направленные

на достижение цели и (или) конечных результатов

Подпрограммы 4

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Концепция развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2020 года (одобрена распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 1019-р), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми".

6. Прогноз конечных результатов муниципальной

Подпрограммы 4. Перечень целевых индикаторов

и показателей Подпрограммы 4

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 4:

1. Доля учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры (процент).

2. Количество клубных формирований (единиц).

3. Численность участников клубных формирований (единиц).

4. Удельный вес этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий (процент).

5. Количество посещений платных культурно-массовых мероприятий (единиц).

Реализация Подпрограммы 4 позволит обеспечить:

1. Увеличение доли учреждений сферы культуры, оснащенных современными материально-техническим оборудованием (инструментарием), в общем количестве учреждений сферы культуры до 100% к 2020 году.

2. Увеличение количества клубных формирований до 140 ед. к 2020 году.

3. Увеличение численности участников клубных формирований до 1450 ед. к 2020 году.

4. Увеличение удельного веса этнокультурных мероприятий, проводимых с использованием коми языка, от числа культурно-досуговых мероприятий до 7% к 2020 году.

5. Увеличение количества посещений платных культурно-массовых мероприятий до 12600 ед. к 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение муниципальной подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2014 - 2020 годах составляет 207 999,934 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

в том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета

местного бюджета

2014

35 188,36

0,00

9 465,10

25 723,26

2015

21 433,80

0,00

97,80

21 336,00

2016

23 221,71

100,00

290,10

22 831,61

2017

26 830,977

1 338,720

3 462,600

22 029,657

2018

28 595,838

1 088,381

7 972,827

19 534,630

2019

37 737,497

627,543

7 572,714

29 537,240

2020

34 991,752

675,601

8 088,966

26 227,185

Всего

207 999,934

3 830,245

36 950,106

167 219,582

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 4

Оценка эффективности реализации Подпрограммы 4 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

Приложение N 6

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

ПАСПОРТ

ПОДПРОГРАММЫ 7 ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ И СОХРАНЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР"

Наименование Подпрограмм

"Развитие и сохранение национальных культур" (далее - Подпрограмма 7)

Ответственный исполнитель Подпрограммы 7

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

Соисполнители Подпрограммы 7

МАУ "Княжпогостский Центр национальных культур" (далее - МАУ "КЦНК")

Подпрограммы

-

Программно-целевые инструменты Подпрограммы 7

-

Цель Подпрограммы 7

Удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района

Задачи Подпрограммы 7

- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;

- формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России

Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).

2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент)

Сроки реализации Подпрограммы 7

2017 - 2020 годы

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7

На реализацию мероприятий подпрограммы потребуется 18 388,797 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 2 077,833 тыс. рублей;

2018 год - 5 742,111 тыс. рублей;

2019 год - 5 594,732 тыс. рублей;

2020 год - 4 974,121 тыс. рублей.

- за счет федеральных средств - 1 330,673 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 0,00 тыс. рублей;

2018 год - 0,00 тыс. рублей;

2019 год - 227,565 тыс. рублей;

2020 год - 1 103,108 тыс. рублей.

- за счет средств республиканского бюджета - 4 683,828 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2017 год - 397,380 тыс. рублей;

2018 год - 913,397 тыс. рублей;

2019 год - 2 214,798 тыс. рублей;

2020 год - 1 158,253 тыс. рублей.

- за счет средств муниципального бюджета - 12 374,296 тыс. рублей, в том числе по годам:

2017 год - 1 680,453 тыс. рублей;

2018 год - 4 828,714 тыс. рублей;

2019 год - 3 152,369 тыс. рублей;

2020 год - 2 712,760 тыс. рублей

Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7

1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.

2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году

1. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 7

По состоянию на 1 января 2019 г. на территории Княжпогостского района действует Центр национальных культур. На базе Центра работает 15 клубных формирований. Количество участников составляет 231 человек.

Учреждение создано с целью удовлетворения общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Основными направлениями работы Учреждения являются:

- возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района;

- удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной активности населения;

- поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных промыслов и ремесел;

- создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-культурных объединений на территории муниципального района "Княжпогостский";

- оказание содействия национально-культурному развитию народов и реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории муниципального образования "Княжпогостский";

- создание и организация работы коллективов, любительских объединений, клубов по интересам и национальным принадлежностям;

- предоставление услуг социально-культурного, просветительского, оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких слоев населения;

- развитие современных форм организации культурного досуга с учетом потребностей различных социально-возрастных, национальных групп населения.

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере

реализации Подпрограммы 7, описание основных целей

и задач Подпрограммы 7

Основная цель Подпрограммы 7 - удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной, традиционной и национальной культуры и осуществления государственной национальной политики на территории Княжпогостского района.

Задачи Подпрограммы 7:

1. Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района.

2. Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей народов России.

Решению задачи 1 "Возрождение, сохранение и поддержка народного творчества, декоративно-прикладного искусства и национальных культурных традиций народов, проживающих на территории Княжпогостского района" способствует следующие мероприятия:

- осуществляет мониторинг межнациональных отношений на территории Княжпогостского района;

- проведение работы по сохранению культурного наследия, народных традиций, фольклора, народных праздников, обрядов, календарных праздников, исследование местных фольклорных традиций.

Решению задачи 2 "Формирование у детей и молодежи культуры межнационального общения, основанной на толерантности, уважении духовных и нравственных ценностей" способствует следующее мероприятие:

- создание и организация работы национально-культурных объединений, студий, кружков любительского художественного творчества, декоративно-прикладного искусства, клубов по культурно-познавательным, историко-краеведческим, природно-экологическим, спортивно-оздоровительным, культурно-бытовым, коллекционно-собирательским и иным различной направленности интересам;

- ведение гражданско-патриотической работы, проведение мероприятий по пропаганде культурного наследия, культуры с использованием историко-культурных ценностей муниципального района "Княжпогостский".

Достижение целей и решение задач Программы 7 осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям и результатам мероприятий.

3. Сроки и этапы реализации муниципальной Подпрограммы 7

Сроки реализации Подпрограммы: 2017 - 2020 годы.

4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 7

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- выполнения муниципального задания.

5. Основные меры правового регулирования направленные

на достижение цели и (или) конечных результатов

Подпрограммы 7

Конституция Российской Федерации, Основы законодательства Российской Федерации о культуре от 9 октября 1992 г. N 3612-1, Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации (утверждена Президентом Российской Федерации 7 февраля 2008 г. N Пр-212), Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. N 1666 "О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года", указами и поручениями Президента Российской Федерации в сфере культуры, Конституция Республики Коми, законы и иные нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, Постановление Правительства РК от 30.12.2011 N 651 "Об утверждении государственной программы Республики Коми "Культура Республики Коми", распоряжение Правительства РК от 15 апреля 2015 года N 133-р "Об утверждении Стратегии национальной политики в Республике Коми на период до 2025 года".

6. Прогноз конечных результатов муниципальной программы.

Перечень целевых индикаторов и показателей Подпрограммы 7

Перечень показателей (целевых индикаторов) Подпрограммы 7:

1. Доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений (процент).

2. Удельный вес населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики (процент).

Реализация Подпрограммы 7 позволит обеспечить:

1. Увеличение доли граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений до 68% к 2020 году.

2. Повышение удельного веса населения, участвующего в мероприятиях в области реализации национальной политики до 34% к 2020 году.

7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы 7

Общий объем финансирования подпрограммы в 2017 - 2020 годах составляет 18 388,797 тыс. рублей. Показатели по годам и источникам финансирования приведены в таблице 2.

Таблица 2

(тыс. рублей)

Годы

Всего

в том числе за счет средств

федерального бюджета

республиканского бюджета

местного бюджета

2017

2 077,833

0,00

397,380

1 680,453

2018

5 742,111

0,00

913,397

4 828,714

2019

5 594,732

227,565

2 214,798

3 152,369

2020

4 974,121

1 103,108

1 158,253

2 712,760

Всего

18 388,797

1 330,673

4 683,828

12 374,296

8. Методика оценки эффективности Подпрограммы 7

Оценка эффективности реализации подпрограммы 7 производится в соответствии с методикой оценки эффективности реализации Программы, приведенной в разделе IX "Методика оценки эффективности Программы" Программы.

Приложение N 7

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ

КОМИ, БЮДЖЕТА МО МР "КНЯЖПОГОСТСКИЙ" (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель, соисполнители, заказчик-координатор

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

ЦСР

ВР

Очередной год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Муниципальная программа

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"

Всего

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

77 370,622

63 007,855

67 023,213

78 631,402

93 735,419

108 288,813

124 045,826

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

77 370,622

63 007,855

67 023,213

67 592,512

93 735,655

108 288,813

124 045,826

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

13 720,25

11 785,56

12 028,45

13 114,189

14 228,667

14 653,825

17 122,766

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

15 538,95

14 441,90

14 523,14

17 628,167

18 410,150

19 911,906

22 079,289

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

1 914,83

1 926,18

2 028,10

2 640,046

3 308,325

3 252,670

3 563,618

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

35 188,36

21 433,80

23221,71

26 830,977

28 595,838

37 737,497

34 991,752

Отдел культуры и спорта администрации МР "Княжпогостский"

956

0804

0550000

05.5.00.00000

600

2 794,18

2 908,02

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

МБУ "ЦХТО учреждений Княжпогостского района"

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,04

10 512,39

10 929,00

12 135,420

18 559,559

21 730,689

34 384,716

МАУ "Княжпогостский ЦНК"

956

0801

05.8.8А.00000

600

0,00

0,00

0,00

2 077,833

5 742,111

5 594,732

4 974,121

Подпрограмма 1

"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"

Всего

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

13 720,25

11 785,56

12 028,45

13 114,189

14 228,667

14 653,825

17 122,766

МОА ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

13 720,25

11 785,56

12 028,45

13 114,189

14 228,667

14 653,825

17 122,766

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение противопожарных мероприятий (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510101

0511А00000

05.1.1А.S2150

600

2 800,00

68 200

95,46

125,900

27,120

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2.

Субсидии на укрепление материально технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1А.72150

600

0,00

0,00

0,00

63,400

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.3.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510102

05.1.1Б.00000

05.1.1.БS2150

600

133,43

109,20

99,70

0,00

10,00

0,00

37,310

Основное мероприятие 1.4.

Предоставление субсидии на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0517215

05.1.1Б.72150

05.1.1.БS2150

600

100,30

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

149,241

Основное мероприятие 1.5.

Выполнение муниципального задания (ДШИ)

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510000

05.1.1В.00000

600

10 505,02

11 593,16

11 617,30

11 535,430

11 355,120

12 701,781

15 167,468

Основное мероприятие 1.6.

Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1В.S2700

600

0,00

0,00

0,00

13,749

23,221

19,520

17,687

Основное мероприятие 1.7.

Обеспечение роста уровня оплаты труда педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1В.S2700

600

0,00

0,00

0,00

1 360,710

2 298,206

1 932,524

1 751,059

Основное мероприятие 1.8.

Премии одаренным детям

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

0510105

350

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.9.

Проведение текущих ремонтов

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1Г.00000

600

0,00

0,00

116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.10.

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

15,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.11.

Проведение капитальных ремонтов

МАО ДО "ДШИ" г. Емва

956

0703

05.1.1Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

500,000

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Развитие библиотечного дела"

Всего

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

15 538,95

14 441,90

14 523,14

17 628,167

18 410,150

19 911,906

22 079,289

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

15 538,95

14 441,90

14 523,14

17 628,167

18 410,150

19 911,906

22 079,289

Основное мероприятий 2.1.

Комплектование книжных и документальных фондов

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520201

0522А00000

0522АL5190

05.2.2А.S2690

600

81,30

88,40

38,70

38,700

6 971,557

0,00

72,610

Основное мероприятие 2.2.

Субсидия на поддержку отрасли культура

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

05.2.2А.L5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

244,911

281,095

9,393

Основное мероприятие 2.3.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

05.2.2А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

6 726,646

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.4.

Межбюджетные трансферты на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0525144

05.2.2А.51440

600

0,00

7,10

6,70

33,230

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.5.

Субсидии на комплектование документальных фондов библиотек муниципальных образований

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0527245

0522А72450

05.2.2A.R5190

600

80,30

39,40

38,70

37,500

0,00

0,00

72,610

Основное мероприятие 2.6.

Подписка на периодические издания

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520202

05.2.2Б.00000

600

230,00

230,00

230,00

130,000

79,992

80,000

80,000

Основное мероприятие 2.7.

Внедрение информационных технологий

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520203

600

272,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.8.

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520204

0522В00000

05.2.2В.S2180

600

0,00

245,30

126,00

66,000

0,00

5,000

0,000

Основное мероприятие 2.9.

Субсидии бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0527218

05.2.2В.72180

600

0,00

119,30

58,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.10.

Выполнение муниципального задания (ЦБС)

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0520205

05.2.2Д.00000

600

14 829,46

13 783,00

13 765,64

13 657,877

11 358,601

13 159,415

14 092,489

Основное мероприятие 2.11.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

08011

0522ДS2690

05.2.2А.S5190

600

0,00

0,00

0,00

33,690

0,00

63,814

77,522

Основное мероприятие 2.12.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

08011

0522ДS2690

05.2.2А.S5190

600

0,00

0,00

0,00

3 631,170

0,00

6 317,592

7 674,665

Основное мероприятие 2.13.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

08011

05.2.2Д.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,990

0,00

Основное мероприятие 2.14.

Мероприятие по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0525146

05.2.2Г.51460

600

45,69

48,70

43,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.15.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

0522Е51470

05.2.2А.L5190

600

0,00

0,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.16.

Проведение текущих ремонтов

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

05.2.2Ж.00000

600

0,00

0,00

115,000

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.17.

Создание модельных муниципальных библиотек

МБУ "Княжпогостская МЦБС"

956

0801

05.2.2И.S2150

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

"Развитие музейного дела"

Всего

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

1 914,83

1 926,18

2 028,10

2 640,046

3 308,325

3 252,670

3 563,618

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

1 914,83

1 926,18

2 028,10

2 640,046

3 308,325

3 252,670

3 563,618

Основное мероприятие 3.1.

Внедрение информационных технологий

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

0530301

05.3.3А.00000

600

18,60

18,60

18,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2.

Выполнение муниципального задания (РИКМ)

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

0530302

05.3.3Б.00000

600

1 896,23

1 907,58

1 944,20

1 918,966

2 081,221

1 814,284

2 096,737

Основное мероприятие 3.3.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

05.3.3Б.S2690

600

0,00

0,00

0,00

6,900

11,269

14,381

12,504

Основное мероприятие 3.4.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

05.3.3Б.S2690

600

0,00

0,00

0,00

714,180

1 115,835

1 423,697

1 237,849

Основное мероприятие 3.5.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

05.3.3БS285

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,308

0,00

Основное мероприятие 3.6.

Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий

МБУ "Княжпогостский РИКМ"

956

0801

05.3.3В.00000

600

0,00

0,00

65,30

0,00

100,00

0,00

216,528

Подпрограмма 4.

"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"

Всего

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

35 188,36

21 433,80

23 221,71

26 830,977

28 595,838

37 737,497

34 991,752

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

35 188,36

21 433,80

23 221,71

26 830,977

28 595,838

37 737,497

34 991,752

Основное мероприятие 4.1.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортировки твердых коммунальных отходов

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,826

0,00

Основное мероприятие 4.2.

Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540401

05.4.4А.00000

600

23 923,00

20 151,10

21 300,19

20 317,100

17 409,198

21 155,302

22 023,293

Основное мероприятие 4.3.

Межбюджетные трансферты

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.00000

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,662

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

36,937

75,821

70,306

76,751

Основное мероприятие 4.4.

Межбюджетные трансферты

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.S2690

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,019

Основное мероприятие 4.5.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

3 104,000

7 506,378

6 960,297

7 598,578

Основное мероприятие 4.6.

Межбюджетные трансферты

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4А.S2690

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,844

Основное мероприятие 4.7.

Проведение культурно-досуговых мероприятий

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540402

0544Б00000

600

600,00

351,00

600,00

300,000

540,000

1 280,000

750,000

Основное мероприятие 4.8.

Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540000

05.4.4В.00000

600

250,00

368,47

100,00

720,380

0,00

0,00

289,543

Основное мероприятие 4.9.

Предоставление субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0547215

05.4.4В.R5580

600

250,00

97,80

0,00

101,600

0,00

0,00

289,543

Основное мероприятие 4.10.

Субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0544В51470

05.4.4В.R5580

600

0,00

0,00

100,00

1 338,720

0,00

0,00

675,601

Основное мероприятие 4.11.

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4В.51470

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.12.

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры в части обеспечения развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры (и их филиалов)

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4В.L4670

05.4.4В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

2 021,279

1 165,437

0,00

Основное мероприятие 4.13.

Субсидия на укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4В.S2150

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

54,338

0,00

Основное мероприятия 4.14.

Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540000

05.4.4Г.00000

600

78,20

164,10

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.15.

Малые проекты в сфере культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540405

05.4.4Д.00000

600

41,50

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.16.

Субсидия из республиканского бюджета РК бюджетам муниципальных районов на реализацию малых проектов в сфере культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0547246

05.4.4Д.72460

600

212,40

0,00

290,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.17.

Проведение ремонтных работ

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540409

05.4.4И.00000

600

380,00

563,00

700,00

621,940

740,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.18.

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0547215

600

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.19.

Строительство учреждений культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540000

05.4.4М.00000

600

9 044,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.20.

Гранты в области культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

0540408

600

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.21.

Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4К.00000

600

0,00

0,00

61,41

0,00

303,162

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.22.

Реализация народного проекта в сфере культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4Л.00000

600

0,00

0,00

0,00

33,300

0,00

33,667

271,589

Основное мероприятие 4.23.

Субсидия на реализацию народных проектов в сфере Культуры, прошедших отбор в рамках проекта "Народный бюджет"

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4Л.S2460

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

300,00

0,00

Основное мероприятие 4.24.

Строительство объектов культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4М.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 686,324

1 954,327

Основное мероприятие 4.25.

Субсидии на поддержку отрасли культуры

МАУ "Княжпогостский РДК"

956

0801

05.4.4НL5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

Подпрограмма 5.

Обеспечение условий для реализации программы

Всего

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

2 794,18

2 908,02

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

2 794,18

2 908,02

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

Основное мероприятие 5.1.

Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

956

0804

0550501

05.5.5А.00000

05.5.5А.S2690

1 226,38

1 190,11

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

100

1 219,88

1 190,11

3 722,49

3 748,625

4 406,469

4 907,388

6 239,665

200

6,50

0,00

569,43

456,145

484,300

498,807

689,900

800

-

-

-

1,300

-

Основное мероприятие 5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

Отдел культуры и спорта администрации муниципального района "Княжпогостский"

956

0804

0550502

1 567,80

1 717,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100

1 135,85

1 148,04

200

430,95

569,87

800

1,00

0,00

Подпрограмма 6

"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"

Всего

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,90

12 135,420

18 559,559

21 730,689

34 384,716

МБУ "ЦХТО"

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,90

12 135,420

18 559,559

21 730,689

34 384,716

Основное мероприятие 6.1.

Выполнение муниципального задания (ЦХТО)

МБУ "ЦХТО"

956

0804

0560600

05.6.6А.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,90

11 195,820

18 559,559

8 713,719

20 742,897

Основное мероприятие 6.2.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "ЦХТО"

956

0804

05.6.6А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,170

136,419

Основное мероприятие 6.3.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МБУ "ЦХТО"

956

0804

05.6.6А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 886,800

13 505,400

Основное мероприятие 6.4.

Исполнение судебных решений

МБУ "ЦХТО"

956

0804

05.6.6Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

939,600

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7.

Развитие и сохранение национальных культур

Всего

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

2 077,833

5 742,111

5 594,732

4 974,121

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

2 077,833

5 742,111

5 594,732

4 974,121

Основное мероприятие 7.1.

Выполнение муниципального задания (ЦНК)

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8А.00000

600

0,00

0,00

0,00

1 657,443

1 736,225

2 043,555

2 378,623

Основное мероприятие 7.2.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

3,653

9,227

11,286

11,254

Основное мероприятие 7.3.

Субсидия на софинансирование расходных обязательств, связанных с повышением оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

397,380

913,397

1 117,270

1 114,064

Основное мероприятие 7.4.

Проведение ремонтных работ (ЦНК)

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

1 970,493

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.5.

Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений сферы культуры (ЦНК)

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8В.00000

05.8.8В.L4670

05.8.8В.S2150

05.8.8В.L4670

600

0,00

0,00

0,00

0,00

1 112,769

2 422,621

422,621

2 000,000

44,189

Основное мероприятие 7.6.

Субсидия на укрепление материально технической базы

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8В.L4670

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

44,189

Основное мероприятие 7.7.

Субсидия на укрепление материально технической базы

МАУ "КЦНК"

956

0801

05.8.8В.L4670

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103,108

Основное мероприятие 7.8.

Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"

МАУ "Княжпогостский ЦНК"

956

0801

05.8.8И64590

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,694

Основное мероприятие 7.9.

Межбюджетные трансферты

МАУ "Княжпогостский ЦНК"

956

0801

05.8.8И64590

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,694

Основное мероприятие 7.10.

Создание виртуальных концертных залов

МАУ "Княжпогостский ЦНК"

956

0801

058А354530

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,000

Приложение N 8

к Постановлению

администрации муниципального района

"Княжпогостский"

от 21 апреля 2020 г. N 354

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ (С УЧЕТОМ СРЕДСТВ

ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА), БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ

ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ (ТЫС. РУБ.)

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Источник финансирования

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. руб.), годы

ГРБС

Рз, Пр

КЦСР

КВР

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

ИТОГО

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

16

Муниципальная программа

Муниципальная программа "Развитие отрасли "Культура" в Княжпогостском районе"

Всего

из них за счет средств:

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

77 370,622

63 007,855

67 023,213

78 631,402

93 735,419

108 288,813

124 045,826

612 103,150

местного бюджета

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

67 361,632

62 695,555

66 285,613

67 592,512

73 521,569

74 882,622

88 620,051

500 959,553

республиканского бюджета Республики Коми

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

9 781,800

256,500

487,100

9 666,940

19 045,828

32 470,705

33 647,066

105 355,939

федерального бюджета

956

0700

0800

05.0.00.00000

600

227,190

55,800

250,500

1 371,950

1 168,022

935,486

1 778,709

5 787,657

Подпрограмма 1

"Развитие учреждений культуры дополнительного образования"

Всего

из них за счет средств:

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

13 720,25

11 785,56

12 028,46

13 114,189

14 228,667

14 653,825

17 122,766

96 653,717

местного бюджета

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

13 438,45

11 785,56

11 928,76

11 690,079

11 930,461

12 721,301

15 222,465

88 717,076

Республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

0510000

0510000000

05.1.1В.S2700

600

100,30

0,00

99,70

1 424,110

2 298,206

1 932,524

1 900,300

7 755,140

федерального бюджета

956

0703

0510000

05.1.00.00000

600

181,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,500

Основное мероприятие 1.1.

Выполнение противопожарных мероприятий

Всего,

из них за счет средств:

956

0703

0510000

05.1.1А.00000

600

2 800,00

68,20

95,46

189,300

27,120

0,00

0,00

3 180,080

местного бюджета

956

0703

0510101

0511А00000

05.1.1А.S2150

600

2 800,00

68,20

95,46

125,900

27,120

0,00

0,00

3 116,680

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

0510000

0511А72150

05.1.1А.S2150

600

0,00

0,00

0,00

63,400

0,00

0,00

0,00

63,400

федерального бюджета

956

0703

0510000

05.1.1А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.2.

Укрепление материально-технической базы

Всего

956

0703

0510000

05.1.1Б.00000

600

415,23

109,20

199,40

0,00

10,000

0,00

186,551

920,381

местного бюджета

956

0703

0510102

05.1.1Б.00000

05.1.1Б.S2150

600

133,43

109,20

99,70

0,00

10,000

0,00

37,310

389,640

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

0517215

05.1.1Б.72150

05.1.1Б.S2150

600

100,30

0,00

99,70

0,00

0,00

0,00

149,241

349,241

федерального бюджета

956

0703

0515014

600

181,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

181,500

Основное мероприятие 1.3.

Выполнение муниципального задания (ДШИ)

Всего

956

0703

0510000

05.1.1В.00000

600

10 505,02

11 593,16

11 617,30

12 909,889

13 676,547

14 653,825

16 936,214

91 891,955

местного бюджета

956

0703

0510103

05.1.1В.00000

600

10 505,02

11 593,16

11 617,30

11 535,430

11 355,120

12 701,781

15 167,468

84 475,279

местного бюджета

956

0703

05.1.1В.S2700

600

0,00

0,00

0,00

13,749

23,221

19,520

17,687

74,177

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

0510000

0511В72700

05.1.1В.S2700

600

0,00

0,00

0,00

1 360,710

2 298,206

1 932,524

1 751,059

7 342,499

федерального бюджета

956

0703

05100000

05.1.1В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.4.

Премии одаренным детям

Всего

956

0703

0510000

300

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,000

местный бюджет

956

0703

0510105

300

0,00

15,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

0510000

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0703

0510000

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.5.

Проведение текущих ремонтов

Всего

956

0703

05.1.1Г.00000

600

0,00

0,00

116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

116,300

местного бюджета

956

0703

05.1.1Г.00000

600

0,00

0,00

116,30

0,00

0,00

0,00

0,00

116,300

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

05.1.1Г.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0703

05.1.1Г.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.6.

Выявление и поддержка одаренных детей и молодежи в учреждениях культуры дополнительного образования

Всего

956

0703

05.1.1Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

15,000

15,000

0,00

0,00

30,000

местного бюджета

956

0703

05.1.1Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

15,000

15,000

0,00

0,00

30,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

05.1.1Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0703

05.1.1Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1.7.

Проведение капитальных ремонтов

Всего

956

0703

05.1.1Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,000

местного бюджета

956

0703

05.1.1Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

500,00

0,00

0,00

500,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0703

05.1.1Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0703

05.1.1Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 2

"Развитие библиотечного дела"

Всего,

из них за счет:

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

15 538,95

14 441,90

14 523,14

17 628,167

18 410,150

19 911,906

22 079,289

122 53,502

местного бюджета

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

15 276,86

14 227,40

14 275,34

13 926,267

11 584,946

13 391,356

14 322,991

97 005,160

Республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

216,40

158,70

97,30

3 668,670

6 745,563

6 440,172

7 756,298

25 083,103

федерального бюджета

956

0801

0520000

05.2.00.00000

600

45,69

55,80

150,50

33,230

79,641

80,378

0,00

445,239

Основное мероприятие 2.1.

Комплектование книжных и документных фондов

Всего,

из них за счет средств:

956

0801

0520000

0522А00000

05.2.2А.L5190

600

161,60

134,90

84,10

109,430

116,900

151,219

145,220

903,369

местного бюджета

956

0801

0520201

0522А00000

05.2.2А.L5190

600

81,30

88,40

38,70

38,700

73,600

72,580

72,610

465,890

республиканского бюджета

956

0801

0527245

0522АR5190

05.2.2А.L5190

600

80,30

39,40

38,70

37,500

36,800

72,580

72,610

377,890

федерального бюджета

956

0801

0525144

0522АR5190

05.2.2А.L5190

600

0,00

7,10

6,70

33,230

6,500

6,058

0,00

59,588

Основное мероприятие 2.2.

Подписка на периодические издания

Всего,

из них за счет средств:

956

0801

0520000

05.2.2Б.00000

600

230,00

230,00

230,00

130,000

79,992

80,000

80,000

1 059,992

местного бюджета

956

0801

0520202

05.2.2Б.00000

600

230,00

230,00

230,00

130,000

79,992

80,000

80,000

1 059,992

республиканского бюджета

956

0801

0520202

05.2.2Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0520000

05.2.2Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.3.

Внедрение информационных технологий

Всего

из них за счет

956

0801

0520203

600

272,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

272,000

местного бюджета

956

0801

0520203

600

136,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,100

республиканского бюджета

956

0801

0527215

600

136,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

136,100

федерального бюджета

956

0801

0520000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.4.

Функционирование информационно-маркетингового центра малого и среднего предпринимательства

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0520000

05.2.2В.00000

600

0,00

245,30

184,60

66,00

0,00

5,000

0,000

500,900

местного бюджета

956

0801

0520204

0522В00000

05.2.2В.S2180

600

0,00

126,00

126,00

66,000

0,00

5,000

0,000

323,000

республиканского бюджета

956

0801

0527218

05.2.2В.72180

600

0,00

119,30

58,60

0,00

0,00

0,00

0,00

177,900

федерального бюджета

956

0801

0520000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.5.

Выполнение муниципального задания

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0520000

0522Д00000

05.2.2А.S2180

600

14 829,46

13 783,00

13 765,64

17 322,737

18 085,247

19 540,821

21 844,676

119 171,581

местного бюджета

956

0801

0520205

05.2.2Д.00000

600

14 829,46

13 783,00

13 765,64

13 657,877

11 358,601

13 159,415

14 092,489

94 646,482

местного бюджета

956

0801

0522ДS2690

05.2.2А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

33,690

67,266

63,814

77,522

242,292

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0520000

0522Д72690

05.1.1А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

3 631,170

6 659,380

6 317,592

7 674,665

24 282,807

федерального бюджета

956

0801

0520000

05.2.2Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.6.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Всего

из них за счет средств:

956

0801

05.2.2Д.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,990

0,00

4,990

местного бюджета

956

0801

05.2.2Д.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4,990

0,00

4,990

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0522Д00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.2.2Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.7.

Мероприятия по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0520000

05.2.2Г.00000

600

45,69

48,70

43,80

0,00

78,011

129,876

9,393

355,470

местного бюджета

956

0801

0520000

0522Г0000

05.2.2А.L5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

5,487

5,556

0,370

11,413

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0520000

0522Г0000

05.2.2А.L5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

49,383

50,000

9,023

108,406

федерального бюджета

956

0801

0525146

0522Г51460

05.2.2А.L5190

600

45,69

48,70

43,80

0,00

23,141

74,320

0,00

235,651

Основное мероприятие 2.8.

Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

Всего

956

0801

05.2.2Е.00000

600

0,00

0,00

100,00

0,00

50,00

0,00

0,00

150,00

местного бюджета

956

0801

05.2.2Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.2.2Е.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0522Е51470

05.2.2А.L5190

600

0,00

0,00

100,00

0,00

50,000

0,00

0,00

150,000

Основное мероприятие 2.9.

Проведение текущих ремонтов

Всего

956

0801

05.2.2Ж.00000

600

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,000

местного бюджета

956

0801

05.2.2Ж.00000

600

0,00

0,00

115,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.2.2Ж.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.2.2Ж.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2.10.

Создание модельных библиотек

Всего

956

0801

05.2.2И.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

местного бюджета

956

0801

05.2.2И.S2150

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.2.2И.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.2.2И.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 3

"Развитие музейного дела"

Всего

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

1 914,83

1 926,18

2 028,10

2 640,046

3 308,325

3 252,670

3 563,618

18 633,769

местного бюджета

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

1 914,83

1 926,18

2 028,10

1 925,866

2 192,490

1 828,973

2 325,769

14 142,208

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

714,180

1 115,835

1 423,697

1 237,849

4 491,561

федерального бюджета

956

0801

0530000

05.3.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.1.

Внедрение информационных технологий

Всего

из них за счет средств

956

0801

0530000

05.3.3А.00000

600

18,60

18,60

18,60

0,00

0,00

0,00

0,00

55,800

местного бюджета

956

0801

0530301

05.3.3А.00000

600

18,60

18,60

18,60

0,00

0,00

0,00

0,00

55,800

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0530000

05.3.3А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0530000

05.3.3А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.2.

Выполнение муниципального задания

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0530000

05.3.3Б.00000

600

1 896,23

1 907,58

1 944,20

2 640,046

3 208,325

3 252,362

3 347,090

18 195,833

местного бюджета

956

0801

0530302

0533Б00000

600

1 896,23

1 907,58

1 944,20

1 918,966

2 081,221

1 814,284

2 096,737

13 659,218

местного бюджета

956

0801

05.3.3Б.S2690

600

0,00

0,00

0,00

6,900

11,269

14,381

12,504

45,054

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0530000

0533Б72690

05.3.3Б.S2690

600

0,00

0,00

0,00

714,180

1 115,835

1 423,697

1 237,849

4 491,561

федерального бюджета

956

0801

0530000

05.3.3Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.3.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Всего

из них за счет средств:

956

0801

05.33Б.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,308

0,00

0,308

местного бюджета

956

0801

05.33Б.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,308

0,00

0,308

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0533Б00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0533Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3.4.

Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий

Всего

956

0801

05.3.3В.00000

600

0,00

0,00

65,30

0,00

100,000

0,00

216,528

381,828

местного бюджета

956

0801

05.3.3В.00000

600

0,00

0,00

65,30

0,00

100,000

0,00

216,528

381,828

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.3.3В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.3.3В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 4

"Развитие народного художественного творчества и культурно-досуговой деятельности"

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

35 188,36

21 433,80

23 221,71

26 830,977

28 595,838

37 737,497

34 991,752

207 999,934

местные бюджеты

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

25 723,26

21 336,00

22 831,61

22 029,657

19 534,630

29 537,240

26 227,185

167 219,581

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

9 465,10

97,80

290,10

3 462,600

7 972,827

7 572,714

8 088,966

36 950,107

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.00.00000

600

0,00

0,00

100,00

1 338,720

1 088,381

627,543

675,601

3 830,245

Основное мероприятие 4.1.

Мероприятия по организации деятельности по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов

Всего

из них за счет средств:

956

0801

05.4.4А.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,826

0,00

31,826

местного бюджета

956

0801

05.4.4А.S2850

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31,826

0,00

31,826

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.4.4А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.4.4А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.2.

Выполнение муниципального задания (учреждения культуры)

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4А.00000

600

23 923,00

19 880,43

21 300,19

23 458,037

24 991,397

28 185,905

30 661,147

172 400,106

местного бюджета

956

0801

0540401

05.4.4А.00000

600

23 923,00

19 880,43

21 300,19

20 317,100

17 409,198

21 155,302

22 023,293

146 008,513

местного бюджета

956

0801

05.4.4А.00000

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

860,662

860,662

местного бюджета

956

0801

05.4.4А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

36,937

75,821

70,306

76,751

259,815

местного бюджета

956

0801

05.4.4А.S2690

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,019

1,019

Республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540000

0544А72690

05.4.4А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

3 104,000

7 506,378

6 960,297

7 598,578

25 169,253

Республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540000

0544А72690

05.4.4А.S2690

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,844

100,844

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.3.

Проведение культурно-досуговых мероприятий

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4Б.00000

600

600,00

351,00

600,00

300,000

540,00

1 280,000

750,000

4 421,000

местного бюджета

956

0801

0540402

05.4.4Б.00000

600

600,00

351,00

600,00

300,000

540,00

1 280,000

750,000

4 421,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540000

05.4.4Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.4.

Приобретение специального оборудования, укрепление МТБ

Всего

956

0801

0540000

05.4.4В.00000

600

500,00

466,27

100,00

2 160,70

2 021,279

1 219,775

1 254,688

7 722,712

местного бюджета

956

0801

0540403

0544В00000

0544ВL5580

0544ВL4670

05.4.4В.S2150

600

250,00

368,47

0,00

720,380

466,449

279,815

289,543

2 374,657

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0547215

0544ВR5580

0544ВL5580

0544ВL4670

05.4.4В.S2150

600

250,00

97,80

0,00

101,600

466,449

312,417

289,543

1 517,809

федерального бюджета

956

0801

0544В51470

0544ВR5580

0544ВL5580

05.4.4В.L4670

600

0,00

0,00

100,00

1 338,720

1 088,381

627,543

675,601

3 830,245

Основное мероприятие 4.5.

Внедрение в муниципальных культурно-досуговых учреждениях информационных технологий

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4Г.00000

600

78,20

164,10

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,300

местного бюджета

956

0801

0540404

05.4.4Г.00000

600

39,10

164,10

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223,200

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0547215

05.4.4Г.00000

600

39,10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

39,100

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4Г.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.6.

Малые проекты в сфере культуры

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4Д.00000

600

253,90

0,00

440,10

0,00

0,00

0,00

0,00

694,000

местного бюджета

956

0801

0540405

05.4.4Д.00000

600

41,50

0,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

191,500

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0547246

05.4.4Д.72460

600

212,40

0,00

290,10

0,00

0,00

0,00

0,00

502,500

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4Д.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.7.

Мероприятия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности

всего

956

0801

0547215

600

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,000

местного бюджета

956

0801

0540000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0547215

600

400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

400,000

федерального бюджета

956

0801

0540000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.8.

Гранты в области культуры

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540408

300

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,000

местного бюджета

956

0801

0540408

300

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

18,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540408

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0540408

300

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.9.

Проведение ремонтных работ

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4И.00000

600

380,00

563,000

700,00

621,940

740,00

0,00

0,00

3 004,940

местного бюджета

956

0801

0540409

05.4.4И.00000

600

380,00

563,000

700,00

621,940

740,00

0,00

0,00

3 004,940

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0540000

05.4.4И.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4И.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.10.

Выполнение противоаварийных и противопожарных мероприятий

всего

из них за счет средств

956

0801

05.4.4К.00000

600

0,00

0,00

61,42

0,00

303,162

0,00

0,00

364,582

местного бюджета

956

0801

05.4.4К.00000

600

0,00

0,00

61,42

0,00

303,162

0,00

0,00

364,582

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.4.4К.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.4.4К.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.11.

Реализация народного проекта в сфере культуры

всего

из них за счет средств

956

0801

05.4.4Л.00000

600

0,00

0,00

0,00

290,300

0,00

333,667

271,589

895,556

местного бюджета

956

0801

0544Л00000

05.4.4Л.S2460

600

0,00

0,00

0,00

33,300

0,00

33,667

271,589

338,556

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0544Л00000

05.4.4Л.S2460

600

0,00

0,00

0,00

257,000

0,00

300,00

0,00

557,000

федерального бюджета

956

0801

05.4.4Л.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.12.

Строительство учреждений культуры

Всего

из них за счет средств:

956

0801

0540000

05.4.4М.00000

500

600

9 044,26

0,00

0,00

0,00

0,00

6 686,324

1 954,327

17 684,911

местного бюджета

956

0801

0540407

05.4.4М.00000

500

600

480,66

0,00

0,00

0,00

0,00

6 686,324

1 954,327

9 121,311

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0547216

05.4.4М.00000

500

8 563,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 563,600

федерального бюджета

956

0801

0540000

05.4.4М.00000

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 4.13.

Субсидии на поддержку отрасли культуры

Всего

из них за счет средств:

956

0801

05 4 4Н L5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

местного бюджета

956

0801

05 4 4Н00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05 4 4Н00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

100,00

федерального бюджета

956

0801

05 4 4Н L5190

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 5

Обеспечение для условий реализации программы

Всего

из них за счет средств:

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

2 794,18

2 908,02

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

31426,709

местного бюджета

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

2 794,18

2 908,02

4 291,91

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

31 426,709

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0804

0550000

05.5.00.00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5. 1.

Расходы в целях обеспечения выполнения функций ОМС

Всего

из них за счет средств:

956

0804

0550501

05.5.00.00000

000

1 226,38

1 190,11

4 291,92

4 204,770

4 890,769

5 407,495

6 929,565

28 141,009

местного бюджета

956

0804

0550501

05.5.5А.00000

100

1 219,88

1 190,11

3 722,49

3 748,625

4 406,469

4 907,388

6 239,665

25 434,627

местного бюджета

956

0804

0550501

05.5.5А.00000

200

6,50

0,00

569,43

456,145

484,300

498,807

689,900

2 705,082

местного бюджета

956

0804

0550501

05.5.5А.00000

800

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,300

0,00

1,300

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

0550501

05.5.5А.00000

05.5.5А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 5.2.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений

всего

из них за счет средств:

956

0804

0550502

000

1 567,80

1 717,91

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 285,710

местного бюджета

956

0804

0550502

100

1 135,85

1 148,04

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 283,890

местного бюджета

956

0804

0550502

200

430,95

569,87

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,820

местного бюджета

956

0804

0550502

800

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1,000

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

0550502

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0804

0550502

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 6

"Хозяйственно-техническое обеспечение учреждений"

Всего

из них за счет средств:

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,900

12 135,420

18 559,559

21 730,689

34 384,716

116 466,420

местного бюджета

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,900

12 135,420

18 559,559

8 843,889

20 879,316

91 074,520

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 886,800

13 505,400

26 392,200

федерального бюджета

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6.1.

Выполнение муниципального задания (ЦХТО)

Всего

из них за счет средств:

956

0804

0560000

05.6.00.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,900

11 195,820

18 559,559

21 730,689

34 384,716

115 527,120

местного бюджета

956

0804

0560601

05.6.6А.00000

600

8 214,046

10 512,39

10 929,900

11 195,820

18 559,559

8 713,719

20 742,897

88 868,331

местного бюджета

956

0804

05.6.6А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

130,170

136,419

266,589

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

0560000

05.6.6А.S2690

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12 886,800

13 505,400

26 392,200

федерального бюджета

956

0804

0560000

05.6.6А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 6.2.

Исполнение судебных решений

Всего

из них за счет средств

956

0804

05.6.6Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

939,600

0,00

0,00

0,00

939,600

местного бюджета

956

0804

05.6.6Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

939,600

0,00

0,00

0,00

939,600

республиканского бюджета Республики Коми

956

0804

05.6.6Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0804

05.6.6Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Подпрограмма 7.

Развитие и сохранение национальных культур

Всего

из них за счет средств

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

2 077,833

5 742,111

5 594,732

4 974,121

18 388,797

местного бюджета

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

1 680,453

4 828,714

3 152,369

2 712,760

12 374,296

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

397,380

913,397

2 214,798

1 158,253

4 683,828

федерального бюджета

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,565

1 103,108

1 330,673

Основное мероприятие 7.1.

Выполнение муниципального задания (КЦНК)

Всего

из них за счет средств

956

0801

05.8.00.00000

600

0,00

0,00

0,00

2 058,476

2 658,849

3 172,111

3 503,941

11 393,377

местного бюджета

956

0801

05.8.8А.00000

600

0,00

0,00

0,00

1 657,443

1 736,225

2 043,555

2 378,623

7 815,846

местного бюджета

956

0801

05.8.8A.S2690

600

0,00

0,00

0,00

3,653

9,227

11,286

11,254

35,420

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

0588А00000

05.8.8A.S2690

600

0,00

0,00

0,00

397,380

913,397

1 117,270

1 114,064

3 542,111

федерального бюджета

956

0801

05.8.8А.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.2.

Проведение ремонтных работ (ЦНК)

Всего

из них за счет средств:

956

0801

05.8.8Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

19,357

1 970,493

0,00

0,00

1 989,850

местного бюджета

956

0801

05.8.8Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

19,357

1 970,493

0,00

0,00

1 989,850

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.8.8Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05.8.8Б.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.3.

Укрепление материально-технической базы (ЦНК)

Всего

из них за счет средств

956

0801

05.8.8В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

1 112,769

2 422,621

191,486

3 726,876

местного бюджета

956

0801

05.8.8В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

1 112,769

1 097,528

44,189

2 254,486

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05.8.8В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 097,528

44,189

1 141,717

федерального бюджета

956

0801

05.8.8В.00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

227,565

103,108

330,673

Основное мероприятие 7.4.

Восстановление (ремонт) памятников и систем "Вечного огня"

Всего

из них за счет средств

956

0801

05 8 8И 64590

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,694

278,694

местного бюджета

956

0801

05 8 8И 64590

500

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

278,694

278,694

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05 8 8И 00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05 8 8И 00000

000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 7.5.

Создание виртуальных концертных залов

Всего

из них за счет средств

956

0801

05 8 А3 54530

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,000

1 000,000

местного бюджета

956

0801

05 8 А3 00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

республиканского бюджета Республики Коми

956

0801

05 8 А3 00000

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

федерального бюджета

956

0801

05 8 А3 54530

600

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 21.04.2020
Рубрики правового классификатора: 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать