Основная информация
Дата опубликования: | 21 мая 2020г. |
Номер документа: | RU31033107202000018 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Белгородская область |
Принявший орган: | Администрация Волотовского сельского поселения муниципального района "Чернянский район" Белгородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волотово
21 мая 2020 г. №22
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы»
в новой редакции
(утрат. силу в соотв. с постановлением от 17.03.2021 г. № 11)
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» администрация Волотовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Волотовского
сельского поселения З.В.Манохина
Утверждена
постановлением администрации
Волотовского сельского поселения
от «21» мая 2020 г. №22
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
№ п/п
Наименование муниципальной
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - муниципальная программа)
1.
Ответственный исполнитель
Программы
Администрация Волотовского сельского поселения
2
Соисполнители Программы
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Участники
Программы
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской центральный сельский Дом культуры»
4.
Подпрограммы Программы
1.Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения».
2.Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая Столица»
3.Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения».
4.Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения»
5.Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения».
5.
Цель (цели)
Программы
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
6.
Задачи Программы
1.Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
5.Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
7.
Срок реализации
Программы
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации -2021-2025 годы
8.
Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 24941, 3 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2574 тыс. рублей;
2016 год - 2738, 9 тыс. рублей;
2017 год - 2928 тыс. рублей;
2018 год - 3223, 6 тыс. рублей;
2019 год - 2948 тыс. рублей;
2020 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2021 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2022 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2023 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2024 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2025 год - 1754, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 24771, 3тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2574тыс. рублей;
2016 год - 2738, 9 тыс. рублей;
2017 год - 2810 тыс. рублей;
2018 год - 3171, 6 тыс. рублей;
2019 год - 2948 тыс. рублей;
2020 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2021 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2022 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2023 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2024 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2025 год - 1754, 8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 170 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
9.
Показатели конечного результата реализации Программы
К 2025году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80%;
-увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 20, 8 тыс. человек.
- снижение площади территории подвергшейся пожарам 1 га;
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45%
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогнозе ее развития
Волотовское сельское поселение расположено в восточной части Чернянского района, восточнее долины р.Оскол, с центром в селе Волотово граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года №159. Волотовское сельское поселение расположено в 33 км к востоку - п.Чернянка и в 150 км от областного центра - г.Белгород. На западе поселение граничет с Андреевским сельским поселением, на севере - с Новореченским сельским поселением, на северо-востоке с Лубянским сельским поселением, южная часть граничет с Новооскольским районом, северо-западная граница поселения проходит по региональной дороге на участке Острогожск-Короча. От этой дороги отходит дорога местного значения соединяющая населенные пункты поселения и обеспечивающая выход из них на внешнюю транспортную сеть. В состав Волотовского сельского поселения входит 1 населенный пункт общей площадью 602 га: село Волотово - центр поселения, удаленность от п.Чернянка 33 км. Территория Волотовского сельского поселения характеризуется сильной расчлененностью рельефа овражно-балочной сетью, а также маловодностью имеющихся водотоков и водоемов. В пределах рассматриваемой территории нет крупных рек и водохранилищ.
Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелоченные, солонцеватые, карбонатные и серые лесные почвы.
Климат умеренно-континентальный. Зима холодная с частыми оттепелями, лето солнечное и продолжительное со значительным количеством осадков. Водные ресурсы поселения представлены поверхностными водными объектами- прудами и подземными водами.
Подземные воды залегают на разных глубинах несколькими горизонтами. Их запасы в поселении достаточны для того, чтобы значительно усилить использование этих вод в водооборотах для бытовых нужд.
Природа многообразна и красива. Флора типичная для среднерусской степи. По характеру растительности территория является лесостепной. Общая площадь лесов составляет 11, 4 %, сельхозугодий - 76 %, из них пашня -74%. Фауна - это сочетание лесных и степных видов.
Экологическая обстановка благополучная, радиационная обстановка в норме.
Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляет- 825 человек, что составляет 3, 5% от общей численности населения Чернянского района.
Численность населения Волотовского сельского поселения в 2019году в среднегодовом исчислении составила 838 человек.
Среднегодовая численность населения
(тыс. человек)
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
2019 год
Показатели
МО
район
МО
район*
МО
район
МО
район*
МО
район
Среднегодовая численность населения - всего
0, 897
31, 49
0, 878
31, 38
0, 865
31, 33
0, 857
31, 03
0, 838
30, 84
Темп роста к предыдущему году, %
98, 2
99, 62
97, 9
99, 65
98, 6
99, 84
99, 1
99, 04
97, 8
99, 39
Доля среднегодовой численности населения МО в среднегодовой численности населения района, %
3, 51
х
3, 56
х
3, 56
х
3, 62
х
3, 68
х
За 2015-2019 годы среднегодовая численность населения поселения снизилась на 59человек.
Снижение численности населения поселения в целом обусловлено выбытие трудоспособного населения в районный центр и другие районы области.
Демографическая ситуация в Волотовском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.
Основные демографические показатели
(человек)
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели
Рождение
7
6
5
8
7
Темп роста к предыдущему году, %
85, 7
83, 3
160, 0
75, 0
87, 5
Смерть
12
12
9
18
8
Темп роста к предыдущему году, %
92, 3
100
75, 00
200
44, 4
Естественный прирост (+), убыль (-) населения
-6
-7
-1
-12
-1
Темп роста к предыдущему году, %
100
116, 7
14, 28
1200
8, 3
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения
-6
-7
-5
-4
-2
Темп роста к предыдущему году, %
100
116, 6
71, 4
80
50
Распределение численности населения по возрастным группам
по состоянию на 01.01.2020года
(человек)
Показатели
мужчины
женщины
Всего
Доля в общей численности населения, %
Численность населения-всего
365
460
825
100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
67
77
144
17, 5
трудоспособного возраста
245
258
503
61, 0
старше трудоспособного возраста
61
117
178
21, 6
В Волотовском сельском поселении проживает 146 человек в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет 17, 7% от общей численности населения поселения.
В структуре населения поселения наибольший удельный вес 61, 0% приходится на трудоспособное население. В Волотовском сельском поселении население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста в 1, 2 раза. На 100 человек трудоспособного возраста приходится 64 человека в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.
Село Волотово связано с поселком Чернянка автомобильными дорогами с твердым покрытием и обеспечиваются автобусным сообщением. Общая протяженность автомобильных дорог в поселении - 14, 6 км, дорог с твердым покрытием 14, 6км что составляет 100 % от общей протяженности дорог.
Волотовское сельское поселение полностью газифицировано.
В настоящее поселение представляет собой территорию с развитой социальной сферой и богатыми культурными традициями.
На территории поселения осуществляют сельскохозяйственную деятельность ООО «РУСАГРОИНВЕСТ» и 9 индивидуальных предпринимателя.
Возделываются такие сельскохозяйственные культуры, как, подсолнечник, зерновые культуры, кормовые культуры, необходимые для выращивания крупного рогатого скота.
Система образования Волотовского сельского поселения представлена
1 общеобразовательной школой, 2 дошкольные разновозрастные группы.
На 01.01.2020 года в дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось 33 детей.
Подвоз детей в школу осуществляется школьным автобусом.
Компьютерный парк школы составляет 28 компьютеров, в среднем на один компьютер приходится 4 учащихся. Значительно добавляют материально-техническую базу 9 проекторов. Школа подключена к сети Интернет.
В учреждении образования организовано двухразовое горячее питание. Реализуются областные программы «Школьное молоко», «Школьный мед» и «Школьное яблоко», «Чистая вода».
В школе и д/саду поселения 19 педагогических работников осуществляют образовательный процесс, из них 14 - с высшим образованием, что составляет 72, 8 %; 2 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую квалификационную категорию, 2 - значками «Почетный работник общего образования», 1 - «Патриот России», 1- награжден грамотой Министерства образования и науки РФ.
Численность школьников в 2018 году составила 105 человек, по сравнению с 2017 годом 107 человек, уменьшение на 2 человека.
Волотовское поселение славится богатыми певческими, музыкальными, народными традициями. Преемственность культурных традиций, эффективное использование культурного наследия является приоритетным направлением в деятельности администрации поселения, работников культуры.
Администрацией поселения реализуются мероприятия по развитию и сохранению культуры и искусства, развитию физической культуры и спорта, укреплению материально-технической базы, кадровому потенциалу, оказанию просветительских, досуговых и других услуг населению, развитию новых форм и методов организации услуг, направленных на укрепление здоровья населения района, проведению различных культурных и спортивных мероприятий, , привлечению населения к массовым занятиям спортом и другие.
В настоящее время культурные услуги населению поселения оказывают 1 клубное учреждение, 1 библиотека.
Сельские библиотеки являются неотъемлемой частью сельских поселений, являются важнейшим источником информации и знаний для жителей села. Постоянными читателями библиотеки являются около 745 человек.
Остается устойчивой тенденция развития любительского художественного творчества. В доме культуры действуют 16 клубных формирований, в которых занимаются 239 человека.
Основные показатели, характеризующие сферу культуры
Показатели
2015 год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
Темп роста 2019 к 2015, %
Число общедоступных библиотек (ед.)
1
1
1
1
1
100
Охват населения библиотечными услугами (%)
75, 8
78, 2
80, 4
80, 4
80, 4
106
Число учреждений культурно-досугового типа (ед.)
1
1
1
1
1
100
Число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (ед.)
130
130
130
130
130
100
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)
266
268
271
277
331
339
Число киноустановок (ед.)
1
1
1
0
0
0
Традиционным для всех учреждений культурно- досугового типа стало проводить престольные праздники, конкурсы, концерты, творческие акции, тематические вечера, заседания клубов по интересам и кружков художественной самодеятельности, Масленицу, принимать участие в культурно-спортивных эстафетах между поселениями, а так же в других праздниках и мероприятиях согласно календарю знаменательных и памятных дат.
Спортивно-массовая работа осуществляется на базе МБОУ «СОШ с.Волотово». Физкультурники поселения принимают активное участие в районных и областных спортивных соревнованиях.
Для работы участкового полицейского, обеспечивающего общественный порядок, имеется «кабинет участкового».
Охраной здоровья жителей занимаются 1 Семейный офис врача Волотовская сельская врачебная амбулатория, в которой работают 9 человек.
Предметом особой заботы была и остается защита материнства и детства, инвалидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан и семей.
На территории сельского поселения 1 социальный работник, его услугами в надомных условиях пользуются 7 одиноких пожилых человек.
В поселении проживают 10 многодетных семей, 16 неполных семей, 5 одиноких матерей, 5 семей, потерявших кормильца, 3 ребенка-инвалида.
Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей и другие.
Нуждающимся семьям оказывается материальная и практическая помощь, разъясняются их права, условия предоставления льгот.
Жилищно-коммунальный комплекс Волотовского сельского поселения включает в себя жилищный фонд общей площадью 24, 2 тыс. кв. м, объекты водоснабжения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство.
Структура собственности жилищного фонда
по состоянию на 01.01.2020 года
Вид собственности жилищного фонда
Площадь,
(тыс. м2)
Удельный вес в общей площади жилищного фонда, (%)
Всего жилищный фонд,
24, 2
100
в том числе:
муниципальная
-
-
государственная
-
-
частная
24, 2
100
Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает частный жилой фонд - 100 процентов.
Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства
(на конец года)
Наименование показателей
Ед. измерения
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019
год
Количество отопительных котельных, работающих на природном газе - всего
ед.
4
4
4
4
4
Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении)
км
0
0
0
0
0
Протяженность сетей водопровода-всего
км
19, 8
19, 8
19, 8
19, 8
19, 8
Протяженность сетей газоснабжения
км
19, 7
19, 7
19, 7
19, 7
19, 7
Протяженность автодорог с твердым покрытием - всего, в т.ч.:
км
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
-общего пользования местного значения с твердым покрытием
км
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
Число муниципальных предприятий ЖКХ
ед.
0
0
0
0
0
Жилищно-коммунальное обслуживание по Волотовскому сельскому поселению производят: ООО Центр экологической безопасности Белгородской области; МУП «Благоустройство и озеленение», ГУП «Чернянский Водоканал», Чернянская районная эксплуатационная газовая служба филиала ОАО «Белгородоблгаз», Чернянский РЭС филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра-Белгородэнерго», ОАО «Белгородская сбытовая компания».
Реализуются мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов поселения. По итогам 2018 года по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» на территории поселения высажено 50 саженцев деревьев, 1200 штук цветочной рассады, а всего за период 2015-2019г.г. на территории Волотовского сельского поселения было высажено 80 тысяч саженцев и семян, цветов и деревьев. Проведено обустройство кладбища на сумму 493, 2 тыс.руб.
Уборка мусора по Волотовскому сельскому поселению проводится с помощью ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области 2 раза в неделю.
В Волотовском сельском поселении для питьевого водоснабжения населения используются подземные воды современного четвертичного и Альб-сеноманского водоносных горизонтов. Централизованным водоснабжением обеспечено всё население. Количество населения, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 100%.
В настоящее время в Волотовском сельском поселении работают 1 водозабор и 2 скважины. Приоритетным загрязнителем воды является повышенная жесткость (моль/л), что связано с загрязнением источников.
В поселении отсутствует система водоотведения от жилых и общественных построек. Население использует септики и выгребные ямы.
Телекоммуникационное пространство поселения обеспечивается линейно-техническим участком ПГТ Чернянка Белгородского филиала ОАО «РосТелеком» и операторами сотовой связи.
Почтовые услуги обеспечиваются ОПС Волотово Старооскольского почтамта УФПС Белгородской области филиала ФГУП «Почта России».
Число доставочных участков почтовой связи в поселении 1.
Доля организаций, использующих информационные и коммуникационные технологии увеличилась за 2015 - 2019годы в 2 раза.
По состоянию на 1 января 2020 года торговая сеть поселения представлена 3 объектами торговли различных форм собственности, торговой площадью 249 кв. м.
Развитие торговли в Волотовском сельском поселении
Показатели
2015 год
2015 год
2016 год
2017 год
2019 год
Темп роста 2019 к 2015, %
Количество предприятий розничной торговли всего: (ед.)
3
3
3
3
3
0
в том числе: - продовольственных
-
-
-
-
-
-
- непродовольственных
-
-
-
-
-
-
- смешанных
3
3
3
3
3
0
Торговая площадь предприятий розничной торговли (м2)
249
249
249
249
249
0
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1. жителей
0, 28
0, 28
0, 28
0, 28
0, 28
0
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность местные отделения 1 политическая партия: «Единая Россия» активная деятельность которой в значительной степени формирует общественно-политическую ситуацию в Волотовском сельском поселении и сознание граждан.
В полной мере местные отделения политической партии реализуют себя в период избирательных кампаний.
На территории поселения действует местное отделение Совета ветеранов, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов которое занимаются решением вопросов жизнеобеспечения членов своих организаций, защитой их прав, законных интересов, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.
Этнический состав Волотовского сельского поселения - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, даргинцы, белорусы.
Анализ свидетельствует о потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы по обеспечению:
- техникой для благоустройства территории;
- рабочими местами для трудоустройства населения;
- квалифицированными работниками сферы образования;
-проведению капитального ремонта водопроводных сетей с частичной их реконструкцией.
В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы»
Прогноз реализации Программы основан на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегии приоритетов Программы позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия проживания.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы
Приоритеты социально-экономического развития Волотовского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее - Стратегия района).
К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Волотовского сельского поселения относятся:
- создание условий для стабильного развития поселения;
- повышение уровня привлекательности поселения;
- повышении уровня культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение безопасности жителей поселения;
- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;
Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1.Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
5. Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
По итогам реализации программы к концу 2025 года планируется достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80%
-увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон на площади до 120га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 20, 8 тыс. человек.
- снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га;
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45%;
Программа реализуется с 2015 года, 2 этапа реализации муниципальной программы.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Волотовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень правовых актов Волотовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80% к 2025году.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волотовском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов поселения на площади 120 га к 2025году.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 16, 8 тыс.человек к 2025 году.
Подпрограмма 4 ««Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га к 2025году.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 50% к 2025году.
Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Волотовского сельского поселения.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Таблица
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
16167, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
в том числе:
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
Местный бюджет
15997, 3
2574
2738, 9
2810
3171, 6
2948
1754, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
8774
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8774
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
Объем финансирования муниципальной программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:
1.Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
2.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
3.Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
4.Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
5.Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
6.Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:
1.создание благоприятных условий;
2.ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
3.формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
4.обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 1
№
п/п
Наименование
подпрограммы 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 1
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 1
Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 1
Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 1
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10448, 2 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 10448, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 639 тыс. рублей;
2016 год - 913, 9 тыс. рублей;
2017 год - 1017, 2 тыс. рублей;
2018 год - 804 тыс. рублей;
2019 год - 1663, 3тыс. рублей;
2020 год - 901, 8 тыс. рублей.
2021 год - 901, 8 тыс. рублей.
2022 год - 901, 8 тыс. рублей.
2023 год - 901, 8 тыс. рублей.
2024 год - 901, 8 тыс. рублей.
2025 год - 901, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 1
К 2025году планируется:
-увеличить доли отдыхающих в местах отдыха до 80%;
-увеличить доли посещаемости на детской площадке до 80%.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические условия Волотовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
На территории Волотовского сельского поселения за период с 2012-2016годы в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в с.Волотово по ул.Центральная разбит парк площадью 3739 кв.м., где обустроена детская площадка и набор спортивных сооружений, в 2018 году были поставлены детские площадки по улице «Молодежная» и по улице «Садовая», построена в 2019г. спортивная площадка, высажено 580 деревьев и кустарников, более 60 различных видов. Благоустройство территории за период 2015-2019 гг. заметно преобразилось ежегодно ведется его благоустройство, постоянно обновляется новыми деревьями, кустарниками, цветами. В центре проложены тротуарные дорожки, засеяны газоны, разбиты клумбы, горки, ракарии. Сделаны ограждения вокруг парка и администрации. Но еще много предстоит сделать за период 2015-2025гг. планируем построить детскую площадку по ул.Хвощевая, крытый рынок, сквер, пляж, фонтан. Открыть парикмахерскую.
Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт детских игровых площадок, парков, фонтанов, пляжей, родников. Благоустройством занимается администрация Волотовского сельского поселения, организации и учреждения, жители Волотовского сельского поселения. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения:
- приобретение основных средств, для благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения;
- приобретение конструкций на детские площадки;
- устройство фонтана;
-приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;
- и другие расходы не предусмотренные программой.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.
В течении 2015-2025годов необходимо организовать и провести:
-смотры - конкурсы, направленные на благоустройство Волотовского сельского поселения: «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий.
Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:
- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Волотовского сельского поселения;
-привлечение учащихся Волотовской средней школы по направлениям благоустройство, экология;
-поведение смотров -конкурсов, направленные на благоустройство муниципального образования; и другие расходы, не предусмотренные программой.
Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения.
Раздел 2. Цели (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 10448, 2 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
5939, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
в том числе:
Местный бюджет
5939, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 1 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4509
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
4509
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1
Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на
I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Доля отдыхающих в местах для отдыха
%
30
35
40
45
50
55
2.
Доля посещаемости на детской площадки
%
30
35
40
45
50
55
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025 год
1.
Доля отдыхающих в местах для отдыха
%
60
65
70
75
80
2.
Доля посещаемости на детской площадки
%
60
65
70
75
80
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица»
Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 2
№
п/п
Наименование
подпрограммы 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 2
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 2
Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 2
Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
5.
Сроки реализации подпрограммы 2
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 103 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 103 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57 тыс. рублей;
2016 год - 46 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 2
К 2025 году планируется:
- увеличения облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменение ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составило до 50% от общей территории. Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9, 8 % от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозионных процессов.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.
На территории Волотовского сельского поселения в центре села посажены именные деревья дуб - если родился мальчик, береза- если родилась девочка. Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»: в 2010 году на площади 12, 37 га было высажено (сосна 1400 шт., ясень-150 кг., дуб- 2000 шт., каштаны -300 кг., желуди -300 кг. В 2011 году на площади 15 га было высажено: сосны -28500 шт., каштаны - 1100 кг., каштаны -2500 шт. В 2012 году на площади 10 га высажено: каштаны -270 кг., ясень-150 кг., желуди -30 кг., дуб- 3500 шт. В 2013 году на площади 12, 63 га было высажено: желуди-300 кг., каштаны-600 кг., клен-180 кг., клен-200 шт., акации -50 кг.
К 2025 году планируется облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волотовского сельского поселения на площади 120 га. На этих площадях будет высажены семена и саженцы различных деревьев таких как дуб, береза, акация, каштан, абрикос и другие.
Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно- опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Волотовского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.
Раздел 2. Цели (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:
поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 103 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
103
57
46
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
20
30
40
50
60
70
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024 год
2025 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
80
90
100
110
120
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения на 2015-2025 годы»
Паспорт подпрограммы 3
№
п/п
Наименование
Подпрограммы 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения на» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 3
Администрация Волотовского сельского поселения
МКУК «Волотовской ЦСДК»
3.
Цель (цели)
Подпрограммы3
Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы3
Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
5.
Сроки реализации подпрограммы 3
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6305, 3 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 6135, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1222 тыс. рублей;
2016 год - 1372, 2 тыс. рублей;
2017 год - 1509 тыс. рублей;
2018 год - 1819, 3тыс. рублей;
2019 год - 382, 8 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
2022 год - 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей.
2024 год - 0 тыс. рублей.
2025год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий до 16, 8 тыс. человек;
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Формирование и развитие культурной среды - важнейшее условие улучшения качества жизни в Волотовском сельском поселении.
В положениях Конституции Российской Федерации сказано: Каждый гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры».
За период 2009-2019 годы в культурно - досуговой деятельности произошли большие изменения: в 2009 году был капитально отремонтирован Дом культуры, приобретено оборудование, мебель, стол бильярдный, теннис, 2 тренажера. Проводятся платные дискотеки, вечера отдыха, к каждому празднику готовятся мероприятия и ведется кружковая работа. Планируется довести численность посетителей культурно-массовых мероприятий до 2025г более 16, 8 тыс.человек. В Доме культуры работают 7 человек, в 2018 году было проведено 277 мероприятий к каждому празднику а также во время зимних и летних каникул проводили мероприятия для детей.
Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание условий, которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, возможна его максимально полная реализация. Современного уровня интеллектуального и культурного развития, возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры общества.
Занятия в клубном формировании предусматривают:
-в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, вязание и другое) изучение истории прикладного творчества, изучение техники, технологии изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок, мастер-классов;
-в коллективах музыкального искусства (музыкальных, вокально-фольклорных ансамблях) - изучение истории и теории музыки, работу постановки голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями, проведение репетиционных занятий;
-в коллективах хореографического искусства - изучение истории хореографии, разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, сюжетных постановок.
Показателями качества работы клубного формирования являются:
- стабильность личного состава;
- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма).
Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создать условия для занятий коллективов: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель и оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать образцы народного творчества на различных носителях и др.
Реализация подпрограммы 3 позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры, укрепить материально- техническую базу, наполнить среду поселения разнообразными культурными событиями, сформировать благоприятный социальный климат. Каждый житель поселения в течении года сможет побывать на нескольких культурно - массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни, обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных средств.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:
- обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий подпрограммы 3 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 6305, 3 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 3 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
в том числе:
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 3 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Достижение к 2025году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на
I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численности посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
16, 5
16, 75
16, 78
20, 17
20, 49
20, 65
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Численности посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.человек
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения на 2015-2025 годы»
Паспорт подпрограммы 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения на» (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 4
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 4
Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы 4
Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 4
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7254, 7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025годах за счет средств местного бюджета составит 7254, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 592 тыс. рублей;
2016 год - 341, 4 тыс. рублей;
2017 год - 338 тыс. рублей;
2018 год - 535 тыс. рублей;
2019 год - 816, 3 тыс. рублей;
2020 год - 772 тыс. рублей.
2021 год - 772 тыс. рублей.
2022 год - 772 тыс. рублей.
2023 год - 772 тыс. рублей.
2024 год - 772 тыс. рублей.
2025 год - 772 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества.
Подпрограмма 4 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики пожаров и обеспечение безопасности населения.
Подпрограмма 4 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности от пожаров, профилактических мероприятий пожароопасных ситуаций, формирует у населения потребность в предупреждении опасных для жизни и здоровья ситуациях.
В рамках осуществления деятельности по снижению площади территории, подвергшейся пожарам, два раза в год проводятся мероприятия по опахиванию лесополос. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих правила поведения в лесу (разжигание костров). Все дороги в лесополосы на территории поселения перекрыты шлагбаумами. В отношении граждан осуществляющих сжигание растительных остатков и разведение костров составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» №35 от 04.07.2003 года. Проблемой в снижении площади территории, подвергшейся пожарам, являются в основном погодные условия (засушливый период). В связи с чем, при администрации Волотовского сельского поселения создана Добровольная Пожарная Дружина (далее ДПД) , которая осуществляет круглосуточные дежурства, проводит инструктаж с населением. В 2012 году был приобретен пожарный автомобиль АСР-14 (ЗИЛ-131), который выезжает на пожары не только своего поселения, но и в соседние. Снижается площадь территории подвергшаяся пожарами.
Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:
- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций и обеспечением безопасности;
- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4 - создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-обеспечение общественного порядка по территории Волотовского сельского поселения.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:
-обеспечение пожарной безопасности.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривает содержание пожарной машины
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 2015-2025 годы составит 7254, 7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3394, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
в том числе:
Местный бюджет
3394, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
на II этапе реализации
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
3860, 0
772
772
772
772
772
в том числе:
Местный бюджет
3860, 0
772
772
772
772
772
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить снижение количества пожаров на территории сельского поселения, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025 год
1.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
3
2, 5
2
1, 5
1
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 5
№
п/п
Наименование
подпрограммы 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 5)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
Подпрограммы 5
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 5
Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 5
Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
5.
Сроки реализации подпрограммы 5
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 830, 1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 830, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 64 тыс. рублей;
2016 год - 65, 4 тыс. рублей;
2017 год - 63, 8 тыс. рублей;
2018 год - 65, 3 тыс. рублей;
2019 год - 85, 6тыс. рублей;
2020 год - 81 тыс. рублей.
2021 год - 81 тыс. рублей.
2022год - 81 тыс. рублей.
2023 год - 81 тыс. рублей.
2024 год - 81 тыс. рублей.
2025 год - 81 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 5
К 2025году планируется:
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45 %;
- увеличение доли участников региональных соревнований до 35%.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитие массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Волотовского сельского поселения.
Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта;
- укрепление материально-технической базы;
- проведение спортивных мероприятий и праздников;
- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;
-содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья;
- информирование граждан о деятельности администрации Волотовского сельского поселения в области физической культуры и спорта.
За период 2015-2019 годы физической культурой и спортом занимаются 12 % населения. Реализация данной программы позволит увеличить количество жителей заниматься физической культурой и спортом к 2025году до 45 %.
В сфере физической культуры и спорта в Волотовском сельском поселении были выявлены такие проблемы, как:
-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта.
-недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.
Реализация данной программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства; укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5.
Основная цель подпрограммы 5 - укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2025 годы два этапа реализации.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия:
-обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей
В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением, что позволит вовлечь жителей сельского поселения в занятие физкультурой и спортом и укрепить физическое здоровье.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 2015-2025годы составит 830, 1 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
425, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
в том числе:
Местный бюджет
425, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025
годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
405
81
81
81
81
81
в том числе:
Местный бюджет
405
81
81
81
81
81
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
15
18
20
25
30
34
2.
Доля участников в региональных соревнований
%
5
8
10
15
20
24
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
36
38
40
43
45
2.
Доля участников в региональных соревнований
%
26
28
30
33
35
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограм
мы
основных
мероприятий
Ответст
венный исполни тель, соиспол
нитель, участник муници пальной програм мы
Сроки
реализации
Вид показате ля
Наименование показателя,
единица
измерения
2013
год
(базовый)
2014
год
(оцен-ка)
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Муниципаль
ная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес
сивный
Прогрес
сивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
10
20
30
35
40
45
50
55
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
12, 5
14, 5
16, 5
16, 75
16, 78
20, 18
20, 49
20, 65
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
8
7
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
8
13
15
18
20
25
30
34
2.
Подпрограм ма1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовс кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
10
20
30
35
40
45
50
55
Доля посещаемости на детской площадке, %
10
20
30
35
40
45
50
55
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения
2.1.1
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовс кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Благоустройство парка, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Благоустройство пляжных мест, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
Благоустройство детской площадки, ед.
0
0
1
1
1
2
2
2
3.
Подпрограм
ма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохран ных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
3.1.
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1.
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
4.
Подпрограм
ма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовскогосельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
12, 5
14, 5
16, 5
16, 75
16, 78
20, 17
20, 49
20, 65
4.1.
3.1. Обеспечение доступа населения к услугам досуга
4.1.1
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Прогрессивный
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
258
263
266
268
271
277
331
339
5.
Подпрограм ма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
6
5
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
5.1.
4.1. Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения
5.1.1.
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Количество проведения инструктажей, ед
190
200
210
220
230
240
250
260
Количество пожаров, ед
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество людей пострадавших при пожарах, человек
1
1
1
1
1
1
1
1
6.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
10
13
15
18
20
25
30
34
Доля участников в региональных соревнованиях, %
3
4
5
8
10
15
20
24
6.1
5.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
6.1.1
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровитель ной компании жителей»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %
7
8
10
13
15
20
24
25
Количество человек, принявших участие в физкультур но-спортив ных меропро ятиях
105
110
115
110
120
130
140
150
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм,
основных
мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Сроки
реализации
Вид показателя
Наименование показателя,
единица
измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
1.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
60
65
70
75
80
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
3
2, 5
2
1, 5
1
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
36
38
40
43
45
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
60
65
70
75
80
Доля посещаемости на детской площадке, %
60
65
70
75
80
2.1.
2.1.1
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Благоустройство парка, ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство пляжных мест, ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство детской площадки, ед.
2
3
4
4
4
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
3.1.
3.1.1.
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021год
2025 год
Прогрессивный
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
4.1.
4.1.1
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Прогрессивный
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
340
342
343
345
350
5.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
3
2, 5
2
1, 5
1
5.1.
5.1.1.
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Количество проведения инструктажей, ед
265
270
274
278
280
Количество пожаров, ед
2
2
2
2
2
Количество людей пострадавших при пожарах, человек
1
1
1
1
1
6.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
36
38
40
43
45
Доля участников в региональных соревнованиях, %
26
28
30
33
35
6.1
6.1.1.
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %
27
28
29
30
30
Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях
160
160
160
160
160
Приложение №2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Волотовского сельского
поселения Чернянского района Белгородской области»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
N п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского Чернянского района Белгородской области»
1.
Постановление Администрации Волотовского сельского поселения
Внесение изменений в постановление Администрации Волотовского сельского поселения «Об утверждении Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015-2025
(по мере необходимости)
Приложение №3
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Местный бюджет
24668, 3
2517
2692, 9
2810
3171, 6
2948
1754, 8
15894, 3
Областной бюджет
273
57
46
118
52
0
0
273
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Местный бюджет
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Местный бюджет
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
57
46
0
0
0
0
103
Местный бюджет
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
103
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
57
46
0
0
0
0
103
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
103
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
6135, 3
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
170
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
6135, 3
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
170
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Местный бюджет
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Местный бюджет
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Всего
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Местный бюджет
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Всего
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Местный бюджет
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральныйбюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Местный бюджет
24668, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Областной бюджет
273
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Местный бюджет
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Местный бюджет
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
6135, 3
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
170
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Всего
6305, 3
0
0
0
0
0
Местный бюджет
6135, 3
0
0
0
0
0
Областной бюджет
170
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Местный бюджет
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Местный бюджет
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Всего
830, 1
81
81
81
81
81
405
Местный бюджет
830, 1
81
81
81
81
81
405
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Всего
830, 1
81
81
81
81
81
405
Местный бюджет
830, 1
81
81
81
81
81
405
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского
сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого на I этап реализации (2015-2020 годы), тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Администрация Волотовского сельского поселе ния
904
х
х
х
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
904
х
х
х
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Администрация Волотовского сельского поселе ния
904
0801
0130100590
244
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0310
0140120340
244
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
830, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0707
0150120650
100
830, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого на II этап реализации (2021-2025 гды), тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
904
х
х
х
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0801
0130100590
244
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0310
0140120340
244
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
830, 1
81
81
81
81
81
405
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0707
0150120650
100
830, 1
81
81
81
81
81
405
Приложение №5
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района
на 2019год и на плановый период 2020-2021 годов для финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
N п/п
Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы
Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. руб.2019 год
Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Все- го
в том числе
Все- го
в том числе
Все- го
в том числе
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы
1.
По программе в целом
2948
1754, 8
1754, 8
0
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
в том числе по основным мероприятиям:
1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения»
1663, 3
901, 8
901, 8
0
901, 8
901, 8
0
901, 8
901, 8
0
1.2.
Основное мероприятие 2.1.1.»Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Основное мероприятие 3.1.1.»Обеспечение деятельности уреждений культуры»
382, 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Основное мероприятие 4.1.1.»Обеспечение пожарной безопасности»
816, 3
772
772
0
772
772
0
772
772
0
1.5.
Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
85, 6
81
81
0
81
81
0
81
81
0
Приложение №6
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
№
п/п
Наименование показателя конечного результата
Единица измерения
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Метод сбора информации
Временные характеристики показателя
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского поселения Чернянского района Белгородской области»
-
-
-
-
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
-
-
-
2.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
-
-
-
3.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
тыс.чел.
-
-
-
4.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
-
-
-
5.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
-
-
-
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
-
-
-
6.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
7.
Доля посещаемости на детской площадке
%
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
-
-
-
-
8.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
-
-
-
-
9.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения»
-
-
-
-
10.
Площадь территории, подвергшейся пожарам
га
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
-
-
-
-
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
Доля участников в региональных соревнованиях
%
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН»
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
с. Волотово
21 мая 2020 г. №22
Об утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы»
в новой редакции
(утрат. силу в соотв. с постановлением от 17.03.2021 г. № 11)
В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» администрация Волотовского сельского поселения муниципального района «Чернянский район» Белгородской области п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить программу «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы» в новой редакции (прилагается).
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации Волотовского
сельского поселения З.В.Манохина
Утверждена
постановлением администрации
Волотовского сельского поселения
от «21» мая 2020 г. №22
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
ВОЛОТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕРНЯНСКОГО РАЙОНА
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ»
ПАСПОРТ
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
№ п/п
Наименование муниципальной
программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» (далее - муниципальная программа)
1.
Ответственный исполнитель
Программы
Администрация Волотовского сельского поселения
2
Соисполнители Программы
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Участники
Программы
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской центральный сельский Дом культуры»
4.
Подпрограммы Программы
1.Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения».
2.Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая Столица»
3.Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения».
4.Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения»
5.Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения».
5.
Цель (цели)
Программы
Создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
6.
Задачи Программы
1.Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
5.Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
7.
Срок реализации
Программы
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации -2021-2025 годы
8.
Общий объем бюджетных ассигнований Программы, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 24941, 3 рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2574 тыс. рублей;
2016 год - 2738, 9 тыс. рублей;
2017 год - 2928 тыс. рублей;
2018 год - 3223, 6 тыс. рублей;
2019 год - 2948 тыс. рублей;
2020 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2021 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2022 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2023 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2024 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2025 год - 1754, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 24771, 3тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 2574тыс. рублей;
2016 год - 2738, 9 тыс. рублей;
2017 год - 2810 тыс. рублей;
2018 год - 3171, 6 тыс. рублей;
2019 год - 2948 тыс. рублей;
2020 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2021 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2022 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2023 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2024 год - 1754, 8 тыс. рублей.
2025 год - 1754, 8 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования Программы в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 170 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий Программы ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
9.
Показатели конечного результата реализации Программы
К 2025году планируется:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80%;
-увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 20, 8 тыс. человек.
- снижение площади территории подвергшейся пожарам 1 га;
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45%
Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Программы,
в том числе формулировки основных проблем
в указанной сфере и прогнозе ее развития
Волотовское сельское поселение расположено в восточной части Чернянского района, восточнее долины р.Оскол, с центром в селе Волотово граница сельского поселения утверждена Законом Белгородской области «Об установлении границ муниципальных образований и наделения их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятого Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года №159. Волотовское сельское поселение расположено в 33 км к востоку - п.Чернянка и в 150 км от областного центра - г.Белгород. На западе поселение граничет с Андреевским сельским поселением, на севере - с Новореченским сельским поселением, на северо-востоке с Лубянским сельским поселением, южная часть граничет с Новооскольским районом, северо-западная граница поселения проходит по региональной дороге на участке Острогожск-Короча. От этой дороги отходит дорога местного значения соединяющая населенные пункты поселения и обеспечивающая выход из них на внешнюю транспортную сеть. В состав Волотовского сельского поселения входит 1 населенный пункт общей площадью 602 га: село Волотово - центр поселения, удаленность от п.Чернянка 33 км. Территория Волотовского сельского поселения характеризуется сильной расчлененностью рельефа овражно-балочной сетью, а также маловодностью имеющихся водотоков и водоемов. В пределах рассматриваемой территории нет крупных рек и водохранилищ.
Основными почвами являются черноземы: типичные, выщелоченные, солонцеватые, карбонатные и серые лесные почвы.
Климат умеренно-континентальный. Зима холодная с частыми оттепелями, лето солнечное и продолжительное со значительным количеством осадков. Водные ресурсы поселения представлены поверхностными водными объектами- прудами и подземными водами.
Подземные воды залегают на разных глубинах несколькими горизонтами. Их запасы в поселении достаточны для того, чтобы значительно усилить использование этих вод в водооборотах для бытовых нужд.
Природа многообразна и красива. Флора типичная для среднерусской степи. По характеру растительности территория является лесостепной. Общая площадь лесов составляет 11, 4 %, сельхозугодий - 76 %, из них пашня -74%. Фауна - это сочетание лесных и степных видов.
Экологическая обстановка благополучная, радиационная обстановка в норме.
Общая численность населения сельского поселения на 01.01.2020 года составляет- 825 человек, что составляет 3, 5% от общей численности населения Чернянского района.
Численность населения Волотовского сельского поселения в 2019году в среднегодовом исчислении составила 838 человек.
Среднегодовая численность населения
(тыс. человек)
2015 год
2016 год
2017год
2018 год
2019 год
Показатели
МО
район
МО
район*
МО
район
МО
район*
МО
район
Среднегодовая численность населения - всего
0, 897
31, 49
0, 878
31, 38
0, 865
31, 33
0, 857
31, 03
0, 838
30, 84
Темп роста к предыдущему году, %
98, 2
99, 62
97, 9
99, 65
98, 6
99, 84
99, 1
99, 04
97, 8
99, 39
Доля среднегодовой численности населения МО в среднегодовой численности населения района, %
3, 51
х
3, 56
х
3, 56
х
3, 62
х
3, 68
х
За 2015-2019 годы среднегодовая численность населения поселения снизилась на 59человек.
Снижение численности населения поселения в целом обусловлено выбытие трудоспособного населения в районный центр и другие районы области.
Демографическая ситуация в Волотовском поселении в целом характеризуется продолжающимся процессом естественной убыли населения, что является следствием превышения числа умерших над числом родившихся.
Основные демографические показатели
(человек)
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
2019 год
Показатели
Рождение
7
6
5
8
7
Темп роста к предыдущему году, %
85, 7
83, 3
160, 0
75, 0
87, 5
Смерть
12
12
9
18
8
Темп роста к предыдущему году, %
92, 3
100
75, 00
200
44, 4
Естественный прирост (+), убыль (-) населения
-6
-7
-1
-12
-1
Темп роста к предыдущему году, %
100
116, 7
14, 28
1200
8, 3
Миграционный прирост (+), убыль (-) населения
-6
-7
-5
-4
-2
Темп роста к предыдущему году, %
100
116, 6
71, 4
80
50
Распределение численности населения по возрастным группам
по состоянию на 01.01.2020года
(человек)
Показатели
мужчины
женщины
Всего
Доля в общей численности населения, %
Численность населения-всего
365
460
825
100
в том числе:
моложе трудоспособного возраста
67
77
144
17, 5
трудоспособного возраста
245
258
503
61, 0
старше трудоспособного возраста
61
117
178
21, 6
В Волотовском сельском поселении проживает 146 человек в возрасте от 18 до 30 лет, что составляет 17, 7% от общей численности населения поселения.
В структуре населения поселения наибольший удельный вес 61, 0% приходится на трудоспособное население. В Волотовском сельском поселении население старше трудоспособного возраста превышает население моложе трудоспособного возраста в 1, 2 раза. На 100 человек трудоспособного возраста приходится 64 человека в возрасте моложе и старше трудоспособного возраста.
Село Волотово связано с поселком Чернянка автомобильными дорогами с твердым покрытием и обеспечиваются автобусным сообщением. Общая протяженность автомобильных дорог в поселении - 14, 6 км, дорог с твердым покрытием 14, 6км что составляет 100 % от общей протяженности дорог.
Волотовское сельское поселение полностью газифицировано.
В настоящее поселение представляет собой территорию с развитой социальной сферой и богатыми культурными традициями.
На территории поселения осуществляют сельскохозяйственную деятельность ООО «РУСАГРОИНВЕСТ» и 9 индивидуальных предпринимателя.
Возделываются такие сельскохозяйственные культуры, как, подсолнечник, зерновые культуры, кормовые культуры, необходимые для выращивания крупного рогатого скота.
Система образования Волотовского сельского поселения представлена
1 общеобразовательной школой, 2 дошкольные разновозрастные группы.
На 01.01.2020 года в дошкольных образовательных учреждениях воспитывалось 33 детей.
Подвоз детей в школу осуществляется школьным автобусом.
Компьютерный парк школы составляет 28 компьютеров, в среднем на один компьютер приходится 4 учащихся. Значительно добавляют материально-техническую базу 9 проекторов. Школа подключена к сети Интернет.
В учреждении образования организовано двухразовое горячее питание. Реализуются областные программы «Школьное молоко», «Школьный мед» и «Школьное яблоко», «Чистая вода».
В школе и д/саду поселения 19 педагогических работников осуществляют образовательный процесс, из них 14 - с высшим образованием, что составляет 72, 8 %; 2 педагогических работника имеют высшую квалификационную категорию, 11 - первую квалификационную категорию, 2 - значками «Почетный работник общего образования», 1 - «Патриот России», 1- награжден грамотой Министерства образования и науки РФ.
Численность школьников в 2018 году составила 105 человек, по сравнению с 2017 годом 107 человек, уменьшение на 2 человека.
Волотовское поселение славится богатыми певческими, музыкальными, народными традициями. Преемственность культурных традиций, эффективное использование культурного наследия является приоритетным направлением в деятельности администрации поселения, работников культуры.
Администрацией поселения реализуются мероприятия по развитию и сохранению культуры и искусства, развитию физической культуры и спорта, укреплению материально-технической базы, кадровому потенциалу, оказанию просветительских, досуговых и других услуг населению, развитию новых форм и методов организации услуг, направленных на укрепление здоровья населения района, проведению различных культурных и спортивных мероприятий, , привлечению населения к массовым занятиям спортом и другие.
В настоящее время культурные услуги населению поселения оказывают 1 клубное учреждение, 1 библиотека.
Сельские библиотеки являются неотъемлемой частью сельских поселений, являются важнейшим источником информации и знаний для жителей села. Постоянными читателями библиотеки являются около 745 человек.
Остается устойчивой тенденция развития любительского художественного творчества. В доме культуры действуют 16 клубных формирований, в которых занимаются 239 человека.
Основные показатели, характеризующие сферу культуры
Показатели
2015 год
2016
год
2017
год
2018 год
2019 год
Темп роста 2019 к 2015, %
Число общедоступных библиотек (ед.)
1
1
1
1
1
100
Охват населения библиотечными услугами (%)
75, 8
78, 2
80, 4
80, 4
80, 4
106
Число учреждений культурно-досугового типа (ед.)
1
1
1
1
1
100
Число посадочных мест в учреждениях культурно-досугового типа (ед.)
130
130
130
130
130
100
Число культурно-досуговых мероприятий (ед.)
266
268
271
277
331
339
Число киноустановок (ед.)
1
1
1
0
0
0
Традиционным для всех учреждений культурно- досугового типа стало проводить престольные праздники, конкурсы, концерты, творческие акции, тематические вечера, заседания клубов по интересам и кружков художественной самодеятельности, Масленицу, принимать участие в культурно-спортивных эстафетах между поселениями, а так же в других праздниках и мероприятиях согласно календарю знаменательных и памятных дат.
Спортивно-массовая работа осуществляется на базе МБОУ «СОШ с.Волотово». Физкультурники поселения принимают активное участие в районных и областных спортивных соревнованиях.
Для работы участкового полицейского, обеспечивающего общественный порядок, имеется «кабинет участкового».
Охраной здоровья жителей занимаются 1 Семейный офис врача Волотовская сельская врачебная амбулатория, в которой работают 9 человек.
Предметом особой заботы была и остается защита материнства и детства, инвалидов и ветеранов, а также малообеспеченных граждан и семей.
На территории сельского поселения 1 социальный работник, его услугами в надомных условиях пользуются 7 одиноких пожилых человек.
В поселении проживают 10 многодетных семей, 16 неполных семей, 5 одиноких матерей, 5 семей, потерявших кормильца, 3 ребенка-инвалида.
Традиционно проводятся праздничные мероприятия, посвященные Международному дню семьи, Дню матери, Дню защиты детей и другие.
Нуждающимся семьям оказывается материальная и практическая помощь, разъясняются их права, условия предоставления льгот.
Жилищно-коммунальный комплекс Волотовского сельского поселения включает в себя жилищный фонд общей площадью 24, 2 тыс. кв. м, объекты водоснабжения, коммунальную энергетику, внешнее благоустройство.
Структура собственности жилищного фонда
по состоянию на 01.01.2020 года
Вид собственности жилищного фонда
Площадь,
(тыс. м2)
Удельный вес в общей площади жилищного фонда, (%)
Всего жилищный фонд,
24, 2
100
в том числе:
муниципальная
-
-
государственная
-
-
частная
24, 2
100
Наибольший удельный вес в структуре жилищного фонда занимает частный жилой фонд - 100 процентов.
Основные объекты жилищно-коммунального хозяйства
(на конец года)
Наименование показателей
Ед. измерения
2015
год
2016
год
2017
год
2018 год
2019
год
Количество отопительных котельных, работающих на природном газе - всего
ед.
4
4
4
4
4
Протяженность сетей теплоснабжения (в двухтрубном исчислении)
км
0
0
0
0
0
Протяженность сетей водопровода-всего
км
19, 8
19, 8
19, 8
19, 8
19, 8
Протяженность сетей газоснабжения
км
19, 7
19, 7
19, 7
19, 7
19, 7
Протяженность автодорог с твердым покрытием - всего, в т.ч.:
км
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
-общего пользования местного значения с твердым покрытием
км
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
13, 1
Число муниципальных предприятий ЖКХ
ед.
0
0
0
0
0
Жилищно-коммунальное обслуживание по Волотовскому сельскому поселению производят: ООО Центр экологической безопасности Белгородской области; МУП «Благоустройство и озеленение», ГУП «Чернянский Водоканал», Чернянская районная эксплуатационная газовая служба филиала ОАО «Белгородоблгаз», Чернянский РЭС филиала ОАО «Межрегиональная распределительная сетевая компания центра-Белгородэнерго», ОАО «Белгородская сбытовая компания».
Реализуются мероприятия по благоустройству и озеленению населенных пунктов поселения. По итогам 2018 года по направлению «Озеленение и ландшафтное обустройство» на территории поселения высажено 50 саженцев деревьев, 1200 штук цветочной рассады, а всего за период 2015-2019г.г. на территории Волотовского сельского поселения было высажено 80 тысяч саженцев и семян, цветов и деревьев. Проведено обустройство кладбища на сумму 493, 2 тыс.руб.
Уборка мусора по Волотовскому сельскому поселению проводится с помощью ООО «Центр Экологической Безопасности» Белгородской области 2 раза в неделю.
В Волотовском сельском поселении для питьевого водоснабжения населения используются подземные воды современного четвертичного и Альб-сеноманского водоносных горизонтов. Централизованным водоснабжением обеспечено всё население. Количество населения, обеспеченного централизованным водоснабжением составляет 100%.
В настоящее время в Волотовском сельском поселении работают 1 водозабор и 2 скважины. Приоритетным загрязнителем воды является повышенная жесткость (моль/л), что связано с загрязнением источников.
В поселении отсутствует система водоотведения от жилых и общественных построек. Население использует септики и выгребные ямы.
Телекоммуникационное пространство поселения обеспечивается линейно-техническим участком ПГТ Чернянка Белгородского филиала ОАО «РосТелеком» и операторами сотовой связи.
Почтовые услуги обеспечиваются ОПС Волотово Старооскольского почтамта УФПС Белгородской области филиала ФГУП «Почта России».
Число доставочных участков почтовой связи в поселении 1.
Доля организаций, использующих информационные и коммуникационные технологии увеличилась за 2015 - 2019годы в 2 раза.
По состоянию на 1 января 2020 года торговая сеть поселения представлена 3 объектами торговли различных форм собственности, торговой площадью 249 кв. м.
Развитие торговли в Волотовском сельском поселении
Показатели
2015 год
2015 год
2016 год
2017 год
2019 год
Темп роста 2019 к 2015, %
Количество предприятий розничной торговли всего: (ед.)
3
3
3
3
3
0
в том числе: - продовольственных
-
-
-
-
-
-
- непродовольственных
-
-
-
-
-
-
- смешанных
3
3
3
3
3
0
Торговая площадь предприятий розничной торговли (м2)
249
249
249
249
249
0
Торговая площадь предприятий розничной торговли на 1. жителей
0, 28
0, 28
0, 28
0, 28
0, 28
0
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность местные отделения 1 политическая партия: «Единая Россия» активная деятельность которой в значительной степени формирует общественно-политическую ситуацию в Волотовском сельском поселении и сознание граждан.
В полной мере местные отделения политической партии реализуют себя в период избирательных кампаний.
На территории поселения действует местное отделение Совета ветеранов, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов которое занимаются решением вопросов жизнеобеспечения членов своих организаций, защитой их прав, законных интересов, осуществляемых в соответствии с действующим законодательством.
Этнический состав Волотовского сельского поселения - русские, украинцы, армяне, азербайджанцы, даргинцы, белорусы.
Анализ свидетельствует о потенциале сельского поселения и вместе с этим выявляется наличие определенных социально-экономических проблем, сопутствующим нынешнему этапу развития.
Для создания благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории сельского поселения необходимо решить следующие проблемы по обеспечению:
- техникой для благоустройства территории;
- рабочими местами для трудоустройства населения;
- квалифицированными работниками сферы образования;
-проведению капитального ремонта водопроводных сетей с частичной их реконструкцией.
В целях эффективного решения проблем требуется реализация мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области на 2015-2025 годы»
Прогноз реализации Программы основан на достижении уровней ее основных показателей. Реализация стратегии приоритетов Программы позволит решить наиболее актуальные проблемы сельского поселения, создать благоприятные социально-бытовые условия проживания.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и описание показателей конечного результата реализации Программы, сроков реализации Программы
Приоритеты социально-экономического развития Волотовского сельского поселения отражены в стратегии социально-экономического развития муниципального района «Чернянский район» Белгородской области на период до 2025 года, утвержденной решением муниципального совета Чернянского района от 27 марта 2013 года №599 (далее - Стратегия района).
К стратегическим задачам развития экономического и социального потенциала Волотовского сельского поселения относятся:
- создание условий для стабильного развития поселения;
- повышение уровня привлекательности поселения;
- повышении уровня культурно-досуговой деятельности;
- обеспечение безопасности жителей поселения;
- укрепление физического здоровья населения, признание ценностей здорового образа жизни;
Исходя из обозначенных стратегических задач и приоритетов целью Программы является создание благоприятных социально-бытовых условий проживания населения на территории поселения.
Для достижения поставленной цели потребуется решение следующих задач:
1.Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
2.Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
3.Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
5. Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
По итогам реализации программы к концу 2025 года планируется достижение следующих конечных результатов:
- увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80%
-увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон на площади до 120га;
- увеличение количества посетителей культурно-досуговых мероприятий до 20, 8 тыс. человек.
- снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га;
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45%;
Программа реализуется с 2015 года, 2 этапа реализации муниципальной программы.
Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении №1 к муниципальной программы.
Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, сроки, источники и объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению с учетом прогнозируемых объемов финансовых ресурсов, достигнутых результатов в предшествующий период реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Перечень нормативных правовых актов Волотовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы
Перечень правовых актов Волотовского сельского поселения, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении №2 к муниципальной программе.
Раздел 4. Обоснование выделения подпрограмм
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 5 подпрограмм:
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на реализацию обязательств по созданию условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения. Реализация основных мероприятий подпрограммы обеспечивает увеличение доли отдыхающих в местах отдыха до 80% к 2025году.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица» в Волотовском сельском поселении».
Подпрограмма направлена на увеличение количества зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов поселения на площади 120 га к 2025году.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение количество посетителей культурно-досуговых мероприятий до 16, 8 тыс.человек к 2025 году.
Подпрограмма 4 ««Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
В рамках подпрограммы решается следующая задача:
обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.
Реализация комплекса мероприятий подпрограммы обеспечит снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га к 2025году.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения».
Подпрограмма направлена на укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
Подпрограмма включает в себя решение следующей задачи - вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
Реализация основного мероприятия подпрограммы обеспечит увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 50% к 2025году.
Основные мероприятия подпрограмм предусматривают комплекс взаимосвязанных мер, направленных на достижение цели муниципальной программы, а также решение наиболее важных текущих и перспективных задач, обеспечивающих устойчивое развитие Волотовского сельского поселения.
Система основных мероприятий и показателей подпрограмм представлена в приложении №1 к муниципальной программы.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Таблица
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
16167, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
в том числе:
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
Местный бюджет
15997, 3
2574
2738, 9
2810
3171, 6
2948
1754, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
8774
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
8774
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
Объем финансирования муниципальной программы подлежит уточнению в течение периода ее действия с учетом особенностей реализации федеральных, областных программ и мероприятий, на которых она базируется, а также с учетом ежегодного утверждения бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы из различных источников финансирования и за счет средств бюджета муниципального образования представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Раздел 6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и
описание мер управления рисками реализации муниципальной программы
На основе анализа мероприятий, предлагаемых для реализации Программы, выделены следующие риски ее реализация:
1.Макроэкономические риски связаны с вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией и колебаниями мировых и внутренних цен на сырьевые ресурсы, которые могут привести к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней.
2.Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования на курируемые сферы.
3.Правовые риски связаны с изменением законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Программы.
4.Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и прогнозной информации, используемой в процессе разработки и реализации Программы.
5.Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий Программы.
6.Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров.
Управление рисками реализации программы будет осуществляться на основе:
1.создание благоприятных условий;
2.ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов и определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов;
3.формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и её подпрограмм, своевременная корректировка мероприятий;
4.обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.
Управление рисками будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональными местным законодательством.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 1
№
п/п
Наименование
подпрограммы 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 1)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 1
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 1
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 1
Создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 1
Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 1
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 10448, 2 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 10448, 2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 639 тыс. рублей;
2016 год - 913, 9 тыс. рублей;
2017 год - 1017, 2 тыс. рублей;
2018 год - 804 тыс. рублей;
2019 год - 1663, 3тыс. рублей;
2020 год - 901, 8 тыс. рублей.
2021 год - 901, 8 тыс. рублей.
2022 год - 901, 8 тыс. рублей.
2023 год - 901, 8 тыс. рублей.
2024 год - 901, 8 тыс. рублей.
2025 год - 901, 8 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 1 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 1
К 2025году планируется:
-увеличить доли отдыхающих в местах отдыха до 80%;
-увеличить доли посещаемости на детской площадке до 80%.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Природно-климатические условия Волотовского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.
Для решения вопросов благоустройства требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций.
Несмотря на предпринимаемые меры, отдельные домовладения не ухожены, недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территории населенных пунктов поселения.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно- эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.
На территории Волотовского сельского поселения за период с 2012-2016годы в рамках областного проекта «500 парков Белогорья» в с.Волотово по ул.Центральная разбит парк площадью 3739 кв.м., где обустроена детская площадка и набор спортивных сооружений, в 2018 году были поставлены детские площадки по улице «Молодежная» и по улице «Садовая», построена в 2019г. спортивная площадка, высажено 580 деревьев и кустарников, более 60 различных видов. Благоустройство территории за период 2015-2019 гг. заметно преобразилось ежегодно ведется его благоустройство, постоянно обновляется новыми деревьями, кустарниками, цветами. В центре проложены тротуарные дорожки, засеяны газоны, разбиты клумбы, горки, ракарии. Сделаны ограждения вокруг парка и администрации. Но еще много предстоит сделать за период 2015-2025гг. планируем построить детскую площадку по ул.Хвощевая, крытый рынок, сквер, пляж, фонтан. Открыть парикмахерскую.
Благоустройство территории включает в себя устройство и ремонт детских игровых площадок, парков, фонтанов, пляжей, родников. Благоустройством занимается администрация Волотовского сельского поселения, организации и учреждения, жители Волотовского сельского поселения. Мероприятия необходимые для реализации благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения:
- приобретение основных средств, для благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения;
- приобретение конструкций на детские площадки;
- устройство фонтана;
-приобретение материалов на покраску и ремонт детских площадок;
- и другие расходы не предусмотренные программой.
Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.
В течении 2015-2025годов необходимо организовать и провести:
-смотры - конкурсы, направленные на благоустройство Волотовского сельского поселения: «Лучший дом», «Летний газон», «Каков цветник, таков и житель», «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений.
Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому
содержанию прилегающих территорий.
Мероприятия необходимые для реализации привлечения жителей к участию в решении проблем благоустройства поселения:
- привлечение граждан, состоящих на учете в ГУ Центра занятости населения к работе по благоустройству и санитарной очистке Волотовского сельского поселения;
-привлечение учащихся Волотовской средней школы по направлениям благоустройство, экология;
-поведение смотров -конкурсов, направленные на благоустройство муниципального образования; и другие расходы, не предусмотренные программой.
Данная подпрограмма 1 направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Волотовского сельского поселения.
Раздел 2. Цели (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1
Основная цель подпрограммы 1 - создание условий для организации благоустройства территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения.
Срок реализации подпрограммы 1: 2015-2025 годы, два этапа реализации подпрограммы 1.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1
Достижение цели и решение задач подпрограммы 1 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- благоустройство территории сельского поселения.
В рамках реализации основного мероприятия планируется улучшение привлекательности сельского поселения за счет проведения озеленения территории поселения, содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 1, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1 за 2015-2025 годы составит 10448, 2 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 1
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
5939, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
в том числе:
Местный бюджет
5939, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 1 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
4509
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
4509
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 1
Оценка результативности и социально-экономической эффективности Подпрограммы производится на основе использования целевых показателей, выражающих степень выполнения основных мероприятий.
Социальный эффект от реализации подпрограммы 1 выражается в повышении привлекательности поселения, качества жизни населения, создание на территории сельского поселения благоприятных условий для жизни, работы и отдыха.
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 1, позволяет обеспечить содержание в надлежащем качестве объектов благоустройства и повышение привлекательности сельского поселения.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых показателей конечного результата реализации подпрограммы 1 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1 на
I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Доля отдыхающих в местах для отдыха
%
30
35
40
45
50
55
2.
Доля посещаемости на детской площадки
%
30
35
40
45
50
55
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 1
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025 год
1.
Доля отдыхающих в местах для отдыха
%
60
65
70
75
80
2.
Доля посещаемости на детской площадки
%
60
65
70
75
80
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1 к Программе.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках
концепции областного проекта «Зеленая столица»
Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 2
№
п/п
Наименование
подпрограммы 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 2
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 2
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 2
Увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 2
Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
5.
Сроки реализации подпрограммы 2
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 103 тыс. рублей
Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 103 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 57 тыс. рублей;
2016 год - 46 тыс. рублей;
2017 год - 0 тыс. рублей;
2018 год - 0 тыс. рублей;
2019 год - 0 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 2 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 2
К 2025 году планируется:
- увеличения облесения эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на площади до 120 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для малолесных областей, к которым относится Белгородская область облесение непригодных для сельского хозяйства балочных земель имеет большое значение. В целях повышения лесистости области, изменение ландшафта территории и улучшения климатических условий в Белгородской области разработан и успешно реализуется проект «Зеленая столица».
Цель проекта «Зеленая столица» - увеличить количество зеленых насаждений на территории Белгородской области. Это очень актуально для нашей местности. Еще полтора века назад площадь лесов в границах современной Белгородчины составило до 50% от общей территории. Масштабная выручка как для промышленно-хозяйственных нужд, так и для высвобождения новых пахотных площадей, сократила объем лесных массивов в пять раз. Сейчас лесистость территории области составляет 9, 8 % от всей площади. Это повлекло за собой как обмеление рек, так и масштабное развитие эрозионных процессов.
Формирование природно-экологического каркаса территории сельского поселения с целью охраны и воспроизводства потенциала биосферных ресурсов, природного биологического разнообразия и ландшафтов на деградированных и малопродуктивных угодьях является основным блоком подпрограммы 2.
На территории Волотовского сельского поселения в центре села посажены именные деревья дуб - если родился мальчик, береза- если родилась девочка. Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»: в 2010 году на площади 12, 37 га было высажено (сосна 1400 шт., ясень-150 кг., дуб- 2000 шт., каштаны -300 кг., желуди -300 кг. В 2011 году на площади 15 га было высажено: сосны -28500 шт., каштаны - 1100 кг., каштаны -2500 шт. В 2012 году на площади 10 га высажено: каштаны -270 кг., ясень-150 кг., желуди -30 кг., дуб- 3500 шт. В 2013 году на площади 12, 63 га было высажено: желуди-300 кг., каштаны-600 кг., клен-180 кг., клен-200 шт., акации -50 кг.
К 2025 году планируется облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов на территории Волотовского сельского поселения на площади 120 га. На этих площадях будет высажены семена и саженцы различных деревьев таких как дуб, береза, акация, каштан, абрикос и другие.
Анализируя сложившуюся ситуацию в этой сфере, можно выделить следующие проблемы:
- недостаточное облесение эрозийно-опасных участков;
- недостаточный уход за участками зеленых насаждений.
Реализация Подпрограммы 2 позволит обеспечить облесение эрозионно- опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов в полном объеме.
Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений нуждаются в постоянном уходе. Администрацией Волотовского сельского поселения проводится систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, кронирование, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб и другие работы.
Раздел 2. Цели (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2
Основная цель подпрограммы 2 - увеличить количество зеленых насаждений на территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
Срок реализации подпрограммы 2: 2015-2025 годы, этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2
Достижение цели и решение задач подпрограммы 2 намечается за счет реализации основного мероприятия:
поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица».
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривается нарезка борозд для посадки саженцев и семян.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 2, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 2 за 2015-2025 годы составит 103 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
103
57
46
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 2.
В результате реализации подпрограммы 2 к 2025 году планируется достижение следующего конечного результата и кроме того, реализация подпрограммы 2 направлена на увеличения зеленых насаждений на территории сельского поселения.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 2 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
20
30
40
50
60
70
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 2
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024 год
2025 год
1.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
80
90
100
110
120
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения на 2015-2025 годы»
Паспорт подпрограммы 3
№
п/п
Наименование
Подпрограммы 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения на» (далее - подпрограмма 2)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 3
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 3
Администрация Волотовского сельского поселения
МКУК «Волотовской ЦСДК»
3.
Цель (цели)
Подпрограммы3
Стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы3
Обеспечение доступа населения к услугам досуга.
5.
Сроки реализации подпрограммы 3
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 3, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 3 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 6305, 3 тыс. рублей
Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 6135, 3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 1222 тыс. рублей;
2016 год - 1372, 2 тыс. рублей;
2017 год - 1509 тыс. рублей;
2018 год - 1819, 3тыс. рублей;
2019 год - 382, 8 тыс. рублей;
2020 год - 0 тыс. рублей.
2021 год - 0 тыс. рублей.
2022 год - 0 тыс. рублей.
2023 год - 0 тыс. рублей.
2024 год - 0 тыс. рублей.
2025год - 0 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- увеличение численности посетителей культурно-массовых мероприятий до 16, 8 тыс. человек;
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 3, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Формирование и развитие культурной среды - важнейшее условие улучшения качества жизни в Волотовском сельском поселении.
В положениях Конституции Российской Федерации сказано: Каждый гражданин имеет право на участие в культурной жизни и пользовании учреждениями культуры».
За период 2009-2019 годы в культурно - досуговой деятельности произошли большие изменения: в 2009 году был капитально отремонтирован Дом культуры, приобретено оборудование, мебель, стол бильярдный, теннис, 2 тренажера. Проводятся платные дискотеки, вечера отдыха, к каждому празднику готовятся мероприятия и ведется кружковая работа. Планируется довести численность посетителей культурно-массовых мероприятий до 2025г более 16, 8 тыс.человек. В Доме культуры работают 7 человек, в 2018 году было проведено 277 мероприятий к каждому празднику а также во время зимних и летних каникул проводили мероприятия для детей.
Муниципальная политика в сфере культуры направлена на создание условий, которых активно формируется культурный и духовный потенциал личности, возможна его максимально полная реализация. Современного уровня интеллектуального и культурного развития, возможно достичь только в культурной среде, позволяющей осознать цели и нравственные ориентиры общества.
Занятия в клубном формировании предусматривают:
-в коллективах декоративно-прикладного искусства (вышивка, вязание и другое) изучение истории прикладного творчества, изучение техники, технологии изготовления предметов прикладного искусства, организация выставок, мастер-классов;
-в коллективах музыкального искусства (музыкальных, вокально-фольклорных ансамблях) - изучение истории и теории музыки, работу постановки голоса, разучивание произведений с солистами и ансамблями, проведение репетиционных занятий;
-в коллективах хореографического искусства - изучение истории хореографии, разучивание и тренаж сольных и групповых танцев, хореографических миниатюр, композиций, сюжетных постановок.
Показателями качества работы клубного формирования являются:
- стабильность личного состава;
- участие в смотрах и конкурсах творческого мастерства;
- положительная оценка деятельности общественностью (публикации в СМИ, благодарственные письма).
Для полноценного и поступательного развития клубной деятельности необходимо создать условия для занятий коллективов: своевременно ремонтировать помещения, приобретать костюмы, музыкальные инструменты, расходные материалы для кружковой работы, мебель и оборудование, предусматривать транспортные расходы, фиксировать образцы народного творчества на различных носителях и др.
Реализация подпрограммы 3 позволит улучшить техническое состояние учреждений культуры, укрепить материально- техническую базу, наполнить среду поселения разнообразными культурными событиями, сформировать благоприятный социальный климат. Каждый житель поселения в течении года сможет побывать на нескольких культурно - массовых мероприятиях, принять непосредственное участие в культурной жизни, обеспечить эффективность и результативность использования бюджетных средств.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 3
Основная цель подпрограммы 3 - стимулирование развития культурно-досуговой деятельности на территории Волотовского сельского поселения.
Достижение цели включает в себя решение следующие задачи:
- обеспечение доступа населения к услугам досуга.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Основание выделения системы основных мероприятий подпрограммы 3 и краткое их описание
Достижение цели и решение задач подпрограммы 3 намечается за счет реализации основного мероприятия:
- обеспечение деятельности учреждений культуры
Реализация данного мероприятия обеспечивает выполнение задачи подпрограммы 3 по обеспечению доступа населения к услугам по организации досуга населения, развитию народного творчества.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 3, представлен в приложении №1 к муниципальной программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 3
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 3 за 2015-2025 годы составит 6305, 3 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 3 на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
в том числе:
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
Предполагаемые объемы финансирования муниципальной программы 3 на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
0
0
0
0
0
0
в том числе:
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 3 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 3 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 3 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 3
Социальный эффект от реализации подпрограммы 3 выражается в создании на территории сельского поселения благоприятных условий для отдыха и реализуется в целях обеспечения занятости населения во внерабочее время. Предотвращение негативных социальных явлений в детской и молодежной среде.
Достижение к 2025году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 3, позволяет обеспечить создание комфортных условий для предоставления культурных услуг населению и развития народного творчества, обеспечение доступа населения района к искусству.
Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 3 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3 на
I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Численности посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.
человек
16, 5
16, 75
16, 78
20, 17
20, 49
20, 65
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 3
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Численности посетителей культурно-массовых мероприятий
тыс.человек
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения на 2015-2025 годы»
Паспорт подпрограммы 4
№
п/п
Наименование
подпрограммы 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения на» (далее - подпрограмма 4)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 4
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
подпрограммы 4
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 4
Создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
Подпрограммы 4
Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения.
5.
Сроки реализации подпрограммы 4
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 4, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 7254, 7 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 в 2015-2025годах за счет средств местного бюджета составит 7254, 7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 592 тыс. рублей;
2016 год - 341, 4 тыс. рублей;
2017 год - 338 тыс. рублей;
2018 год - 535 тыс. рублей;
2019 год - 816, 3 тыс. рублей;
2020 год - 772 тыс. рублей.
2021 год - 772 тыс. рублей.
2022 год - 772 тыс. рублей.
2023 год - 772 тыс. рублей.
2024 год - 772 тыс. рублей.
2025 год - 772 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 3 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 3
К 2025 году планируется:
- снижение площади территории подвергшейся пожарам до 1 га.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 4, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Одной из первоначальных задач является создание условий для безопасности жизнедеятельности населения на территории сельского поселения, обеспечение надежной защиты личности, общества.
Подпрограмма 4 определяет комплекс мер, направленных на повышение эффективности профилактики пожаров и обеспечение безопасности населения.
Подпрограмма 4 соответствует стратегическим направлениям социально-экономического развития сельского поселения, системе целей и задач по снижению смертности от пожаров, профилактических мероприятий пожароопасных ситуаций, формирует у населения потребность в предупреждении опасных для жизни и здоровья ситуациях.
В рамках осуществления деятельности по снижению площади территории, подвергшейся пожарам, два раза в год проводятся мероприятия по опахиванию лесополос. Проводятся рейдовые мероприятия по выявлению лиц, нарушающих правила поведения в лесу (разжигание костров). Все дороги в лесополосы на территории поселения перекрыты шлагбаумами. В отношении граждан осуществляющих сжигание растительных остатков и разведение костров составляются протоколы об административных правонарушениях в соответствии с законом Белгородской области «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области» №35 от 04.07.2003 года. Проблемой в снижении площади территории, подвергшейся пожарам, являются в основном погодные условия (засушливый период). В связи с чем, при администрации Волотовского сельского поселения создана Добровольная Пожарная Дружина (далее ДПД) , которая осуществляет круглосуточные дежурства, проводит инструктаж с населением. В 2012 году был приобретен пожарный автомобиль АСР-14 (ЗИЛ-131), который выезжает на пожары не только своего поселения, но и в соседние. Снижается площадь территории подвергшаяся пожарами.
Анализ показывает, что наряду с достигнутыми положительными результатами в деятельности профилактики правонарушений, борьба с пожароопасными ситуациями и обеспечением безопасности населения, принимаемых мер недостаточно.
Реализация мероприятий подпрограммы 4 может сопровождаться возникновением ряда негативных факторов:
- недостаточность или отсутствие информации о целях, направлениях и результатах деятельности в сфере профилактики пожароопасных ситуаций и обеспечением безопасности;
- недостаточная пропаганда мер борьбы с пожароопасными ситуациями, борьбы с преступностью и обеспечением безопасности населения.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 4
Основная цель подпрограммы 4 - создание условий для безопасного проживания жителей Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
-обеспечение общественного порядка по территории Волотовского сельского поселения.
Срок реализации подпрограммы 3: 2015-2025 годы, два этапа реализации.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 4
Достижение цели и решение задач подпрограммы 4 намечается за счет реализации основного мероприятия, которое направлено на реализацию конкретного направления:
-обеспечение пожарной безопасности.
В рамках осуществления этого мероприятия предусматривает содержание пожарной машины
Перечень основных мероприятий подпрограммы 4, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 4
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4 за 2015-2025 годы составит 7254, 7 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
3394, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
в том числе:
Местный бюджет
3394, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 4
на II этапе реализации
Источники финансирования
Всего за 2021-2025 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
Всего
3860, 0
772
772
772
772
772
в том числе:
Местный бюджет
3860, 0
772
772
772
772
772
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 4 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 4 Программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 4 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 4
Достижение к 2025 году целевых показателей, предусмотренных подпрограммой 4, позволяет обеспечить снижение количества пожаров на территории сельского поселения, исключение случаев гибели и травматизма людей при пожарах и сокращение материального ущерба.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 4 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2015
год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 4
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование показателя
Единицы измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025 год
1.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
3
2, 5
2
1, 5
1
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Паспорт подпрограммы 5
№
п/п
Наименование
подпрограммы 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения» (далее - подпрограмма 5)
1.
Соисполнитель Программы, ответственный за подпрограмму 5
Администрация Волотовского сельского поселения
2.
Участники
Подпрограммы 5
Администрация Волотовского сельского поселения
3.
Цель (цели)
подпрограммы 5
Укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
4.
Задачи
подпрограммы 5
Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
5.
Сроки реализации подпрограммы 5
I этап реализации 2015-2020 годы
II этап реализации 2021-2025 годы
6.
Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 5, в том числе за счет средств местного бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников
Общий объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 830, 1 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 5 в 2015-2025 годах за счет средств местного бюджета составит 830, 1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год - 64 тыс. рублей;
2016 год - 65, 4 тыс. рублей;
2017 год - 63, 8 тыс. рублей;
2018 год - 65, 3 тыс. рублей;
2019 год - 85, 6тыс. рублей;
2020 год - 81 тыс. рублей.
2021 год - 81 тыс. рублей.
2022год - 81 тыс. рублей.
2023 год - 81 тыс. рублей.
2024 год - 81 тыс. рублей.
2025 год - 81 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий подпрограммы 5 ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год
7.
Показатели конечного результата подпрограммы 5
К 2025году планируется:
- увеличение доли регулярно занимающихся физической культурой и спортом до 45 %;
- увеличение доли участников региональных соревнований до 35%.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан необходимо акцентировать внимание на развитие массовой физической культуры и спорта. Занятия физической культурой и спортом должны стать составляющей частью здорового образа жизни населения. Дальнейшее увеличение числа жителей поселения, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, создание благоприятных условий для развития инфраструктуры физической культуры и спорта на территории Волотовского сельского поселения.
Основными направлениями в сфере развития физической культуры и спорта являются:
- развитие традиционных и новых видов спорта;
- укрепление материально-технической базы;
- проведение спортивных мероприятий и праздников;
- участие в районных, областных, всероссийских соревнованиях;
-содействие развитию физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями здоровья;
- информирование граждан о деятельности администрации Волотовского сельского поселения в области физической культуры и спорта.
За период 2015-2019 годы физической культурой и спортом занимаются 12 % населения. Реализация данной программы позволит увеличить количество жителей заниматься физической культурой и спортом к 2025году до 45 %.
В сфере физической культуры и спорта в Волотовском сельском поселении были выявлены такие проблемы, как:
-недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
-несоответствие уровня материальной базы и инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом задачам развития массового спорта.
-недостаточный уровень пропаганды занятий физической культурой, спортом, здорового образа жизни.
Реализация данной программы позволит создать условия для развития массовых и индивидуальных форм физкультурно- оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях, по месту жительства; укрепить материально-техническую базу физической культуры и спорта; обеспечить дальнейшее развитие различных видов спорта, пропагандировать здоровый образ жизни, повысить эффективность профилактики негативных социальных явлений (наркомании, алкоголизма) среди молодежи с помощью средств физической культуры и спорта.
Раздел 2. Цель (цели), задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 5.
Основная цель подпрограммы 5 - укрепление физического здоровья жителей Волотовского сельского поселения.
Достижение цели связано с решением следующие задачи:
- вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
Срок реализации подпрограммы 5: 2015-2025 годы два этапа реализации.
Раздел 3. Обоснование выделения системы основных мероприятий
и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 5.
Достижение цели и решение задач подпрограммы 5 намечается за счет реализации основного мероприятия:
-обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей
В рамках реализации основного мероприятия планируется развитие системы спортивных и физкультурных мероприятий с населением, что позволит вовлечь жителей сельского поселения в занятие физкультурой и спортом и укрепить физическое здоровье.
Перечень основных мероприятий подпрограммы 5, представлен в приложении №1 к Программе.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы 5
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5 за 2015-2025годы составит 830, 1 тыс. рублей. Объемы финансирования в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице.
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
на I этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2015-2020 годы
в том числе по годам реализации:
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
425, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
в том числе:
Местный бюджет
425, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
Предполагаемые объемы финансирования подпрограммы 5
на II этапе реализации
тыс. рублей
Источники финансирования
Всего за 2021-2025
годы
в том числе по годам реализации:
2021
2022
2023
2024
2025
Всего
405
81
81
81
81
81
в том числе:
Местный бюджет
405
81
81
81
81
81
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 5 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 5 муниципальной программы за счет средств местного бюджета по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.
Объем финансового обеспечения подпрограммы 5 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период.
Раздел 5. Прогноз показателей конечного результата
реализации подпрограммы 5
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5 могут быть скорректированы при изменении факторов социально-экономического развития. Достижение прогнозируемых целевых показателей подпрограммы 5 приведены в таблице.
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
на I этапе реализации
№
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
15
18
20
25
30
34
2.
Доля участников в региональных соревнований
%
5
8
10
15
20
24
Показатели конечного результата реализации подпрограммы 5
на II этапе реализации
№
п/п
Наименование
показателя
Единицы
измерения
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
2025
год
1.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
36
38
40
43
45
2.
Доля участников в региональных соревнований
%
26
28
30
33
35
Сведения о динамике значений показателя конечного результата и непосредственного результата представлены в приложении №1к Программе.
Приложение №1
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие
сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области» на I этапе реализации
Таблица 1
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограм
мы
основных
мероприятий
Ответст
венный исполни тель, соиспол
нитель, участник муници пальной програм мы
Сроки
реализации
Вид показате ля
Наименование показателя,
единица
измерения
2013
год
(базовый)
2014
год
(оцен-ка)
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
начало
завер-шение
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1.
Муниципаль
ная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской ЦСДК»
2015 год
2020 год
Прогрес
сивный
Прогрес
сивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
10
20
30
35
40
45
50
55
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
12, 5
14, 5
16, 5
16, 75
16, 78
20, 18
20, 49
20, 65
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
8
7
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
8
13
15
18
20
25
30
34
2.
Подпрограм ма1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовс кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
10
20
30
35
40
45
50
55
Доля посещаемости на детской площадке, %
10
20
30
35
40
45
50
55
2.1.
Задача 1.1. Обеспечение привлекательности сельской местности для комфортного проживания населения
2.1.1
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовс кого сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Благоустройство парка, ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
Благоустройство пляжных мест, ед.
0
0
0
0
0
0
0
0
Благоустройство детской площадки, ед.
0
0
1
1
1
2
2
2
3.
Подпрограм
ма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохран ных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
3.1.
Задача 2.1. Сплошное облесение меловых склонов и эрозионно-опасных участков, деградированных и
малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов.
3.1.1.
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
5
10
20
30
40
50
60
70
4.
Подпрограм
ма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовскогосельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
12, 5
14, 5
16, 5
16, 75
16, 78
20, 17
20, 49
20, 65
4.1.
3.1. Обеспечение доступа населения к услугам досуга
4.1.1
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Прогрессивный
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
258
263
266
268
271
277
331
339
5.
Подпрограм ма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
6
5
6
5, 5
5
4, 5
4
3, 5
5.1.
4.1. Обеспечение общественного порядка на территории сельского поселения
5.1.1.
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Количество проведения инструктажей, ед
190
200
210
220
230
240
250
260
Количество пожаров, ед
1
1
1
1
1
1
1
1
Количество людей пострадавших при пожарах, человек
1
1
1
1
1
1
1
1
6.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
10
13
15
18
20
25
30
34
Доля участников в региональных соревнованиях, %
3
4
5
8
10
15
20
24
6.1
5.1.Вовлечение жителей поселения в занятие физической культурой и спортом.
6.1.1
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровитель ной компании жителей»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2015 год
2020 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %
7
8
10
13
15
20
24
25
Количество человек, принявших участие в физкультур но-спортив ных меропро ятиях
105
110
115
110
120
130
140
150
Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» на II этапе реализации
Таблица 2
№
п/п
Наименование муниципальной программы, подпрограмм,
основных
мероприятий
Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы
Сроки
реализации
Вид показателя
Наименование показателя,
единица
измерения
Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации
нача-ло
завер-шение
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
10
11
12
13
14
1.
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения, МКУК «Волотовской ЦСДК»
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
60
65
70
75
80
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
3
2, 5
2
1, 5
1
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
36
38
40
43
45
2.
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля отдыхающих в местах отдыха, %
60
65
70
75
80
Доля посещаемости на детской площадке, %
60
65
70
75
80
2.1.
2.1.1
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Прогрессивный
Благоустройство парка, ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство пляжных мест, ед.
1
1
1
1
1
Благоустройство детской площадки, ед.
2
3
4
4
4
3.
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
3.1.
3.1.1.
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Администрация Волотовскогосельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов, га
80
90
100
110
120
4.
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021год
2025 год
Прогрессивный
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий, тыс. чел.
20, 68
20, 71
20, 76
20, 79
20, 80
4.1.
4.1.1
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Прогрессивный
Количество культурно-досуговых мероприятий, ед.
340
342
343
345
350
5.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Площадь территории подвергшейся пожарам, га
3
2, 5
2
1, 5
1
5.1.
5.1.1.
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Количество проведения инструктажей, ед
265
270
274
278
280
Количество пожаров, ед
2
2
2
2
2
Количество людей пострадавших при пожарах, человек
1
1
1
1
1
6.
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом, %
36
38
40
43
45
Доля участников в региональных соревнованиях, %
26
28
30
33
35
6.1
6.1.1.
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
2021 год
2025 год
Прогрессивный
Прогрессивный
Доля детей занимающихся физической культурой и спортом, %
27
28
29
30
30
Количество человек, принявших участие в физкультурно-спортивных мероприятиях
160
160
160
160
160
Приложение №2
к муниципальной программе «Устойчивое развитие
сельских территорий Волотовского сельского
поселения Чернянского района Белгородской области»
Основные меры правового регулирования в сфере реализации
муниципальной программы
N п/п
Вид нормативного правового акта
Наименование нормативного правового акта
Ответственный исполнитель и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского Чернянского района Белгородской области»
1.
Постановление Администрации Волотовского сельского поселения
Внесение изменений в постановление Администрации Волотовского сельского поселения «Об утверждении Программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского поселения Чернянского района Белгородской области»
Администрация Волотовского сельского поселения
2015-2025
(по мере необходимости)
Приложение №3
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на I этап реализации (2015-2020 годы)
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Местный бюджет
24668, 3
2517
2692, 9
2810
3171, 6
2948
1754, 8
15894, 3
Областной бюджет
273
57
46
118
52
0
0
273
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Местный бюджет
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Местный бюджет
10448, 2
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 2
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
57
46
0
0
0
0
103
Местный бюджет
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
103
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
57
46
0
0
0
0
103
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
57
46
0
0
0
0
103
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
6135, 3
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
170
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Всего
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Местный бюджет
6135, 3
1222
1372, 2
1391
1767, 3
382, 8
0
6135, 3
Областной бюджет
170
0
0
118
52
0
0
170
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Местный бюджет
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Местный бюджет
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Всего
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Местный бюджет
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Всего
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Местный бюджет
830, 1
64
64, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральныйбюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
0
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области» из различных источников финансирования II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Источники
финансирования
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Оценка расходов (тыс. рублей)
Итого на II этап реализации (2021-2025 годы)
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Местный бюджет
24668, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Областной бюджет
273
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
источники
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Местный бюджет
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Всего
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Местный бюджет
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 2.1.1.
«Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
Всего
103
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
103
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
6135, 3
0
0
0
0
0
0
Областной бюджет
170
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Всего
6305, 3
0
0
0
0
0
Местный бюджет
6135, 3
0
0
0
0
0
Областной бюджет
170
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Местный бюджет
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Всего
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Местный бюджет
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Всего
830, 1
81
81
81
81
81
405
Местный бюджет
830, 1
81
81
81
81
81
405
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Всего
830, 1
81
81
81
81
81
405
Местный бюджет
830, 1
81
81
81
81
81
405
Областной бюджет
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
Внебюджетные
средства
0
0
0
0
0
0
Иные источники
0
0
0
0
0
0
Приложение №4
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского
сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на I этап реализации
Таблица 1
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого на I этап реализации (2015-2020 годы), тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Администрация Волотовского сельского поселе ния
904
х
х
х
24941, 3
2574
2738, 9
2928
3223, 6
2948
1754, 8
16167, 3
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 20
639
913, 9
1017, 2
804
1663, 3
901, 8
5939, 20
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
904
х
х
х
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности уреждений культуры»
Администрация Волотовского сельского поселе ния
904
0801
0130100590
244
6305, 3
1222
1372, 2
1509
1819, 3
382, 8
0
6305, 3
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0310
0140120340
244
7254, 7
592
341, 4
338
535
816, 3
772
3394, 7
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
830, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0707
0150120650
100
830, 1
64
65, 4
63, 8
65, 3
85, 6
81
425, 1
Ресурсное обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств местного бюджета на II этап реализации
Таблица 2
Статус
Наименование
муниципальной программы,
подпрограммы, основные мероприятия
Ответственный исполнитель,
соисполнители и участники
Код бюджетной классификации
Общий объем финансирования, тыс. рублей
Расходов (тыс. рублей), годы
Итого на II этап реализации (2021-2025 гды), тыс. рублей
ГРБС
Рз, Пр
ЦСР
ВР
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
Муниципальная программа
«Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
24941, 3
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
8774
Подпрограмма 1
«Благоустройство Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Основное
мероприятие 1.1.1.
«Благоустройство территории сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0503
0110120010
244
10448, 2
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
901, 8
4509
Подпрограмма 3
«Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
Всего
904
х
х
х
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Основное
мероприятие 3.1.1.
«Обеспечение деятельности учреждений культуры»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0801
0130100590
244
6305, 3
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
Волотовского сельского поселения»
Всего, в том
числе:
904
х
х
х
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Основное
мероприятие 4.1.1.
«Обеспечение пожарной безопасности»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0310
0140120340
244
7254, 7
772
772
772
772
772
3860
Подпрограмма 5
«Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского сельского поселения»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
х
х
х
830, 1
81
81
81
81
81
405
Основное
мероприятие 5.1.1.
«Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
Администрация Волотовского сельского поселения
904
0707
0150120650
100
830, 1
81
81
81
81
81
405
Приложение №5
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
Бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Чернянского района
на 2019год и на плановый период 2020-2021 годов для финансирования муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения Чернянского района Белгородской области»
N п/п
Наименование разделов, подразделов, мероприятий муниципальной программы
Плановый объем ассиг- нований на текущий финан- совый год, тыс. руб.2019 год
Требуемый объем бюджетных ассигнований, тыс. рублей
очередной финансовый год 2020
первый год планового периода 2021
второй год планового периода 2022
Все- го
в том числе
Все- го
в том числе
Все- го
в том числе
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополнительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
допол- нительно необходимый объем/объем средств по проекту программы
в соответ- ствии с утверж- денной программой
дополни- тельно необходимый объем/объем средств по проекту программы
1.
По программе в целом
2948
1754, 8
1754, 8
0
1754, 8
1754, 8
1754, 8
1754, 8
в том числе по основным мероприятиям:
1.1.
Основное мероприятие 1.1.1. «Благоустройство территории сельского поселения»
1663, 3
901, 8
901, 8
0
901, 8
901, 8
0
901, 8
901, 8
0
1.2.
Основное мероприятие 2.1.1.»Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.3.
Основное мероприятие 3.1.1.»Обеспечение деятельности уреждений культуры»
382, 8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.4.
Основное мероприятие 4.1.1.»Обеспечение пожарной безопасности»
816, 3
772
772
0
772
772
0
772
772
0
1.5.
Основное мероприятие 5.1.1. «Обеспечение мероприятий по оздоровительной компании жителей»
85, 6
81
81
0
81
81
0
81
81
0
Приложение №6
к муниципальной программе
«Устойчивое развитие сельских территорий
Волотовского сельского поселения Чернянского района
Белгородской области»
Сведения о методике расчета показателей конечного результата
муниципальной программы «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского сельского поселения
Чернянского района Белгородской области»
№
п/п
Наименование показателя конечного результата
Единица измерения
Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю
Метод сбора информации
Временные характеристики показателя
Муниципальная программа «Устойчивое развитие сельских территорий Волотовского поселения Чернянского района Белгородской области»
-
-
-
-
1.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
-
-
-
2.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
-
-
-
3.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
тыс.чел.
-
-
-
4.
Площадь территории подвергшейся пожарам
га
-
-
-
5.
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
-
-
-
Подпрограмма 1 «Благоустройство Волотовского сельского поселения»
-
-
-
6.
Доля отдыхающих в местах отдыха
%
7.
Доля посещаемости на детской площадке
%
Подпрограмма 2 «Поддержка почвенного плодородия в рамках концепции областного проекта «Зеленая столица»
-
-
-
-
8.
Облесение эрозионно-опасных участков, деградированных и малопродуктивных угодий и водоохранных зон водных объектов
га
Подпрограмма 3 «Развитие сферы культурно-досуговой деятельности Волотовского сельского поселения»
-
-
-
-
9.
Количество посетителей культурно-досуговых мероприятий
тыс. чел.
Подпрограмма 4 «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Волотовского сельского поселения»
-
-
-
-
10.
Площадь территории, подвергшейся пожарам
га
Подпрограмма 5 «Вовлечение в занятие физической культурой и спортом жителей Волотовского поселения»
-
-
-
-
Доля регулярно занимающихся физической культурой и спортом
%
Доля участников в региональных соревнованиях
%
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Обнародовано в специально установленных местах от 21.05.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: