Основная информация
Дата опубликования: | 21 июля 2020г. |
Номер документа: | RU86043505202000099 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Администрация городского поселения Лянтор Сургутский район |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июля 2020 года № 588
г. Лянтор
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в редакции от 07.04.2020 № 306) (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс. руб.)
Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 471 669,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год-176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год-154 351, 96 тыс. рублей;
- 2020 год-140 381,14 тыс. рублей.
«.
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С.А. Махиня
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Лянтор
от «21» июля 2020 года № 588
Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018-2020 годы»
№
Параметры
Источник финансирования/ Наименование показателей
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования
Значение по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
Координатор/ соисполнитель
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
471 669,20
176 936,10
154 351,96
140 381,14
МКУ «Управление культуры и спорта», МУК «ЛЦБС», МУК «ЛХЭМ», МУ «КСК «Юбилейный», МУК «ЛДК «Нефтяник» МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
429 504,09
147 951,44
147 369,79
134 182,86
- бюджет города
(тыс. руб.)
367 272,93
127 729,44
128 063,03
111 480,46
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
9 974,89
933,50
3 695,76
5 345,63
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
52 256,27
19 288,50
15 611,00
17 356,77
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
9 973,04
0,00
4 858,29
5 114,75
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
31 052,03
28 984,66
1 683,84
833,53
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
Цель программы
Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современным потребностям жителей города Лянтора
Показатель конечного результата цели программы (ПКР)
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
Задача программы
Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Темп роста количества посещений учреждений культуры в год
процент
0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
8 203,19
1 375,90
3 201,10
3 626,19
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
7 310,19
882,90
2 801,10
3 626,19
- бюджет города
(тыс. руб.)
5 241,37
364,99
1 982,67
2 893,71
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
637,10
24,25
4,42
608,43
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
1 431,72
493,66
814,01
124,05
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
250,00
0,00
250,00
0,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
643,00
493,00
150,00
0,00
1.1.
Цель подпрограммы
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города
ПКР цели подпрограммы
Численность получателей услуг, предоставляемых учреждениями культуры города в год
человек (получателей)
89 000
90 000
91 000
92 000
92 000
1.1.1.
Задача подпрограммы
Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения
ПНР по задаче подпрограммы
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общего числа жителей города в год
процент
9
10
10
11
11
1.1.1.1
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
206,14
95,00
86,62
24,52
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
206,14
95,00
86,62
24,52
- бюджет города
(тыс. руб.)
15,00
15,00
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
45,00
15,00
15,00
15,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
39,52
15,00
15,00
9,52
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
106,62
50,00
56,62
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
Количество участников клубных формирований
человек
1 260
1 262
1 264
1 266
1 266
1.1.1.2
Основное мероприятие: «Проведение культурно-досуговых мероприятий»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
1 997,59
131,17
962,46
903,96
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
1 747,59
131,17
712,46
903,96
- бюджет города
(тыс. руб.)
438,34
30,00
304,49
103,85
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
198,17
30,00
50,54
117,63
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
474,68
24,25
0,00
450,43
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
108,00
0,00
0,00
108,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
50,62
26,57
0,00
24,05
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
427,78
20,35
307,43
100,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
50,00
0,00
50,00
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
250,00
0,00
250,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
ПНР основного мероприятия
1. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий, проводимых на платной основе в год
человек
116 220
116 452
116 685
116 919
116 919
2. Количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в год
человек
49 691
49 790
49 890
49 990
49 990
1.1.1.3
Основное мероприятие: «Организация летних детских творческих площадок на базе учреждений культуры»
Без финансирования
(тыс. руб.)
-
-
-
-
ПНР основного мероприятия
1.Количество творческих площадок для организации летнего отдыха детей в год
единицы
5
5
5
5
5
2. Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках летнего отдыха в год
человек
9 733
9 736
9 739
9 742
9 742
1.1.1.4
Основное мероприятие: «Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
- бюджет города
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
Администрация городского поселения Лянтор
ПНР основного мероприятия
Количество переданных услуг (работ)
единицы
0
0
1
3
3
1.1.2.
Задача подпрограммы
Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам
ПНР по задаче подпрограммы
Темп роста населения, воспользовавшегося доступом к информационным ресурсам в год
процент
-
10
10
10
10
1.1.2.1
Основное мероприятие: «Библиотечное обслуживание населения»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
1 287,41
682,99
354,42
250,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
644,41
189,99
204,42
250,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
589,99
189,99
200,00
200,00
МУК «ЛЦБС»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
54,42
0,00
4,42
50,00
МУК «ЛЦБС»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
643,00
493,00
150,00
0,00
МУК «ЛЦБС»
ПНР основного мероприятия
Охват населения библиотечным обслуживанием в год
процент
15,2
15,5
15,7
16
16
1.1.2.2
Основное мероприятие: «Выпуск информационного издания «Лянторская газета»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
МУК «ЛЦБС»
ПНР основного мероприятия
Количество экземпляров информационного издания «Лянторская газета» в год
экз.
26 780
130 780
130 780
130 780
130 780
1.1.3.
Задача подпрограммы
Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
ПНР по задаче подпрограммы
Темп роста количества посещений музея в год
процент
2,4
2,6
2,9
3,2
3,2
1.1.3.1
Основное мероприятие: «Музейное обслуживание»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Охват населения музейным обслуживанием в год
процент
15
15,00
15,1
15,2
15,2
1.1.3.2
Основное мероприятие: «Сохранение и популяризация традиционных народных художественных промыслов и ремёсел»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Доля населения, посетившего мероприятия по сохранению и популяризации народных художественных промыслов и ремёсел в год
процент
16
16
16,1
16,2
16,2
Задача программы
Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Количество учреждений культуры, соответствующих требованиям законодательства и получателей услуг в год
единиц
4
4
4
4
4
2
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение учреждений культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
462 652,76
175 270,95
150 895,61
136 486,20
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
421 380,65
146 779,29
144 313,44
130 287,92
- бюджет города
(тыс. руб.)
361 232,31
127 089,20
125 825,11
108 318,00
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
9 323,79
895,25
3 691,34
4 737,20
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
50 824,55
18 794,84
14 796,99
17 232,72
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
9 723,04
0,00
4 608,29
5 114,75
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
30 859,03
28 491,66
1 533,84
833,53
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
2.1.
Цель подпрограммы
Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников культуры
ПКР цели подпрограммы
Доля граждан, удовлетворённых качеством и условиями предоставления услуг учреждений культуры (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
2.1.1.
Задача подпрограммы
Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне
ПНР по задаче подпрограммы
Доля посетителей учреждений культуры, удовлетворённых состоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
2.1.1.1
Основное мероприятие: «Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
117 331,75
38 711,86
39 731,54
38 888,35
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
116 641,71
38 711,86
39 291,50
38 638,35
- бюджет города
(тыс. руб.)
3 802,39
482,81
1 649,40
1 670,18
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
7 602,69
1 826,97
2 901,38
2 874,34
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
81 422,25
25 956,90
28 091,10
27 374,25
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
7 656,63
1 710,65
3 024,46
2 921,52
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
232,57
11,78
0,14
220,65
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
327,71
25,79
89,06
212,86
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 110,31
380,20
895,00
835,11
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
552,09
166,91
96,45
288,73
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
1 288,41
1 096,75
70,66
121,00
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
592,54
164,48
404,01
24,05
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
9 373,18
5 645,28
1 772,29
1 955,61
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 680,94
1 243,34
297,55
140,05
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
Количество обслуживаемых зданий, помещений, территорий в год
единиц
9
8
8
7
7
2.1.1.2
Основное мероприятие: «Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений «
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
22 503,59
6 580,64
8 800,76
7 122,19
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
19 331,56
5 775,98
7 266,92
6 288,66
- бюджет города
(тыс. руб.)
1 033,29
292,27
520,15
220,87
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
1 573,55
744,56
388,28
440,71
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 693,28
650,23
1 714,11
328,94
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
3 097,94
1 719,65
1 209,07
169,22
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
372,73
99,83
43,53
229,37
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
477,72
8,55
13,22
455,95
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
1 552,81
17,86
165,00
1 369,95
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
2 640,86
16,28
1 500,00
1 124,58
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
998,55
179,99
155,86
662,70
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
739,07
293,30
157,77
288,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 526,44
1 047,92
607,85
870,67
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 625,32
705,54
792,08
127,70
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
1 046,23
245,66
417,04
383,53
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
1 016,80
200,00
816,80
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
809,00
359,00
0,00
450,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
300,00
0,00
300,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется материально-техническое обеспечение в год
единиц
4
4
4
4
4
2.2.1.
Задача подпрограммы
Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры
ПНР по задаче подпрограммы
Количество учреждений культуры, в которых внедрена система оценки эффективности деятельности в год
единиц
0
4
4
4
4
2.2.1.1
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников МУ «КСК «Юбилейный» и МУК «ЛДК «Нефтяник»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
183 185,94
69 222,43
57 343,40
56 620,11
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
162 846,17
54 808,50
54 391,25
53 646,42
- бюджет города
(тыс. руб.)
75 582,32
28 549,66
24 023,31
23 009,35
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
65 709,81
21 579,90
23 034,03
21 095,88
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
434,32
149,20
285,12
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
292,21
0,00
292,21
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
13 109,67
2 573,96
4 369,82
6 165,89
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
7 717,84
1 955,78
2 386,76
3 375,30
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
4 617,42
0,00
2 952,15
1 665,27
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 308,42
0,00
0,00
1 308,42
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
8 543,15
8 543,15
0,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
5 870,78
5 870,78
0,00
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
1. Доля работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в год
процент
0
0
1,8
1,8
1,8
2.Доля работников, переведённых на «эффективный контракт» в год
процент
58
100
100
100
100
2.2.1.2
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников МУК «ЛХЭМ» и МУК «ЛЦБС»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
139 631,48
60 756,02
45 019,91
33 855,55
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
122 561,21
47 482,95
43 363,77
31 714,49
- бюджет города
(тыс. руб.)
50 445,52
17 359,20
16 484,45
16 601,87
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
60 612,64
26 216,40
22 785,37
11 610,87
МУК «ЛХЭМ»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
18,85
18,85
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
311,61
0,00
311,61
0,00
МУК «ЛЦБС»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
7 005,15
1 565,17
2 795,96
2 644,02
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
4 167,44
2 323,33
986,38
857,73
МУК «ЛХЭМ»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
1 639,87
0,00
807,24
832,63
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 157,33
0,00
848,90
1 308,43
МУК «ЛЦБС»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
5 650,40
5 650,40
0,00
0,00
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
7 622,67
7 622,67
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Доля работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в год
процент
0
1,8
1,8
1,8
1,8
2.Доля работников, переведённых на «эффективный контракт» в год
процент
100
100
100
100
100
Задача программы
Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные мероприятия, от общего числа молодёжи, проживающей на территории города в год
процент
44,8
45
45,2
45,5
45,5
3
Подпрограмма «Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
813,25
289,25
255,25
268,75
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
813,25
289,25
255,25
268,75
- бюджет города
(тыс. руб.)
799,25
275,25
255,25
268,75
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
14,00
14,00
0,00
0,00
3.1.
Цель подпрограммы
Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города
ПКР цели подпрограммы
Темп роста количества участников молодёжных мероприятий в год
процент
0,1
7,8
18
18
18
3.1.1.
Задача подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив
ПНР по задаче подпрограммы
Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи, от общего числа молодёжи города в год
процент
25
25,1
25,3
25,4
25,4
3.1.1.1
Основное мероприятие: «Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
399,00
135,00
137,00
127,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
399,00
135,00
137,00
127,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
133,00
42,00
57,00
34,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
266,00
93,00
80,00
93,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
1. Количество мероприятий, направленных на выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи в год
единиц
20
10
10
10
10
2. Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях для выявления и продвижения инициативной и талантливой молодёжи в год
человек
2410
2 412
2 415
2 417
2 417
3.1.1.2
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в год
единиц
5
3
3
3
3
2. Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в год
человек
1083
400
400
400
400
3.1.2.
Задача подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи
ПНР по задаче подпрограммы
Доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по укреплению нравственных ценностей в год
процент
10
40
40
40
40
3.1.2.1
Основное мероприятие: «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
166,75
76,75
40,75
49,25
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
166,75
76,75
40,75
49,25
- бюджет города
(тыс. руб.)
133,75
55,75
40,75
37,25
МУ «ЦФК и С «Юность»
(тыс. руб.)
14,00
7,00
0,00
7,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
5,00
0,00
0,00
5,00
МУ «КСК «Юбилейный»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
14,00
14,00
0,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи в год
единиц
11
11
11
11
11
2.Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи в год
человек
991
4 500
4 500
4 500
4 500
3.1.2.2
Основное мероприятие: «Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
38,50
15,00
15,00
8,50
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
38,50
15,00
15,00
8,50
- бюджет города
(тыс. руб.)
13,00
5,00
5,00
3,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
(тыс. руб.)
25,50
10,00
10,00
5,50
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование у молодёжи ценностей семейной культуры в год
единиц
0
1
1
1
1
2.Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование у молодёжи ценностей семейной культуры в год
человек
0
80
90
100
100
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» июля 2020 года № 588
г. Лянтор
О внесении изменений в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор четвертого созыва от 26.12.2019 № 86 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»:
Внести в приложение к постановлению Администрации городского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в редакции от 07.04.2020 № 306) (далее-Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муниципальной программы (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
«
Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс. руб.)
Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит 471 669,20 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год-176 936, 10 тыс. рублей;
- 2019 год-154 351, 96 тыс. рублей;
- 2020 год-140 381,14 тыс. рублей.
«.
1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава города С.А. Махиня
Приложение
к постановлению Администрации
городского поселения Лянтор
от «21» июля 2020 года № 588
Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора
на 2018-2020 годы»
№
Параметры
Источник финансирования/ Наименование показателей
Единица измерения
Базовое значение показателя на начало реализации муниципальной программы / Объём финансирования
Значение по годам
Целевое значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы
Координатор/ соисполнитель
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
471 669,20
176 936,10
154 351,96
140 381,14
МКУ «Управление культуры и спорта», МУК «ЛЦБС», МУК «ЛХЭМ», МУ «КСК «Юбилейный», МУК «ЛДК «Нефтяник» МУ «ЦФК и С «Юность»
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
429 504,09
147 951,44
147 369,79
134 182,86
- бюджет города
(тыс. руб.)
367 272,93
127 729,44
128 063,03
111 480,46
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
9 974,89
933,50
3 695,76
5 345,63
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
52 256,27
19 288,50
15 611,00
17 356,77
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
9 973,04
0,00
4 858,29
5 114,75
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
31 052,03
28 984,66
1 683,84
833,53
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
Цель программы
Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере культуры для эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих современным потребностям жителей города Лянтора
Показатель конечного результата цели программы (ПКР)
Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры города (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
Задача программы
Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Темп роста количества посещений учреждений культуры в год
процент
0,8
1,0
1,2
1,4
1,4
1
Подпрограмма «Организация культурного досуга населения»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
8 203,19
1 375,90
3 201,10
3 626,19
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
7 310,19
882,90
2 801,10
3 626,19
- бюджет города
(тыс. руб.)
5 241,37
364,99
1 982,67
2 893,71
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
637,10
24,25
4,42
608,43
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
1 431,72
493,66
814,01
124,05
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
250,00
0,00
250,00
0,00
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
643,00
493,00
150,00
0,00
1.1.
Цель подпрограммы
Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала жителей города
ПКР цели подпрограммы
Численность получателей услуг, предоставляемых учреждениями культуры города в год
человек (получателей)
89 000
90 000
91 000
92 000
92 000
1.1.1.
Задача подпрограммы
Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореализации населения
ПНР по задаче подпрограммы
Доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры, от общего числа жителей города в год
процент
9
10
10
11
11
1.1.1.1
Основное мероприятие: «Организация деятельности клубных формирований»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
206,14
95,00
86,62
24,52
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
206,14
95,00
86,62
24,52
- бюджет города
(тыс. руб.)
15,00
15,00
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
45,00
15,00
15,00
15,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
39,52
15,00
15,00
9,52
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
106,62
50,00
56,62
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
Количество участников клубных формирований
человек
1 260
1 262
1 264
1 266
1 266
1.1.1.2
Основное мероприятие: «Проведение культурно-досуговых мероприятий»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
1 997,59
131,17
962,46
903,96
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
1 747,59
131,17
712,46
903,96
- бюджет города
(тыс. руб.)
438,34
30,00
304,49
103,85
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
198,17
30,00
50,54
117,63
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
474,68
24,25
0,00
450,43
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
108,00
0,00
0,00
108,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
50,62
26,57
0,00
24,05
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
427,78
20,35
307,43
100,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
50,00
0,00
50,00
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
250,00
0,00
250,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
ПНР основного мероприятия
1. Количество посетителей культурно-массовых мероприятий, в том числе мероприятий, проводимых на платной основе в год
человек
116 220
116 452
116 685
116 919
116 919
2. Количество посетителей мероприятий, проводимых на платной основе в год
человек
49 691
49 790
49 890
49 990
49 990
1.1.1.3
Основное мероприятие: «Организация летних детских творческих площадок на базе учреждений культуры»
Без финансирования
(тыс. руб.)
-
-
-
-
ПНР основного мероприятия
1.Количество творческих площадок для организации летнего отдыха детей в год
единицы
5
5
5
5
5
2. Количество посетителей мероприятий, проводимых в рамках летнего отдыха в год
человек
9 733
9 736
9 739
9 742
9 742
1.1.1.4
Основное мероприятие: «Обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих поддержке доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в сфере культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
- бюджет города
(тыс. руб.)
3 720,35
0,00
1 322,64
2 397,71
Администрация городского поселения Лянтор
ПНР основного мероприятия
Количество переданных услуг (работ)
единицы
0
0
1
3
3
1.1.2.
Задача подпрограммы
Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам
ПНР по задаче подпрограммы
Темп роста населения, воспользовавшегося доступом к информационным ресурсам в год
процент
-
10
10
10
10
1.1.2.1
Основное мероприятие: «Библиотечное обслуживание населения»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
1 287,41
682,99
354,42
250,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
644,41
189,99
204,42
250,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
589,99
189,99
200,00
200,00
МУК «ЛЦБС»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
54,42
0,00
4,42
50,00
МУК «ЛЦБС»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
643,00
493,00
150,00
0,00
МУК «ЛЦБС»
ПНР основного мероприятия
Охват населения библиотечным обслуживанием в год
процент
15,2
15,5
15,7
16
16
1.1.2.2
Основное мероприятие: «Выпуск информационного издания «Лянторская газета»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
796,70
396,74
399,96
0,00
МУК «ЛЦБС»
ПНР основного мероприятия
Количество экземпляров информационного издания «Лянторская газета» в год
экз.
26 780
130 780
130 780
130 780
130 780
1.1.3.
Задача подпрограммы
Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера
ПНР по задаче подпрограммы
Темп роста количества посещений музея в год
процент
2,4
2,6
2,9
3,2
3,2
1.1.3.1
Основное мероприятие: «Музейное обслуживание»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
145,00
45,00
50,00
50,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Охват населения музейным обслуживанием в год
процент
15
15,00
15,1
15,2
15,2
1.1.3.2
Основное мероприятие: «Сохранение и популяризация традиционных народных художественных промыслов и ремёсел»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
50,00
25,00
25,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Доля населения, посетившего мероприятия по сохранению и популяризации народных художественных промыслов и ремёсел в год
процент
16
16
16,1
16,2
16,2
Задача программы
Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Количество учреждений культуры, соответствующих требованиям законодательства и получателей услуг в год
единиц
4
4
4
4
4
2
Подпрограмма «Материально-техническое обеспечение учреждений культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
462 652,76
175 270,95
150 895,61
136 486,20
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
421 380,65
146 779,29
144 313,44
130 287,92
- бюджет города
(тыс. руб.)
361 232,31
127 089,20
125 825,11
108 318,00
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
9 323,79
895,25
3 691,34
4 737,20
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
50 824,55
18 794,84
14 796,99
17 232,72
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
9 723,04
0,00
4 608,29
5 114,75
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
30 859,03
28 491,66
1 533,84
833,53
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
2.1.
Цель подпрограммы
Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников культуры
ПКР цели подпрограммы
Доля граждан, удовлетворённых качеством и условиями предоставления услуг учреждений культуры (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
2.1.1.
Задача подпрограммы
Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне
ПНР по задаче подпрограммы
Доля посетителей учреждений культуры, удовлетворённых состоянием зданий, помещений, территорий учреждений культуры (от числа опрошенных) в год
процент
88
90
92
94
94
2.1.1.1
Основное мероприятие: «Обслуживание зданий, содержание территорий учреждений»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
117 331,75
38 711,86
39 731,54
38 888,35
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
116 641,71
38 711,86
39 291,50
38 638,35
- бюджет города
(тыс. руб.)
3 802,39
482,81
1 649,40
1 670,18
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
7 602,69
1 826,97
2 901,38
2 874,34
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
81 422,25
25 956,90
28 091,10
27 374,25
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
7 656,63
1 710,65
3 024,46
2 921,52
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
232,57
11,78
0,14
220,65
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
327,71
25,79
89,06
212,86
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 110,31
380,20
895,00
835,11
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
552,09
166,91
96,45
288,73
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
1 288,41
1 096,75
70,66
121,00
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
592,54
164,48
404,01
24,05
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
9 373,18
5 645,28
1 772,29
1 955,61
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 680,94
1 243,34
297,55
140,05
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт других источников финансирования
(тыс. руб.)
690,04
0,00
440,04
250,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
Количество обслуживаемых зданий, помещений, территорий в год
единиц
9
8
8
7
7
2.1.1.2
Основное мероприятие: «Материально-техническое обеспечение деятельности учреждений «
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
22 503,59
6 580,64
8 800,76
7 122,19
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
19 331,56
5 775,98
7 266,92
6 288,66
- бюджет города
(тыс. руб.)
1 033,29
292,27
520,15
220,87
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
1 573,55
744,56
388,28
440,71
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 693,28
650,23
1 714,11
328,94
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
3 097,94
1 719,65
1 209,07
169,22
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
372,73
99,83
43,53
229,37
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
477,72
8,55
13,22
455,95
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
1 552,81
17,86
165,00
1 369,95
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
2 640,86
16,28
1 500,00
1 124,58
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
998,55
179,99
155,86
662,70
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
739,07
293,30
157,77
288,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 526,44
1 047,92
607,85
870,67
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 625,32
705,54
792,08
127,70
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
1 046,23
245,66
417,04
383,53
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
1 016,80
200,00
816,80
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
809,00
359,00
0,00
450,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
300,00
0,00
300,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Количество учреждений, в отношении которых осуществляется материально-техническое обеспечение в год
единиц
4
4
4
4
4
2.2.1.
Задача подпрограммы
Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры
ПНР по задаче подпрограммы
Количество учреждений культуры, в которых внедрена система оценки эффективности деятельности в год
единиц
0
4
4
4
4
2.2.1.1
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников МУ «КСК «Юбилейный» и МУК «ЛДК «Нефтяник»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
183 185,94
69 222,43
57 343,40
56 620,11
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
162 846,17
54 808,50
54 391,25
53 646,42
- бюджет города
(тыс. руб.)
75 582,32
28 549,66
24 023,31
23 009,35
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
65 709,81
21 579,90
23 034,03
21 095,88
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
434,32
149,20
285,12
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
292,21
0,00
292,21
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
13 109,67
2 573,96
4 369,82
6 165,89
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
7 717,84
1 955,78
2 386,76
3 375,30
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
4 617,42
0,00
2 952,15
1 665,27
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
1 308,42
0,00
0,00
1 308,42
МУК «ЛДК «Нефтяник»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
8 543,15
8 543,15
0,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
(тыс. руб.)
5 870,78
5 870,78
0,00
0,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
1. Доля работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в год
процент
0
0
1,8
1,8
1,8
2.Доля работников, переведённых на «эффективный контракт» в год
процент
58
100
100
100
100
2.2.1.2
Основное мероприятие: «Совершенствование системы оплаты труда работников МУК «ЛХЭМ» и МУК «ЛЦБС»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
139 631,48
60 756,02
45 019,91
33 855,55
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
122 561,21
47 482,95
43 363,77
31 714,49
- бюджет города
(тыс. руб.)
50 445,52
17 359,20
16 484,45
16 601,87
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
60 612,64
26 216,40
22 785,37
11 610,87
МУК «ЛХЭМ»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
18,85
18,85
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
311,61
0,00
311,61
0,00
МУК «ЛЦБС»
- собственные средства учреждения (предприятия)
(тыс. руб.)
7 005,15
1 565,17
2 795,96
2 644,02
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
4 167,44
2 323,33
986,38
857,73
МУК «ЛХЭМ»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района
(тыс. руб.)
1 639,87
0,00
807,24
832,63
МУК «ЛХЭМ»
(тыс. руб.)
2 157,33
0,00
848,90
1 308,43
МУК «ЛЦБС»
- За счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры
(тыс. руб.)
5 650,40
5 650,40
0,00
0,00
МУК «ЛЦБС»
(тыс. руб.)
7 622,67
7 622,67
0,00
0,00
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
Доля работников культуры, прошедших профессиональную переподготовку или повышение квалификации в соответствии с требованиями профессиональных стандартов в год
процент
0
1,8
1,8
1,8
1,8
2.Доля работников, переведённых на «эффективный контракт» в год
процент
100
100
100
100
100
Задача программы
Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора
Показатель непосредственного результата по задаче программы (ПНР)
Доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные мероприятия, от общего числа молодёжи, проживающей на территории города в год
процент
44,8
45
45,2
45,5
45,5
3
Подпрограмма «Организация и проведение комплекса мероприятий для молодёжи города»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
813,25
289,25
255,25
268,75
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
813,25
289,25
255,25
268,75
- бюджет города
(тыс. руб.)
799,25
275,25
255,25
268,75
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
14,00
14,00
0,00
0,00
3.1.
Цель подпрограммы
Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь города
ПКР цели подпрограммы
Темп роста количества участников молодёжных мероприятий в год
процент
0,1
7,8
18
18
18
3.1.1.
Задача подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив
ПНР по задаче подпрограммы
Доля молодёжи, вовлечённой в мероприятия по поддержке инициативной и талантливой молодежи, от общего числа молодёжи города в год
процент
25
25,1
25,3
25,4
25,4
3.1.1.1
Основное мероприятие: «Выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
399,00
135,00
137,00
127,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
399,00
135,00
137,00
127,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
133,00
42,00
57,00
34,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
266,00
93,00
80,00
93,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
ПНР основного мероприятия
1. Количество мероприятий, направленных на выявление и продвижение инициативной и талантливой молодёжи в год
единиц
20
10
10
10
10
2. Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях для выявления и продвижения инициативной и талантливой молодёжи в год
человек
2410
2 412
2 415
2 417
2 417
3.1.1.2
Основное мероприятие: «Пропаганда здорового образа жизни»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
- бюджет города
(тыс. руб.)
209,00
62,50
62,50
84,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на пропаганду здорового образа жизни в год
единиц
5
3
3
3
3
2. Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образа жизни в год
человек
1083
400
400
400
400
3.1.2.
Задача подпрограммы
Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи
ПНР по задаче подпрограммы
Доля молодёжи, принимающей участие в мероприятиях по укреплению нравственных ценностей в год
процент
10
40
40
40
40
3.1.2.1
Основное мероприятие: «Гражданско-патриотическое воспитание молодёжи
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
166,75
76,75
40,75
49,25
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
166,75
76,75
40,75
49,25
- бюджет города
(тыс. руб.)
133,75
55,75
40,75
37,25
МУ «ЦФК и С «Юность»
(тыс. руб.)
14,00
7,00
0,00
7,00
МУК «ЛДК «Нефтяник»
(тыс. руб.)
5,00
0,00
0,00
5,00
МУ «КСК «Юбилейный»
- источники внутреннего финансирования
(тыс. руб.)
14,00
14,00
0,00
0,00
МУ «КСК «Юбилейный»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи в год
единиц
11
11
11
11
11
2.Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодёжи в год
человек
991
4 500
4 500
4 500
4 500
3.1.2.2
Основное мероприятие: «Формирование у молодёжи ценностей семейной культуры»
Всего, в том числе:
(тыс. руб.)
38,50
15,00
15,00
8,50
- За счёт собственных средств, бюджет города, в том числе:
(тыс. руб.)
38,50
15,00
15,00
8,50
- бюджет города
(тыс. руб.)
13,00
5,00
5,00
3,00
МУ «ЦФК и С «Юность»
(тыс. руб.)
25,50
10,00
10,00
5,50
МУК «ЛХЭМ»
ПНР основного мероприятия
1. Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование у молодёжи ценностей семейной культуры в год
единиц
0
1
1
1
1
2.Количество молодёжи, принявшей участие в мероприятиях, направленных на формирование у молодёжи ценностей семейной культуры в год
человек
0
80
90
100
100
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Лянторская газета № 7/2(544) от 23.07.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: