Основная информация
Дата опубликования: | 21 августа 2020г. |
Номер документа: | RU11023414202000087 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация МО ГО Усинск |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2020 года N 1069
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК" ОТ 17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 44 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 11 июля 2019 года N 889 "О муниципальных программах муниципального образования городского округа "Усинск", руководствуясь статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 17 января 2020 года N 44 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования 336 870,8 тыс. руб., в т.ч. по годам
По источникам финансирования:
Всего с нарастающим итогом
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего, в том числе:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63103,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
207 914,4
132 779,4
37 567,5
37 567,5
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящий доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 раздел "Объемы финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования 320 396,2 тыс. руб., в т.ч. по годам
По источникам финансирования:
Всего с нарастающим итогом
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего, в том числе:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
320 396,2
206 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
191 439,8
126 697,2
32 371,3
32 371,3
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящий доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.3. В таблице 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (приложение к Программе) в разделе Подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения", задачу "1. Повышение уровня безопасности дорожного движения изложить в следующей редакции:
"
N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения индикатора (показателя)
2018 год факт
2019 год
факт/оценка
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения
6
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
13,7
13,9
11,7
9,4
7,1
4,8
2,4
2,4
".
1.4. В таблице 2 "Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (приложение к Программе) в разделе Подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения", задача "1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы", наименование Основного мероприятия 1.5 изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1).".
1.5. Таблицы 3, 4 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Общему отделу разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Усинск".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Усинск" В.Г.Руденко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Т.АНИСИМОВА
Приложение N 1
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 21 августа 2020 г. N 1069
Таблица 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования (с учетом
средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы
Всего
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Усинск"
131 310,8
44 683,4
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
203 663,5
165 413,2
19 125,1
19 125,1
0,0
0,0
0,0
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения
Всего
320 396,3
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
131 310,8
44 683,4
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
187 285,5
159 363,2
13 961,1
13 961,1
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1 800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
1 650,1
1 650,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
29 613,2
8 537,6
10 537,8
10 537,8
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1 800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)",
"Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги "Акись-Ошкурья"),
"Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Харьягинский")
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск"
Всего
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1.
Пассажирские воздушные перевозки
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
33 658,1
10 996,9
11 330,6
11 330,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.2.
Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО "Усинск"
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
96 002,6
32 036,4
31 950,9
32 015,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения
Всего
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1.
Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 056,8
4 056,8
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.
Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
3 492,0
1 164,0
1 164,0
1 164,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3.
Техническое обслуживание светофорных объектов
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
2 829,2
829,2
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Приложение N 2
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 21 августа 2020 г. N 1069
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета
муниципального образования на реализацию целей
муниципальной программы (с учетом средств
межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы
Всего, в том числе:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
336 870,0
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
207 914,4
132 779,4
37 567,5
37 567,5
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
191 439,8
126 697,2
32 371,3
32 371,3
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
12 030,0
3 776,6
4 126,7
4 126,7
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
21 033,3
7 011,1
7 011,1
7 011,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
2 968,8
989,6
989,6
989,6
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
7 301,1
2 433,7
2 433,7
2 433,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск"
Всего, в том числе:
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
81 765,0
27 255,0
27 255,0
27 255,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
47 895,7
15 778,3
16 026,5
16 090,9
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
Всего, в том числе:
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)
Всего, в том числе:
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
532,6
532,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
52 726,3
52 726,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Всего, в том числе:
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего, в том числе:
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 августа 2020 года N 1069
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА "УСИНСК" ОТ 17 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА N 44 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 11 июля 2019 года N 889 "О муниципальных программах муниципального образования городского округа "Усинск", руководствуясь статьями 50, 53 Устава муниципального образования городского округа "Усинск", администрация муниципального образования городского округа "Усинск" постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа "Усинск" от 17 января 2020 года N 44 "Об утверждении муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (далее - Программа) следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы раздел "Объемы финансирования муниципальной программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования муниципальной программы
Общий объем финансирования 336 870,8 тыс. руб., в т.ч. по годам
По источникам финансирования:
Всего с нарастающим итогом
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего, в том числе:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63103,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
207 914,4
132 779,4
37 567,5
37 567,5
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящий доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.2. В паспорте подпрограммы 1 раздел "Объемы финансирования подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"
Объемы финансирования подпрограммы 1
Общий объем финансирования 320 396,2 тыс. руб., в т.ч. по годам
По источникам финансирования:
Всего с нарастающим итогом
2020 г.
2021 г.
2022 г.
2023 г.
2024 г.
2025 г.
Всего, в том числе:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
320 396,2
206 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
191 439,8
126 697,2
32 371,3
32 371,3
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящий доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
1.3. В таблице 1 "Перечень и сведения о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (приложение к Программе) в разделе Подпрограммы 2 "Повышение безопасности дорожного движения", задачу "1. Повышение уровня безопасности дорожного движения изложить в следующей редакции:
"
N п/п
Наименование целевого показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения индикатора (показателя)
2018 год факт
2019 год
факт/оценка
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Повышение безопасности дорожного движения"
Задача 1. Повышение уровня безопасности дорожного движения
6
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
случаев на 100 тыс. населения
13,7
13,9
11,7
9,4
7,1
4,8
2,4
2,4
".
1.4. В таблице 2 "Перечень и характеристики основных мероприятий муниципальной программы "Развитие транспортной системы" (приложение к Программе) в разделе Подпрограммы 1 "Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения", задача "1. Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы", наименование Основного мероприятия 1.5 изложить в следующей редакции:
"Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1).".
1.5. Таблицы 3, 4 приложения к Программе изложить в новой редакции согласно приложениям N 1, N 2 к настоящему постановлению.
2. Пресс-службе администрации опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Общему отделу разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа "Усинск".
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования городского округа "Усинск" В.Г.Руденко.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
И.о. руководителя администрации
Т.АНИСИМОВА
Приложение N 1
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 21 августа 2020 г. N 1069
Таблица 3
Информация
по финансовому обеспечению муниципальной программы за счет
средств бюджета муниципального образования (с учетом
средств межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы
Всего
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Администрация МО ГО "Усинск"
131 310,8
44 683,4
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
203 663,5
165 413,2
19 125,1
19 125,1
0,0
0,0
0,0
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения
Всего
320 396,3
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
131 310,8
44 683,4
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
187 285,5
159 363,2
13 961,1
13 961,1
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1 800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
1 650,1
1 650,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
29 613,2
8 537,6
10 537,8
10 537,8
0,0
0,0
0,0
Администрация с. Щельябож
1 800,0
600,0
600,0
600,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.2.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств бюджета МО ГО "Усинск" (содержание "Подъезда к водозабору на р. Усе (от автомобильной дороги Усть-Уса - Усинск от поворота на Харьягинский - Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)",
"Подъезд к д. Акись (от автомобильной дороги "Акись-Ошкурья"),
"Подъезд к д. Новикбож (от автомобильной дороги "Усть-Уса - Харьягинский")
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск"
Всего
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.1.
Пассажирские воздушные перевозки
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
33 658,1
10 996,9
11 330,6
11 330,6
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 1.3.2.
Организация обслуживания населения автомобильным и речным транспортом на территории МО ГО "Усинск"
Отдел транспорта и связи АМО ГО "Усинск"
96 002,6
32 036,4
31 950,9
32 015,3
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения
Всего
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.1.
Обслуживание и обустройство улично-дорожной сети "искусственными неровностями", обновление существующей и нанесение новой дорожной разметки, выполнение работ по обустройству пешеходными ограждениями зон пешеходных переходов, на участках улично-дорожной сети г. Усинска, выполнение работ по изготовлению и монтажу выносных консолей
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
10 056,8
4 056,8
3 000,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.2.
Обслуживание, изготовление и монтаж знаков дорожного движения
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
3 492,0
1 164,0
1 164,0
1 164,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятие 2.1.3.
Техническое обслуживание светофорных объектов
Управление жилищно-коммунального хозяйства АМО ГО "Усинск"
2 829,2
829,2
1 000,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Управление образования АМО ГО "Усинск"
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Приложение N 2
к Постановлению
администрации городского округа
"Усинск"
от 21 августа 2020 г. N 1069
Таблица 4
Ресурсное обеспечение
и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета
муниципального образования на реализацию целей
муниципальной программы (с учетом средств
межбюджетных трансфертов)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов, тыс. руб.
Всего (нарастающим итогом с начала реализации программы)
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
Развитие транспортной системы
Всего, в том числе:
336 870,8
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
336 870,0
210 728,8
63 038,8
63 103,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
207 914,4
132 779,4
37 567,5
37 567,5
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания населения
Всего, в том числе:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
320 396,2
204 646,6
57 842,6
57 907,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
191 439,8
126 697,2
32 371,3
32 371,3
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
128 956,4
77 949,4
25 471,3
25 535,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
33 063,3
10 787,7
11 137,8
11 137,8
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
12 030,0
3 776,6
4 126,7
4 126,7
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
21 033,3
7 011,1
7 011,1
7 011,1
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего, в том числе:
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
10 269,9
3 423,3
3 423,3
3 423,3
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
2 968,8
989,6
989,6
989,6
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
7 301,1
2 433,7
2 433,7
2 433,7
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования городского округа "Усинск"
Всего, в том числе:
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
129 660,7
43 033,3
43 281,5
43 345,9
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
81 765,0
27 255,0
27 255,0
27 255,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
47 895,7
15 778,3
16 026,5
16 090,9
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Реализация мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных районов и городских (муниципальных) округов Республики Коми
Всего, в том числе:
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
94 143,4
94 143,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Реализация отдельных мероприятий регионального проекта "Дорожная сеть" в части приведения в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и улиц в населенных пунктах административных центров муниципальных образований (R1)
Всего, в том числе:
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
53 258,9
53 258,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
532,6
532,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
52 726,3
52 726,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Повышение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
16 474,6
6 082,2
5 196,2
5 196,2
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Мероприятия, направленные на предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Всего, в том числе:
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
16 378,0
6 050,0
5 164,0
5 164,0
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Мероприятия, направленные на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
Всего, в том числе:
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Бюджет муниципального образования, из них за счет средств:
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Местного бюджета
96,6
32,2
32,2
32,2
0,0
0,0
0,0
Федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканского бюджета РК
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Средства от приносящей доход деятельности
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Юридические лица
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | "Усинская новь" № 32 от 26.08.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 220.010.000 Транспортное обслуживание |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: