Основная информация

Дата опубликования: 21 августа 2020г.
Номер документа: RU55029405202000061
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Омская область
Принявший орган: Администрация Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ОМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрация

Пушкинского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 августа 2020 года № 150

О внесении изменений в Постановление Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.10.2013г. №173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

В целях комплексного решения проблемы перехода к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, обеспечивающих доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 09.09.2013 № 152 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области, их формирования и реализации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести следующие изменения в Постановление Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от 14.10.2013г. №173 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее - постановление):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Омский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения                                                                                                  П.И. Зубов

Приложение

к постановлению Администрации Пушкинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 21 августа 2020 года № 150

Приложение

к постановлению Администрации Пушкинского сельского поселения

Омского муниципального района

Омской области

от 14.10.2013г. № 173

Муниципальная программа

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы» (далее- муниципальная программа)

Исполнитель

Администрация Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области (далее – Администрация)

Соисполнители

Администрация, МКУ «Хозяйственное управление», жилищно-коммунальные организации, иные предприятия и организации независимо от формы собственности, осуществляющие деятельность, связанную тем или иным образом с реализацией муниципальной программы.

Сроки и этапы реализации

2014-2022 годы

Цель и задачи целевой программы

Цель – Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области.

Задачи:

- обеспечение развития транспортной инфраструктуры, объектов благоустройства на территории поселения;

- обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- обеспечение условий для развития на территории Пушкинского сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- обеспечение качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения;

- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации.

Перечень подпрограмм

«Поддержка дорожного хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

«Совершенствование муниципального управления в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий на 2014-2022 годы»

«Управление муниципальной собственностью на 2016-2022 годы»

Финансовое обеспечение

(по источникам)

Общие расходы бюджета Пушкинского сельского поселения на реализацию муниципальной программы составят 162 872 361,92 рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 133 891,81 рублей;

в 2015 году – 26 903 228,20 рублей;

в 2016 году - 19 066 420,54 рублей;

в 2017 году - 11 903 858,56 рублей;

в 2018 году - 18 048 963,07 рублей;

в 2019 году - 15 092 851,49 рублей;

в 2020 году - 16 188 093,71 рублей.

в 2021 году – 13 381 239,61 рублей.

в 2022 году – 13 153 814,93 рублей

Ожидаемые результаты реализации программы

- проведение к 2022 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог Пушкинского сельского поселения с твердым покрытием в объеме 15 тыс. кв.;

- количество улиц общего пользования оборудованных уличным освещением в объеме 9 шт.;

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 70 процентов к 2022 году;

- повышение культурного, физического и нравственного уровня развития населения Пушкинского сельского поселения;

- обеспечить экономию электрической, тепловой энергии и воды в натуральном и стоимостном выражении;

-Достигнуть обеспеченности населения Пушкинского сельского поселения библиотечным фондом до 40 процентов.

1. Характеристика текущего состояния социально-экономического развития поселения

Развитие Пушкинского сельского поселения в различных направлениях - важнейший показатель повышения благосостояния населения, предпосылка социальной и экономической стабильности поселения.

Пушкинское сельское поселение Омского муниципального района Омской области (далее – Пушкинское поселение) образовано в 2006 году. Поселение находится на севере Омской области, на территории поселения нет рек и озер, месторождений полезных ископаемых.

Площадь поселения составляет 0,144 тыс. кв. км.

В состав Пушкинского сельского поселения входит 5 населенных пунктов – с. Пушкино, д. Подгородка, д. Ракитинка, д. Давыдовка, п. Хвойный.

От рабочего центра города Омска, поселение, находится на расстоянии 15 км. С городом Омском его связывают дороги с твердым покрытием, железнодорожного сообщения нет. Протяженность дорог составляет 30 км, из них дорог с твердым покрытием – 83,3 % (25 км).

В Пушкинском поселении проводится целенаправленная работа по благоустройству территории: проведены работы по ремонту дорожного покрытия, установлены дорожные знаки, проведены дополнительные линии уличного освещения, уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые нужно решать.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

В сегодняшнем состоянии коммунальное хозяйство характеризуется низкой инвестиционной привлекательностью, высокой степенью аварийности, низкой эффективностью системы управления.

Актуальна проблема износа объектов коммунальной инфраструктуры. Уровень износа фондов коммунальной инфраструктуры составляет 80 процентов. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры связана как с реконструкцией существующих объектов с высоким уровнем износа, так и со строительством новых объектов, направленных на их замену.

Для решения указанных проблем необходимо использование программно-целевого метода. Это позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечить комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения.

2. Цели и задачи программы

Целью программы является комплексное развитие Пушкинского сельского поселения исходя из совокупности экономических, социальных и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур.

Задачи программы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- обеспечение развития дорожного хозяйства, объектов благоустройства на территории сельского поселения;

- развитие коммунальной инфраструктуры Пушкинского сельского поселения;

- обеспечение условий для развития на территории Пушкинского сельского поселения физической культуры и массового спорта;

- обеспечение качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения;

- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

- обеспечение условий для эффективного исполнения мероприятий по переданным полномочиям Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области

3. Ожидаемые результаты программы

Выполнение мероприятий программы позволит к концу 2022 года обеспечить:

- увеличение доли отремонтированных автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в границах поселения до 60 процентов;

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 60 процентов;

- снижение уровня износа тепловых сетей и оборудования коммунальной инфраструктуры до 70 процентов к 2015 году;

- ввод в эксплуатацию инженерных коммуникаций под площадками для строительства индивидуальных жилых домов;

Для достижения цели и выполнения задач программы определены ожидаемые результаты и их значения на 2014-2022 годы. Ожидаемые результаты реализации программы приведены в Приложении № 1,2 к настоящей Программе.

3. Сроки реализации программы

Реализация целевой программы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

4. Финансовое обеспечение программы

Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета Пушкинского сельского поселения.

Общий объем финансирования за счет средств бюджета Пушкинского сельского поселения составит 162 872 361,92 рублей, в том числе:

в 2014 году – 29 133 891,81 рублей;

в 2015 году – 26 903 228,20 рублей;

в 2016 году - 19 066 420,54 рублей;

в 2017 году - 11 903 858,56 рублей;

в 2018 году - 18 048 963,07 рублей;

в 2019 году - 15 092 851,49 рублей;

в 2020 году - 16 188 093,71 рублей.

в 2021 году – 13 381 239,61 рублей.

в 2022 году – 13 153 814,93 рублей

5. Система управления реализацией программы

Администрация организует проверку выполнения программных мероприятий, обращая особое внимание на целевое и эффективное использование выделяемых средств и конечные результаты. По результатам проверки осуществляется анализ, и приводятся замечания, относящиеся к ходу работ по реализации Программы, а также предложения, направленные на улучшение работы и устранение выявленных недостатков.

Исполнителями, ответственными за реализацию мероприятий Программы в Администрации, являются:

- Глава сельского поселения за реализацию программы в целом и достижение утвержденных значений целевых индикаторов мероприятий программы, оперативное управление и общий контроль за ходом реализации Программы;

- Заместитель Главы сельского поселения – за формирование отчетности о ходе реализации Программы, проведение оценки эффективности реализации Программы;

- Специалисты администрации– за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- МКУ «Хозяйственное управление Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области» – за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

- специалист по работе с молодежью, инструктор по спорту, директора МБУ «Пушкинский КДЦ» и МБУ «Подгородный КДЦ»– за полное и своевременное обеспечение выполнения мероприятий Программы в рамках своей компетенции;

6. Перечень и описание подпрограмм

Программа Пушкинского сельского поселения включает в себя 6 подпрограмм:

- «Поддержка дорожного хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

- «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

- «Совершенствование муниципального управления в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

- «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»;

- «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий на 2014-2022 годы»;

- «Управление муниципальной собственностью на 2016-2022 годы».

Подпрограмма

«Поддержка дорожного хозяйства Пушкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Поддержка дорожного хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Поддержка дорожного хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МКУ «Хозяйственное управление Администрации Пушкинского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МКУ «Хозяйственное управление Администрации Пушкинского сельского поселения»

Срок реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель и задачи подпрограммы

Цель – проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Задачи:

- ремонт дорог, направленный на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

- повышение безопасности дорожного движения в границах Пушкинского сельского поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения в границах сельского поселения

Основные мероприятия подпрограммы

- Содержание автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении

Целевые индикаторы подпрограммы

- площадь автомобильных дорог муниципального района с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный ремонт (тыс. кв.м.)

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 30 148 590,09 рублей, в том числе:

в 2014 году – 12 222 060,78 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 4 499 583,19 рублей;

в 2017 году – 1 606 664,81 рублей;

в 2018 году – 5 647 039,13 рублей;

в 2019 году – 1 237 302,03 рублей;

в 2020 году – 2 507 696,04 рублей.

в 2021 году – 1 190 683,05 рублей

в 2022 году – 1 237 561,06 рублей

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- проведение к 2022 году капитального и текущего ремонта автомобильных дорог поселения с твердым покрытием в объеме 15 тыс. кв.м.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

Основными видами ДТП являются:

- наезд на пешехода;

- столкновение транспортных средств;

- опрокидывание транспортных средств;

- наезд транспортных средств на препятствие .

До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым покрытием и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Обстановка с аварийностью и наличие тенденций к дальнейшему ухудшению ситуации во многом объясняются следующими причинами:

- постоянно возрастающая мобильность населения;

- уменьшение перевозок общественным транспортом и увеличение перевозок личным транспортом;

- нарастающая диспропорция между увеличением количества автомобилей и протяженностью улично-дорожной сети, не рассчитанной на современные транспортные потоки.

Следствием такого положения дел являются ухудшение условий дорожного движения, нарушение экологической обстановки, увеличение заторов. Практически каждому третьему происшествию сопутствовали недостатки в содержании улично-дорожной сети и технических средств регулирования, отсутствие или плохая различимость дорожной разметки, неисправность или недостаточное освещение, отсутствие ограждений, тротуаров, пешеходных дорожек или не оптимальное их расположение.

Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показывает, что происходит постепенное увеличение количества ДТП, в результате которых пострадавшие получают травмы, характеризующиеся особой степенью тяжести. Сложившееся положение дел усугубляется неэффективным использованием рычагов воздействия на негативные процессы, происходящие в области обеспечения безопасности дорожного движения. Принимаемые меры не носят целенаправленного характера, не подчинены единой задаче и, как следствие, не могут коренным образом изменить существующие негативные тенденции в этой области.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, на территории Пушкинского сельского поселения, обеспечение надежного, устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения.

Задачи подпрограммы определяются ее целью и заключаются в следующем:

- ремонт дорог, направленный на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса;

- повышение безопасности дорожного движения в границах Пушкинского сельского поселения;

- совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения в границах сельского поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

4. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 30 148 590,09 рублей, в том числе:

в 2014 году – 12 222 060,78 рублей;

в 2015 году – 0,00 рублей;

в 2016 году – 4 499 583,19 рублей;

в 2017 году – 1 606 664,81 рублей;

в 2018 году – 5 647 039,13 рублей;

в 2019 году – 1 237 302,03 рублей;

в 2020 году – 2 507 696,04 рублей.

в 2021 году – 1 190 683,05 рублей

в 2022 году – 1 237 561,06 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

В результате реализации мероприятий, предусмотренных подпрограммой, ожидаются позитивные изменения в создании условий для устойчивого функционирования дорожного хозяйства в Пушкинском сельском поселении.

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит к концу 2022 года обеспечить:

- степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов) в сфере содержания дорог- 100%;

- проведение к 2022 году капитального (текущего) ремонта автомобильных дорог Пушкинского поселения с твердым покрытием в объеме 26,7 тыс. кв. м.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы ( руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источ

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наиме

Ед. измер

Значение

ник финанси

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

нование

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

рования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2014

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задачи подпрограммы: 1. Ремонт дорог, направленный на создание благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности для реализации инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса 2. совершенствование улично-дорожной сети и обеспечение круглогодичного, комфортного и безопасного движения в границах сельского поселения

Цель подпрограммы: проведение муниципальной политики, направленной на развитие дорожного хозяйства, обеспечение устойчивого функционирования дорожного хозяйства, создание условий безопасной эксплуатации автомобильных дорог местного значения

1.1

Обеспечение безопасности дорожного движения в Пушкинском сельском поселении

Всего:

30148590,09

12222060,78

0,00

4499583,19

1606664,81

5647039,13

1237302,03

2507696,04

1190683,05

1237561,06

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

30148590,09

12222060,78

4499583,19

1606664,81

5647039,13

1237302,03

2507696,04

1190683,05

1237561,06

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

26152709,94

8226180,63

0,00

4499583,19

1606664,81

1415643,78

1237302,03

2507696,04

1190683,05

1237561,06

1.2. Целевые средства из областного бюджета и районного бюджета

3995880,15

3995880,15

0,00

0,00

0,00

4231395,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

1.1.1

Содержание автомобильных дорог общего пользования в Пушкинском сельском поселении

3707421,68

99480,88

0,00

106825,04

256776,51

844911,62

620561,01

867696,04

455585,29

455585,29

степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.1.2

Проведение ремонта дорог общего пользования в Пушкинском сельском поселении

Всего:

21701954,90

12120069,90

0,00

4392758,15

1349888,30

65424,00

616741,02

1640000,00

735097,76

781975,77

Площадь автомобильных дорог сельского поселения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный (текущий) ремонт

тыс. кв.м.

26,7

12,1

0

4,4

1,4

7,1

0

0,85

0,85

0,85

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

21701954,90

12120069,90

0,00

4392758,15

1349888,30

65424,00

616741,02

1640000,00

735097,76

781975,77

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

3839238,55

0,00

0,00

0,00

0,00

65424,00

616741,02

1640000,00

735097,76

781975,77

1.2. Целевые средства из областного бюджета и районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

Ремонт автомобильных дорог в д. Подгородка, ул.Центральная (от ул. Пер.Молодежный до ул. Заводская д.№ 1), с.Пушкино, ул.Ленина (от ул.Западная до дома № 57), ул. 30 лет Победы (от дома № 31 до дома № 63), ул. 40 лет Победы ( от дома № 57 А до дома № 92)

Всего:

4736703,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4736703,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Площадь автомобильных дорог сельского поселения с твердым покрытием, в отношении которых произведен капитальный (текущий) ремонт

тыс. кв.м.

0

0

0

0

0

0

14,1

0

0

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

4736703,51

0,00

0,00

0,00

0,00

4736703,51

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

505308,16

0,00

0,00

0,00

0,00

505308,16

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета и районного бюджета

4231395,35

0,00

0,00

0,00

0,00

4231395,35

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1.4

Строительство тротуаров Пушкинском сельском поселении

2510,00

2510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Итого по подпрограмме

30148590,09

12222060,78

0,00

4499583,19

1606664,81

5647039,13

1237302,03

2507696,04

1190683,05

1237561,06

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Развитие жилищно-коммунального хозяйства Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МКУ «Хозяйственное управление Администрации Пушкинского сельского поселения»

Срок реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель и задачи подпрограммы

Цель – улучшение качества жизни населения Пушкинского сельского поселения за счет повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса;

- проведение муниципальной политики, направленной на развитие объектов благоустройства на территории Пушкинского сельского поселения.

Задачи:

- проведение сбалансированной тарифной политики и установление экономически обоснованных, привлекательных с точки зрения инвестирования тарифов для вложения средств, как в восстановление, так и в развитие ЖКК

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- организация уличного освещения

Основные мероприятия подпрограммы

- поддержка коммунального хозяйства в Пушкинском сельском поселении;

- благоустройство Пушкинского сельского поселения

Целевые индикаторы подпрограммы

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;
- повышение уровня обеспеченности, предоставляемых гражданам жилищно - коммунальных услуг

- повышение уровня качества, предоставляемых гражданам жилищно - коммунальных услуг;

- доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц (процентов);

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 27 493 148,37 рублей, в том числе:

в 2014 году – 7 486 404,53 рублей;

в 2015 году – 6 975 396,94 рублей;

в 2016 году – 5 142 755,00 рублей;

в 2017 году – 1 011 644,95 рублей;

в 2018 году – 1 197 898,84 рублей;

в 2019 году - 1 523 381,91 рублей;

в 2020 году – 1 461 767,77 рублей.

в 2021 году – 1 488 424,56 рублей.

в 2022 году – 1 205 473,87 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- повышение уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг,

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 70 процентов;
- увеличение доли отпуска ресурсов по
показаниям приборов учета;

- обеспечение зон перспективной застройки системами холодного водоснабжения;

- увеличение доли протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 70 процентов

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Улучшение жилищных условий и повышение комфортности проживания населения - основной показатель эффективности функционирования жилищно-коммунального комплекса Пушкинского сельского поселения.

Некоторые проблемы в жилищно-коммунальном комплексе остаются нерешенными. К ним, в частности, относятся: высокая степень износа основных фондов коммунальной инфраструктуры; недостаточно высокое качество жилищно-коммунальных услуг; необходимость повышения уровня обеспеченности жилищного фонда отоплением и системами горячего и холодного водоснабжения; преобладание административных методов хозяйствования над рыночными; убыточность предприятий жилищно-коммунального комплекса.

Благоустройство территории сельского поселения представляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и досуга населения в границах Пушкинского сельского поселения осуществляемых органами местного самоуправления, физическими и юридическими лицами.

В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству территории поселения: проведены дополнительные линии уличного освещения, обустроены и оформлены клумбы, газоны, проводится уборка парковых зон и т.д..

Но, несмотря на это существует ряд проблем в вопросах благоустройства, которые необходимо решать.

Работы по благоустройству поселения не приобрели пока комплексного, постоянного характера, не переросли в полной мере в плоскость конкретных практических действий.

Необходимость благоустройства территории поселения, в том числе комплексного, продиктовано на сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более комфортных условиях при постоянного растущем благосостоянии населения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является:

- улучшение качества жизни населения за счет повышения эффективности функционирования жилищно-коммунального хозяйства в целом по Омской области;

- проведение муниципальной политики, направленной на развитие объектов благоустройства на территории Пушкинского сельского поселения

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры;

- проведение сбалансированной тарифной политики и установление экономически обоснованных, привлекательных с точки зрения инвестирования тарифов для вложения средств, как в восстановление, так и в развитие ЖКК;

- повышение уровня обеспеченности и качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению;

- повышение эффективности управления и функционирования ЖКК, в том числе посредством реализации программ финансового оздоровления предприятий ЖКК, содействия подготовке и реализации инвестиционных проектов в ЖКК;

- стимулирование развития имущественных отношений в ЖКК;

- развитие приборного учета в сфере предоставления коммунальных услуг и оплаты услуг по показаниям приборов учета;

- проведение единой технической политики, направленной на внедрение наиболее прогрессивных технологий и оборудования, обобщение и распространение передового инженерного опыта;

- привлечение к осуществлению мероприятий по благоустройству территорий физических и юридических лиц и повышение их ответственности за соблюдение чистоты и порядка;

- организация уличного освещения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

4. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 27 493 148,37 рублей, в том числе:

в 2014 году – 7 486 404,53 рублей;

в 2015 году – 6 975 396,94 рублей;

в 2016 году – 5 142 755,00 рублей;

в 2017 году – 1 011 644,95 рублей;

в 2018 году – 1 197 898,84 рублей;

в 2019 году - 1 523 381,91 рублей;

в 2020 году – 1 461 767,77 рублей.

в 2021 году – 1 488 424,56 рублей.

в 2022 году – 1 205 473,87 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация мероприятий подпрограммы позволит к 2022 году обеспечить достижение следующих основных результатов (по сравнению с 2013 годом):

- обеспечить снижение уровня износа фондов коммунальной инфраструктуры до 70 процентов;

- повысить уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги до 50 процентов;

- увеличить долю отпуска ресурсов по показаниям приборов учета, установленных на источниках энерго-ресурсоснабжения, в том числе холодной воды до 80 процентов, тепловой энергии до 60 процента.

увеличение долю протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц до 70 процентов;

Осуществление мероприятий подпрограммы позволит:

- улучшить качество жилищно-коммунального обслуживания потребителей, обеспечить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания граждан;

- минимизировать экономические потери при эксплуатации и обслуживании инженерных коммуникаций;

- обеспечить стимулирование энергоресурсосбережения в отрасли жилищно-коммунального хозяйства;

- стимулировать развитие имущественных отношений в ЖКК.

Достижение определенных подпрограммой результатов повлияет на эффективность социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения и проведение единой государственной политики в части повышения уровня жизни населения посредством улучшения качества предоставляемых гражданам жилищно-коммунальных услуг, увеличения инвестиционной привлекательности отрасли ЖКК и повышения экологической безопасности окружающей среды.

Оценка эффективности реализации программы будет производиться соисполнителем подпрограммы на основе соотношения установленных подпрограммой целевых индикаторов с их фактически достигнутыми значениями по данным мониторинга исполнения подпрограммы.

Эффективность реализации подпрограммы оценивается как степень фактического достижения целевых индикаторов по формуле:

1ф 2ф nф

I II

---- + ---- + ... + ----

1н 2нnн

III

Э = -------------------------- х 100%,

n

где:

Э - эффективность реализации подпрограммы, (процентов);



I - фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации

подпрограммы;



I - значение целевых индикаторов с соответствующим номером строки в

таблице перечень мероприятий подпрограммы в графе целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы к подпрограмме;

n - количество целевых индикаторов подпрограммы.

При значениях Э, равных или превышающих 100%, делается вывод о положительных результатах реализации подпрограммы.

Если значения Э меньше 100%, то проводится анализ причин невыполнения подпрограммы и разрабатываются предложения по достижению заданных значений индикаторов с возможной корректировкой подпрограммы.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы ( руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наименование

Ед. измер

Значение

2014 год

2014

2015 год

2015год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2014

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения

МКУ «Хозяйственное управление»

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задача муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, обеспечение качества и доступности для населения поселения в сфере культуры

Цель подпрограммы: улучшение качества жизни населения Пушкинского сельского поселения за счет повышения эффективности жилищно-коммунального хозяйства в целом, устойчивое функционирование жилищно-коммунального комплекса; проведение муниципальной политики, направленной на развитие объектов благоустройства на территории Пушкинского сельского поселения

2.1

Поддержка коммунального хозяйства

Всего:

14333300,60

6168610,40

4555255,00

3558435,20

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2000,00

2000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

14333300,60

6168610,40

4555255,00

3558435,20

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2000,00

2000,00

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

12213645,60

4346610,40

4257600,00

3558435,20

0,00

0,00

5000,00

42000,00

2000,00

2000,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

2119655,00

1822000,00

297655,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

2.1.1

Реконструкция и ремонт систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

12364300,60

4250610,40

4555255,00

3558435,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяженность восстановленных коммунальных сетей

км

7,5

6

1

0,5

0

0

0

0

0

0

2.1.2

Строительство новых систем водоснабжения, теплоснабжения, газоснабжения

1918000,00

1918000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Протяжённость построенных коммунальных сетей

км

4

4

2.1.3

Прочие мероприятия в сфере коммунального хозяйства

49 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5 000,00

42 000,00

2 000,00

2 000,00

2.2.

Благоустройство

Всего:

13159847,77

1317794,13

2420141,94

1584319,80

1011644,95

1197898,84

1518381,91

1419767,77

1486424,56

1203473,87

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

13159847,77

1317794,13

2420141,94

1584319,80

1011644,95

1197898,84

1518381,91

1419767,77

1486424,56

1203473,87

1.1. Налоговые и не налоговые доходы

13159847,77

1317794,13

2420141,94

1584319,80

1011644,95

1197898,84

1518381,91

1419767,77

1486424,56

1203473,87

1.2. Целевые средства из областного бюджете

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

2.2.1.

Мероприятия по организации уличного освещения

7126350,73

1019928,59

692574,32

840173,77

770792,10

690542,06

1148602,46

1163737,43

800000,00

800000,00

доля протяженности освещенных частей улиц в общей протяженности улиц

%

85

70

70

75

75

80

80

85

85

85

2.2.2

Организация и содержание мест захоронений

181448,70

0,00

0,00

0,00

23853,20

74495,50

0,00

8100,00

75000,00

75000,00

2.2.3.

Прочие мероприятия по благоустройству поселения

4648574,47

297865,54

1727567,62

744146,03

216999,65

432861,28

369779,45

247930,34

611424,56

328473,87

привлечение населения, предприятий и организаций к работам по благоустройству

%

100

89

89

90

91

93

95

100

100

100

Итого по подпрограмме

27493148,37

7486404,53

6975396,94

5142755,00

1011644,95

1197898,84

1523381,91

1461767,77

1488424,56

1205473,87

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма

«Совершенствование муниципального управления в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Совершенствование муниципального управления в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Совершенствование муниципального управления в Пушкинском сельском поселении Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы (далее – подпрограмма)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МКУ «Хозяйственное управление»

Срок реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель и задачи подпрограммы

Цель – создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией, выполнения иных функций в соответствии
с законодательством

Задачи:

- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

Основные мероприятия подпрограммы

повышение эффективности деятельности Администрации сельского поселения

Целевые индикаторы подпрограммы

- степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов);

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 90 516 715,67 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 829 899,47 рублей;

в 2015 году – 9 756 692,92 рублей;

в 2016 году – 8 602 131,13 рублей;

в 2017 году – 8 729 577,20 рублей;

в 2018 году – 10 262 650,76 рублей;

в 2019 году – 11 785 620,69 рублей;

в 2020 году – 11 795 631,50 рублей.

в 2021 году – 10 372 932,00 рублей.

в 2022 году – 10 381 580,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов;

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Стратегической целью социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Пушкинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения.

Одним из основных условий, необходимых для успешного решения задач социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения, является эффективность работы системы муниципального управления. При этом одним их важных акцентов должен быть сделан на внедрение и развитие системы управления по результатам деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений.

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности Администрации и подведомственных ей учреждений – это способ организации их деятельности, позволяющий путем оптимизации финансовых, материальных и трудовых ресурсов осуществлять установленные Уставом Пушкинского сельского поселения полномочия.

Необходимость комплексного решения проблем материально-технического и организационного обеспечения деятельности Администрации программно-целевым методом обусловлена объективными причинами, в том числе тесной взаимосвязью процесса исполнения своих полномочий Администрацией и социально-экономическим развитием Пушкинского сельского поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать поиску новых подходов и принципов в организации управленческой деятельности, которые обеспечат максимально эффективное использование материально-технических и финансовых ресурсов.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией как главным распорядителем бюджетных средств, выполнения иных функций в соответствии с законодательством.

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- совершенствование муниципальной политики в сферах деятельности, относящихся к компетенции Администрации;

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

4. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 90 516 715,67 рублей, в том числе:

в 2014 году – 8 829 899,47 рублей;

в 2015 году – 9 756 692,92 рублей;

в 2016 году – 8 602 131,13 рублей;

в 2017 году – 8 729 577,20 рублей;

в 2018 году – 10 262 650,76 рублей;

в 2019 году – 11 785 620,69 рублей;

в 2020 году – 11 795 631,50 рублей.

в 2021 году – 10 372 932,00 рублей.

в 2022 году – 10 381 580,00 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году:

- исполнение расходных обязательств Администрации в размере 100 процентов.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы ( руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источник финансирования

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наиме

Ед. измер

Значение

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

нование

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2014

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения

МКУ «Хозяйственное управление»

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задача муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, обеспечение качества и доступности для населения поселения в сфере культуры

Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективного осуществления своих полномочий Администрацией, выполнения иных функций в соответствии

с законодательством

3.1

Повышение эффективности деятельности Администрации сельского поселения

Всего:

90516715,67

8829899,47

9756692,92

8602131,13

8729577,20

10262650,76

11785620,69

11795631,50

10372932,00

10381580,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

90516715,67

8829899,47

9756692,92

8602131,13

8729577,20

10262650,76

11785620,69

11795631,50

10372932,00

10381580,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

3.1.1

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления

26641704,60

2614988,75

2288023,10

2971106,11

2846617,47

3126487,28

3132061,89

3435020,00

3113700,00

3113700,00

степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения

%

490

96

97

98

99

99

100

3.1.2

Организация и обеспечения мероприятий по решению других (общих) вопросов муниципального значения

1214484,27

14032,97

463743,27

150287,31

154403,56

13042,16

273975,00

105000,00

20000,00

20000,00

3.1.3

Организация материально-технического и хозяйственного обеспечения деятельности Администрации

58306987,45

5554016,65

6751321,55

5200942,71

5322772,87

6718027,27

7688266,90

7595203,50

6738218,00

6738218,00

3.1.4

Финансовое обеспечение исполнения органами местного самоуправления Омской области полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

2306382,00

200737,00

203605,00

218295,00

210974,00

255974,00

289393,00

320728,00

299014,00

307662,00

3.1.5

Сопровождение программных продуктов муниципальных образований Омской области

56600,00

56600,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.6

Формирование и использование средств резервных фондов

3000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

3.1.7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию

891193,83

223177,33

0,00

61500,00

32000,00

96800,00

198716,50

79000,00

100000,00

100000,00

3.1.8

Разработка и актуализация документов градостроительного зонирования

166346,77

166346,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.9

Обеспечение проведения вы-боров и референдумов

208680,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

158680,00

0,00

0,00

3.1.10

Оказание поддержки граждан, участвующим в охране общественного порядка, создание условий для деятельности народных дружин

3620,00

0,00

0,00

0,00

0,00

620,00

0,00

1000,00

1000,00

1000,00

3.1.11

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций

717716,75

0,00

0,00

0,00

162809,30

51700,05

203207,40

100000,00

100000,00

100000,00

Итого по подпрограмме

90516715,67

8829899,47

9756692,92

8602131,13

8729577,20

10262650,76

11785620,69

11795631,50

10372932,00

10381580,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма

«Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения

Омского муниципального района Омской области

на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы

Оказание качественных услуг в социально-культурной сфере, повышение их доступности для населения Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы(далее – подпрограмма)

Соисполнители муниципальной подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения, МБУ «Пушкинский КДЦ», МБУ «Подгородный КДЦ», методист по спорту

Срок реализации подпрограммы

2014-2022 годы

Цель и задачи подпрограммы

Цель – повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

Задачи:

- развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта;

-обеспечение качества и доступности для населения услуг в сфере библиотечного обслуживания

Основные мероприятия подпрограммы

- развитие творческого потенциала Пушкинского поселения;

- развитие физической культуры и спорта в Пушкинском поселении.

Целевые индикаторы подпрограммы

- доля населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Пушкинского сельского поселения (процентов);

- количество молодежи от 14 до 30 лет, участвующих в культурно-досуговых, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка;

-доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Пушкинского сельского поселения (процентов);

- степень обеспеченности населения с.Пушкино библиотечным фондом (процентов)

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 3 637 021,94 рублей, в том числе:

в 2014 году – 595 527,03 рублей;

в 2015 году – 433 880,11 рублей;

в 2016 году – 475 303,74 рублей;

в 2017 году – 496 641,97 рублей;

в 2018 году – 555 621,23 рублей;

в 2019 году – 280 047,86 рублей;

в 2020 году – 220 000,00 рублей.

в 2021 году – 290 000,00 рублей.

в 2022 году – 290 000,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году:

- сохранение доли населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Пушкинского сельского поселения на уровне 40 процентов;

- увеличение доли населения Пушкинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2022 году до 80%;

- увеличение количества молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2022 году до 400 человек;

увеличение удельного весы населения Пушкинского

сельского поселения занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 20 процентов;

- обеспеченность населения с.Пушкино библиотечным фондом до 50 процентов.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Пушкинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы - развитие творческого потенциала поселения- обусловлено необходимостью формирования условий для сохранения, развития и пропаганды культурных ценностей и традиций поселка.

Последовательное выполнение поставленных задач в подпрограмме позволит создать условия для раскрытия творческого потенциала и реализации культурной самобытности жителей Пушкинского сельского поселения, формирования духовно-нравственных основ общества и сохранения культурных традиций Пушкинского сельского поселения, обеспечения равного и свободного доступа населения ко всему спектру культурных благ и услуг.

Государственная молодежная политика является системой государственных приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития ее потенциала в интересах России и, следовательно, на социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности.

От позиции молодежи в общественно-политической жизни, ее уверенности в завтрашнем дне и активности будет зависеть темп дальнейшего продвижения России по пути демократических преобразований.

Вместе с тем, молодежь обладает значительным потенциалом, который используется не в полной мере – мобильностью, инициативностью, восприимчивостью к инновационным изменениям, новым технологиям, способностью противодействовать негативным вызовам.

В Пушкинском сельском поселении, важнейшим направлением молодежной политики по увеличению возможностей трудоустройства и творческой самореализации молодежи является работа по профессиональной ориентации подрастающего поколения, содействие занятости молодых граждан, в том числе временной и сезонной занятости подростков и молодежи.

Мероприятие подпрограммы - развитие молодежной политики на территории Пушкинского поселения представляет собой систему мер по реализации молодежной политики, направленных на создание правовых, экономических и организационных условий для самореализации и многостороннего развития молодежи, включения ее в социально-экономическую, политическую и общественную жизнь города и носит преемственный характер, что обеспечивает развитие положительных результатов в реализации молодежной политики.

В рамках подпрограммы будет продолжена работа по развитию органов молодежного самоуправления. При этом одним из ключевых инструментов решения задачи должно стать широкомасштабное внедрение современных информационно-коммуникационных технологий, которые позволят установить взаимодействие со всеми представителями целевой группы.

Подпрограмма носит комплексный характер и обеспечивает последовательность в осуществлении мер по реализации государственной молодежной политики, направленной на создание правовых, экономических и организационных условий для развития личности, поддержки молодежных общественных объединений

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

Для достижения поставленной цели необходимо выполнение следующих задач:

- развитие муниципальных услуг в сфере культурно-досуговой деятельности, физической культуры и спорта;

- обеспечение качества и доступности для населения услуг в сфере библиотечного обслуживания;

- проведение работ и мероприятий, направленных на создание благоприятных условий жизни и досуга населения на территории поселения.

3. Сроки реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2014-2022 годов.

4. Объемы финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств бюджета поселения составляет 3 637 021,94 рублей, в том числе:

в 2014 году – 595 527,03 рублей;

в 2015 году – 433 880,11 рублей;

в 2016 году – 475 303,74 рублей;

в 2017 году – 496 641,97 рублей;

в 2018 году – 555 621,23 рублей;

в 2019 году – 280 047,86 рублей;

в 2020 году – 220 000,00 рублей.

в 2021 году – 290 000,00 рублей.

в 2022 году – 290 000,00 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить к 2022 году:

- сохранить долю населения, занимающегося творческой деятельностью на непрофессиональной основе, от общего числа жителей Пушкинского сельского поселения на уровне 60%;

- увеличить удельный вес населения Пушкинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях, к 2022 году до 80 процентов;

- увеличить количество молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, принимающей участие в культурно-массовых мероприятиях, спортивных мероприятиях, в общественной жизни поселка к 2022 году до 400 человек;

увеличить удельный вес населения Пушкинского сельского поселения, занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения поселения до 15 процентов;

- достигнуть обеспеченности населения с. Пушкино библиотечным фондом до 50 процентов.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы ( руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источ

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наиме

Ед. измер

Значение

ник финанси

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

нование

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

рования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2014

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МБУ «Пушкинсктй КДЦ»,

МБУ «Подгородный КДЦ»,

Методист по спорту

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задача муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта, обеспечение качества и доступности для населения поселения в сфере культуры

Цель подпрограммы: повышение качества предоставляемых муниципальных услуг в социально-культурной сфере

5.1

Развитие творческого потенциала Пушкинского поселения

Всего:

1697942,32

464888,87

326442,34

171706,74

129957,97

157916,56

117029,84

130000,00

100000,00

100000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

1697942,32

464888,87

326442,34

171706,74

129957,97

157916,56

117029,84

130000,00

100000,00

100000,00

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1697942,32

464888,87

326442,34

171706,74

129957,97

157916,56

117029,84

130000,00

100000,00

100000,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.1

Организация культурно-досугового обслуживания населения учреждениями культуры, проведение сельских культурных мероприятий и праздников

1686817,26

453763,81

326442,34

171706,74

129957,97

157916,56

117029,84

130000,00

100000,00

100000,00

увеличение доли населения Пушкинского сельского поселения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения

%

80

60

65

65

70

70

75

75

75

80

5.1.2

Организация библиотечного обслуживания населения

11125,06

11125,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

степень обеспеченности населения с.Пушкино библиотечным фондом

%

40

40

0

0

0

0

0

0

0

0

5.2.

Развитие физической культуры и спорта в Пушкинском поселении

Всего:

1816738,90

130638,16

107437,77

303597,00

366684,00

383654,95

144727,02

60000,00

160000,00

160000,00

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

1816738,90

130638,16

107437,77

303597,00

366684,00

383654,95

144727,02

60000,00

160000,00

160000,00

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

1816738,90

130638,16

107437,77

303597,00

366684,00

383654,95

144727,02

60000,00

160000,00

160000,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3. переходящий источник

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Иные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.2.1.

Организация, проведение и участие в спортивных мероприятиях, соревнованиях и праздниках, поддержка спорта

3282839,64

1816738,90

130638,16

107437,77

303597,00

366684,00

383654,95

144727,02

60000,00

160000,00

160000,00

доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения Пушкинского сельского поселения

%

20

10

12

15

15

20

20

20

20

20

5.3

Реализация молодежной политики на территории Пушкинского сельского поселения

122340,72

0,00

0,00

0,00

0,00

14049,72

18291,00

30000,00

30000,00

30000,00

увеличение доли населения Пушкинского сельского поселения, участвующего в мероприятиях для детей и молодежи в общей численности населения

5.3.1

Организационно-воспитательная работы с молодежью, проведение мероприятий для детей и молодежи

122340,72

0,00

0,00

0,00

0,00

14049,72

18291,00

30000,00

30000,00

30000,00

%

15

0

10

12

15

15

15

Итого по подпрограмме

3637021,94

595527,03

433880,11

475303,74

496641,97

555621,23

280047,86

220000,00

290000,00

290000,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма

«Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий на 2014-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий на 2014-2022 годы»

Наименование муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

Организация мероприятий по осуществлению части переданных полномочий

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения,

МКУ «Хозяйственное управление»

Срок реализации подпрограммы

2015-2022 годы

Цель подпрограммы

Создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области

Задача подпрограммы

Обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями;

2. Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 10 671 496,85 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 9 737 258,23 рублей;

в 2016 году – 346 647,48 рублей;

в 2017 году – 45 829,63 рублей;

в 2018 году – 260 663,11 рублей;

в 2019 году –117 300,00 рублей;

в 2020 году – 163 798,40 рублей.

в 2021 году – 0,00 рублей.

в 2022 году – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить за 2015 – 2022 годы:

- исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям в размере 100 процентов.

Целевые индикаторы подпрограммы

- степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов);

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Стратегической целью социально-экономического развития Пушкинского сельского поселения является формирование эффективной экономической базы, обеспечивающей устойчивое развитие Пушкинского сельского поселения, последовательное повышение качества жизни населения.

Аварийность на дорогах поселения является одной из серьезнейших проблем и в последнее время приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.

До настоящего времени решение вопроса повышения безопасности дорожного движения и осуществление дорожной деятельности в отношении дорог поселения осуществлялось в рамках текущих планов по ремонту дорог с твердым покрытием и было направлено на профилактику и предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

Современное понимание роли и места культуры в развитии государства и общества диктует важнейшие цели культурной политики Пушкинского сельского поселения: обеспечение права граждан на участие в культурной жизни и свободу творческого самовыражения, создание оптимальных условий для расширения доступности культурных ценностей и повышения качества культурных услуг.

Мероприятие подпрограммы – передаче полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятников истории культуры), находящихся в собственности Пушкинского сельского поселения, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного значения, расположенных на территории Пушкинского сельского поселения позволит обеспечить охрану, реставрацию, поддерживать в надлежащем состоянии памятники культуры и наследия, расположенных на территории поселения.

Реализация подпрограммы будет способствовать исполнению преданных полномочий на территории Пушкинского сельского поселения.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области.

Достижение поставленной цели предполагается посредством решения следующей задачи: обеспечение условий для эффективного использования мероприятий по переданным полномочиям Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области от Администрации Омского муниципального района Омской области

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2015 – 2022 годов.

4.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 10 671 496,85 рублей, в том числе по годам:

в 2014 году – 0,00 рублей;

в 2015 году – 9 737 258,23 рублей;

в 2016 году – 346 647,48 рублей;

в 2017 году – 45 829,63 рублей;

в 2018 году – 260 663,11 рублей;

в 2019 году –117 300,00 рублей;

в 2020 году – 163 798,40 рублей.

в 2021 году – 0,00 рублей.

в 2022 году – 0,00 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить за 2015- 2022 годы:

- исполнение расходных обязательств Администрации по переданным полномочиям в размере 100 процентов;

- совершенствовать улично-дорожную сеть, изготовление и замена дорожных знаков;

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы (руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источ

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наиме

Ед. измер

Значение

ник финанси

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

нование

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

рования

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2014

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения

МКУ «Хозяйственное управление»

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задача муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового

Цель подпрограммы: создание необходимых условий для эффективного осуществления полномочий в соответствии с заключенными соглашениями между Администрацией Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области и Администрацией Омского района Омской области

5.1

Реализация отдельных полномочий по решению вопросов ме-стного значения.

Всего:

10671496,85

0,00

9737258,23

346647,48

45829,63

260663,11

117300,00

163798,40

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

10671496,85

0,00

9737258,23

346647,48

45829,63

260663,11

117300,00

163798,40

0,00

0,00

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

10671496,85

0,00

9737258,23

346647,48

45829,63

260663,11

117300,00

163798,40

0,00

0,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

5.1.1

Выполнение части полномочий в сфере градостроительной деятельности

533518,40

496618,40

8500,00

8400,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения

%

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

5.1.2

Выполнение части полномочий в сфере дорожной деятельности

4678108,05

4678108,05

5.1.3

Выполнение части полномочий в сфере водоснабжения населения и водоотведения

4893367,36

4555255,00

308112,36

0,00

10000,00

10000,00

10000,00

0,00

0,00

5.1.4

Выполнение части полномочий в сфере сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия

7276,78

7276,78

5.1.5

Межбюджетные трансферты бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части кассового обслуживания

331827,86

38535,12

37329,63

185963,11

70000,00

0,00

0,00

0,00

5.1.6

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по исполнению бюджета в части передачи полномочий по осуществлению контроля за исполнением бюджета сельского поселения

71900,00

23300,00

24300,00

24300,00

0,00

0,00

5.1.7

Реализация отдельных полномочий по решению вопросов местного значения

30000,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.8

Предоставление межбюджетных трансфертов бюджету Омского муниципального района из бюджета поселения на осуществление полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю

6000,00

3000,00

3000,00

0,00

0,00

0,00

5.1.9

119498,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

119498,40

0,00

0,00

Итого по подпрограмме

10671496,85

0,00

9737258,23

346647,48

45829,63

260663,11

117300,00

163798,40

0,00

0,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Подпрограмма

«Управление муниципальной собственностью Пушкинского сельского поселения на 2016-2022 годы»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Управление муниципальной собственностью Пушкинского сельского поселения на 2016-2022 годы»

Наименование муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

Муниципальная программа Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области «Развитие социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области на 2014-2022 годы»

Наименование подпрограммы муниципальной программы Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области

(далее – подпрограмма)

Управление муниципальной собственностью Пушкинского сельского поселения на 2016-2022 годы

Исполнители подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения

Исполнители мероприятий подпрограммы

Администрация Пушкинского сельского поселения

Срок реализации подпрограммы

2016-2022 годы

Цель подпрограммы

Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью

Задача подпрограммы

Разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности поселений, приобретение имущества в казну поселения, вовлечение объектов собственности поселений в хозяйственный оборот, совершенствование системы учета объектов собственности Пушкинского сельского поселения.

Перечень основных мероприятий подпрограммы

1. Формирование и развитие муниципальной собственности

Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам ее реализации

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 405 389,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 13 500,00 рублей;

в 2018 году – 125 090,00 рублей;

в 2019 году –149 199,00 рублей;

в 2020 году – 39 200,00 рублей.

в 2021 году – 39 200,00 рублей.

в 2022 году – 39 200,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- проведение оценки рыночной стоимости движимого и недвижимого имущества;

-выполнение мероприятий по содержанию муниципального имущества;

Целевые индикаторы подпрограммы

- степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения (процентов) в сфере управления муниципальной собственностью;

-получение отчетов о рыночной стоимости имущества поселения на не менее чем 3 ед.

1. Сущность решаемых подпрограммой проблем

Эффективное управление муниципальным имуществом не может быть осуществлено без построения целостной системы учета и управлением имуществом. Реализация правомочий собственника - владение, пользование и распоряжение, требует объективных и точных сведений о составе, количестве и качественных характеристиках имущества.

Одним из важнейших условий эффективного управления муниципальной собственностью является наличие правоустанавливающих и правоподтверждающих документов, ведение единого, полного учета объектов собственности поселения.

Это условие приобретает особую значимость в процессе оптимизации структуры собственности поселения с учетом разграничения полномочий между органами государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления, передачи имущества, предназначенного для реализации соответствующих полномочий, из одного уровня собственности в другой, а также проведения разграничения государственной собственности на землю.

Совокупный социально-экономический эффект от реализации целевой подпрограммы достигается за счет проведения структурных изменений в системе учета муниципальной собственности, позволяющих обеспечить эффективное использование собственности поселения.

Прямой экономический эффект от реализации программных мероприятий состоит в увеличении доходов бюджета Пушкинского сельского поселения за счет роста поступлений доходов от распоряжения и использования собственности поселения.

Реализация комплекса программных мероприятий позволит обеспечить необходимую информационную и технологическую поддержку процессов формирования, учета, оценки и налогообложения недвижимости, а также управление и распоряжение недвижимостью и достичь намеченных целей в области социального развития и модернизации экономики.

Решение проблем, связанных с формированием муниципальной собственности программно-целевым методом, обусловлено его высокой эффективностью, возможностью сбалансированного и последовательного выполнения мероприятий.

Основные преимущества программно-целевого метода заключаются в том, что он позволяет обеспечить консолидацию и целевое использование финансовых ресурсов, необходимых для реализации целевой программы, а также способствует эффективному планированию и мониторингу результатов реализации целевой программы. В рамках целевой подпрограммы определены показатели, которые позволяют ежегодно оценивать результаты реализации мероприятий.

Основными рисками, которые могут осложнить решение обозначенных проблем программно-целевым методом, являются:

- недостаточное ресурсное обеспечение запланированных мероприятий;

- ухудшение социально-экономической ситуации;

- неэффективное использование средств бюджета Пушкинского сельского поселения, выделенных на реализацию мероприятий целевой программы

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью подпрограммы является формирование и эффективное управление муниципальной собственностью.

Достижение данной цели предполагается посредством решения следующей задачи: разграничение государственной собственности на землю, государственная регистрация права муниципальной собственности на объекты собственности поселений, приобретение имущества в казну поселения, вовлечение объектов собственности поселений в хозяйственный оборот, совершенствование системы учета объектов собственности Пушкинского сельского поселения.

3. Срок реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы будет осуществляться в течение 2016 – 2022 годов.

4.Объемы финансирования подпрограммы

Общие расходы бюджета поселения на реализацию подпрограммы составят 405 389,00 рублей, в том числе по годам:

в 2016 году – 0,00 рублей;

в 2017 году – 13 500,00 рублей;

в 2018 году – 125 090,00 рублей;

в 2019 году –149 199,00 рублей;

в 2020 году – 39 200,00 рублей.

в 2021 году – 39 200,00 рублей.

в 2022 году – 39 200,00 рублей.

5. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить за 2016- 2022 годы:

- исполнение расходных обязательств Администрации в сфере управления муниципальной собственности в размере 100 процентов;

-получение отчетов о рыночной стоимости имущества поселения на не менее чем 3 ед.

6. Перечень мероприятий подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия муниципальной программы

Срок реализации муниципальной программы

Ответственные исполнитель за реализацию мероприятия муниципальной программы

Объем финансирования мероприятия муниципальной программы ( тыс. руб.)

Целевые индикаторы реализации мероприятия (группы мероприятий) муниципальной программы

с (год)

по (год)

Источ

Всего

В том числе по годам реализации муниципальной программы

Наиме

Ед. измер

Значение

ник финанси

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

нование

Всего

рования

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

2016

2022

Администрация Пушкинского сельского поселения

Цель муниципальной программы: Повышение эффективности реализации муниципальной политики в развитии социально-экономического потенциала Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района

Задача муниципальной программы: Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечение стабилизации функционирования отрасли жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры и массового

Цель подпрограммы: Формирование и эффективное управление муниципальной собственностью

5.1

Формирование и развитие муниципальной собственности

Всего:

405389,00

0,00

13500,00

125090,00

149199,00

39200,00

39200,00

39200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

1. Бюджет сельского поселения вт.ч.

1.1. Налоговые и не налоговые доходы, поступления нецелевого характера из областного и районного бюджета

405389,00

0,00

13500,00

125090,00

149199,00

39200,00

39200,00

39200,00

1.2. Целевые средства из областного бюджета, районного бюджета

1.3. переходящий источник

2. Иные источники

5.1.1

Содержание муниципального имущества

405389,00

0,00

13500,00

125090,00

149199,00

39200,00

39200,00

39200,00

степень исполнения расходных обязательств Администрации сельского поселения

%

100

0

100

100

0

0

Итого по подпрограмме

405389,00

0,00

13500,00

125090,00

149199,00

39200,00

39200,00

39200,00

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт Администрации Пушкинского сельского поселения Омского муниципального района Омской области: www.p-omr.ru от 21.08.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления), 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать