Основная информация
Дата опубликования: | 21 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU36048104202000041 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Воронежская область |
Принявший орган: | Администрация городского поселения - город Семилуки Семилукского муниципального района Воронежской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД СЕМИЛУКИ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________
ул. Ленина, 11, г. Семилуки, 396901, тел./факс 2-45-65
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» сентября 2020 г.
№ 258
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения -город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы»
В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации городского поселения – город Семилуки от 25.11.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ городского поселения – город Семилуки» администрация городского поселения – город Семилуки постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения – город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела модернизации ЖКХ и градостроительства В.В. Осипова.
Глава администрации городского
поселения – город Семилуки
С.П. Жеребцов
Приложение к постановлению администрации городского поселения – город Семилуки от 23 декабря 2013 г. № 410 (в редакции от «21» сентября 2020 г. № 258)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»
на 2014-2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории городского поселения – город Семилуки.
Задачи муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 гг.
Целевые показатели эффективности реализации
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
1.4. Прочие мероприятия.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки».
Основные мероприятия:
2.1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2.2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников, павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории городского поселения – город Семилуки.
2.6. Прочие мероприятия по благоустройству.
2.7. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения - город Семилуки.
Основные мероприятия:
3.1. Капитальный ремонт жилых домов
3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
3.4. Снос расселенных аварийных домов.
3.5. Прочие мероприятия.
3.6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Подпрограмма 4. «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Основные мероприятия:
4.1. Оплата уличного освещения.
4.2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
4.3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего- 1 257 827,139 т.р.
в том числе 2014 год – 202 527,4 т.р.
2015 год – 94 650 т.р.
2016 год – 275 781 т.р.
2017 год – 229 894,8 т.р.
2018 год – 153 507,443 т.р.
2019 год – 164 009,637 т.р.
2020 год – 137 456,859 т.р.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 100 %.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0 %.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Увеличение доли восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов).
Ликвидация с территории поселения отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников, павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Справочно (согласно мероприятиям программы):
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС.
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации.
Снос расселенных аварийных жилых домов.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
На 1 января 2014 года общая площадь жилищного фонда поселения составляет 658,5 тыс. м2. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 97,5 % или 642,3 тыс. м2, на муниципальный жилищный фонд приходится площадь - 16,2 тыс. м2 (2,5%). Число домовладений (квартир) составляет 10029.
Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 70%. Материал труб - сталь.
Водопотребление 5,7 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км, в том числе напорных коллекторов – 11,4 км.
Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется через подстанции ПС 35/6 кВ№4 ОАО МРСК Воронежэнерго.
Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41421 км, воздушных линий 6 кВ – 25304 км; кабельных линий 0,4 кВ - 21076 км, воздушных линий 0,4 кВ - 127612 км.
Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через 4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 11 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 73 %. Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.
Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.
Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.
Износ тепловых сетей составляет 50%, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.
Протяженность существующих тепловых сетей – 13,950 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Лидер».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет - 187,92 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 100%.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутрипоселковых газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является повышение качества жизни населения.
Задачи Программы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.2.1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
1.4. Прочие мероприятия.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского
поселения – город Семилуки».
Основные мероприятия:
2.1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2.2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников. павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории поселения.
2.6. Прочие мероприятия по благоустройству.
2.7. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения – город Семилуки.»
Основные мероприятия:
3.1. Капитальный ремонт жилых домов.
3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
3.4. Снос расселенных аварийных домов.
3.5. Прочие мероприятия.
3.6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»
городского поселения – город Семилуки.»
Основные мероприятия:
4.1. Оплата уличного освещения.
4.2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
4.3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами с датчиками освещения.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки
В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками.
При реализации Программы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Ответственный исполнитель Подпрограммы
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели подпрограммы муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС.
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
1.1.
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание ко
мунальных сетей.
1.2.
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3.
Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы
Всего- 121 583,6 т.р.
В том числе 2014 год – 4 731 т.р.
2015 год – 11 223,8 т.р.
2016 год – 37 427,5 т.р.
2017 год – 19 596,7 т.р.
2018 год- 2 000 т.р.
2019 год – 35 019 т.р.
2020 год – 11 585,6т.р.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Повышения качества услуг. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счёт
уличного освещения, ввода в эксплуатацию водопроводной сети, ввода в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, строительства (реконструкции) канализационного коллектора.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 70 %. Материал труб - сталь.
Водопотребление 190 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км, в том числе напорных коллекторов - 11,4 км.
Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется через подстанции ПС 35/6кВ №4 ОАО МРСК Воронежэнерго.
Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41421 км, воздушных линий 6 кВ – 25304 км; кабельных линий 0,4 кВ - 21076 км, воздушных линий 0,4 кВ - 127612 км.
Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через 4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 11 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 73 %.
Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.
Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.
Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.
Износ тепловых сетей составляет 50 %.
Протяженность существующих тепловых сетей -13,95 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 187,92 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 100%.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутригородских газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение качества жизни населения.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) канализационных сетей.
3. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) тепловых сетей.
4. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
5. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение № 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки».
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация городского поселения – город Семилуки.
Цели подпрограммы муниципальной программы
Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Целевые показатели эффективности реализации
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Увеличение площади озелененных территорий в городе.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений.
Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха муниципального образования.
6. Прочие мероприятия по благоустройству.
7. Создание площадок раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего – 316 579,433 т.р.
В том числе 2014 год – 24 832 т.р.
2015 год- 21 349 т.р.
2016 год- 28 769,4 т.р.
2017 год – 26 027 т.р.
2018 год – 109 501,8 т.р.
2019 год – 39 367,233 т.р.
2020 год – 66 733т.р.
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования:
ликвидация с территории муниципального образования несанкционированных свалок,
восстановление озелененных территорий (парков, скверов),
озеленение территории муниципального образования,
цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Комплексные мероприятия по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
Для поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок. Наиболее благоустроенной частью поселения является центральная часть поселения, где осуществляется уход за деревьями и кустарниками.
Территория муниципального образования в целом достаточно озеленена за счет зеленых зон, садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенного пункта достаточно высок.
Основные экологические проблемы муниципального образования связаны со сбором ТБО, а также решением вопросов по организации несанкционированных свалок.
Лесопарковые зоны на территории муниципального образования создавались более 40 лет назад, многие насаждения повреждены и нуждаются в замещающей посадке. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи Программы:
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере сохранения окружающей природной среды.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
Увеличение доли озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Ликвидация с территории муниципального образования отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников героям павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха муниципального образования.
6. Прочие мероприятия по благоустройству.
7. Создание площадок раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема подпрограммных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения –городского поселения – город Семилуки»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищного строительства
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Обеспечение наличия в муниципальном образовании документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели эффективности реализации
Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.
Увеличение объема ввода жилья
в эксплуатацию.
Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные жилые дома.
Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные жилые дома.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Капитальный ремонт жилых домов
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
4. Снос расселенных аварийных домов.
5. Прочие мероприятия
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего- 754 750,438 т.р.
в том числе: 2014 год- 164 395 т.р.
2015 год- 54 437,6 т.р.
2016 год –200 653 т.р.
2017 год –174 790 т.р.
2018 год –32 444,643 т.р.
2019 год – 80 053,295 т.р.
2020 год – 47 976,9 т.р.
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы в полном объеме будет способствовать улучшению жилищных условий жителей муниципального образования.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Подпрограмма разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года и стимулирования миграционного притока на территорию поселения. Нацелена подпрограмма на создание условий по обеспечению жителей муниципального образования доступным жильем.
Жилищная проблема является актуальной для муниципального образования:
- недостаточные объемы жилищного строительства;
- наличие домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия могут не многие. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.
Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья
в эксплуатацию, являются ограниченные возможности по финансированию жилищного строительства.
Низкий уровень доходов бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории муниципального образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, об удовлетворении существующей потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения жилищный фонд необходимо увеличить.
Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:
- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;
- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Обеспечение наличия в муниципальном образовании документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.
Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию.
Увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов.
Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные жилые дома.
Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные жилые дома.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
4. Снос расселенных аварийных домов.
5. Прочие мероприятия.
6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
В рамках реализации программных мероприятий, предусмотренных в 2018-2019 годах, планируется переселение граждан из аварийного дома по ул. 9 Января, д.2, состоящего из 54 помещений (комнат), в которых проживает 86 человек.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, планируется осуществить посредством приобретения жилья гражданам во вновь построенных многоквартирных домах, а также выплата выкупной цены за жилые помещения в аварийных жилых домах. Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей программой, оформляются в собственность городского поселения - город Семилуки в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (Приложение №4).
Основное мероприятие предполагает выполнение обязательных условий по реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", национального проекта "Жилье и городская среда", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Перечень многоквартирных домов администрации городского поселения - город Семилуки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселение из которых планируется осуществить в рамках основного мероприятия, приведен в следующей таблице:
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Год ввода в эксплуатацию
Дата признания многокартирно-го дома аварийным
Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
площадь, кв. м
количество человек
1
г. Семилуки, ул. Ленина, д. 3
1930
31.07.2015
919,3
58
2
г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5
1932
27.06.2014
1841,2
69
3
г. Семилуки, ул. Ленина, д.6
1932
10.04..2014
1539,6
68
4
г. Семилуки, ул. Ленина, д.13
1946
14.12..2015
195,5
12
5
г. Семилуки,
ул. 9 Января, д.7
1946
27.06.2014
499,0
16
6
. Семилуки,
ул. 9 Января, д.2
1960
10.01.2014
1054,5
86
7
Г. Семилуки ул. Транспортная, д.4а
2013
06.06.2019
995,3
30
Целью мероприятия является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также соблюдение гарантий прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Мероприятие планируется реализовать в 2019 - 2021 годах.
В случае признания утратившим силу постановления от 23.12.2013 г. №410 «Об утверждении муниципальной программы администрации городского поселения – город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды», разработанной на 2014-2020 годы, незавершенные мероприятия будут включены во вновь разработанную и утвержденную программу на дальнейший период реализации.
Граждане, проживающие в аварийных домах, выразили свое желание переселиться в равнозначные, благоустроенные жилые помещения.
Таким образом, способом реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выбрано расселение, связанное с приобретением жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию.
В соответствии с приказом Минстроя России от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года» показатель средней рыночной стоимости по Воронежской области установлен в размере 35315 рублей.
Источниками финансирования расходов в рамках реализации мероприятия являются федеральный, областной и местные бюджеты и иные источники финансирования.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2, к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками.
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение №3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Ответственный исполнитель Подпрограммы
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки.
Цели подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.
Улучшение электроснабжения населенных пунктов.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Объем экономии электроэнергии.
Основные мероприятия подпрограммы 4 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Оплата уличного освещения.
2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего –64 813,068 т.р.
В том числе:
2014 год- 8 569,4 т.р.
2015 год- 7 639,2 т.р.
2016 год- 8 931 т.р.
2017 год- 9 481 т.р.
2018 год- 9 561 т.р.
2019 год- 9 570,109 т.р.
2020 год – 11 061,359 т. р.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воронежской области, определяет мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации, оценку экономической эффективности подпрограммы.
Подпрограмма направлена на повышение качества жизни населения и на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения и бюджетной сферы.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации страны.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Ожидаемый результат подпрограммы.
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
- Оплата уличного освещения.
- Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
- Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки на реализацию муниципальной программы
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»
на 2014-2020 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)
всего, в том числе:
Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Всего, в том числе:
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
Администрация городского поселения - город Семилуки
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Всего, в том числе:
4731
11223,8
37427,5
19596,7
2000,00
35019,00
11585,6
Администрация городского поселения - город Семилуки
4731
11223,8
37427,5
19596,7
2000,00
35019,00
11585,6
Основное мероприятие 1.1
Строительство реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей
Всего, в том числе:
4596
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
Администрация городского поселения - город Семилуки
4596
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
Всего, в том числе
35
444
292
530
730
869
1257
Администрация городского поселения - город Семилуки
35
444
292
530
730
869
1257
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Всего
8166,6
Администрация городского поселения - город Семилуки
8166,6
Основное мероприятие 1.4
Прочие мероприятия
Всего
4373,8
41
90
31000
Администрация городского поселения - город Семилуки
4373,8
41
90
31000
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории городского поселения - город Семилуки».
Всего
24832
21349,4
28769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
Администрация городского поселения - город Семилуки
24832
21349,4
28769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
Основное мероприятие 2.1
Строительство участков сети ливневой канализации.
Всего
Администрация городского поселения - город Семилуки
Основное мероприятие 2.2
.Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
Всего
660
696
30
Администрация городского поселения - город Семилуки
660
696
30
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
Всего
2544
Администрация городского поселения - город Семилуки
2544
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
Всего
1500
1694
Администрация городского поселения - город Семилуки
15800
1694
Основное мероприятие 2.5
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
Всего
1050
210
11293
1000,00
390
Администрация городского поселения - город Семилуки
1050
210
11293
1000,00
720
390
Основное мероприятие 2.6
Прочие мероприятия по благоустройству.
Всего
19078
20443,4
17427
25027
108781,8
37283,233
29733
Администрация городского поселения - город Семилуки
19078
20443,4
17427
25027
108781,8
37283,233
29733
Основное мероприятие 2.7
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Всего
37000
Администрация городского поселения - город Семилуки
37000
Подпрограмма 3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения".
Всего
165395
54080,7
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
Администрация городского поселения - город Семилуки
164395
54080,7
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
Основное мероприятиес3.1
Капитальный ремонт жилых домов
Всего
285
34
58
58,00
58,00
59,00
59
Администрация городского поселения - город Семилуки
285
34
58
58,00
58,00
59,00
59
Основное мероприятиес3.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
Всего
158912
54437,6
200502
174632
4800
0
Администрация городского поселения - город Семилуки
158912
54437,6
200502
174632
4800
0
Основное мероприятие 3.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
Всего
17486,643
73009,295
45533,9
Администрация городского поселения - город Семилуки
17486,643
73009,295
45533,9
Основное мероприятие 3.4
Снос аварийных домов
Всего
100,00
100
1844
2300
Администрация городского поселения - город Семилуки
100,00
100
1844
2300
Основное мероприятие 3.5
Прочие мероприятия
Всего
5198
93
10000
439
84
Администрация городского поселения - город Семилуки
5198
93
10000
439
84
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Всего
0
0
0
0
0
4702
0
0
0
0
0
0
4702
0
Подпрограмма 4
"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2020 годы
Всего
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Администрация городского поселения - город Семилуки
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Основное мероприятие 4.1
Оплата уличного освещения
Всего
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Администрация городского поселения - город Семилуки
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Основное мероприятие 4.2
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
Всего
271
Администрация городского поселения - город Семилуки
271
Основное мероприятие 4.3
Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
Всего
370
Администрация городского поселения - город Семилуки
370
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
ВСЕГО, в том числе:
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
8500
17269,8
областной бюджет
76449,4
24596,3
217905,5
169845,1
83765,65
68178,637
60957,159
местный бюджет
73128
54925,2
49558
54787
43507,993
95831
59232,9
внебюджетные средства
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего, в том числе:
4731
11223,8
37427,50
19596,7
2000
35019
11585,6
федеральный бюджет
областной бюджет
2796
3858,8
34950,5
16272,7
1498,6
местный бюджет
1935
7365
2477,
3324
2000
35019
10087
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей
всего, в том числе:
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
федеральный бюджет
областной бюджет
2796
1800
34950,5
16272,7
местный бюджет
1800
4606
2144
2704
1270
3150
2162
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
35
444
292
530
730
869
1257
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
35
444
292
530
730
869
1257
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
всего, в том числе:
8166,6
федеральный бюджет
областной бюджет
1498,6
местный бюджет
6668
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.4
Прочие мероприятия
ВСЕГО, в том числе:
4373,8
41
90
31000
федеральный бюджет
областной бюджет
2058,8
местный бюджет
2315
41
90
31000
внебюджетные средства
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего, в том числе:
24832
21349,4
287769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
федеральный бюджет
8500
областной бюджет
75,3
9636,5
5589
71525
1036,233
37000
местный бюджет
24832
21274,1
19140,2
20438
29476,8
38 331
29733
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.2.
Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
всего, в том числе:
660
696
30
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
660
696
30
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
2544
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
2544
Основное мероприятие 2..4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
1500
1694
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1500
1694
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.5
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
1050
210
11293
1000
720
390
федеральный бюджет
областной бюджет
9617,6
местный бюджет
1050
210
1675,4
1000
720
390
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.6
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
19078
20443,4
17453,7
25027
108781,8
37283,233
29 733
федеральный бюджет
8500
областной бюджет
75,3
18,9
5589
71525
1036,233
0
местный бюджет
19078
20368
17434,8
19438
28756,8
36247
29733
Основное мероприятие 2.7
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Всего, в том числе
37000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
37000
Местный бюджет
Подпрограмма 3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения".
всего, в том числе:
164395
54437,6
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
17269,8
областной бюджет
72212
19288
172806,5
147983,3
17040,65
65795,295
21097,1
местный бюджет
39233
20021,1
19471
21544
15403,993
14258
9610
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.1
Капитальный ремонт жилых домов
всего, в том числе:
285
64
58
58,00
58,00
59
59
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
285
64
58
58,00
58,00
59
59
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
всего, в том числе:
158912,
54046,6
200502
174632
4800
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
областной бюджет
72212
19288
172806,5
147983,3
4800
местный бюджет
33750
19630,1
19378
21386
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
всего, в том числе:
17486,643
75351,295
45533,9
федеральный бюджет
17269,8
областной бюджет
12240,65
61093,295
21097,1
местный бюджет
5245,993
14258
7167
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.4.
Снос аварийных домов.
всего, в том числе:
100,00
100
1844
2300
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
100,00
100
1844
2300
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.5
Прочие мероприятия
всего, в том числе:
5198
327
93
10000
439
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
5198
327
93
10000
439
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
4702
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
4702
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
Подпрограмма 4
"Энергоэффективность и развитие энергетики
всего, в том числе:
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
федеральный бюджет
областной бюджет
1441,4
1374,2
512
1347,109
1361,459
местный бюджет
7128
6265
8419
9481
9561
8223
9699,9
внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.1
Оплата уличного освещения
ВСЕГО, в том числе:
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
федеральный бюджет
областной бюджет
1441,4
1374,2
512
1115
1347,109
1361,459
местный бюджет
6487
6265
8419
9481
8446
8223
9699,9
Основное мероприятие 4.2
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
ВСЕГО, в том числе:
271
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
271
Основное мероприятие 4.3
Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
ВСЕГО, в том числе:
370
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
370
внебюджетные средства
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальная программа городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2014
первый год реализации
2015
второй год реализации
2016
третий год реализации
2017
четвертый год реализации
2018
пятый год реализации
2019
шестой год реализации
2020
седьмой год реализации
ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
1
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади
%
2
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
%
3
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
%
4
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью
км
5
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации
км
6
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
%
7
Площадь озелененных территорий
кв.м
8
Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
кв.метров
9
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
%
10
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт с учётом Перечня обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
кв.метров
11
Охваченность многоквартирных домов капитальным ремонтом с учётом требований энергетической эффективности на 10 000 кв.м. общей площади жилищного фонда
кв.метров
12
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу к общей численности населения
%
13
Доля площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах
%
14
Объем ввода жилья в эксплуатацию
кв.м
15
Количество расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные малоэтажные жилые
ед.
16
Количество жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу .
человек
17
Объем потребления электроэнергии на уличное освещение
кВтч.
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
№ п/п
Количество переселяемых граждан
Адрес аварийного МКД
Общая площадь жилых помещений, расположенных в аварийном МКД, м2
цена 1 кв.м.
Стоимость переселения аварийного жилья, руб.
средства бюджета Воронежской области на долевое финансирование, руб. на расселяемую площадь
средства бюджета МО, на долевое финансирование, руб. на расселяемую площадь
СНИП
Допы до СНиП, кв. м
финансирование за счет средств бюджета Вор. области, руб. до СНИПов
финансирование за счет средств бюджета МО, руб. до СНИПов
Общая стоимость переселения, руб.
средства бюджета Воронежской области, руб.
средства бюджета МО, руб.
Способ переселения
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2018 году, кв.м.
Выкуп жилых помещений у собственников, кв.м.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2019 году, кв.м.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
1
86
г. Семилуки, ул.9 Января, д.2
1 054,50
31 215
32 916 217,50
23 041 352,25
9 874 865,25
1 572,00
495,70
10 831 292,85
4 641 982,65
48 389 493,00
33 872 645,10
14 516 847,90
112,00
118,20
1320,00
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ - ГОРОД СЕМИЛУКИ СЕМИЛУКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
_________________________________________________________________
ул. Ленина, 11, г. Семилуки, 396901, тел./факс 2-45-65
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» сентября 2020 г.
№ 258
О внесении изменений в постановление администрации городского поселения -город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы»
В соответствии ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации городского поселения – город Семилуки от 25.11.2013 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и корректировки муниципальных программ городского поселения – город Семилуки» администрация городского поселения – город Семилуки постановляет:
1. Внести изменения в постановление администрации городского поселения – город Семилуки от 23.12.2013 г. № 410 «Об утверждении муниципальной программы «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы», изложив приложение к нему в новой редакции (прилагается).
2. Постановление вступает в силу с момента обнародования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела модернизации ЖКХ и градостроительства В.В. Осипова.
Глава администрации городского
поселения – город Семилуки
С.П. Жеребцов
Приложение к постановлению администрации городского поселения – город Семилуки от 23 декабря 2013 г. № 410 (в редакции от «21» сентября 2020 г. № 258)
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»
на 2014-2020 годы
ПАСПОРТ
муниципальной программы
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Ответственный исполнитель
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов жилищно-коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории городского поселения – город Семилуки.
Задачи муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Сроки реализации муниципальной программы
2014-2020 гг.
Целевые показатели эффективности реализации
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства.
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
1.4. Прочие мероприятия.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки».
Основные мероприятия:
2.1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2.2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников, павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории городского поселения – город Семилуки.
2.6. Прочие мероприятия по благоустройству.
2.7. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения - город Семилуки.
Основные мероприятия:
3.1. Капитальный ремонт жилых домов
3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3.3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
3.4. Снос расселенных аварийных домов.
3.5. Прочие мероприятия.
3.6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Подпрограмма 4. «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Основные мероприятия:
4.1. Оплата уличного освещения.
4.2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
4.3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения.
Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Всего- 1 257 827,139 т.р.
в том числе 2014 год – 202 527,4 т.р.
2015 год – 94 650 т.р.
2016 год – 275 781 т.р.
2017 год – 229 894,8 т.р.
2018 год – 153 507,443 т.р.
2019 год – 164 009,637 т.р.
2020 год – 137 456,859 т.р.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы
Уровень собираемости платежей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги 100 %.
Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства 0 %.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Увеличение доли восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов).
Ликвидация с территории поселения отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников, павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Справочно (согласно мероприятиям программы):
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС.
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации.
Снос расселенных аварийных жилых домов.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации программы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
На 1 января 2014 года общая площадь жилищного фонда поселения составляет 658,5 тыс. м2. Наибольшую долю занимает жилищный фонд, находящийся в личной собственности – 97,5 % или 642,3 тыс. м2, на муниципальный жилищный фонд приходится площадь - 16,2 тыс. м2 (2,5%). Число домовладений (квартир) составляет 10029.
Структура жилищного фонда по форме собственности имеет тенденцию к сокращению доли муниципального и ведомственного фонда за счет роста доли жилья, находящегося в личной собственности.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 70%. Материал труб - сталь.
Водопотребление 5,7 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км, в том числе напорных коллекторов – 11,4 км.
Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется через подстанции ПС 35/6 кВ№4 ОАО МРСК Воронежэнерго.
Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41421 км, воздушных линий 6 кВ – 25304 км; кабельных линий 0,4 кВ - 21076 км, воздушных линий 0,4 кВ - 127612 км.
Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через 4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 11 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 73 %. Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.
Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.
Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.
Износ тепловых сетей составляет 50%, на многих участках требуется реконструкция с заменой трубопроводов.
Протяженность существующих тепловых сетей – 13,950 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Лидер».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет - 187,92 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 100%.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутрипоселковых газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации Программы является повышение качества жизни населения.
Задачи Программы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Создание условий для улучшения состояния муниципального жилищного фонда.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере экологической безопасности и природопользования.
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (ГТС), в том числе при пропуске половодья и паводковых вод, на территории муниципального образования.
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.2.1. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
Общий срок реализации муниципальной программы рассчитан на период с 2014 по 2019 год.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий Программы
Для достижения намеченной цели в рамках Программы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Подпрограмма 1. «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Основные мероприятия:
1.1. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей.
1.2. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
1.4. Прочие мероприятия.
Подпрограмма 2. «Благоустройство территории городского
поселения – город Семилуки».
Основные мероприятия:
2.1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2.2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
2.3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
2.4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
2.5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников. павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории поселения.
2.6. Прочие мероприятия по благоустройству.
2.7. Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Подпрограмма 3. «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения городского поселения – город Семилуки.»
Основные мероприятия:
3.1. Капитальный ремонт жилых домов.
3.2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
3.4. Снос расселенных аварийных домов.
3.5. Прочие мероприятия.
3.6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Подпрограмма 4 «Энергоэффективность и развитие энергетики»
городского поселения – город Семилуки.»
Основные мероприятия:
4.1. Оплата уличного освещения.
4.2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
4.3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами с датчиками освещения.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование программных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки
В ходе реализации Программы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей Программе.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками.
При реализации Программы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий Программы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме, вследствие чего жители муниципального образования не в полном объеме будут обеспечены доступным жильем и жилищная проблема в муниципальном образовании останется нерешенной.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области, в связи с тем, что каждый из них осуществляет в рамках своих полномочий функции по реализации комплекса мер, направленных на обеспечение граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации Программы планируется:
- на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании;
- проводить мониторинг изменений в федеральном и областном законодательстве.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации Программы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Ответственный исполнитель Подпрограммы
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели подпрограммы муниципальной программы
Повышение устойчивости и надежности функционирования объектов коммунальной сферы городского поселения – город Семилуки.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Увеличение протяженности сетей уличного освещения.
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью.
Ввод в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, насосной станции.
Реконструкция водоводов.
Строительство (реконструкция) канализационного коллектора и строительства КНС.
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
1.1.
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание ко
мунальных сетей.
1.2.
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
1.3.
Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
муниципальной программы
Всего- 121 583,6 т.р.
В том числе 2014 год – 4 731 т.р.
2015 год – 11 223,8 т.р.
2016 год – 37 427,5 т.р.
2017 год – 19 596,7 т.р.
2018 год- 2 000 т.р.
2019 год – 35 019 т.р.
2020 год – 11 585,6т.р.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Повышения качества услуг. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан за счёт
уличного освещения, ввода в эксплуатацию водопроводной сети, ввода в эксплуатацию скважин, водопровода, резервуара для воды, строительства (реконструкции) канализационного коллектора.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Водоснабжение. Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения поселения являются подземные воды водоносных комплексов.
Общее количество скважин 34 шт., оборудованы насосами ЭЦВ. Скважины имеют зоны санитарной охраны I пояса радиусом 30 м.
Разводящая сеть протяженностью 39,1 км тупиковая, процент изношенности от 70 %. Материал труб - сталь.
Водопотребление 190 л в сутки на человека. Качество воды соответствует требованиям СаНПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода».
Водоотведение. Система централизованного водоотведения поселения 60 % всей территории. Протяженность самотечной канализационной сети – 31,8 км, в том числе напорных коллекторов - 11,4 км.
Электроснабжение. Электроснабжение потребителей поселения в настоящее время осуществляется через подстанции ПС 35/6кВ №4 ОАО МРСК Воронежэнерго.
Кабельные и воздушные электролинии построены в 1950 – 1984 гг. Процент износа составляет 61,7 %. Общая протяженность кабельных линий 6 кВ – 41421 км, воздушных линий 6 кВ – 25304 км; кабельных линий 0,4 кВ - 21076 км, воздушных линий 0,4 кВ - 127612 км.
Распределение электроэнергии по коммунально-бытовым потребителям поселения на напряжение 6 кВ осуществляется через 4 распределительных пункта (РП) и 73 трансформаторных подстанций 6/0,4 кВ с суммарной установленной мощностью 11 МВА. Загрузка трансформаторов, установленных в этих подстанциях, составляет 73 %.
Теплоснабжение. Обеспечение теплом жилого фонда осуществляется от 6 котельных, оборудованных котлами средней и малой производительности.
Мощность всех источников теплоснабжения составляет 53,5 Гкал/час.
Основное и вспомогательное оборудование физически и морально устарело, требует реконструкции и замены на высокоэффективное и энергоемкое.
Износ тепловых сетей составляет 50 %.
Протяженность существующих тепловых сетей -13,95 км. Эксплуатацию и надзор за тепловыми сетями обслуживает ООО «Газпром теплоэнерго Воронеж».
Газоснабжение. В настоящее время газоснабжение муниципального образования развивается на базе природного газа, который подается от существующей газораспределительной станции.
Поселение имеет сеть трубопроводов природного газа высокого и низкого давлений, протяженность уличной газовой сети составляет – 187,92 км.
Уровень газификации домовладений природным газом составляет 100%.
Основное направление – повышение уровня жизни населения: развитие сети инженерных коммуникаций – строительство газопроводов высокого давления, внутригородских газовых сетей низкого давления, перевод котельных на газовое топливо, строительство сетей водоснабжения, канализационных сетей и очистных сооружений.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая Программа. Разработка и реализация Программы позволит повысить уровень жизни населения.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение качества жизни населения.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере коммунального хозяйства.
Приведение в нормативное состояние объектов коммунального назначения и коммунальной инженерной инфраструктуры.
Повышение надежности инженерных систем и их развитие.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Создание условий для экономии эксплуатационных расходов.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия
1. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) водопроводной сети, водозаборных узлов.
2. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) канализационных сетей.
3. Строительство (реконструкция, капитальный ремонт) тепловых сетей.
4. Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
5. Капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы.
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение № 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Благоустройство территории городского поселения – город Семилуки».
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация городского поселения – город Семилуки.
Цели подпрограммы муниципальной программы
Стабилизация и улучшение экологической обстановки, повышение уровня экологической безопасности населения.
Сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Целевые показатели эффективности реализации
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Увеличение площади озелененных территорий в городе.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений.
Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха муниципального образования.
6. Прочие мероприятия по благоустройству.
7. Создание площадок раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего – 316 579,433 т.р.
В том числе 2014 год – 24 832 т.р.
2015 год- 21 349 т.р.
2016 год- 28 769,4 т.р.
2017 год – 26 027 т.р.
2018 год – 109 501,8 т.р.
2019 год – 39 367,233 т.р.
2020 год – 66 733т.р.
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования:
ликвидация с территории муниципального образования несанкционированных свалок,
восстановление озелененных территорий (парков, скверов),
озеленение территории муниципального образования,
цветочное оформление парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Комплексные мероприятия по охране природы и оздоровлению окружающей среды от вредных воздействий, связанных с хозяйственной и иной деятельностью, следует предусматривать в соответствии с нормативными актами, регулирующими природоохранную деятельность.
Для поселения в целом характерно достаточное количество озелененных территорий ограниченного пользования: территорий детских дошкольных учреждений, школ, спортивных площадок. Наиболее благоустроенной частью поселения является центральная часть поселения, где осуществляется уход за деревьями и кустарниками.
Территория муниципального образования в целом достаточно озеленена за счет зеленых зон, садов и озелененных участков частных домовладений, процент которых в жилой застройке населенного пункта достаточно высок.
Основные экологические проблемы муниципального образования связаны со сбором ТБО, а также решением вопросов по организации несанкционированных свалок.
Лесопарковые зоны на территории муниципального образования создавались более 40 лет назад, многие насаждения повреждены и нуждаются в замещающей посадке. Необходимо поэтапно ликвидировать старые, высокорослые деревья, осуществлять посадку новых деревьев и кустарников, производить омолаживающую и формовочную обрезку деревьев.
Эффективность мероприятий будет зависеть от наличия необходимого целевого финансирования.
Перечисленные проблемы требуют системного программного решения, на которое направлена настоящая подпрограмма. Реализация подпрограммы позволит улучшить экологического состояния муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является сохранение благоприятной окружающей природной среды на территории муниципального образования.
Задачи Программы:
Снижение негативных воздействий на человека и окружающую природную среду.
Сохранение и развитие зеленого фонда муниципального образования.
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере сохранения окружающей природной среды.
Ожидаемыми результатами реализации Программы являются:
Увеличение доли озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
Ликвидация с территории муниципального образования отходов, скапливающихся на несанкционированных свалках.
Увеличение количества зеленых насаждений, высаженных на территории муниципального образования.
Цветочное оформление парков, скверов, памятников героям павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Строительство участков сети ливневой канализации.
2. Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
3. Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
4. Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
5. Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы ВОВ воинов и зон отдыха муниципального образования.
6. Прочие мероприятия по благоустройству.
7. Создание площадок раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1, 2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема подпрограммных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения –городского поселения – город Семилуки»
Ответственный исполнитель
подпрограммы
Администрация городского поселения – город Семилуки
Цели подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере жилищного строительства
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Обеспечение наличия в муниципальном образовании документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Целевые показатели эффективности реализации
Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.
Увеличение объема ввода жилья
в эксплуатацию.
Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные жилые дома.
Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные жилые дома.
Основные мероприятия подпрограммы муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Капитальный ремонт жилых домов
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3 Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
4. Снос расселенных аварийных домов.
5. Прочие мероприятия
Ресурсное обеспечение подпрограммы
Всего- 754 750,438 т.р.
в том числе: 2014 год- 164 395 т.р.
2015 год- 54 437,6 т.р.
2016 год –200 653 т.р.
2017 год –174 790 т.р.
2018 год –32 444,643 т.р.
2019 год – 80 053,295 т.р.
2020 год – 47 976,9 т.р.
Ожидаемые конечные результаты
Реализация подпрограммы в полном объеме будет способствовать улучшению жилищных условий жителей муниципального образования.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Подпрограмма разработана с учетом основных направлений социально-экономического развития муниципального образования до 2020 года и стимулирования миграционного притока на территорию поселения. Нацелена подпрограмма на создание условий по обеспечению жителей муниципального образования доступным жильем.
Жилищная проблема является актуальной для муниципального образования:
- недостаточные объемы жилищного строительства;
- наличие домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
При существующем уровне доходов и цен на жилье фактически улучшить свои жилищные условия могут не многие. Высокая стоимость жилья по сравнению с доходами граждан делает для многих жителей неразрешимой проблему приобретения нового жилья. Рост цен на жилые помещения на вторичном рынке опережает темпы роста доходов населения.
Основными причинами, сдерживающими рост объемов ввода жилья
в эксплуатацию, являются ограниченные возможности по финансированию жилищного строительства.
Низкий уровень доходов бюджетных средств не позволяет обеспечивать жилыми помещениями малоимущих граждан, проживающих на территории муниципального образования, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.
Для решения вопроса о ликвидации аварийных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, об удовлетворении существующей потребности в переселении граждан из аварийных домов в благоустроенные жилые помещения жилищный фонд необходимо увеличить.
Основными факторами, сдерживающими развитие жилищного строительства, в настоящее время остаются:
- высокая стоимость строительства жилья и постоянный рост цен на жилую недвижимость на вторичном рынке;
- вопросы обеспечения жилищной застройки объектами инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры. Необходимо развитие новых механизмов привлечения средств частных застройщиков для создания инженерной, дорожной и социальной инфраструктуры.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов Программы, сроков и контрольных этапов реализации Программы.
Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной подпрограммы определены исходя из задач, поставленных в ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года.
Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:
Создание условий для выполнения обязательств муниципального образования по обеспечению доступным и комфортным жильём населения.
Привлечение жителей поселения к реализации на территории поселения единой политики в сфере жилищного строительства, сотрудничество всех субъектов жилищного строительства в целях соблюдения взаимного баланса интересов.
Обеспечение наличия в муниципальном образовании документов территориального планирования в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:
Уменьшение доли населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах.
Увеличение объема ввода жилья в эксплуатацию.
Увеличение доли капитально отремонтированных жилых домов.
Увеличение количества расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные жилые дома.
Увеличение количества жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, в построенные жилые дома.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
1. Капитальный ремонт многоквартирных жилых домов.
2. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года.
3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года.
4. Снос расселенных аварийных домов.
5. Прочие мероприятия.
6. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
В рамках реализации программных мероприятий, предусмотренных в 2018-2019 годах, планируется переселение граждан из аварийного дома по ул. 9 Января, д.2, состоящего из 54 помещений (комнат), в которых проживает 86 человек.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года, планируется осуществить посредством приобретения жилья гражданам во вновь построенных многоквартирных домах, а также выплата выкупной цены за жилые помещения в аварийных жилых домах. Жилые помещения, приобретенные за счет средств, предусмотренных настоящей программой, оформляются в собственность городского поселения - город Семилуки в целях дальнейшего предоставления переселяемым гражданам в соответствии с жилищным законодательством на условиях социального найма либо в порядке, предусмотренном статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации (Приложение №4).
Основное мероприятие предполагает выполнение обязательных условий по реализации федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", национального проекта "Жилье и городская среда", во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года".
Расселению подлежат многоквартирные дома, признанные аварийными в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Перечень многоквартирных домов администрации городского поселения - город Семилуки, признанных аварийными до 1 января 2017 года, переселение из которых планируется осуществить в рамках основного мероприятия, приведен в следующей таблице:
№ п/п
Адрес многоквартирного дома
Год ввода в эксплуатацию
Дата признания многокартирно-го дома аварийным
Сведения об аварийном жилищном фонде, подлежащем расселению до 1 сентября 2025 года
площадь, кв. м
количество человек
1
г. Семилуки, ул. Ленина, д. 3
1930
31.07.2015
919,3
58
2
г. Семилуки, ул. Ленина, д. 5
1932
27.06.2014
1841,2
69
3
г. Семилуки, ул. Ленина, д.6
1932
10.04..2014
1539,6
68
4
г. Семилуки, ул. Ленина, д.13
1946
14.12..2015
195,5
12
5
г. Семилуки,
ул. 9 Января, д.7
1946
27.06.2014
499,0
16
6
. Семилуки,
ул. 9 Января, д.2
1960
10.01.2014
1054,5
86
7
Г. Семилуки ул. Транспортная, д.4а
2013
06.06.2019
995,3
30
Целью мероприятия является обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, а также соблюдение гарантий прав граждан при расселении непригодного для проживания жилищного фонда, соблюдение их жилищных прав, установленных законодательством Российской Федерации.
Мероприятие планируется реализовать в 2019 - 2021 годах.
В случае признания утратившим силу постановления от 23.12.2013 г. №410 «Об утверждении муниципальной программы администрации городского поселения – город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды», разработанной на 2014-2020 годы, незавершенные мероприятия будут включены во вновь разработанную и утвержденную программу на дальнейший период реализации.
Граждане, проживающие в аварийных домах, выразили свое желание переселиться в равнозначные, благоустроенные жилые помещения.
Таким образом, способом реализации мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда выбрано расселение, связанное с приобретением жилых помещений у застройщиков в домах, введенных в эксплуатацию.
В соответствии с приказом Минстроя России от 19.12.2018 №822/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 2019 года» показатель средней рыночной стоимости по Воронежской области установлен в размере 35315 рублей.
Источниками финансирования расходов в рамках реализации мероприятия являются федеральный, областной и местные бюджеты и иные источники финансирования.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение Программы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2, к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации Программы и описание мер управления рисками.
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации Программы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение №3).
ПАСПОРТ
Подпрограммы «Энергоэффективность и развитие энергетики»
Ответственный исполнитель Подпрограммы
муниципальной программы
Администрация городского поселения – город Семилуки.
Цели подпрограммы муниципальной программы
Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов на территории муниципального образования за счет реализации энергосберегающих мероприятий, повышение энергетической эффективности.
Улучшение электроснабжения населенных пунктов.
Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан.
Повышение качества услуг.
Задачи подпрограммы муниципальной программы
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Целевые показатели эффективности реализации подпрограммы
Объем экономии электроэнергии.
Основные мероприятия подпрограммы 4 муниципальной программы
Основные мероприятия:
1. Оплата уличного освещения.
2. Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
3. Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
Ресурсное обеспечение подпрограммы муниципальной программы
Финансирование осуществляется за счет средств местного бюджета Всего –64 813,068 т.р.
В том числе:
2014 год- 8 569,4 т.р.
2015 год- 7 639,2 т.р.
2016 год- 8 931 т.р.
2017 год- 9 481 т.р.
2018 год- 9 561 т.р.
2019 год- 9 570,109 т.р.
2020 год – 11 061,359 т. р.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз её реализации.
Подпрограмма устанавливает цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности в связи с приоритетами социально-экономического развития Воронежской области, определяет мероприятия в области рационального использования энергетических ресурсов, источники и объемы финансирования, механизм реализации подпрограммы, контроль за ходом ее реализации, оценку экономической эффективности подпрограммы.
Подпрограмма направлена на повышение качества жизни населения и на основе обеспечения рационального использования энергетических ресурсов при их производстве, передаче и потреблении и создания условий для повышения энергетической эффективности экономики поселения и бюджетной сферы.
В настоящее время экономика и бюджетная сфера характеризуется повышенной энергоемкостью.
Необходимость решения проблемы энергосбережения программно-целевым методом обусловлена следующими причинами:
1. Невозможностью комплексного решения проблемы в требуемые сроки за счет использования действующего рыночного механизма.
2. Комплексным характером проблемы и необходимостью координации действий по ее решению.
3. Необходимостью обеспечить выполнение задач социально-экономического развития, поставленных на федеральном, региональном и местном уровне.
4. Необходимостью повышения эффективности расходования бюджетных средств и снижения рисков развития муниципального образования.
Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы
В последние годы тема энергосбережения приобрела большую актуальность, а повышение энергетической эффективности определено в качестве одного из ключевых приоритетов технологической модернизации страны.
Основным приоритетом муниципальной политики при реализации подпрограммы является повышение энергетической эффективности при потреблении энергетических ресурсов и создание условий для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития.
Задачи подпрограммы:
Реализация полномочий органа местного самоуправления в сфере энергетического комплекса.
Организация энергетических обследований в подведомственных бюджетных учреждениях, выявление резервов энергосбережения.
Проведение энергосберегающих мероприятий в подведомственных бюджетных учреждениях.
Развитие экономических и правовых механизмов, ориентированных на стимулирование энергосберегающей деятельности.
Обеспечение учета и регулирования потребления энергетических ресурсов, увеличение доли энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с использованием приборов учета.
Повышение информированности всех групп потребителей энергетических ресурсов о современных энергосберегающих и энергоэффективных технологиях.
Повышение надежности энергетического комплекса на территории поселения для улучшения электроснабжения населенных пунктов.
Снижение рисков возникновения аварийных ситуаций.
Ожидаемый результат подпрограммы.
Наличие в органах местного самоуправления, муниципальных учреждениях, муниципальных унитарных предприятиях:
- энергетических паспортов;
- топливно-энергетических балансов;
- актов энергетических обследований;
- установленных нормативов энергоресурса-потребления.
Снижение затрат местного бюджета на оплату коммунальных ресурсов.
Полный переход на приборный учет при расчетах организаций муниципальной бюджетной сферы с организациями коммунального комплекса.
Создание муниципальной нормативно-правовой базы по энергосбережению и стимулированию повышения энергоэффективности.
Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы.
Для достижения намеченной цели в рамках подпрограммы предусматривается реализация следующих основных мероприятий:
Основные мероприятия:
- Оплата уличного освещения.
- Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники.
- Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения.
Раздел 4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Финансирование подпрограммных мероприятий планируется осуществлять за счет средств бюджета городского поселения – город Семилуки.
В ходе реализации подпрограммы возможна корректировка плана реализации по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых мероприятий по результатам принятия местного бюджета.
Объёмы и источники финансирования с разбивкой по годам приведены в приложении № 1,2 к настоящей подпрограмме.
Раздел 5. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками
При реализации подпрограммы возможны риски.
Нормативные правовые риски - связаны с изменением федерального и областного законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы.
Финансовые риски: отсутствие или недостаточное финансирование может привести к тому, что показатели не будут достигнуты в полном объеме.
Организационные риски: уровень решения поставленных задач и достижение целевых показателей зависят не только от органов местного самоуправления, но и от федеральных органов и органов исполнительной власти Воронежской области.
Преодоление вышеуказанных рисков может быть осуществлено путем взаимодействия и взаимного сотрудничества органов исполнительной власти всех уровней.
Раздел 6. Оценка эффективности реализации подпрограммы
Социально-экономическая эффективность реализации подпрограммы заключается в достижении поставленных целей и задач, путем выполнения запланированного объема программных мероприятий и достижения конечных результатов.
Оценка социально-экономической эффективности реализации подпрограммы будет проводиться ежегодно, путем сравнения достигнутых значений основных целевых показателей с аналогичными показателями за прошлый период (Приложение 3).
Приложение № 1
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки на реализацию муниципальной программы
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды»
на 2014-2020 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета (далее - ГРБС)
всего, в том числе:
Расходы бюджета городского поселения - город Семилуки по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Всего, в том числе:
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
Администрация городского поселения - город Семилуки
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
Всего, в том числе:
4731
11223,8
37427,5
19596,7
2000,00
35019,00
11585,6
Администрация городского поселения - город Семилуки
4731
11223,8
37427,5
19596,7
2000,00
35019,00
11585,6
Основное мероприятие 1.1
Строительство реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей
Всего, в том числе:
4596
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
Администрация городского поселения - город Семилуки
4596
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
Всего, в том числе
35
444
292
530
730
869
1257
Администрация городского поселения - город Семилуки
35
444
292
530
730
869
1257
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
Всего
8166,6
Администрация городского поселения - город Семилуки
8166,6
Основное мероприятие 1.4
Прочие мероприятия
Всего
4373,8
41
90
31000
Администрация городского поселения - город Семилуки
4373,8
41
90
31000
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории городского поселения - город Семилуки».
Всего
24832
21349,4
28769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
Администрация городского поселения - город Семилуки
24832
21349,4
28769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
Основное мероприятие 2.1
Строительство участков сети ливневой канализации.
Всего
Администрация городского поселения - город Семилуки
Основное мероприятие 2.2
.Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
Всего
660
696
30
Администрация городского поселения - город Семилуки
660
696
30
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
Всего
2544
Администрация городского поселения - город Семилуки
2544
Основное мероприятие 2.4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений; создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
Всего
1500
1694
Администрация городского поселения - город Семилуки
15800
1694
Основное мероприятие 2.5
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
Всего
1050
210
11293
1000,00
390
Администрация городского поселения - город Семилуки
1050
210
11293
1000,00
720
390
Основное мероприятие 2.6
Прочие мероприятия по благоустройству.
Всего
19078
20443,4
17427
25027
108781,8
37283,233
29733
Администрация городского поселения - город Семилуки
19078
20443,4
17427
25027
108781,8
37283,233
29733
Основное мероприятие 2.7
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов.
Всего
37000
Администрация городского поселения - город Семилуки
37000
Подпрограмма 3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения".
Всего
165395
54080,7
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
Администрация городского поселения - город Семилуки
164395
54080,7
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
Основное мероприятиес3.1
Капитальный ремонт жилых домов
Всего
285
34
58
58,00
58,00
59,00
59
Администрация городского поселения - город Семилуки
285
34
58
58,00
58,00
59,00
59
Основное мероприятиес3.2
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
Всего
158912
54437,6
200502
174632
4800
0
Администрация городского поселения - город Семилуки
158912
54437,6
200502
174632
4800
0
Основное мероприятие 3.3
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
Всего
17486,643
73009,295
45533,9
Администрация городского поселения - город Семилуки
17486,643
73009,295
45533,9
Основное мероприятие 3.4
Снос аварийных домов
Всего
100,00
100
1844
2300
Администрация городского поселения - город Семилуки
100,00
100
1844
2300
Основное мероприятие 3.5
Прочие мероприятия
Всего
5198
93
10000
439
84
Администрация городского поселения - город Семилуки
5198
93
10000
439
84
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
Всего
0
0
0
0
0
4702
0
0
0
0
0
0
4702
0
Подпрограмма 4
"Энергоэффективность и развитие энергетики" на 2014-2020 годы
Всего
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Администрация городского поселения - город Семилуки
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Основное мероприятие 4.1
Оплата уличного освещения
Всего
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Администрация городского поселения - город Семилуки
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
Основное мероприятие 4.2
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
Всего
271
Администрация городского поселения - город Семилуки
271
Основное мероприятие 4.3
Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
Всего
370
Администрация городского поселения - город Семилуки
370
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, внебюджетных источников (в т.ч. юридических и физических лиц) на реализацию муниципальной программы городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
Статус
Наименование муниципальной программы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Муниципальная программа
«Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
ВСЕГО, в том числе:
202527,4
94650
275781
229894,8
153507,443
164009,637
137456,859
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
8500
17269,8
областной бюджет
76449,4
24596,3
217905,5
169845,1
83765,65
68178,637
60957,159
местный бюджет
73128
54925,2
49558
54787
43507,993
95831
59232,9
внебюджетные средства
Подпрограмма 1
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения».
всего, в том числе:
4731
11223,8
37427,50
19596,7
2000
35019
11585,6
федеральный бюджет
областной бюджет
2796
3858,8
34950,5
16272,7
1498,6
местный бюджет
1935
7365
2477,
3324
2000
35019
10087
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.1
Строительство (реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание коммунальных сетей
всего, в том числе:
6406
37094,5
18976,7
1270
3150
2162
федеральный бюджет
областной бюджет
2796
1800
34950,5
16272,7
местный бюджет
1800
4606
2144
2704
1270
3150
2162
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.2
Строительство, капитальный ремонт, ремонт и обслуживание сетей уличного освещения.
всего, в том числе:
35
444
292
530
730
869
1257
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
35
444
292
530
730
869
1257
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.3
Строительство, капитальный ремонт, ремонт инженерных сооружений.
всего, в том числе:
8166,6
федеральный бюджет
областной бюджет
1498,6
местный бюджет
6668
внебюджетные средства
Основное мероприятие 1.4
Прочие мероприятия
ВСЕГО, в том числе:
4373,8
41
90
31000
федеральный бюджет
областной бюджет
2058,8
местный бюджет
2315
41
90
31000
внебюджетные средства
Подпрограмма 2
«Благоустройство территории поселения».
всего, в том числе:
24832
21349,4
287769,4
26027
109501,8
39367,233
66733
федеральный бюджет
8500
областной бюджет
75,3
9636,5
5589
71525
1036,233
37000
местный бюджет
24832
21274,1
19140,2
20438
29476,8
38 331
29733
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.2.
Подготовка пляжей к купальному сезону и их содержание.
всего, в том числе:
660
696
30
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
660
696
30
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.3
Проведение комплекса мер по снижению образования несанкционированных свалок отходов, включая их ликвидацию.
всего, в том числе:
2544
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
2544
Основное мероприятие 2..4
Организация работ по формированию крон, обрезке, санитарной рубке (сносу) и удалению старовозрастных, фаутных, малоценных, аварийных насаждений. Посадка зеленых насаждений, создание, реконструкция (восстановление) газонов и цветников, содержание и уход за объектами озеленения.
всего, в том числе:
1500
1694
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
1500
1694
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.5
Создание, восстановление, благоустройство и содержание парков, скверов, памятников павших в годы Великой Отечественной Войны и зон отдыха на территории муниципального образования
всего, в том числе:
1050
210
11293
1000
720
390
федеральный бюджет
областной бюджет
9617,6
местный бюджет
1050
210
1675,4
1000
720
390
внебюджетные средства
Основное мероприятие 2.6
Прочие мероприятия по благоустройству.
всего, в том числе:
19078
20443,4
17453,7
25027
108781,8
37283,233
29 733
федеральный бюджет
8500
областной бюджет
75,3
18,9
5589
71525
1036,233
0
местный бюджет
19078
20368
17434,8
19438
28756,8
36247
29733
Основное мероприятие 2.7
Организация системы раздельного накопления твердых коммунальных отходов
Всего, в том числе
37000
Федеральный бюджет
Областной бюджет
37000
Местный бюджет
Подпрограмма 3
"Обеспечение доступным и комфортным жильем населения".
всего, в том числе:
164395
54437,6
200653
174790
32444,643
80053,295
47976,9
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
17269,8
областной бюджет
72212
19288
172806,5
147983,3
17040,65
65795,295
21097,1
местный бюджет
39233
20021,1
19471
21544
15403,993
14258
9610
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.1
Капитальный ремонт жилых домов
всего, в том числе:
285
64
58
58,00
58,00
59
59
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
285
64
58
58,00
58,00
59
59
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.2.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года
всего, в том числе:
158912,
54046,6
200502
174632
4800
федеральный бюджет
52950
15128,5
8317,5
5262,7
областной бюджет
72212
19288
172806,5
147983,3
4800
местный бюджет
33750
19630,1
19378
21386
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.3.
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
всего, в том числе:
17486,643
75351,295
45533,9
федеральный бюджет
17269,8
областной бюджет
12240,65
61093,295
21097,1
местный бюджет
5245,993
14258
7167
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.4.
Снос аварийных домов.
всего, в том числе:
100,00
100
1844
2300
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
100,00
100
1844
2300
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.5
Прочие мероприятия
всего, в том числе:
5198
327
93
10000
439
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
5198
327
93
10000
439
внебюджетные средства
Основное мероприятие 3.6
Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда.
всего, в том числе:
0
0
0
0
0
4702
0
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
областной бюджет
0
0
0
0
0
4702
0
местный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные средства
Подпрограмма 4
"Энергоэффективность и развитие энергетики
всего, в том числе:
8569,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
федеральный бюджет
областной бюджет
1441,4
1374,2
512
1347,109
1361,459
местный бюджет
7128
6265
8419
9481
9561
8223
9699,9
внебюджетные средства
Основное мероприятие 4.1
Оплата уличного освещения
ВСЕГО, в том числе:
7928,4
7639,2
8931
9481
9561
9570,109
11061,359
федеральный бюджет
областной бюджет
1441,4
1374,2
512
1115
1347,109
1361,459
местный бюджет
6487
6265
8419
9481
8446
8223
9699,9
Основное мероприятие 4.2
Замена фонарей уличного освещения на энергосберегающие светильники
ВСЕГО, в том числе:
271
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
271
Основное мероприятие 4.3
Замена/установка светильников с ртутными лампами и лампами накаливания уличного освещения на светильники с натриевыми лампами, с датчиками освещения
ВСЕГО, в том числе:
370
федеральный бюджет
областной бюджет
местный бюджет
370
внебюджетные средства
Приложение № 3
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ
Муниципальная программа городского поселения - город Семилуки «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2014
первый год реализации
2015
второй год реализации
2016
третий год реализации
2017
четвертый год реализации
2018
пятый год реализации
2019
шестой год реализации
2020
седьмой год реализации
ПРОГРАММА «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей среды» на 2014-2020 годы
1
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади
%
2
Уменьшение доли площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу.
%
3
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года
%
4
Ввод в эксплуатацию водопроводной сети протяженностью
км
5
Строительство (реконструкции, капитального ремонта) и ввод в эксплуатацию ливневой канализации
км
6
Доля восстановленных (благоустроенных) озелененных территорий (парков, скверов) к их общей площади.
%
7
Площадь озелененных территорий
кв.м
8
Общая площадь многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования
кв.метров
9
Доля многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт с учетом требований энергетической эффективности в общем количестве многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт
%
10
Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведён капитальный ремонт с учётом Перечня обязательных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме
кв.метров
11
Охваченность многоквартирных домов капитальным ремонтом с учётом требований энергетической эффективности на 10 000 кв.м. общей площади жилищного фонда
кв.метров
12
Доля населения, проживающего в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу к общей численности населения
%
13
Доля площади жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в общей площади жилых помещений в многоквартирных домах
%
14
Объем ввода жилья в эксплуатацию
кв.м
15
Количество расселенных помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, в результате переселения граждан в построенные малоэтажные жилые
ед.
16
Количество жителей, переселенных из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу .
человек
17
Объем потребления электроэнергии на уличное освещение
кВтч.
Приложение № 4
к муниципальной программе
«Организация предоставления
населению жилищно-коммунальных
услуг, благоустройство и охрана
окружающей среды» на 2014-2020 годы
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года
№ п/п
Количество переселяемых граждан
Адрес аварийного МКД
Общая площадь жилых помещений, расположенных в аварийном МКД, м2
цена 1 кв.м.
Стоимость переселения аварийного жилья, руб.
средства бюджета Воронежской области на долевое финансирование, руб. на расселяемую площадь
средства бюджета МО, на долевое финансирование, руб. на расселяемую площадь
СНИП
Допы до СНиП, кв. м
финансирование за счет средств бюджета Вор. области, руб. до СНИПов
финансирование за счет средств бюджета МО, руб. до СНИПов
Общая стоимость переселения, руб.
средства бюджета Воронежской области, руб.
средства бюджета МО, руб.
Способ переселения
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2018 году, кв.м.
Выкуп жилых помещений у собственников, кв.м.
Приобретение жилых помещений у застройщиков в 2019 году, кв.м.
1
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
15
16
17
18
1
86
г. Семилуки, ул.9 Января, д.2
1 054,50
31 215
32 916 217,50
23 041 352,25
9 874 865,25
1 572,00
495,70
10 831 292,85
4 641 982,65
48 389 493,00
33 872 645,10
14 516 847,90
112,00
118,20
1320,00
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 160.000.000 ЖИЛИЩНЫЕ ПРАВООТНОШЕНИЯ, 210.020.000 Жилищное строительство. Содержание территорий жилищной застройки, 210.020.040 Организация благоустройства и озеленения территории МО, использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых территорий (см. также 270.010.000) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: