Основная информация
Дата опубликования: | 21 октября 2015г. |
Номер документа: | RU91000201501085 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2015 года №374-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению, для которого установлен иной срок вступления в силу.
3. Положения пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 21.10.2015 №374-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте Программы:
а) раздел «Соисполнители Программы» признать утратившим силу;
б) в разделе «Участники Программы» слова «Министерство территориального развития Камчатского края» исключить;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 35 847 689,15385 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 34 083 430,94551 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 722 621,71492 тыс. рублей;
2016 год - 6 112 351,73000 тыс. рублей;
2017 год - 5 560 241,78000 тыс. рублей;
2018 год - 7 043 262,82000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 692 617,89034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 129 624,22868 тыс. рублей;
2016 год - 84 540,11200 тыс. рублей;
2017 год - 84 405,24800 тыс. рублей;
2018 год - 146 432,41000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 5.1 раздела 5 «Методика оценки эффективности Программы»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) степень достижения целей и решения задач настоящей Программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Рц - степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;
Рф - фактическое значение индикатора цели и задач Программы;
Рп - плановое значение индикатора цели и задач Программы.
Р - показатель результативности реализации в целом по Программе, %; п - общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.
Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы Р, в процентах
Качественная характеристика
80% < Рц
40%<Рц<80%
Рц<40%
Достигнута
Частично достигнута
Не достигнута;».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 27 076 967,53989 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 26 987 805,83989 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год-5 264 751,63443 тыс. рублей;
2016 год - 5 045 402,74000 тыс. рублей;
2017 год-4 454 285,46000 тыс. рублей;
2018 год-5 666 445,30000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 89 161,70000 тыс. рублей из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 17 059,41000 тыс. рублей;
2016 год - 12 616,44000 тыс. рублей;
2017 год - 8 969,63000 тыс. рублей;
2018 год-22 910,98000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 1:
подпункт «а» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;
подпункт «б» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;
б) подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«г) основное мероприятие 1.13 «Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня». В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги до установленного Правительством Российской Федерации уровня предусматривается предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов.»;
3) пункт 1 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет - 1 688 102,39469 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 661 425,64469 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 233 051,05346 тыс. рублей;
2016 год - 134 437,63000 тыс. рублей;
2017 год - 130 252,08000 тыс. рублей;
2018 год - 711 550,12000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 26 676,75000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 3 202,07000 тыс. рублей;
2016 год - 2 743,62000 тыс. рублей;
2017 год - 2 658,21000 тыс. рублей;
2018 год -14 521,43000 тыс. рублей»;
2) в пункте 4 части 2.3 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения» исключить;
3) в пункте 4 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения» исключить.
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»;
б) раздел «Участники Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Участники Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 3 596 971,12841 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 3 022 285,90607 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 613 895,63317тыс. рублей;
2016 год - 345 900,26000 тыс. рублей;
2017 год - 363 887,04000 тыс. рублей;
2018 год - 545 000,00000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 574 685,22234 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 109 362,74868 тыс. рублей;
2016 год - 69 180,05200 тыс. рублей;
2017 год - 72 777,40800 тыс. рублей;
2018 год -109 000,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 2 902 987,15900 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 829 252,62300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 503 388,45200 тыс. рублей;
2016 год - 466 750,60000 тыс. рублей;
2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,218 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год -250 000,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 582 660,93186 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 107 534,94186 тыс. рублей;
2016 год - 119 860,50000 тыс. рублей;
2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;
2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей».
7. В Приложении 1:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 В целях софинансирования мероприятий 1.2-1.5, 1.6, 1.8-1.9 Подпрограммы 1 и мероприятий 2.1-2.3 Подпрограммы 2, представленных в приложении 3 к Программе (далее - мероприятия Подпрограмм 1 и 2) и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;
б) в части 1.5:
в пункте 1 цифры «1.5» заменить цифрами «1.51»;
пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) не менее 2% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.»;
в) дополнить частью 1.51 следующего содержания:
«1.51 Целевыми показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене в процентах от их протяженности (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 1 приложения 2 к Программе);
2) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 2.4 приложения 2 к Программе);
3) общая площадь отремонтированных придомовых проездов (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 3.2 приложения 2 к Программе).».
2) раздел 2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения» признать утратившим силу.
8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края
№ п/п
Показатель (индикатор)
Ед. изм.
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
4,5
4,5
6
б
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
11
3
2
2
1
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
408,404
423,22
423,22
441,22
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
тут /млн. руб.
6,85
6,14
5,53
5,14
4,87
4,6
1.1.2
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации
%
29,04
30,59
33,58
31,84
32,16
32,48
32,8
1.1.3
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,3
0,3
0,3
0,3
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах
1.2.1
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
19,06
18,86
18,68
17,21
17,16
17,02
17,00
1.2.2
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,09
25,83
25,57
43,17
43,11
43,11
43,00
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.3.1
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива
шт.
0
0
50
0
3
3
3
4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :
1.4.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
17
17
16
16
15
14,5
14
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
67,7
65,9
60,0
58,5
50,0
40,0
2.2
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
53,6
52,2
58,0
56,3
54,8
50,0
45,0
2.3
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1364,0
215,6
1500,0
372,0
350,0
300,0
200,0
2.4
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
37,9
42,0
40,9
41,1
42,0
65,0
2.5 ;
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
82,70
87,00
84,00
86,00
90,00
95,00
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:
км
63,2
48,6
30,9
28,9
30,4
23,9
3.1.1
Петропавловск-Камчатский городской округ
км
4,4
0,3
4,2
4,2
3.1.2
Олюторский муниципальный район
км
1,1
0,0
0,0
0,0
3.1.3
Соболевский муниципальный район
км
4,5
0,0
0,0
0,0
3.1.4:
Пенжинский муниципальный район
км
3,4
3,5
3,5
3,5
3.1.5
Городской округ "поселок Палана"
км
0,3
0,0
0,0
0,5
3.1.6
Вилючинский городской округ
км
0,0
0,0
0,0
0,4
3.1.7
Усть-Камчатский муниципальный район
км
0,0
1,0
1,0
2,0
3.1.8
Усть-Большерецкий муниципальный район
км
3,6
4,0
4,0
4,0
3.1.9
Алеутский муниципальный район
км
0,8
0,0
0,0
0,0
3.1.10
Карагинский муниципальный район
км
3,0
9,6
5,0
5,0
3.1.11
Тигильский муниципальный район
км
7,2
4,7
7,2
0,0
3.1.12
Мильковский муниципальный район
км
1,2
1,3
1,3
0,0
3.1.13
Быстринский муниципальный район
км
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.14
Елизовский муниципальный район
км
1,5
4,5
4,2
4,3
3.2
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего, в том числе:
м2
128 719,6
124 733,1
88 337,3
86 524,3
78 222,7
124 210,2
3.2.1
Петропавловск-Камчатский городской округ
м2
2 636,1
171,3
1 912,7
1 912,7
3.2.2
Олюторский муниципальный район
м2
1,2
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Соболевский муниципальный район
м2
8 440,0
0,0
0,0
0,0
3.2.4
Пенжинский муниципальный район
м2
6 692,2
3 000,0
2 500,0
2 500,0
3.2.5
Городской округ "поселок Палана"
м2
750,0
2 826,0
1 578,0
0,0
3.2.6
Вилючинский городской округ
м2
6 990,0
0,0
0,0
73 347,5
3.2.7
Усть-Камчатский муниципальный район
м2
15 420,0
1 470,0
760,0
950,0
3.2.8
Усть-Большерецкий муниципальный район
м2
26 199,8
4 500,0
4 500,0
4 500,0
3.2.9
Алеутский муниципальный район
м2
4 200,0
0,0
0,0
0,0
3.2.10
Карагинский муниципальный район
м2
2 500,0
3 000,0
2 000,0
2 000,0
3.2.11
Тигильский муниципальный район
м2
4 972,0
8 657,0
4 972,0
0,0
3.2.12
Мильковский муниципальный район
м2
5 036,0
22 400,0
22 000,0
0,0
3.2.13
Быстринский муниципальный район
м2
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.14
Елизовский муниципальный район
м2
4 500,0
40 500,0
38 000,0
39 000,0
3.3
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
0,0
0,0
50,0
35,0
3.4
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт.
195
157
90
0
0
20
20
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3
3
3
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
"Приложение 3
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным
энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при га передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
4. Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2017
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Возникновение чрезвычайных ситуаций
Не предусмотрено
1.8
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.9
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1 .Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
1.10
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.12
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.13
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.14
Основное мероприятие 1.12 "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.16
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.17
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение
недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2.0беспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарио- химическим показателям
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
4. Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
4. Увеличение производительности труда
2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населен™
Увеличение социальной напряженности
1.Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 2.Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.7
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.8
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий переконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.9
Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.10
Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.11
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.12
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2014
Планируется реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2015
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
Не предусмотрено
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
"Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики
Всего
X
X
35 847 689,15385
8 963 414,41024
7 112 383,04360
6 437 549,44200
5 894 647,02800
7 439 695,23000
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
35 847 689,15385
8 963 414,41024
7 112 383,04360
6 437 549,44200
5 894 647,02800
7 439 695,23000
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
за счет средств федерального бюджета**
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
-
-
*
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
34 083 430,94551
8 644 952,90059
6 722 621,71492
6 112 351,73000
5 560 241,78000
7 043 262,82000
804
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
80S
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
810
31 976 046,23772
7 834 281,68597
6 085 016,08175
5 826 488,87000
5 259 514,08000
6 970 745,52000
822
42 000,00000
42 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
-
813
31 244,60000
6 450,00000
б 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
43 300,83660
40 947,97160
2 352,86500
0,00000
0,00000
-
815
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526.00000
500,00000
829
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
833
1 907 500,36910
704 100,64093
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
847
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
6 602,05000
1 518,65000
I 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
692 617,89034
247 615,89165
129 624,22868
84 540,11200
84 405,24800
146 432,41000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
-
-
0,00000
0,00000
0,00000
-
за счет средств внебюджетных источников
X
X
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и
Всего
X
X
27 076 967,53989
6 584 525,94546
5 281 811,04443
5 058 019,18000
4 463 255,09000
5 689 356,28000
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
27 076 967,53989
6 584 525,94546
5 281 811,04443
5 058 019,18000
4 463 255,09000
5 689356,28000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;
X
X
26 987 805,83989
6 556 920,70546
5 264 751,63443
5 045 402,74000
4 454 285,46000
5 666 445,30000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
0,00000
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
810
051
26 859 932,33780
6 520 008,10337
5 241 041,63443
5 023 602,74000
4 431 351,86000
5 643 928,00000
813
051
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
051
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280.00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084.95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
89 161,70000
27 605,24000
17 059,41000
12 616,44000
8 969,63000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"
Всего
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
813
051
31 027,30000
6 450,00000
6 450,00000
5 910.00000
6 217,30000
6 000,00000
814
051
13 290,00000
13 290,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского краям"
Всего
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
3 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
346,93000
102,04000
20,41000
61,22000
61,22000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1,1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 246 581,42982
379 768,32982
379 095,64000
408 205,60000
429 511,86000
650 000.00000
за счет средств местных бюджетов
45 848,61000
7 750,37000
7 736,65000
8 330,73000
8 765,55000
13 265,31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
34 000,00000
5 000,00000
-
2 000,00000
2 000.00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
693,88000
102,04000
-
40,82000
40,82000
510,20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
514 986,66715
66 434,97790
50 451,68925
-
-
398 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
514 986,66715
66 434,97790
50 451,68925
-
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
504 686,93715
65 106,27790
49 442,65925
-
390 13S,00000
за счет средств местных бюджетов
10 299,73000
1 328,70000
1 009,03000
-
-
7 962,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000,00000
2 000,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000,00000
2 000,00000
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000.00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.5.2
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Всего
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
14 009,14000
8 000,00000
3 009,14000
3 000,00000
за счет средств местных бюджетов
285,90082
163,26531
61,41102
61,22449
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.6
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в
Всего
104 121,55422
40346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках
за счет средств краевого бюджета
810
051
102 039,12422
39 539,12422
-
5 000,00000
5 000,00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
2 082,43000
806,92000
-
102,04000
102,04000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
051
-
*
1.1.8
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
307 478,55338
223 712,88763
83 765,66575
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
307 478,55338
223 712,88763
83 765,66575
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
301 328,98338
219 238,62763
82 090,35575
-
-
за счет средств местных бюджетов
6 149,57000
4 474,26000
I 675,31000
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
1 187 027,60138
652 045,70138
330 900,27000
204 081,63000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 187 027,60138
652 045,70138
330 900,27000
204 081,63000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
1 163 287,05138
639 004,79138
324 282,26000
200 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
23 740,55000
13 040,91000
6 618,01000
4 081,63000
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1,10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
_
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
587 864,44000
587 864,44000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.1.13
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"
Всего
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.15
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Всего
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
1 688 102,39469
455 686,18123
236 253,12346
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 688 102,39469
455 686,18123
236 253,12346
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
1 661 425,64469
452 134,76123
233 051,05346
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
810
052
1 619 425,64469
410 134,76123
233 051,05346
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
26 676,75000
3 551,42000
3 202,07000
2 743,62000
2 658,21000
14 521,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
•
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения н водоотведения"
Всего
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 582,65000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 582,65000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
35 334,89316
18 801,89316
6 000,00000
7 022,00000
3 511,00000
за счет средств местных бюджетов
721,12000
383,71000
-
122,45000
143,31000
71,65000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Всего
252 350,63005
80 533,31749
82 572,44256
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
252 350,63005
80 533,31749
82 572,44256
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
247 303,62005
78 922,64749
80 920,99256
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
810
052
205 303,62005
36 922,64749
80 920,99256
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
5 047,01000
1 610,67000
1 651,45000
574,39000
472,10000
738,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 045 430,37428
77 851,79338
77 530,77090
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 045 43037428
77 851,79338
77 530,77090
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 024 521,75428
76 294,75338
75 980,15090
100 292,40000
100 097,03000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
20 908,62000
1 557,04000
1 550,62000
2 046,78000
2 042,80000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Всего
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
3 596 971,12841
1 367 967,98655
723 258,38185
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 596 971,12841
1 367 967,98655
723 258,38185
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 022 285,90607
1 153 602,97290
613 895,63317
345 900,26000
363 887,04000
545 000,00000
810
1 084 774,70037
421 844,36037
-
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
814
27 657,97160
27 657,97160
-
833
1 907 500,36910
704 100,64093
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
574 685,22234
214 365,01365
109 362,74868
69 180,05200
72 777,40800
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
2 166 280,43006
735 146,56121
720 905,51685
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 166 280,43006
735 146,56121
720 905,51685
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 830 923,33558
627 523,60741
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
335 357,09448
107 622,95380
109 362,74868
52 812,57200
55 558,82000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
33 687,51430
10 246,58230
-
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
33 687,51430
10 246,58230
-
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
25 564,47500
6 030,36500
-
2 209,60000
2 324,51000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 123,03930
4 216,21730
-
441,92000
464,90200
3 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
285 086,50181
108 258,86981
-
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
285 086,50181
108 258,86981
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
S10
053
235 622,86447
88 266,50447
-
23 078,15000
24 278,21000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
49 463,63734
19 992,36534
-
4 615,63000
4 855,64200
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Всего
159 575,76368
92 340,71168
-
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
159 575,76368
92 340,71168
-
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
S10
053
125 730,57468
69 701,36468
-
12 684,80000
13 344,41000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
33 845,18900
22 639,34700
-
2 536,96000
2 668,88200
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4.1
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Всего
7 200,00000
7 200,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
6 000,00000
6 000.00000
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.5
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Всего
351 692,78262
118 895,48262
-
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
351 692,78262
118 895,48262
-
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
293 845,54209
99 847,79209
-
21 441,40000
22 556,35000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
57 847,24053
19 047,69053
-
4 288,28000
4 511,27000
30 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
_
-
-
-
-
1.3.5.1
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
7 998,35201
7 998,35201
за счет средств местных бюджетов
1 999,58800
1 999,58800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
310 970,83564
110 819,19964
-
9 820,48800
10331,14800
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
310 970,83564
110 819,19964
-
9 820,48800
10 331,14800
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
_
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
254 62237238
87 829,34238
8 183,74000
8 609,29000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
56 348,46326
22 989,85726
1 636,74800
1 721,85800
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.6.1
Основное мероприятие 3.6 .1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Всего
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
4 712,26500
4 712,26500
за счет средств местных бюджетов
1 178,06625
1 178,06625
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.7
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
160 001,15891
64 937,30291
-
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
160 001,15891
64 937,30291
-
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
•
за счет средств краевого бюджета
810
053
130 678,25474
51 458,37474
-
14 239,71000
14 980,17000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
29 322,90417
13 478,92817
-
2 847,94200
2 996,03400
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
_
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.8
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Всего
30 010,83660
27 657,97160
2 352,86500
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
30 010,83660
27 657,97160
2 352,86500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
814
053
30 010,83660
27 657.97160
2 352,86500
-
-
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 902 987,15900
440 503,60700
763 525,55200
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 902 987,15900
440 503,60700
763 525,55200
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 829 252,62300
367 563,77100
503 388,45200
466 750,60000
491 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 64031800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000.00000
250 000.00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"
Всего
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 645 742,76000
256 556.00000
439 186,76000
463 000,00000
487 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 182,37800
70 587,67800
259 937,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства
Всего
13 630,64000
2 100.00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
_
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств
Всего
55 904,46300
31 949,11100
23 955,35200
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 904,46300
31 949,11100
23 955,35200
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
55 446,52300
31 691,17100
23 755,35200
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
457,94000
257.94000
200,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.5.1
Основное мероприятие 5,1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
408 174,33486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
408 174,33486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 74430000
84 744,30000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
408 17433486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 октября 2015 года №374-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению, для которого установлен иной срок вступления в силу.
3. Положения пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
И.Л. УНТИЛОВА
Приложение
к постановлению Правительства
Камчатского края
от 21.10.2015 №374-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)
1. В Программе:
1) в паспорте Программы:
а) раздел «Соисполнители Программы» признать утратившим силу;
б) в разделе «Участники Программы» слова «Министерство территориального развития Камчатского края» исключить;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Программы
общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 35 847 689,15385 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета 34 083 430,94551 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;
2015 год - 6 722 621,71492 тыс. рублей;
2016 год - 6 112 351,73000 тыс. рублей;
2017 год - 5 560 241,78000 тыс. рублей;
2018 год - 7 043 262,82000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 692 617,89034 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;
2015 год - 129 624,22868 тыс. рублей;
2016 год - 84 540,11200 тыс. рублей;
2017 год - 84 405,24800 тыс. рублей;
2018 год - 146 432,41000 тыс. рублей;
за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей»;
2) в части 5.1 раздела 5 «Методика оценки эффективности Программы»:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) степень достижения целей и решения задач настоящей Программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями.
Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:
Рц - степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;
Рф - фактическое значение индикатора цели и задач Программы;
Рп - плановое значение индикатора цели и задач Программы.
Р - показатель результативности реализации в целом по Программе, %; п - общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы.
Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.
Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:
Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы Р, в процентах
Качественная характеристика
80% < Рц
40%<Рц<80%
Рц<40%
Достигнута
Частично достигнута
Не достигнута;».
2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1
общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 27 076 967,53989 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 26 987 805,83989 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;
2015 год-5 264 751,63443 тыс. рублей;
2016 год - 5 045 402,74000 тыс. рублей;
2017 год-4 454 285,46000 тыс. рублей;
2018 год-5 666 445,30000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 89 161,70000 тыс. рублей из них по годам:
2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;
2015 год - 17 059,41000 тыс. рублей;
2016 год - 12 616,44000 тыс. рублей;
2017 год - 8 969,63000 тыс. рублей;
2018 год-22 910,98000 тыс. рублей»;
2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:
а) в пункте 1:
подпункт «а» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;
подпункт «б» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;
б) подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«г) основное мероприятие 1.13 «Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня». В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги до установленного Правительством Российской Федерации уровня предусматривается предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов.»;
3) пункт 1 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения».
3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:
1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2
общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет - 1 688 102,39469 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 661 425,64469 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;
2015 год - 233 051,05346 тыс. рублей;
2016 год - 134 437,63000 тыс. рублей;
2017 год - 130 252,08000 тыс. рублей;
2018 год - 711 550,12000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 26 676,75000 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;
2015 год - 3 202,07000 тыс. рублей;
2016 год - 2 743,62000 тыс. рублей;
2017 год - 2 658,21000 тыс. рублей;
2018 год -14 521,43000 тыс. рублей»;
2) в пункте 4 части 2.3 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения» исключить;
3) в пункте 4 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения» исключить.
4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:
1) в паспорте:
а) раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Ответственный исполнитель Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»;
б) раздел «Участники Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Участники Подпрограммы 3
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;
Министерство здравоохранения Камчатского края;
органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;
в) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 3 596 971,12841 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 3 022 285,90607 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;
2015 год - 613 895,63317тыс. рублей;
2016 год - 345 900,26000 тыс. рублей;
2017 год - 363 887,04000 тыс. рублей;
2018 год - 545 000,00000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 574 685,22234 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;
2015 год - 109 362,74868 тыс. рублей;
2016 год - 69 180,05200 тыс. рублей;
2017 год - 72 777,40800 тыс. рублей;
2018 год -109 000,00000 тыс. рублей».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 2 902 987,15900 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств краевого бюджета - 1 829 252,62300 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;
2015 год - 503 388,45200 тыс. рублей;
2016 год - 466 750,60000 тыс. рублей;
2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 2 094,218 тыс. рублей;
2015 год - 0,00000 тыс. рублей;
2016 год - 0,00000 тыс. рублей;
2017 год - 0,00000 тыс. рублей;
2018 год - 0,00000 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;
2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;
2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;
2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;
2018 год -250 000,00000 тыс. рублей».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 582 660,93186 тыс. рублей, из них по годам:
2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;
2015 год - 107 534,94186 тыс. рублей;
2016 год - 119 860,50000 тыс. рублей;
2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;
2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей».
7. В Приложении 1:
1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:
а) часть 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1 В целях софинансирования мероприятий 1.2-1.5, 1.6, 1.8-1.9 Подпрограммы 1 и мероприятий 2.1-2.3 Подпрограммы 2, представленных в приложении 3 к Программе (далее - мероприятия Подпрограмм 1 и 2) и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;
б) в части 1.5:
в пункте 1 цифры «1.5» заменить цифрами «1.51»;
пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) не менее 2% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.»;
в) дополнить частью 1.51 следующего содержания:
«1.51 Целевыми показателями результативности предоставления субсидий являются:
1) доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене в процентах от их протяженности (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 1 приложения 2 к Программе);
2) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 2.4 приложения 2 к Программе);
3) общая площадь отремонтированных придомовых проездов (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 3.2 приложения 2 к Программе).».
2) раздел 2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения» признать утратившим силу.
8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:
"Приложение 2
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Сведения
о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края
№ п/п
Показатель (индикатор)
Ед. изм.
Значения показателей
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей
1
Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности
%
6
6
6
4,5
4,5
6
б
2
Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края
ед.
7
7
11
3
2
2
1
3
Объем потребления природного газа
млн. м3
343,408
343,408
442,8096
408,404
423,22
423,22
441,22
4
Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
%
0
0
0
0
10
20
30
5
Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды
Разы к 2018 году
1
1,02
1,14
1,25
1,35
1,46
1,57
6
Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды
% за год к пред.
100
108,4
110,2
102,7
104,3
102,5
102,2
7
Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод
% за год к пред.
100
104,4
105,7
103,1
104,3
101,4
101,0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:
1.1.1
Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий
тут /млн. руб.
6,85
6,14
5,53
5,14
4,87
4,6
1.1.2
Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации
%
29,04
30,59
33,58
31,84
32,16
32,48
32,8
1.1.3
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0,55
0,55
0,55
0,3
0,3
0,3
0,3
2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах
1.2.1
Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии
%
19,06
18,86
18,68
17,21
17,16
17,02
17,00
1.2.2
Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды
%
26,09
25,83
25,57
43,17
43,11
43,11
43,00
1.4.6
Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
1,4946
1,4796
1,4648
1,4648
1,4502
1,4357
1,4213
1.4.7
Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)
кВт/куб. м.
0,9995
0,9895
0,9796
0,9796
0,9698
0,9601
0,9505
3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:
1.3.1
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива
шт.
0
0
50
0
3
3
3
4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :
1.4.1
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
%
17
17
16
16
15
14,5
14
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
%
66,2
67,7
65,9
60,0
58,5
50,0
40,0
2.2
Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене
%
53,6
52,2
58,0
56,3
54,8
50,0
45,0
2.3
Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
кол-во аварий в год на 1000 км сетей
1364,0
215,6
1500,0
372,0
350,0
300,0
200,0
2.4
Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
%
41,4
37,9
42,0
40,9
41,1
42,0
65,0
2.5 ;
Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
%
85,00
82,70
87,00
84,00
86,00
90,00
95,00
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:
км
63,2
48,6
30,9
28,9
30,4
23,9
3.1.1
Петропавловск-Камчатский городской округ
км
4,4
0,3
4,2
4,2
3.1.2
Олюторский муниципальный район
км
1,1
0,0
0,0
0,0
3.1.3
Соболевский муниципальный район
км
4,5
0,0
0,0
0,0
3.1.4:
Пенжинский муниципальный район
км
3,4
3,5
3,5
3,5
3.1.5
Городской округ "поселок Палана"
км
0,3
0,0
0,0
0,5
3.1.6
Вилючинский городской округ
км
0,0
0,0
0,0
0,4
3.1.7
Усть-Камчатский муниципальный район
км
0,0
1,0
1,0
2,0
3.1.8
Усть-Большерецкий муниципальный район
км
3,6
4,0
4,0
4,0
3.1.9
Алеутский муниципальный район
км
0,8
0,0
0,0
0,0
3.1.10
Карагинский муниципальный район
км
3,0
9,6
5,0
5,0
3.1.11
Тигильский муниципальный район
км
7,2
4,7
7,2
0,0
3.1.12
Мильковский муниципальный район
км
1,2
1,3
1,3
0,0
3.1.13
Быстринский муниципальный район
км
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.14
Елизовский муниципальный район
км
1,5
4,5
4,2
4,3
3.2
Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего, в том числе:
м2
128 719,6
124 733,1
88 337,3
86 524,3
78 222,7
124 210,2
3.2.1
Петропавловск-Камчатский городской округ
м2
2 636,1
171,3
1 912,7
1 912,7
3.2.2
Олюторский муниципальный район
м2
1,2
0,0
0,0
0,0
3.2.3
Соболевский муниципальный район
м2
8 440,0
0,0
0,0
0,0
3.2.4
Пенжинский муниципальный район
м2
6 692,2
3 000,0
2 500,0
2 500,0
3.2.5
Городской округ "поселок Палана"
м2
750,0
2 826,0
1 578,0
0,0
3.2.6
Вилючинский городской округ
м2
6 990,0
0,0
0,0
73 347,5
3.2.7
Усть-Камчатский муниципальный район
м2
15 420,0
1 470,0
760,0
950,0
3.2.8
Усть-Большерецкий муниципальный район
м2
26 199,8
4 500,0
4 500,0
4 500,0
3.2.9
Алеутский муниципальный район
м2
4 200,0
0,0
0,0
0,0
3.2.10
Карагинский муниципальный район
м2
2 500,0
3 000,0
2 000,0
2 000,0
3.2.11
Тигильский муниципальный район
м2
4 972,0
8 657,0
4 972,0
0,0
3.2.12
Мильковский муниципальный район
м2
5 036,0
22 400,0
22 000,0
0,0
3.2.13
Быстринский муниципальный район
м2
0,0
0,0
0,0
0,0
3.2.14
Елизовский муниципальный район
м2
4 500,0
40 500,0
38 000,0
39 000,0
3.3
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
км
67,9
84,74
84,74
0,0
0,0
50,0
35,0
3.4
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
шт.
195
157
90
0
0
20
20
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
%
0
0
0,5
1,5
3
3
3
4.2
Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
тыс. человек
0
0
3,5
4,5
5,5
5,5
5,5
"Приложение 3
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Перечень
основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
№ п/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным
энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).
2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)
1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при га передаче (транспортировке)
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
2. Недостижение значений целевых показателей
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Снижение количества бесхозяйных объектов.
2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды
1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.
4. Увеличение производительности труда
1.6
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.7
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2015
2017
Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения
Возникновение чрезвычайных ситуаций
Не предусмотрено
1.8
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.
2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).
2. Недостижение значений целевых показателей.
Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета
1.9
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1 .Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.
2. Улучшение системы и достоверности отчетности.
3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности
4. Обучение специалистов
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
1.10
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.11
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края
2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
1. Нерациональное использование энергетических ресурсов
2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.
2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.
3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями
4. Увеличение производительности труда
1.12
Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг
1.13
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги
1.14
Основное мероприятие 1.12 "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.15
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей
2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.16
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов
2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса
Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
1.17
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение
недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
2.
Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"
2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.
2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.
3. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.
2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2.0беспечение питьевой водой нормативного качества
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарио- химическим показателям
2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям
3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене
4. Увеличение производительности труда
2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.
2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки
1. Нерациональное использование водных ресурсов
2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой
3. Ухудшение качества питьевой воды.
4. Недостижение значений целевых показателей
1. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.
2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения
3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод
4. Увеличение производительности труда
2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2014
Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов
Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами
Не предусмотрено
3.
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населен™
Увеличение социальной напряженности
1.Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 2.Общая площадь отремонтированных придомовых проездов
3.2
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края
2014
1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.
2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.3
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.4
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.5
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.6
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.7
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.8
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий переконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края
2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований
Увеличение социальной напряженности
Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения
3.9
Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.10
Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
3.11
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)
2014
2018
1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.
2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения
Увеличение социальной напряженности
Количество обустроенных и восстановленных детских площадок
3.12
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Министерство здравоохранения Камчатского края
2014
2014
Планируется реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирных домах в Камчатском крае"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2018
Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае
Увеличение социальной напряженности
Не предусмотрено
4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
2014
2015
Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта
Увеличение социальной напряженности
1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.
2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов
5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
5.1
Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
1. Достижение показателей Программы.
2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы
Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов
Не предусмотрено
5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края
2014
2018
Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности
1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.
2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
Не предусмотрено
"Приложение 5
к государственной программе Камчатского края
"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,
обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными
услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края
коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
№п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
1
2
3
4
5
б
7
8
9
10
11
1
Энергоэффективность, развитие энергетики
Всего
X
X
35 847 689,15385
8 963 414,41024
7 112 383,04360
6 437 549,44200
5 894 647,02800
7 439 695,23000
и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
35 847 689,15385
8 963 414,41024
7 112 383,04360
6 437 549,44200
5 894 647,02800
7 439 695,23000
края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы
за счет средств федерального бюджета**
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***
X
X
-
-
*
-
за счет средств краевого бюджета
X
X
34 083 430,94551
8 644 952,90059
6 722 621,71492
6 112 351,73000
5 560 241,78000
7 043 262,82000
804
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
80S
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
810
31 976 046,23772
7 834 281,68597
6 085 016,08175
5 826 488,87000
5 259 514,08000
6 970 745,52000
822
42 000,00000
42 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
-
813
31 244,60000
6 450,00000
б 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
43 300,83660
40 947,97160
2 352,86500
0,00000
0,00000
-
815
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526.00000
500,00000
829
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
833
1 907 500,36910
704 100,64093
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
847
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
6 602,05000
1 518,65000
I 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
X
X
692 617,89034
247 615,89165
129 624,22868
84 540,11200
84 405,24800
146 432,41000
за счет средств внебюджетных фондов
X
X
-
-
0,00000
0,00000
0,00000
-
за счет средств внебюджетных источников
X
X
1 071 640,31800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.1
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и
Всего
X
X
27 076 967,53989
6 584 525,94546
5 281 811,04443
5 058 019,18000
4 463 255,09000
5 689 356,28000
повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
X
X
27 076 967,53989
6 584 525,94546
5 281 811,04443
5 058 019,18000
4 463 255,09000
5 689356,28000
за счет средств федерального бюджета
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
X
X
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;
X
X
26 987 805,83989
6 556 920,70546
5 264 751,63443
5 045 402,74000
4 454 285,46000
5 666 445,30000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
0,00000
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
810
051
26 859 932,33780
6 520 008,10337
5 241 041,63443
5 023 602,74000
4 431 351,86000
5 643 928,00000
813
051
31 244,60000
6 450,00000
6 450,00000
5 910,00000
6 217,30000
6 217,30000
814
051
13 290,00000
13 290,00000
-
-
-
-
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280.00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084.95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
89 161,70000
27 605,24000
17 059,41000
12 616,44000
8 969,63000
22 910,98000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.1
Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"
Всего
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
127 656,20209
36 912,60209
23 710,00000
21 800,00000
22 933,60000
22 300,00000
804
051
8 130,60000
1 700,00000
1 700,00000
1 550,00000
1 630,60000
1 550,00000
808
051
757,80000
-
300,00000
150,00000
157,80000
150,00000
813
051
31 027,30000
6 450,00000
6 450,00000
5 910.00000
6 217,30000
6 000,00000
814
051
13 290,00000
13 290,00000
815
051
23 825,60000
4 940,00000
4 940,00000
4 530,00000
4 765,60000
4 650,00000
816
051
11 148,70000
2 280,00000
2 280,00000
2 090,00000
2 198,70000
2 300,00000
819
051
10 064,75209
2 084,95209
2 090,00000
1 920,00000
2 019,80000
1 950,00000
826
051
2 295,00000
399,00000
370,00000
500,00000
526,00000
500,00000
829
051
4 181,60000
870,00000
870,00000
800,00000
841,60000
800,00000
832
051
2 818,60000
570,00000
570,00000
550,00000
578,60000
550,00000
847
051
13 514,20000
2 810,00000
2 810,00000
2 580,00000
2 714,20000
2 600,00000
848
051
6 602,05000
1 518,65000
1 330,00000
1 220,00000
1 283,40000
1 250,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
1.1.2
Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского краям"
Всего
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
17 346,93000
5 102,04000
1 020,41000
3 061,22000
3 061,22000
5 102,04000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
17 000,00000
5 000,00000
1 000,00000
3 000,00000
3 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
346,93000
102,04000
20,41000
61,22000
61,22000
102,04000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1,1.3
Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"
Всего
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 292 430,03982
387 518,69982
386 832,29000
416 536,33000
438 277,41000
663 265,31000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
2 246 581,42982
379 768,32982
379 095,64000
408 205,60000
429 511,86000
650 000.00000
за счет средств местных бюджетов
45 848,61000
7 750,37000
7 736,65000
8 330,73000
8 765,55000
13 265,31000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.4
Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"
Всего
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
34 693,88000
5 102,04000
-
2 040,82000
2 040,82000
25 510,20000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
34 000,00000
5 000,00000
-
2 000,00000
2 000.00000
25 000,00000
за счет средств местных бюджетов
693,88000
102,04000
-
40,82000
40,82000
510,20000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5
Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"
Всего
514 986,66715
66 434,97790
50 451,68925
-
-
398 100,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
514 986,66715
66 434,97790
50 451,68925
-
398 100,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
504 686,93715
65 106,27790
49 442,65925
-
390 13S,00000
за счет средств местных бюджетов
10 299,73000
1 328,70000
1 009,03000
-
-
7 962,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.5.1
Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"
Всего
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000,00000
2 000,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000,00000
2 000,00000
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
642 180,87334
377 260,16647
260 920,70687
2 000.00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.5.2
Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"
Всего
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
14 009,14000
-
8 163,26531
3 070,55102
3 061,22449
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
051
14 009,14000
8 000,00000
3 009,14000
3 000,00000
за счет средств местных бюджетов
285,90082
163,26531
61,41102
61,22449
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.1.6
Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в
Всего
104 121,55422
40346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
104 121,55422
40 346,04422
-
5 102,04000
5 102,04000
53 571,43000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках
за счет средств краевого бюджета
810
051
102 039,12422
39 539,12422
-
5 000,00000
5 000,00000
52 500,00000
за счет средств местных бюджетов
2 082,43000
806,92000
-
102,04000
102,04000
1 071,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.7
Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"
Всего
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
8 000,00000
1 950,00000
1 850,00000
1 350,00000
1 350,00000
1 500,00000
за счет средств местных бюджетов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
051
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
051
-
*
1.1.8
Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"
Всего
307 478,55338
223 712,88763
83 765,66575
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
307 478,55338
223 712,88763
83 765,66575
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
301 328,98338
219 238,62763
82 090,35575
-
-
за счет средств местных бюджетов
6 149,57000
4 474,26000
I 675,31000
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.9
Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"
Всего
1 187 027,60138
652 045,70138
330 900,27000
204 081,63000
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 187 027,60138
652 045,70138
330 900,27000
204 081,63000
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
1 163 287,05138
639 004,79138
324 282,26000
200 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
23 740,55000
13 040,91000
6 618,01000
4 081,63000
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.10
Основное мероприятие 1,10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"
Всего
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
4 479 391,75900
832 284,75900
762 239,00000
921 238,00000
921 640,00000
1 041 990,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
_
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.11
Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"
Всего
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
587 864,44000
587 864,44000
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
587 864,44000
587 864,44000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.1.12
Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"
Всего
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
16 570 268,01256
3 260 722,00000
3 290 096,01256
3 477 800,00000
3 063 850,00000
3 477 800,00000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
1.1.13
Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"
Всего
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
136 539,80000
76 539,80000
60 000,00000
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.14
Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"
Всего
-
-
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
-
-
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.1.15
Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"
Всего
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
051
52 754,78695
30 729,78695
22 025,00000
-
-
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1.2
Подпрограмма 2
"Чистая вода в Камчатском крае"
Всего
1 688 102,39469
455 686,18123
236 253,12346
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 688 102,39469
455 686,18123
236 253,12346
137 181,25000
132 910,29000
726 071,55000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
1 661 425,64469
452 134,76123
233 051,05346
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
810
052
1 619 425,64469
410 134,76123
233 051,05346
134 437,63000
130 252,08000
711 550,12000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
26 676,75000
3 551,42000
3 202,07000
2 743,62000
2 658,21000
14 521,43000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
•
-
1.2.1
Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения н водоотведения"
Всего
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 582,65000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
36 056,01316
19 185,60316
-
6 122,45000
7 165,31000
3 582,65000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
35 334,89316
18 801,89316
6 000,00000
7 022,00000
3 511,00000
за счет средств местных бюджетов
721,12000
383,71000
-
122,45000
143,31000
71,65000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.2.2
Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"
Всего
252 350,63005
80 533,31749
82 572,44256
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
252 350,63005
80 533,31749
82 572,44256
28 719,62000
23 605,15000
36 920,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
052
247 303,62005
78 922,64749
80 920,99256
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
810
052
205 303,62005
36 922,64749
80 920,99256
28 145,23000
23 133,05000
36 181,70000
822
052
42 000,00000
42 000,00000
за счет средств местных бюджетов
5 047,01000
1 610,67000
1 651,45000
574,39000
472,10000
738,40000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.3
Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"
Всего
1 045 430,37428
77 851,79338
77 530,77090
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
1 045 43037428
77 851,79338
77 530,77090
102 339,18000
102 139,83000
685 568,80000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
1 024 521,75428
76 294,75338
75 980,15090
100 292,40000
100 097,03000
671 857,42000
за счет средств местных бюджетов
20 908,62000
1 557,04000
1 550,62000
2 046,78000
2 042,80000
13 711,38000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.2.4
Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"
Всего
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
052
367 287,37720
278 115,46720
76 149,91000
6 000,00000
7 022,00000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3
Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
3 596 971,12841
1 367 967,98655
723 258,38185
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
3 596 971,12841
1 367 967,98655
723 258,38185
415 080,31200
436 664,44800
654 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:
3 022 285,90607
1 153 602,97290
613 895,63317
345 900,26000
363 887,04000
545 000,00000
810
1 084 774,70037
421 844,36037
-
81 837,40000
86 092,94000
495 000,00000
814
27 657,97160
27 657,97160
-
833
1 907 500,36910
704 100,64093
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
574 685,22234
214 365,01365
109 362,74868
69 180,05200
72 777,40800
109 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.1
Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"
Всего
2 166 280,43006
735 146,56121
720 905,51685
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 166 280,43006
735 146,56121
720 905,51685
316 875,43200
333 352,92000
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
1 830 923,33558
627 523,60741
611 542,76817
264 062,86000
277 794,10000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
335 357,09448
107 622,95380
109 362,74868
52 812,57200
55 558,82000
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
1.3.1.1
Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"
Всего
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
76 577,03352
76 577,03352
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
833
053
76 577,03352
76 577,03352
за счет средств местных бюджетов
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.2
Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"
Всего
33 687,51430
10 246,58230
-
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
33 687,51430
10 246,58230
-
2 651,52000
2 789,41200
18 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
25 564,47500
6 030,36500
-
2 209,60000
2 324,51000
15 000,00000
за счет средств местных бюджетов
8 123,03930
4 216,21730
-
441,92000
464,90200
3 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.3
Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"
Всего
285 086,50181
108 258,86981
-
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
285 086,50181
108 258,86981
27 693,78000
29 133,85200
120 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
S10
053
235 622,86447
88 266,50447
-
23 078,15000
24 278,21000
100 000,00000
за счет средств местных бюджетов
49 463,63734
19 992,36534
-
4 615,63000
4 855,64200
20 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4
Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"
Всего
159 575,76368
92 340,71168
-
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
159 575,76368
92 340,71168
-
15 221,76000
16 013,29200
36 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
S10
053
125 730,57468
69 701,36468
-
12 684,80000
13 344,41000
30 000,00000
за счет средств местных бюджетов
33 845,18900
22 639,34700
-
2 536,96000
2 668,88200
6 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.4.1
Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"
Всего
7 200,00000
7 200,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
7 200,00000
7 200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
6 000,00000
6 000.00000
за счет средств местных бюджетов
1 200,00000
1 200,00000
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.5
Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"
Всего
351 692,78262
118 895,48262
-
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
351 692,78262
118 895,48262
-
25 729,68000
27 067,62000
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
293 845,54209
99 847,79209
-
21 441,40000
22 556,35000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
57 847,24053
19 047,69053
-
4 288,28000
4 511,27000
30 000.00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
_
-
-
-
-
1.3.5.1
Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"
Всего
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
9 997,94001
9 997,94001
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
7 998,35201
7 998,35201
за счет средств местных бюджетов
1 999,58800
1 999,58800
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.6
Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"
Всего
310 970,83564
110 819,19964
-
9 820,48800
10331,14800
180 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
310 970,83564
110 819,19964
-
9 820,48800
10 331,14800
180 000,00000
за счет средств федерального бюджета
_
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
053
254 62237238
87 829,34238
8 183,74000
8 609,29000
150 000,00000
за счет средств местных бюджетов
56 348,46326
22 989,85726
1 636,74800
1 721,85800
30 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.6.1
Основное мероприятие 3.6 .1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"
Всего
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
5 890,33125
5 890,33125
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
810
053
4 712,26500
4 712,26500
за счет средств местных бюджетов
1 178,06625
1 178,06625
за счет средств внебюджетных фондов
за счет средств внебюджетных источников
1.3.7
Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"
Всего
160 001,15891
64 937,30291
-
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
160 001,15891
64 937,30291
-
17 087,65200
17 976,20400
60 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
•
за счет средств краевого бюджета
810
053
130 678,25474
51 458,37474
-
14 239,71000
14 980,17000
50 000,00000
за счет средств местных бюджетов
29 322,90417
13 478,92817
-
2 847,94200
2 996,03400
10 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
_
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.3.8
Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"
Всего
30 010,83660
27 657,97160
2 352,86500
-
-
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
30 010,83660
27 657,97160
2 352,86500
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
814
053
30 010,83660
27 657.97160
2 352,86500
-
-
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4
Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"
Всего
2 902 987,15900
440 503,60700
763 525,55200
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 902 987,15900
440 503,60700
763 525,55200
707 408,20000
741 549,80000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 829 252,62300
367 563,77100
503 388,45200
466 750,60000
491 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 64031800
70 845,61800
260 137,10000
240 657,60000
250 000.00000
250 000.00000
1.4.1
Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"
Всего
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
2 719 019,35600
329 237,89600
699 123,86000
703 657,60000
737 000,00000
250 000,00000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
1 645 742,76000
256 556.00000
439 186,76000
463 000,00000
487 000,00000
-
за счет средств местных бюджетов
2 094,21800
2 094,21800
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
1 071 182,37800
70 587,67800
259 937,10000
240 657,60000
250 000,00000
250 000,00000
1.4.2
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства
Всего
13 630,64000
2 100.00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
13 630,64000
2 100,00000
3 230,24000
3 750,60000
4 549,80000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.3
Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"
Всего
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
_
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
114 432,70000
77 216,60000
37 216,10000
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
1.4.4
Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств
Всего
55 904,46300
31 949,11100
23 955,35200
_
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
55 904,46300
31 949,11100
23 955,35200
-
-
-
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
054
55 446,52300
31 691,17100
23 755,35200
-
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
за счет средств внебюджетных источников
457,94000
257.94000
200,00000
1.5
Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
582 660,93186
114 730,69000
107 534,94186
119 860,50000
120 267,40000
120 267,40000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.5.1
Основное мероприятие 5,1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"
Всего
408 174,33486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
408 174,33486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 74430000
84 744,30000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
408 17433486
80 855,86300
73 492,47186
84 337,40000
84 744,30000
84 744,30000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
1.5.2
Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"
Всего
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств федерального бюджета
-
-
-
-
-
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
-
-
-
-
-
-
за счет средств краевого бюджета
810
055
174 486,59700
33 874,82700
34 042,47000
35 523,10000
35 523,10000
35 523,10000
за счет средств местных бюджетов
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных фондов
-
-
-
-
-
-
за счет средств внебюджетных источников
-
-
-
-
-
-
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.08.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: