Основная информация

Дата опубликования: 21 октября 2015г.
Номер документа: RU91000201501085
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21 октября 2015 года №374-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П, изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению, для которого установлен иной срок вступления в силу.

3. Положения пункта 2 части 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.

ВРИО ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ

И.Л. УНТИЛОВА

Приложение

к постановлению Правительства

Камчатского края

от 21.10.2015 №374-П

Изменения

в государственную программу Камчатского края «Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №525-П (далее - Программа)

1. В Программе:

1) в паспорте Программы:

а)              раздел «Соисполнители Программы» признать утратившим силу;

б)              в разделе «Участники Программы» слова «Министерство территориального развития Камчатского края» исключить;

в)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Программы

общий объем финансирования Программы за счет всех источников финансирования составляет 35 847 689,15385 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета 34 083 430,94551 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 8 644 952,90059 тыс. рублей;

2015 год - 6 722 621,71492 тыс. рублей;

2016 год - 6 112 351,73000 тыс. рублей;

2017 год - 5 560 241,78000 тыс. рублей;

2018 год - 7 043 262,82000 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 692 617,89034 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 247 615,89165 тыс. рублей;

2015 год - 129 624,22868 тыс. рублей;

2016 год - 84 540,11200 тыс. рублей;

2017 год - 84 405,24800 тыс. рублей;

2018 год - 146 432,41000 тыс. рублей;

за счет средств внебюджетных источников (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;

2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;

2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;

2018 год - 250 000,00000 тыс. рублей»;

2) в части 5.1 раздела 5 «Методика оценки эффективности Программы»:

а) пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1) степень достижения целей и решения задач настоящей Программы. Методика проведения оценки, в рамках данного направления, заключается в сопоставлении фактических значений показателей достижения целей и решения задач Программы с их плановыми значениями.

Алгоритм проведения оценки можно представить в следующем виде:

Рц - степень достижения цели и основных задач Программы по конкретному индикатору Программы, %;

Рф - фактическое значение индикатора цели и задач Программы;

Рп - плановое значение индикатора цели и задач Программы.

Р - показатель результативности реализации в целом по Программе, %; п - общее количество показателей (индикаторов), влияющих на достижение цели и задач Программы.

Исходными данными для проведения расчетов являются сведения, представленные по результатам мониторинга реализации Программы.

Для принятия решения о степени достижения целей и решения задач Программы используется следующая качественная шкала:

Численное значение показателя степени достижения целей и задач Программы Р, в процентах

Качественная характеристика

80% < Рц

40%<Рц<80%

Рц<40%

Достигнута

Частично достигнута

Не достигнута;».

2. В Подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1

общий объем финансирования Подпрограммы 1 за счет всех источников финансирования составляет 27 076 967,53989 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 26 987 805,83989 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 6 556 920,70546 тыс. рублей;

2015 год-5 264 751,63443 тыс. рублей;

2016 год - 5 045 402,74000 тыс. рублей;

2017 год-4 454 285,46000 тыс. рублей;

2018 год-5 666 445,30000 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 89 161,70000 тыс. рублей из них по годам:

2014 год - 27 605,24000 тыс. рублей;

2015 год - 17 059,41000 тыс. рублей;

2016 год - 12 616,44000 тыс. рублей;

2017 год - 8 969,63000 тыс. рублей;

2018 год-22 910,98000 тыс. рублей»;

2) в части 2.2 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 1, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 1»:

а)              в пункте 1:

подпункт «а» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;

подпункт «б» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения»;

б)              подпункт «г» пункта 6 изложить в следующей редакции:

«г) основное мероприятие 1.13 «Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня». В целях ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги до установленного Правительством Российской Федерации уровня предусматривается предоставление субсидий исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения недополученных доходов.»;

3) пункт 1 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» после слов «энергетическим паспортам» дополнить словами «и программам энергосбережения».

3. В Подпрограмме 2 «Чистая вода в Камчатском крае»:

1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2

общий объем финансирования Подпрограммы 2 за счет всех источников финансирования составляет - 1 688 102,39469 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 1 661 425,64469 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 452 134,76123 тыс. рублей;

2015 год - 233 051,05346 тыс. рублей;

2016 год - 134 437,63000 тыс. рублей;

2017 год - 130 252,08000 тыс. рублей;

2018 год - 711 550,12000 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 26 676,75000 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 3 551,42000 тыс. рублей;

2015 год - 3 202,07000 тыс. рублей;

2016 год - 2 743,62000 тыс. рублей;

2017 год - 2 658,21000 тыс. рублей;

2018 год -14 521,43000 тыс. рублей»;

2) в пункте 4 части 2.3 раздела 2 «Цели, задачи Подпрограммы 2, сроки и механизмы ее реализации, характеристика основных мероприятий Подпрограммы 2» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и водоотведения» исключить;

3) в пункте 4 части 3.1 раздела 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, реализуемых муниципальными образованиями в Камчатском крае» слова «Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по развитию распределительных сетей водоснабжения и во­доотведения» исключить.

4. В Подпрограмме 3 «Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае»:

1) в паспорте:

а)              раздел «Ответственный исполнитель Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

Ответственный исполнитель Подпрограммы 3

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края»;

б)              раздел «Участники Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

Участники Подпрограммы 3

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края;

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края;

Министерство здравоохранения Камчатского края;

органы местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае (по согласованию)»;

в)              раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3

общий объем финансирования Подпрограммы 3 за счет всех источников финансирования составляет 3 596 971,12841 тыс. рублей, в том числе: за счет средств краевого бюджета - 3 022 285,90607 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 1 153 602,97290 тыс. рублей;

2015 год - 613 895,63317тыс. рублей;

2016 год - 345 900,26000 тыс. рублей;

2017 год - 363 887,04000 тыс. рублей;

2018 год - 545 000,00000 тыс. рублей; за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 574 685,22234 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 214 365,01365 тыс. рублей;

2015 год - 109 362,74868 тыс. рублей;

2016 год - 69 180,05200 тыс. рублей;

2017 год - 72 777,40800 тыс. рублей;

2018 год -109 000,00000 тыс. рублей».

5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:

Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4

общий объем финансирования Подпрограммы 4 за счет всех источников финансирования составляет 2 902 987,15900 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств краевого бюджета - 1 829 252,62300 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 367 563,77100 тыс. рублей;

2015 год - 503 388,45200 тыс. рублей;

2016 год - 466 750,60000 тыс. рублей;

2017 год - 491 549,80000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 2 094,21800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 2 094,218 тыс. рублей;

2015 год - 0,00000 тыс. рублей;

2016 год - 0,00000 тыс. рублей;

2017 год - 0,00000 тыс. рублей;

2018 год - 0,00000 тыс. рублей;

за счет внебюджетных источников (взносы собственников помещений на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов) (по согласованию) - 1 071 640,31800 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 70 845,61800 тыс. рублей;

2015 год - 260 137,10000 тыс. рублей;

2016 год - 240 657,60000 тыс. рублей;

2017 год - 250 000,00000 тыс. рублей;

2018 год -250 000,00000 тыс. рублей».

6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«Объемы бюджетных ассигнований общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 582 660,93186 тыс. рублей, из них по годам:

2014 год - 114 730,69000 тыс. рублей;

2015 год - 107 534,94186 тыс. рублей;

2016 год - 119 860,50000 тыс. рублей;

2017 год - 120 267,40000 тыс. рублей;

2018 год - 120 267,40000 тыс. рублей».

7. В Приложении 1:

1) в разделе 1 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае на софинансирование отдельных мероприятий Подпрограммы 1 и мероприятий Подпрограммы 2»:

а)              часть 1.1 изложить в следующей редакции:

«1.1 В целях софинансирования мероприятий 1.2-1.5, 1.6, 1.8-1.9 Подпрограммы 1 и мероприятий 2.1-2.3 Подпрограммы 2, представленных в приложении 3 к Программе (далее - мероприятия Подпрограмм 1 и 2) и обеспечения их реализации органами местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае, местным бюджетам предоставляются субсидии из краевого бюджета.»;

б)              в части 1.5:

в пункте 1 цифры «1.5» заменить цифрами «1.51»;

пункт 2 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:

«в) не менее 2% от общего объема средств, необходимых на реализацию мероприятий, при численности населения менее 2,0 тыс. человек и стоимости мероприятия менее 10 000,00 тыс. рублей.»;

в)              дополнить частью 1.51 следующего содержания:

«1.51 Целевыми показателями результативности предоставления субсидий являются:

1) доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене в процентах от их протяженности (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 1 приложения 2 к Программе);

2) объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 2.4 приложения 2 к Программе);

3) общая площадь отремонтированных придомовых проездов (значения целевого показателя результативности установлены пунктом 3.2 приложения 2 к Программе).».

2) раздел 2 «Порядок предоставления и распределения субсидий из краевого бюджета муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения» признать утратившим силу.

8. Приложения 2, 3, 5 изложить в следующей редакции:

"Приложение 2

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы

Сведения

о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края и подпрограмм государственной программы Камчатского края

№ п/п

Показатель (индикатор)

Ед. изм.

Значения показателей

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей

1

Доля ежегодно заменяемых ветхих сетей, нуждающихся в замене, в % от их протяженности

%

6

6

6

4,5

4,5

6

б

2

Количество введенных в эксплуатацию объектов энерго- и теплоснабжения на территории Камчатского края

ед.

7

7

11

3

2

2

1

3

Объем потребления природного газа

млн. м3

343,408

343,408

442,8096

408,404

423,22

423,22

441,22

4

Доля заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

%

0

0

0

0

10

20

30

5

Увеличение производительности труда в производстве, распределении электрической, тепловой энергии, газа и горячей воды

Разы к 2018 году

1

1,02

1,14

1,25

1,35

1,46

1,57

6

Увеличение производительности труда в сфере сбора, очистки, распределения воды

% за год к пред.

100

108,4

110,2

102,7

104,3

102,5

102,2

7

Увеличение производительности труда в сфере удаления и обработки сточных вод

% за год к пред.

100

104,4

105,7

103,1

104,3

101,4

101,0

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

1.1.1

Энергоемкость валового регионального продукта Камчатского края для фактических условий

тут /млн. руб.

6,85

6,14

5,53

5,14

4,87

4,6

1.1.2

Доля объема производства электрической энергии генерирующими объектами, функционирующими на основе использования возобновляемых источников энергии, в совокупном объеме производства электрической энергии на территории субъекта Российской Федерации

%

29,04

30,59

33,58

31,84

32,16

32,48

32,8

1.1.3

Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)

МВт

0,55

0,55

0,55

0,3

0,3

0,3

0,3

2. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в промышленности, энергетике и системах

1.2.1

Доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии

%

19,06

18,86

18,68

17,21

17,16

17,02

17,00

1.2.2

Доля потерь воды при ее передаче в общем объеме переданной воды

%

26,09

25,83

25,57

43,17

43,11

43,11

43,00

1.4.6

Удельный расход электрической энергии, используемой для передачи (транспортировки) воды в системах водоснабжения (на 1 куб. метр)

кВт/куб. м.

1,4946

1,4796

1,4648

1,4648

1,4502

1,4357

1,4213

1.4.7

Удельный расход электрической энергии, используемой в системах водоотведения (на 1 куб. метр)

кВт/куб. м.

0,9995

0,9895

0,9796

0,9796

0,9698

0,9601

0,9505

3. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе:

1.3.1

Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива

шт.

0

0

50

0

3

3

3

4. Целевые показатели в области предоставления коммунальных услуг :

1.4.1

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

%

17

17

16

16

15

14,5

14

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

%

66,2

67,7

65,9

60,0

58,5

50,0

40,0

2.2

Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене

%

53,6

52,2

58,0

56,3

54,8

50,0

45,0

2.3

Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

кол-во аварий в год на 1000 км сетей

1364,0

215,6

1500,0

372,0

350,0

300,0

200,0

2.4

Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

%

41,4

37,9

42,0

40,9

41,1

42,0

65,0

2.5 ;

Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

%

85,00

82,70

87,00

84,00

86,00

90,00

95,00

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования всего, в том числе:

км

63,2

48,6

30,9

28,9

30,4

23,9

3.1.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

км

4,4

0,3

4,2

4,2

3.1.2

Олюторский муниципальный район

км

1,1

0,0

0,0

0,0

3.1.3

Соболевский муниципальный район

км

4,5

0,0

0,0

0,0

3.1.4:

Пенжинский муниципальный район

км

3,4

3,5

3,5

3,5

3.1.5

Городской округ "поселок Палана"

км

0,3

0,0

0,0

0,5

3.1.6

Вилючинский городской округ

км

0,0

0,0

0,0

0,4

3.1.7

Усть-Камчатский муниципальный район

км

0,0

1,0

1,0

2,0

3.1.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

км

3,6

4,0

4,0

4,0

3.1.9

Алеутский муниципальный район

км

0,8

0,0

0,0

0,0

3.1.10

Карагинский муниципальный район

км

3,0

9,6

5,0

5,0

3.1.11

Тигильский муниципальный район

км

7,2

4,7

7,2

0,0

3.1.12

Мильковский муниципальный район

км

1,2

1,3

1,3

0,0

3.1.13

Быстринский муниципальный район

км

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.14

Елизовский муниципальный район

км

1,5

4,5

4,2

4,3

3.2

Общая площадь отремонтированных придомовых проездов всего, в том числе:

м2

128 719,6

124 733,1

88 337,3

86 524,3

78 222,7

124 210,2

3.2.1

Петропавловск-Камчатский городской округ

м2

2 636,1

171,3

1 912,7

1 912,7

3.2.2

Олюторский муниципальный район

м2

1,2

0,0

0,0

0,0

3.2.3

Соболевский муниципальный район

м2

8 440,0

0,0

0,0

0,0

3.2.4

Пенжинский муниципальный район

м2

6 692,2

3 000,0

2 500,0

2 500,0

3.2.5

Городской округ "поселок Палана"

м2

750,0

2 826,0

1 578,0

0,0

3.2.6

Вилючинский городской округ

м2

6 990,0

0,0

0,0

73 347,5

3.2.7

Усть-Камчатский муниципальный район

м2

15 420,0

1 470,0

760,0

950,0

3.2.8

Усть-Большерецкий муниципальный район

м2

26 199,8

4 500,0

4 500,0

4 500,0

3.2.9

Алеутский муниципальный район

м2

4 200,0

0,0

0,0

0,0

3.2.10

Карагинский муниципальный район

м2

2 500,0

3 000,0

2 000,0

2 000,0

3.2.11

Тигильский муниципальный район

м2

4 972,0

8 657,0

4 972,0

0,0

3.2.12

Мильковский муниципальный район

м2

5 036,0

22 400,0

22 000,0

0,0

3.2.13

Быстринский муниципальный район

м2

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.14

Елизовский муниципальный район

м2

4 500,0

40 500,0

38 000,0

39 000,0

3.3

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

км

67,9

84,74

84,74

0,0

0,0

50,0

35,0

3.4

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

шт.

195

157

90

0

0

20

20

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Доля общей площади многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт, от общей площади многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

%

0

0

0,5

1,5

3

3

3

4.2

Количество граждан улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

тыс. человек

0

0

3,5

4,5

5,5

5,5

5,5

"Приложение 3

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы

Перечень

основных мероприятий государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

№ п/п

Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)

Последствия нереализации КВЦП, основного мероприятия

Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

Государственная программа Камчатского края " Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

1. Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

1.1

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным

энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)

1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация энергосберегающих мероприятий, рекомендованных к проведению в энергетических паспортах по результатам энергетических обследований.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный расход электроэнергии и теплоэнергии на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 кв. метр общей площади).

2. Удельный расход горячей и холодной воды на снабжение органов государственной власти Камчатского края (в расчете на 1 человека)

1.3

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Капитальный ремонт, замена ветхих инженерных сетей.

2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при га передаче (транспортировке)

1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

2. Недостижение значений целевых показателей

Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Снижение количества бесхозяйных объектов.

2. Уменьшение потерь энергетических ресурсов при их производстве и передаче (транспортировке)

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды

1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения на территории Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Реализация настоящего мероприятия предполагает реконструкцию и строительство объектов систем энерго-, теплоснабжения в муниципальных образованиях.

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

3. Недостижение значений целевых показателей

1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями.

4. Увеличение производительности труда

1.6

Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Увеличение аварийности на инженерных сетях, не стабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.7

Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2015

2017

Для предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций на системах тепло-, водоснабжения, водоотведения

Возникновение чрезвычайных ситуаций

Не предусмотрено

1.8

Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках тепло-, водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Установка коллективных и индивидуальных приборов учета на отпуск коммунальных ресурсов.

2. Уменьшение объемов потребления энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды)

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов (электрической и тепловой энергии, холодной и горячей воды).

2. Недостижение значений целевых показателей.

Доля объемов электрической, тепловой энергии, холодной и горячей воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета

1.9

Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно- правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1 .Улучшение достоверности информации в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2. Улучшение системы и достоверности отчетности.

3. Пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4. Обучение специалистов

1. Некачественное              предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности

2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

1.10

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий, направленных на реализацию программы газификации Камчатского края.

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

3. Недостижение значений целевых показателей

1 .Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

4. Увеличение производительности труда

1.11

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Предусматривается реализация инвестиционных мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений, направленных на реализацию Программы газификации Камчатского края

2. Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

1. Нерациональное использование энергетических ресурсов

2. Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля потерь электрической, тепловой энергии и воды при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии и воды.

2. Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями.

3. Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии тепловыми электростанциями

4. Увеличение производительности труда

1.12

Основное мероприятие 1.10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей

2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Доля получателей субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

1.13

Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей

2. Своевременность и полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Доля возмещения муниципальными учреждениями предъявленной платы за коммунальные услуги

1.14

Основное мероприятие 1.12 "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей

2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.15

Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Обеспечение доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей

2. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

3. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.16

Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

1. Полнота оплаты потребляемых энергетических ресурсов

2. Эффективное функционирование организаций коммунального комплекса

Снижение стабильности и качества обеспечения потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

1.17

Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение

недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

Недопущение превышения совокупного платежа граждан над предельно допустимым значением индекса изменения размера платы граждан за коммунальные услуги

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

2.

Подпрограмма 2 "Чистая вода в Камчатском крае"

2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения и водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на установку приборов учета, модернизацию энергомеханического оборудования, систем измерения количества и качества воды, укрепление (восстановление) зон санитарной охраны источников водоснабжения.

2. Обеспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов

2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения, водоотведения, водопроводных и канализационных сетях, не стабильное обеспечение потребителей питьевой водой и услугой по водоотведению.

3. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене.

2.Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод

3. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

4. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

2.2

Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Министерство строительства Камчатского края

2014

2018

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов водопроводного хозяйства Камчатского края. 2.0беспечение питьевой водой нормативного качества

1. Нерациональное использование водных ресурсов

2. Увеличение аварийности на объектах водоснабжения и водопроводных сетях.

3. Ухудшение качества питьевой воды.

4. Недостижение значений целевых показателей

1. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарио- химическим показателям

2. Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети, и которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям

3. Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене

4. Увеличение производительности труда

2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Предусматривается реализация мероприятий, направленных на решение вопросов по проектированию, строительству и реконструкции объектов канализационного хозяйства.

2. Улучшение качества предоставления услуги по водоотведению и улучшение экологической обстановки

1. Нерациональное использование водных ресурсов

2. Увеличение аварийности на объектах водоотведения и канализационных сетях, нестабильное обеспечение потребителей питьевой водой

3. Ухудшение качества питьевой воды.

4. Недостижение значений целевых показателей

1. Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене.

2. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения

3. Объем сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в общем объеме сточных вод

4. Увеличение производительности труда

2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2014

Улучшение работы топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов

Увеличение аварийности на инженерных сетях, нестабильное обеспечение потребителей энергетическими ресурсами

Не предусмотрено

3.

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населен™

Увеличение социальной напряженности

1.Общая протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 2.Общая площадь отремонтированных придомовых проездов

3.2

Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"

Министерство транспорта и дорожного строительства Камчатского края

2014

1. Планируется реализация мероприятий по ремонту, капитальному ремонту автомобильных дорог, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним.

2. Формирование благоприятных и комфортных условий для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.3

Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Предусматривается реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, устройству газонов, озеленению

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.4

Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.5

Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройств о муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.6

Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по ландшафтной организации территорий, включая мероприятия по планировке территории, разработке проектов планировки территорий, разработке проектной документации

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

3. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.7

Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по устройству и восстановлению систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.8

Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий переконструкции систем наружного освещения улиц, проездов, дворовых территорий, площадок, парковочных зон, скверов, пешеходных аллей населенных пунктов Камчатского края

2. Улучшение внешнего облика муниципальных образований

Увеличение социальной напряженности

Общая протяженность отремонтированных линий наружного освещения

3.9

Основное мероприятие 3.6 "Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по устройству парков, скверов, береговой линии бухты, благоустройству мест захоронений, ограждению объектов социальной сферы, парков, скверов.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.10

Основное мероприятие 3.6.1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по реконструкции мест массового отдыха населения.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

3.11

Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края (до 31 декабря 2014 года); Министерство территориального развития Камчатского края (с 1 января 2015 года)

2014

2018

1. Планируется реализация мероприятий по устройству новых и обустройству существующих детских площадок, площадок отдыха, хозяйственных площадок.

2. Комфортные условия для жизнедеятельности населения

Увеличение социальной напряженности

Количество обустроенных и восстановленных детских площадок

3.12

Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Министерство здравоохранения Камчатского края

2014

2014

Планируется реализация мероприятий по обустройству территорий учреждений здравоохранения Камчатского края

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или)работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по ка­питальному ремонту общего имущества в

многоквартирных домах в Камчатском крае"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

4.2

Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

2014

2018

Повышение уровня информированности жителей о действующем законодательстве в сфере жилищно-коммунального хозяйства, об их правах и обязанностях

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.3

Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

2014

2018

Обеспечение деятельности регионального оператора в Камчатском крае

Увеличение социальной напряженности

Не предусмотрено

4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края; Некоммерческая организация "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

2014

2015

Уменьшение доли многоквартирных домов, требующих капитального ремонта

Увеличение социальной напряженности

1. Общее количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт.

2. Количество граждан, улучшивших жилищные условия в текущем году в результате капитального ремонта многоквартирных домов на основе программы финансирования капитального ремонта многоквартирных домов

5. Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

5.1

Основное мероприятие 5.1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

1. Достижение показателей Программы.

2. Повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в сфере реализации Программы

Снижение эффективности и результативности достижения показателей Программы, а также бюджетных расходов

Не предусмотрено

5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Камчатского края

2014

2018

Реализация организационно-правовых и информационных мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае, в том числе внедрение региональной информационной системы и электронной системы отчетности

1. Некачественное предоставление информации и отчетности в сфере энергосбережения и повышения энергоэффективности.

2. Неграмотность населения в сфере внедрения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности

Не предусмотрено

"Приложение 5

к государственной программе Камчатского края

"Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства,

обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края коммунальными

услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Энергоэффективность, развитие энергетики и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского края

коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

№п/п

Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1

2

3

4

5

б

7

8

9

10

11

1

Энергоэффективность, развитие энергетики

Всего

X

X

35 847 689,15385

8 963 414,41024

7 112 383,04360

6 437 549,44200

5 894 647,02800

7 439 695,23000

и коммунального хозяйства, обеспечение жителей населенных пунктов Камчатского

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

X

X

35 847 689,15385

8 963 414,41024

7 112 383,04360

6 437 549,44200

5 894 647,02800

7 439 695,23000

края коммунальными услугами и услугами по благоустройству территорий на 2014-2018 годы

за счет средств федерального бюджета**

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)***

X

X

-

-

*

-

за счет средств краевого бюджета

X

X

34 083 430,94551

8 644 952,90059

6 722 621,71492

6 112 351,73000

5 560 241,78000

7 043 262,82000

804

8 130,60000

1 700,00000

1 700,00000

1 550,00000

1 630,60000

1 550,00000

80S

757,80000

-

300,00000

150,00000

157,80000

150,00000

810

31 976 046,23772

7 834 281,68597

6 085 016,08175

5 826 488,87000

5 259 514,08000

6 970 745,52000

822

42 000,00000

42 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

-

813

31 244,60000

6 450,00000

б 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

43 300,83660

40 947,97160

2 352,86500

0,00000

0,00000

-

815

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

10 064,75209

2 084,95209

2 090,00000

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526.00000

500,00000

829

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

2 818,60000

570,00000

570,00000

550,00000

578,60000

550,00000

833

1 907 500,36910

704 100,64093

611 542,76817

264 062,86000

277 794,10000

50 000,00000

847

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

6 602,05000

1 518,65000

I 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

X

X

692 617,89034

247 615,89165

129 624,22868

84 540,11200

84 405,24800

146 432,41000

за счет средств внебюджетных фондов

X

X

-

-

0,00000

0,00000

0,00000

-

за счет средств внебюджетных источников

X

X

1 071 640,31800

70 845,61800

260 137,10000

240 657,60000

250 000,00000

250 000,00000

1.1

Подпрограмма 1 "Энергосбережение и

Всего

X

X

27 076 967,53989

6 584 525,94546

5 281 811,04443

5 058 019,18000

4 463 255,09000

5 689 356,28000

повышение энергетической эффективности в Камчатском крае"

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

X

X

27 076 967,53989

6 584 525,94546

5 281 811,04443

5 058 019,18000

4 463 255,09000

5 689356,28000

за счет средств федерального бюджета

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

X

X

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе;

X

X

26 987 805,83989

6 556 920,70546

5 264 751,63443

5 045 402,74000

4 454 285,46000

5 666 445,30000

804

051

8 130,60000

1 700,00000

1 700,00000

1 550,00000

1 630,60000

1 550,00000

808

051

757,80000

0,00000

300,00000

150,00000

157,80000

150,00000

810

051

26 859 932,33780

6 520 008,10337

5 241 041,63443

5 023 602,74000

4 431 351,86000

5 643 928,00000

813

051

31 244,60000

6 450,00000

6 450,00000

5 910,00000

6 217,30000

6 217,30000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

-

-

-

-

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280.00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

10 064,75209

2 084.95209

2 090,00000

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 818,60000

570,00000

570,00000

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

89 161,70000

27 605,24000

17 059,41000

12 616,44000

8 969,63000

22 910,98000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Основное мероприятие 1.1 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием Камчатского края"

Всего

127 656,20209

36 912,60209

23 710,00000

21 800,00000

22 933,60000

22 300,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

127 656,20209

36 912,60209

23 710,00000

21 800,00000

22 933,60000

22 300,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

127 656,20209

36 912,60209

23 710,00000

21 800,00000

22 933,60000

22 300,00000

804

051

8 130,60000

1 700,00000

1 700,00000

1 550,00000

1 630,60000

1 550,00000

808

051

757,80000

-

300,00000

150,00000

157,80000

150,00000

813

051

31 027,30000

6 450,00000

6 450,00000

5 910.00000

6 217,30000

6 000,00000

814

051

13 290,00000

13 290,00000

815

051

23 825,60000

4 940,00000

4 940,00000

4 530,00000

4 765,60000

4 650,00000

816

051

11 148,70000

2 280,00000

2 280,00000

2 090,00000

2 198,70000

2 300,00000

819

051

10 064,75209

2 084,95209

2 090,00000

1 920,00000

2 019,80000

1 950,00000

826

051

2 295,00000

399,00000

370,00000

500,00000

526,00000

500,00000

829

051

4 181,60000

870,00000

870,00000

800,00000

841,60000

800,00000

832

051

2 818,60000

570,00000

570,00000

550,00000

578,60000

550,00000

847

051

13 514,20000

2 810,00000

2 810,00000

2 580,00000

2 714,20000

2 600,00000

848

051

6 602,05000

1 518,65000

1 330,00000

1 220,00000

1 283,40000

1 250,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

1.1.2

Основное мероприятие 1.2 "Проведение энергосберегающих мероприятий по результатам проведенных энергетических обследований, согласно составленным энергетическим паспортам и программам энергосбережения в организациях с участием муниципального образования Камчатского краям"

Всего

17 346,93000

5 102,04000

1 020,41000

3 061,22000

3 061,22000

5 102,04000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

17 346,93000

5 102,04000

1 020,41000

3 061,22000

3 061,22000

5 102,04000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

17 000,00000

5 000,00000

1 000,00000

3 000,00000

3 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

346,93000

102,04000

20,41000

61,22000

61,22000

102,04000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1,1.3

Основное мероприятие 1.3 "Проведение мероприятий, направленных на ремонт ветхих и аварийных сетей"

Всего

2 292 430,03982

387 518,69982

386 832,29000

416 536,33000

438 277,41000

663 265,31000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 292 430,03982

387 518,69982

386 832,29000

416 536,33000

438 277,41000

663 265,31000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

2 246 581,42982

379 768,32982

379 095,64000

408 205,60000

429 511,86000

650 000.00000

за счет средств местных бюджетов

45 848,61000

7 750,37000

7 736,65000

8 330,73000

8 765,55000

13 265,31000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.4

Основное мероприятие 1.4 "Мероприятия, направленные на проведение технического учета и инвентаризации объектов топливно-энергетического и жилищно-коммунального комплексов"

Всего

34 693,88000

5 102,04000

-

2 040,82000

2 040,82000

25 510,20000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

34 693,88000

5 102,04000

-

2 040,82000

2 040,82000

25 510,20000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

34 000,00000

5 000,00000

-

2 000,00000

2 000.00000

25 000,00000

за счет средств местных бюджетов

693,88000

102,04000

-

40,82000

40,82000

510,20000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.5

Основное мероприятие 1.5 "Модернизация систем энерго-, теплоснабжения и объектов коммунально-бытового назначения на территории Камчатского края"

Всего

514 986,66715

66 434,97790

50 451,68925

-

-

398 100,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

514 986,66715

66 434,97790

50 451,68925

-

398 100,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

504 686,93715

65 106,27790

49 442,65925

-

390 13S,00000

за счет средств местных бюджетов

10 299,73000

1 328,70000

1 009,03000

-

-

7 962,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.5.1

Основное мероприятие 1.5.1 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в жилищно-коммунальной сфере"

Всего

642 180,87334

377 260,16647

260 920,70687

2 000,00000

2 000,00000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

642 180,87334

377 260,16647

260 920,70687

2 000,00000

2 000,00000

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

642 180,87334

377 260,16647

260 920,70687

2 000.00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.1.5.2

Основное мероприятие 1.5.2 "Проведение мероприятий, направленных на приобретение, установку резервных источников электроснабжения на объектах тепло-, водоснабжения и водоотведения"

Всего

14 009,14000

-

8 163,26531

3 070,55102

3 061,22449

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

14 009,14000

-

8 163,26531

3 070,55102

3 061,22449

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

051

14 009,14000

8 000,00000

3 009,14000

3 000,00000

за счет средств местных бюджетов

285,90082

163,26531

61,41102

61,22449

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.1.6

Основное мероприятие 1.6 "Проведение мероприятий по установке коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах в Камчатском крае, индивидуальных приборов учета на объектах муниципального жилищного фонда и в

Всего

104 121,55422

40346,04422

-

5 102,04000

5 102,04000

53 571,43000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

104 121,55422

40 346,04422

-

5 102,04000

5 102,04000

53 571,43000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

жилых помещениях, находящихся в собственности граждан, признанных в установленном порядке малоимущими, узлов учета коммунальных ресурсов на источниках

за счет средств краевого бюджета

810

051

102 039,12422

39 539,12422

-

5 000,00000

5 000,00000

52 500,00000

за счет средств местных бюджетов

2 082,43000

806,92000

-

102,04000

102,04000

1 071,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.7

Основное мероприятие 1.7 "Проведение мероприятий по организационно-правовому и информационному обеспечению энергосбережения и повышения энергетической эффективности и реализации региональной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в Камчатском крае и внедрение технического обслуживания электронной системы отчетности"

Всего

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

8 000,00000

1 950,00000

1 850,00000

1 350,00000

1 350,00000

1 500,00000

за счет средств местных бюджетов

051

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

051

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

051

-

*

1.1.8

Основное мероприятие 1.8 "Проведение мероприятий по реализации Программы газификации Камчатского края"

Всего

307 478,55338

223 712,88763

83 765,66575

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

307 478,55338

223 712,88763

83 765,66575

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

301 328,98338

219 238,62763

82 090,35575

-

-

за счет средств местных бюджетов

6 149,57000

4 474,26000

I 675,31000

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.9

Основное мероприятие 1.9 "Проведение мероприятий в рамках заключенных концессионных соглашений"

Всего

1 187 027,60138

652 045,70138

330 900,27000

204 081,63000

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 187 027,60138

652 045,70138

330 900,27000

204 081,63000

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

1 163 287,05138

639 004,79138

324 282,26000

200 000,00000

-

за счет средств местных бюджетов

23 740,55000

13 040,91000

6 618,01000

4 081,63000

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.10

Основное мероприятие 1,10 "Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг"

Всего

4 479 391,75900

832 284,75900

762 239,00000

921 238,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

4 479 391,75900

832 284,75900

762 239,00000

921 238,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

4 479 391,75900

832 284,75900

762 239,00000

921 238,00000

921 640,00000

1 041 990,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

_

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.11

Основное мероприятие 1.11 "Предоставление субсидий муниципальным районам (городским округам) в Камчатском крае на выравнивание обеспеченности муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае при выполнении органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в Камчатском крае полномочий по отдельным вопросам местного значения"

Всего

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

587 864,44000

587 864,44000

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

587 864,44000

587 864,44000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1.1.12

Основное мероприятие 1.12. "Субсидии предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием потребителям коммунальных услуг по льготным (сниженным) тарифам"

Всего

16 570 268,01256

3 260 722,00000

3 290 096,01256

3 477 800,00000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

16 570 268,01256

3 260 722,00000

3 290 096,01256

3 477 800,00000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

16 570 268,01256

3 260 722,00000

3 290 096,01256

3 477 800,00000

3 063 850,00000

3 477 800,00000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

1.1.13

Основное мероприятие 1.13 "Субсидия исполнителям коммунальных услуг в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с ограничением изменения вносимой гражданами платы за коммунальные услуги до установленного уровня"

Всего

136 539,80000

76 539,80000

60 000,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

136 539,80000

76 539,80000

60 000,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

136 539,80000

76 539,80000

60 000,00000

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.14

Основное мероприятие 1.14 "Субсидия предприятиям коммунального комплекса в целях возмещения затрат, связанных с выработкой тепловой энергии на обогрев трубопроводов холодного водоснабжения"

Всего

-

-

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

-

-

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.1.15

Основное мероприятие 1.15 "Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) на возмещение недополученных доходов, связанных с фактическим превышением объемов тепловой энергии, потребленной на нагрев воды в открытой системе теплоснабжения для целей горячего водоснабжения, над расчетной величиной, указанной в тарифных решениях на горячее водоснабжение в открытой системе теплоснабжения на регулируемый период"

Всего

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

051

52 754,78695

30 729,78695

22 025,00000

-

-

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1.2

Подпрограмма 2

"Чистая вода в Камчатском крае"

Всего

1 688 102,39469

455 686,18123

236 253,12346

137 181,25000

132 910,29000

726 071,55000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 688 102,39469

455 686,18123

236 253,12346

137 181,25000

132 910,29000

726 071,55000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

1 661 425,64469

452 134,76123

233 051,05346

134 437,63000

130 252,08000

711 550,12000

810

052

1 619 425,64469

410 134,76123

233 051,05346

134 437,63000

130 252,08000

711 550,12000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

26 676,75000

3 551,42000

3 202,07000

2 743,62000

2 658,21000

14 521,43000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-



-

1.2.1

Основное мероприятие 2.1 "Проведение технических мероприятий, направленных на решение вопросов по улучшению работы систем водоснабжения н водоотведения"

Всего

36 056,01316

19 185,60316

-

6 122,45000

7 165,31000

3 582,65000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

36 056,01316

19 185,60316

-

6 122,45000

7 165,31000

3 582,65000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

35 334,89316

18 801,89316

6 000,00000

7 022,00000

3 511,00000

за счет средств местных бюджетов

721,12000

383,71000

-

122,45000

143,31000

71,65000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

1.2.2

Основное мероприятие 2.2 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоснабжения"

Всего

252 350,63005

80 533,31749

82 572,44256

28 719,62000

23 605,15000

36 920,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

252 350,63005

80 533,31749

82 572,44256

28 719,62000

23 605,15000

36 920,10000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

052

247 303,62005

78 922,64749

80 920,99256

28 145,23000

23 133,05000

36 181,70000

810

052

205 303,62005

36 922,64749

80 920,99256

28 145,23000

23 133,05000

36 181,70000

822

052

42 000,00000

42 000,00000

за счет средств местных бюджетов

5 047,01000

1 610,67000

1 651,45000

574,39000

472,10000

738,40000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.2.3

Основное мероприятие 2.3 "Проведение мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство систем водоотведения"

Всего

1 045 430,37428

77 851,79338

77 530,77090

102 339,18000

102 139,83000

685 568,80000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

1 045 43037428

77 851,79338

77 530,77090

102 339,18000

102 139,83000

685 568,80000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

1 024 521,75428

76 294,75338

75 980,15090

100 292,40000

100 097,03000

671 857,42000

за счет средств местных бюджетов

20 908,62000

1 557,04000

1 550,62000

2 046,78000

2 042,80000

13 711,38000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.2.4

Основное мероприятие 2.4 "Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения в сфере водопроводно-канализационного хозяйства Камчатского края"

Всего

367 287,37720

278 115,46720

76 149,91000

6 000,00000

7 022,00000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

367 287,37720

278 115,46720

76 149,91000

6 000,00000

7 022,00000

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

052

367 287,37720

278 115,46720

76 149,91000

6 000,00000

7 022,00000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

1.3

Подпрограмма 3 "Благоустройство территорий муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

3 596 971,12841

1 367 967,98655

723 258,38185

415 080,31200

436 664,44800

654 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

3 596 971,12841

1 367 967,98655

723 258,38185

415 080,31200

436 664,44800

654 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета всего, в том числе:

3 022 285,90607

1 153 602,97290

613 895,63317

345 900,26000

363 887,04000

545 000,00000

810

1 084 774,70037

421 844,36037

-

81 837,40000

86 092,94000

495 000,00000

814

27 657,97160

27 657,97160

-

833

1 907 500,36910

704 100,64093

611 542,76817

264 062,86000

277 794,10000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

574 685,22234

214 365,01365

109 362,74868

69 180,05200

72 777,40800

109 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.1

Основное мероприятие 3.1 "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов Камчатского края (в том числе элементов улично-дорожной сети, включая тротуары и парковки), дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним"

Всего

2 166 280,43006

735 146,56121

720 905,51685

316 875,43200

333 352,92000

60 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 166 280,43006

735 146,56121

720 905,51685

316 875,43200

333 352,92000

60 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

1 830 923,33558

627 523,60741

611 542,76817

264 062,86000

277 794,10000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

335 357,09448

107 622,95380

109 362,74868

52 812,57200

55 558,82000

10 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

1.3.1.1

Основное мероприятие 3.1.1 "Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на оплату работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования"

Всего

76 577,03352

76 577,03352

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

76 577,03352

76 577,03352

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

833

053

76 577,03352

76 577,03352

за счет средств местных бюджетов

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.2

Основное мероприятие 3.2 "Ландшафтная организация территорий, в том числе озеленение муниципальных образований в Камчатском крае"

Всего

33 687,51430

10 246,58230

-

2 651,52000

2 789,41200

18 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

33 687,51430

10 246,58230

-

2 651,52000

2 789,41200

18 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

25 564,47500

6 030,36500

-

2 209,60000

2 324,51000

15 000,00000

за счет средств местных бюджетов

8 123,03930

4 216,21730

-

441,92000

464,90200

3 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.3

Основное мероприятие 3.3 "Ремонт и реконструкция элементов архитектуры ландшафта"

Всего

285 086,50181

108 258,86981

-

27 693,78000

29 133,85200

120 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

285 086,50181

108 258,86981

27 693,78000

29 133,85200

120 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

S10

053

235 622,86447

88 266,50447

-

23 078,15000

24 278,21000

100 000,00000

за счет средств местных бюджетов

49 463,63734

19 992,36534

-

4 615,63000

4 855,64200

20 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.4

Основное мероприятие 3.4 "Приобретение строительно-дорожной и коммунальной техники, устройство площадок под установку мусоросборных контейнеров, приобретение мусоросборных контейнеров, благоустройство муниципальных бюджетных учреждений, расположенных в муниципальных образованиях в Камчатском крае"

Всего

159 575,76368

92 340,71168

-

15 221,76000

16 013,29200

36 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

159 575,76368

92 340,71168

-

15 221,76000

16 013,29200

36 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

S10

053

125 730,57468

69 701,36468

-

12 684,80000

13 344,41000

30 000,00000

за счет средств местных бюджетов

33 845,18900

22 639,34700

-

2 536,96000

2 668,88200

6 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.4.1

Основное мероприятие 3.4.1 "Благоустройство жилых районов"

Всего

7 200,00000

7 200,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

7 200,00000

7 200,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

6 000,00000

6 000.00000

за счет средств местных бюджетов

1 200,00000

1 200,00000

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.3.5

Основное мероприятие 3.5 "Ремонт и устройство уличных сетей наружного освещения"

Всего

351 692,78262

118 895,48262

-

25 729,68000

27 067,62000

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

351 692,78262

118 895,48262

-

25 729,68000

27 067,62000

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

293 845,54209

99 847,79209

-

21 441,40000

22 556,35000

150 000,00000

за счет средств местных бюджетов

57 847,24053

19 047,69053

-

4 288,28000

4 511,27000

30 000.00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

_

-

-

-

-

1.3.5.1

Основное мероприятие 3.5.1 "Реконструкция уличных сетей наружного освещения"

Всего

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

9 997,94001

9 997,94001

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

7 998,35201

7 998,35201

за счет средств местных бюджетов

1 999,58800

1 999,58800

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.3.6

Основное мероприятие 3.6 ."Обустройство мест массового отдыха населения, мест традиционного захоронения, а также ремонт и устройство ограждений объектов социальной сферы, парков, скверов"

Всего

310 970,83564

110 819,19964

-

9 820,48800

10331,14800

180 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

310 970,83564

110 819,19964

-

9 820,48800

10 331,14800

180 000,00000

за счет средств федерального бюджета

_

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

053

254 62237238

87 829,34238

8 183,74000

8 609,29000

150 000,00000

за счет средств местных бюджетов

56 348,46326

22 989,85726

1 636,74800

1 721,85800

30 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.6.1

Основное мероприятие 3.6 .1 "Реконструкция мест массового отдыха населения"

Всего

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

5 890,33125

5 890,33125

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

810

053

4 712,26500

4 712,26500

за счет средств местных бюджетов

1 178,06625

1 178,06625

за счет средств внебюджетных фондов

за счет средств внебюджетных источников

1.3.7

Основное мероприятие 3.7 "Устройство, проектирование, восстановление детских и других придомовых площадок"

Всего

160 001,15891

64 937,30291

-

17 087,65200

17 976,20400

60 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

160 001,15891

64 937,30291

-

17 087,65200

17 976,20400

60 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-



за счет средств краевого бюджета

810

053

130 678,25474

51 458,37474

-

14 239,71000

14 980,17000

50 000,00000

за счет средств местных бюджетов

29 322,90417

13 478,92817

-

2 847,94200

2 996,03400

10 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

_

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.3.8

Основное мероприятие 3.8 "Благоустройство территорий учреждений здравоохранения Камчатского края"

Всего

30 010,83660

27 657,97160

2 352,86500

-

-

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

30 010,83660

27 657,97160

2 352,86500

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

814

053

30 010,83660

27 657.97160

2 352,86500

-

-

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

1.4

Подпрограмма 4 "Капитальный ремонт многоквартирных домов в Камчатском крае"

Всего

2 902 987,15900

440 503,60700

763 525,55200

707 408,20000

741 549,80000

250 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 902 987,15900

440 503,60700

763 525,55200

707 408,20000

741 549,80000

250 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

1 829 252,62300

367 563,77100

503 388,45200

466 750,60000

491 549,80000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 071 64031800

70 845,61800

260 137,10000

240 657,60000

250 000.00000

250 000.00000

1.4.1

Основное мероприятие 4.1 "Предоставление субсидий на возмещение части расходов на оплату услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в связи с установлением минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае, а также в целях стимулирования деятельности по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах в Камчатском крае"

Всего

2 719 019,35600

329 237,89600

699 123,86000

703 657,60000

737 000,00000

250 000,00000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

2 719 019,35600

329 237,89600

699 123,86000

703 657,60000

737 000,00000

250 000,00000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

1 645 742,76000

256 556.00000

439 186,76000

463 000,00000

487 000,00000

-

за счет средств местных бюджетов

2 094,21800

2 094,21800

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

1 071 182,37800

70 587,67800

259 937,10000

240 657,60000

250 000,00000

250 000,00000

1.4.2

Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидии некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края" в целях обеспечения проведения мероприятий, направленных на просвещение граждан в области жилищного законодательства

Всего

13 630,64000

2 100.00000

3 230,24000

3 750,60000

4 549,80000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

13 630,64000

2 100,00000

3 230,24000

3 750,60000

4 549,80000

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

13 630,64000

2 100,00000

3 230,24000

3 750,60000

4 549,80000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

1.4.3

Основное мероприятие 4.3 "Предоставление субсидии на обеспечение административно- хозяйственной деятельности некоммерческой организации "Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Камчатского края"

Всего

114 432,70000

77 216,60000

37 216,10000

-

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

114 432,70000

77 216,60000

37 216,10000

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

_

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

114 432,70000

77 216,60000

37 216,10000

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

1.4.4

Основное мероприятие 4.4 "Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах за счет средств

Всего

55 904,46300

31 949,11100

23 955,35200

_

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

55 904,46300

31 949,11100

23 955,35200

-

-

-

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

краевого бюджета и средств, поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

054

55 446,52300

31 691,17100

23 755,35200

-

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

за счет средств внебюджетных источников

457,94000

257.94000

200,00000

1.5

Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

582 660,93186

114 730,69000

107 534,94186

119 860,50000

120 267,40000

120 267,40000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

582 660,93186

114 730,69000

107 534,94186

119 860,50000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

582 660,93186

114 730,69000

107 534,94186

119 860,50000

120 267,40000

120 267,40000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.5.1

Основное мероприятие 5,1 "Обеспечение деятельности Министерства, как ответственного исполнителя Программы"

Всего

408 174,33486

80 855,86300

73 492,47186

84 337,40000

84 744,30000

84 744,30000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

408 174,33486

80 855,86300

73 492,47186

84 337,40000

84 74430000

84 744,30000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

408 17433486

80 855,86300

73 492,47186

84 337,40000

84 744,30000

84 744,30000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

1.5.2

Основное мероприятие 5.2 "Обеспечение деятельности подведомственных организаций"

Всего

174 486,59700

33 874,82700

34 042,47000

35 523,10000

35 523,10000

35 523,10000

Всего, в том числе без учета планируемых объемов обязательств

174 486,59700

33 874,82700

34 042,47000

35 523,10000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств федерального бюджета

-

-

-

-

-

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

-

-

-

-

-

-

за счет средств краевого бюджета

810

055

174 486,59700

33 874,82700

34 042,47000

35 523,10000

35 523,10000

35 523,10000

за счет средств местных бюджетов

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных фондов

-

-

-

-

-

-

за счет средств внебюджетных источников

-

-

-

-

-

-

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.08.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 050.040.000 Коммунальное хозяйство

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать