Основная информация
Дата опубликования: | 21 декабря 2015г. |
Номер документа: | RU90000201503029 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Пермский край |
Принявший орган: | Правительство Пермского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
1
Утратило силу – постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 17-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2015 №1123-п
О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края
от 29 октября 2015 г. № 555-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г. № 116-п, от 18 июля 2014 г. № 629-п, от 30 сентября 2014 г. № 1084-п, от 05 декабря 2014 г. № 1414-п, от 13 февраля 2015 г. № 64-п, от 10 июля 2015 г. № 451-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. председателя Правительства
Пермского края А.В. Чибисов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 21.12.2015 № 1123-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным
долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
1. В Паспорте программы:
1.1. позицию:
Ожидаемые результаты реализации Программы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50 % объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50 % объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза
1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
10 998 424,0
10 018 656,1
9 885 246,6
10 730 336,4
11 719 343,2
краевой бюджет
10 939 319,0
9 956 806,1
9 810 956,5
10 652 771,4
11 645 931,2
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
10 998 424,0
10 018 656,1
8 733 387,0
10 730 336,4
11 719 343,2
краевой бюджет
10 939 319,0
9 956 806,1
8 659 096,9
10 652 771,4
11 645 931,2
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
2. В абзаце четвертом раздела III слова «в 1,2 раза» заменить словами
«в 1,7 раза».
3. В разделе IX:
3.1. в абзаце первом цифры «42 353 582,3» заменить цифрами «41 201 722,7»;
3.2. в абзаце втором цифры «42 066 465,2» заменить цифрами «40 914 605,6»;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(тыс. рублей)
Год
Средства бюджета Пермского края
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
1
2
3
4
2014
9 956 806,1
61 850,0
0,0
2015
8 659 096,9
53 270,1
21 020,0
2016
10 652 771,4
54 900,0
22 665,0
2017
11 645 931,2
47 347,0
26 065,0
Всего
41 157 605,6
217 367,1
69 750,0
».
4. В приложении 3:
4.1. в паспорте подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса»:
4.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством
(до 1 октября)
да/нет
да
да
да
да
да
2
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
3
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
усл.
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
4
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета
усл.
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
5
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
0 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
6
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета
%
0 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
7
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
0,2 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
8
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края
%
не менее 95 %
не менее
97 %
не менее 99 %
не менее 99 %
не менее 99 %
9
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
0
0
0
0
0
11
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
13
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
14
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством
(до 1 октября)
да/нет
да
да
да
да
да
2
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
3
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
усл.
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
4
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета
усл.
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
5
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
0 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
6
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета
%
0 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
7
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
0,2 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
8
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края
%
не менее 95 %
не менее
97 %
не менее 99 %
не менее 99 %
не менее 99 %
9
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
0
0
0
0
0
11
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
13
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
14
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
4.1.2. позицию:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе
544 244,8
195 040,1
189 501,6
190 228,1
191 061,2
краевой бюджет
544 244,8
195 040,1
189 501,6
190 228,1
191 061,2
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
краевой бюджет
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
4.2. строку 23 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
23
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. рублей
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
4.3. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервный фонд Правительства Пермского края
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,00
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
».
5. В приложении 4:
5.1. в паспорте подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»:
5.1.1. позицию:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,2 раза
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,7 раза
5.1.2. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
да
да
да
да
да
2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
28 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/
чел.
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
4
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края
усл.
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
5
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
6
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
0
до 10 %
до 10 %
до 10 %
до 10 %
7
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
90,0 %
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
8
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
9
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
100
100
100
100
100
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
да
да
да
да
да
2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
28 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
4
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края
усл.
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
5
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
6
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
0
до 10 %
до 10 %
до 10 %
до 10 %
7
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
90,0 %
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
8
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
9
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
100
100
100
100
100
5.1.3. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
10 238 968,9
9 481 292,6
7 884 314,0
8 049 979,1
8 347 300,8
краевой бюджет
10 179 863,9
9 419 442,6
7 831 043,9
7 995 079,1
8 299 953,8
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
10 238 968,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
краевой бюджет
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
5.2. в разделе III слова «в 1,2 раза» заменить словами «в 1,7 раза»;
5.3. строку 2.5 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
5.4. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
500
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Всего
10 238 968,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
».
6. В приложении 5:
6.1. в паспорте подпрограммы «Управление государственным долгом Пермского края»:
6.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
усл.
не более 10 %
не более 20 %
не более 35 %
не более 45 %
не более 50 %
2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
усл.
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 2 %
не более 3 %
не более 3 %
3
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
усл.
не более 10 %
не более 20 %
не более 35 %
не более 45 %
не более 50 %
2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
усл.
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 3 %
не более 3 %
3
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
6 071,6
163 390,7
1 614 054,1
2 292 406,7
2 980 451,9
краевой бюджет
6 071,6
163 390,7
1 614 054,1
2 292 406,7
2 980 451,9
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
краевой бюджет
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
6.2 строку 1.2 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
1.2.
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %
%.
Министерство финансов Пермского края
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 3 %
не более 3 %
6.3. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1302
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1302
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
».
7. В приложении 6:
7.1. в паспорте подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
5 409,0
1 120,0
30 780,0
28 715,0
31 565,0
краевой бюджет
5 409,0
1 120,0
9 760,0
6 050,0
5 500,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
краевой бюджет
5 409,0
1 120,0
9 720,4
6 050,0
5 500,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
7.2. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
0,0
0,0
26 010,0
24 720,0
28 930,0
краевой бюджет
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5 330,0
3 940,0
3 250,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
20 680,0
20 780,0
25 680,0
Министерство образования Пермского края
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
краевой бюджет
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
340,0
1 885,0
385,0
Всего
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
».
8. В приложении 7:
8.1. в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
8.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
2
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
3
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
4
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края
%
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
5
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
3
6
6
6
6
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
2
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
3
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
4
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края
%
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
5
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
3
6
6
6
6
6
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
-
-
100,0 %
100,0 %
100,0 %
8.1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
203 729,7
177 812,7
166 596,9
169 007,5
168 964,3
краевой бюджет
203 729,7
177 812,7
166 596,9
169 007,5
168 964,3
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
краевой бюджет
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
8.2. в таблице 3:
8.2.1. строку 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
8.2.2. дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
4.2
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
Министерство финансов Пермского края
-
-
100 %
100 %
100 %
8.3. таблицу 4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200,
800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98797,0
61160,0
42 039,4
42562,7
42548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5848,4
2212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1100,0
450,0
1100,0
1100,0
Всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
».
9. В приложении 8:
9.1. строки 10.1, 10.2 раздела I изложить в следующей редакции:
10.1
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
Министерство финансов Пермского края
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Судебная защита интересов казны Пермского края;
своевременное исполнение судебных актов
10.2
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
9.2. строки 2.1-2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
2.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
Да/нет
Министерство финансов Пермского края
Да
Да
Да
Да
Да
Подготовка изменений в бюджетное законодательство Пермского края в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов;
подготовка предложений по включению в межбюджетное регулирование стимулирующих составляющих для повышения заинтересованности муниципальных образований в наращивании соответствующих показателей;
подготовка предложений по корректировке коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований;
подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований;
анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании «отрицательных трансфертов»;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования
2.2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
Министерство финансов Пермского края
28 %
не более 30 %
менее 30 %
менее 30 %
менее 30 %
2.3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
Министерство финансов Пермского края
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
2.4
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
Министерство финансов Пермского края
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
Усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
9.3. подраздел 4 раздела V изложить в следующей редакции:
4
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края,
государственных краевых учреждений»
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
Передача субвенций местным бюджетам на осуществление указанных полномочий
4.2
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
Министерство финансов Пермского края
-
-
100 %
100 %
100 %
10. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
11. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
1
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
«Приложение 9
к государственной программе
Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
всего
10 939 319,0
9 956 806,1
8 659 096,9
10 652 771,4
11 645 931,2
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
10 939 319,0
9 956 806,1
8 658 456,5
10 651 661,4
11 644 681,2
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Министерство финансов Пермского края
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Основное мероприятия «Резервный фонд Правительства Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,0
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
всего
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
Министерство финансов Пермского края
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»
всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Министерство финансов Пермского края
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979 212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»
всего
5 409,0
1 120,0
9 720,4
6 050,0
5 500,0
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
5 409,0
1 120,0
9 080,0
4 940,0
4 250,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5 330,0
3 940,0
3 250,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Министерство финансов Пермского края
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98 797,0
61 160,0
42 039,4
42 562,7
42 548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5 848,4
2 212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1 100,0
450,0
1 100,0
1 100,0
»
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
«Приложение 12
к государственной программе
Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края» за счет всех источников
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского
края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
всего
10 998 424,0
10 018 656,1
8 733 387,0
10 730 336,4
11 719 343,2
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
10 939 319,0
10 018 656,1
8 732 406,6
10 727 341,4
11 717 708,2
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Министерство финансов Пермского края
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Основное мероприятия «Резервный фонд Правительства Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,0
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
всего
10 238 986,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
Министерство финансов Пермского края
10 238 986,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
513
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»
всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Министерство финансов Пермского края
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979 212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»
всего
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
5 409,0
1 120,0
29 760,0
25 720,0
29 930,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
980,4,0
2 995,0
1 635,0
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного
обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
26 010,0
24 720,0
28 930,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Министерство финансов Пермского края
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98 797,0
61 160,0
42 039,4
42 562,7
42 548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета
Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5 848,4
2 212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1 100,0
450,0
1 100,0
1 100,0
»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
1
Утратило силу – постановлением Правительства Пермского края от 24.01.2018 № 17-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.12.2015 №1123-п
О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п
В целях приведения в соответствие с Законом Пермского края
от 29 октября 2015 г. № 555-ПК «О внесении изменений в Закон Пермского края «О бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов»
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся
в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г. № 116-п, от 18 июля 2014 г. № 629-п, от 30 сентября 2014 г. № 1084-п, от 05 декабря 2014 г. № 1414-п, от 13 февраля 2015 г. № 64-п, от 10 июля 2015 г. № 451-п).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
И.о. председателя Правительства
Пермского края А.В. Чибисов
1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 21.12.2015 № 1123-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным
долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
1. В Паспорте программы:
1.1. позицию:
Ожидаемые результаты реализации Программы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50 % объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации Программы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50 % объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,7 раза
1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
10 998 424,0
10 018 656,1
9 885 246,6
10 730 336,4
11 719 343,2
краевой бюджет
10 939 319,0
9 956 806,1
9 810 956,5
10 652 771,4
11 645 931,2
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
10 998 424,0
10 018 656,1
8 733 387,0
10 730 336,4
11 719 343,2
краевой бюджет
10 939 319,0
9 956 806,1
8 659 096,9
10 652 771,4
11 645 931,2
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
2. В абзаце четвертом раздела III слова «в 1,2 раза» заменить словами
«в 1,7 раза».
3. В разделе IX:
3.1. в абзаце первом цифры «42 353 582,3» заменить цифрами «41 201 722,7»;
3.2. в абзаце втором цифры «42 066 465,2» заменить цифрами «40 914 605,6»;
3.3. таблицу 1 изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
(тыс. рублей)
Год
Средства бюджета Пермского края
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
1
2
3
4
2014
9 956 806,1
61 850,0
0,0
2015
8 659 096,9
53 270,1
21 020,0
2016
10 652 771,4
54 900,0
22 665,0
2017
11 645 931,2
47 347,0
26 065,0
Всего
41 157 605,6
217 367,1
69 750,0
».
4. В приложении 3:
4.1. в паспорте подпрограммы «Организация и совершенствование бюджетного процесса»:
4.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством
(до 1 октября)
да/нет
да
да
да
да
да
2
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
3
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
усл.
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
4
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета
усл.
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
5
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
0 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
6
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета
%
0 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
7
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
0,2 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
8
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края
%
не менее 95 %
не менее
97 %
не менее 99 %
не менее 99 %
не менее 99 %
9
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
0
0
0
0
0
11
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
13
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
14
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством
(до 1 октября)
да/нет
да
да
да
да
да
2
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
не более 5 %
3
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
усл.
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
не менее 95 % и не более 105 %
4
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета
усл.
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
не более 20 %
5
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
0 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
не менее
90 %
6
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета
%
0 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
не более 15 %
7
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
0,2 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
не более 0,5 %
8
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края
%
не менее 95 %
не менее
97 %
не менее 99 %
не менее 99 %
не менее 99 %
9
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
10
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
0
0
0
0
0
11
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
12
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
13
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
14
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
4.1.2. позицию:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе
544 244,8
195 040,1
189 501,6
190 228,1
191 061,2
краевой бюджет
544 244,8
195 040,1
189 501,6
190 228,1
191 061,2
изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
краевой бюджет
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
4.2. строку 23 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
23
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. рублей
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
4.3. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервный фонд Правительства Пермского края
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,00
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
».
5. В приложении 4:
5.1. в паспорте подпрограммы «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»:
5.1.1. позицию:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,2 раза
изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,7 раза
5.1.2. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
да
да
да
да
да
2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
28 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/
чел.
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
4
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края
усл.
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
5
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
6
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
0
до 10 %
до 10 %
до 10 %
до 10 %
7
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
90,0 %
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
8
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
9
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
100
100
100
100
100
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
да
да
да
да
да
2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
28 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
не более 30 %
3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
4
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края
усл.
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
5
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
6
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований
%
0
до 10 %
до 10 %
до 10 %
до 10 %
7
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
90,0 %
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
8
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
9
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
100
100
100
100
100
5.1.3. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
10 238 968,9
9 481 292,6
7 884 314,0
8 049 979,1
8 347 300,8
краевой бюджет
10 179 863,9
9 419 442,6
7 831 043,9
7 995 079,1
8 299 953,8
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
10 238 968,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
краевой бюджет
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
федеральный бюджет
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
5.2. в разделе III слова «в 1,2 раза» заменить словами «в 1,7 раза»;
5.3. строку 2.5 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
5.4. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
500
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Всего
10 238 968,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
».
6. В приложении 5:
6.1. в паспорте подпрограммы «Управление государственным долгом Пермского края»:
6.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
усл.
не более 10 %
не более 20 %
не более 35 %
не более 45 %
не более 50 %
2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
усл.
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 2 %
не более 3 %
не более 3 %
3
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
усл.
не более 10 %
не более 20 %
не более 35 %
не более 45 %
не более 50 %
2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
усл.
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 3 %
не более 3 %
3
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
6.1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
6 071,6
163 390,7
1 614 054,1
2 292 406,7
2 980 451,9
краевой бюджет
6 071,6
163 390,7
1 614 054,1
2 292 406,7
2 980 451,9
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
краевой бюджет
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
6.2 строку 1.2 таблицы 3 раздела VII изложить в следующей редакции:
1.2.
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %
%.
Министерство финансов Пермского края
не более 0,5 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 3 %
не более 3 %
6.3. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1302
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1302
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
».
7. В приложении 6:
7.1. в паспорте подпрограммы «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края» позицию:
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
5 409,0
1 120,0
30 780,0
28 715,0
31 565,0
краевой бюджет
5 409,0
1 120,0
9 760,0
6 050,0
5 500,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
краевой бюджет
5 409,0
1 120,0
9 720,4
6 050,0
5 500,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21 020,0
22 665,0
26 065,0
7.2. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
0,0
0,0
26 010,0
24 720,0
28 930,0
краевой бюджет
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5 330,0
3 940,0
3 250,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
20 680,0
20 780,0
25 680,0
Министерство образования Пермского края
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
краевой бюджет
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
340,0
1 885,0
385,0
Всего
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
».
8. В приложении 7:
8.1. в паспорте подпрограммы «Обеспечение реализации государственной программы»:
8.1.1. позицию:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
2
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
3
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
4
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края
%
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
5
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
3
6
6
6
6
изложить в следующей редакции:
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
не менее 90 %
2
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
не более 1 %
3
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
не менее 95 %
4
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края
%
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
5
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
3
6
6
6
6
6
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
-
-
100,0 %
100,0 %
100,0 %
8.1.2. позицию:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
203 729,7
177 812,7
166 596,9
169 007,5
168 964,3
краевой бюджет
203 729,7
177 812,7
166 596,9
169 007,5
168 964,3
изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
краевой бюджет
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
8.2. в таблице 3:
8.2.1. строку 4.1 изложить в следующей редакции:
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
8.2.2. дополнить строкой 4.2 следующего содержания:
4.2
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
Министерство финансов Пермского края
-
-
100 %
100 %
100 %
8.3. таблицу 4 раздела IV изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200,
800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98797,0
61160,0
42 039,4
42562,7
42548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5848,4
2212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1100,0
450,0
1100,0
1100,0
Всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
».
9. В приложении 8:
9.1. строки 10.1, 10.2 раздела I изложить в следующей редакции:
10.1
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
Министерство финансов Пермского края
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
Судебная защита интересов казны Пермского края;
своевременное исполнение судебных актов
10.2
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 50 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
не более 80 млн. руб.
9.2. строки 2.1-2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
2.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
Да/нет
Министерство финансов Пермского края
Да
Да
Да
Да
Да
Подготовка изменений в бюджетное законодательство Пермского края в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов;
подготовка предложений по включению в межбюджетное регулирование стимулирующих составляющих для повышения заинтересованности муниципальных образований в наращивании соответствующих показателей;
подготовка предложений по корректировке коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований;
подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований;
анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании «отрицательных трансфертов»;
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования
2.2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
Министерство финансов Пермского края
28 %
не более 30 %
менее 30 %
менее 30 %
менее 30 %
2.3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
Министерство финансов Пермского края
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
2.4
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
Министерство финансов Пермского края
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
не более 5,0 %
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
Усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
не более чем в 1,7 раза
9.3. подраздел 4 раздела V изложить в следующей редакции:
4
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов
органов государственной власти Пермского края,
государственных краевых учреждений»
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95 %
не менее 95 %
-
-
-
Передача субвенций местным бюджетам на осуществление указанных полномочий
4.2
Процент обслуживаемых органами местного самоуправления лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений к переданным на обслуживание лицевым счетам
%
Министерство финансов Пермского края
-
-
100 %
100 %
100 %
10. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
11. Приложение 12 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
1
Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
«Приложение 9
к государственной программе
Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края» за счет бюджета Пермского края
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
всего
10 939 319,0
9 956 806,1
8 659 096,9
10 652 771,4
11 645 931,2
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
10 939 319,0
9 956 806,1
8 658 456,5
10 651 661,4
11 644 681,2
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Министерство финансов Пермского края
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Основное мероприятия «Резервный фонд Правительства Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,0
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
всего
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
Министерство финансов Пермского края
10 179 863,9
9 419 442,6
7 915 270,1
7 995 079,1
8 299 953,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»
всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Министерство финансов Пермского края
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979 212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»
всего
5 409,0
1 120,0
9 720,4
6 050,0
5 500,0
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
5 409,0
1 120,0
9 080,0
4 940,0
4 250,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5 330,0
3 940,0
3 250,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
640,4
1 110,0
1 250,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Министерство финансов Пермского края
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98 797,0
61 160,0
42 039,4
42 562,7
42 548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5 848,4
2 212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1 100,0
450,0
1 100,0
1 100,0
»
Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в государственную программу Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края», утвержденную постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1313-п
«Приложение 12
к государственной программе
Пермского края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы «Управление государственными финансами
и государственным долгом Пермского края» за счет всех источников
Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского
края «Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края»
всего
10 998 424,0
10 018 656,1
8 733 387,0
10 730 336,4
11 719 343,2
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
10 939 319,0
10 018 656,1
8 732 406,6
10 727 341,4
11 717 708,2
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
Подпрограмма «Организация и совершенствование бюджетного процесса»
всего
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Министерство финансов Пермского края
544 244,8
195 040,1
96 501,6
190 228,1
191 061,2
Основное мероприятия «Резервный фонд Правительства Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166 000,0
100 000,0
80 000,0
100 000,0
100 000,0
Основное мероприятие «Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369 620,8
86 000,0
6 683,3
79 683,3
79 683,3
Основное мероприятие «Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8 624,0
9 040,1
9 818,3
10 544,8
11 377,9
Подпрограмма «Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов»
всего
10 238 986,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
Министерство финансов Пермского края
10 238 986,9
9 481 292,6
7 968 540,2
8 049 979,1
8 347 300,8
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560 587,8
606 583,7
503 544,5
619 232,6
666 683,4
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)»
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9 610 076,1
7 821 375,9
6 938 230,0
6 925 846,5
7 183 270,4
Основное мероприятие «Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9 200,0
990 768,0
473 495,6
450 000,0
450 000,0
Основное мероприятие «Исследования и работы в сфере государственного управления по теме «Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие «Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО»
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
513
59 105,0
61 850,0
53 270,1
54 900,0
47 347,0
Подпрограмма «Управление государственным долгом Пермского края»
всего
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Министерство финансов Пермского края
6 071,6
163 390,7
470 805,2
2 292 406,7
2 980 451,9
Основное мероприятие «Обслуживание государственного долга»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4 794,9
162 151,2
470 380,0
2 291 167,2
2 979 212,4
Основное мероприятие «Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края»
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1 276,7
1 239,5
425,2
1 239,5
1 239,5
Подпрограмма «Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края»
всего
5 409,0
1 120,0
30 740,4
28 715,0
31 565,0
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
5 409,0
1 120,0
29 760,0
25 720,0
29 930,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
0,0
0,0
980,4,0
2 995,0
1 635,0
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного
обеспечения объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5 409,0
1 120,0
3 750,0
1 000,0
1 000,0
Основное мероприятие «Повышение финансовой грамотности населения Пермского края»
Министерство финансов Пермского края – ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
26 010,0
24 720,0
28 930,0
Министерство образования и науки Пермского края – участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
980,4
2 995,0
1 635,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации Программы»
всего
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Министерство финансов Пермского края
203 729,7
177 812,7
166 799,6
169 007,5
168 964,3
Основное мероприятие «Обеспечение выполнения функций государственными органами»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97 804,2
112 059,7
122 670,1
123 704,7
123 675,7
Основное мероприятие «Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов
ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98 797,0
61 160,0
42 039,4
42 562,7
42 548,5
Основное мероприятие «Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета
Коми-Пермяцкого автономного округа»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
1 280,1
Основное мероприятие «Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений»
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5 848,4
2 212,9
360,0
360,0
360,0
Основное мероприятие «Оплата привлеченных специалистов»
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1 100,0
450,0
1 100,0
1 100,0
»
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 17.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.020.000 Управление в сфере финансов (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: