Основная информация
Дата опубликования: | 22 апреля 2020г. |
Номер документа: | RU35000218202000177 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Вологодская область |
Принявший орган: | Администрация Бабаевского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От
22.04.2020
№
121
г. Бабаево
О внесении изменений в
постановление администрации
Бабаевского муниципального
района от 14.11 2014 № 709
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.11.2014 № 709 об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений о внесении изменений от 15.03.2016 № 119, от 15.03.2017 № 64, от 14.03.2018 № 71, от 22.08.2018 № 257, от 26.02.2019 № 53, от 06.03.2019 № 66, 16.05.2019 № 154, 31.01.2020 № 38) следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы» позицию таблицы: «Объём финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции: «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 271918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год – 63927,2 тыс. рублей,
2020 год – 168928,9 тыс. рублей;
из них:
за счёт средств бюджета муниципального образования 63028,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год –12192,9 тыс. рублей,
2020 год – 11773,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,3 тыс. рублей».
1.2. В Разделе 4 «Паспорт программы» «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной Программы за счёт средств бюджета муниципального образования» первый абзац изложить в новой редакции:
«Направление средств на реализацию программы осуществляется в рамках текущего финансирования данной Программы. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы составит 271918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год – 63927,2 тыс. рублей,
2020 год – 168928,9 тыс. рублей;
из них:
за счёт средств бюджета муниципального образования 63128,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год –12192,9 тыс. рублей,
2020 год – 11773,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 – 51734,3 тыс. рублей,
2020 – 157155,3 тыс. рублей».
1.3. В Приложении 2 к муниципальной Программе «Паспорт подпрограммы 2» позицию таблицы: «Объём финансового обеспечения Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 составляет 268271,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей;
2016 год – 8422,1 тыс. рублей;
2017 год – 9768,0 тыс. рублей;
2018 год – 10311,5 тыс. рублей;
2019 год – 63352,4 тыс. рублей;
2020 год – 168155,9 тыс. рублей;
из них за счёт средств бюджета муниципального образования 59381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей,
2016 год – 8422,1 тыс. рублей,
2017 год – 9768,0 тыс. рублей,
2018 год – 10311,5 тыс. рублей,
2019 год –11618,1 тыс. рублей,
2020 год – 11000,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,7 ».
1.4. В Приложении 2 к муниципальной Программе «Паспорт подпрограммы 2» в Разделе 5 «Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2 за счёт средств бюджета муниципального образования первый абзац изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 составляет 268271,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей;
2016 год – 8422,1 тыс. рублей;
2017 год – 9768,0 тыс. рублей;
2018 год – 10311,5 тыс. рублей;
2019 год – 63352,4 тыс. рублей;
2020 год – 168155,9 тыс. рублей;
из них за счёт средств бюджета муниципального образования 59381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей,
2016 год – 8422,1 тыс. рублей,
2017 год – 9768,0 тыс. рублей,
2018 год – 10311,5 тыс. рублей,
2019 год –11618,1 тыс. рублей,
2020 год – 11000,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,7 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции (текст прилагается).
1.6. Приложение 6 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (текст прилагается).
1.7. Приложение 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (текст прилагается).
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
руководителя администрации района
Н.Х. Пузенков
Приложение 1
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(ДЮСШ «Старт»)
Показатель объема услуги (работы):
Чел.
тыс. руб.
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта"
410
426
432
435
440
445
450
6302,7
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
5636,5
5786,9
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений
(ЦЗ и ДС «Спутник»)
Показатель объема услуги (работы):
Количество занимающихся (Чел.)
тыс. руб.
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта"
488
488
500
500
500
500
500
4962,1
3569,8
4101,9
4130,9
4466,9
5476,1
4835,7
Наименование услуги и ее содержание:
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(МБУ «ЦЗ и ДС «Спутник»)
Показатель объема услуги (работы):
Количество занимающихся (Чел.)
тыс. руб.
Основное мероприятие 3.1 "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования
- переоборудование и модернизация спортивных сооружений
488
488
500
500
500
500
500
269,6
Наименование услуги и ее содержание
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(МБУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»)
Основное мероприятие 3.4. "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
- капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и модернизация спортивных сооружений
410
426
432
435
440
445
450
8823,7
1800,5
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(администрация района)
Основное мероприятие 3 "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
3.5 строительство новых типовых спортивных объектов,
сметная документация на стадион в Торопово
43416,3
155695,4
37,4
Приложение 6
к муниципальной Программе
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
всего, в том числе
8655,9
9047,2
10453,0
10906,5
63927,2
168928,9
собственные доходы бюджета района
8655,9
9047,2
10453,0
10906,5
63927,2
168928,9
средства областного бюджета
51734,3
157155,7
Ответственный исполнитель -
Комитет физической культуры, спорта и молодежи администрации Бабаевского муниципального района
всего, в том числе
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Соисполнитель 1
МБОУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»
всего, в том числе
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
14460,1
7587,4
собственные доходы бюджета муниципального образования
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
6000,9
5786,9
средства областного бюджета
8459,3
1800,5
Соисполнитель 2
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
всего, в том числе
3569,8
4101,9
4131,0
4736,4
5476,1
4835,7
собственные доходы бюджета муниципального образования
3569,8
4101,9
4131,0
4736,4
5476,1
4835,7
Соисполнитель 3
Администрация Бабаевского муниципального района, соисполнитель - комитет по управлению имуществом
всего, в том числе
43416,2
155695,4
собственные доходы бюджета муниципального образования
средства областного бюджета
43416,2
155445,3
Приложение 7
к муниципальной Программе
Финансовое обеспечение
подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Статус
Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
из перечня показателей подпрограммы
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Физическая культура и массовый спорт
Комитет ФК, спорта и молодёжи, МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»,
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
- доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)
итого
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
всего, в том числе
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Основное мероприятие 1.1.
"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%);
- доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах предпрофессиональной подготовки (%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Основное мероприятие 1.2.
Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы
доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)
итого
8261,2
8422,2
9768,0
10311,5
63352,4
168155,9
Комитет ФК, спорта и молодёжи, МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»,
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
всего, в том числе
8261,2
8422,2
9768,0
10311,5
63352,4
168155,9
собственные доходы бюджета муниципального образования
8261,2
7797,0
9767,9
10311,6
11618,1
11000,2
средства областного бюджета
51734,3
157155,7
мероприятие 1
Реализация программ дополнительного образования
МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры и спорта (%)
собственные доходы бюджета муниципального образования
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
5636,5
5786,9
Мероприятие 2
Предоставление в пользование населению спортивных
сооружений
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
собственные доходы бюджета муниципального образования
3569,8
3476,8
4130,9
4466,9
5476,1
4835,7
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры и спорта на 100%
собственные доходы бюджета муниципального образования
269,6
капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и модернизация спортивных сооружений;
Администрация Бабаевского муниципального района, соисполнитель -МБОУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»
собственные доходы бюджета муниципального образования
364,4
90,07
средства областного бюджета
8459,3
1710,4
строительство новых спортивных объектов – ФОК
сметная документация площадки в Торопово
администрация района
средства областного бюджета
43416,3
155445,3
собственные доходы бюджета муниципального образования
250,1
собственные доходы бюджета муниципального образования
37,4
АДМИНИСТРАЦИЯ БАБАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От
22.04.2020
№
121
г. Бабаево
О внесении изменений в
постановление администрации
Бабаевского муниципального
района от 14.11 2014 № 709
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, администрация Бабаевского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление администрации Бабаевского муниципального района от 14.11.2014 № 709 об утверждении муниципальной Программы «Развитие физической культуры и спорта в Бабаевском муниципальном районе на 2015-2020 годы» (в редакции постановлений о внесении изменений от 15.03.2016 № 119, от 15.03.2017 № 64, от 14.03.2018 № 71, от 22.08.2018 № 257, от 26.02.2019 № 53, от 06.03.2019 № 66, 16.05.2019 № 154, 31.01.2020 № 38) следующие изменения:
1.1. В Разделе 1 «Паспорт программы» позицию таблицы: «Объём финансового обеспечения программы» изложить в следующей редакции: «Объём бюджетных ассигнований на реализацию Программы составит 271918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год – 63927,2 тыс. рублей,
2020 год – 168928,9 тыс. рублей;
из них:
за счёт средств бюджета муниципального образования 63028,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год –12192,9 тыс. рублей,
2020 год – 11773,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,3 тыс. рублей».
1.2. В Разделе 4 «Паспорт программы» «Информация о финансовом обеспечении реализации муниципальной Программы за счёт средств бюджета муниципального образования» первый абзац изложить в новой редакции:
«Направление средств на реализацию программы осуществляется в рамках текущего финансирования данной Программы. Финансовое обеспечение реализации муниципальной Программы составит 271918,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год – 63927,2 тыс. рублей,
2020 год – 168928,9 тыс. рублей;
из них:
за счёт средств бюджета муниципального образования 63128,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8655,9 тыс. рублей,
2016 год – 9047,2 тыс. рублей,
2017 год – 10453,0 тыс. рублей,
2018 год – 10906,5 тыс. рублей,
2019 год –12192,9 тыс. рублей,
2020 год – 11773,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 – 51734,3 тыс. рублей,
2020 – 157155,3 тыс. рублей».
1.3. В Приложении 2 к муниципальной Программе «Паспорт подпрограммы 2» позицию таблицы: «Объём финансового обеспечения Подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 2 составляет 268271,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей;
2016 год – 8422,1 тыс. рублей;
2017 год – 9768,0 тыс. рублей;
2018 год – 10311,5 тыс. рублей;
2019 год – 63352,4 тыс. рублей;
2020 год – 168155,9 тыс. рублей;
из них за счёт средств бюджета муниципального образования 59381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей,
2016 год – 8422,1 тыс. рублей,
2017 год – 9768,0 тыс. рублей,
2018 год – 10311,5 тыс. рублей,
2019 год –11618,1 тыс. рублей,
2020 год – 11000,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,7 ».
1.4. В Приложении 2 к муниципальной Программе «Паспорт подпрограммы 2» в Разделе 5 «Информация о финансовом обеспечении реализации Подпрограммы 2 за счёт средств бюджета муниципального образования первый абзац изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 составляет 268271,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей;
2016 год – 8422,1 тыс. рублей;
2017 год – 9768,0 тыс. рублей;
2018 год – 10311,5 тыс. рублей;
2019 год – 63352,4 тыс. рублей;
2020 год – 168155,9 тыс. рублей;
из них за счёт средств бюджета муниципального образования 59381,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2015 год – 8261,2 тыс. рублей,
2016 год – 8422,1 тыс. рублей,
2017 год – 9768,0 тыс. рублей,
2018 год – 10311,5 тыс. рублей,
2019 год –11618,1 тыс. рублей,
2020 год – 11000,2 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 208890,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2019 год – 51734,3 тыс. рублей,
2020 год – 157155,7 тыс. рублей».
1.5. Приложение 1 к Подпрограмме 2 изложить в новой редакции (текст прилагается).
1.6. Приложение 6 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (текст прилагается).
1.7. Приложение 7 к муниципальной Программе изложить в новой редакции (текст прилагается).
Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Бабаевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Временно исполняющий обязанности
руководителя администрации района
Н.Х. Пузенков
Приложение 1
к Подпрограмме 2
ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ
НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ РАЙОНА ПО ПОДПРОГРАММЕ 2
Наименование
Значение показателя объема услуги
Расходы районного бюджета на оказание муниципальной услуги
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
(ДЮСШ «Старт»)
Показатель объема услуги (работы):
Чел.
тыс. руб.
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта"
410
426
432
435
440
445
450
6302,7
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
5636,5
5786,9
Наименование услуги и ее содержание:
Предоставление в пользование населению спортивных сооружений
(ЦЗ и ДС «Спутник»)
Показатель объема услуги (работы):
Количество занимающихся (Чел.)
тыс. руб.
Основное мероприятие 2.2 "Оказание муниципальных услуг и выполнение работ муниципальными учреждениями в сфере физической культуры и спорта"
488
488
500
500
500
500
500
4962,1
3569,8
4101,9
4130,9
4466,9
5476,1
4835,7
Наименование услуги и ее содержание:
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(МБУ «ЦЗ и ДС «Спутник»)
Показатель объема услуги (работы):
Количество занимающихся (Чел.)
тыс. руб.
Основное мероприятие 3.1 "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
- приобретение спортивного инвентаря и оборудования
- переоборудование и модернизация спортивных сооружений
488
488
500
500
500
500
500
269,6
Наименование услуги и ее содержание
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(МБУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»)
Основное мероприятие 3.4. "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
- капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и модернизация спортивных сооружений
410
426
432
435
440
445
450
8823,7
1800,5
Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений:
(администрация района)
Основное мероприятие 3 "Укрепление материально-технической базы спортивных муниципальных учреждений"
3.5 строительство новых типовых спортивных объектов,
сметная документация на стадион в Торопово
43416,3
155695,4
37,4
Приложение 6
к муниципальной Программе
Финансовое обеспечение
реализации муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Ответственный исполнитель, соисполнитель,
участник
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
год
2016 год
2017
год
2018
год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Итого
всего, в том числе
8655,9
9047,2
10453,0
10906,5
63927,2
168928,9
собственные доходы бюджета района
8655,9
9047,2
10453,0
10906,5
63927,2
168928,9
средства областного бюджета
51734,3
157155,7
Ответственный исполнитель -
Комитет физической культуры, спорта и молодежи администрации Бабаевского муниципального района
всего, в том числе
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Соисполнитель 1
МБОУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»
всего, в том числе
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
14460,1
7587,4
собственные доходы бюджета муниципального образования
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
6000,9
5786,9
средства областного бюджета
8459,3
1800,5
Соисполнитель 2
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
всего, в том числе
3569,8
4101,9
4131,0
4736,4
5476,1
4835,7
собственные доходы бюджета муниципального образования
3569,8
4101,9
4131,0
4736,4
5476,1
4835,7
Соисполнитель 3
Администрация Бабаевского муниципального района, соисполнитель - комитет по управлению имуществом
всего, в том числе
43416,2
155695,4
собственные доходы бюджета муниципального образования
средства областного бюджета
43416,2
155445,3
Приложение 7
к муниципальной Программе
Финансовое обеспечение
подпрограмм муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального образования
Статус
Наименование
подпрограммы, основного
мероприятия
Ответственный исполнитель,
участник
Целевой показатель
из перечня показателей подпрограммы
Источник финансового обеспечения
Расходы (тыс. руб.)
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1
"Физическая культура и массовый спорт
Комитет ФК, спорта и молодёжи, МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»,
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
- доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)
итого
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
всего, в том числе
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Основное мероприятие 1.1.
"Физическое воспитание и обеспечение организации и проведения физкультурных мероприятий и массовых спортивных мероприятий"
- доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (%);
- доля спортсменов, выполнивших в отчетном году норматив не ниже I спортивного разряда, в общем количестве спортсменов на этапах предпрофессиональной подготовки (%);
- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения (%)
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Основное мероприятие 1.2.
Пропаганда физической культуры и спорта как важнейших составляющих здорового образа жизни
собственные доходы бюджета муниципального образования
394,7
625,1
685,0
595,0
574,8
773,0
Подпрограмма 2
"Обеспечение реализации муниципальной программы
доля населения района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения (%)
итого
8261,2
8422,2
9768,0
10311,5
63352,4
168155,9
Комитет ФК, спорта и молодёжи, МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»,
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
всего, в том числе
8261,2
8422,2
9768,0
10311,5
63352,4
168155,9
собственные доходы бюджета муниципального образования
8261,2
7797,0
9767,9
10311,6
11618,1
11000,2
средства областного бюджета
51734,3
157155,7
мероприятие 1
Реализация программ дополнительного образования
МБОУ ДО «Бабаевская
ДЮСШ «Старт»
- выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры и спорта (%)
собственные доходы бюджета муниципального образования
4691,4
4320,2
5637,0
5575,1
5636,5
5786,9
Мероприятие 2
Предоставление в пользование населению спортивных
сооружений
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
собственные доходы бюджета муниципального образования
3569,8
3476,8
4130,9
4466,9
5476,1
4835,7
Мероприятие 3
Укрепление материально-технической базы спортивных учреждений
МБУ ЦЗ и ДС «Спутник»
выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями района в сфере физической культуры и спорта на 100%
собственные доходы бюджета муниципального образования
269,6
капитальный ремонт, реконструкция, переоборудование и модернизация спортивных сооружений;
Администрация Бабаевского муниципального района, соисполнитель -МБОУ ДО «Бабаевская ДЮСШ «Старт»
собственные доходы бюджета муниципального образования
364,4
90,07
средства областного бюджета
8459,3
1710,4
строительство новых спортивных объектов – ФОК
сметная документация площадки в Торопово
администрация района
средства областного бюджета
43416,3
155445,3
собственные доходы бюджета муниципального образования
250,1
собственные доходы бюджета муниципального образования
37,4
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: