Основная информация

Дата опубликования: 22 июня 2017г.
Номер документа: RU28000201700346
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 июня 2017 года №295

О внесении изменений в постановление Правительства области от 25.09.2013 №443

В целях реализации Закона Амурской области от 20.12.2016 №27-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» Правительство области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 25.09.2013 №443 (в редакции постановления Правительства области от 21.06.2017 №287), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

А.А. Козлов

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 19.12.2016 №569

Изменения,

вносимые в государственную программу «Развитие и сохранение культуры и искусства

Амурской области на 2014 - 2020 годы»

1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:

«

9.

Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 1784203,6 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 289105,4 тыс. рублей;

2015 год - 231845,3 тыс. рублей;

2016 год – 275824,3 тыс. рублей;

2017 год – 281996,0 тыс. рублей;

2018 год – 173585,7 тыс. рублей;

2019 год – 213785,2 тыс. рублей;

2020 год - 318061,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из местных бюджетов составляет 53675,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 1714,7 тыс. рублей;

2015 год - 26004,6 тыс. рублей;

2016 год - 24230,5 тыс. рублей;

2017 год – 1009,0 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 716,2 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 134478,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 42837,5 тыс. рублей;

2015 год - 59876,2 тыс. рублей;

2016 год - 6595,5 тыс. рублей;

2017 год – 23502,4 тыс. рублей;

2018 год – 833,3 тыс. рублей;

2019 год – 833,3 тыс. рублей

».

2. В разделе 6 государственной программы:

1) в абзаце первом сумму «1733586,7 тыс. рублей» заменить суммой «1784203,6 тыс. рублей»;

2) в абзаце пятом сумму «231379,1 тыс. рублей» заменить суммой «             

тыс. рублей»;

3) в абзаце десятом сумму «618820,5 тыс. рублей» заменить суммой «642045,8 тыс. рублей»;

4) в абзаце одиннадцатом сумму «150123,9 тыс. рублей» заменить суммой «157785,1 тыс. рублей»;

5) в абзаце двенадцатом сумму «91884,5 тыс. рублей» заменить суммой «94023,8 тыс. рублей»;

6) в абзаце тринадцатом сумму «193431,0 тыс. рублей» заменить суммой «194431,0 тыс. рублей»;

7) в абзаце пятнадцатом сумму «235238,9 тыс. рублей» заменить суммой «238072,5 тыс. рублей»;

8) в абзаце шестнадцатом сумму «128902,2 тыс. рублей» заменить суммой «142659,7 тыс. рублей».

3. В подпрограмме «Профессиональное искусство»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 642045,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 91928,4 тыс. рублей;

2015 год - 91122,2 тыс. рублей;

2016 год - 88830,7 тыс. рублей;

2017 год – 107902,3 тыс. рублей;

2018 год – 68042,9 тыс. рублей;

2019 год – 84847,3 тыс. рублей;

2020 год - 109372,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 19199,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 19199,8 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «618820,5 тыс. рублей» заменить суммой «642045,8 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «84677,0 тыс. рублей» заменить суммой «107902,3 тыс. рублей».

4. В подпрограмме «Народное творчество и досуговая деятельность»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 157785,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 25105,9 тыс. рублей;

2015 год - 20976,9 тыс. рублей;

2016 год - 20572,6 тыс. рублей;

2017 год – 25207,3 тыс. рублей;

2018 год - 16881,7 тыс. рублей;

2019 год - 21051,0 тыс. рублей;

2020 год - 27989,7 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 14268,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 7134,4 тыс. рублей;

2015 год - 7134,4 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «150123,9 тыс. рублей» заменить суммой «157785,1 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «17546,1 тыс. рублей» заменить суммой «25207,3 тыс. рублей».

5. В подпрограмме «Архивное дело»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 94023,8 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 16834,0 тыс. рублей;

2015 год - 10849,9 тыс. рублей;

2016 год - 10973,7 тыс. рублей;

2017 год – 12425,6 тыс. рублей;

2018 год - 9896,8 тыс. рублей;

2019 год - 12341,0 тыс. рублей;

2020 год - 20702,8 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «91884,5 тыс. рублей» заменить суммой «94023,8 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «10286,3 тыс. рублей» заменить суммой «12425,6 тыс. рублей».

6. В подпрограмме «Историко-культурное наследие»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 194431,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 36866,2 тыс. рублей;

2015 год - 23420,7 тыс. рублей;

2016 год - 25881,1 тыс. рублей;

2017 год – 22276,3 тыс. рублей;

2018 год - 20470,6 тыс. рублей;

2019 год - 25526,2 тыс. рублей;

2020 год - 39989,9 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «193431,0 тыс. рублей» заменить суммой «194431,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «21276,3 тыс. рублей» заменить суммой «22276,3 тыс. рублей».

7. В подпрограмме «Этнокультурное наследие»:

1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

8.

Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы

1. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС с 12% в 2012 году до 11% в 2020 году.

2. Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года составит 2,5% в 2020 году.

3. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, с 62% в 2012 году до 65% в 2020 году.

4. Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС с 23,0 тыс. рублей в 2017 году до 26,0 тыс. рублей в 2020 году.

5. Увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 24% в 2012 году до 39% к 2020 году

»;

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«

3. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы,

цели, задачи и ожидаемые конечные результаты

Приоритетом государственной политики в сфере реализации подпрограммы в соответствии со Стратегией является развитие многоукладности областной культуры.

Сформулированные в соответствии с данным приоритетом цели подпрограммы - сохранение и развитие этнокультурного наследия Амурской области.

Задачами подпрограммы являются следующие:

создание условий для развития традиционных промыслов и самобытной национальной культуры коренных малочисленных народов Севера и сохранение их исконной среды обитания;

создание условий для сохранения и развития культуры и традиций казачества.

Сроки реализации подпрограммы - 2014 - 2020 гг.

Показателями конечных результатов подпрограммы являются:

уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах;

прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах;

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах;

уровень доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в тыс.рублей;

удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах.

По результатам реализации подпрограммы будут достигнуты следующие значения конечных результатов подпрограммы:

снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС с 12,0% в 2012 году до 11,0% в 2020 году;

прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года составит 2,5% в 2020 году;

увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, с 62% в 2012 году до 65% в 2020 году;

увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС с 23,0 тыс. рублей в 2017 году до 26,0 тыс. рублей в 2020 году;

увеличение удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, с 24,0% в 2012 году до 39,0% к 2020 году.

Показатель уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС определяется как отношение числа официально зарегистрированных безработных из числа КМНС к числу трудоспособного населения КМНС в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности:

B / A x 100%, где:

A - трудоспособное население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности;

B - официально зарегистрированные безработные из числа КМНС.

Показатель прироста численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года определяется как разница между коэффициентом занятости населения текущего года и коэффициентом занятости населения 2016 года.

Коэффициент занятости населения определяется как отношение количества занятого населения к трудоспособному населению за соответствующий год:

Bi / Ai x 100%, где:

Вi - занятое население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС за i-ый год;

Аi - активное население в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС за i-ый год.

Показатель удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, определяется как отношение количества участников культурно-досуговых мероприятий, умноженное на число мероприятий в отчетном году, к количеству жителей в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС на 1 января:

(A x Б) / C x 100%, где:

A - количество участников мероприятия;

Б - число мероприятий;

C - численность населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Показатель уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС определяется как отношение совокупного дохода в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС к численности населения местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС:

А / С х 100%, где:

А - совокупный доход в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС;

С - численность населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС.

Показатель удельного веса населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, определяется как отношение количества участвующих в оздоровительных мероприятиях к количеству жителей в местах компактного проживания казаков:

A / C x 100%, где:

A - количество участвующих в оздоровительных мероприятиях;

C - численность населения в местах компактного проживания казаков.».

8. В подпрограмме «Библиотечное обслуживание»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 238072,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 41874,6 тыс. рублей;

2015 год - 27540,7 тыс. рублей;

2016 год - 28063,9 тыс. рублей;

2017 год – 30260,9 тыс. рублей;

2018 год - 26388,7 тыс. рублей;

2019 год - 32905,8 тыс. рублей;

2020 год - 51037,9 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования из федерального бюджета составляет 6837,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 6532,3 тыс. рублей;

2016 год - 304,7 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «235238,9 тыс. рублей» заменить суммой «238072,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «27427,3 тыс. рублей» заменить суммой «30260,9 тыс. рублей».

9. В подпрограмме «Мероприятия в сфере культуры и искусства»:

1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

7.

Объем ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников

Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 142659,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2014 год - 28632,8 тыс. рублей;

2015 год - 17375,7 тыс. рублей;

2016 год - 40858,0 тыс. рублей;

2017 год – 30726,6 тыс. рублей;

2018 год - 0,0 тыс. рублей;

2019 год - 0,0 тыс. рублей;

2020 год - 25066,6 тыс. рублей

»;

2) в разделе 5 подпрограммы:

а) в абзаце первом сумму «128902,2 тыс. рублей» заменить суммой «142659,7 тыс. рублей»;

б) в абзаце пятом сумму «16969,1 тыс. рублей» заменить суммой «30726,6 тыс. рублей».

10. Пункт 3.9 раздела 4 подпрограммы«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«3.9 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры. В рамках мероприятия осуществляется предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходных обязательств, связанных с укреплением материально-технической базы муниципальных домов культуры.».

11. В приложении №1 к государственной программе:

1) пункт 5 изложить в следующей редакции:

«

5.

Подпрограмма «Этнокультурное наследие»

2014

2020

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС), в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

12

12

-

-

-

-

-

-

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

62

63,5

-

-

-

-

-

-

Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

24

25

-

-

-

-

-

1

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

Уровень зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

12

-

11,5

11,5

11,5

11

Прирост численности занятого населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС по отношению к соответствующему показателю 2016 года, процентов

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

-

-

1,0

1,0

1,5

2,5

Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

63,5

-

64,0

64,5

64,5

65

Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС, тыс. рублей

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

-

-

23,0

24,0

25,0

26,0

Удельный вес населения, участвующего в оздоровительных мероприятиях в местах компактного проживания казаков, в процентах

Официальные данные на основе внутренней статистики

25

-

30

32

36

39

»;

2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«

7

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число мероприятий различного уровня в сфере культуры и искусства, ед.

Официальные данные на основе внутренней статистики

59

77

50

45

25

-

-

74

»;

3) подпункт 7.1.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

«

7.1.1

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

2014

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Число лауреатов премии в области литературы и искусства, число стипендиатов, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

13

13

13

13

13

-

-

13

Число участников мероприятий для самодеятельных творческих коллективов, чел.

Официальные данные на основе внутренней статистики

2568

3800

5300

4500

4600

-

-

4500

»;

4) подпункт 8.3.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«

8.3.9

Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры)»

2017

2020

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек (в муниципальных домах), человек

Официальные данные на основе внутренней статистики

-

-

-

-

0,3

-

-

-

».

12. В приложении №3 к государственной программе:

1) позицию «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы», пункты 1, 2, 3, 4 изложить в следующей редакции:

«

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 -2020 годы»

Всего, в том числе:

1 784203,6

289 105,4

231845,3

275824,3

281996,0

173 585,7

213785,2

318061,7

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801,

0804

0300000000

1 757497,4

287 605,4

231458,8

272183,8

273221,4

173 101,2

213118,7

306808,1

Министерство внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

930

0801

0300000000

1 500,0

1 500,0

-

-

-

-

-

-

Министерство внутренней и информационной политики Амурской области

934

0801

0300000000

14 302,7

-

386,5

666,5

845,1

484,5

666,5

11253,6

Министерство транспорта и строительства Амурской области

910

0801

0300000000

2 974,0

-

-

2 974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801, 0804

0300000000

7929,5

-

-

-

7929,5

-

-

-

1.

Подпрограмма «Профессиональное искусство»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

031000000

642045,8

91 928,4

91122,2

88 830,7

107902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

1.1.

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310100000

642045,8

91 928,4

91 122,2

88 830,7

107902,3

68 042,9

84 847,3

109372,0

1.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310110590

630813,2

91 928,4

89 183,6

87 536,7

99902,3

68 042,9

84 847,3

109372,0

1.1.2.

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0310111010

11 232,6

-

1 938,6

1 294,0

8000,0

-

-

-

2

Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320000000

157785,1

25 105,9

20 976,9

20 572,6

25207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

2.1.

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320100000

157785,1

25 105,9

20 976,9

20 572,6

25207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

2.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320110590

155323,0

24 748,9

20 976,9

18 467,5

25207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

2.1.2.

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0320111010

2 105,1

-

-

2 105,1

-

-

-

-

2.1.3.

Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

03201R0140

357,0

357,0

-

-

-

-

-

-

3.

Подпрограмма «Архивное дело»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330000000

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

3.1.

Основное мероприятие «Содержание архивных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330100000

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

3.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330110590

92 333,0

15 143,2

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

3.1.2.

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0330111010

1 690,8

1 690,8

-

-

-

-

-

-

4.

Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340000000

188 811,0

36 866,2

23 420,7

22 907,1

19 630,3

20 470,6

25 526,2

39 989,9

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340000000

2 974,0

-

-

2 974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340000000

2 646,0

-

-

-

2 646,0

-

-

-

4.1.

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340100000

35 080,3

9 693,5

3 541,8

3 949,1

1 029,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340100000

2 974,0

-

-

2 974,0

-

-

-

-

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340100000

2 646,0

-

-

-

2 646,0

-

-

-

4.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340110590

33 204,4

7 817,6

3 541,8

3 949,1

1 029,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Амурской области

003

0801

0340110590

2 646,0

-

-

-

2 646,0

-

-

-

4.1.2.

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340111010

1 875,9

1 875,9

-

-

-

-

-

-

4.1.3.

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

Министерство транспорта и строительства Амурской области

937

0801

0340112220

2 974,00

-

-

2 974,0

-

-

-

-

4.2.

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340200000

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

4.2.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0340210590

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

»;

2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«

6.

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360000000

238 072,5

41 874,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

6.1.

Основное мероприятие «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360100000

238 072,5

41 874,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

6.1.1.

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0360110590

237 272,5

41 074,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

6.1.2.

Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

03601R0140

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

7.

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370000000

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

7.1.

Основное мероприятие «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370100000

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

7.1.1.

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

0370112220

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

»;

3) подпункт 8.3.5 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«

8.3.5

Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры)»

Министерство культуры и архивного дела Амурской области

917

0801

03803R5581

1 636,2

-

-

-

1 636,2

-

-

-

».

13. В приложении №4 к государственной программе:

1) позицию «Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы», пункт 1 изложить в следующей редакции:

«

«Развитие и сохранение культуры и искусства Амурской области на 2014 - 2020 годы»

Всего, в том числе

1 972 356,8

333 657,6

317 726,1

306 650,3

306 507,4

174 419,0

214 618,5

318 777,9

Федеральный бюджет

134 478,2

42 837,5

59 876,2

6 595,5

23 502,4

833,3

833,3

-

Областной бюджет

1 784 203,6

289 105,4

231 845,3

275 824,3

281 996,0

173 585,7

213 785,2

318 061,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

53 675,0

1 714,7

26 004,6

24 230,5

1009,0

-

-

716,2

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Подпрограмма «Профессиональное искусство»

Всего

661 245,6

111 128,2

91 122,2

88 830,7

107 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Федеральный бюджет

19 199,8

19 199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

642 045,8

91 928,4

91 122,2

88 830,7

107 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1

Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

Всего

661 245,6

111 128,2

91 122,2

88 830,7

107 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Федеральный бюджет

19 199,8

19 199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

642 045,8

91 928,4

91 122,2

88 830,7

107 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

650 013,0

111 128,2

89 183,6

87 536,7

99 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Федеральный бюджет

19 199,8

19 199,8

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

630 813,2

91 928,4

89 183,6

87 536,7

99 902,3

68 042,9

84 847,3

109 372,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.2

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Всего

11 232,6

-

1 938,6

1 294,0

8000,0

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

11 232,6

-

1 938,6

1 294,0

8000,0

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

2

Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»

Всего

172 053,9

32 240,3

28 111,3

20 572,6

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Федеральный бюджет

14 268,8

7 134,4

7 134,4

-

-

-

-

-

Областной бюджет

157 785,1

25 105,9

20 976,9

20 572,6

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1

Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»

Всего

172 053,9

32 240,3

28 111,3

20 572,6

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Федеральный бюджет

14 268,8

7 134,4

7 134,4

-

-

-

-

-

Областной бюджет

157 785,1

25 105,9

20 976,9

20 572,6

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

.

2.1.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

155 323,0

24 748,9

20 976,9

18 467,5

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

155 323,0

24 748,9

20 976,9

18 467,5

25 207,3

16 881,7

21 051,0

27 989,7

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

_

.

2.1.2

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Всего

2 105,1

-

-

2 105,1

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

2 105,1

-

-

2 105,1

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

2.1.3

«Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

14 625,8

7 491,4

7 134,4

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

14 268,8

7 134,4

7 134,4

-

-

-

-

-

Областной бюджет

357,0

357,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

.

-

-

-

3

Подпрограмма «Архивное дело»

Всего

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1

Основное мероприятие «Содержание архивных учреждений»

Всего

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

94 023,8

16 834,0

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

92 333,0

15 143,2

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

92 333,0

15 143,2

10 849,9

10 973,7

12 425,6

9 896,8

12 341,0

20 702,8

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

3.1.2

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Всего

1 690,8

1 690,8

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1 690,8

1 690,8

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

Всего

194 431,0

36 866,2

23 420,7

25 881,1

22 276,3

20 470,6

25 526,2

39 989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

194 431,0

36 866,2

23 420,7

25 881,1

22 276,3

20 470,6

25 526,2

39 989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1

Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия»

Всего

40 700,3

9 693,5

3 541,8

6 923,1

3 675,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

40 700,3

9 693,5

3 541,8

6 923,1

3 675,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

.

-

-

-

-

-

4.1.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

35 850,4

7 817,6

3 541,8

3 949,1

3 675,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

35 850,4

7 817,6

3 541,8

3 949,1

3 675,9

3 055,7

3 810,3

10 000,0

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.2

Мероприятие «Капитальные вложения в объекты государственной собственности»

Всего

1 875,9

1 875,9

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

1 875,9

1 875,9

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.1.3

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

Всего

2 974,0

-

-

2 974,0

-

-

-

-

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

2 974,0

-

-

2 974,0

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2

Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

Всего

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

4.2.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

153 730,7

27 172,7

19 878,9

18 958,0

18 600,4

17 414,9

21 715,9

29 989,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

»;

2) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:

«

6

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Всего

244 909,5

48 406,9

27 540,7

28 368,6

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Федеральный бюджет

6 837,0

6 532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

238 072,5

41 874,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1

Основное мероприятие «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»

Всего

244 909,5

48 406,9

27 540,7

28 368,6

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Федеральный бюджет

6 837,0

6 532,3

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

238 072,5

41 874,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.1

Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

Всего

243 272,7

47 074,8

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Федеральный бюджет

6 000,2

6 000,2

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

237 272,5

41 074,6

27 540,7

28 063,9

30 260,9

26 388,7

32 905,8

51 037,9

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

6.1.2

Мероприятие «Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Всего

1 332,1

1 332,1

-

-

-

-

-

-

Федеральный бюджет

532,1

532,1

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

800,0

800,0

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

6.1.3

Мероприятие «Комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации»

Всего

304,7

-

304,7

-

-

-

-

Федеральный бюджет

304,7

-

-

304,7

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Подпрограмма «Мероприятия в сфере культуры и искусства»

Всего

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1

Основное мероприятие «Организация и проведение массовых культурных мероприятий»

Всего

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

25 066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

7.1.1

Мероприятие «Организация и проведение мероприятий по реализации государственной подпрограммы»

Всего

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

-

-

Областной бюджет

142 659,7

28 632,8

17 375,7

40 858,0

30 726,6

-

-

25 066,6

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

-

-

-

-

-

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

»;

3) подпункт 8.3.9 пункта 8 изложить в следующей редакции:

«

8.3.9

Мероприятие «Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек (обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры))»

Всего

16 544,2

-

-

-

16 544,2

-

-

-

Федеральный бюджет

14 726,2

-

-

-

14 726,2

-

-

-

Областной бюджет

1 636,2

-

-

-

1 636,2

-

-

-

Консолидированные бюджеты муниципальных образований

181,8

-

-

-

181,8

-

-

-

Территориальные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

-

-

Юридические лица

-

-

-

-

-

-

-

-

».

14. Приложение №5 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению к настоящим изменениям.

Приложение

к изменениям, вносимым в

государственную программу

«Развитие и сохранение культуры и

искусства Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по государственной программе

Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги

Единица измерения

Значение показателя объема услуги

Общий объем ассигнований, направленный на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Подпрограмма «Профессиональное искусство»

Основное мероприятие 1.1 «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

Мероприятие 1.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Работы по созданию спектаклей

ед.

2

2

X

X

X

X

X

59455,3

53592,3

X

X

X

X

X

2. Работы по созданию концертных программ

ед.

X

X

X

X

X

24461,7

23287,2

X

X

X

X

X

3. Услуга по показу (организация показа) спектаклей (театральных постановок), число зрителей

тыс. чел.

X

X

81,1

80,4

61,2

61,2

110

X

X

30746,8

32503,8

18092,8

22615,1

33597,7

4. Услуга по показу (организация показа) концертов и концертных программ, число зрителей

тыс. чел.

X

X

102,8

102,8

95,7

95,7

140

X

X

20100,3

24946,9

17893,5

22312,7

23366,8

5. Работа по организации показа спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

1911,6

2776,6

1886,9

2368,0

2088,2

6. Работа по организации показа концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1011,3

1299,7

1010,6

1260,1

1175,6

7. Работа по созданию концертов и концертных программ

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

2831,1

3638,4

2829,1

3527,7

3291,2

8. Работа по созданию спектаклей

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

20675,3

34433,7

26330,0

32763,6

22590,0

Подпрограмма «Народное творчество и досуговая деятельность»

Основное мероприятие 2.1 «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия народов Российской Федерации»

Мероприятие 2.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Работы по оказанию организационной и методической помощи муниципальным учреждениям клубного типа

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5936,6

5008,5

X

X

X

X

X

2. Работы по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

ед.

1

1

1

1

1

1

1

7290,2

6210,3

739,8

1065,4

743,3

926,9

860,0

3. Работы по организации и проведению культурно-массовых мероприятий

ед.

1

1

1

1

1

1

1

4820,5

4007,0

9767,6

17386,3

12130,9

15127,0

3814,6

4. Работы по организации киновидеообслуживания

ед.

1

1

X

X

X

X

X

5699,2

4808,0

X

X

X

X

X

5. Услуга по показу кинофильмов, число зрителей

тыс. чел.

X

X

18,9

14,1

10,2

10,2

26

X

X

3415,2

3659,5

1847,1

2303,3

3970,2

6. Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

943,7

1359,1

948,3

1182,5

1097,1

7. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

2305,0

X

X

X

X

8. Работа по формированию, учету фондов фильмофонда

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1206,3

1737,0

1212,1

1511,3

1402,3

Подпрограмма «Архивное дело»

Основное мероприятие 3.1 «Содержание архивных учреждений»

Мероприятие 3.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Работы по комплектованию, учету и хранению архивных фондов

ед.

2

1

X

X

X

X

X

10903,6

7414,65

X

X

X

X

X

2. Работы по исполнению запросов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

4198,3

2883,5

X

X

X

X

X

3 Услуга по оказанию информационных услуг на основе архивных документов, количество исполненных запросов

ед.

X

X

5,1

X

X

X

X

X

X

2918,0

X

X

X

X

4. Услуга по обеспечению доступа к архивным документам и справочно-поисковым средствам к ним в читальном зале архива, количество посещений

ед.

X

X

3,5

0,3

0,2

0,2

5

X

X

1657,4

168,9

100,5

125,4

1888,4

5. Услуга по предоставлению архивных справок, архивных копий, архивных выписок, информационных писем, связанных с реализацией законных прав и свобод граждан и исполнением государственными органами и органами местного самоуправления своих полномочий, количество исполненных запросов

ед.

X

X

X

6,8

6,1

6,1

7

X

X

X

3999,1

2937,7

3663,2

3353,9

6. Работа по защите сведений, составляющих государственную тайну, других охраняемых законом тайн, содержащихся в архивных документах, и организация в установленном порядке их рассекречивания

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

123Д

109,2

90,7

113,1

104,8

7. Работа по комплектованию архивными документами

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

483,4

546,1

453,6

565,6

523,6

8. Работа по научному описанию архивных документов, созданию справочно-поисковых средств к ним, подготовка справочно-информационных изданий о составе и содержании архивных фондов

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1654,5

2628,4

2183,1

2722,2

1885,0

9. Работа по обеспечению сохранности и учету архивных документов

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

4137,2

4973,9

4131,2

5151,5

4769,0

Подпрограмма «Историко-культурное наследие»

Основное мероприятие 4.1 «Сохранение, использование, популяризация и государственная охрана объектов исторического и культурного наследия»

Мероприятие 4.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Работы по паспортизации памятников истории и культуры

ед.

1

1

X

X

X

X

X

6169,8

2156,8

X

X

X

X

X

2. Работы по мониторингу состояния памятников истории и культуры

ед.

1

1

X

X

X

X

X

1542,5

539,2

X

X

X

X

X

3. Работа по обеспечению сохранности и использования объектов культурного наследия

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

3326,4

3675,9

3055,7

3810,3

3867,0

Основное мероприятие 4.2 «Развитие музейного дела»

Мероприятие 4.2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Работы по обеспечению учета и сохранности музейных фондов

ед.

1

1

X

X

X

X

X

4153,9

3203,25

X

X

X

X

X

2. Работы по организации публичного представления музейных ценностей

ед.

1

1

X

X

X

X

X

20280,6

15639,3

X

X

X

X

X

3. Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, число посетителей

тыс. чел.

X

X

71,6

49,4

35,1

35,1

100

X

X

4570,6

3727,8

2921,3

3642,8

5313,4

4. Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

7503,1

7756,1

7558,5

9425,2

8722,4

5. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

6884,3

7116,5

6935,2

8647,9

8003,1

Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»

Основное мероприятие 6.1 «Содержание библиотек и развитие библиотечного дела»

Мероприятие 6.1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»

1. Библиотечное и информационное обслуживание пользователей, число зарегистрированных пользователей

тыс. чел.

33,4

35,0

X

X

X

X

X

17743,8

13152,2

X

X

X

X

X

2. Услуги по доставке книг на дом лицам с ограниченными возможностями здоровья, число обслуживаемых лиц

чел.

25

25

X

X

X

X

X

432,8

268,4

X

X

X

X

X

3. Работы по комплектованию, учету и хранению библиотечных фондов

ед.

3

2

X

X

X

X

X

11576,7

8589,2

X

X

X

X

X

4. Работы по методическому обеспечению деятельности муниципальных библиотек

ед.

2

2

X

X

X

X

X

6311,3

4831,4

X

X

X

X

X

5. Библиотечное библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки, количество посещений

тыс. чел.

X

X

69,4

69,3

66,0

66,0

95

X

X

10119,0

9864,7

7878,5

9824,3

11949,4

6. Работа по библиографической обработке документов и созданию каталогов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

3783,0

4545,8

4125,45

5144,3

4779,8

7. Работа по осуществлению стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

ед.

X

X

1

1

1

1

1

X

X

1028,8

1314,4

1192,8

1487,4

1382,0

8. Работа по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

8445,1

9513,9

8634,1

10766,4

10003,5

9. Работа по методическому обеспечению в области библиотечного дела

ед.

X

X

2

2

2

2

2

X

X

4382,4

5022,1

4557,8

5683,4

5280,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Основное мероприятие 8.2 «Финансовое обеспечение расходов общепрограммного характера»

Мероприятие 8.2.1 «Содержание подведомственных государственных учреждений»

1. Работы по ведению бухгалтерского, налогового учета и отчетности

ед.

1

1

X

X

X

X

X

1634,0

4651,0

X

X

X

X

X

2. Работы по хозяйственному и транспортному обслуживанию

ед.

1

1

X

X

X

X

X

3099,5

8819,4

X

X

X

X

X

3. Работы по организации планирования и осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд

ед.

1

1

X

X

X

X

X

404,9

1097,3

X

X

X

X

X

4. Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

ед.

X

X

1

X

X

X

X

X

X

13815,7

X

X

X

X

5. Предоставление консультационных и методических услуг

ед.

X

X

X

1

1

1

X

X

X

X

2097,2

1611,7

2009,7

X

6. Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц, государственных органов и государственных учреждений

ед.

X

X

X

1

1

1

X

X

X

X

1454,8

964,5

1202,7

X

7. Содержание (эксплуатация) имущества, находящегося в государственной (муниципальной) собственности

ед.

X

X

X

1

1

1

X

X

X

X

6738,5

6338,2

7903,6

X

8. Ведение бухгалтерского учета бюджетными учреждениями, формирование регистров бухгалтерского учета

ед.

X

X

X

1

1

1

X

X

X

X

3836,8

3227,3

4024,3

X

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 14.06.2019
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 130.030.020 Управление в сфере культуры (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать