Основная информация

Дата опубликования: 22 июля 2020г.
Номер документа: RU42024909202000211
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Новокузнецка
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2020 №166

О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

(утратило силу постановлением от 12.02.2021 №28)

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.06.2020 №7/40 «О внесении изменений в решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2019 №17/112 «О бюджете Новокузнецкого городского округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Новокузнецка от 04.12.2019 №199 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новокузнецкого городского округа», руководствуясь статьей 40 Устава Новокузнецкого городского округа:

1. Внести в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» изменение, изложив приложение «Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка» в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Новокузнецка от 26.03.2020 №80 «О внесении изменения в постановление администрации города Новокузнецка от 15.12.2014 №191 «Об утверждении муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка».

3. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций администрации города Новокузнецка опубликовать настоящее постановление в городской газете «Новокузнецк».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 05.06.2020.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города по социальным вопросам.

Глава города

С.Н. Кузнецов

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 22.07.2020 №166

Приложение

к постановлению администрации

города Новокузнецка

от 15.12.2014 №191

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

Паспорт муниципальной программы Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

1

Наименование программы

Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка (далее – программа)

2

Наименование государственной программы

1. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

2. Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы».

3. Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 годы.

4. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

5. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» в рамках национального проекта «Демография»

3

Реквизиты распоряжения администрации города Новокузнецка об утверждении перечня программ

Распоряжение администрации города Новокузнецка от 20.09.2018 №1341 «Об утверждении перечня действующих муниципальных программ Новокузнецкого городского округа и муниципальных программ Новокузнецкого городского округа, планируемых к реализации»

4

Директор программы

Заместитель Главы города по социальным вопросам

5

Разработчик программы

Комитет социальной защиты администрации города Новокузнецка (далее - Комитет)

6

Цель и задачи программы

Цель:

Повышение эффективности социальной поддержки населения города Новокузнецка и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Задачи:

1. Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа.

2. Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей.

3. Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

4. Повышение эффективности использования средств бюджета Новокузнецкого городского округа

(далее - местный бюджет).

5. Создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, в том числе инвалидов и иных маломобильных категорий населения, степени их социальной защищенности.

6. Сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации

7

Срок реализации программы

2015-2022 годы

8

Целевые индикаторы и показатели программы

Индикаторы:

1. Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки.

2. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения.

Показатели:

1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг.

2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета.

3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу.

4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка.

5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату.

6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей.

7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг.

9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.

10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста.

11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг.

13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи

(с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц.

14. Количество граждан, получивших социальные выплаты.

15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде.

16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде.

18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь.

19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги.

20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

23. Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан.

24. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.

25. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета.

26. Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

27. Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.

28. Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

9

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий программы

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности». Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов».

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы».

Отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты».

Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий».

Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

10

Исполнители программы

Комитет,

Управление здравоохранения администрации города Новокузнецка (далее – Управление здравоохранения);

Управление культуры администрации города Новокузнецка (далее – Управление культуры);

Комитет образования и науки администрации города Новокузнецка (далее – Комитет образования и науки);

Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации города Новокузнецка (далее – Комитет по физической культуре, спорту и туризму);

Управление по транспорту и связи администрации города Новокузнецка (далее – Управление по транспорту и связи)

11

Участники программы

администрация Куйбышевского района;

администрация Орджоникидзевского района

12

Объемы и источники

финансирования

программы, тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

12.1

Всего по источникам

х

х

2015-2022 гг.

27 678 370,4

21 539 663,1

2015-2018 гг.

12 201 528,6

12 130 863,8

2019 г.

3 671 387,1

3 458 148,2

2020 г.

3 941 680,3

1 992 094,0

2021 г.

3 931 887,2

1 966 506,0

2022 г.

3 931 887,2

1 992 051,0

12.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

6 823 534,5

5 248 511,6

2015-2018 гг.

2 493 399,7

2 440 479,2

2019 г.

966 795,2

777 784,3

2020 г.

1 125 321,2

666 708,7

2021 г.

1 119 009,2

669 574,7

2022 г.

1 119 009,2

693 964,7

12.3

Областной бюджет

х

х

2015-2022 гг.

19 548 299,7

15 167 552,1

2015-2018 гг.

9 166 179,1

9 208 854,4

2019 г.

2 556 624,3

2 507 944,2

2020 г.

2 610 819,5

1 152 294,9

2021 г.

2 607 338,4

1 149 196,3

2022 г.

2 607 338,4

1 149 262,3

12.4

Местный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

1 212 744,2

1 046 926,5

2015-2018 гг.

448 157,8

404 857,4

2019 г.

147 967,6

172 419,7

2020 г.

205 539,6

173 090,4

2021 г.

205 539,6

147 735,0

2022 г.

205 539,6

148 824,0

12.5

Иные источники

х

х

2015-2022 гг.

93 792,0

76 672,9

2015-2018 гг.

93 792,0

76 672,9

2019 г.

-

-

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

13

Ожидаемый результат реализации программы

К концу 2022 года планируется:

13.1

В соответствии с планом

- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области – Кузбассу до 100 %;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 1 400 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1 250 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 430 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 5 300 семей в год;

- увеличить количество граждан, получивших социальные выплаты, до 85 421 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде, до 8 920 человек в год;

- увеличить количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, до 68 464 человека в год;

- увеличить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан до 15 000 рублей в год;

- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 4 560 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших муниципальные услуги, до 446 человек в год;

- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;

- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;

- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении

13.2

В соответствии с согласованным финансированием

- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 1 400 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1 250 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 430 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- обеспечить 100% работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 5 300 семей в год;

- увеличить количество граждан, получивших социальные выплаты, до 85 421 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде, до 8 920 человек в год;

- увеличить количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, до 68 464 человека в год;

- увеличить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан до 15 000 рублей в год;

- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 4 560 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших муниципальные услуги, до 446 человек в год;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области – Кузбассу до 100 %;

- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов;

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;

- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;

- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ СИСТЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА НОВОКУЗНЕЦКА, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Социальная защита как особый социальный институт является показателем социально-экономического развития каждого города и государства в целом, а также является гарантией достойного уровня жизни каждого гражданина и сохранения источника средств к существованию при наступлении социальных рисков. Для повышения качества жизни и минимизации неблагоприятных воздействий социальной среды на человека в городе Новокузнецке создана комплексная и постоянно совершенствующаяся система социальной помощи населению.

Эффективное функционирование системы социальной защиты определяется следующими факторами:

- совершенствование организационной системы, позволяющей обеспечить предоставление гарантированных качественных услуг в сфере социальной защиты населения;

- развитие инфраструктуры и ресурсного обеспечения системы социальной защиты, включающей финансовое, материально-техническое и технологическое оснащение учреждений в сфере социальной защиты населения;

- наличие достаточного количества подготовленных трудовых кадров, способных решать задачи, поставленные перед системой социальной защиты населения.

Указанные факторы являются взаимозависимыми и взаимоопределяющими, в связи с чем, развитие системы социальной защиты населения требует совершенствования каждого из них и всей системы в целом.

Комитет реализует полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в соответствии с федеральным законодательством, законами Кемеровской области и муниципальными правовыми актами Новокузнецкого городского округа.

Ситуация в городе Новокузнецке характеризуется поступательным ростом экономического потенциала и комплексным характером социальных проблем населения. Социальная защита и социальное обслуживание населения активно совершенствуются и развиваются, что требует определенных изменений в работе социальных учреждений, их материально-техническом оснащении и профессионализме специалистов. Новые целевые установки в сфере социальной поддержки населения, определенные в посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, посланиях Губернатора Кемеровской области - Кузбасса, в первую очередь, предусматривают повышение качества и доступности социальных услуг, усиление адресности в предоставлении социальной поддержки, внедрение новых технологий в сферу оказания социальных услуг, в деятельность социальных учреждений. Разработка программы вызвана необходимостью реализации политики государства по организации социальной защиты населения на территории Новокузнецкого городского округа.

В городе сформирована система социальной защиты и социального обслуживания населения, включающая в себя Комитет и 13 муниципальных учреждений социального обслуживания, общая цель которых удовлетворение потребностей различных категорий граждан в социальных, социально-медицинских, социально-бытовых, культурно-досуговых и иных услугах. Ежегодно более 200 тыс. горожан получают различные меры социальной поддержки (пособия, выплаты, компенсации, материальную помощь) и социальные услуги в учреждениях социальной службы города Новокузнецка, что составляет почти 40 % от всего населения. Более 40 тыс. граждан ежегодно получают социальные услуги в нестационарных условиях; помощь разового характера оказывается более чем 20 тыс. гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке; численность граждан, состоящих на надомном обслуживании, составляет 5,1 тыс. человек. Одним из приоритетов социальной политики города Новокузнецка является обеспечение достойного существования граждан старшего поколения. Программа устанавливает для данной категории граждан высокую степень социальной поддержки и социальных гарантий. С января 2013 года были введены дополнительные меры социальной поддержки для пожилых граждан: участникам Великой Отечественной войны к юбилейным датам рождения - единовременная адресная материальная помощь в размере 3 000 рублей; гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, - единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей. В 2018 году 19 гражданам оказана материальная помощь в размере 3 000 рублей, на общую сумму 57 000 рублей, 12 гражданам, достигшим возраста 100 и более лет, выплачена единовременная целевая выплата в размере 5 000 рублей, на общую сумму 60 000 рублей.

В 2013 году 107 214 человек – 70 % пенсионеров получили различные меры социальной поддержки:

- 50 593 гражданина воспользовались мерами социальной поддержки по категории «Ветеран труда»;

- 18 815 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 347 человек являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 66 900 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

В 2019 году 120 789 человек – 89 % пенсионеров получили меры социальной поддержки:

- 64 480 граждан воспользовались мерами социальной поддержки по категории «Ветеран труда»;

- 11 835 граждан являются получателями пенсии Кемеровской области;

- 494 человека являются получателями пенсии за выслугу лет;

- 52 705 граждан пользуются правом бесплатного проезда на основании единого социального проездного билета.

Уделяется большое внимание развитию системы социального обслуживания населения с целью удовлетворения устойчивого спроса на социальные услуги, повышения их доступности и качества. Вместе с тем, вследствие стабильного роста спроса на социальные услуги, предоставляемые в стационарных и нестационарных условиях, существует ряд проблем, требующих решения программными методами. Необходимо реализовать комплекс мероприятий, ориентированных на оптимизацию среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста путем укрепления материально-технической базы муниципальных учреждений социального обслуживания населения, внедрения новых форм и методов социального обслуживания, повышения качества социальных услуг, активизации культурно-досуговой работы с пожилыми людьми, повышения профессиональной подготовки специалистов. Требуется совершенствовать деятельность учреждений социального обслуживания с помощью внедрения действенной системы контроля соответствия качества фактически предоставляемых социальных услуг стандартам качества бюджетных услуг и потребностям граждан пожилого возраста и инвалидов.

В последние годы наметилась тенденция к сокращению числа безнадзорных детей. Но говорить о полном устранении этого социального явления преждевременно. Поэтому мероприятия программы также направлены на совершенствование деятельности по профилактике безнадзорности, повышение качества и доступности услуг для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организацию их оздоровления и занятости, приоритетное развитие профилактики семейного неблагополучия. Деятельность учреждений социального обслуживания позволяет в значительной степени снизить рост социальной напряженности среди граждан пожилого возраста и семей с детьми.

В 2019 году на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка состояло 14 950 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в которых воспитываются 22 088 несовершеннолетних ребенка.

В городе Новокузнецке социальная поддержка семей с детьми осуществляется через систему различных государственных социальных пособий, выплат и компенсаций, в числе которых:

- единовременное пособие при рождении ребенка (детей);

- ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет;

- дополнительные региональные пособия многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов;

- областной материнский капитал;

- оздоровление и отдых детей из малообеспеченных семей и другие.

Предоставляются меры социальной поддержки многодетным семьям. В 2013 году меры социальной поддержки были предоставлены 2 500 многодетным семьям, в 2014 году – 3 193 многодетным семьям, в 2015 году – 3 512 многодетным семьям, в 2016 году – 3 916 многодетным семьям, в 2017 году – 4 171 многодетной семье, в 2018 году - 4 387 многодетной семье, в 2019 году – 4 593 многодетной семье.

В целях совершенствования демографической политики с 01.01.2013 на территории Кемеровской области - Кузбасса введен в действие Закон Кемеровской области от 09.07.2012 №73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям семей в случае рождения (усыновления (удочерения) третьего ребенка или последующих детей». На 01.09.2014 единовременные денежные выплаты получили 521 многодетная семья, что составляет более 40 % от общего количества многодетных малообеспеченных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты города Новокузнецка. К концу 2016 года количество таких многодетных семей составило 1 201, а к концу 2017 года – 1 793, в 2018 году – за назначением ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ) обратилось 1 172 многодетных малообеспеченных семей, в 2019 году – 1 574 многодетных малообеспеченных семей. Всего с начала действия указанного Закона данная выплата была назначена 3 874 семьям.

В период летней оздоровительной кампании 2014 года Комитетом было приобретено и распределено 4 693 путевки, в том числе:

- 1 051 путевка детям сотрудников бюджетной сферы;

- 1 638 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (оздоровлено 100 % детей от потребности);

- 1 691 путевка в профильные смены загородных оздоровительных учреждений.

В период летней оздоровительной кампании 2018 года приобретено 1 565 путевок для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и детей из семей, находящихся в социально-опасном положении (оздоровлено 100 % детей от потребности).

В период летней оздоровительной кампании 2019 года приобретено 1 632 путевки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и для 124 детей из семей, находящихся в социально-опасном положении.

На социальном обслуживании в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, находилось в 2013 году 892 воспитанника, в 2014 году – 765 воспитанников, в 2015 году – 855 воспитанников, в 2016 году – 748 воспитанников, в 2017 году – 641 воспитанник, в 2018 году – 798 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 659 воспитанников в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, в 2019 году – 814 несовершеннолетних в отделениях дневного пребывания и 672 воспитанника в стационарных круглосуточных отделениях социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних.

Более 2,5 тыс. обращений за экстренной психологической помощью поступило от несовершеннолетних на детскую линию «Телефона доверия» муниципального казенного учреждения «Центр психолого-педагогической помощи». Несмотря на принимаемые меры по улучшению положения семей с детьми, повышение роли социальной службы, вопросы профилактики семейного и детского неблагополучия по-прежнему остаются острыми и требуют кардинальных изменений в подходах, внедрения новых эффективных технологий социальной работы, которые позволят воздействовать на устранение причин проблемы.

Реализация полномочий по обеспечению назначения и выплаты субсидий, ежемесячных денежных выплат и пособий, предоставления мер социальной поддержки требует большой административной и технической работы, которая связана с разработкой нормативно-правовой базы, определением права граждан на меры социальной поддержки, актуализацией регистра льготников, ведением учета, обеспечением защиты персонифицированной информации, формированием и предоставлением отчетов и статистической информации, проверкой правильности назначения выплаты и контролем. В связи с этим программными мероприятиями предусмотрены рост профессионального уровня сотрудников, повышение престижа профессии социального работника и повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения.

В городе Новокузнецке проживают более 45,1 тыс. инвалидов и 2,3 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Комплексная реабилитация и социальная адаптация инвалидов является важнейшими элементами социальной защиты инвалидов. Проведение комплекса мероприятий по реабилитации для наиболее успешной социальной интеграции инвалидов в общество, предоставление им равных возможностей для участия в экономической и общественной жизни являются одними из актуальных и приоритетных направлений социальной политики города Новокузнецка. Основная цель реабилитации - предоставление инвалиду равных с другими гражданами возможностей в реализации гражданских, экономических и других прав и свобод; восстановление социального статуса инвалида; достижение материальной независимости и социальной адаптации, более успешной интеграции инвалидов в обществе, что, в свою очередь, экономически выгодно как государству в целом, так и отдельному инвалиду.

Целесообразность решения проблем социальной поддержки населения на основе программно-целевого подхода обусловлена, во-первых, масштабностью и высокой социально-экономической значимостью решаемых проблем, во-вторых, необходимостью модернизационных преобразований с целью повышения эффективности и результативности оказываемых мер социальной поддержки населению и повышения финансовой устойчивости системы, включая оптимизацию численности получателей и объема оказываемой помощи, в-третьих, межведомственным характером решаемых проблем, требующим координации действий органов исполнительной власти Новокузнецкого городского округа и развития регламентного информационного обмена.

Таким образом, реализация всех мероприятий программы позволит органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа и муниципальным учреждениям социальной защиты города Новокузнецка своевременно и в полном объеме выполнить все возложенные на отрасль обязательства, провести системные мероприятия, направленные на усиление социальной поддержки граждан, повышение качества и эффективности работы.

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия настоящей программы осуществляются на основании следующих нормативных правовых актов:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

2) Устав Новокузнецкого городского округа, принятый постановлением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 07.12.2009 №11/117 «О принятии Устава города Новокузнецка в новой редакции»;

3) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 №2/22 «Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка»;

4) решение Новокузнецкого городского Совета народных депутатов Кемеровской области от 25.12.2018 №17/157 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Новокузнецкого городского округа до 2035 года».

Участие Новокузнецкого городского округа в государственных программах Российской Федерации и Кемеровской области – Кузбасса, а также в национальных и региональных проектах в рамках настоящей программы отражено в таблице:

№ п/п

Наименование государственной программы, национального, регионального проектов

Нормативный правовой акт, номер, дата

Номер мероприятия муниципальной программы, связанного с государственной программой, национальным, региональным проектами

1

Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

постановление Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 №296 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»:

1) Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации»;

2) Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»

2

Государственная программа Кемеровской области –Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №468 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

Основные мероприятия подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»:

1) Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству»;

2) Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям

граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»;

3) Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»;

4) Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи»;

5) Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан»;

6) Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»;

7) Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»

3

Государственная программа Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 годы

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2013 №467 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Содействие занятости населения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

4

Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография»

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 №443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

Основное мероприятие 1.10 «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

5

Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» в рамках национального проекта «Демография»

постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.10.2013 №443 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области - Кузбасса «Развитие здравоохранения Кузбасса» на 2014-2024 годы»

Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Программа включает в себя следующие подпрограммы и отдельные мероприятия:

подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»;

подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов»;

подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»;

отдельное мероприятие 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты»;

отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий»;

отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации».

Сведения о целевых индикаторах и показателях программы и их планируемых значениях приведены в форме №1 приложения №1 к настоящей программе, методика расчета целевых индикаторов, показателей программы – в форме №2 приложения №2 к настоящей программе.

План мероприятий программы приведен в форме №3, которая является приложением №3 к настоящей программе.

Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям приводится в форме №4 приложения №4 к настоящей программе.

Сведения о степени выполнения мероприятий программы, завершенных в период 2015-2019 годы, приводится в форме №6 приложения №5 к настоящей программе.

3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Паспорт подпрограммы 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

1

Наименование подпрограммы

Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности (далее – подпрограмма 1)

2

Наименование государственной программы

1. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан».

2. Государственная программа Кемеровской области – Кузбасса «Социальная поддержка населения Кузбасса» на 2014-2024 годы».

3. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» в рамках национального проекта «Демография».

4. Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» в рамках национального проекта «Демография»

3

Директор подпрограммы 1

Председатель Комитета

4

Разработчик

подпрограммы 1

Комитет

5

Цель и задачи подпрограммы 1

Цель подпрограммы 1:

Предоставление мер социальной поддержки и организация мероприятий, направленных на повышение благополучия отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа, и создание благоприятных условий для жизнедеятельности семьи, рождения детей

Задачи:

1. Реализация отдельных государственных полномочий в области социальной поддержки населения, а также разработка и реализация в пределах своей компетенции полномочий органов местного самоуправления по предоставлению дополнительных мер

социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

2. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, применение различных форм поддержки, стимулирующих граждан к выходу из трудной жизненной ситуации)

6

Срок реализации подпрограммы 1

2015- 2022 годы

7

Показатели

подпрограммы 1

1. Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг.

2. Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета.

3. Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу.

4. Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка.

5. Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату.

6. Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей.

7. Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка.

8. Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг.

9. Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение.

10. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста.

11. Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании.

12. Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг.

13. Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц.

14. Количество граждан, получивших социальные выплаты.

15. Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде.

16. Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.

17. Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде.

18. Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь.

19. Количество граждан, получивших муниципальные услуги.

20. Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

21. Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19).

22. Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

8

Перечень основных мероприятий

подпрограммы 1

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству»;

Основное мероприятие 1.2

«Обеспечение углем населения»;

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг»;

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации»;

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение»;

Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи»;

Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан»;

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»;

Основное мероприятие 1.9

«Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания»;

Основное мероприятие 1.10 «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»;

Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» (Старшее поколение)»;

Основное мероприятие 1.12

«Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области-Кузбасса»

9

Исполнители подпрограммы 1

Комитет,

Управление культуры,

Управление здравоохранения,

Комитет образования и науки,

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

10

Участники подпрограммы 1

х

11

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1,

тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

11.1

Всего по источникам

х

х

2015-2022 гг.

25 905 746,3

19 930 308,5

2015 -2018 гг.

11 463 916,0

11 445 316,6

2019 г.

3 451 088,0

3 227 190,3

2020 г.

3 670 109,5

1 748 213,0

2021 г.

3 660 316,4

1 740 858,9

2022 г.

3 660 316,4

1 768 729,7

11.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

6 823 534,5

5 248 485,1

2015-2018 гг.

2 493 399,7

2 440 452,7

2019 г.

966 795,2

777 784,3

2020 г.

1 125 321,2

666 708,7

2021 г.

1 119 009,2

669 574,7

2022 г.

1 119 009,2

693 964,7

11.3

Областной бюджет

х

х

2015-2022 гг.

18 077 699,4

13 773 054,4

2015-2018 гг.

8 581 679,1

8 624 520,0

2019 г.

2 360 524,0

2 311 497,8

2020 г.

2 380 819,5

947 722,6

2021 г.

2 377 338,4

944 624,0

2022 г.

2 377 338,4

944 690,0

12.4

Местный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

910 720,4

832 096,1

2015-2018 гг.

295 045,2

303 671,0

2019 г.

123 768,8

137 908,2

2020 г.

163 968,8

133 781,7

2021 г.

163 968,8

126 660,2

2022 г.

163 968,8

130 075,0

11.5

Иные источники

х

х

2015-2022 гг.

93 792,0

76 672,9

2015-2018 гг.

93 792,0

76 672,9

2019 г.

-

-

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

12

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 1

К концу 2022 года планируется:

12.1

В соответствии с планом

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000

рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 1 400 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1 250 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 430 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на назначение пенсии за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 5 300 семей в год;

- увеличить количество граждан, получивших социальные выплаты, до 85 421 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде, до 8 920 человек в год;

- увеличить количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, до 68 464 человека в год;

- увеличить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан до 15 000 рублей в год;

- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 4 560 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших муниципальные услуги, до 446 человек в год

12.2

В соответствии с согласованным финансированием

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу до 100 %;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 1 400 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1 250 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 430 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 5 300 семей в год;

- увеличить количество граждан, получивших социальные выплаты, до 85 421 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде, до 8 920 человек в год;

- увеличить количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, до 68 464 человек в год;

- увеличить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан до 15 000 рублей в год;

- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 4 560 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших муниципальные услуги, до 446 человек в год

3.1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

В настоящее время в городе Новокузнецке в полном объеме обеспечена реализация мер социальной поддержки, установленных федеральным и региональным законодательством, направленных на повышение жизненного уровня как социально незащищенных категорий граждан, так и заслуженных жителей города Новокузнецка (почетные граждане, доноры).

В 2014 году право на получение социальной поддержки на основании действующего законодательства Российской Федерации имеют около 1/3 жителей города Новокузнецка.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными федеральными законами (участники и инвалиды Великой Отечественной войны; жители блокадного Ленинграда; бывшие несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны; участники локальных войн; инвалиды; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию), численность которых составляет 45 580 человек, дополнительно за счет средств областного бюджета установлено право бесплатного проезда в общественном транспорте и другие льготы.

Для граждан, пользующихся льготами, установленными законами Кемеровской области (ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий), численность которых составляет 55 002 человека, меры социальной поддержки предоставляются по выбору в денежном выражении (единовременная денежная выплата) или в натуральной форме.

В общей сложности бесплатный и льготный проезд предоставляется более 64 тыс. граждан города Новокузнецка.

В настоящее время проводится работа по введению новой формы государственной социальной помощи в виде денежной выплаты на основании социального контракта. Данная форма государственной социальной помощи направлена на повышение стимулирования активных действий граждан по преодолению трудной жизненной ситуации, в которую они попали.

В целях повышения эффективности предоставления социальной поддержки продолжается работа по переводу натуральных льгот регионального уровня на денежные выплаты.

Кроме того, за счет средств местного бюджета дополнительные меры социальной поддержки предоставляются около 13 тыс. граждан города Новокузнецка.

В городе Новокузнецке, как и в целом по России и Кемеровской области -Кузбассе, является актуальной проблема старения населения. Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый россиянин будет в возрасте старше 65 лет. В настоящее время в городе Новокузнецке проживают более 170 тыс. получателей пенсий, из них более 86 % - граждане пожилого возраста и инвалиды. В силу возрастных особенностей и состояния здоровья представители старшего поколения постоянно нуждаются в социальной поддержке, адресной помощи. Мероприятия подпрограммы 1 позволят повысить качество жизни населения города Новокузнецка старшего возраста за счет предоставления в полном объеме мер социальной поддержки, установленных федеральным и областным законодательством, а также дополнительных мер социальной поддержки, установленных органами местного самоуправления Новокузнецкого городского округа.

3.1.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 1

Основное мероприятие 1.1 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству» включает в себя предоставление мер социальной поддержки реабилитированным лицам, труженикам тыла, ветеранам труда, работникам культуры, образования и здравоохранения, выплату ежемесячной денежной выплаты гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии), установку телефона и компенсацию за радио инвалидам, денежной компенсации взамен продуктовых наборов отдельным категориям граждан, пособия на погребение неработающих граждан, субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение углем населения» включает возмещение разницы в цене за уголь, проживающим в частных домах с печным отоплением на территории Новокузнецкого городского округа.

Основное мероприятие 1.3 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммунальных услуг» включает в себя компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами, компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан.

Основное мероприятие 1.4 «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации» включает в себя меры социальной поддержки донорам, компенсацию расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Основное мероприятие 1.5 «Дополнительное пенсионное обеспечение» включает в себя выплаты пенсий Кемеровской области отдельным категориям граждан, проживающим на территории Кемеровской области, и пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в городе Новокузнецке.

Основное мероприятие 1.6 «Оказание государственной социальной помощи» предусматривает оказание государственной социальной помощи малообеспеченным одиноко проживающим пенсионерам.

Основное мероприятие 1.7 «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан» предусматривает оказание адресной помощи гражданам и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, выплату компенсации за телефон одиноко проживающим пенсионерам, ежемесячной денежной выплаты гражданам, удостоенным почетного звания «Почетный гражданин города Новокузнецка», пожизненной ренты гражданам, заключившим с администрацией города Новокузнецка договор пожизненной ренты, и прочее.

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» включает в себя оказание мер социальной поддержки многодетным матерям и приемным родителям, назначение и выплату пособий на ребенка, пособий по уходу за ребенком неработающим матерям и прочее.

Основное мероприятие 1.9 «Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания» включает в себя содержание муниципальных учреждений реабилитации несовершеннолетних и социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов.

Основное мероприятие 1.10 «Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» предусматривает выплату областного материнского (семейного) капитала, материальную поддержку семей в связи с рождением (усыновлением) детей, дифференцированную в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям. В 2019 году данное мероприятие выделено из основного мероприятия 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми» и реализуется в рамках национального проекта «Демография».

Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)» будет реализовываться в рамках национального проекта «Демография». Мероприятие предусматривает профессиональное обучение, направленное на создание экономических и социальных условий, обеспечивающих недопущение дискриминации лиц предпенсионного возраста, и будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможностями. Мероприятие включает в себя создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированное социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением сиделок, а также на поддержку семейного ухода.

Основное мероприятие 1.12 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслуживания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области-Кузбасса» предусматривает осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку работникам муниципальных учреждений социального обслуживания, подведомственных Комитету, оказывающих социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция (COVID-19), и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации и средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса.

С 01.01.2020 переданы от Комитета государственному казенному учреждению Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области» (далее – ГКУ КО «ЦСВИ») полномочия по выплате следующих мер социальной поддержки:

1) ежемесячная денежная выплата гражданам, достигшим возраста 70 лет и являющимся абонентами сети фиксированной телефонной связи независимо от типа абонентской линии (проводной линии или радиолинии);

2) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам в случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, рассчитанные исходя из размера региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий, и размера региональных стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

3) компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг:

- ветеранам труда, лицам, признанным реабилитированными или пострадавшими от политических репрессий, гражданам, признанным в установленном порядке инвалидами;

- ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам, гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС;

4) ежегодная денежная выплата лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»;

5) пенсия Кемеровской области отдельным категориям граждан, проживающих на территории Кемеровской области;

6) пособие на ребенка, приемным родителям;

7) мера социальной поддержки по оплате проезда детям работников угледобывающих и горнорудных предприятий, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве, непосредственно связанных с добычей угля и руды; работников шахтостроительных и иных организаций, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при выполнении работ на угледобывающих и горнорудных предприятиях; работников подразделений военизированных горноспасательных частей (станций), погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве при ликвидации аварий на угледобывающих и горнорудных предприятиях;

8) областной материнский (семейный) капитал, материальная поддержка семей в связи с рождением (усыновлением), дифференцированная в зависимости от очередности рождения ребенка, оказание мер социальной поддержки многодетным семьям.

За Комитетом сохранены полномочия по определению права на указанные меры социальной поддержки, их назначение и формирование реестра на выплату данных мер социальной поддержки для ГКУ КО «ЦСВИ».

3.1.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 1

Реализацию подпрограммы 1 осуществляют: Комитет, Управление культуры, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Управление здравоохранения.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 1 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 1 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 1 соисполнители представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 1 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 1.

На основании ежеквартального отчета Комитет, при необходимости, вносит на рассмотрение председателю Комитета предложение о внесении изменений в действующую подпрограмму 1.

Комитет организует предоставление исполнителями информации о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 1 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 1.

3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 2

«Социальная интеграция инвалидов»

Паспорт подпрограммы 2 «Социальная интеграция инвалидов»

1

Наименование подпрограммы 2

Социальная интеграция инвалидов (далее - подпрограмма 2)

2

Наименование государственной программы

х

3

Директор

подпрограммы 2

Председатель Комитета

4

Разработчик

подпрограммы 2

Комитет

5

Цель и задачи подпрограммы 2

Цель:

Укрепление социальной защищенности инвалидов и иных маломобильных категорий населения города Новокузнецка

Задача:

Повышение уровня беспрепятственного доступа приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в городе Новокузнецке

6

Срок реализации подпрограммы 2

2015-2018 гг.

7

Показатели

подпрограммы 2

Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан

8

Перечень мероприятий подпрограммы 2

Основное мероприятие 2.1

«Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи»;

Основное мероприятие 2.2

«Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района»;

Основное мероприятие 2.3

«Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района»;

Основное мероприятие 2.4

«Обеспечение доступности объектов образования»;

Основное мероприятие 2.5

«Обеспечение доступности объектов культуры»;

Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи»

9

Исполнители подпрограммы 2

Комитет,

Управление по транспорту и связи

10

Участники подпрограммы 2

администрация Куйбышевского района;

администрация Орджоникидзевского района;

Комитет образования и науки;

Управление культуры;

Комитет по делам молодежи

11

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2

План

Согласованное финансирование

11.1

Всего по источникам

х

х

2015-2022 гг.

5 527,0

1 053,7

2015-2018 гг.

5 527,0

1 053,7

11.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

-

-

2015-2018 гг.

-

-

11.3

Областной бюджет

х

х

2015-2022 гг.

-

-

2015-2018 гг.

-

-

11.4

Местный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

5 527

1 053,7

2015-2018 гг.

5 527

1 053,7

11.5

Иные источники

х

х

2015-2022 гг.

-

-

2015-2018 гг.

-

-

12

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

К концу 2018 года планируется:

12.1

В соответствии с планом

Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта

12.2

В соответствии с согласованным финансированием

Увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 49 объектов

3.2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Среда жизнедеятельности, доступная для инвалида, – обычная среда, оборудованная с учетом потребностей, возникающих в связи с инвалидностью, и позволяющая лицам с ограниченными возможностями вести независимый образ жизни.

Маломобильные группы населения (далее – МГН) – люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К МГН относятся: инвалиды, люди с временным нарушением здоровья, беременные женщины, люди старших возрастов, люди с детскими колясками и т.п.

В настоящее время в городе Новокузнецке проживает 44 650 инвалидов, из них 2 163 дети-инвалиды. Более 168 000 человек испытывают потребность в безбарьерной среде. Эта группа людей ежедневно испытывает огромные трудности в передвижении по улице, трудности в доступе к наиболее востребованным услугам и социальным объектам городской инфраструктуры.

Подпрограмма 2 разработана в соответствии с государственной программой Российской Федерации «Доступная среда», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29.03.2019 №363.

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм должны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социально-культурной инфраструктуры (жилые, общественные и производственные здания, строения и сооружения, спортивные сооружения, места отдыха, культурно-зрелищные и другие учреждения), а также для беспрепятственного пользования железнодорожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).

В соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов Российской Федерации» планировка и застройка городов, формирование жилых и рекреационных зон, разработка проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, а также разработка и производство транспортных средств общего пользования, средств связи и информации без приспособления указанных объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами не допускаются.

Наличие проблемы недостаточного формирования доступной среды порождает серьезные социально-экономические последствия, в том числе:

- негативно отражается на образовательном и культурном уровне инвалидов, а также уровне и качестве их жизни;

- препятствует проведению мероприятий по медицинской, социальной и психологической реабилитации;

- способствует формированию равнодушного отношения к инвалидам.

Все эти барьеры в немалой степени обусловливают сниженную социальную активность инвалидов и ограниченные возможности для реализации личного потенциала этих людей.

С учетом имеющихся проблем возникает необходимость комплексного подхода к решению проблемы формирования доступной среды жизнедеятельности на территории Новокузнецкого городского округа и ее решения программно-целевым методом, что, в свою очередь, обеспечит эффективное межведомственное взаимодействие и координацию работы различных исполнительных органов власти, общественных организаций инвалидов и других участников формирования доступной среды жизнедеятельности.

3.2.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Для реализации подпрограммы 2 планируется выполнить следующие мероприятия:

основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи»;

основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района»;

основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района»;

основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования»;

основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры»;

основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи».

Выполнение мероприятий подпрограммы 2 (устройство пандусов, поручней, оборудование путей движения средствами ориентации и информации, установка специального оборудования для слабовидящих и слабослышащих) позволит создать благоприятные условия для социальной адаптации инвалидов в социуме, а также достичь гармоничного развития личности через реализацию их творческого, художественного и интеллектуального потенциала.

3.2.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 2

Реализацию подпрограммы 2 осуществляют Комитет, Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 2 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 2 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Ежеквартальные отчеты о реализации мероприятий подпрограммы 2 Управление культуры, Управление по транспорту и связи, Комитет по делам молодежи, Комитет образования и науки, администрация Куйбышевского района, администрация Орджоникидзевского района представляют в Комитет в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 2 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам председателю Комитета (директору подпрограммы 2).

Комитет организует предоставление исполнителями о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, по утвержденным формам.

Комитет составляет и представляет сводный годовой отчет о реализации мероприятий подпрограммы 2 ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, директору подпрограммы 2.

3.3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДПРОГРАММЫ 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»

Паспорт подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»

1

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы

(далее - подпрограмма 3)

2

Наименование государственной программы

х

3

Директор подпрограммы 3

Председатель Комитета

4

Разработчик подпрограммы 3

Комитет

5

Цель и задача

Подпрограммы 3

Цель:

Повышение эффективности функционирования органов социальной защиты населения

Задача:

Эффективное управление Комитетом возложенных на него функций по реализации муниципальной программы «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

6

Срок реализации подпрограммы 3

2015-2022 гг.

7

Показатели

подпрограммы 3

1. Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций.

2. Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

8

Перечень основных мероприятий подпрограммы 3

Основное мероприятие 3.1

«Содержание Комитета социальной защиты»;

Основное мероприятие 3.2

«Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты»

9

Исполнитель подпрограммы 3 (ответственный исполнитель (координатор)

Комитет

10

Участники подпрограммы 3

-

11

Объемы и источники

Финансирования

подпрограммы 3,

тыс. рублей

План

Согласованное финансирование

11.1

Всего по источникам

х

х

2015-2022 гг.

1 489 740,3

1 399 047,2

2015 -2018 гг.

599 812,0

588 863,1

2019 г.

199 928,3

196 467,2

2020 г.

230 000,0

204 572,3

2021 г.

230 000,0

204 572,3

2022 г.

230 000,0

204 572,3

11.2

Федеральный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

-

-

2015-2018 гг.

-

-

2019 г.

-

-

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

11.3

Областной бюджет

х

х

2015-2022 гг.

1 470 600,3

1 394 291,6

2015-2018 гг.

584 500,0

584 128,3

2019 г.

196 100,3

196 446,4

2020 г.

230 000,0

204 572,3

2021 г.

230 000,0

204 572,3

2022 г.

230 000,0

204 572,3

11.4

Местный бюджет

х

х

2015-2022 гг.

19 140,0

4 755,8

2015-2018 гг.             

15 312,0

4 735,0

2019 г.

3 828,0

20,8

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

11.5

Иные источники

х

х

2015-2022 гг.

-

-

2015-2018 гг.

-

-

2019 г.

-

-

2020 г.

-

-

2021 г.

-

-

2022 г.

-

-

12

Ожидаемый результат реализации подпрограммы 3

К концу 2022 года планируется:

12.1

В соответствии с планом

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

12.2

В соответствии с согласованным финансированием

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведших к наложению штрафных санкций;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

3.3.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ, ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Развитие органов местного самоуправления является одним из важнейших системообразующих факторов для социально-экономического развития каждого города и всего государства в целом. Органы местного самоуправления являются центральным звеном в механизме взаимодействия между обществом и государством, через которые реализуются функции и задачи различных сфер жизни граждан.

По смыслу Федерального закона от 06.10.1999 №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» законами субъектов Российской Федерации может быть предусмотрена возможность наделения органов местного самоуправления полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие политических и правовых основ современной системы органов местного самоуправления в Российской Федерации в значительной степени определяется Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», задачей которого является создание условий для формирования межмуниципального сотрудничества, реализация совместных проектов местного значения, увеличение разнообразия форм организации местного самоуправления, повышение доступности и качества предоставления муниципальных услуг.

Законом Кемеровской области от 27.07.2005 №99-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения» органы местного самоуправления наделены отдельными государственными полномочиями по социальной поддержке и социальному обслуживанию населения.

Развитие системы социального обслуживания определяется, в первую очередь, потребностями граждан в социальных услугах. Решая социальные проблемы населения, очень важно не забывать о поддержке самих сотрудников социальной защиты. В органах и учреждениях социальной защиты Кемеровской области - Кузбасса работают 16 тыс. человек. Обеспеченность социальными работниками и специалистами по социальной работе в учреждениях составляет 96 %, коэффициент совмещения – 1,2. В общей численности сотрудников доля женщин в возрасте 36-55 лет – 58,1 %, работающих пенсионеров – 17,3 %, молодые кадры в возрасте до 35 лет составляют 24,6 %.

В 2016 году социальной службе города Новокузнецка исполнилось 25 лет. Одним из важных факторов реализации подпрограммы 3 является повышение престижа профессии работника социальной защиты. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий подпрограммы 3, направленных на повышение уровня престижа профессии работника социальной службы, - это увеличение коэффициента укомплектованности квалифицированными кадрами учреждений до 100 % (в 2013 г.- 96,7 %).

Анализируя возраст и пол работников социальной службы, следует отметить, что количество работников в возрасте до 30 лет уменьшилось на 1 % и составило 8 % (131 человек) в 2019 году против 9 % (155 человек) в 2018 году. Уровень текучести кадров социальной службы в 2018 году составил 16 % (или 262 человека) от общего количества работников. Из года в год остается высоким процент текучести кадров со стажем работы до 3 лет.

3.3.2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ 3

Для реализации подпрограммы 3 планируется выполнение основных мероприятий:

- основное мероприятие 3.1 «Содержание Комитета социальной защиты»;

- основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия Комитета социальной защиты».

Основные мероприятия подпрограммы 3 направлены на качественную реализацию переданных отдельных государственных полномочий, полномочий органов местного самоуправления по организации деятельности системы социальной защиты населения, обеспечивающих решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания населения, по предоставлению мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям граждан, включающих начисление и выплату заработной платы, оплату коммунальных услуг, содержание помещений, расходов на расходные материалы, оборудование, транспорт и прочее.

3.3.3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПОДПРОГРАММОЙ 3

Реализацию подпрограммы 3 осуществляет Комитет.

Текущее управление и мониторинг реализации подпрограммы 3 осуществляет Комитет. Для обеспечения мониторинга и анализа текущей реализации подпрограммы 3 Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Комитет составляет ежеквартальный отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, по утвержденным формам директору подпрограммы 3.

Комитет составляет годовой отчет о реализации подпрограммы 3 и представляет ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом, по утвержденным формам, директору подпрограммы 3.

3.4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 1 «Финансовое оздоровление Комитета социальной защиты»

В соответствии с Положением о Комитете, утвержденным решением Новокузнецкого городского Совета народных депутатов от 02.03.2015 №2/22 «Об утверждении Положения о Комитете социальной защиты администрации города Новокузнецка», Комитет является отраслевым органом администрации города Новокузнецка, входит в систему исполнительно-распорядительных органов местного самоуправления и осуществляет исполнительные, распорядительные и контрольные функции в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения города Новокузнецка. Комитет социальной защиты может осуществлять отдельные государственные полномочия в сфере социальной защиты населения, переданные органам местного самоуправления Новокузнецкого городского округа федеральными законами и законами Кемеровской области - Кузбасса.

В целях реализации государственной и местной политики в области социальной защиты населения основными задачами Комитета являются:

- организация работы по оказанию социальной помощи, предоставлению мер социальной поддержки населению города;

- организация назначения, перерасчета и выплаты пенсий, пособий, компенсаций, доплат, надбавок, субсидий и иных выплат, установленных действующим законодательством и выплачиваемых через органы социальной защиты населения;

- организация работы по исполнению отдельных государственных полномочий в сфере социальной поддержки;

- организация социального обслуживания и реабилитации граждан пожилого возраста и инвалидов, несовершеннолетних, иных лиц, нуждающихся в социальном обслуживании и реабилитации;

- разработка мероприятий по созданию комплексной городской сети служб социальной защиты населения, осуществление взаимодействия, координации и контроля в пределах своей компетенции деятельности учреждений и организаций независимо от форм собственности по оказанию социальных услуг.

В соответствии с возложенными задачами Комитет выполняет следующие функции:

- назначение, перерасчет и выплата пенсии Кемеровской области, ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по старости (инвалидности), пособий, компенсаций, ежемесячных денежных выплат, государственной социальной помощи, выплачиваемых через органы социальной защиты населения,

- работа с семьями с детьми,

- оказание социальной помощи, предоставление мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг, иных социальных выплат;

- социальное обслуживание и реабилитация детей-сирот, а также детей и подростков с ограниченными возможностями;

- социальное обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан;

- осуществляет финансово-хозяйственную деятельность Комитета, в том числе подведомственных учреждений и прочее.

Деятельность Комитета финансируется из федерального, областного и местного бюджетов. Недостаток средств из всех уровней бюджетов влечет к росту кредиторской задолженности Комитета (начиная с 2012 года).

Задачей реализации отдельного мероприятия 1 является повышение эффективности использования средств местного бюджета.

Срок реализации отдельного мероприятия 1 – 2015-2018 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 1 требуется 45 679 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 45 679 тыс. рублей:

2015 год – 22 840 тыс. рублей,

2016 год – 13 704 тыс. рублей,

2017 год – 9 135 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 1 является процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов.

Результатом реализации отдельного мероприятия 1 является 100 % погашение кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов.

3.5. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий»

Характерными чертами жизни граждан пожилого возраста и инвалидов старше 18 лет является неудовлетворительное состояние здоровья, низкое материальное обеспечение, недостаточная социализация. Значительная часть граждан данной категории в современных социально-экономических условиях испытывает неуверенность в завтрашнем дне, собственную уязвимость, социальную невостребованность. Данные обстоятельства обуславливают необходимость принятия мер, направленных на усиление социальной защищенности граждан пожилого возраста, граждан, имеющих инвалидность, и создание условий для их активного участия в жизни современного общества.

Среди основных проблем, с которыми сталкиваются семьи с детьми, особенно неполные семьи и семьи с детьми-инвалидами, малообеспеченность, неумение и неспособность самостоятельно преодолеть трудную жизненную ситуацию. Как следствие, в семьях с детьми, нуждающихся в оказании помощи, наблюдается психологический дискомфорт, агрессия, социальное неблагополучие. Основным направлением социальной политики в области охраны семьи, материнства и детства является реализация мероприятий по созданию благоприятных условий для формирования здорового образа жизни семей, имеющих детей, и повышения их благосостояния.

Актуальными проблемами в семьях с детьми являются материальное неблагополучие, высокий процент расторжения браков, нарастающая тенденция рождения детей в неполных семьях.

Среди комплекса различных мер, реализуемых органами социальной защиты населения города Новокузнецка, первоочередными являются мероприятия, направленные на недопущение либо снижение риска возникновения неблагополучной ситуации в семье, профилактику детского сиротства.

Мероприятия позволяют комплексно решать вопросы улучшения качества жизни семей с детьми, направлены на снижение малообеспеченности в семьях с детьми, оказание семье помощи в преодолении трудной жизненной ситуации, успешную социализацию трудных семей, профилактику социального сиротства и отказа от детей, экономичное распределение бюджетных средств с учетом индивидуальной оценки ситуации в каждой семье.

Необходим комплекс мероприятий по созданию условий для эффективности оказания социальной помощи нуждающимся гражданам старшего поколения и инвалидам, полноценного развития детей и подростков, расширения форм и перечня, дополнительных мер социальной поддержки и социальных услуг. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в виде адресной материальной помощи, единовременных выплат, ежемесячной денежной выплаты за телефон, подарков в виде наборов кондитерских изделий к праздничным датам и др.

Целью отдельного мероприятия 2 является повышение качества жизни отдельных категорий граждан.

Задачей реализации отдельного мероприятия 2 является создание условий для повышения качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности.

Срок реализации отдельного мероприятия – 2015-2022 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 2 требуется 50 201,8 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 50 201,8 тыс. рублей:

2015 год – 4 907 тыс. рублей;

2016 год – 6 470 тыс. рублей;

2017 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2018 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2019 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2020 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2021 год – 6 470,8 тыс. рублей;

2022 год – 6 470,8 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 2 является доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты.

Результатом реализации отдельного мероприятия 2 к 2022 году будет охват граждан, для которых организован социально полезный досуг, в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %.

3.6. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков является неотъемлемой частью социальной политики государства. Современная ситуация требует более глубокого и структурированного подхода к организации оздоровления, отдыха и занятости детей, так как угрожающим фактом стало всеобщее ухудшение состояния здоровья современного ребенка. Увеличилось количество социально незащищенных категорий детей. Социально-экономическое положение большинства семей не позволяет самостоятельно организовывать их оздоровление и отдых.

Одной из основных форм организации отдыха и оздоровления детей и подростков является отдых в загородных оздоровительных учреждениях, которых всего 13 (10 из которых являются муниципальными).

В сфере особого внимания находится отдых детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Ежегодно в загородных оздоровительных учреждениях, подведомственных Комитету, отдыхают свыше 2 500 детей и подростков. Более 600 воспитанников муниципального казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом «Остров надежды», муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Детский дом-школа №95» «Дом детства», муниципального казенное общеобразовательного учреждения «Специальная школа-интернат №66» отдыхают на протяжении всего оздоровительного периода.

Количество детей и подростков, оздоровленных в загородных оздоровительных учреждениях, может быть увеличено за счет приведения условий пребывания детей в данных учреждениях в соответствие с требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, органов государственного пожарного надзора и Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации.

Все загородные оздоровительные учреждения требуют капитального ремонта и реконструкции, развития их материально-технической базы. Строительство новых детских оздоровительных лагерей не ведется. На проведение косметического ремонта и выполнение предписаний надзорных органов ежегодно затрачиваются значительные средства, однако это не решает проблему сохранения и развития сети загородных учреждений отдыха и оздоровления детей.

Задачей реализации отдельного мероприятия 3 является сохранение загородных оздоровительных учреждений и оздоровление детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

Срок реализации отдельного мероприятия 3 – 2015-2022 годы.

На реализацию отдельного мероприятия 3 требуется 181 476,0 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 181 476,0 тыс. рублей:

2015 год – 22 109 тыс. рублей;

2016 год – 13 389 тыс. рублей;

2017 год – 13 389 тыс. рублей;

2018 год – 13 389 тыс. рублей;

2019 год – 13 900 тыс. рублей;

2020 год – 35 100 тыс. рублей;

2021 год – 35 100 тыс. рублей;

2022 год – 35 100 тыс. рублей.

Показателем реализации отдельного мероприятия 3 является доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению.

К концу 2022 года планируется оздоровить всех детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

4. ОБОСНОВАНИЕ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Общий объем финансирования программы составляет 27 678 370,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета 6 823 534,5 тыс. рублей:

в 2015 году – 611 898,4 тыс. рублей;

в 2016 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 627 167,1 тыс. рублей;

в 2019 году – 966 795,2 тыс. рублей;

в 2020 году – 1 125 321,2 тыс. рублей;

в 2021 году– 1 119 009,2 тыс. рублей;

в 2022 году– 1 119 009,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета 19 548 299,7 тыс. рублей:

в 2015 году – 2 297 497,5 тыс. рублей;

в 2016 году – 2 290 223,1 тыс. рублей;

в 2017 году – 2 290 223,1 тыс. рублей;

в 2018 году – 2 288 235,4 тыс. рублей;

в 2019 году – 2 556 624,3 тыс. рублей;

в 2020 году – 2 610 819,5 тыс. рублей;

в 2021 году– 2 607 338,4 тыс. рублей;

в 2022 году– 2 607 338,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета 1 212 744,2 тыс. рублей:

в 2015 году – 134 269,8 тыс. рублей;

в 2016 году – 112 449,8 тыс. рублей;

в 2017 году – 107 881,6 тыс. рублей;

в 2018 году – 93 556,6 тыс. рублей;

в 2019 году – 147 967,6 тыс. рублей;

в 2020 году – 205 539,6 тыс. рублей;

в 2021 году – 205 539,6 тыс. рублей.

в 2022 году – 205 539,6 тыс. рублей;

за счет иных источников (внебюджетных средств) 93 792,0 рублей:

в 2015 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2016 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2017 году – 23 448 тыс. рублей;

в 2018 году – 23 448 тыс. рублей.

С 2019 года источниками финансирования настоящей программы являются все уровни бюджетов: федеральный, областной и местный.

5. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

К концу 2022 года планируется:

- охватить 100 % граждан мерами социальной поддержки, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки;

- повысить удовлетворенность граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения до 96,5 %;

- увеличить средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг, до 1 000 рублей в месяц;

- увеличить средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета до 8 500 рублей;

- повысить отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области – Кузбассу до 100%;

- увеличить количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка, до 1 400 семей в год;

- увеличить количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату, до 1 250 семей в год;

- увеличить количество многодетных семей, воспользовавшихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей, до 4 550 семей в год;

- увеличить количество семей, воспользовавшихся средствами областного материнского капитала при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка, до 430 семей в год;

- отсутствие обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- установить долю сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

- охватить системой долговременного ухода 100 % граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса;

- обеспечить 100 % работников социального обслуживания продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

- отсутствие обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг;

- увеличить количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (за счет выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц до 5 300 семей в год;

- увеличить количество граждан, получивших социальные выплаты, до 85 421 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде, до 8 920 человек в год;

- увеличить количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, до 68 464 человек в год;

- увеличить средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан до 15 000 рублей в год;

- увеличить количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь, до 4 560 человек в год;

- увеличить количество граждан, получивших муниципальные услуги, до 446 человек в год.

- увеличить количество муниципальных объектов, в которых повышен уровень доступности для посещения инвалидов и иных маломобильных групп населения, на 53 объекта;

- отсутствие фактов нарушения Комитетом исполнительской и финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций;

- ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов;

- освоить не менее 97 % доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;

- охватить граждан, для которых организован социально полезный досуг в общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, до 100 %;

- оздоровить 100 % детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в оздоровлении.

Таким образом, реализация муниципальной программы будет содействовать профилактике социальной напряженности в городе Новокузнецке.

6. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

Реализацию программы осуществляет Комитет и Управление культуры, Управление здравоохранения, Управление по транспорту и связи, Комитет образования и науки, Комитет по физической культуре, спорту и туризму, Комитет по делам молодежи, администрации Куйбышевского и Орджоникидзевского районов.

Текущее управление и мониторинг реализации программы осуществляет Комитет.

Целью мониторинга является ранее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации программы, а также выполнение мероприятий программы в течение года.

Для обеспечения мониторинга, анализа текущей реализации и контроля за ходом реализации программы Комитет организует ежеквартальное ведение отчетности.

Сводный ежеквартальный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, составленный на основании ежеквартальных отчетов по реализации подпрограмм и отдельных мероприятий, представляется Комитетом заместителю Главы города по социальным вопросам в срок до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

Отчеты о реализации программы по итогам первого полугодия Комитет представляет в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 августа текущего финансового года.

Сводный годовой отчет о реализации программы, составленный на основании годовых отчетов по реализации подпрограмм, Комитет представляет заместителю Главы города по социальным вопросам и в отдел экономики управления экономического развития и инвестиций администрации города Новокузнецка в срок до 1 марта года, следующего за отчетным годом.

Директор программы – заместитель Главы города по социальным вопросам в срок до 15 апреля года, следующего за отчетным, на основании сведений, содержащихся в годовом отчете, представляет Главе города Новокузнецка выводы о ходе реализации программы и ее эффективности за отчетный период в виде аналитической записки.

Заместитель Главы города

по социальным вопросам

Е.Д. Сазанович

Приложение №1

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №1 «Сведения о целевых индикаторах и показателях программы»

№целе-вого ин-дика-тора, по-каза-теля

Наименование целевого индикатора, показателя

Еди-ница изме-рения

Источник информации/

расчетный метод

Периодичность получения значения

Значения целевых индикаторов, показателей

2014 г.

2015-2018 гг.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

1

Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки

100

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально             

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

100

100

100

100

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

92,3

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

96

96,5

96,5

96,5

96,5

В соответствии с согласованным финансированием

х

96,5

96,5

96,5

96,5

96,5

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

1.1

Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг

840

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

руб.

расчетный метод

ежеквартально

х

998

1 000

1 000

1 000

1 000

В соответствии с согласованным финансированием

х

829

1 000

1 000

1 000

1 000

1.2

Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета

7 700

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

руб.

расчетный метод

ежеквартально

х

8 500

8 500

8 500

8 500

8 500

В соответствии с согласованным финансированием

х

8 516

8 500

8 500

8 500

8 500

1.3

Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области – Кузбассу

58,0

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

Расчетный метод

ежеквартально

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

100

100

100

100

100

1.4

Количество семей, получивших выплаты при рождении (усыновлении) первого ребенка

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

Семей

расчетный метод

ежеквартально

х

х

550

1 300

1 350

1 400

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

550

1 300

1 350

1 400

1.5

Количество семей, имеющих трех и более детей, получивших ежемесячную денежную выплату

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

Семей

расчетный метод

ежеквартально

х

х

1 100

1 200

1 250

1 250

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

1 100

1 200

1 250

1 250

1.6

Количество многодетных семей, пользующихся мерами социальной поддержки, установленными для семей, воспитывающих трех и более детей

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

Семей

расчетный метод

ежеквартально

х

х

4 387

4 500

4 550

4 550

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

4 387

4 500

4 550

4 550

1.7

Количество семей, использующих средства областного материнского капитала, установленного при рождении (усыновлении) третьего или последующего ребенка

х

х

х

х

Х

х

В соответствии с планом

Семей

расчетный метод

ежеквартально

х

х

420

420

425

430

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

420

420

425

430

1.8

Количество обоснованных жалоб граждан на неудовлетворительное качество муниципальных услуг

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

шт.

расчетный метод

ежеквартально

х

х

0

0

0

0

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

0

0

0

0

1.9

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональ-ное образование или получивших дополнительное профессиональ-ное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

85

85

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

100

100

-

-

1.10

Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

97

97

-

-

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

100

100

-

-

1.11

Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

90

90

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

90

90

100

1.12

Количество обоснованных жалоб граждан, являющихся получателями или имеющих право на пенсию за выслугу лет, на неудовлетворительное качество муниципальных услуг

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

шт.

расчетный метод

ежеквартально

х

х

х

0

0

0

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

0

0

0

1.13

Количество семей с детьми в возрасте до 1,5 лет со средним доходом семьи (с учетом выплаты государственных пособий) не менее чем 6 000 рублей в месяц

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

Семей

расчетный метод

ежеквартально

х

х

х

4 700

5 000

5 300

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

4 700

5 000

5 300

1.14

Количество граждан, получивших социальные выплаты

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

чел.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

80 517

82 932

85 421

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

80 517

82 932

85 421

1.15

Количество граждан, получивших уголь по регулируемой государственной цене в отчетном периоде

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

чел.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

8 823

8 850

8 920

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

8 823

8 850

8 920

1.16

Количество ветеранов труда, реабилитированных лиц и инвалидов, получивших меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

Чел.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

64 534

66 470

68 464

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

64 534

66 470

68 464

1.17

Средний размер суммы выплаты отдельным категориям граждан в отчетном периоде

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

руб.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

15 000

15 000

15 000

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

15 000

15 000

15 000

1.18

Количество малообеспеченных одиноко проживающих пенсионеров, получивших социальную помощь

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

чел.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

673

2 500

4 560

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

673

2 500

4 560

1.19

Количество граждан, получивших муниципальные услуги

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

чел.

расчетный метод

ежегодно

х

х

х

420

432

446

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

420

432

446

1.20

Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

х

100

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

100

х

х

1.21

Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

х

100

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

100

х

х

1.22

Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

х

100

х

х

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

х

100

х

х

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»

3.2

Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

х

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

х

97

97

97

97

В соответствии с согласованным финансированием

х

х

99,8

97

97

97

Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий»

5.1

Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты

100

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

100

100

100

100

100

Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

6.1

Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

100

х

х

х

х

х

В соответствии с планом

%

расчетный метод

ежеквартально

х

100

100

100

100

100

В соответствии с согласованным финансированием

х

100

100

100

100

100

Приложение №2

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №2 «Методика расчета целевых индикаторов, показателей программы»

№целевого индикатора, показателя

Наименование целевого индикатора, показателя

Единица измерения

Методика расчета целевого индикатора, показателя (формула) и методологические пояснения к расчету целевого индикатора, показателя

Наименование базового индикатора, используемого в формуле

1

2

3

4

5

1.

Доля граждан, получающих социальную поддержку, от общего количества граждан, обратившихся по вопросу предоставления мер социальной поддержки

%

Пн = ЧГ/ОЧГ*100%

Пн- процент граждан, получивших социальную поддержку;

ЧГ- численность граждан, получивших меры социальной поддержки, чел.;

ОЧГ - общая численность граждан, обратившихся за мерами соцподдержки, чел.

2.

Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг муниципальными учреждениями социального обслуживания населения

%

Уу=100% - Кп/Кж*100%

Кп – количество получателей социальных услуг;

Кж – количество обоснованных обращений в органы социальной защиты на некачественное оказание социальных услуг

1.1

Средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг

руб.

Одс=Оф/Чг/Км

Одс - средний объем дохода отдельных категорий граждан в месяц за счет предоставления мер социальной поддержки, в том числе по оплате жилищно-коммунальных услуг;

Оф - объем финансирования на выплату мер социальной поддержки льготным категориям граждан;

1

2

3

4

5

Чг - численность получателей денежной компенсации за ЖКУ, чел.;

Км – количество месяцев

1.2

Средний размер адресной социальной помощи на одного получателя за счет средств местного бюджета

руб.

Рпс = Свп/Кп

Рпс - средний размер адресной социальной помощи;

Свп – сумма выплаченной материальной помощи из местного бюджета, рублей;

Кп – количество получателей адресной материальной помощи, чел.

1.3

Отношение среднемесячной заработной платы социальных работников муниципальных учреждений к средней заработной плате по Кемеровской области - Кузбассу

%

Рзс=Фзс/Кср/Км/Зэр*100%

Рзс – рост заработной платы социальных работников;

Фзс – фонд заработной платы социальных работников, рублей;

Кср – среднесписочный состав социальных работников, чел.;

Км – количество месяцев;

Зэр – средняя зарплата по экономике региона, рублей

Зэр – средняя зарплата по экономике региона, рублей

1.9

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное образование или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение

%

Д сохр зан = (Ч зан / Ч обуч раб) x 100%

Д сохр зан – доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение;

Ч зан – численность занятых предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование на конец отчетного периода;

Ч обуч раб – численность работников предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование в отчетном периоде

1

2

3

4

5

1.10

Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста

%

П2ба = К2ир / О2ба х 100%

П2ба – процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста;

К2ир – кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс. рублей;

О2ба – объем бюджетных ассигнований, направленных на переобучение работников предпенсионного возраста, тыс.рублей

1.11

Процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании

%

Посду = (Косду х 100%) / Кнсо

Посду – процент охвата системой долговременного ухода граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании;

Косду – количество граждан старше трудоспособного возраста, охваченных системой долговременного ухода, чел.;

Кнсо – количество граждан старше трудоспособного возраста, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, чел.

1.20

Процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

%

Порсоф = Крсоф1 / Крсоф2 х 100%

Порсоф – процент обеспечения выплатами за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

Крсоф 1– количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел.;

Крсоф2 – количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, чел.

1.21

Процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

%

Порсоо = Крсоо1 / Крсоо2 х 100%

Порсоо – процент обеспечения выплатами за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

Крсоо1 – количество работников социального обслуживания, имеющих право на выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса, чел.;

Крсо о2 – количество работников социального обслуживания, получивших выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса, чел.

1.22

Процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19)

%

Порсопит = Крсопит1 / Крсопит2 х 100%

Порсопит – процент обеспечения продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса работников социального обслуживания, в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19);

Крсопит1 – количество работников социального обслуживания, имеющих право на обеспечение продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19) , чел.;

Крсопит2 – количество работников социального обслуживания, обеспеченных продуктами питания и одноразовой посудой за счет средств бюджета Кемеровской области – Кузбасса в условиях пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19), чел.

3.2

Процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета

%

П1ба = К1ир / О1ба х 100%

П1ба – процент исполнения доведенных бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета;

К1ир – кассовое исполнение расходов Комитета, направленных на содержание, тыс. рублей;

О1ба – объем бюджетных ассигнований, направленных на содержание Комитета, тыс.рублей

4.1

Процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов

%

Пс = Сп/Окз*100%

Пс - процент сокращения кредиторской задолженности по бюджетным обязательствам прошлых отчетных периодов,

Сп – сумма погашенной кредиторской задолженности, тыс. рублей,

Окз – сумма просроченной кредиторской задолженности прошлых отчетных периодов, тыс. рублей

5.1

Доля граждан, для которых организован социально полезный досуг, от общей численности граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты

%

ДГм= КГд/ОКу*100%

ДГм - доля граждан, чел.

КГд - количество граждан, для которых организован социально полезный досуг, чел.,

ОКу - численность граждан, состоящих на учете в органах социальной защиты, чел.

6.1

Доля оздоровленных детей из числа детей, проживающих на территории Новокузнецкого городского округа и находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

%

Дд = КДо/КДс*100%

Дд – доля детей, чел.

КДо - количество оздоровленных детей, чел.,

КДс - численность детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, чел.

Приложение №3

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №3 «План мероприятий программы»

Наимено-вание программы (подпро-граммы) основного мероприятия,

отдельного мероприятия

Испол-нитель (исполни-тели) меро-приятий

Срок вы-пол-нения

Источ-ник фи-нан-сиро-вания

Объем финансирования, тыс. рублей

№целевого индика-тора, показателя, оцениваю-щих результат выполне-ния мероприя-тий

Всего (сумма граф 7 - 11)

2015 – 2018 гг.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

Цель программы – повышение эффективности социальной поддержки населения города и повышение качества и доступности предоставления услуг по социальному обслуживанию

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной защищенности»

Основное мероприятие 1.1

«Предостав-ление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональ-ному зако-нодательст-ву»

Комитет, Управление здраво- охранения,

Управление культуры

2015-2022 гг.

Всего:

План по программе

4 347 248,9

2 151 813,7

594 100,0

533 778,4

533 778,4

533 778,4

1.14

Согласованное финансирование

3 629 681,8

2 162 082,1

627 944,4

279 885,1

279 885,1

279 885,1

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

4 331 678,9

2 136 243,7

594 100,0

533 778,4

533 778,4

533 778,4

Согласованное финансирование

3 619 268,0

2 151 668,3

627 944,4

279 885,1

279 885,1

279 885,1

МБ

План по прог-рамме

15 570,0

15 570,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

10 413,8

10 413,8

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет

Всего:

План по прог-рамме

4 329 689,6

2 134 684,0

593 992,6

533 671,0

533 671,0

533 671,0

Согласованное финансирование

3 618 449,8

2 151 068,2

627 897,0

279 828,2

279 828,2

279 828,2

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

4 329 689,6

2 134 684,0

593 992,6

533 671,0

533 671,0

533 671,0

Согласованное финансирование

3 618 449,8

2 151 068,2

627 897,0

279 828,2

279 828,2

279 828,2

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление здраво-охранения

Всего:

План по прог-рамме

16 700,1

16 700,1

-

-

-

-

Согласованное финансирование

10 838,6

10 838,6

-

-

-

-

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

1 130,1

1 130,1

-

-

-

-

Согласованное финансирование

424,8

424,8

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

15 570,0

15 570,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

10 413,8

10 413,8

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по про-грамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление культуры

Всего:

План по прог-рамме

859,2

429,6

107,4

107,4

107,4

107,4

Согласованное финансирование

393,4

175,3

47,4

56,9

56,9

56,9

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

859,2

429,6

107,4

107,4

107,4

107,4

Согласованное финансирование

393,4

175,3

47,4

56,9

56,9

56,9

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2 «Обеспе-чение углем населения»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

160 000,0

80 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

1.15

Согласованное финансирование

107 305,4

66 561,6

18 408,0

15 251,3

4 595,5

2 489,0

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

160 000,0

80 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

20 000,0

Согласованное финансирование

107 305,4

66 561,6

18 408,0

15 251,3

4 595,5

2 489,0

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3 «Пре-доставление мер социа-льной под-держки отдельным категориям граждан по оплате жилья и коммуналь-ных услуг»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

5 458 944,0

2 594 144,0

716 200,0

716 200,0

716 200,0

716 200,0

1.1; 1.16

Согласованное финансирование

3 350 330,1

2 633 152,0

696 332,6

6 948,5

6 948,5

6 948,5

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

5 458 944,0

2 594 144,0

716 200,0

716 200,0

716 200,0

716 200,0

Согласованное финансирование

3 350 330,1

2 633 152,0

696 332,6

6 948,5

6 948,5

6 948,5

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4 «Предо-ставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномо- чиям и расходным обязатель-ствам Российской Федерации»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по про-грамме

2 974 250,6

1 484 961,8

372 322,2

372 322,2

372 322,2

372 322,2

1.17

Согласованное финансирование

1 421 943,6

1 115 725,3

305 660,3

186,0

186,0

186,0

ФБ

План по прог-рамме

2 974 250,6

1 484 961,8

372 322,2

372 322,2

372 322,2

372 322,2

Согласованное финансирование

1 421 943,6

1 115 725,3

305 660,3

186,0

186,0

186,0

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

«Дополните-льное пенси-онное обес-печение»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего

План по прог-рамме

1 779 483,0

777 839,0

220 261,0

260 461,0

260 461,0

260 461,0

1.12

Согласованное финансирование

1 237 343,1

772 017,8

206 026,4

80 449,0

86 925,0

91 924,9

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

1 293 603,0

651 759,0

160 461,0

160 461,0

160 461,0

160 461,0

Согласованное финансирование

724 884,4

601 633,0

123 251,4

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

485 880,0

126 080,0

31 520,0

100 000,0

100 000,0

100 000,0

Согласованное финансирование

512 458,7

170 384,8

82 775,0

80 449,0

86 925,0

91 924,9

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6 «Ока-зание госу-дарственной социальной помощи»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

13 240,0

6 620,0

1 655,0

1 655,0

1 655,0

1 655,0

1.18

Согласованное финансирование

11 313,0

5 250,7

1 355,3

1 569,0

1 569,0

1 569,0

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

13 240,0

6 620,0

1 655,0

1 655,0

1 655 ,0

1 655,0

Согласованное финансирование

11 313,0

5 250,7

1 355,3

1 569,0

1 569,0

1 569,0

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7 «Ока-зание адрес-ной помощи отдельным категориям граждан»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

145 712,0

68 512,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

1.2; 1.19

Согласованное финансирование

114 255,0

45 442,0

12 864,3

20 539,4

17 451,2

17 958,1

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

5,0

5,0

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

145 712,0

68 512,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

19 300,0

Согласованное финансирование

114 250,0

45 437,0

12 864,3

20 539,4

17 451,2

17 958,1

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8 «Пре-доставление мер социа-льной под-держки семьям с детьми»

Комитет,

Управление здраво-охранения, Комитет образо-вания и науки

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

3 849 279,9

2 189 955,9

414 831,0

414 831,0

414 831,0

414 831,0

1.13

Согласованное финансирование

3 738 222,1

2 596 388,9

335 351,7

259 704,5

268 233,0

278 544,0

ФБ

План по прог-рамме

2 168 837,9

1 008 437,9

290 100,0

290 100,0

290 100,0

290 100,0

Согласованное финансирование

2 359 154,5

1 324 727,4

241 995,4

255 487,9

263 316,4

273 627,4

ОБ

План по прог-рамме

1 680 442,0

1 181 518,0

124 731,0

124 731,0

124 731,0

124 731,0

Согласованное финансирование

1 379 067,6

1 271 661,5

93 356,3

4 216,6

4 916,6

4 916,6

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет

Всего

План по прог-рамме

3 844 444,5

2 185 120,5

414 831,0

414 831,0

414 831,0

414 831,0

Согласованное финансирование

3 594 925,6

2 470 630,0

331 701,6

255 632,0

263 460,5

273 771,5

ФБ

План по про-грамме

2 168 837,9

1 008 437,9

290 100,0

290 100,0

290 100,0

290 100,0

Согласованное финансирование

2 359 154,6

1 324 727,5

241 995,4

255 487,9

263 316,4

273 627,4

ОБ

План по прог-рамме

1 675 606,6

1 176 682,6

124 731,0

124 731,0

124 731,0

124 731,0

Согласованное финансирование

1 236 041,1

1 145 902,6

89 706,2

144,1

144,1

144,1

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление здраво-охранения

Всего:

План по прог-рамме

4 835,4

4 835,4

-

-

-

-

Согласованное финансирование

1 287,4

1 287,4

-

-

-

-

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

4 835,4

4 835,4

-

-

-

-

Согласованное финансирование

1 287,4

1 287,4

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет образо-вания и науки

Всего:

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

141 739,1

124 471,5

3 650,1

4 072,5

4 772,5

4 772,5

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

141 739,1

124 471,5

3 650,1

4 072,5

4 772,5

4 772,5

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9 «Соци-альное обслу-живание насе-ления, предо-ставление мер социальной поддержки работникам муниципа-льных учреж-дений социа-льного обслу-живания»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

4 891 896,4

2 110 071,2

637 818,8

714 668,8

714 668,8

714 668,8

1.3;

1.8;

Согласованное финансирование

4 701 046,2

2 048 701,3

646 174,1

668 621,1

             

668 767,6

             

668 782,1

             

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

              -

ОБ

План по прог-рамме

4 694 546,0

2 011 396,0

613 150,0

690 000,0

690 000,0

690 000,0

Согласованное финансирование

4 536 699,9

1 961 149,5

622 313,1

651 079,1

651 079,1

651 079,1

МБ

План по прог-рамме

103 558,4

4 883,2

24 668,8

24 668,8

24 668,8

24 668,8

Согласованное финансирование

87 673,4

10 878,9

23 861,0

17 542,0

17 688,5

17 703,0

Иные источ-ники

План по прог-рамме

93 792,0

93 792,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

76 672,9

76 672,9

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10

«Региональ-ный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

Комитет

2015-2022гг.

Всего:

План по прог-рамме

35

2 220 100,0

-

450 100,0

590 000,0

590 000,0

590 000,0

1.4;

1.5;

1.6;

1.7

Согласованное финансирование

1 571 625,4

-

374 973,4

387 159,0

398 774,0

410 719,0

ФБ

План по прог-рамме

1 620 100,0

-

300 100,0

440 000,0

440 000,0

440 000,0

Согласованное финансирование

1 424 785,7

-

228 133,7

387 159,0

398 774,0

410 719,0

ОБ

План по прог-рамме

600 000,0

-

150 000,0

150 000,0

150 000,0

150 000,0

Согласованное финансирование

146 839,7

-

146 839,7

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11 «Реги-ональный проект «Раз-работка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граж-дан старшего поколения» («Старшее поколение»)»

Комитет,

Комитет образо-вания и науки, Управление культуры, Комитет по физической культуре спорту и туризму

2015-2022гг.

Всего:

План по прог-рамме

55 800,0

-

4 500,0

17 100,0

17 100,0

17 100,0

1.9;

1.10;

1.11

Согласованное финансирование

37 455,0

-

2 100,0

18 107,0

7 524,0

9 724,0

ФБ

План по прог-рамме

54 034,0

-

4 273,0

16 587,0

16 587,0

16 587,0

Согласованное финансирование

36 289,4

-

1 995,0

17 563,8

7 298,3

9 432,3

ОБ

План по прог-рамме

1 766,0

-

227,0

513,0

513,0

513,0

Согласованное финансирование

1 165,6

-

105,0

543,2

225,7

291,7

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет

Всего:

План по прог-рамме

51 440,0

-

140,0

17 100,0

17 100,0

17 100,0

Согласованное финансирование

34 927,4

-

801,6

16 877,8

7 524,0

9 724,0

ФБ

План по прог-рамме

49 894,0

-

133,0

16 587,0

16 587,0

16 587,0

Согласованное финансирование

33 863,6

-

761,5

16 371,5

7 298,3

9 432,3

ОБ

План по прог-рамме

1 546,0

-

7,0

513,0

513,0

513,0

Согласованное финансирование

1 063,8

-

40,1

506,3

225,7

291,7

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет образо-вания и науки

Всего:

План по прог-рамме

2 680,0

-

2 680,0

-

-

-

Согласованное финансирование

839,1

-

713,3

125,8

-

-

ФБ

План по прог-рамме

2 545,0

-

2 545,0

-

-

-

Согласованное финансирование

799,6

-

677,6

122,0

-

-

ОБ

План по прог-рамме

135,0

-

135,0

-

-

-

Согласованное финансирование

39,5

-

35,7

3,8

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Управление культуры

Всего:

План по прог-рамме

250,0

-

250,0

-

-

Согласованное финансирование

538,5

-

435,1

103,4

-

-

ФБ

План по прог-рамме

238,0

-

238,0

-

-

-

Согласованное финансирование

513,6

-

413,3

100,3

-

-

ОБ

План по прог-рамме

12,0

-

12,0

-

-

-

Согласованное финансирование

24,9

-

21,8

3,1

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

              -

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по программе

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

Всего:

План по прог-рамме

1 430,0

-

1 430,0

-

-

-

Согласованное финансирование

1 150,0

-

150,0

1 000,0

-

-

ФБ

План по прог-рамме

1 357,0

-

1 357,0

-

-

-

Согласованное финансирование

1 112,5

-

142,5

970,0

-

-

ОБ

План по прог-рамме

73,0

-

73,0

-

-

-

Согласованное финансирование

37,5

-

7,5

30,0

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.12

«Предо-ставление мер социальной поддержки работникам муниципа-льных учреж-дений социа-льного обслу-живания на период действия мер по предотвраще-нию распростра-нения новой коронавирус-ной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области-Кузбасса»

Комитет

2015-2022гг.

Всего:

План по прог-рамме

9 793,1

-

-

9 793,1

-

1.20;

1.21;

1.22

Согласованное финансирование

9 793,1

-

-

9 793,1

-

-

ФБ

План по прог-рамме

6 312,0

-

-

6 312,0

-

-

Согласованное финансирование

6 312,0

-

-

6 312,0

-

-

ОБ

План по прог-рамме

3 481,1

-

-

3 481,1

-

-

Согласованное финансирование

3 481,1

-

-

3 481,1

-

-

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

Всего по подпрогра-мме 1

Всего:

План по прог-рамме

25 905 746,3

11 463 916,0

3 451 088,0

3 670 109,5

3 660 316,4

3 660 316,4

Согласованное финансирование

19 930 308,5

11 445 316,6

3 227 190,3

1 748 213,0

1 740 858,9

1 768 729,7

ФБ

План по прог-рамме

6 823 534,5

2 493 399,7

966 795,2

1 125 321,2

1 119 009,2

1 119 009,2

Согласованное финансирование

5 248 485,1

2 440 452,7

777 784,3

666 708,7

669 574,7

693 964,7

ОБ

План по прог-рамме

18 077 699,4

8 581 679,1

2 360 524,0

2 380 819,5

2 377 338,4

2 377 338,4

Согласованное финансирование

13 773 054,4

8 624 520,0

2 311 497,8

947 722,6

944 624,0

944 690,0

МБ

План по прог-рамме

910 720,4

295 045,2

123 768,8

163 968,8

163 968,8

163 968,8

Согласованное финансирование

832 096,1

303 671,0

137 908,2

133 781,7

126 660,2

130 075,0

Иные источ-ники

План по прог-рамме

93 792,0

93 792,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

76 672,9

76 672,9

-

-

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы»

Основное мероприятие 3.1 «Содер-жание Коми-тета социа-льной защи-ты»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

1 444 708,0

558 808,0

195 900,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

3.2

Согласованное финансирование

1 386 983,6

576 799,5

196 467,2

204 572,3

204 572,3

204 572,3

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по программе

1 444 708,0

558 808,0

195 900,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

Согласованное финансирование

1 386 315,2

576 151,9

196 446,4

204 572,3

204 572,3

204 572,3

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

668,5

647,7

20,8

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Всего по под-программе 3

Всего:

План по прог-рамме

1 444 708,0

558 808,0

195 900,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

Согласованное финансирование

1 386 983,6

576 799,5

196 467,2

204 572,3

204 572,3

204 572,3

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

1 444 708,0

558 808,0

195 900,0

230 000,0

230 000,0

230 000,0

Согласованное финансирование

1 386 315,2

576 151,9

196 446,4

204 572,3

204 572,3

204 572,3

МБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

668,5

647,7

20,8

-

-

-

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Отдельное меропри- ятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприя-тий»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

50 201,8

24 318,6

6 470,8

6 470,8

6 470,8

6 470,8

5.1

Согласованное финансирование

11 360,4

1 814,6

2 165,0

4 179,0

1 741,8

1 460,0

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

50 201,8

24 318,6

6 470,8

6 470,8

6 470,8

6 470,8

Согласованное финансирование

11 360,4

1 814,6

2 165,0

4 179,0

1 741,8

1 460,0

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

-

-

-

Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздо-ровления детей, оказав-шихся в труд-ной жизне-нной ситуации»

Комитет

2015-2022 гг.

Всего:

План по прог-рамме

181 476,0

62 276,0

13 900,0

35 100,0

35 100,0

35 100,0

6.1

Согласованное финансирование

171 702,1

67 624,6

32 325,7

35 129,8

19 333,0

17 289,0

ФБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

26,5

26,5

-

-

-

-

ОБ

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

206,2

206,2

-

-

-

-

МБ

План по прог-рамме

181 476,0

62 276,0

13 900,0

35 100,0

35 100,0

35 100,0

Согласованное финансирование

171 469,4

67 391,9

32 325,7

35 129,8

19 333,0

17 289,0

Иные источ-ники

План по прог-рамме

-

-

-

-

-

-

Согласованное финансирование

-

-

-

             

-

-

-

Всего по программе

План по прог-рамме

27 582 132,1

12 109 318,6

3 667 358,8

3 941 680,3

3 931 887,2

3 931 887,2

1; 2

Согласованное финансирование

21 500 354,6

12 091 555,4

              3 458 148,2

1 992 094,0

1 966 506,0

1 992 051,0

Федеральный бюджет

План по прог-рамме

6 823 534,5

2 493 399,7

966 795,2

1 125 321,2

1 119 009,2

1 119 009,2

Согласованное финансирование

5 248 511,6

2 440 479,2

777 784,3

666 708,7

669 574,7

693 964,7

Областной бюджет

План по прог-рамме

19 522 407,4

9 140 487,1

2 556 424,0

2 610 819,5

2 607 338,4

2 607 338,4

Согласованное финансирование

15 159 575,7

9 200 878,0

2 507 944,2

1 152 294,9

1 149 196,3

1 149 262,3

Местный бюджет

План по прог-рамме

1 142 398,2

381 639,8

144 139,6

205 539,6

205 539,6

205 539,6

Согласованное финансирование

1 015 594,4

373 525,3

172 419,7

173 090,4

147 735,0

148 824,0

Иные источники

План по прог-рамме

93 792,0

93 792,0

-

-

-

-

Согласованное финансирование

76 672,9

76 672,9

-

-

-

-

Приложение №4

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №4 «Распределение бюджетных расходов по подпрограммам и мероприятиям»

Наименование программы, подпро-граммы, основного мероприятия, отдельного мероприятия (при наличии)

Исполнитель

(исполнители)

Код бюджетной классификации

Расходы (тыс. рублей), в том числе по годам

ГРБС

Рз Пр

ЦСР

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Итого на период 2020-2022 гг.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

всего, в том числе:

1 992 094,0

1 966 506,0

1 992 051,0

5 950 651,0

Комитет

1 986 735,4

1 961 676,6

1 987 221,6

5 935 633,6

Управление культуры

160,3

56,9

56,9

274,1

Комитет образования и науки

4 198,3

4 772,5

4 772,5

13 743,3

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

1 000,0

-

-

1 000,0

Подпрограмма 1 «Повышение качества жизни отдельных категорий граждан, степени их защи-щенности»

всего, в том числе:

1 748 213,0

1 740 858,9

1 768 729,7

5 254 320,5

Основное мероприятие 1.1

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по региональному законодательству»

18101

279 885,1

279 885,1

279 885,1

839 655,3

Комитет

915

18101

70030

1 440,0

1 440,0

1 440,0

4 320,0

Комитет

915

18101

70020

110,0

110,0

110,0

330,0

Комитет

915

18101

70010

21 110,0

21 110,0

21 110,0

63 330,0

Комитет

915

18101

80070

-

-

-

-

Комитет

915

18101

70040

42,0

42,0

42,0

126,0

Комитет

915

18101

70080

811,2

811,2

811,2

2 433,6

Комитет

915

18101

70090

-

-

-

-

Комитет

915

18101

70110

247 423,0

247 423,0

247 423,0

742 269,0

Комитет

915

18101

80110

8 892,0

8 892,0

8 892,0

26 676,0

Комитет

915

18101

80090

-

-

-

-

Управление культуры

913

18101

72010

-

-

-

-

Управление культуры

913

18101

70430

56,9

56,9

56,9

170,7

Управление здравоохранения

912

181

7241

-

-

-

-

Управление здравоохранения

912

181

8504

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

«Обеспечение углем населения»

Комитет

915

18102

10250

15 251,3

4 595,5

2 489,0

22 335,8

Основное мероприятие 1.3

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилья коммунальных услуг»

Комитет

915

18103

73870

6 948,5

6 948,5

6 948,5

20 845,5

Основное мероприятие 1.4

«Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по переданным полномочиям и расходным обязательствам Российской Федерации»

18104

186,0

186,0

186,0

558,0

Комитет

915

18104

51370

-

-

-

-

Комитет

915

18104

52800

186,0

186,0

186,0

558,0

Комитет

915

18104

52200

-

-

-

-

Комитет

915

18104

52500

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5

«Дополнительное пенсионное обеспечение»

18105

80 449,0

86 925,0

91 924,9

259 298,9

Комитет

915

18105

80040

-

-

-

-

Комитет

915

18105

10990

80 449,0

86 925,0

91 924,9

259 298,9

Основное мероприятие 1.6

«Оказание государственной социальной помощи»

Комитет

915

18106

80080

1 569,0

1 569,0

1 569,0

4 707,0

Основное мероприятие 1.7

«Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан»

18107

20 539,4

17 451,2

17 958,1

55 948,7

Комитет

915

18107

11010

11 205,2

7 936,2

8 262,2

27 403,6

Комитет

915

18107

85090

121,0

121,0

121,0

363,0

Комитет

915

18107

85100

209,8

209,8

209,8

629,4

Комитет

915

18107

85150

2 102,0

2 282,9

2 463,8

6 848,7

Комитет

915

18107

85160

3 324,7

3 324,7

3 324,7

9 974,1

Комитет

915

18107

72060

-

-

-

-

Комитет

915

18107

85080

-

-

-

-

Комитет

915

18107

85130

-

-

-

-

Комитет

915

18107

10130

-

-

-

-

Комитет

915

18107

20400

1 384,7

1 384,7

1 384,7

4 154,1

Комитет

915

18107

10170

2 192,0

2 191,9

2 191,9

6 575,8

Основное мероприятие 1.8 «Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми»

18108

259 704,5

268 233,0

278 544,0

806 481,5

Комитет

915

18108

70050

-

-

-

-

Комитет

915

18108

55730

-

-

-

-

Комитет

915

18108

70070

-

-

-

-

Комитет

915

18108

70060

144,1

144,1

144,1

432,3

Комитет образования и науки

911

18108

80120

1 699,6

2 399,6

2 399,6

6 498,8

Комитет

915

18108

R0840

-

-

-

-

Комитет

915

18108

80010

-

-

-

-

Комитет

915

18108

80050

-

-

-

-

Комитет

915

18108

70100

-

-

-

-

Комитет

915

18108

53800

251 734,0

259 449,0

269 609,0

780 792,0

Комитет

915

18108

50840

-

-

-

-

Комитет образования и науки

911

18108

71810

2 372,9

2 372,9

2 372,9

7 118,7

Комитет

915

18108

52700

3 753,9

3 867,4

4 018,4

11 639,7

Комитет

915

18108

70840

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.9

«Социальное обслуживание населения, предоставление мер социальной поддер-жки работникам муниципальных учреждений социального обслу-живания»

Комитет

18109

668 621,1

668 767,6

668 782,1

2 006 170,8

Комитет

915

18109

73880

337 832,5

337 832,5

337 832,5

1 013 497,5

Комитет

915

18109

11020

17 542,0

17 688,5

17 703,0

52 933,5

Комитет

915

18109

70170

313 094,6

313 094,6

313 094,6

939 283,8

Комитет

915

18109

70190

152,0

152,0

152,0

456,0

Комитет

915

18109

71430

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.10

«Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

915

181Р1

387 159,0

398 774,0

410 719,0

1 196 652,0

Комитет

915

181Р1

70050

-

-

-

-

Комитет

915

181Р1

55730

387 159,0

398 774,0

410 719,0

1 196 652,0

Комитет

915

181Р1

80010

-

-

-

-

Комитет

915

181Р1

50840

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.11 «Региональный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» («Старшее поколение»)»

181Р3

18 107,0

7 524,0

9 724,0

35 555,0

Комитет

915

181Р3

52940

403,8

-

-

403,8

Комитет образования и науки

911

181Р3

52940

125,8

-

-

125,8

Управление культуры

913

181Р3

52940

103,4

-

-

103,4

Комитет по физической культуре, спорту и туризму

914

181Р3

52940

1 000,0

-

-

1 000,0

Комитет

915

181Р3

51630

16 474,0

7 524,0

9 724,0

33 722,0

Основное мероприятие 1.12 «Предоставление мер социальной поддержки работникам муниципальных учреждений социального обслу-живания на период действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кемеровской области-Кузбасса»

181К0

9 793,1

9 793,1

Комитет

915

181К0

58340

6 312,0

-

-

6 312,0

Комитет

915

181К0

70170

3 165,8

-

-

3 165,8

Комитет

915

181К0

73880

315,3

-

-

315,3

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

204 572,3

204 572,3

204 572,3

613 716,9

Основное мероприятие 3.1

«Содержание Комитета социальной защиты»

Комитет

915

18301

70280

204 572,3

204 572,3

204 572,3

613 716,9

Комитет

915

18301

10020

-

-

-

-

Комитет

915

18301

11160

-

-

-

-

Отдельное мероприятие 2 «Организация и проведение социально значимых мероприятий»

Комитет

915

18000

S2000

3 000,0

-

-

3 000,0

Комитет

915

18000

11010

1 179,0

1 741,8

1 460,0

4 380,8

Отдельное мероприятие 3 «Содержание и развитие сети загородных учреждений с целью оздоровления детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации»

Комитет

915

180

2015

-

-

-

-

Комитет

915

180

5083

-

-

-

-

Комитет

915

180

7066

-

-

-

-

Комитет

915

18000

10820

35 129,8

19 333,0

17 289,0

71 751,8

Комитет

915

18000

73290

-

-

-

-

Приложение №5

к муниципальной программе

Новокузнецкого городского округа

«Развитие системы социальной защиты

населения города Новокузнецка»

Форма №6 «Сведения о степени выполнения мероприятий программы,

завершенных в период 2015-2019 годы»

Наименование программы,

подпрограммы

Объем финансирования за период 2015-2019 гг., тыс. рублей

Показатели программы и их значения, достигнутые за период 2015-2019 гг.

Номер основного и отдельного мероприя-тий

Наименование основного и отдельного мероприятий

Источники финансирования

Объем планового финансирования, тыс.рублей

Объем фактического финансирования, тыс.рублей

Номер показа-теля прог-раммы

Наименование показателя программы

Единица измерения

Достиг-нутое значение показате-ля

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа Новокузнецкого городского округа «Развитие системы социальной защиты населения города Новокузнецка»

Подпрограмма 2 «Социальная интеграция инвалидов»

2.1

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение доступности зданий Комитета социальной защиты и объектов Управления по транспорту и связи»

Всего:

2 533,0

1 053,7

2.1

Количество муниципальных учреждений и объектов города Новокузнецка, в которых повышен уровень доступности для инвалидов и иных маломобильных граждан

объект

49

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

2 533,0

1 053,7

Иные источники:

-

-

2.2

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение доступности здания администрации Куйбышевского района»

Всего:

450,0

-

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

450,0

-

Иные источники:

-

-

2.3

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение доступности здания администрации Орджоникидзевского района»

Всего:

450,0

-

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

450,0

-

Иные источники:

-

-

2.4

Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение доступности объектов образования»

Всего:

1 233,0

-

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

1 233,0

-

Иные источники:

-

-

2.5

Основное мероприятие 2.5 «Обеспечение доступности объектов культуры»

Всего:

816,0

-

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

816,0

-

Иные источники:

-

-

2.6

Основное мероприятие 2.6 «Обеспечение доступности объектов Комитета по делам молодежи»

Всего:

45,0

-

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

45,0

-

Иные источники:

-

-

Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 2:

Всего:

5 527,0

1 053,7

х

х

х

х

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

5 527,0

1 053,7

Иные источники:

-

-

Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности Комитета по реализации

Муниципальной программы

3.2

Основное мероприятие 3.2 «Содержание муниципального бюджетного учреждения «Централизо-ванная бухгалтерия Комитета социальной защиты»

Всего:

45 032,3

12 063,6

3.1

Факты нарушения Комитетом финансовой дисциплины, приведшие к наложению штрафных санкций

%

0

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

28 170,3

7 976,4

Местный бюджет:

16 862,0

4 087,2

Иные источники:

-

-

Итого по завершенным мероприятиям подпрограммы 3:

Всего:

45 032,3

12 063,6

х

х

х

х

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

28 170,3

7 976,4

Местный бюджет:

16 862,0

4 087,2

Иные источники:

-

-

1

Отдельное мероприятие 1

«Финансовое оздо-ровление Коми-тета социальной защиты»

Всего:

45 679,0

26 191,2

4.1

Ликвидировать кредиторскую задолженность по бюджетным обязательствам прошлых периодов

%

100

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

-

-

Местный бюджет:

45 679,0

26 191,2

Иные источники:

-

-

Итого по завершенным мероприятиям программы:             

Всего:

96 238,3

39 308,5

х

х

х

х

Федеральный бюджет:

-

-

Областной бюджет:

28 170,3

7 976,4

Местный бюджет:

68 068,0

31 332,1

Иные источники:

-

-

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Новокузнецк" № 30(1078) от 30.07.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 170.000.000 СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ, 170.050.000 Другие виды дополнительных социальных гарантий

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать