Основная информация

Дата опубликования: 22 сентября 2014г.
Номер документа: RU28000201400628
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 сентября 2014 года №570

О внесении изменений в постановление Правительства области от 03.07.2013 №302

В целях корректировки программных мероприятий государственной программы «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в государственную программу «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 03.07.2013 №302 (в редакции постановления Правительства области от 27.08.2014 №515), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 22.09.2014 №570

ИЗМЕНЕНИЯ, ВНОСИМЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ

«РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2014-2020 ГОДЫ»

В строке «Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта программы:

слова «Всего: 139 900 482,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 139 805 841,5 тыс. рублей, из них:»;

слова «средства федерального бюджета: 1 631 787,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 1 537 787,3 тыс. рублей, из них:»;

слова «2014 год - 1 299 766,5 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 1 205 766,5 тыс. рублей;»;

слова «средства областного бюджета: 51 325 136,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 51 324 495,6 тыс. рублей, из них:»;

слова «2014 год - 6 832 345,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год — 6 831 704,8 тыс. рублей;»;

в позиции «Подпрограмма 1 «Профилактика заболевания и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

а) слова «Всего: 31 273 463,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 31 271 004,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 2 485 060,3 тыс. рублей, из них:»

заменить словами «средства областного бюджета: 2 482 601,1 тыс. рублей из них:»;

в) слова «2014 год - 410 681,9 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 408 222,7 тыс. рублей;»;

7) в позиции «Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи5 медицинской эвакуации»:

а) слова «Всего: 63 311 409,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 63 217 922,4 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета: 1 031 684,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета: 937 684 2 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 947 709,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 853 709,4 тыс. рублей;»;

г) слова «средства областного бюджета: 10 702331,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 10 702 844,3 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2014 год - 1 765 257,1 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год — 1 765 770,0 тыс. рублей;»;

в позиции «Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

а) слова «Всего: 1 958 139,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 1 957 402,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 816 959,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 816 222,4 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 109 276,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 108 539,7 тыс. рублей;»;

в позиции «Подпрограмма 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

а) слова «Всего: 61 037,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 63 337,3 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 61 037,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 63 337,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 10 815,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 13 115,4 тыс. рублей;»;

в позиции «Подпрограмма 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

а) слова «Всего: 37 558 842,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего: 37 558 584,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета: 36 043 359,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета: 36 043 102,2 тыс. рублей, из них:»; ’

в) слова «2014 год - 4 341 952,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 341 695,2 тыс. рублей;».

В подпрограмме 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 31 273 463,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 31 271 004,0 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 2 485 060,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 2 482 601,1 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 410 681,9 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 408 222,7 тыс. рублей;»;

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «31 273 463,2 тыс. рублей» заменить суммой «31 271 004,0 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «2 485 060,3 тыс. рублей» заменить суммой « 2 482 601,1 тыс. рублей».

В подпрограмме 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 63 311 409,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего — 63 217 922,4 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства федерального бюджета — 1 031 684,2 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства федерального бюджета - 937 684,2 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год — 947 709,4 тыс. рублей» заменить словами «2014 год - 853 709,4 тыс. рублей»;

г) слова «средства областного бюджета - 10 702 331,4 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 10 702 844,3 тыс. рублей, из них:»;

д) слова «2014 год — 1 765 257,1 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 1 765 770,0 тыс. рублей;»;

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «63 311 409,5 тыс. рублей» заменить суммой «63 217 922,4 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «1 031 684,2 тыс. рублей» заменить суммой «937 684,2 тыс. рублей»;

в) в абзаце третьем сумму «10 702 331,4 тыс. рублей» заменить суммой «10 702 844,3 тыс. рублей».

В подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 1 958 139,6 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 1 957 402,5 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 816 959,5 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 816 222,4 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 109 276,8 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год -108 539,7 тыс. рублей;»;

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «1 958 139,6 тыс. рублей» заменить суммой «1 957 402,5 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «816 959,5 тыс. рублей» заменить суммой «816 222,4 тыс. рублей».

В подпрограмме 6 «Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего - 61 037,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 63 337,3 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета — 61 037,3 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета — 63 337,3 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 10 815,4 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год -13 115,4 тыс. рублей;»;

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «61 037,3 тыс. рублей» заменить суммой «63 337,3 тыс. рублей»;

б) в абзаце втором сумму «61 037,3 тыс. рублей» заменить суммой «63 337,3 тыс. рублей».

В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:

в строке «Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников» паспорта подпрограммы:

а) слова «Всего — 37 558 842,1 тыс. рублей, из них:» заменить словами «Всего - 37 558 584,6 тыс. рублей, из них:»;

б) слова «средства областного бюджета - 36 043 359,7 тыс. рублей, из них:» заменить словами «средства областного бюджета - 36 043 102,2 тыс. рублей, из них:»;

в) слова «2014 год - 4 341 952,7 тыс. рублей;» заменить словами «2014 год - 4 341 695,2 тыс. рублей;»;

в разделе «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

а) в абзаце первом сумму «37 558 842,1 тыс. рублей» заменить суммой «37 558 584,6 тыс. рублей»;

б) в абзаце третьем сумму «36 043 359,7 тыс. рублей» заменить суммой «36 043 102,2 тыс. рублей».

В пункте 2.6 приложения №1 к государственной программе:

а) в графе 8 строки «Обеспечение больных сахарным диабетом современными лекарственными препаратами (единиц/упаковок лекарственных форм)» цифры «32570» заменить цифрами «54136»;

б) в графе 8 строки «Обеспечение больных сахарным диабетом высококачественными инсулинами (процентов)» цифры «40» заменить цифрами «70». Приложение №3 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.

Приложение №4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.

В приложении №5 к государственной программе:

в графе 6 строки «Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями» раздела «Подпрограмма 1. Профилактика заболевании и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи» цифры «195 450,4» заменить цифрами «196 150,4»;

в разделе «Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»:

а) в графе 6 строки «Медицинские услуги, предоставляемые амбулаторно государственными медицинскими организациями» цифры «114 219,8» заменить цифрами «103 760,5»;

б) в графе 6 строки «Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях» цифры «991 016,5» заменить цифрами «974 475,8»;

в графе 6 строки «Услуги стационарной медицинской помощи в государственных медицинских организациях» раздела «Подпрограмма 6. Оказание паллиативной помощи, в том числе детям» цифры «10 815,4» заменить цифрами «13 115,4»;

4) в графе 6 строки «Работы по формированию единой информационной системы здравоохранения Амурской области» раздела «Подпрограмма 8. Развитие информатизации в здравоохранении» цифры «15 317,2» заменить цифрами «15 783,5».

Приложение №1

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

за счет средств областного бюджета

                                                                                                              (тыс. руб.)



п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, федеральной целевой программы (подпрограммы федеральной целевой программы), ведомственной целевой программы, основного мероприятия

Координатор

программы,

координатор

подпрограммы,

участники

государственной

программы

Код бюджетной классификации

Всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

ГРБС

РЗПр

ЦСР

ВР

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Государственная программа «Развитие здравоохранения Амурской области на 2014 - 2020

годы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

51 324 495,6

6 831 704,8

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

х

х

X

X

51 295 895,0

6 821 104,2

7 153 406,5

7 153 906,5

7 320 509,4

7 472 146,5

7 617 611,2

7 757 210,7

Минстрой АО

х

X

X

X

5 479,1

5 479,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

1

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико­санитарной помощи»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 482 601,1

408 222,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минздрав АО

х

X

X

X

2 475 974,5

401 596,1

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

Минстрой АО

X

X

X

X

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.

Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

1 911 496,6

284 601,9

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

918

0901

0611059

600

69 688,1

11 620,3

8 671,7

8 671,7

9 255,5

9 889,5

10 497,8

11 081,6

Минздрав АО

918

0902

0611059

600

1 670 517,2

251 568,4

211 902,2

211 902,2

226 167,1

241 661,7

256 525,5

270 790,1

918

0909

0611059

600

171 291,3

21 413,2

22 382,4

22 382,4

23 889,2

25 525,8

27 095,8

28 602,5

1.2.

Основное мероприятие 1.2. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака *

Всего, в том числе:

X

X

X

X

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

Минздрав АО918

918

0909

0611133

200

7896,2

1200,0

1000,0

1000,0

1067,3

1140,4

1210,6

1277,9

1.3.

Основное мероприятие 1.3. Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего, в том числе:

Х

X

X

X

268 368,5

34 000,0 *

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

Минздрав АО

918

0909

0611134

200

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

1.4.

Основное мероприятие 1.5. Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

6843

726,4

766,7

Минздрав АО

918

0909

0611135

200

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

1.6.

Основное мероприятие 1.7. Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего, в том

X

X

X

X

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

Минздрав АО

918

1003

0617058

300

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

1.7.

Основное мероприятие 1.8. Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или)тканей

Всего, в том числе:

X

X

X

X

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

Минздрав АО

918

0909

0611137

200

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

1.8.

Основное мероприятие 1.11. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0901

0611101

400

4 505,1

4 505,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0902

0611101

400

2 121,5

2 121,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 702 844,3

1 765 770,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Минздрав АО

X

X

X

X

10 702 094,3

1 765 020,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

Минстрой АО

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.

Основное мероприятие 2.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том  числе:

X

X

X

X

10 132 963,3

1 571 024,7

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

Минздрав АО

918

0901

0621059

600

8 118 520,9

1 253 098,5

1 025 264,9

1 025 264,9

1 094 283,5

1 169 252,5

1 241 169,5

1 310 187,1

918

0902

0621059

600

822 666,3

103 760,5

107 359,6

107 359,6

114 586,8

122 437,1

129 967,8

137 194,9

918

0903

0621059

600

122 893,9

19 308,3

15 469,2

15 469,2

16 510,6

17 641,7

18 726,8

19 768,1

918

0904

0621059

600

583 774,6

135 106,3

67 003,0

67 003,0

71 513,5

76 412,8

81 112,8

85 623,2

918

0906

0621059

600

485 107,6

59 751,1

63 521,7

63 521,7

67 797,8

72 442,6

76 898,3

81 174,4

2.2.

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по развитию службы крови

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 411,1

36 411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0906

0621087

200

36411,1

36411,1

2.3.

Основное мероприятие 2.3. Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

116 099,3

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

Минздрав АО

918

0901

0627059

300

3 610,4

469,1

469,1

469,1

500,7

535,0

567,9

599,5

918

0906

0627059

300

107 206,3

13 929,7

13 929,7

13 929,7

14 867,4

15 886,0

16 863,1

17 800,7

918

0909

0627059

300

5 282,6

5,8

788,0

788,0

841,1

898,7

954,0

1 007,0

2.4.

Основное мероприятие 2.5. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11501,1

Минздрав АО

918

0909

0621138

200

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

2.5.

Основное мероприятие 2.6. Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом

Всего, в том числе:

X

X

X

X

257 518,8

52 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

Минздрав АО

918

0909

0621139

200

257 518,8

52 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

2.6.

Основное мероприятие 2.7. Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно­транспортных происшествиях

Всего, в том числе:

X

X

X

X

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

Минздрав АО

918

0909

0621140

600

33 759,2

25 759,2

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2.7.

Основное мероприятие 2.8. Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов

Всего, в том

X

X

X

X

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0901

0621141

600

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0902

0621101

400

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

«Охрана здоровья матери и

ребенка»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

816 222,4

108 539,7

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минздрав АО

X

X

X

X

815 998,4

108 315,7

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

Минстрой АО

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.1.

Основное мероприятие 3.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

782 443,8

102 115,7

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

Минздрав АО

918

0901

0631059

600

28 486,5

3 179,3

3 779,3

3 779,3

4 033,7

4 310,1

4 575,2

4 829,6

918

0909

0631059

600

753 957,3

98 936,4

97819,2

97 819,2

104 404,2

111 556,8

118 418,3

125 003,2

3.2.

Основное мероприятие 3.2. Финансовое обеспечение

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Минздрав АО

918

0909

0631142

200

15 392,5

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

3.3.

Основное мероприятие 3.3. Совершенствование медико-генетического консультирования и ранняя диагностика нарушений развития ребенка

Всего, в том числе:

X

X

X

X

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

Минздрав АО

918

0909

0631143

200

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

3.4.

Основное мероприятие 3.4.

Закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0631089

200

2 200,0

2 200,0

3.5.

Основное мероприятие 3.5. Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минстрой АО

910

0905

0631101

400

224,0

224,0

4.

Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно­курортного лечения, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

Минздрав АО

X

X

X

X

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

4.1.

Основное мероприятие 4.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

810 290,6

114 885,1

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

Минздрав АО

918

0905

0641059

600

677 553,4

98 242,0

86512,9

86 512,9

92 336,8

98 662,7

104 731,2

110 554,9

918

0909

0641059

600

132 737,2

16 643,1

17 337,2

17 337,2

18 504,3

19 772,0

20 988,2

22 155,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2. Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям

Всего, в том числе:

X

X

X

X

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

Минздрав АО

918

0909

0641144

200

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

5.

Подпрограмма 5

«Кадровое обеспечение системы

здравоохранения»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

131 544,5

21 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Минздрав АО

X

X

X

X

131 544,5

21 500,0

1 500,0

1500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

5.1.

Основное мероприятие 5.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

Минздрав АО

918

0901

0651059

600

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

5.2.

Основное мероприятие 5.2. Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего, в том числе:

X

X

X

X

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

Минздрав АО

918

0909

0657060

300

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3. Осуществление единовременных

Всего, в том

X

X

X

X

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0657084

300

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

«Оказание паллиативной помощи, в том числе детям»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

X

X

X

X

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

6.1.

Основное мероприятие 6.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

Минздрав АО

918

0901

0661059

600

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

7.

Подпрограмма 7

«Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

36 043 102,2

4 341 695,2

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

Минздрав АО

X

X

X

X

36 043 102,2

4 341 695,2

5 262 415,4

5 262 415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

7.1.

Основное мероприятие 7.1. Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего, в том числе:

X

X

X

X

310 352,5

44 492,1

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

Минздрав АО

918

0909

0671019

100

268 490,5

35 168,1

34 843,8

34 843,8

37 189,4

39 737,2

42 181,3

44 526,9

918

0909

0671019

200

41 606,2

9 290,8

4 825,9

4 825,9

5 150,8

5 503,7

5 842,1

6 167,0

918

0909

0671019

800

255,8

33,2

33,2

33,2

35,5

37,9

40,3

42,5

7.2.

Основное мероприятие 7.2. Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего, в том числе:

X

X

X

X

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

Минздрав АО

918

0904

0678735

500

383 116,9

383 116,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

918

0909

0678735

500

34 189 711,9

3 708 926,5

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

7.3.

Основное мероприятие 7.3. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

785 588,7

105 276,2

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 8643

122 990,7

129 829,8

Минздрав АО

918

0909

0671059

100

142 802,5

18 554,8

18 554,8

18 554,8

19 803,9

21 160,7

22 462,2

23 711,3

918

0909

0671059

200

165 950,0

25 044,9

21 042,4

21 042,4

22 459,0

23 997,6

25 473,6

26 890,1

918

0909

0671059

600

468 897,3

60 801,3

60 944,0

60 944,0

65 046,7

69 503,0

73 777,9

77 880,4

918

0909

0671059

800

7 938,9

875,2

1 054,9

1 054,9

1 125,9

1 203,0

1 277,0

1 348,0

7.4.

Основное мероприятие 7.4. Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие # злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего, в том числе:

X

X

X

X

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

Минздрав АО

918

0909

0678736

500

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

7.5.

Основное мероприятие 7.5. Отдельные полномочия в области здравоохранения

Всего, в том числе:

X

X

X

X

221 119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

Минздрав АО

918

0901

0671145

200

196 067,2

54 969,2

21 071,2

21 071,2

22 489,7

24 030,5

25 508,5

26 926,9

918

0909

0671145

200

25 052,4

7 605,5

2 605,5

2 605,5

2 780,9

2 971,4

3 154,1

3 329,5

7.6.

Основное мероприятие 7.7. Капотажные вложения в объекты государственной собственности

Всего, в том числе:

X

X

X

X

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Минздрав АО

918

0909

0671101

400

20 000,0

20 000,0

8.

Подпрограмма 8

«Развитие информатизации в

здравоохранении»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

8.1.

Основное мероприятие 8.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего, в том числе:

X

X

X

X

95 701,9

17 152,2

И 730,4

И 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

Минздрав АО

918

0909

0681059

600

95 701,9

17 152,2

И 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

9.

Подпрограмма 9

«Противодействие злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному обороту»

Всего, в том числе:

X

X

X

X

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

Минздрав АО

X

X

X

X

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минсельхоз АО

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1. Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего, в том числе:

X

X

X

X

8 365,9

1000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1254,5

1 331,6

1 405,7

Минздрав АО

918

0909

0691018

200

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

9.2.

Основное мероприятие 9.2. Уничтожение сырьевой базы конопли, являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего, в том

X

X

X

X

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Минсельхоз АО

913

0405

0698724

500

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

Приложение №2

к изменениям, вносимым в государственную программу

«Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы

области из различных источников финансирования

№п/п

Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники финансирования

Оценка расходов (тыс.рублей)

всего

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

1

2

3

4

5

6

7

8

S

10

11

Развитие здравоохранения Амурской области

на 2014 - 2020 годы

Всего

139 805 841,5

18 195 067,9

18 653 199,0

19 350 091,6

19 885 044,6

20 516 453,2

21 244 193,1

21 961 792,1

федеральный бюджет

1 537 7873

1 205 766,5

166 010,4

166 010,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

51 324 495,6

6 831 704,8

7 156 406,5

7 156 906,5

7 323 509,4

7 475 146,5

7 620 611,2

7 760 210,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

80 371 245,9

9 392 366,0

10 510 486,2

11 151 663,6

11 627 118,9

12 042 907,4

12 563 804,0

13 082 899,8

юридические лица*

6 568 915,9

764 743,5

819 810,6

875 026,1

933 931,4

997 914,4

1 059 293,1

1 118 196,8

1.

Подпрограмма 1

Профилактика заболеваний и формирование

здорового образа жизни. Развитие первичной

медико-санитарной помощи

Всего

31 271 004,0

4 094 333,8

4 241 589,6

4 496 9783

4 321 239,9

4 497 436,7

4 706 337,1

4 913 088,6

федеральный бюджет

583 345,0

340 905,4

121 219,8

121 219,8

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

2 482 601,1

408 222,7

309 782,4

309 782,4

330 636,5

353 288,1

375 017,8

395 871,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.1.

Основное мероприятие 1.1

Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

30 116 554,5

3 629 807,6

4 053 543,7

4 308 932,4

4 249 915,2

4 421 225,6

4 625 438,4

4 827 691,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 911 496,6

284 601,9

242 956,3

242 956,3

259 311,8

277 077,0

294 119,1

310 474,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

26 389 731,9

3 133 868,1

3 584 032,0

3 824 161,8

3 732 510,6

3 868 374,0

4 038 582,7

4 208 202,7

юридические лица

1 815 326,0

211 337,6

226 555,4

241 814,3

258 092,8

275 774,6

292 736,6

309 014,7

1.2.

Основное мероприятие 1.2

Мероприятия, направленные на

формирование здорового образа жизни у

населения, включая сокращение потребления алкоголя и табака

Всего

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

7 896,2

1 200,0

1 000,0

1 000,0

1 067,3

1 140,4

1 210,6

1 277,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

о?о

0,0

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 1.3 Профилактика инфекционных заболеваний, включая иммунопрофилактику

Всего

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

268 368,5

34 000,0

35 000,0

35 000,0

37 356,1

39 915,4

42 370,5

44 726,5

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Основное мероприятие 1.4

Реализация мероприятий по профилактике

ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

Всего

2 806,8

935,6

935,6

935,6

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

2 806,8

935,6

935,6

935,6

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Основное мероприятие 1.5 Реализация отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения»

Всего

8 032,9

4 015,1

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

федеральный бюджет

2 515,1

2 515,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

5 517,8

1 500,0

600,0

600,0

640,4

684,3

726,4

766,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Основное мероприятие 1.6 Финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С

Всего

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 635,9

5 545,3

5 545,3

5 545,3

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Основное мероприятие 1.7 Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях

Всего

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29 618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ьо

0,0

0,0

областной бюджет

263 640,7

77 818,1

27 750,3

27 750,3

29618,4

31 647,5

33 594,0

35 462,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Основное мероприятие 1.8 Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей

Всего

40 407,2

9 593,6

9 593,3

9 5933

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

федеральный бюджет

21 352,5

7 117,5

7 117,5

7 117,5

областной бюджет

19 054,7

2 476,1

2 475,8

2 475,8

2 642,5

2 823,5

2 997,2

3 163,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

‘ 0,0

0,0

0,0

0,0

*0,0

0,0

1.9.

Основное мероприятие 1.9 Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

Всего

217 170,5

217 170,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

217 170,5

217 170,5

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.10.

Основное мероприятие 1.10

Реализация отдельных полномочий в области

лекарственного обеспечения

Всего

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

322 864,2

107 621,4

107 621,4

107 621,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.11.

Основное мероприятие 1.11 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6 626,6

6 626,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.

Подпрограмма 2 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой,

в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации

Всего

63 217 922,4

8 572 311,1

7 946 731,2

8 333 912,7

8 962 252,2

9 353 607,0

9 803 062,7

10 246 045,5

федеральный бюджет

937 684,2

853 709,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

10 702 844,3

1 765 770,0

1 333 105,2

1 333 505,2

1 425 274,0

1 522 781,9

1 616 320,4

1 706 087,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.1.

Основное мероприятие 2.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

61 710 357,2

7 523 856,4

7 850 257,0

8 237 038,5

8 901 670,4

9 289 011,8

9 734 617,5

10 173 905,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 132 963,3

1 571 024,7

1 278 618,4

1 278 618,4

1 364 692,2

1 458 186,7

1 547 875,2

1 633 947,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

47 305 643,7

5 455 520,9

6 038 517,7

6 389 392,7

6 929 644,9

7 181 883,7

7 497 886,6

7 812 797,2

юридические лица

4 271 750,2

497 310,8

533 120,9

569 027,4

607 333,3

648 941,4

688 855,7

727 160,7

2.2.

Основное мероприятие 2.2 Мероприятия по развитию службы крови

Всего

53 307,8

53 307,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

16 896,7

16 896,7

областной бюджет

36 411,1

36411,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Основное мероприятие 2.3 Обеспечение мер социальной поддержки донорам

Всего

116 0993

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

116 099,3

14 404,6

15 186,8

15 186,8

16 209,2

17 319,7

18 385,0

19 407,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

о,о

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Основное мероприятие 2.4 Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя

Всего

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

125 962,2

41 987,4

41 987,4

41 987,4

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.5.

Основное мероприятие 2.5 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным туберкулезом

Всего

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

70 066,3

10 000,0

8 800,0

9 000,0

9 605,9

10 264,0

10 895,3

11 501,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 2.6 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным сахарным диабетом #

Всего

257 518,8

52 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

257 518,8

52 144,1

30 500,0

30 700,0

32 766,7

35 011,5

37 164,9

39 231,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 2.7 Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях

Всего

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

33 759,2

25 759,2

0,0

0,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 2.8

Мероприятия по оказанию высокотехнологичных видов медицинской

помощи

Всего

65 992,0

65 992,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

10 715,7

10 715,7

областной бюджет

55 276,3

55 276,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.9.

Основное мероприятие 2.9 Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

784 859,6

784 859,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет***

784 109,6

784 109,6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

750,0

750,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3

Охрана здоровья матери и ребенка

Всего

1 957 402,5

242 005,4

251 693,3

259 963,4

279 340,0

293 195,0

308 243,5

322 961,9

федеральный бюджет

8 363,8

8 363,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

816 222,4

108 539,7

105 598,5

105 698,5

112 813,9

120 542,7

127 956,9

135 072,2

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.1.

Основное мероприятие 3.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

1 915 260,1

227 217,6

247 693,3

255 863,4

274 964,0

288 519,2

303 280,1

317 722,5

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

782 443,8

102 115,7

101 598,5

101 598,5

108 437,9

115 866,9

122 993,5

129 832,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 118 654,4

123 453,2

144 327,4

152 378,4

164 512,6

170 500,9

178 002,9

185 479,0

юридические лица

14 161,9

1 648,7

1 767,4

1 886,5

2 013,5

2 151,4

2 283,7

2 410,7

3.2.

Основное мероприятие 3.2 Финансовое обеспечение мероприятий, направленных на проведение пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка

Всего

19 922,4

6 529,9

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

федеральный бюджет

4 529,9

4 529,9

областной бюджет

15 392,5

; 2 000,0

2 000,0

2 000,0

2 134,6

2 280,9

2 421,2

2 555,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.3.

Основное мероприятие 3.3

нарушений развития ребенка

Всего

15 962,1 0,0

2 000,0 0,0

2 000,0 0,0

2 100,0 0,0

0,0

L J74,7 0,0

0,0

0.0

областной бюджет

15 962,1

2 000,0

2 000,0

2 100,0

2 241,4

2 394,9

2 542,2

2 683,6

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

*

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.4

закупка оборудования и расходных материалов для неонатального и

аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем

здравоохранения

Всего

6 033,9

6 033,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

3 833,9

3 833,9

областной бюджет

2 200,0

2 200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.4.

Основное мероприятие 3.5

Капитальные вложения в объекты государственной собственности

Всего

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

224,0

224,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4

«Развитие медицинском реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям

Всего

5 441 122,9

668 262,60

710 365,10

748185,5

774134,8

808029,8

846913,7

885231,4

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

959 776,0

151 709,6

120 674,6

120 674,6

128 798,2

137 622,0

146 086,9

154 210,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.1.

Основное мероприятие 4.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг; государственных учреждений

Всего

5 291 637,

631 438,1

693 540,6

731361,0

756177,7

788842,5

826546,2

863731,4

федеральный бюджет

областной бюджет

810 290,6

114 885,1

103 850,1

103 850,1

110 841,1

118 434,7

125 719,4

132 710,1

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0

территориальные внебюджетные фонды

4 135 028,6

476 235,1

546 469,5

581 378,9

596 099,0

617 797,0

644 980,0

672 069,1

юридические лица

346 318,3

40 317,9

43 221,0

46 132,0

49 237,6

52 610,8

55 846,8

58 952,2

4.2.

Основное мероприятие 4.2

Развитие медицинской реабилитации,

в том числе детям

Всего

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16824,5

17957,1

19187,3

20367,5

21500,0

федеральный бюджет

областной бюджет

149 485,4

36 824,5

16 824,5

16 824,5

17 957,1

19 187,3

20 367,5

21 500,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0


0,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5

Всего

152 044,5

42 000,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

Кадровое обеспечение системы здравоохранения

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

131 544,5

21 500,0

1 500,0

1 500,0

26 601,0

26 710,7

26 815,9

26 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды**

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 5.1 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных

учреждений

Всего

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

10 044,5

0,0

1 500,0

1 500,0

1 601,0

1 710,7

1 815,9

1 916,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 5.2 Осуществление единовременных выплат медицинским работникам

Всего

141 000,0

41 000,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

120 500,0

20 500,0

0,0

0,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

25 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды **

20 500,0

20 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5.3.

Основное мероприятие 5.3 Осуществление единовременных выплат

медицинским работникам за 2012 год

Всего

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

1 000,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6

Оказание паллиативной помощи, в том числе детям

Всего

63 3373

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 5533

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 6.1 Расходы на обеспечение деятельности

(оказание услуг) государственных учреждений *

Всего

63 3373

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

федеральный бюджет

0,0

1

областной бюджет

63 337,3

13 115,4

7 500,0

7 500,0

8 004,9

8 553,3

9 079,4

9 584,3

консолидированные * бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы

Всего

37 558 584,6

4 539 542,4

5 475 512,4

5 483 610,5

5 494 023,8

5 508 379,2

5 522 150,2

5 535 366,1

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 803,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

36 043 102,2

4 341 695,2

5 262 415,4

5 262415,4

5 274 686,7

5 288 015,5

5 300 801,6

5 313 072,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.1.

Основное мероприятие 7.1 Расходы на обеспечение функций исполнительных органов государственной власти

Всего

1 712 039,8

227 280,8

236 842,5

244 054,7

246 727,5

249 630,6

252 415,5

255 088,2

федеральный бюджет

0,0

областной бюджет

310 352,5

44 492,1

39 702,9

39 702,9

42 375,7

45 278,8

48 063,7

50 736,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

1 401 687,3

182 788,7

197 139,6

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

204 351,8

юридические лица

0,0

7.2.

Основное мероприятие 7.2 Межбюджетные трансферты бюджетам фондов обязательного медицинского страхования

Всего

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

o,Q

0,0

областной бюджет *

34 572 828,8

4 092 043,4

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

5 080 130,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 7.3 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

890 989,5

117 546,8

114 750,3

115 636,2

123 420,8

131 876,2

139 987,5

147 771,7

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

785 588,7

105 276,2

101 596,1

101 596,1

108 435,5

115 864,3

122 990,7

129 829,8

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

£,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

105 400,8

12 270,6

13 154,2

14 040,1

14 985,3

16 011,9

16 996,8

17 941,9

7.4.

1

Основное мероприятие 7.4

Организация и осуществление деятельности

по опеке и попечительству в отношении

совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными вследствие психического расстройства или ограниченных судом в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками и наркотическими средствами

Всего

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

133 212,6

17 308,8

17 308,8

17 308,8

18 474,0

19 739,6

20 953,7

22 118,9

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.5.

Основное мероприятие 7.5

Отдельные полномочия в области

Всего

221 119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25270,6

27001,9

28662,6

30256,4

федеральный бюджет

областной бюджет

221 119,6

62 574,7

23 676,7

23 676,7

25 270,6

27 001,9

28 662,6

30 256,4

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.6.

Основное мероприятие 7.6

Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 15 Федерального закона «Об

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» полномочий

Российской Федерации в сфере охраны здоровья »

Всего

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 503,2

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

8 394,3

2 787,9

2 803,2

2 503,2

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.7.

Основное мероприятие 7.7 Капитальные вложения в объекты

государственной собственности

Всего

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Подпрограмма 8

Развитие информатизации в здравоохранении

Всего

111 660,6

19 010,1

13 722,1

13 856,2

14 789,0

15 802,1

16 774,2

17 706,9

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

I 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,С

1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,4

1857,9

1 991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6

8.1.

Основное мероприятие 8.1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений

Всего

111 660,

19 010,1

13 722,1

13856,2

14789,0

15802,

1

16774,2

17706,9

федеральный бюджет

областной бюджет

95 701,9

17 152,2

11 730,4

11 730,4

12 520,1

13 377,8

14 200,7

14 990,3

1

консолидированные бюджеты муниципальных

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* 0,0

территориальные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

15 958,7

1 857,9

1991,7

2 125,8

2 268,9

2 424,3

2 573,5

2 716,6 4

9.

Подпрограмма 9

Противодействие злоупотреблению

наркотическими средствами и их

незаконному обороту

Всего

32 762,7 0,0

4 487,1

4 585,3

4 585,0

4659,0

4739,4

7816,4

4890,5

федеральный бюджет

областной бюджет

29 365,9

4 000,0

4 100,0

4 100,0

4 174,1

4 254,5

4 331,6

4 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.1.

Основное мероприятие 9.1 Реализация на территории области целенаправленных мер по профилактике первичного употребления наркотиков

Всего

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

11 74,1,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

областной бюджет

8 365,9

1 000,0

1 100,0

1 100,0

1 174,1

1 254,5

1 331,6

1 405,7

консолидированные бюджеты муниципальных образований

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9.2.

Основное мероприятие 9.2 Уничтожение сырьевой базы конопли,

являющейся производной для изготовления наркотиков

Всего

24 396,8

3 487,1

3 485,3

3485,0

3484,9

3484,9

3484,8

3484,8

федеральный бюджет

областной бюджет

21 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

3 000,0

консолидированные бюджеты муниципальных

3 396,8

487,1

485,3

485,0

484,9

484,9

484,8

484,8

территориальные внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица

0,0

1 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

* Юридические лица - государственные корпорации, акционерные общества с государственным участием, общественные, научные и иные организации, платные услуги медицинских организации.

** Средства ТФОМС, поступающие в доход бюджета Амурской области на предоставление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам в 2014 году.

*** Остаток средств федерального бюджета, выделенный Министерством здравоохранения Российской Федерации Правительству Амурской области в соответствии с Соглашением от 29.08.2013 №023 «О предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Амурской области на софинансирование мероприятий по развитию социальной сферы».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 185 от 03.10.2014 стр.14-22
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать