Основная информация

Дата опубликования: 22 октября 2020г.
Номер документа: RU52087316202000241
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

22.10.2020 № 1733

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ ОТ 13.10.2017 Г. № 2438 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД КУЛЕБАКИ НА 2018-2020 ГОДЫ»

В целях реализации мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы», руководствуясь ст.39 Устава городского округа город Кулебаки Нижегородской области, администрация городского округа город Кулебаки Нижегородской области п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации городского округа город Кулебаки от 13.10.2017г. №2438 (в ред. от 23.09.2020г. №1511) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2020 годы» (далее-Программа) следующие изменения:

1.1. В Программе в разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» подраздел «Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» читать в следующей редакции:

Объемы финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)

Муниципальная программа «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего,

тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

130708,3

188938,5

158116,5

169280,0

176591,4

143855,7

148890,7

143950,7

1260331,8

федеральный бюджет

488,4

487,7

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2107,5

областной бюджет

20765,5

48913,9

15249,1

12284,3

11874,5

12071,2

17084,2

12084,2

150326,9

бюджет городского округа

107616,4

138248,9

140748,1

155353,4

163053,1

130500,5

130510,5

130570,5

1096601,4

собственные средства

813,0

663,0

706,0

827,0

837,0

837,0

848,0

848,0

6379,0

привлеченные средства

1025,0

625,0

1040,0

442,0

442,0

447,0

448,0

448,0

4917,0

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы

муниципальных учреждений культуры городского округа»

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

4880,9

46975,4

3442,4

5247,3

1793,2

2561,0

7574,0

2574,0

75048,2

федеральный бюджет

473,3

473,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2078,0

областной бюджет

198,9

34721,2

131,2

131,2

135,2

1291,0

6304,0

1304,0

44216,7

бюджет городского округа

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

собственные средства

610,0

460,0

500,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

4820,0

привлеченные средства

860,0

450,0

870,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3680,0

Подпрограмма 2. «Поддержка и развитие дополнительного образования детей» 

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

208,0

208,0

206,0

197,0

207,0

207,0

218,0

218,0

1669,0

бюджет городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

собственные средства

203,0

203,0

206,0

177,0

187,0

187,0

198,0

198,0

1559,0

привлеченные средства

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

40,0

Подпрограмма 3. «Наследие»  тыс.руб.

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

125619,4

141755,1

154468,1

163835,7

174591,2

141087,7

141098,7

141158,7

1183614,6

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

20566,6

14192,7

15117,9

12153,1

11739,3

10780,2

10780,2

10780,2

106110,2

бюджет городского округа

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

привлеченные средства

160,0

170,0

170,0

142,0

142,0

147,0

148,0

148,0

1227,0

1.2. В Программе в разделе 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной программы» Таблицу 1 изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.

1.3. В Программе в разделе 2.8. «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Таблицу 3 и Таблицу 4 изложить в следующей редакции:

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа

Таблица 3

Статус

Наименование

программы/подпрограммы

Заказчик-координатор, соисполнители

Расходы бюджета округа (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальная программа

«Развитие культуры городского округа город Кулебаки» на 2018-2025 годы»

Всего, в т.ч

107616,4

138248,9

140748,1

155353,4

163053,1

130500,5

130510,5

130570,5

1096601,4

Администрация городского округа

107616,4

138248,9

140748,1

155353,4

163053,1

130500,5

130510,5

130570,5

1096601,4

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа»

Всего, в т.ч

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

Администрация городского округа

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

Подпрограмма 2

«Поддержка и развитие дополнительного образования детей»

Всего, в т.ч

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Администрация городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

Подпрограмма 3

«Наследие»

Всего, в т.ч

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

Администрация городского округа

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

Прогнозная оценка расходов на реализацию муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

Таблица 4

Статус

Наименование

программы/подпрограммы

Заказчик-координатор, соисполнители

Расходы бюджета округа (тыс. руб.), годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

всего

Муниципальная программа

«Развитие культуры городского округа город Кулебаки» на 2018-2025 годы»

Всего

130708,3

188938,5

158116,5

169280,0

176591,4

143855,7

148890,7

143950,7

1260331,8

федеральный бюджет

488,4

487,7

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2107,5

областной бюджет

20765,5

48913,9

15249,1

12284,3

11874,5

12071,2

17084,2

12084,2

150326,9

бюджет городского округа

107616,4

138248,9

140748,1

155353,4

163053,1

130500,5

130510,5

130570,5

1096601,4

собственные

средства

813,0

663,0

706,0

827,0

837,0

837,0

848,0

848,0

6379,0

привлеченные средства

1025,0

625,0

1040,0

442,0

442,0

447,0

448,0

448,0

4917,0

Подпрограмма 1

«Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа»

Всего

4880,9

46975,4

3442,4

5247,3

1793,2

2561,0

7574,0

2574,0

75048,2

федеральный бюджет

473,3

473,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2078,0

областной бюджет

198,9

34721,2

131,2

131,2

135,2

1291,0

6304,0

1304,0

44216,7

бюджет городского округа

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

собственные средства

610,0

460,0

500,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

4820,0

привлеченные средства

860,0

450,0

870,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3680,0

Подпрограмма 2

«Поддержка и развитие дополнительного образования детей»

Всего

208,0

208,0

206,0

197,0

207,0

207,0

218,0

218,0

1669,0

бюджет городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

собственные

средства

203,0

203,0

206,0

177,0

187,0

187,0

198,0

198,0

1559,0

привлеченные средства

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

10,0

Подпрограмма 3

«Наследие»

Всего

125619,4

141755,1

154468,1

163835,7

174591,2

141087,7

141098,7

141158,7

1183614,6

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

20566,6

14192,7

15117,9

12153,1

11739,3

10780,2

10780,2

10780,2

106110,2

бюджет городского

округа

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

привлеченные средства

160,0

170,0

170,0

142,0

142,0

147,0

148,0

148,0

1227,0

1.4. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

4880,9

46975,4

3442,4

5247,3

1793,2

2561,0

7574,0

2574,0

75048,2

федеральный бюджет

473,3

473,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2078,0

областной бюджет

198,9

34721,2

131,2

131,2

135,2

1291,0

6304,0

1304,0

44216,7

бюджет городского округа

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

собственные средства

610,0

460,0

500,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

4820,0

привлеченные средства

860,0

450,0

870,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3680,0

1.5. В Программе в разделе 3 «Подпрограммы муниципальной программы» в паспорте подпрограммы 3 «Наследие» подраздел «Объемы финансирования подпрограммы» читать в следующей редакции:

Объемы финансирования подпрограммы

Источники финансирования

Финансирования по годам реализации программы, тыс.руб.

Всего, тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

125619,4

141755,1

154468,1

163835,7

174591,2

141087,7

141098,7

141158,7

1183614,6

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

20566,6

14192,7

15117,9

12153,1

11739,3

10780,2

10780,2

10780,2

106110,2

бюджет городского округа

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

привлеченные средства

160,0

170,0

170,0

142,0

142,0

147,0

148,0

148,0

1227,0

2. Отделу организации и контроля управления делами (Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее постановление путем размещения на официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-округ.рф.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Глебову Ж.В.

И.о.главы администраци

С.А.Бисерова

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению

администрации городского округа

город Кулебаки

Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры городского округа город Кулебаки на 2018-2025 годы»

Таблица 1.



п/п

Наименование

мероприятия

Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)

Сроки

выполнения

Исполнители

мероприятий

Источники
финансирования

Объем финансирования (по годам) тыс.руб.

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Всего

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Цель муниципальной программы:

Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения городского округа город Кулебаки в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия округа и единого культурно-информационного пространства.

.

Всего

130708,3

188938,5

158116,5

169280,0

176591,4

143855,7

148890,7

143950,7

1260331,8

федеральный бюджет

488,4

487,7

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2107,5

областной бюджет

20765,5

48913,9

15249,1

12284,3

11874,5

12071,2

17084,2

12084,2

150326,9

бюджет городского округа

107616,4

138248,9

140748,1

155353,4

163053,1

130500,5

130510,5

130570,5

1096601,4

собственные

средства

813,0

663,0

706,0

827,0

837,0

837,0

848,0

848,0

6379,0

привлеченные средства

1025,0

625,0

1040,0

442,0

442,0

447,0

448,0

448,0

4917,0

Подпрограмма 1. «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры городского округа»

Всего

4880,9

46975,4

3442,4

5247,3

1793,2

2561,0

7574,0

2574,0

75048,2

федеральный бюджет

473,3

473,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

2078,0

областной бюджет

198,9

34721,2

131,2

131,2

135,2

1291,0

6304,0

1304,0

44216,7

бюджет городского округа

2738,7

10870,9

1567,9

3792,8

323,2

320,0

320,0

320,0

20253,5

собственные

средства

610,0

460,0

500,0

650,0

650,0

650,0

650,0

650,0

4820,0

привлеченные средства

860,0

450,0

870,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3680,0

Задача 1.1. Сокращение количества муниципальных бюджетных учреждений культуры городского округа, требующих ремонта.

Всего

4510,4

46531,5

2929,3

3747,3

1573,2

2331,0

7344,0

2344,0

71310,7

федеральный бюджет

363,3

373,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

1868,0

областной бюджет

157,4

34686,1

131,2

131,2

135,2

1291,0

6304,0

1304,0

44140,1

бюджет городского округа

2549,7

10562,1

1054,8

2342,8

153,2

140,0

140,0

140,0

17082,6

собственные

средства

610,0

460,0

500,0

600,0

600,0

600,0

600,0

600,0

4570,0

привлеченные средства

830,0

450,0

870,0

300,0

300,0

300,0

300,0

300,0

3650,0

1.1.1.

Проведение ремонтных работ в МБУК «КДК»

Капвложения/ прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, МБУК «КДК»

областной бюджет

0

34172,3

0

0

0

0

0

0

34172,3

бюджет городского округа

1753,0

9571,5

0

0

0

0

0

0

11324,5

собственные средства

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

1600,0

привлеченные средства

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

400,0

1.1.2.

Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦБС»

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП,

МБУК «ЦБС»

бюджет городского округа

685,7

549,7

492,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1827,4

областной бюджет

0

350,0

0

0

0

0

0

0

350,0

привлеченные средства

100,0

100,0

120,0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

570,0

1.1.3.

Проведение ремонтных работ в МБУК «ЦКС» в т.ч. в рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культура малой родины)»

прочие расходы

В течение года

2018-2025 гг.

ОКРСиМП, МБУК «ЦКС»

федеральный бюджет

363,3

373,3

373,3

373,3

384,8

0

0

0

1868,0

областной бюджет

157,4

163,8

131,2

131,2

135,2

1291,0

0

0

2009,8

бюджет городского округа

16,0

440,9

32,8

32,8

33,2

20,0

20,0

20,0

615,7

привлеченные средства

680,0

300,0

700,0

200,0

200,0

200,0

200,0

200,0

2680,0

1.1.4.

Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДХШ»

прочие расходы

2-4 кв.

2018-2025 гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО «ДХШ»

бюджет городского округа

0

0

150,0

1500,0

20,0

20,0

20,0

20,0

1730,0

собственные средства

210,0

200,0

200,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

1110,0

1.1.5.

Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «СДШИ»

прочие расходы

2-4 кв.

2018-2025 гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО «СДШИ»

бюджет городского округа

0

0

0

70,0

20,0

20,0

20,0

20,0

150,0

собственные средства

200,0

60,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

860,0

1.1.6.

Проведение ремонтных работ в МБУ «ЦБУКиС»

прочие расходы

1 кв.

2018 г.,

в течение года 2021- 2025 гг.

ОКРСиМП, МБУ «ЦБУКиС»

бюджет городского округа

95,0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

195,0

1.1.7

Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ДШИ»

прочие расходы

В течение года

2021-2025 гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО «ДШИ»

бюджет городского округа

0

0

0

400,0

20,0

20,0

20,0

20,0

480,0

собственные средства

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

1.1.8.

Проведение ремонтных работ в МБУ ДО «ГДШИ»

прочие расходы

В течение года

2020-2025 гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО «ГДШИ»

бюджет городского округа

0

0

380,0

300,0

20,0

20,0

20,0

20,0

760,0

собственные средства

0

0

0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

500,0

1.1.9.

Реновация здания Центра досуга под Центр ремесел в рамках» национального проекта «Культура» Федерального проекта «Культурная среда» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» (проведение ремонтных работ)

Капвложения/ прочие расходы

В течение года 2024г.

Администрация гог, ОКРСиМП

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

6304,0

0

6304,0

1.1.10.

Строительство модульного Дома культуры в с.Шилокша

Капвложения/ прочие расходы

В течение22025г..

Администрация гог, ОКРСиМП

областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

1304,0

1304,0

бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Задача 1.2. «Улучшение материально-технической базы учреждений культуры городского округа»

Всего, в т.ч.

370,5

443,9

513,1

1500,0

220,0

230,0

230,0

230,0

3737,5

федеральный бюджет

110,0

100,0

0

0

0

0

0

0

210,0

областной бюджет

41,5

35,1

0

0

0

0

0

0

76,6

бюджет городского округа

189,0

308,8

513,1

1450,0

170,0

180,0

180,0

180,0

3170,9

собственные средства

0

0

0

50,0

50,0

50,0

50,0

50,0

250,0

привлеченные средства

30,0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

1.2.1.

Оснащение МБУК «ЦКС» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием музыкальными инструментами, инвентарем

прочие расходы

В течение года 2018г.

2021-2025гг.

ОКРСиМП,

МБУК «ЦКС»

федеральный бюджет

10,0

0

0

0

0

0

0

0

10,0

областной бюджет

6,3

0

0

0

0

0

0

0

6,3

бюджет городского округа

12,7

0

0

200,0

110,0

120,0

120,0

120,0

682,7

привлеченные средства

30,0

0

0

0

0

0

0

0

30,0

1.2.2.

Оснащение МБУ ЦБУКиС компьютерной техникой

прочие расходы

В течение года 2018г. 2020г.

ОКРСиМП, МБУ «ЦБУКиС»

бюджет городского округа

175,0

0

150,0

0

0

0

0

0

325,0

1.2.3.

Оснащение МБУК «ЦБС» мебелью, оборудованием, компьютерной техникой

прочие расходы

В течение года 20182019гг.

2021-2025гг.

ОКРСиМП,

МБУК «ЦБС»

федеральный бюджет

100,0

100,0

0

0

0

0

0

0

200,0

областной бюджет

35,2

35,1

0

0

0

0

0

0

70,3

бюджет городского округа

1,3

308,8

0

200,0

10,0

10,0

10,0

10,0

550,1

1.2.4.

Создание модельной библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» на базе Центральной детской библиотеки и городской библиотеки №4

прочие расходы

В течение года 2021 г., 2024 г.

при наличии финансирования

ОКРСиМП,

МБУК «ЦБС»

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.5.

Оснащение МБУК «КДК» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием музыкальными инструментами, инвентарем

прочие расходы

В течение года 2020-2025гг.

ОКРСиМП,

МБУК «КДК»

бюджет городского округа

0

0

363,1

1010,0

10,0

10,0

10,0

10,0

1413,1

собственные средства

0

0

0

10,0

10,0

10,0

10,0

10,0

50,0

1.2.6.

Создание виртуального концертного зала во Дворце культуры им.Дубровских МБУК «КДК»

прочие расходы

В течение года 2021 г.

при наличии финансирования

ОКРСиМП,

МБУК «КДК»

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.7.

Участие некоммерческой организации ДК им.Дубровских ВПК «Каскад» в конкурсе на предоставление субсидий некоммерческим организациям в рамках национального проекта «Культура» регионального проекта «Создание условий для реализации творческо-го потенциала нации («Творческие люди»)

прочие расходы

В течение года

2022г.

ОКРСиМП,

МБУК «КДК»

федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.8.

Оснащение МБУ ДО «ДШИ», МБУ ДО «ДХШ», МБУ ДО «ГДШИ», МБУ ДО «СДШИ» компьютерной техникой, светотехническим и музыкальным оборудованием, музы-кальными инструмента-ми, инвентарем

прочие расходы

В течениегода 2021-2025гг.

ОКРСиМП

МБУ ДО «ДШИ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «ГДШИ», МБУДО «СДШИ»

бюджет городского округа

0

0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

собственные средства

0

0

0

40,0

40,0

40,0

40,0

40,0

200,0

2. Подпрограмма

«Поддержка и развитие дополнительного образования детей»

Всего

208,0

208,0

206,0

197,0

207,0

207,0

218,0

218,0

1669,0

бюджет городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

собственные

средства

203,0

203,0

206,0

177,0

187,0

187,0

198,0

198,0

1559,0

привлеченные средства

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

10,0

Задача 2.1. Развитие фестивальной, конкурсной деятельности, способствующей увеличению количества учащихся, ставших победителями и призерами областных, межрегиональных всероссийских, международных мероприятий; выявление и поддержка одаренных детей.

Всего

208,0

208,0

206,0

197,0

207,0

207,0

218,0

218,0

1669,0

бюджет городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

собственные

средства

203,0

203,0

206,0

177,0

187,0

187,0

198,0

198,0

1559,0

привлеченные средства

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

10,0

2.1.1.

Организация и проведение муниципальных конкурсов:

-хореографического искусства «Терпсихора»

-педагогического мастерства им. В.Д.Орловой»

-творческих работ «Картины родной стороны»;

-областного конкурса детского рисунка «Графический натюрморт»

прочие расходы

1,2, 4 кв.

2018-2025гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО «ДШИ», МБУДО «ДХШ», МБУДО «СДШИ»

бюджет городского округа

0

0

0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

100,0

собственные

средства

52,0

52,0

55,0

25,0

25,0

25,0

25,0

25,0

284,0

2.1.2.

Участие в конкурсах регионального областного, всероссийского, международного значения

прочие расходы

в течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО

собственные

средства

150,0

150,0

150,0

150,0

160,0

160,0

170,0

170,0

1260,0

2.1.3.

Поощрение лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов, преподавателей (вручение памятных подарков)

прочие расходы

в течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, МБУ ДО

собственные

средства

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

2,0

3,0

3,0

15,0

2.1.4.

Торжественная церемония награждения одаренных детей «Одаренные дети»

прочие расходы

4 кв.

2018-2219гг.

ОКРСиМП, учреждения дополнительного образования

привлеченные средства

5,0

5,0

0

0

0

0

0

0

10,0

3. Подпрограмма «Наследие»

Всего

125619,4

141755,1

154468,1

163835,7

174591,2

141087,7

141098,7

141158,7

1183614,6

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

20566,6

14192,7

15117,9

12153,1

11739,3

10780,2

10780,2

10780,2

106110,2

бюджет городского

округа

104877,7

127378,0

139180,2

151540,6

162709,9

130160,5

130170,5

130230,5

1076247,9

привлеченные средства

160,0

170,0

170,0

142,0

142,0

147,0

148,0

148,0

1227,0

Задача 3.1. Повышение доступности и качества библиотечных услуг, поддержка и развитие самодеятельного художественного творчества.

Всего

560,4

668,5

1634,2

1065,7

1075,3

1153,5

1164,5

1224,5

8546,6

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

5,3

5,0

0

0

0

0

0

0

10,3

бюджет городского

округа

380,0

479,1

1464,2

923,7

933,3

1006,5

1016,5

1076,5

7279,8

привлеченные средства

160,0

170,0

170,0

142,0

142,0

147,0

148,0

148,0

1227,0

3.1.1.

Развитие библиотечного дела:

Всего

139,0

239,4

220,0

232,0

242,0

252,0

263,0

273,0

1860,4

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

5,3

5,0

0

0

0

0

0

0

10,3

бюджет городского

округа

98,6

200,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

1648,6

привлеченные средства

20,0

20,0

20,0

22,0

22,0

22,0

23,0

23,0

172,0

3.1.1.1.

Поддержка профессиональной деятельности работников библиотек

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦБС»

привлеченные средства

5,0

5,0

5,0

7,0

7,0

7,0

8,0

8,0

52,0

3.1.1.2.

Пропаганда детского и юношеского чтения по формированию информационной и библиотечной культуры подрастающего поколения (квесты, литературные акции и т.д.)

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦБС»

привлеченные средства

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

120,0

3.1.1.3.

Увеличение объемов комплектования библиотечных фондов и обеспечение их сохранности, подписка на периодические издания

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦБС»

федеральный бюджет

15,1

14,4

0

0

0

0

0

0

29,5

областной бюджет

5,3

5,0

0

0

0

0

0

0

10,3

Бюджет городского округа

98,6

200,0

200,0

210,0

220,0

230,0

240,0

250,0

1648,6

3.1.2.

Развитие самодеятельного художественного творчества:

Всего

421,4

429,1

1067,2

507,2

506,8

575,0

575,0

625,0

4706,7

Бюджет городского

округа

281,4

279,1

917,2

387,2

386,8

450,0

450,0

500,0

3651,7

привлеченные средства

140,0

150,0

150,0

120,0

120,0

125,0

125,0

125,0

1055,0

3.1.2.1.

Поддержка профессиональной деятельности работников социально-культурной деятельности

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦКС»

привлеченные средства

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

25,0

25,0

25,0

175,0

3.1.2.2.

Поддержка фестивальной деятельности, работа по сохранению народной культуры, организация досуга и отдыха:

1.Областной фестиваль-конкурс декоративно-прикладного искусства «Золотая соломка»;

2.Муниципальные конкурсы:

-патриотической песни «Тальяночка»;

-чтецов «Поэзии волшебные мгновенья»;

-дуэтов «Песня на двоих»;

-эстрадной песни «Молодые голоса» и т.д.;

3.Реализация проектов:

-«Территория детства». Создание Центра досуга, общения и литературно-творческого развития детей «Радуга» (библиопродленка, мультстудия «Сюрприз», детский кинозал «Кинозаврик», школа раннего развития ребенка «Умняша») «ЦДБ);

-«Молодёжная площадка ТУСА –творчески увлеченные, свободные, активные» МБУК «КДК» (зона творчества, зона отдыха, зона образовательного процесса, бесплатный доступ к wi-fi);

-«Галактика» (создание совремнного молодёжного арт-зала на базе ДК с.Мурзицы;

-«Гражданская позиция». Работа с молодыми избирателями на базе Центра правовой информации в Центральной библиотеке;

-«Молодёжь в формате ЗОЖ» (ЦБ). Работа с молодёжью по пропаганде ЗОЖ;

-«Книга для поколения NEXT». (ЦБ);

-«Нескучные каникулы». (организация досуга детей и подростков в летний период на базе ДК с.Мурзицы).

-«Волонтеры Победы» (организация работы ВПК «Каскад»).

-«Добрые встречи» (Гор.биб-ка №2) (организация работы в людьми пожилого возраста и ветеранскими общественными организациями).

-«Центр культурно-краеведческого туризма» (Гремячевская биб-ка).

-«Музыка для всех». (проведение рок-фестивалей, фестивалей авторской песни и др.) МБУК «КДК»;

-проект «Кулебаки –вкусный город» (гастрономический фестиваль традиционных блюд округа).

4.Работа муниципальных творческих объединений: художников «Палитра», поэтов и прозаиков «Лира».

5.Работа Музея боевой славы ДК им.Дубровских:

-проведение тематических экскурсий;

-открытие зала «Госпиталь».

6.Создание Музея живой музыки на базе Гремячевского ДК.

7.Проведение мероприятий в рамках празднования Дня города и поселений округа.

прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС», МБУК «КДК»

Бюджет городского округа

281,4

279,1

917,2

387,2

386,8

450,0

450,0

500,0

3651,7

привлеченные средства

120,0

130,0

130,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

880,0

3.1.2.5.

Реализация мероприятий проекта «Новый город для молодёжи»

прочие расходы

2021-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «КДК»

Бюджет городского округа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.3.

Социальная поддержка населения округа, работа с людьми старшего поколения и инвалидами

Всего

0

0

347,0

326,5

326,5

326,5

326,5

326,5

1979,5

Бюджет городского

округа

0

0

347,0

326,5

326,5

326,5

326,5

326,5

1979,5

3.1.3.1.

Старшее поколение:

-выплаты участникам ВОВ и вдов погибших;

-приобретение подарков ветеранам ВОВ;

-выплаты почетным гражданам и почетным ветеранам;

-чествования долгожителей, кулебачан из числа ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, граждан, пострадавших от политических репрессий, узников фашистских конц.лагерей, участников битв, жителей блокадного Ленинграда, почетных граждан и ветеранов;

-конкурс «Активное долголетие»;

прочие расходы

В течение года 2020-2025гг.

Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям

Бюджет городского

округа

0

0

215,0

194,0

194,0

194,0

194,0

194,0

1185,0

3.1.3.2.

Социальная поддержка инвалидов:

-организация приемов инвалидов специалистами областных больниц;

-мероприятия Дня инвалидов;

-поддержка деятельности кулебакской группы общества слепых ВОС (подарки в рамках месячника «Белая трость», и др.)

прочие расходы

В течение года 2020-2025гг.

Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям

Бюджет городского

округа

0

0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

12,0

72,0

3.1.3.3.

Семья:

-конкурсы: «Кулебакская семья», «Молодая семья», «Приемная семья»;

-мероприятия в рамках Дня семьи;

-чествования лучших семей, матерей, новорожденных, молодоженов и т.д.;

-мероприятия в рамках Дня матери (вручение многодетным материям Почетного диплом многодетной матери гог Кулебаки», единовременной материальной помощи);

-торжественная церемония награждения «Одаренные дети»

прочие расходы

В течение года 2020-2025гг.

Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям

Бюджет городского

округа

0

0

88,0

88,5

88,5

88,5

88,5

88,5

530,5

3.1.3.4.

Ветераны боевых действий:

-чествования ветеранов в рамках Дня памяти воинов-интернационалистов, Дня памяти нижегородцев, погибших в военных локальных конфликтах, Дня ветеранов боевых действий;

-поддержка родителей и вдов погибших военнослужащих

прочие расходы

В течение года 2020-2025гг.

Сектор по социальным вопросам и трудовым отношениям

Бюджет городского

округа

0

0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

32,0

192,0

Задача 3.2. Повышение доступности и качества оказания муниципальных услуг в сфере культуры.

Всего

125059,0

141086,6

152833,9

162770,0

173515,9

139934,2

139934,2

139934,2

1175068,0

областной бюджет

20561,3

14187,7

15117,9

12153,1

11739,3

10780,2

10780,2

10780,2

106099,9

Бюджет городского округа

104497,7

126898,9

137716,0

150616,9

161776,6

129154,0

129154,0

129154,0

1068968,1

3.2.1.

Субсидии на оказание муниципальной услуги по предоставлению дополнительного образования детей

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, учреждения дополнительного образования

Всего

44053,2

50711,2

54619,3

58063,3

61733,2

50167,4

50167,4

50167,4

419682,4

областной бюджет

12979,2

5580,0

5750,0

4622,5

4465,1

0

0

0

33396,8

Бюджет городского округа

31074,0

45131,2

48869,3

53440,8

57268,1

50167,4

50167,4

50167,4

386285,6

-МБУ ДО «ДШИ»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, учреждения доп. образования

областной бюджет

7183,5

2756,0

5750,0

4622,5

4465,1

0

0

0

24777,1

Бюджет городского округа

17139,4

24870,0

23054,9

25993,1

28079,8

27626,1

27626,1

27626,1

202015,5

-МБУ ДО «ГДШИ»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП,

учреждения доп. образования

областной бюджет

2591,3

1425,8

0

0

0

0

0

0

4017,1

Бюджет городского округа

6209,8

9165,8

12250,9

13029,9

13860,2

10207,8

10207,8

10207,8

85140,0

-МБУ ДО «ДХШ»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, учреждения доп. образования

областной бюджет

1178,8

636,0

0

0

0

0

0

0

1814,8

Бюджет городского округа

3034,6

4261,0

5346,8

5681,5

6037,7

4736,9

4736,9

4736,9

38572,3

-МБУ ДО «СДШИ»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025 гг.

ОКРСиМП, учреждения доп.образования

областной бюджет

2025,6

762,2

0

0

0

0

0

0

2787,8

Бюджет городского округа

4690,2

6834,4

8216,7

8736,3

9290,4

7596,6

7596,6

7596,6

60557,8

3.2.2.

Субсидии на оказание муниципальной услуги по библиотечному, информационному и справочному обслуживанию

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП

МБУК «ЦБС»

Всего,

20174,2

21848,3

24152,9

25703,6

27512,1

21548,3

21548,3

21548,3

184036,0

областной бюджет

2093,5

2304,0

0

0

0

2652,0

2652,0

2652,0

12353,5

Бюджет городского округа

18080,7

19544,3

24152,9

25703,6

27512,1

18896,3

18896,3

18896,3

171682,5

3.2.3.

Субсидия на оказание муниципальной услуги по обеспечению услуг в сфере культурно-досуговой деятельности

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

ОКРСиМП, МБУК «ЦКС», МБУК «ЦБС»

Всего

56153,9

63166,3

68588,7

73328,4

78369,2

63007,7

63007,7

63007,7

528629,6

областной бюджет

5063,0

5801,0

9367,9

7530,6

7274,2

7463,0

7463,0

7463,0

57425,7

Бюджет городского округа

51090,9

57365,3

59220,8

65797,8

71095,0

55544,7

55544,7

55544,7

471203,9

-МБУК «ЦКС»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

МБУК «ЦКС»

областной бюджет

2606,0

2916,0

0

0

0

3646,6

3646,6

3646,6

16461,8

Бюджет городского округа

25209,6

29244,1

34825,2

37204,7

39721,1

28354,9

28354,9

28354,9

251269,4

-МБУК «КДК»

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

МБУК «КДК»

областной бюджет

2457,0

2885,0

9367,9

7530,6

7274,2

3816,4

3816,4

3816,4

40963,9

Бюджет городского округа

25881,3

28121,2

24395,6

28593,1

31373,9

27189,8

27189,8

27189,8

219934,5

3.2.4.

Субсидия на оказание муниципальных работ по бухгалтерскому обслуживанию учреждений культуры

Прочие расходы

В течение года

2018-2025гг.

Администрация городского округа

Всего

4677,8

5210,8

5453,0

5674,7

5901,4

5210,8

5210,8

5210,8

42550,1

областной бюджет

425,7

502,7

0

0

0

665,2

665,2

665,2

2924,0

Бюджет городского округа

4252,1

4708,1

5453,0

5674,7

5901,4

4545,6

4545,6

4545,6

39626,1

3.2.5.

Организация проведения независимой оценки качества услуг учреждений культуры

Прочие расходы

3-4 квартал 2019-2020гг.

2022г.

Администрация городского округа

Бюджет городского округа

0

150,0

20,0

0

0

0

0

0

170,0

Используемые сокращения:

ОКРСиМП – отдел по культуре, развитию спорта и молодежной политике администрации г.о.г.Кулебаки

МБУК «ЦКС» -муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная клубная система»;

МБУК «ЦБС» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная библиотечная система городского округа город Кулебаки»;

МБУ «ЦБУКиС»- муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и спорта»;

МБУК «КДК»- муниципальное бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый комплекс»;

МБУ ДО «ДШИ» -муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств»;

МБУ ДО «ГДШИ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Гремячевская детская школа искусств»;

МБУ ДО «СДШИ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Саваслейская детская школа искусств»;

МБУ ДО «ДХШ» - муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская художественная школа»;

МБУ ДО - муниципальные бюджетные учреждения дополнительного образования;

ГКУ НО «ЦСЗН» - государственное казенное учреждение «Центр социальной защиты населения».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Кулебакского муниципального района Нижегородской области www.kulebaki-rayon.ru от 22.10.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 Конституционный строй, 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ, 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 010.160.000 Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления, 010.160.030 Местная администрация (исполнительно-распорядительный орган местного самоуправления)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать