Основная информация

Дата опубликования: 22 ноября 2010г.
Номер документа: RU51000201000458
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



О внесении дополнений и изменений в постановление

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.11.2010                                                                         № 524-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.11.2010 № 508-ПП И ОТ 10.11.2010 № 509-ПП

Правительство Мурманской области п о с т а н о в л я е т:

внести изменения в долгосрочную целевую программу «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области» на 2010-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 10.11.2010 № 508-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области» на 2010-2015 годы», и долгосрочную целевую программу «Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области» на 2010-2015 годы, утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 10.11.2010 № 509-ПП «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области» на 2010-2015 годы», изложив их в новой редакции согласно приложениям № 1 и № 2.

Губернатор

Мурманской области

Д. Дмитриенко

---------------------------

Приложение № 1

к постановлению Правительства

Мурманской области

от  22.11.2010 №     524-ПП

«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области»

на 2010-2015 годы

Мурманск

2010 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы

Наименование  
программы     

долгосрочная целевая программа «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области» на  2010-2015 годы (далее – Программа)

Дата принятия  решения о разработке Программы

постановление Правительства Мурманской области от 29.10.2010 № 493-ПП «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области»

Государственные заказчики Программы

- Министерство экономического развития Мурманской области;

- Управление государственной службы занятости населения Мурманской области;

- Министерство строительства и территориального развития Мурманской области;

- Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области;

- Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области;

- Министерство здравоохранения Мурманской области;

- Министерство образования и науки Мурманской области;

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

Государственный заказчик - координатор

Министерство экономического развития Мурманской области

Основные разработчики   Программы  

 Министерство экономического развития Мурманской области;

 администрация муниципального образования городского поселения Ревда Ловозерского района;

 ООО «Ловозерский ГОК»;

 Институт экономических проблем им. Г.П.Лузина Кольского научного центра РАН;

 ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации»

Цель и задачи Программы

Основная цель – создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области

Задачи:

- развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и местной промышленности;

- модернизация деятельности градообразующего предприятия;

- создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда;

- развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры

Важнейшие  целевые      индикаторы и  показатели    

значения целевых индикаторов реализации программы в 2015 году:

 уровень зарегистрированной безработицы – 3,8 %;

 общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов – 510 мест;

 среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий – 45 000 руб.;

 доля объема градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства – 40 %;

 доля объема малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства – 40 %;

 количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 населения – 3,4 единицы

Сроки реализации Программы

2010 – 2015 годы

Объемы и источники финансирования

Общие затраты на реализацию Программы составят 1 941,51 млн. руб., в том числе:

– 401,3 млн. руб. – федеральный бюджет;

– 160,96 млн. руб. – областной бюджет;

– 25,22 млн. руб. – муниципальный бюджет;

– 1354,03 млн. руб. – внебюджетные средства

Ожидаемые  конечные      
результаты реализации    
Программы и  показатели    
социально-экономической 
эффективности

В рамках Программы ожидаются следующие конечные результаты:

 за счет увеличения объемов отгрузки предприятий малого бизнеса туристской отрасли доля  отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров и выполненных работ и услуг снизится с 60,2 %  в 2009 г. до 46 % в 2015 г.;

 доля ООО «Ловозерский ГОК» в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства снизится с 46,3 % в 2008 году (в 2009 г. произошло значительное снижение цены на концентрат, поэтому он не является показательным) до 40 % в 2015 году, т.е. город перестанет быть монопрофильным; 

 доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста в 2015 году составит 12 % (в 2009 году – 4 %);

 дотационность местного бюджета снизится с 70 % в 2009 году  до 60 % в 2015 году

Характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа

Проблема монопрофильности населенных пунктов имеет особую актуальность для ориентированных на добычу и обогащение руд территорий Мурманской области. В соответствии с критериями отнесения населенных пунктов к монопрофильным, касающимися доли градообразующих предприятий в общем объеме промышленного производства и доли работников градообразующего предприятия в общей структуре занятости населенного пункта, к категории монопрофильных отнесено 7 населенных пунктов Мурманской области. В семи моногородах Мурманской области проживает 18,1% населения региона, на них приходится более 47% оборота организаций по всем видам деятельности, моногорода приносят 25% налоговых и неналоговых платежей области. В результате сокращения объемов производства градообразующих предприятий в монопрофильных городах увеличивается отток населения трудоспособного возраста, растет численность безработных, увеличивается социальная напряженность, сокращается доходная база местных бюджетов.

Одним из монопрофильных населенных пунктов Мурманской области является городское поселение Ревда Ловозерского района. Градообразующим предприятием городского поселения является ООО «Ловозерский ГОК», специализирующееся на обогащении руды и выпуске лопаритового концентрата. На долю градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров в 2008 году приходилось 46,3 %, в 2009 году – 38,2 % (2009 год не является показательным, поскольку серьезное снижение вызвано ухудшением мировой конъюнктуры цен на продукцию: цена лопаритового концентрата по состоянию на конец 2009 года снизилась по отношению к началу 2009 г. на 13 %). ООО «Ловозерский ГОК» обеспечивает занятость 28 % от общей численности занятых в г.п. Ревда. При этом начиная с 2006 года численность занятых неуклонно снижается. В декабре 2009 года она сложилась ниже уровня 2006 года на 21 %. Уровень зарегистрированной безработицы на конец 2009 года составил 5,7 %.

Сохраняется устойчивая тенденция к убыточности градообразующего предприятия, с 2006 года размер чистого убытка вырос более чем в 2,5 раза. В 2009 году размер среднемесячной заработной платы в поселении составил 21,7 тыс. рублей, что ниже среднеобластного уровня (26,6 тыс.руб.) на 22,6 %. Реальный размер среднемесячной заработной платы сложился ниже уровня 2008 года на 3,4 %. Удельный вес населения с доходами ниже прожиточного минимума в 2009 году составил 8,7 % от общей численности населения.

Снижение социального комфорта проживания населения в г.п. Ревда остановить пока не удается. Обеспеченность населения медицинским персоналом в 2 раза ниже, чем в среднем по области.

Обеспеченность объектами социальной сферы в г.п. Ревда

Показатель

Единицы измерения

2008

2009

2010

Мурман-ская область 2009

Число мест в стационарных учреждениях социального обслуживания престарелых и инвалидов (взрослых и детей)

на 10 тыс. населения

21,0

21,2

21,4

20,7

Число общедоступных  библиотек

на

100 тыс. населения

10,5

10,6

10,7

21,5

Число учреждений культурно-досугового типа

на

100 тыс. населения

10,5

10,6

10,7

11,7

Число мест в дошкольных образовательных учреждениях

на 100 детей дошкольного возраста

184

185

156

79

Качество питьевой воды не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, технологическая схема очистки не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями. Износ водопроводных сетей составляет 90 %, сетей водоотведения – 80 %, основного фонда очистных сооружений - 88,4 %,  теплосетей и городских электросетей – 100 %, оборудования подстанций – 90 %. Специалистами отмечается необходимость 100 % замены внутридомового газового оборудования. Продолжается постепенный вывод из состава жилого фонда зданий, находящихся в аварийном состоянии: в 2009 году выведено порядка 790 кв. м, в 2010 году – 520 кв. м, в 2011 году планируется к выводу  280 кв. м. Всего в поселке 89 многоквартирных домов, из которых заселены 64, остальные законсервированы.

В целом уровень социально-экономического развития городского поселения Ревда характеризуется высокой степенью зависимости от деятельности градообразующего предприятия, крайне низким уровнем развития местной промышленности, в т.ч. на базе малых предприятий. Неудовлетворительный уровень социального благополучия населения, недостаток и высокий износ жизнеобеспечивающей инфраструктуры населенного пункта и дотационность бюджета городского поселения делают необходимым реализацию комплекса мероприятий, направленных на активное социально-экономическое развитие территории и снижение ее монозависимости.

Для преодоления монозависимости городского поселения Ревда и повышения качества жизни населения необходим эффективный управленческий механизм - долгосрочная целевая программа. Программа позволит на основе программно-целевого метода разработать комплекс мер по последовательному решению поставленных задач и наиболее эффективными методами их решить, скоординировать действия исполнительных органов государственной власти и должностных лиц, участвующих в реализации Программы.

Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации,

целевые индикаторы и показатели

2.1. Главной целью Программы является создание условий для обеспечения устойчивого экономического роста и повышения качества жизни населения монопрофильного городского поселения Ревда Ловозерского района Мурманской области.

2.2. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- развитие малого и среднего бизнеса в сфере туризма и местной промышленности;

- модернизация деятельности градообразующего предприятия;

- создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда;

- развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

2.3. Сроки реализации Программы – с 2010 по 2015 годы.

В качестве целевых индикаторов и показателей используются показатели, отражающие степень монозависимости муниципального образования, а также уровень его социально-экономического развития, которые определяются на основе данных статистического наблюдения.

Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень зарегистрированной безработицы

%

5,7

5,5

5

4,8

4,5

4,1

3,8

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов, нарастающим итогом

ед.

-

67

187

300

370

440

510

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

руб.

21700

22400

21900

22500

28000

32000

45000

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

38,2

37,5

44,1

44

42

42

40

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ собственного производства

%

25,5

24

25

27

30

36

40

Количество малых и средних предприятий в расчете на 1000 населения

ед.

1,9

1,9

2,2

2,5

2,8

3,2

3,4

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной поддержки процесса диверсификации экономики монопрофильных населенных пунктов на федеральном, региональном и местном уровнях. Мероприятия направлены на достижение целей государственной политики в области сбалансированного социально-экономического развития территорий. Основным принципом их реализации является ориентация мер на развитие малого и среднего бизнеса, борьбу с безработицей, модернизацию градообразующих предприятий. В каждом из разделов мероприятий Программы предусматривается решение задач, масштабность которых может варьироваться с учетом имеющихся ресурсов.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс скоординированных по времени мероприятий (в соответствии с задачами Программы):

 диверсифицировать экономику моногорода путем создания благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса  в сфере туризма и местной промышленности;

 снизить уровень безработицы и в целом напряженность на рынке труда путем создания новых рабочих мест;

 модернизировать деятельность градообразующего предприятия и объекты транспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет:

- средств областного бюджета, которые предусматриваются законом об областном бюджете Мурманской области на соответствующий финансовый год;

- средств муниципального бюджета;

- средств федерального бюджета;

- внебюджетных средств.

Привлечение средств из различных источников позволит выполнить запланированные мероприятия в определенные Программой сроки.

На реализацию Программы в 2010-2015 годах необходимо 1 941,51 млн. руб., в том числе по источникам финансирования:

(млн. руб.)

Источники финансирования

Всего

в том числе:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

ВСЕГО по Программе

1941,51

458,56

500,77

417,56

281,52

239,90

43,20

Федеральный бюджет

401,30

194,60

72,80

84,40

38,20

11,30

0,00

Областной бюджет

160,96

14,29

61,41

40,97

22,80

18,30

3,20

Муниципальный бюджет

25,22

6,72

9,90

5,30

0,70

1,40

1,20

Внебюджетные средства

1354,03

242,95

356,66

286,89

219,82

208,90

38,80

Средства федерального бюджета, направляемые на реализацию Программы, предусмотрены частью 5 статьи 24 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках Программы содействия занятости населения Мурманской области на 2009-2011 годы, утвержденной заместителем Губернатора Мурманской области на заседании координационного комитета содействия занятости населения 14.01.2009, и региональной программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 12.01.2010 № 6-ПП с последующими изменениями и дополнениями.

Реализация мероприятий программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, комплексного развития инженерной инфраструктуры осуществляется путем предоставления субсидий бюджету муниципального образования г.п. Ревда.

Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Государственным заказчиком-координатором Программы - Министерством экономического развития Мурманской области.

В ходе реализации Программы Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.

Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключаемых исполнителями Программы с организациями, индивидуальными предпринимателями, которые определяются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Министерством экономического развития Мурманской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты на выполнение Программы.

Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых исполнителями мероприятий ежеквартально, составляют информацию о ходе реализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области  от 30.06.2008 № 309-ПП.

Оценка экономической, социальной и бюджетной

эффективности Программы

По мере реализации Программы прогнозируется активное развитие малого бизнеса, который в условиях усиления государственной поддержки  и стимулирования самозанятости населения будет наращивать объемы производства  и повышать производительность труда. Посредством увеличения доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса постепенно будет происходить сокращение монозависимости городского поселения Ревда, а также снижение уровня зарегистрированной безработицы.

В 2015 году количество субъектов малого предпринимательства увеличится в 1,8 раза к уровню 2009 года и составит 32 единицы. В связи с ростом деловой активности малых и средних предприятий доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров составит к 2015 году 40 % (в 2009 году – 25,5 %).

Реализация комплекса мероприятий по стимулированию развития малого бизнеса и местной промышленности позволит диверсифицировать экономику городского поселения Ревда, снизив долю градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг до 40 % против 46,3 % в 2008 году. Это позволит снизить риск возникновения социальной напряженности в связи с возможными экономическими трудностями градообразующего предприятия.

Социальный эффект от реализации Программы будет выражаться, в первую очередь, в снижении безработицы, уровень которой снизится до 3,8 % против 5,7 % в 2009 году, а также росте уровня жизни населения посредством увеличения среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий городского поселения Ревда более чем в 2 раза - до 45 000 руб. в месяц. В результате реализации Программы общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест к 2015 году достигнет 510 единиц.

Бюджетная эффективность Программы составит для муниципального бюджета городского поселения Ревда к 2015 году 50 млн. руб. (накопленным итогом), которые будут получены от реализации мероприятий в рамках Программы. Общий объем собственных доходов муниципального бюджета увеличится в 2015 году по сравнению с 2009 годом на 34 % и составит 40 млн. руб. Вклад инвестиционных проектов, реализуемых в рамках создания ТРТ «Русская Лапландия», в налоговый потенциал Мурманской области составит 355,4 млн. руб.

Выполнение мероприятий Программы должно не только обеспечить диверсификацию экономики городского поселения Ревда за счет развития малого и среднего предпринимательства, но и повысить качество жизни населения муниципального образования, в том числе путем:

- увеличения ассортимента качественных и доступных по цене товаров и услуг;

- увеличения доходов и уровня социальной защищенности населения;

- модернизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Оценка эффективности Программы может быть обозначена в разбивке по временным интервалам.

Краткосрочные результаты

Реализация Программы позволит в краткосрочной перспективе снизить социальную напряженность на рынке труда, создать предпосылки для диверсификации экономики моногорода.

В городе сохранится сложная экономическая ситуация, но увеличится занятость и уровень средней заработной платы.

В результате реализации мероприятий плана за 2010 - 2011 гг. в 2012 году (к уровню 2009 г.) будут достигнуты следующие результаты:

- создано новых рабочих мест – 300 ед.

- количество предприятий малого и среднего бизнеса увеличится на 5 единиц.

Среднесрочные результаты

Реализация проектов Программы позволит к 2015 году обеспечить максимально благоприятные условия для формирования современного туристского комплекса на территории городского поселения Ревда, эффективного функционирования предприятий сельского хозяйства и бытового обслуживания, активного развития малого и среднего предпринимательства, устранить напряженность на рынке труда, обеспечить снижение безработицы до естественного уровня.

В результате реализации мероприятий Программы в 2015 году (к уровню 2009 г.) планируется достигнуть следующих основных показателей:

- количество вновь созданных рабочих мест – не менее 510 ед.;

 за счет увеличения объемов отгрузки предприятий малого бизнеса туристской отрасли доля отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства организаций традиционных отраслей в общегородском объеме отгруженных товаров и выполненных работ и услуг снизится с 60,2%  в 2009 г. до 46 % в 2015 г.;

 доля ООО «Ловозерский ГОК» в общегородском объеме отгруженных товаров и выполненных работ и услуг снизится с 46,3 % в 2008 г. (в 2009 г. произошло значительное снижение цены на концентрат, поэтому он не является показательным) до 40% в 2015 г., т.е. город перестанет быть монопрофильным; 

 доля работающих на малых предприятиях в общей численности населения трудоспособного возраста в 2015 году составит 12% (в 2009 году – 4 %);

 объем собственных доходов бюджета муниципального образования увеличится на 34% по сравнению с уровнем 2009 года.

Эффективность реализации Программы оценивается в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, прилагаемой к Порядку принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденному постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП.

Приложение

к Программе

Перечень программных мероприятий

Наименование мероприятия

Исполнители

Объем средств, млн. руб.

Источники финансирования

Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий

(технико-экономические показатели, характеризующие объект после строительства или реконструкции)

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1. Развитие малого и среднего бизнеса в туризме и местной промышленности

1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего бизнеса

1.1.1. Создание благоприятных условий для развития предпринимательской деятельности на территории муниципального образования (реализуется в рамках муниципальной программы «Муниципальная поддержка малого предпринимательства в городском поселении Ревда Ловозерского района на 2009-2011 годы»)

Создание Центра развития предпринимательства

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

13,50

0,00

3,50

10,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Проведение капитального ремонта в помещении по адресу: ул. Комсомольская, 15, общей площадью 393,2 кв.м.  Форма собственности -муниципальная. Создание консультационного центра для предпринимателей и граждан, желающих начать собственное дело, ежегодное консультационное сопровождение не менее 100 человек

13,50

0,00

3,50

10,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.1.2. Организационное обеспечение эффективной предпринимательской деятельности

Маркетинговые исследования в сфере малого и среднего бизнеса и предпринимательства, включая оценку инвестиционной среды. Внедрение портала, разработка и обеспечение его деятельности

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

3,05

1,05

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Подготовка аналитического документа по направлениям развития бизнеса. Создание и актуализация городского  интернет -портала по малому и среднему предпринимательству

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Мониторинг и анализ развития малого и среднего предпринимательства

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

0,61

0,11

0,20

0,30

0,00

0,00

0,00

Всего

Сбор информации о субъектах малого и среднего бизнеса. Ведение реестра субъектов малого и среднего бизнеса

0,60

0,10

0,20

0,30

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.1.3. Информационно-консультационное обеспечение субъектов малого предпринимательства

Проведение семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства, обучение начинающих предпринимателей и СМСП, курсы повышения квалификации сотрудников СМСП и инфраструктуры поддержки СМСП

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

9,16

3,16

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Обучение не менее 300 человек основам ведения предпринимательской деятельности

9,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Предоставление информационных возможностей посредством сети Интернет, информационно-правового обеспечения «Консультант»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

0,61

0,11

0,20

0,30

0,00

0,00

0,00

Всего

Ежегодное оказание консультационных услуг не менее чем 300 человекам

0,60

0,10

0,20

0,30

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Разработка и изготовление

информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, информирование в СМИ

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

6,16

3,16

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Выпуск буклетов, листовок (тираж по 200 шт.), изготовление фильмов, подготовка радиопередач, телевизионных сюжетов по тематике популяризации предпринимательства, не менее 2-х в год

6,00

3,00

2,00

1,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.1.4. Создание системы гарантированного участия субъектов малого предпринимательства в реализации муниципальных заказов

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства

Администрация муниципального образования г.п. Ревда

4,50

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

Всего

Проведение котировок (аукционов) для муниципальных закупок товаров и услуг

4,50

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

1.1.5. Развитие форм и методов взаимодействия органов местного самоуправления и малого предпринимательства на территории муниципального образования городское поселение Ревда

Определение победителей и награждение предпринимателей по итогам конкурса «Лучший предприниматель года» 

Администрация муниципального образования г.п. Ревда

0,25

0,05

0,1

0,1

0

0

0

Всего

Проведение конкурса на звание «Лучший предприниматель года»  (1 раз в год)

0,25

0,05

0,1

0,1

0

0

0

Муниципальный бюджет

1.1.6.  Финансовая и имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

46,37

15,48

15,52

15,37

0,00

0,00

0,00

Всего

Предоставление грантов ежегодно  за счет средств федерального бюджета по 46 ед., за счет областного бюджета по 2 ед.

45,00

15,00

15,00

15,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,37

0,48

0,52

0,37

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с ведением предпринимательской дея-тельности (проценты по лизинговым договорам, подключение к объектам электросетевого хозяйства, повышение квалификации работников, получение международной серти-фикации продукции, участие в выставочных и ярмарочных мероприятиях на территориях РФ и за рубежом)

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

9,16

3,16

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Предоставление субсидий ежегодно  за счет средств федерального бюджета по 7 ед., за счет областного бюджета по 2 ед. в 2010 г.

9,00

3,00

3,00

3,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Предоставление микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство экономического развития Мурманской области

18,16

3,16

5,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Предоставление микрозаймов ежегодно  за счет средств федерального бюджета по 11 ед., за счет областного бюджета 2010 г.- 1 ед.

18,00

3,00

5,00

10,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,16

0,16

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Итого по 1.1.

111,52

30,93

35,02

45,57

0,00

0,00

0,00

Всего

104,70

28,20

32,90

43,60

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2,07

1,18

0,52

0,37

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4,75

1,55

1,60

1,60

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

1.2. Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса

1.2.1. Развитие местной промышленности

Открытие кондитерского цеха

ООО «Ловозерская ТПК»,

2

0,3

1,7

0

0

0

0

Всего

Проектная мощность: выпуск кондитерских изделий 17,25 т  в год

администрация муниципального образования г.п. Ревда, Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

2

0,3

1,7

0

0

0

0

Внебюджетные средства

1.2.2. Развитие агропромышленного комплекса

Создание приемного пункта и мини-цеха по глубокой заморозке дикоросов: ягод и грибов.

Открытие цеха по производству джемов

Компания «Nordberry»,

администрация муниципального образования г.п. Ревда, Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

10

0

10

0

0

0

0

Всего

10

0

10

0

0

0

0

Внебюджетные средства

Создание двух цехов по заморозке дикоросов и производству джемов.

Проектная мощность 30 тонн в год

Итого по 1.2.

12

0,3

11,7

0

0

0

0

Всего

12

0,3

11,7

0

0

0

0

Внебюджетные средства

1.3. Обеспечение развития туристической сферы. Создание туристического комплекса «Русская Лапландия»

Строительство горнолыжного комплекса «Аллуайв»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

374,46

19,90

37,50

73,76

141,00

102,30

0,00

Всего

Строительство  двух бугельных  горнолыжных  подъемников  (по  1200  чел./час  каждый); строительство  двух кресельных  горнолыжных  подъемников  (по  1600  чел./час  каждый); строительство  горнолыжных  освещенных  трасс  с  системой  искусственного  оснежения; строительство  учебного  подъемника;

строительство  учебной  горнолыжной  освещенной  трассы; строительство  подъемника  для 

65,90

0,00

12,30

16,30

28,60

8,70

0,00

Федеральный бюджет

31,10

0,00

1,20

10,40

10,40

9,10

0,00

Областной бюджет

«ватрушек»; строительство  трассы  для  «ватрушек»;

строительство  боксов  для  спецтехники  и  механические  мастерские; строительство  коттеджного  поселка  (на  50  коттеджей); строительство  кафе  на  100  посадочных  мест

277,46

19,90

24,00

47,06

102,00

84,50

0,00

Внебюджетные средства

Строительство туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма»,

Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

28,70

10,20

10,27

8,23

0,00

0,00

0,00

Всего

Строительство административного  здания в 2 этажа из оцилиндрованных бревен, в котором будут находиться ресторан, гостиничные номера на 10 мест, сауна, административные помещения, строительство шести коттеджей  по 6 мест в каждом с сауной, спальными местами, гостиной, 5 боксов для  спецтехники

5,70

0,00

3,20

2,50

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,97

0,00

0,07

1,90

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

21,03

10,20

7,00

3,83

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство этнографического туристско-рекреационного комплекса «Саамская деревня»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального

120,80

12,10

24,40

38,50

34,40

11,40

0,00

Всего

Строительство административно-бытового 2 - этажного здания с рестораном и гост. номерами на 10 мест, 6 коттеджей на 36 чел., загон для оленей, национальные саамские строения в масштабе 1:1 с воссозданием саамского быта, большая вежа под музей истории с

12,90

0,00

3,20

3,90

3,20

2,60

0,00

Федеральный бюджет

развития Мурманской области

11,50

0,00

0,50

3,90

3,90

3,20

0,00

Областной бюджет

электронной библиотекой с возможностью проведения в ней небольших мероприятий, площадка для проведения спортивных мероприятий (саамский футбол, прыжки через нарты,  бросание аркана), площадка для туристических палаток, строительство причала, комплекса с саунами (русская, финская), вертолетная площадка

96,40

12,10

20,70

30,70

27,30

5,60

0,00

Внебюджетные средства

Строительство всесезонного туристического комплекса на оз. Кривое

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

68,10

5,20

24,40

27,80

10,70

0,00

0,00

Всего

Строительство административного  здания в 3 этажа  с конференц-залом, рестораном, гост. номерами на 40 чел., 4 коттеджа на 32 человека, мастерской национальных ремесел, выставочным залом, 6 боксами для спецтехники

21,30

0,00

10,20

9,20

1,90

0,00

0,00

Федеральный бюджет

11,80

0,00

0,50

6,50

4,80

0,00

0,00

Областной бюджет

35,00

5,20

13,70

12,10

4,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство туристического комплекса «Музей под открытым небом»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития

68,82

11,70

21,42

30,90

4,80

0,00

0,00

Всего

Строительство загона для оленей, национальных строений, площадка для проведения спортивных мероприятий, строительство малого причала для лодочных прогулок, прогулочных дорожек

10,10

0,00

5,40

3,00

1,70

0,00

0,00

Федеральный бюджет

Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

3,52

0,00

0,12

1,70

1,70

0,00

0,00

Областной бюджет

с выходом к причалу и беседкам, автостоянки на 60 машиномест, стоянки для жилых автоприцепов (кемпинг), оборудование 6 точек подключения (вода, электричество, канализация, газ), строительство вертолетной площадки

55,20

11,70

15,90

26,20

1,40

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Реконструкция  профилактория

Администрация муниципального образования г.п. Ревда,

ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

49,90

5,70

17,00

15,30

11,90

0,00

0,00

Всего

Капитальный ремонт комплекса 250 кв. м, 50 номеров, холл, администрация,

технические службы, ресторан, центр отдыха, банкомат, стоянка а/м

14,30

0,00

5,60

5,90

2,80

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

35,60

5,70

11,40

9,40

9,10

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Комплексное развитие инфраструктуры гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория (ремонт подъездных дорог, оборудование освещения дорог)

Администрация муниципального образо-вания г.п. Ревда, ООО «Межреги-ональный центр развития туризма», Министерство экономического развития, Министерство строительства и территориального развития, Министерство транспорта и связи Мурманской области

25,80

5,00

18,30

2,50

0,00

0,00

0,00

Всего

Реконструкция подъездных дорог 3 км, установка столбов электроосвещения на протяжении 3 км, обустройство (формирование дорожек, клумб, спусков к воде, причалов, установка лавочек, оборудование зон отдыха) в прилегающей территории площадью 4 тыс.кв.м

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

15,80

0,00

15,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

10,00

5,00

2,50

2,50

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.3.

736,58

69,80

153,29

196,99

202,80

113,70

0,00

Всего

130,20

0,00

39,90

40,80

38,20

11,30

0,00

Федеральный бюджет

75,69

0,00

18,19

24,40

20,80

12,30

0,00

Областной бюджет

530,69

69,80

95,20

131,79

143,80

90,10

0,00

Внебюджетные средства

1.4. Строительство (реконструкция) инженерной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по созданию туристического комплекса «Русская Лапландия»

1.4.1. Электроснабжение

Строительство воздушной линии электропередачи  для обеспечения электричеством горнолыжного комплекса «Аллуайв»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

34,60

25,30

4,30

3,00

2,00

0,00

0,00

Всего

Мощность -  6 кВ протяженностью 9 км от ГПП-32 110/6 «Умбозеро» (ПС32 «Колэнерго», свободная мощность 13 MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, расчетная мощность объекта 2,5 МВ. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

24,00

15,00

4,00

3,00

2,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство воздушной линии электропередачи  для обеспечения электричеством туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального

47,20

35,75

5,55

4,40

1,50

0,00

0,00

Всего

Мощность - 6 кВ протяженностью 12 км от ГПП-32 110/6 «Умбозеро» (ПС32 «Колэнерго», свободная мощность 13 MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, расчетная мощность объектов 0,8 МВ.

17,00

17,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,20

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

0,30

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

28,70

18,00

4,80

4,40

1,50

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство воздушной линии электропередачи  для обеспечения

электричеством этнографического туристско-рекреационного комплекса «Саамская деревня»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда,

ООО «Межрегиональный центр развития туризма»,

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

22,60

17,20

2,40

2,00

1,00

0,00

0,00

Всего

Мощность - 6 кВ протяженностью 12 км от ГПП-32 110/6 «Умбозеро»

(ПС32 «Колэнерго», свободная мощность 13 MВА) до БКТП 6/0,4 кВ, расчетная мощность объектов 0,8 МВ. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,30

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

14,20

9,00

2,20

2,00

1,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство отпайки от воздушной линии электропередачи для обеспечения электричеством объектов на оз.Кривое : Всесезонного туристического комплекса, туристического комплекса «Музей под открытым небом»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

30,90

23,55

4,35

2,00

1,00

0,00

0,00

Всего

Мощность - 6 кВ (ПС32 - ПС33 «Колэнерго») протяженностью 0,2 км до БКТП 6/0,4 кВ, расчетная мощность объекта 0,4 МВ. Срок окончания мероприятия – 2013 год

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,80

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,30

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

18,80

12,00

3,80

2,00

1,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство воздушной линии электропередачи  для  обеспечения электричеством 

гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

39,14

29,92

4,32

3,60

1,30

0,00

0,00

Всего

Мощность - 6 кВ (ПС32 - ПС33 «Колэнерго») протяженностью 0,8 км до БКТП 6/0,4 кВ, расчетная мощность объекта 0,5 МВ. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

14,00

14,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,24

0,62

0,62

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,40

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

23,50

15,10

3,50

3,60

1,30

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.4.1.

174,44

131,72

20,92

15,00

6,80

0,00

0,00

Всего

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

4,04

2,02

2,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,20

0,60

0,60

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

109,20

69,10

18,30

15,00

6,80

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.4.2. Водоснабжение

Строительство скважины для обеспечения водоснабжением горнолыжного комплекса «Аллуайв»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального развития Мурманской

36,30

21,00

6,50

7,00

1,80

0,00

0,00

Всего

Скважина с напорным насосом дебетом 150 м3/сутки с применением труб с внутренним греющим кабелем Dу63 протяженностью 1,5 км. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,60

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,40

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

26,30

12,00

5,50

7,00

1,80

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство скважины для обеспечения наружного водоснабжения из местного источника туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро

области, Министерство экономического развития Мурманской области

22,14

13,32

4,82

3,20

0,80

0,00

0,00

Всего

Скважина с напорным насосом дебетом 30 м3/сутки с применением труб с внутренним греющим кабелем Dу63 протяженностью 0,8 км. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

6,00

6,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,60

0,30

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,04

0,02

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

15,50

7,00

4,50

3,20

0,80

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство скважины для обеспечения наружного водоснабжения из местного источника этнографического туристско-рекреационного комплекса «Саамская деревня»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство строительства и территориального

18,20

11,25

3,35

2,60

1,00

0,00

0,00

Всего

Скважина с напорным насосом дебетом 30 м3/сутки с применением труб с внутренним греющим кабелем Dу63 протяженностью 0,8 км. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

5,00

5,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,40

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

12,70

6,00

3,10

2,60

1,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство скважины для обеспечения наружного водоснабжения из местного источника объектов на оз.Кривое : Всесезонного туристического комплекса, туристического комплекса «Музей под открытым небом»

развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

42,70

27,70

6,20

6,00

2,80

0,00

0,00

Всего

Скважина с напорным насосом дебетом 70 м3/сутки с применением труб с внутренним греющим кабелем Dу63 протяженностью 2,2 км. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

13,00

13,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,10

0,55

0,55

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,30

0,15

0,15

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

28,30

14,00

5,50

6,00

2,80

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство подземного водопровода для водообеспечения  гостинично-рекреационного комплекса на

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный

26,90

18,80

2,60

4,00

1,50

0,00

0,00

Всего

Подземный водопровод с расчетным расходом 25м3/сутки из труб Dу63 протяженностью 1,1 км от магистрального городского

базе профилактория

центр развития туризма», Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство экономического развития Мурманской области

9,00

9,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

водопровода.

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

17,30

9,50

2,30

4,00

1,50

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.4.2.

146,24

92,07

23,47

22,80

7,90

0,00

0,00

Всего

41,00

41,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

4,20

2,10

2,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,94

0,47

0,47

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

100,10

48,50

20,90

22,80

7,90

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.4.3. Канализация

Строительство комплекса очистки сточных вод для обеспечения канализацией горнолыжного комплекса «Аллуайв»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

35,40

27,15

4,55

3,50

0,20

0,00

0,00

Всего

Выпуск воды на рельеф в составе КНС (канализационной насосной станции контейнерного типа), установки для биоочистки и фильтровальной доочистки сточных вод, модуля обработки, стабилизации и обезвоживания осадки мощностью 150 м3/сутки.

Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,90

0,45

0,45

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,20

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

22,30

14,60

4,00

3,50

0,20

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство комплекса очистки сточных вод для обеспечения канализацией туристско-рекреационного комплекса в районе губы Мотка оз. Ловозеро

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

22,50

15,45

3,35

2,80

0,90

0,00

0,00

Всего

Модульный КОС с выпуском воды на рельеф в составе КНС, установки для биоочистки и фильтровальной доочистки сточных вод, модуля обработки, стабилизации и обезвоживания осадки мощностью 30 м3/сутки. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,70

0,35

0,35

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,20

0,10

0,10

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

14,60

8,00

2,90

2,80

0,90

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство комплекса очистки сточных вод для обеспечения канализацией этнографического туристско-рекреационного комплекса «Саамская деревня»

20,80

14,20

4,20

2,00

0,40

0,00

0,00

Всего

Модульный КОС с выпуском воды на рельеф в составе КНС, установки модуля обработки, стабилизации и обезвоживания осадки сточных вод, для биоочистки и фильтровальной доочистки мощностью 30 м3/сутки. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

7,00

7,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,50

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

13,20

6,90

3,90

2,00

0,40

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство комплекса очистки сточных вод для  обеспечения канализацией объектов на оз.Кривое : Всесезонного туристического комплекса, туристического комплекса «Музей под открытым небом»

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

31,40

23,55

3,35

2,50

2,00

0,00

0,00

Всего

Модульный КОС с выпуском воды на рельеф в составе КНС, установки для биоочистки и фильтровальной доочистки сточных вод, модуля обработки, стабилизации и обезвоживания осадки мощностью 70 м3/сутки. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

11,00

11,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,10

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

19,30

12,00

2,80

2,50

2,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Строительство отводящего подземного канализационного коллектора для обеспечения канализацией гостинично-рекреационного комплекса на базе профилактория

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, ООО «Межрегиональный центр развития туризма», Министерство экономического развития Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

38,14

25,86

4,86

5,80

1,62

0,00

0,00

Всего

Отводящий подземный канализационный коллектор из труб Dу150 протяженностью 1,2 км. Срок окончания реализации мероприятия – 2013 год

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,30

0,65

0,65

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,42

0,21

0,21

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

24,42

13,00

4,00

5,80

1,62

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.4.3.

148,24

106,21

20,31

16,60

5,12

0,00

0,00

Всего

49,00

49,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

4,40

2,20

2,20

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,02

0,51

0,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

93,82

54,50

17,60

16,60

5,12

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.4.

468,92

330,00

64,70

54,40

19,82

0,00

0,00

Всего

150,00

150,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

12,64

6,32

6,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3,16

1,58

1,58

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

303,12

172,10

56,80

54,40

19,82

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по Разделу 1.

1329,02

431,03

264,71

296,96

222,62

113,70

0,00

Всего

384,90

178,20

72,80

84,40

38,20

11,30

0,00

Федеральный бюджет

90,40

7,50

25,03

24,77

20,80

12,30

0,00

Областной бюджет

7,91

3,13

3,18

1,60

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

845,81

242,20

163,70

186,19

163,62

90,10

0,00

Внебюджетные средства

2. Модернизация деятельности градообразующего предприятия

2.1. Модернизация градообразующего предприятия ООО «Ловозерский ГОК»

Механизация добычи руды на руднике  «Карнасурт» (приобретение машин горнодобывающих, замещение ручного труда)

ООО «Ловозерский ГОК», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

250,00

0,00

135,90

76,60

37,50

0,00

0,00

Всего

Увеличение объема добычи на 5 тыс. тонн в год лопаритовой руды. Создание 60 новых рабочих мест

250,00

0,00

135,90

76,60

37,50

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Модернизация обогатительной фабрики «Карнасурт»

ООО «Ловозерский ГОК»(замена  комплекса обогатительного оборудования)

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Повышение извлечения полезного компонента на 960 тонн в год

50,00

0,00

50,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 2.1.

300,00

0,00

185,90

76,60

37,50

0,00

0,00

Всего

300,00

0,00

185,90

76,60

37,50

0,00

0,00

Внебюджетные средства

2.2. Развитие инновационных производств на базе глубокой переработки руд

Открытие цеха по доизвлечению лопаритового концентрата

ООО «Ловозерский ГОК», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Всего

Создание 30 новых

рабочих мест

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0,00

Внебюджетные средства

Открытие  цеха высокочистых щелочных и щелочно-земельных металлов (рубидий, цезий, натрий, калий)

Мурманской области

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Создание 30 новых рабочих мест

2,00

0,00

0,00

2,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 2.2.

102,00

0,00

0,00

2,00

0,00

100,00

0,00

Всего

102,00

0,00

0,00

2,00

0,00

100,00

0,00

Внебюджетные средства

2.3. Освоение нового месторождения участка Аллуайв

Открытие цеха производства эвдиалитового концентрата

ООО «Ловозерский ГОК», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Всего

Создание 30 новых рабочих мест

20,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

Внебюджетные средства

2.4. Теплоснабжение

Установка автономного источника энергоснабжения (резервного генератора электропитания)

Администрация муниципального образования г.п. Ревда,

ООО «Ловозерская ТПК»

2,00

0,70

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Приобретение автономного источника энергоснабжения (ДГУ) мощностью не менее 80 кВт/час

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,00

0,70

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по Разделу 2

424,00

0,70

187,20

78,60

37,50

100,00

20,00

Всего

1,00

0,00

1,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

423,00

0,70

186,20

78,60

37,50

100,00

20,00

Внебюджетные средства

3. Создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда

Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда

Управление государственной службы занятости Мурманской области, администрация муниципального образования г.п. Ревда

6,90

6,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Создание 168 временных рабочих мест для проведения общественных работ в организациях моногорода. Организация самозанятости (41 чел.).

Мероприятия позволят сдерживать уровень регистрируемой безработицы в  годовом исчислении в пределах 3 %

6,70

6,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Программа содействия занятости населения моногорода

9,70

9,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

9,70

9,70

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

Итого по 3

16,60

16,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

16,40

16,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,20

0,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

4. Развитие транспортной, социальной, коммунальной и инженерной инфраструктуры городского поселения

4.1. Модернизация объектов социальной инфраструктуры

Реконструкция бассейна средней школы № 1 в п. Ревда

Администрация муниципального образования Ловозерский район,

Министерство строительства и

территориального развития, Министерство образования и науки

Мурманской области

16,49

3,59

12,9

0

0

0

0

Всего

Результат: работа единственного в районе бассейна позволит выполнять государственные образовательные

программы по физической культуре, физическому развитию детей и подростков, укреплению их здоровья. Мощность: вместимость 32 чел.

13,7

1,5

12,2

0

0

0

0

Областной бюджет

2,79

2,09

0,7

0

0

0

0

Муниципальный бюджет

Реконструкция зданий больничного комплекса п. Ревда (включая разработку ПСД)

Администрация муниципального образования Ловозерский район, Министерство строительства и территориального развития, Министерство здравоохранения Мурманской области

8,2

0

2,2

6

0

0

0

Всего

Результат: обеспечение надежного бесперебойного тепло- и водоснабжения, воздушного и теплового баланса больничного комплекса (замена системы горячего и холодного водоснабжения, замена приточно-вытяжной вентиляции). Общая площадь 3800 кв. м

7,8

0

2,1

5,7

0

0

0

Областной бюджет

0,4

0

0,1

0,3

0

0

0

Муниципальный бюджет

Итого по 4.1.

24,69

3,59

15,1

6

0

0

0

Всего

21,5

1,5

14,3

5,7

0

0

0

Областной бюджет

3,19

2,09

0,8

0,3

0

0

0

Муниципальный бюджет

4.2. Реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода

4.2.1. Модернизация системы водоснабжения

Оснащение насосной станции озера Сы-чуль частотно-регулируемым приводом

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

4

0

0,5

0,5

1

1

1

Всего

Снижение энергозатрат. Для установки на привод трех насосов ЦН 400/210, общей производительностью 12 тыс. м3/сут.с целью регулирования подачи объема воды.

Использование воды (за 2009 г.), тыс. м3/сут. всего - 3,76, в т.ч.производственные нужды -0,79, хозяйственно-питьевые нужды - 2,58,прочие нужды - 0,39. Мощность насосов превышает фактический объем потребления воды

4

0

0,5

0,5

1

1

1

Областной бюджет

Реконструкция эстакады водозабора

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

9,80

0

6,60

0,10

0,60

2,30

0,20

Всего

Ремонт эстакады протяженностью 4х120 м , мощностью 150 куб в час.

Устранение отклонения стоек эстакады от вертикали;

- ликвидация поперечного уклона пешеходного мостика на эстакаде;

-  устранение сквозной коррозии  металлических конструкций эстакады;

- ремонт трубопровода водозабора

8,80

0

6,30

0

0,50

2,00

0

Областной бюджет

1,00

0

0,30

0,10

0,10

0,30

0,20

Муниципальный бюджет

Реконструкция наружного магистрального водовода протяженностью 5 км

10,20

0

2,60

0,20

1,00

4,00

2,40

Всего

Износ основных водоводов, составляющий до 90%. Будет произведена замена магистрального стального водовода  на напорные полиэтиленовые трубопроводы давлением в сети  2,5 МПа с бесканальной прокладкой протяженностью 5 км

7,20

0

2,20

0

0,50

3,00

1,50

Областной бюджет

3,00

0

0,40

0,20

0,50

1,00

0,90

Муниципальный бюджет

Итого по 4.2.1

24,00

0

9,70

0,80

2,60

7,30

3,60

Всего

20,00

0

9,00

0,50

2,00

6,00

2,50

Областной бюджет

4,00

0

0,70

0,30

0,60

1,30

1,10

Муниципальный бюджет

4.2.2. Модернизация системы водоотведения

Реконструкция канализационных очистных сооружений моногорода Ревда

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-

23

0

10

13

0

0

0

Всего

Замена технологии очиски воды, мощность 6000 куб. в сутки (исключение использования в технологии очистки жидкого хлора)

коммунального хозяйства Мурманской области

17

0

7

10

0

0

0

Областной бюджет

6

0

3

3

0

0

0

Муниципальный бюджет

4.2.3. Электроснабжение

Реконструкция ВЛ 110 кВ «л 93» с заменой опор по физическому износу

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

56,3

0

0

0

18,7

18,8

18,8

Всего

Приведение в соответствие класса энергообеспеченности  городского поселения со 2‑й категории до 1-й.

Протяжённость (общая по трассе),  км -56,3. Увеличение надежности линий электроснабжения

(соединение ПС №22 «Царь город» – ПС №31 «Ильма», количество цепей -1 / 2,Тип/марка провода, АС-120, АС-95, тип опор - металлические

железобетонные)

56,3

0

0

0

18,7

18,8

18,8

Внебюджетные средства

Реконструкция ВЛ 35 кВ «м71» с заменой опор по физическому износу

22,1

0

0

22,1

0

0

0

Всего

Увеличение надежности линий электроснабжения.

Замена деревянных на металлические опоры протяжённостью ( по трассе), км 22,1 (соединение ПС «№31 «Ильма» - ПС №361 «Ловозеро», количество цепей -1,тип/марка провода -АС-70 )

22,1

0

0

22,1

0

0

0

Внебюджетные средства

Замена по физическому износу деревянных опор на железобетонные на ВЛ 110 кВ «ол93» на ПС «№34»

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

1,4

0

1,4

0

0

0

0

Всего

Увеличение надежности линий электроснабжения (отпайка «л92» и «л93» на ПС №34 «в/ч 54 км»;количество цепей -1,Тип/марка провода-АС-70). Замена деревянных на железобетонные опоры

1,4

0

1,4

0

0

0

0

Внебюджетные средства

Реконструкция подстанции «№31» с заменой трансформатора (Т2) с 7,5 МВА на 16 МВА, для обеспечения надёжного питания потребителей

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

3,81

0

3,81

0

0

0

0

Всего

Увеличение мощности  и надежности электроснабжения рудника «Карнасурт», замена  трансформаторов на более мощные (мощность трансформаторов, МВА - Т1:10, Т2 - максимальная нагрузка, МВА - 9,5, напряжение - 110/35/6)

3,81

0

3,81

0

0

0

0

Внебюджетные средства

Реконструкция трансформаторов электроподстанции «№34» по физическому износу

Филиал ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

1,5

0

1,5

0

0

0

0

Всего

Мощность трансформаторов, МВА - Т1:6,3

Т2:6,3

1,5

0

1,5

0

0

0

0

Внебюджетные средства

Итого по 4.2.3.

85,11

0

6,71

22,1

18,7

18,8

18,8

Всего

85,11

0

6,71

22,1

18,7

18,8

18,8

Внебюджетные средства

4.2.4. Модернизация сетей теплоснабжения

Замена теплосети по ул. Победы д.33-ул. Кузина д.2;

ООО «Теплосетьсервис-Ревда», администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

0,7

0

0

0

0

0

0,7

Всего

Замена теплосети по ул. Победы д.33-ул. Кузина д.2 на  стальной трубопровод в пенополиуретановой  изоляции (ППУ), общая протяженность 75  м Ду 250 мм, с прокладкой 54,5 м  - в подвальном помещении на скользящих опорах, с прокладкой в подземных непроходных каналах в лотках  - 20,5 м

0,7

0

0

0

0

0

0,7

Областной бюджет

Замена теплосети ТК64 – ТК68

1,1

0

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

Всего

Замена теплосети ТК64 – ТК68  на  стальной трубопровод в пенополиуретановой  изоляции (ППУ), протяженность 175,6  м  -  Ду 100 мм и 32,1 м – Ду 68 мм с прокладкой в подземных непроходных каналах в лотках

1,1

0

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

Муниципальный бюджет

Замена теплосети ул.Комсомольская д.25,27

0,6

0

0,6

0

0

0

0

Всего

Замена теплосети ул.Комсомольская д.25,27; на  стальной трубопровод в пенополиуретановой  изоляции (ППУ), общая протяженность 48 м  Ду 150 мм с прокладкой  в подвальном помещении на скользящих опорах

0,6

0

0,6

0

0

0

0

Областной бюджет

Замена трассы горячего водоснабжения ул. Комсомольская д.15,19, ТК64-ТК68

0,8

0

0,8

0

0

0

0

Всего

Замена трассы горячего водоснабжения ул. Комсомольская д.15,19, ТК64-ТК68 на полипропиленовый армированный трубопровод Ду от 75 до 50 мм общей протяженностью 275 м с прокладкой в подземных непроходных каналах

0,8

0

0,8

0

0

0

0

Областной бюджет

Итого по 4.2.4.

3,2

0

2,1

0,1

0,1

0,1

0,8

Всего

2,1

0

1,4

0

0

0

0,7

Областной бюджет

1,1

0

0,7

0,1

0,1

0,1

0,1

Муниципальный бюджет

4.2.5 Инженерная инфраструктура

Поэтапный переход на отпуск ресурсов потребителям в соответствии с показаниями коллективных приборов учета

Администрация муниципального образования г.п. Ревда, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области

11,895

6,645

5,25

0

0

0

0

Всего

Внедрение энергосберегающих технологий. Повышение энергоэффективности до 30 %

8,765

5,09

3,675

0

0

0

0

Областной бюджет

3,023

1,5

1,523

0

0

0

0

Муниципальный бюджет

0,105

0,052

0,053

0

0

0

0

Внебюджетные средства

Итого по разделу 4.2

147,203

6,642

33,761

36,000

21,400

26,200

23,200

Всего

47,865

5,090

21,075

10,500

2,000

6,000

3,200

Областной бюджет

14,123

1,500

5,923

3,400

0,700

1,400

1,200

Муниципальный бюджет

85,215

0,052

6,763

22,100

18,700

18,800

18,800

Внебюджетные средства

Итого по Разделу 4

171,893

10,232

48,861

42,000

21,400

26,200

23,200

Всего

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

69,365

6,590

35,375

16,200

2,000

6,000

3,200

Областной бюджет

17,313

3,590

6,723

3,700

0,700

1,400

1,200

Муниципальный бюджет

85,215

0,052

6,763

22,100

18,700

18,800

18,800

Внебюджетные средства

Итого по Программе

1941,508

458,557

500,771

417,560

281,520

239,900

43,200

Всего

401,300

194,600

72,800

84,400

38,200

11,300

0,000

Федеральный бюджет

160,960

14,285

61,405

40,970

22,800

18,300

3,200

Областной бюджет

25,223

6,720

9,903

5,300

0,700

1,400

1,200

Муниципальный бюджет

1354,025

242,952

356,663

286,890

219,820

208,900

38,800

Внебюджетные средства

_________________________

Приложение № 2

к постановлению Правительства

Мурманской области

от  22.11.2010 №     524-ПП

«ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа

Ковдорский район Мурманской области»

на 2010-2015 годы

Мурманск

2010 год

Паспорт

долгосрочной целевой программы

Наименование  
программы     

долгосрочная целевая программа «Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области» на 2010-2015 годы (далее – Программа)

Дата принятия 
решения о     
разработке    
Программы     

постановление Правительства Мурманской области от 29.10.2010 № 494-ПП «О разработке долгосрочной целевой программы «Развитие монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области»

Государственные
заказчики     
Программы     

- Министерство экономического развития Мурманской области;

- Управление государственной службы занятости населения Мурманской области;

- Министерство транспорта и связи Мурманской области;

- Министерство энергетики и ЖКХ Мурманской области;

- Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области;

- Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области

Государственный
заказчик -    
координатор   

Министерство экономического развития Мурманской области

Основные      
разработчики  
Программы  

 администрация муниципального образования Ковдорский район Мурманской области;

 ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»;

 ООО «Ковдорслюда»;

 Министерство экономического развития Мурманской области

Цель и задачи Программы

Основная цель – создание условий для обеспечения постоянного повышения качества жизни населения и устойчивого экономического роста монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области.

Задачи:

- диверсификация и модернизация производственной сферы моногорода;

- создание благоприятных условий для активного развития существующих и организация новых предприятий малого и среднего бизнеса;

- развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности городской среды

Важнейшие  целевые      индикаторы и  показатели    

Значения целевых индикаторов реализации Программы в 2015 году:

 уровень зарегистрированной безработицы – 4,5 %;

 общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов – 400 мест;

 среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий – 53 500 руб.;

 доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства – 84 %;

 доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от численности экономически активного населения городского поселения – 17,2 %;

 доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства –  9 %

Сроки реализации Программы

2010 – 2015 годы

Объемы и источники     
финансирования

Общий объем: 5163,69 млн. рублей,

в том числе:

– 570,61 млн. руб. – федеральный бюджет;

– 1150,0 млн. руб. – Внешэкономбанк;

– 41,17 млн. руб. – областной бюджет;

– 9,37 млн. руб. – муниципальный бюджет;

– 3392,54 млн. руб. – внебюджетные средства

Ожидаемые  конечные      
результаты реализации    
Программы и  показатели    
социально-экономической 
эффективности

В рамках Программы ожидаются следующие конечные результаты:

 в 2015 году количество субъектов малого предпринимательства увеличится в 1,75 раза к уровню 2009 года;

 общее количество дополнительно созданных постоянных и временных рабочих мест в период эксплуатации проектов – 500 мест;

 общий объем дополнительных поступлений от реализуемых проектов в муниципальный бюджет составит 26,6 млн. рублей;

 доля объема собственных доходов увеличится к 2015 г. на 10,2 п.п. и составит 62 % в объеме доходов местного бюджета

Характеристика проблем,

на решение которых направлена Программа

В 2009 году в целях снижения негативного воздействия финансового кризиса на социально-экономическое развитие территорий, имеющих прямую зависимость от деятельности градообразующего предприятия, во исполнение поручений Президента Российской Федерации и ряда поручений Правительства Российской Федерации организована работа по нормализации ситуации в моногородах. В соответствии с критериями Министерства регионального развития РФ определены населенные пункты Мурманской области, относящиеся к монопрофильным территориальным образованиям, ежемесячно проводится мониторинг социально-экономической ситуации на данных территориях. В перечень монопрофильных территориальных образований в Мурманской области входят: г. Кировск, г. Ковдор, г. Мончегорск, г. Полярные Зори, п.г.т. Туманный, г. Заполярный, п.г.т. Ревда. В моногородах проживает около 20 % населения региона, производится практически половина промышленной продукции области, доминируют металлургическая промышленность и связанные с ней добывающие производства и энергетика.

В результате сокращения объемов производства градообразующих предприятий в монопрофильных городах растет численность безработных, увеличивается социальная напряженность, сокращается доходная база местных бюджетов.

Одним из монопрофильных населенных пунктов Мурманской области является город Ковдор городского округа Ковдорский район. Градообразующее предприятие моногорода  ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» является вторым по величине производителем апатитового концентрата в России и единственным в мире производителем бадделеитового концентрата. На долю градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров в 2008 году приходилось 96,2 %, в 2009 году – 93,4 %. ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат» обеспечивает занятость 25,2 % населения в общей численности занятых моногорода Ковдор. При этом начиная с 2006 года численность занятых неуклонно снижается. В декабре 2009 г. она снизилась на 10 % по отношению к уровню 2006 года. Уровень зарегистрированной безработицы составил на конец 2009 года 5,2 %.

Значительный уровень износа основных средств и высокая энергоемкость производства обусловливают проведение оптимизации расходов на оплату труда, в результате чего наблюдаются снижение уровня жизни работников и отток квалифицированных кадров.

Уровень социального комфорта проживания населения моногорода Ковдор остается невысоким. Наблюдается дефицит квалифицированных медицинских кадров, и, учитывая средний возраст врачей (45-50 лет), он будет усугубляться.

Качество питьевой воды Ковдорского района не удовлетворяет санитарно-гигиеническим требованиям, технологическая схема очистки не обеспечивает качество очищенных сточных вод в соответствии с современными нормативными требованиями. Износ водопроводных сетей составляет 75 %, сетей водоотведения – 60 %, основного фонда очистных сооружений - 88,4 %, городских электросетей – 100 %, оборудования подстанций – 95 %.

В целом уровень социально-экономического развития моногорода характеризуется высокой степенью зависимости от деятельности градообразующего предприятия, крайне низким уровнем развития местной промышленности, в т.ч. на базе малых предприятий. Неудовлетворительный уровень социального благополучия населения, недостаток и высокий износ жизнеобеспечивающей инфраструктуры населенного пункта и дотационность бюджета городского поселения делают необходимым реализацию комплекса мероприятий, направленных на активное социально-экономическое развитие территории и снижение ее монозависимости.

Долгосрочная целевая программа разработана в целях поддержки моногорода, мониторинга эффективности бюджетных расходов и направлена на достижение основных задач комплексного инвестиционного плана модернизации монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области.

Основные цели и задачи Программы, сроки и этапы ее реализации, целевые индикаторы и показатели

2.1. Главной целью Программы является создание условий для обеспечения постоянного повышения качества жизни населения и устойчивого экономического роста монопрофильного города Ковдор городского округа Ковдорский район Мурманской области.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- диверсификация и модернизация производственной сферы моногорода;

- создание благоприятных условий для активного развития существующих и организация новых предприятий малого и среднего бизнеса;

- развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности городской среды.

2.2. Сроки реализации Программы – с 2010 по 2015 годы.

В качестве целевых индикаторов и показателей используются показатели, отражающие степень монозависимости муниципального образования, а также уровень его социально-экономического развития, которые определяются на основе данных статистического наблюдения.

Наименование показателя

Ед. изм.

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Уровень зарегистрированной безработицы 

%

5,2

5,1

4,5

4,6

4,5

4,5

4,5

Общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест в период эксплуатации проектов

ед.

-

100

200

300

300

400

400

Среднемесячная заработная плата работников крупных и средних предприятий

руб.

28080

31700

34000

38000

42600

47800

53500

Доля градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

93,4

91,0

89,0

88,0

87,0

85,0

84,0

Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий от общей численности экономически активного населения городского поселения

%

16,0

16,2

16,4

16,6

16,8

17,0

17,2

Доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и услуг собственного производства

%

6,6

6,6

6,8

7,0

8,1

8,5

9,0

Перечень программных мероприятий

Мероприятия Программы  направлены на решение задач Программы и обеспечивают преемственность государственной поддержки процесса диверсификации экономики монопрофильного населенного пункта город Ковдор на федеральном, региональном и местном уровнях. Мероприятия направлены на достижение целей государственной политики в области сбалансированного социально-экономического развития моногородов. Основным принципом их реализации является ориентация на развитие малого и среднего бизнеса, борьбу с безработицей, модернизацию градообразующих предприятий.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить комплекс скоординированных по времени мероприятий по следующим направлениям (в соответствии с задачами Программы):

1) модернизация существующего производства и повышение финансовой устойчивости градообразующего предприятия ОАО «Ковдорский горно-обогатительный комбинат»;

2) диверсификация экономики моногорода путем реализации проектов по организации новых предприятий малого и среднего бизнеса, строительства фабрик обогатительного производства  вермикулита, флогопита и пегматита ООО «Ковдорслюда»;

3) строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры и капитальный ремонт дорожного покрытия в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и модернизации горнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопита и пегматита (ООО «Ковдорслюда»);

4) реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода;

5) создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда.

Перечень программных мероприятий приведен в приложении к Программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансовое обеспечение программных мероприятий планируется осуществить за счет:

- средств областного бюджета, которые предусматриваются законом об областном бюджете Мурманской области на соответствующий финансовый год;

- средств муниципального бюджета;

- средств федерального бюджета;

- внебюджетных средств.

Привлечение средств из различных источников позволит выполнить запланированные мероприятия в определенные Программой сроки.

На реализацию Программы в 2010-2015 годах необходимо 5163,69 млн. руб., из них:

млн.рублей

Источники и объемы финансирования мероприятий Программы

Всего

в том числе:

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

Всего по Программе:

5163,69

1655,90

2174,32

1275,97

24,50

13,50

19,50

Федеральный бюджет

570,61

482,34

45,14

43,13

0,00

0,00

0,00

Внешэкономбанк

1150,00

70,00

640,00

440,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

41,17

19,55

17,49

2,63

0,50

0,50

0,50

Муниципальный бюджет

9,37

5,33

3,96

0,08

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

3392,54

1078,68

1467,73

790,13

24,00

13,00

19,00

Средства федерального бюджета, направляемые на реализацию Программы, предусмотрены частью 5 статьи 24 Федерального закона от 02.12.2009 № 308-ФЗ «О федеральном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» на предоставление бюджетам субъектов Российской Федерации дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации.

Финансирование мероприятий по содействию занятости населения осуществляется в рамках Программы содействия занятости населения Мурманской области на 2009-2011 годы, утвержденной заместителем Губернатора Мурманской области на заседании координационного комитета содействия занятости населения 14.01.2009, и региональной Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Мурманской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 12.01.2010 № 6-ПП, с последующими изменениями и дополнениями.

Реализация мероприятий программы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства, комплексного развития инженерной инфраструктуры осуществляется путем предоставления субсидий бюджету муниципального образования Ковдорский район.

Финансирование мероприятий по проведению капитального ремонта многоквартирных домов предполагается осуществлять в рамках областных адресных программ, формируемых в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию ЖКХ».

5. Механизм реализации Программы

Текущее управление реализацией Программы осуществляется Государственным заказчиком-координатором Программы - Министерством экономического развития Мурманской области.

В ходе реализации Программы Министерство экономического развития Мурманской области осуществляет координацию деятельности государственных заказчиков и исполнителей мероприятий Программы.

Государственные заказчики и исполнители мероприятий Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, рациональное использование выделяемых на их реализацию средств.

Реализация Программы осуществляется на основе государственных контрактов (договоров) на закупку и поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, заключаемых исполнителями Программы с организациями, индивидуальными предпринимателями, которые определяются на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством.

Министерством экономического развития Мурманской области с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняются затраты на выполнение Программы.

Государственные заказчики на основании сведений, предоставляемых исполнителями мероприятий, ежеквартально составляют информацию о ходе реализации Программы и ежегодно готовят доклад о ходе выполнения Программы и эффективности использования финансовых средств в соответствии с требованиями Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации, утвержденного постановлением Правительства Мурманской области  от 30.06.2008 № 309-ПП.

Оценка экономической, социальной и бюджетной эффективности Программы

По мере реализации Программы прогнозируется активное развитие малого бизнеса, который в условиях усиления государственной поддержки  и стимулирования самозанятости населения будет наращивать объемы производства  и повышать производительность труда. Посредством увеличения доли занятых в сфере малого и среднего бизнеса постепенно будут происходить сокращение монозависимости города Ковдор, а также снижение уровня зарегистрированной безработицы.

В 2015 году количество субъектов малого предпринимательства увеличится в 1,75 раза к уровню 2009 года и составит 70 единиц, доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий от экономически активного населения городского поселения возрастет более чем на 7 п.п. и составит 17,2 %. В связи с ростом деловой активности малых и средних предприятий доля малых предприятий в общегородском объеме отгруженных товаров составит к 2015 году 9 % (в 2009 году – 6,6 %).

Реализация комплекса мероприятий по стимулированию развития малого бизнеса и местной промышленности позволит увеличить степень диверсификации экономики города Ковдор, снизив долю градообразующего предприятия в общегородском объеме отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг до 84 % против 93,4 % в 2009 году. Это позволит снизить риск возникновения социальной напряженности в связи с возможными экономическими трудностями градообразующего предприятия.

Социальный эффект от реализации Программы будет выражаться, в первую очередь, в снижении безработицы, уровень которой снизится до 4,5 % против 5,2 % в 2009 году, а также в росте уровня жизни населения посредством увеличения среднемесячной заработной платы работников крупных и средних предприятий городского округа Ковдорский район более чем в 1,9 раза до 53500 руб. в месяц. В результате реализации Программы общее количество дополнительно созданных постоянных рабочих мест к 2015 году достигнет 400 человек.

Бюджетная эффективность Программы составит для городского округа Ковдорский район к 2015 году 26,6 млн. руб. (накопленным итогом), которые будут получены от реализации инвестиционных проектов. Доля объема собственных доходов увеличится к 2015 г. на 10,2 п.п. и составит 62 % в объеме доходов местного бюджета.

Выполнение мероприятий Программы должно не только обеспечить диверсификацию экономики моногорода за счет развития малого и среднего предпринимательства, но и повысить качество жизни населения муниципального образования городской округ Ковдорский район, в том числе за счет:

- увеличения ассортимента качественных и доступных по цене товаров и услуг;

- увеличения доходов и уровня социальной защищенности работников населения;

- модернизации объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Таким образом, эффективная реализация мероприятий Программы позволит к 2015 году:

Диверсифицировать традиционные производства, вывести их на новые рынки сбыта, обеспечить загрузку существующих производственных мощностей, стабильную занятость трудоспособного населения моногорода.

Развить новые отраслевые направления экономики моногорода (туризм, сфера бытовых услуг).

Сохранить численность занятого населения на существующем уровне 11 000 человек.

Устранить социальную напряженность на рынке труда, обеспечив создание около 400 новых рабочих мест.

Создать условия для устойчивого экономического роста.

Оценка эффективности реализации Программы проводится государственным заказчиком-координатором в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы, утвержденной постановлением Правительства Мурманской области от 30.06.2008 № 309-ПП «О Порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ Мурманской области и их формирования и реализации».

Приложение

к Программе

Перечень мероприятий Программы

№ п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Объем финансирования, млн. руб.

Источники финансирования

Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятий

(технико-экономические показатели, характеризующие объект после строительства или реконструкции)

Всего

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

Диверсификация и модернизация производственной сферы моногорода

1.1

Модернизация существующего производства градообразующего предприятия ОАО «Ковдорский ГОК»

1.1.1

ОАО «Ковдорский ГОК». Развитие конвейерной линии ЦПТ скальных вскрышных пород с устройством сортировочной устано-вки на отвале № 3

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

308,26

308,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Увеличение добычи руды до 16 млн. тонн в год

308,26

308,26

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.1.2

ОАО «Ковдорский ГОК». Реконструкция 1 секции флотации

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

180,00

30,00

120,00

10,00

10,00

5,00

5,00

Всего

Увеличение производства железорудного концентрата до 5,8 млн. тонн в год

180,00

30,00

120,00

10,00

10,00

5,00

5,00

Внебюджетные средства

1.1.3

ОАО «Ковдорский ГОК». Модернизация технологии приёмки и хранения ГСМ при обеспечении правил промышленной безопасности и охраны окружающей среды на ТТУ ТЭЦ

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

246,58

46,58

150,00

36,00

4,00

6,00

4,00

Всего

Обеспечение контроля и сохранения качества нефтепродуктов при приёмке, хранении  и эксплуатации сооружений топливно-транспортного участка ТЭЦ в соответствии с требованиями правил технической  эксплуатации нефтебаз

246,58

46,58

150,00

36,00

4,00

6,00

4,00

Внебюджетные средства

1.1.4

ОАО «Ковдорский ГОК». Замена физически изношенного оборудования горно-транспортного комплекса ОАО «Ковдорский ГОК»

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

137,50

37,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Увеличение переработки горной массы до 49 млн. тонн в год

137,50

37,50

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.1.5

ОАО «Ковдорский ГОК». Замена изношенного оборудования обогатительного комплекса, дробильной фабрики и инженерного центра

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

286,32

220,00

66,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Увеличение производства железорудного концентрата до 5,8 млн. тонн в год, апатитового концентрата - до 2,8 млн. тонн, бадделеитового концентрата - до 10,8 тыс. тонн в год

286,32

220,00

66,32

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.1.6

ОАО «Ковдорский ГОК». Модернизация отделения фильтрации апатитового производства обогатительного комплекса

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

215,91

140,00

48,91

15,00

0,00

2,00

10,00

Всего

Реконструкция существующей системы усреднения, обезвоживания и фильтрации апатитового концентрата, создание усреднительной буферной емкости,

организация новой схемы вакуумной системы с заменой вакуум-фильтров, вакуум-насосов на современные вакуум-фильтры ДОО-63-2,5-5У-04 и вакуум-насосы типа CVP-130М

215,91

140,00

48,91

15,00

0,00

2,00

10,00

Внебюджетные средства

1.1.7

ОАО «Ковдорский ГОК». Строительство усреднительного склада дробленой руды основного карьера

ОАО «Ковдорский ГОК»,

администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

1264,13

225,00

550,00

479,13

10,00

0,00

0,00

Всего

Повышение качества усреднения руды и технологических показателей обогащения

1264,13

225,00

550,00

479,13

10,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 1.1

2638,70

1007,34

1035,23

540,13

24,00

13,00

19,00

Всего

2638,70

1007,34

1035,23

540,13

24,00

13,00

19,00

Внебюджетные средства

1.2

Строительство и модернизация горнодобывающего и обогатительного производства  вермикулита, флогопита и пегматита

1.2.1

Строительство фабрик  обогатительного производства  вермикулита, флогопита и пегматита

ООО «Ковдорслюда»,

администрация городского округа Ковдорский район, администрация городского округа Ковдорский район, Комитет промышленного развития, экологии и природопользования Мурманской области

1719,00

139,0

890,00

690,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Обновление горнодобывающего оборудования. Создание 3 новых обогатительных комплексов производительностью 85 тыс. т вермикулита, 30 тыс. т флогопита и 30 тыс. т пегматита в год. Создание около 400 новых постоянных рабочих мест (накопленным итогом). Срок реализации мероприятия – 2012 год

1150,00

70,00

640,00

440,00

0,00

0,00

0,00

Внешэкономбанк

569,00

69,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

1.2.2

Строительство (реконструкция) коммунальной инфраструктуры в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и модернизации горнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопита и пегматита (ООО "Ковдорслюда")

1.2.2.1

Теплоснабжение

1.2.2.1.1

Реконструкция участков  тепловой сети, инвентарный номер 2298

Администрация городского округа Ковдорский район

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Наружная теплосеть утепленная в пенополиуретановой изоляции из трубы Ду (условный диаметр

70,00

70,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

прохода) 377 протяженностью 1207 пог. м и трубы Ду530 протяженностью 1015 пог. м. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

1.2.2.1.2

Реконструкция участков  тепловой сети, инвентарный номер 2299

Администрация городского округа Ковдорский район

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Наружная теплосеть утепленная в пенополиуретановой изоляции из трубы Ду426 протяженностью 898 пог. м, из трубы Ду273 протяженностью 310 пог. м, из трубы Ду219 протяженностью 303 пог. м.

Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

60,00

60,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

Итого по 1.2.2.1

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

130,00

130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1.2.2.2

Водоснабжение

1.2.2.2.1

Реконструкция участка магистрального водовода, инвентарный номер 2292 (ТЭЦ - ул. Слюдяная)

Администрация городского округа Ковдорский район

24,00

20,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Подземный водовод с расчетным расходом воды 1200 м3/час из трубы Ду450 протяженностью 3093 пог. м. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

16,00

16,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

8,00

4,00

4,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.2.2.2.2

Реконструкция участка  магистрального водовода, инвентарный номер 2292 (ул. Слюдяная -  водоочистные сооружения)

Администрация городского округа Ковдорский район

58,00

50,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Подземный водовод с расчетным расходом воды 1200 м3/час из трубы Ду450 протяженностью 3610 пог. м. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

42,00

42,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

16,00

8,00

8,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.2.2.2.3

Реконструкция  насосной станции II подъема водоочистных сооружений

Администрация городского округа Ковдорский район

5,51

4,00

1,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Водопроводная насосная станция II подъема с расчетным расходом воды 840 м3/час.

2,49

2,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3,02

1,51

1,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

Итого по 1.2.2.2

87,51

74,00

13,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

60,49

60,49

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

27,02

13,51

13,51

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1.2.2.3

Водоотведение

1.2.2.3.1

Окончание строительства канализационной насосной станции № 3А

Администрация городского округа Ковдорский район

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Канализационная насосная станция с расчетным расходом стоков 840 м3/час

в количестве 1 шт. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

100,00

100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1.2.2.3.2

Замена флотатора комбинированного, инвентарный номер 36039

Администрация городского округа Ковдорский район

1,85

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Комбинированный флотатор (импеллерно-напорный), обеспечивающий стабильную работу в условиях переменного расхода стоков, в количестве 1 шт., объемом 54 м3, производительность – 42 м3/час. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

1,85

1,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1.2.2.3.3

Замена  вакуум-фильтров № 1 и № 2 (инвентарные номера 35738 и 35739)

Администрация городского округа Ковдорский район

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Ленточный вакуум-фильтр ЛМН для обезвоживания осадков промышленных и бытовых сточных вод в количестве 2 шт.

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

Производительность 30 кг в час сухого осадка на 1 м2 поверхности фильтра. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

Итого по 1.2.2.3

111,85

111,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

111,85

111,85

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1.2.2.4

Модернизация очистных сооружений

Аэробная двухсекционная установка, работающая в режиме полного окисления, использующая для очищения стоков активный ил, объемом 2,75 тыс. м3. Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

Реконструкция двух секций аэротенков (канализационные очистные сооружения)

Администрация городского округа Ковдорский район

25,38

22,00

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

18,62

18,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

6,76

3,38

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

Итого по 1.2.2.4

25,38

22,00

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

18,62

18,62

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

6,76

3,38

3,38

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

1.2.2.5 

Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к производственным объектам  ООО «Ковдорслюда»

Капитальный ремонт дорожного покрытия подъездной дороги к производственным объектам  в целях реализации инвестиционного проекта по строительству и модернизации горнодобывающего и обогатительного производства вермикулита, флогопита и пегматита (ООО «Ковдорслюда»)

Администрация городского округа Ковдорский район, Министерство транспорта и связи Мурманской области

42,00

40,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Обеспечение автодорожного соединения производственных  объектов ООО «Ковдорслюда»: рудник «Ковдор» и вермикулитовая обогатительная фабрика, цех молотых слюд, цех фракционирования, база материально-технического снабжения (класс дороги – автомобильные дороги местного значения, вид разрешенного использования – автомобильные дороги общего пользования,  техническая категория – IV, протяженность – 7 км, покрытие – асфальто-бетонное, интенсивность прохождения

38,00

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3,00

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

автомобильного транспорта – от 200 до 1000 ед. в сутки). Срок окончания реализации мероприятия – 2011 год

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

Итого по 1.2.2.5

42,00

40,00

2,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

38,00

38,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,50

1,50

1,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,00

0,50

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

Итого по 1.2.2

396,74

377,85

18,89

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего

358,96

358,96

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральный бюджет

30,02

15,01

15,01

0,0

0,0

0,0

0,0

Областной бюджет

7,76

3,88

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

Итого по 1.2

2115,74

516,85

908,89

690,00

0,00

0,00

0,00

Всего

358,96

358,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1150,00

70,00

640,00

440,00

0,00

0,00

0,00

Внешэкономбанк

30,02

15,01

15,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7,76

3,88

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

569,00

69,00

250,00

250,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по разделу 1

4754,44

1524,19

1944,12

1230,13

24,00

13,00

19,00

Всего

358,96

358,96

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1150,00

70,00

640,00

440,00

0,00

0,00

0,00

Внешэкономбанк

30,02

15,01

15,01

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

7,76

3,88

3,88

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

3207,70

1076,34

1285,23

790,13

24,00

13,00

19,00

Внебюджетные средства

2

Развитие малого и среднего бизнеса

2.1

Организация новых и развитие существующих предприятий малого и среднего бизнеса

2.1.1

Строительство свиноводческого комплекса МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский»

МУСП «Агрокомплекс «Ковдорский». Строительство свиноводческого комплекса

Комитет по агропромышленному комплексу и продовольственному рынку Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

182,50

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Строительство свиноводческого комплекса ангарного типа в составе помещения маточника на 200 свиноматок с поросятами-сосунами,

помещения для отъема (доращивания),  помещения для содержания супоросных свиноматок и хряков и

помещения для содержания свиней на откорме.

В результате реализации проекта поголовье свиней увеличится в 2 раза (до 4500 голов), производство мяса свиней – на 1080 т в год

182,50

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 2.1

182,50

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

182,50

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

2.2

Создание благоприятных условий для активного развития малого и среднего бизнеса

2.2.1

Информационное обеспечение 

Разработка и изготовление информационных материалов для субъектов малого и среднего предпринимательства, публикация в СМИ, сети «Интернет»

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

10,635

3,16

3,16

3,16

0,385

0,385

0,385

Всего

Совершенствование информационного обеспечения субъектов МСП  через обеспечение свободного  доступа к информационным ресурсам по правовым вопросам, имущественным  и земельным отношениям, обеспечение методическими, справочными и иными пособиями, буклетами

(не менее 1000 буклетов, пособий ежегодно)

9,00

3

3

3

0

0

0

Федеральный бюджет

1,635

0,16

0,16

0,16

0,385

0,385

0,385

Областной бюджет

2.2.2

Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

2.2.2.1

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП)

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

9,265

3,265

3

3

0

0

0

Всего

Не менее 10 субсидий ежегодно

8,815

3,115

2,85

2,85

0

0

0

Федеральный бюджет

0,45

0,15

0,15

0,15

0

0

0

Областной бюджет

2.2.2.2

Поддержка СМСП в виде микрозаймов

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

15,75

5,25

5,25

5,25

0,00

0,00

0,00

Всего

Предоставление

микрозаймов СМСП (по 7 микрозаймов ежегодно)

15

5

5

5

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,75

0,25

0,25

0,25

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2.2.2.3

Предоставление грантов начинающим предпринимателям на создание собственного дела, в том числе грантов на погашение первого взноса по  уплате лизинговых платежей

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

50,7

15,9

15,9

18,9

0,00

0,00

0,00

Всего

Не менее 50 грантов

48

15

15

18

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2,7

0,9

0,9

0,9

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2.2.3

Развитие форм и методов взаимодействия исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления и СМСП

2.2.3.1

Отраслевой мониторинг и анализ, маркетин-говые исследования,  выявление проблем развития малого и среднего предпринимательства.
Разработка,  внедрение и обеспечение работы портала «Малый и средний бизнес»

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

3,15

1,05

1,05

1,05

0,00

0,00

0,00

Всего

Выявление проблем, сдерживающих развитие СМСП

3

1

1

1

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,15

0,05

0,05

0,05

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2.2.3.2

Организация и проведение конкурсов на лучшие проекты (молодежный проект, инновационный проект и др.)

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

1,755

0,3

0,3

0,3

0,015

0,015

0,015

Всего

Содействие внедрению инновационных технологий

0,855

0,285

0,285

0,285

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,9

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

0,015

Областной бюджет

2.2.3.3

Проведение конкурсов профессионального мастерства в сфере малого и среднего предпринимательства

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

0,237

0,077

0,08

0,08

0,00

0,00

0,00

Всего

Обмен и обобщение опыта работников предприятий   МСП,  пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности

0,237

0,077

0,08

0,08

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

2.2.3.4

Создание центра поддержки предпринимательства

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

26,75

0

15,8

10,95

0,00

0,00

0,00

Всего

Оказание методической, юридической, финансовой и другой помощи начинающим предпринимателями, другим субъектам МСП

25

0

15

10

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1,75

0

0,8

0,95

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

2.2.4

Содействие малому и среднему предпринимательству в организации обучения и подготовке кадров

2.2.4.1

Организация и    проведение семинаров, тренинг-курсов, курсов подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для  СМСП и  специалистов инфраструктуры поддержки СМСП

Министерство экономического развития Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

9,774

3,158

3,158

3,158

0,10

0,10

0,10

Всего

Проведение семинаров,  тренинг-курсов, обучение не менее 100  человек

9

3

3

3

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,774

0,158

0,158

0,158

0,10

0,10

0,10

Областной бюджет

Итого по 2.2

127,2

32,16

47,7

45,84

0,5

0,5

0,5

Всего

118,67

30,4

45,14

43,13

0

0

0

Федеральный бюджет

8,29

1,68

2,48

2,63

0,5

0,5

0,5

Областной бюджет

0,24

0,08

0,08

0,08

0

0

0

Муниципальный бюджет

Итого по разделу 2

309,70

32,16

230,2

45,84

0,5

0,5

0,5

Всего

118,67

30,4

45,14

43,13

0

0

0

Федеральный бюджет

8,29

1,68

2,48

2,63

0,5

0,5

0,5

Областной бюджет

0,24

0,08

0,08

0,08

0

0

0

Муниципальный бюджет

182,50

0,00

182,50

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

3

Развитие человеческого капитала моногорода, повышение комфортности городской среды

3.1

Реструктуризация и обновление технической инфраструктуры моногорода

Капитальный ремонт многоквартирных домов

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

46,75

46,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Обеспечение населения  комфортным жильем, капитальный ремонт многоквартирных домов

40,98

40,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2,06

2,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

2,34

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по 3.1

46,75

46,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

40,98

40,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2,06

2,06

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

2,34

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

3.2

Создание новых рабочих мест и снижение напряженности на рынке труда

3.2.1

Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения

3.2.1.1

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения

Управление государственной службы занятости Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Опережающее обучение 113 работников организаций моногорода Ковдор

1,20

1,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

3.2.1.2

Содействие трудоустройству безработных и находящихся под риском увольнения

Управление государственной службы занятости Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

12,40

12,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Создание 70 временных рабочих мест для проведения общественных работ в организациях моногорода Ковдор

12,00

12,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3.2.1.3

Содействие самозанятости безработных граждан

Управление государственной службы занятости Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

6,60

6,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

22 участника мероприятия, создание 22 новых рабочих мест

6,20

6,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,40

0,40

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Итого по 3.2.1

20,2

20,2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

19,4

19,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,8

0,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

3.2.2

Программа содействия занятости населения

Управление государственной службы занятости Мурманской области, администрация городского округа Ковдорский район

32,60

32,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

Реализация мероприятий Программы  позволит:

- сдерживать уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению в  годовом исчислении в пределах  4,5 %;

- оказать посредничество в трудоустройстве 1,4 тыс. человек, в том числе на условиях временной занятости - 0,43 тыс. человек;

32,60

32,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

- провести профориентационную работу с 1,2 тыс. чел.;

- предоставить возможность приобретения новой либо второй профессии 200 безработным;

- поддержать доходы 2,9 тыс. безработных

Итого по 3.2

52,8

52,8

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

52,0

52,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

0,80

0,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

Итого по разделу 3

99,55

99,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Всего

92,98

92,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

2,86

2,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Областной бюджет

1,37

1,37

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

2,34

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Внебюджетные средства

Итого по Программе

5163,69

1655,90

2174,32

1275,97

24,50

13,50

19,50

Всего

570,61

482,34

45,14

43,13

0,00

0,00

0,00

Федеральный бюджет

1150,00

70,00

640,00

440,00

0,00

0,00

0,00

Внешэкономбанк

41,17

19,55

17,49

2,63

0,50

0,50

0,50

Областной бюджет

9,37

5,33

3,96

0,08

0,00

0,00

0,00

Муниципальный бюджет

3392,54

1078,68

1467,73

790,13

24,00

13,00

19,00

Внебюджетные средства

____________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Мурманский вестник № 231/1 от 08.12.2010
Рубрики правового классификатора: 080.000.000 Финансы, 080.140.000 Инвестиции (см. также 090.040.030, 100.060.000)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать