Основная информация
Дата опубликования: | 22 декабря 2016г. |
Номер документа: | RU51000201600825 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Мурманская область |
Принявший орган: | Правительство Мурманской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 652-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.11.2016 № 579-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 22.12.2016 № 652-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»
1.Позицию «Финансовое обеспечение программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по программе:
165993513,3
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
69880287,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
9526905,6
тыс. рублей,
2015 год:
9618156,9
тыс. рублей,
2016 год:
9444554,7
тыс. рублей,
2017 год:
10167951,2
тыс. рублей,
2018 год:
10096797,1
тыс. рублей,
2019 год:
10026109,5
тыс. рублей,
2020 год:
10999812,2
тыс. рублей.
ФБ:
1507432,9
тыс. рублей, из них:
2014 год:
466073,0
тыс. рублей,
2015 год:
410710,4
тыс. рублей,
2016 год:
395082,3
тыс. рублей,
2017 год:
61324,7
тыс. рублей,
2018 год:
58927,7
тыс. рублей,
2019 год:
57657,4
тыс. рублей,
2020 год:
57657,4
тыс. рублей.
ВБС:
94605793,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
12426222,7
тыс. рублей,
2015 год:
12902145,3
тыс. рублей,
2016 год:
12718422,5
тыс. рублей,
2017 год:
13574467,0
тыс. рублей,
2018 год:
14054257,9
тыс. рублей,
2019 год:
14465138,9
тыс. рублей,
2020 год:
14465138,9
тыс. рублей»
2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
44685423,9
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
5281709,5
тыс. рублей, из них:
2014 год:
735644,7
тыс. рублей,
2015 год:
848190,6
тыс. рублей,
2016 год:
748651,8
тыс. рублей,
2017 год:
712570,5
тыс. рублей,
2018 год:
745076,0
тыс. рублей,
2019 год:
745459,5
тыс. рублей,
2020 год:
746116,4
тыс. рублей.
ФБ:
812809,8
тыс. рублей, из них:
2014 год:
210026,0
тыс. рублей,
2015 год:
266277,6
тыс. рублей,
2016 год:
178665,7
тыс. рублей,
2017 год:
41112,4
тыс. рублей,
2018 год:
39481,5
тыс. рублей,
2019 год:
38623,3
тыс. рублей,
2020 год:
38623,3
тыс. рублей.
ВБС:
38590904,6
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5392741,8
тыс. рублей,
2015 год:
5716049,2
тыс. рублей,
2016 год:
5699800,4
тыс. рублей,
2017 год:
5230280,3
тыс. рублей,
2018 год:
5413051,9
тыс. рублей,
2019 год:
5569490,5
тыс. рублей,
2020 год:
5569490,5
тыс. рублей»
3. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
68952841,8
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
12672002,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
1714821,1
тыс. рублей,
2015 год:
1571654,4
тыс. рублей,
2016 год:
1682703,6
тыс. рублей,
2017 год:
1839518,4
тыс. рублей,
2018 год:
1952403,8
тыс. рублей,
2019 год:
1955450,5
тыс. рублей,
2020 год:
1955450,5
тыс. рублей.
ФБ:
637244,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
236509,8
тыс. рублей,
2015 год:
136311,8
тыс. рублей,
2016 год:
207238
тыс. рублей,
2017 год:
14726,8
тыс. рублей,
2018 год:
14360,7
тыс. рублей,
2019 год:
14048,6
тыс. рублей,
2020 год:
14048,6
тыс. рублей.
ВБС:
55643595,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
7002262,8
тыс. рублей,
2015 год:
7129850,3
тыс. рублей,
2016 год:
6963617,0
тыс. рублей,
2017 год:
8286980,6
тыс. рублей,
2018 год:
8583999,9
тыс. рублей,
2019 год:
8838442,3
тыс. рублей,
2020 год:
8838442,3
тыс. рублей»
4. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
3422744,7
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
3045040,6
тыс. рублей, из них:
2014 год:
279362,3
тыс. рублей,
2015 год:
285318,9
тыс. рублей,
2016 год:
274577,4
тыс. рублей,
2017 год:
320896,0
тыс. рублей,
2018 год:
327685,6
тыс. рублей,
2019 год:
328177,3
тыс. рублей,
2020 год:
1229023,1
тыс. рублей.
ФБ:
6410,7
тыс. рублей, из них:
2014 год:
6410,7
тыс. рублей,
2015 год:
0,0
тыс. рублей,
2016 год:
0,0
тыс. рублей,
2017 год:
0,0
тыс. рублей,
2018 год:
0,0
тыс. рублей,
2019 год:
0,0
тыс. рублей,
2020 год:
0,0
тыс. рублей.
ВБС:
371293,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
31218,1
тыс. рублей,
2015 год:
56245,8
тыс. рублей,
2016 год:
55005,1
тыс. рублей,
2017 год:
57206,1
тыс. рублей,
2018 год:
57206,1
тыс. рублей,
2019 год:
57206,1
тыс. рублей,
2020 год:
57206,1
тыс. рублей»
5. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
2397134,5
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
2390056,1
тыс. рублей, из них:
2014 год:
575147,9
тыс. рублей,
2015 год:
226833,9
тыс. рублей,
2016 год:
238695,3
тыс. рублей,
2017 год:
444710,6
тыс. рублей,
2018 год:
328976,2
тыс. рублей,
2019 год:
251746,1
тыс. рублей,
2020 год:
323946,1
тыс. рублей.
ФБ:
7078,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5353,3
тыс. рублей,
2015 год:
1725,1
тыс. рублей,
2016 год:
0
тыс. рублей,
2017 год:
0
тыс. рублей,
2018 год:
0
тыс. рублей,
2019 год:
0
тыс. рублей,
2020 год:
0
тыс. рублей»
6. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
2143937,4
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
2130937,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
251558,6
тыс. рублей,
2015 год:
247429,9
тыс. рублей,
2016 год:
306942,2
тыс. рублей,
2017 год:
329031,3
тыс. рублей,
2018 год:
330266,4
тыс. рублей,
2019 год:
332854,5
тыс. рублей,
2020 год:
332854,5
тыс. рублей.
ФБ:
13000,0
тыс. рублей, из них:
2014 год:
4000,0
тыс. рублей,
2015 год:
3000,0
тыс. рублей,
2016 год:
6000,0
тыс. рублей,
2017 год:
0,0
тыс. рублей,
2018 год:
0,0
тыс. рублей,
2019 год:
0,0
тыс. рублей,
2020 год:
0,0
тыс. рублей»
7. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
442079,0
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
442079,0
тыс. рублей, из них:
2014 год:
67517,6
тыс. рублей,
2015 год:
48543,5
тыс. рублей,
2016 год:
60729,5
тыс. рублей,
2017 год:
63462,1
тыс. рублей,
2018 год:
67255,1
тыс. рублей,
2019 год:
67285,6
тыс. рублей,
2020 год:
67285,6
тыс. рублей»
8. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
43949352,0
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
43918462,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5902853,4
тыс. рублей,
2015 год:
6390185,7
тыс. рублей,
2016 год:
6132254,9
тыс. рублей,
2017 год:
6457762,3
тыс. рублей,
2018 год:
6345134,0
тыс. рублей,
2019 год:
6345136,0
тыс. рублей,
2020 год:
6345136,0
тыс. рублей.
ФБ:
30889,7
тыс. рублей, из них:
2014 год:
3773,2
тыс. рублей,
2015 год:
3395,9
тыс. рублей,
2016 год:
3178,6
тыс. рублей,
2017 год:
5485,5
тыс. рублей,
2018 год:
5085,5
тыс. рублей,
2019 год:
4985,5
тыс. рублей,
2020 год:
4985,5
тыс. рублей»
9. Раздел 3 изложить в редакции: 3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
«№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выпол-нения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ*
ВБС**
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
165 993 513,3
69 880 287,2
1 507 432,9
94 605 793,2
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
22 419 201,3
9 526 905,6
466 073,0
12 426 222,7
2015
22 931 012,6
9 618 156,9
410 710,4
12 902 145,3
2016
22 558 059,5
9 444 554,7
395 082,3
12 718 422,5
2017
23 803 742,9
10 167 951,2
61 324,7
13 574 467,0
2018
24 209 982,7
10 096 797,1
58 927,7
14 054 257,9
2019
24 548 905,8
10 026 109,5
57 657,4
14 465 138,9
2020
25 522 608,5
10 999 812,2
57 657,4
14 465 138,9
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
164 517 277,5
68 404 051,4
1 507 432,9
94 605 793,2
2014
22 205 834,9
9 313 539,2
466 073,0
12 426 222,7
2015
22 847 659,5
9 534 803,8
410 710,4
12 902 145,3
2016
22 528 287,3
9 414 782,5
395 082,3
12 718 422,5
2017
23 709 612,3
10 073 820,6
61 324,7
13 574 467,0
2018
24 130 679,1
10 017 493,5
58 927,7
14 054 257,9
2019
24 547 602,2
10 024 805,9
57 657,4
14 465 138,9
2020
24 547 602,2
10 024 805,9
57 657,4
14 465 138,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1 466 012,8
1 466 012,8
0,0
0,0
2014
211 448,0
211 448,0
0,0
0,0
2015
82 011,6
82 011,6
0,0
0,0
2016
28 680,4
28 680,4
0,0
0,0
2017
92 827,0
92 827,0
0,0
0,0
2018
78 000,0
78 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
973 045,8
973 045,8
0,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1 918,1
1 918,1
0,0
0,0
2014
430,0
430,0
0,0
0,0
2015
221,3
221,3
0,0
0,0
2016
210,2
210,2
0,0
0,0
2017
210,2
210,2
0,0
0,0
2018
210,2
210,2
0,0
0,0
2019
210,2
210,2
0,0
0,0
2020
426,0
426,0
0,0
0,0
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
8 299,9
8 299,9
0,0
0,0
2014
1 488,4
1 488,4
0,0
0,0
2015
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
2016
881,6
881,6
0,0
0,0
2017
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2018
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2019
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2020
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
5,0
5,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,0
5,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014-2020 годы
Всего
44 685 423,9
5 281 709,5
812 809,8
38 590 904,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
6 338 412,5
735 644,7
210 026,0
5 392 741,8
2015
6 830 517,4
848 190,6
266 277,6
5 716 049,2
2016
6 627 117,9
748 651,8
178 665,7
5 699 800,4
2017
5 983 963,2
712 570,5
41 112,4
5 230 280,3
2018
6 197 609,4
745 076,0
39 481,5
5 413 051,9
2019
6 353 573,3
745 459,5
38 623,3
5 569 490,5
2020
6 354 230,2
746 116,4
38 623,3
5 569 490,5
1.1.
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
2014-2020 годы
Всего
202 177,6
69 444,4
280,0
132 453,2
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
30 680,6
12 280,0
280,0
18 120,6
2015
30 175,2
11 115,0
0,0
19 060,2
2016
26 168,3
7 603,6
0,0
18 564,7
2017
27 335,5
8 975,4
0,0
18 360,1
2018
28 869,2
9 814,2
0,0
19 055,0
2019
29 474,4
9 828,1
0,0
19 646,3
2020
29 474,4
9 828,1
0,0
19 646,3
1.2.
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению
2014-2020 годы
Всего
10 223,0
10 223,0
0,0
0,0
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
1 918,4
1 918,4
0,0
0,0
2015
1 341,5
1 341,5
0,0
0,0
2016
1 091,8
1 091,8
0,0
0,0
2017
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2018
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2019
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2020
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
2014-2020 годы
Всего
39 919 356,7
1 460 905,3
0,0
38 458 451,4
Число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медосмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными ново-образованиями на I-II стадии
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 921 286,5
224 297,5
0,0
5 696 989,0
2016
5 877 229,2
195 993,5
0,0
5 681 235,7
2017
5 413 001,5
201 081,3
0,0
5 211 920,2
2018
5 618 582,1
224 585,2
0,0
5 393 996,9
2019
5 774 799,0
224 954,8
0,0
5 549 844,2
2020
5 774 799,0
224 954,8
0,0
5 549 844,2
1.4.
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания при амбулаторном лечении
2014-2020 годы
Всего
4 553 666,6
3 741 136,8
812 529,8
0,0
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
722 628,6
543 962,9
178 665,7
0,0
2017
542 322,6
501 210,2
41 112,4
0,0
2018
548 854,5
509 373,0
39 481,5
0,0
2019
547 996,3
509 373,0
38 623,3
0,0
2020
547 996,3
509 373,0
38 623,3
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»
2014-2020 годы
Всего
68 952 841,8
12 672 002,3
637 244,3
55 643 595,2
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации
2014
8 953 593,7
1 714 821,1
236 509,8
7 002 262,8
2015
8 837 816,5
1 571 654,4
136 311,8
7 129 850,3
2016
8 853 558,6
1 682 703,6
207 238,0
6 963 617,0
2017
10 141 225,8
1 839 518,4
14 726,8
8 286 980,6
2018
10 550 764,4
1 952 403,8
14 360,7
8 583 999,9
2019
10 807 941,4
1 955 450,5
14 048,6
8 838 442,3
2020
10 807 941,4
1 955 450,5
14 048,6
8 838 442,3
2.1.
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи
2014-2020 годы
Всего
53 925 368,0
7 154 828,4
502 820,6
46 267 719,0
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях;доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации
2014
7 012 799,8
917 573,5
198 448,9
5 896 777,4
2015
6 848 245,7
830 429,6
81 765,9
5 936 050,2
2016
6 838 627,7
986 845,2
165 421,1
5 686 361,4
2017
7 966 419,6
1 055 327,1
14 726,8
6 896 365,7
2018
8 278 307,2
1 120 580,0
14 360,7
7 143 366,5
2019
8 490 484,0
1 122 036,5
14 048,6
7 354 398,9
2020
8 490 484,0
1 122 036,5
14 048,6
7 354 398,9
2.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
3 901 980,0
1 768 211,4
134 423,7
1 999 344,9
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
2014
485 374,9
230 509,2
38 060,9
216 804,8
2015
503 182,7
229 747,9
54 545,9
218 888,9
2016
564 124,8
242 203,5
41 816,9
280 104,4
2017
564 745,7
257 178,2
0,0
307 567,5
2018
588 242,7
269 295,2
0,0
318 947,5
2019
598 154,6
269 638,7
0,0
328 515,9
2020
598 154,6
269 638,7
0,0
328 515,9
2.3.
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации
2014-2020 годы
Всего
1 054 110,3
2 252,5
0,0
1 051 857,8
Охват пациентов реабилитационной помощью от числа нуждающихся
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
92 430,6
0,0
0,0
92 430,6
2015
132 480,7
1 292,9
0,0
131 187,8
2016
135 949,8
959,6
0,0
134 990,2
2017
166 428,7
0,0
0,0
166 428,7
2018
171 980,7
0,0
0,0
171 980,7
2019
177 419,9
0,0
0,0
177 419,9
2020
177 419,9
0,0
0,0
177 419,9
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной
2014-2020 годы
Всего
7 903 030,1
1 578 356,6
0,0
6 324 673,5
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ «Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения»,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 085 962,6
242 239,2
0,0
843 723,4
2016
1 037 983,0
175 822,0
0,0
862 161,0
2017
1 120 395,6
203 776,9
0,0
916 618,7
2018
1 162 222,8
212 517,6
0,0
949 705,2
2019
1 191 501,2
213 393,6
0,0
978 107,6
2020
1 191 501,2
213 393,6
0,0
978 107,6
2.5.
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству
2014-2020 годы
Всего
100 181,4
100 181,4
0,0
0,0
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»
2014
13 284,0
13 284,0
0,0
0,0
2015
14 112,3
14 112,3
0,0
0,0
2016
13 983,1
13 983,1
0,0
0,0
2017
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2018
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2019
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2020
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов
2014-2020 годы
Всего
1 267 788,0
1 267 788,0
0,0
0,0
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
141 531,8
141 531,8
0,0
0,0
2015
156 148,2
156 148,2
0,0
0,0
2016
161 601,3
161 601,3
0,0
0,0
2017
190 120,0
190 120,0
0,0
0,0
2018
205 957,7
205 957,7
0,0
0,0
2019
206 214,5
206 214,5
0,0
0,0
2020
206 214,5
206 214,5
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
2014-2020 годы
Всего
754 562,2
754 562,2
0,0
0,0
Удовлетворение потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,
ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»
2014
88 503,5
88 503,5
0,0
0,0
2015
91 094,2
91 094,2
0,0
0,0
2016
92 672,0
92 672,0
0,0
0,0
2017
112 754,2
112 754,2
0,0
0,0
2018
123 105,9
123 105,9
0,0
0,0
2019
123 216,2
123 216,2
0,0
0,0
2020
123 216,2
123 216,2
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке
рекомендаций по повышению ее эффективности
2014-2020 годы
Всего
45 821,8
45 821,8
0,0
0,0
Выполнение плана проведения документарных проверок в рамках ведомственного контроля качества медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
6 205,4
6 205,4
0,0
0,0
2015
6 590,1
6 590,1
0,0
0,0
2016
8 616,9
8 616,9
0,0
0,0
2017
5 661,5
5 661,5
0,0
0,0
2018
6 246,9
6 246,9
0,0
0,0
2019
6 250,5
6 250,5
0,0
0,0
2020
6 250,5
6 250,5
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
2014-2020 годы
Всего
3 422 744,7
3 045 040,6
6 410,7
371 293,4
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
329 582,5
274 577,4
0,0
55 005,1
2017
378 102,1
320 896,0
0,0
57 206,1
2018
384 891,7
327 685,6
0,0
57 206,1
2019
385 383,4
328 177,3
0,0
57 206,1
2020
1 286 229,2
1 229 023,1
0,0
57 206,1
3.1.
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
424 304,6
46 600,5
6 410,7
371 293,4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
39 514,7
1 885,9
6 410,7
31 218,1
2015
64 586,1
8 340,3
0,0
56 245,8
2016
61 301,8
6 296,7
0,0
55 005,1
2017
64 456,2
7 250,1
0,0
57 206,1
2018
64 804,8
7 598,7
0,0
57 206,1
2019
64 820,5
7 614,4
0,0
57 206,1
2020
64 820,5
7 614,4
0,0
57 206,1
3.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
2 998 440,1
2 998 440,1
0,0
0,0
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
277 476,4
277 476,4
0,0
0,0
2015
276 978,6
276 978,6
0,0
0,0
2016
268 280,7
268 280,7
0,0
0,0
2017
313 645,9
313 645,9
0,0
0,0
2018
320 086,9
320 086,9
0,0
0,0
2019
320 562,9
320 562,9
0,0
0,0
2020
1 221 408,7
1 221 408,7
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 397 134,5
2 390 056,1
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
580 501,2
575 147,9
5 353,3
0,0
2015
228 559,0
226 833,9
1 725,1
0,0
2016
238 695,3
238 695,3
0,0
0,0
2017
444 710,6
444 710,6
0,0
0,0
2018
328 976,2
328 976,2
0,0
0,0
2019
251 746,1
251 746,1
0,0
0,0
2020
323 946,1
323 946,1
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений
2014-2019 годы
Всего
346 240,2
346 240,2
0,0
0,0
Количество разработанных в рамках программы ПСД; количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов; количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках программы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
199 723,0
199 723,0
0,0
0,0
2015
54 879,4
54 879,4
0,0
0,0
2016
8 610,8
8 610,8
0,0
0,0
2017
10 827,0
10 827,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72 200,0
72 200,0
0,0
0,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 882 554,3
1 875 475,9
7 078,4
0,0
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения; количество объектов, отремонтированных в рамках программы
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ММКУ «Управление капитального строительства»
2014
296 678,2
291 324,9
5 353,3
0,0
2015
160 579,6
158 854,5
1 725,1
0,0
2016
217 299,5
217 299,5
0,0
0,0
2017
413 883,6
413 883,6
0,0
0,0
2018
316 191,2
316 191,2
0,0
0,0
2019
238 961,1
238 961,1
0,0
0,0
2020
238 961,1
238 961,1
0,0
0,0
4.3.
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
168 340,0
168 340,0
0,0
0,0
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2017
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2018
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2019
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2020
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 143 937,4
2 130 937,4
13 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
255 558,6
251 558,6
4 000,0
0,0
2015
250 429,9
247 429,9
3 000,0
0,0
2016
312 942,2
306 942,2
6 000,0
0,0
2017
329 031,3
329 031,3
0,0
0,0
2018
330 266,4
330 266,4
0,0
0,0
2019
332 854,5
332 854,5
0,0
0,0
2020
332 854,5
332 854,5
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами
2014-2020 годы
Всего
271 253,1
271 253,1
0,0
0,0
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
36 438,6
36 438,6
0,0
0,0
2017
41 106,5
41 106,5
0,0
0,0
2018
42 165,7
42 165,7
0,0
0,0
2019
43 644,2
43 644,2
0,0
0,0
2020
43 644,2
43 644,2
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область
2014-2020 годы
Всего
1 872 684,3
1 859 684,3
13 000,0
0,0
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
276 503,6
270 503,6
6 000,0
0,0
2017
287 924,8
287 924,8
0,0
0,0
2018
288 100,7
288 100,7
0,0
0,0
2019
289 210,3
289 210,3
0,0
0,0
2020
289 210,3
289 210,3
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014-2020 годы
Всего
442 079,0
442 079,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
67 517,6
67 517,6
0,0
0,0
2015
48 543,5
48 543,5
0,0
0,0
2016
60 729,5
60 729,5
0,0
0,0
2017
63 462,1
63 462,1
0,0
0,0
2018
67 255,1
67 255,1
0,0
0,0
2019
67 285,6
67 285,6
0,0
0,0
2020
67 285,6
67 285,6
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
296 927,2
296 927,2
0,0
0,0
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
40 157,9
40 157,9
0,0
0,0
2017
43 104,0
43 104,0
0,0
0,0
2018
46 624,3
46 624,3
0,0
0,0
2019
43 143,6
43 143,6
0,0
0,0
2020
43 143,6
43 143,6
0,0
0,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем***
2014-2020 годы
Всего
103 691,7
103 691,7
0,0
0,0
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
16 788,8
16 788,8
0,0
0,0
2015
12 058,4
12 058,4
0,0
0,0
2016
13 571,6
13 571,6
0,0
0,0
2017
13 358,1
13 358,1
0,0
0,0
2018
13 630,8
13 630,8
0,0
0,0
2019
17 142,0
17 142,0
0,0
0,0
2020
17 142,0
17 142,0
0,0
0,0
6.3.
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов
2014-2020 годы
Всего
41 460,1
41 460,1
0,0
0,0
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
4 975,0
4 975,0
0,0
0,0
2015
1 485,1
1 485,1
0,0
0,0
2016
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2017
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2018
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2019
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2020
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
43 949 352,0
43 918 462,3
30 889,7
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
5 906 626,6
5 902 853,4
3 773,2
0,0
2015
6 393 581,6
6 390 185,7
3 395,9
0,0
2016
6 135 433,5
6 132 254,9
3 178,6
0,0
2017
6 463 247,8
6 457 762,3
5 485,5
0,0
2018
6 350 219,5
6 345 134,0
5 085,5
0,0
2019
6 350 121,5
6 345 136,0
4 985,5
0,0
2020
6 350 121,5
6 345 136,0
4 985,5
0,0
7.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов
2014-2020 годы
Всего
827 771,7
827 771,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
88 881,1
88 881,1
0,0
0,0
2015
87 814,8
87 814,8
0,0
0,0
2016
106 389,5
106 389,5
0,0
0,0
2017
220 641,8
220 641,8
0,0
0,0
2018
108 013,5
108 013,5
0,0
0,0
2019
108 015,5
108 015,5
0,0
0,0
2020
108 015,5
108 015,5
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации
2014-2020 годы
Всего
43 085 376,4
43 085 376,4
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 812 181,7
5 812 181,7
0,0
0,0
2015
6 300 654,3
6 300 654,3
0,0
0,0
2016
6 024 058,4
6 024 058,4
0,0
0,0
2017
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2018
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2019
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2020
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности
2014-2020 годы
Всего
36 203,9
5 314,2
30 889,7
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 563,8
1 790,6
3 773,2
0,0
2015
5 112,5
1 716,6
3 395,9
0,0
2016
4 985,6
1 807,0
3 178,6
0,0
2017
5 485,5
0,0
5 485,5
0,0
2018
5 085,5
0,0
5 085,5
0,0
2019
4 985,5
0,0
4 985,5
0,0
2020
4 985,5
0,0
4 985,5
0,0
* Прогнозные показатели.
** В графе «ВБС» учтены средства ТФОМС, включая межбюджетный трансферт из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также средства обязательного медицинского страхования, формируемые в том числе за счет страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения.
*** Исполнение мероприятия предполагает выделение финансирования из федерального бюджета.»
10. Раздел 4 изложить в редакции:
«4. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель, заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Общая стоимость строительства, тыс. рублей*
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»
Всего с 2014
1 225 129,5
1 225 129,5
0
0
0
2014
178 324,8
178 324,8
0
0
0
2015
52 896,2
52 896,2
0
0
0
2016
10 035,7
10 035,7
0
0
0
2017
10 827,0
10 827,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
973 045,8
973 045,8
0
0
0
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего с 2014
903 406,2
903 406,2
0
0
0
2014
524,9
524,9
0
0
0
2015
610,6
610,6
0
0
0
2016
1 424,9
1 424,9
0
0
0
2017
0,0
0,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
900 845,8
900 845,8
0
0
0
1.
Строительство областной детской многопрофильной больницы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
385 коек, 240 посещений в смену
2011-2016
(разработка ПСД),
2020
(строительст-во)
7 491 600
До 2014
50 046,5
50 046,5
0
0
0
Всего с 2014
903 406,2
903 406,2
0
0
0
2014
524,9
524,9
0
0
0
2015
610,6
610,6
0
0
0
2016
1 424,9
1 424,9
0
0
0
2017
0,0
0,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
900 845,8
900 845,8
0
0
0
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
Всего с 2014
321 723,2
321 723,2
0
0
0
2014
177 799,9
177 799,9
0
0
0
2015
52 285,5
52 285,5
0
0
0
2016
8 610,8
8 610,8
0
0
0
2017
10 827,0
10 827,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
72 200,0
72 200,0
0
0
0
2
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
92 койки
2013-2015
83 236,4
До 2014
8303,7
8303,7
0
0
0
Всего с 2014
74 932,6
74 932,6
0
0
0
2014
56 700,0
56 700,0
0
0
0
2015
18 232,6
18 232,6
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
3
Комплекс работ по реконструкции стационара противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова,12
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
52 койки (главный корпус)
2009-2015 (главный корпус, ОС, резервная котельная)
380153,3
До 2014
280253,8
255253,8
25000
0
0
Всего с 2014
100 250,0
100 250,0
0
0
0
2014
92 250,2
92 250,2
0
0
0
2015
7 999,8
7 999,8
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
4
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь -пристройка), корректура ПСД
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
-
2014 (корректура ПСД)
661,7
(корректура ПСД)
До 2014
283,2
283,2
0
0
0
Всего с 2014
378,5
378,5
0
0
0
2014
378,5
378,5
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
5
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», г. Мончегорск, ул. Кирова,6)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
400 пациентов
2014-2015
49 831,7
Всего с 2014
49 831,7
49 831,7
0
0
0
2014
27 999,9
27 999,9
0
0
0
2015
21 831,8
21 831,8
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
6
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2013-2014 (корректура ПСД)
471,3
Всего с 2014
471,3
471,3
0
0
0
2014
471,3
471,3
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
7
Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в том числе ПСД (ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», г. Североморск, ул. Комсомольская, 27)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2020 (разработка ПСД)
20400 (разработка ПСД)
Всего с 2014
20 400,0
20 400,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
20 400,0
20 400,0
0
0
0
8
Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД -лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»,п. Никель, ул. Больничный городок, д.1)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
141 посещение в смену
2020
24800
Всего с 2014
24 800,0
24 800,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
24 800,0
24 800,0
0
0
0
9
Здание стационара ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер», пристройка второго эвакуационного пути
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2015-2016
6814,4
Всего с 2014
6 814,4
6 814,4
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
4 221,3
4 221,3
0
0
0
2016
2 593,1
2 593,1
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
10
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2016-2017
9 805,3
Всего с 2014
7125,7
7125,7
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
2137,7
2 137,7
0
0
0
2017
4988,0
4 988,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
11
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2020
11 795,3
(в ценах 2014 года)
Всего с 2014
10000,0
10000,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
10000,0
10 000,0
0
0
0
12
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ
«УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2016-2017
12 398,7
Всего с 2014
9719,0
9719,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
3880,0
3 880,0
0
0
0
2017
5839,0
5 839,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
13
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
Всего с 2014
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ
«УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
2020
13 327,8
(в ценах 2016 года)
Всего с 2014
10500,0
10500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
10500,0
10 500,0
0
0
0
15
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Териберка Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
2014, 2020
12 908,52
(в ценах 2014 года)
Всего с 2014
5000,0
5000
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
5000,0
5 000,0
0
0
0
16
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Кузомень Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0
17
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Каневка Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0
18
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Краснощелье Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0»
11. Дополнить подпрограмму 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» приложением «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:
«Приложение к подпрограмме 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия
Годы реализации
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс.руб.
ФБ
ОБ
ВБС
Всего по мероприятиям
2016
-
59 224,39
10,00
2017
-
67 701,51
-
2018
-
64 727,72
-
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
2016
-
8 672,56
-
2017
-
32 430,11
-
2018
-
36 879,01
-
Автоматизация процессов потребления тепловой энергии
2016
-
10 100,00
-
2017
-
16 750,00
-
2018
-
2 950,00
-
Повышение энергоэффективности системы отопления
2016
-
11 695,48
-
2017
-
4 562,4
-
2018
-
3 489,41
-
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления воды
2016
-
10 848,0
10,00
2017
-
4 555,0
-
2018
-
2 084,0
-
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии
2016
-
17 908,35
-
2017
-
9 404,0
-
2018
-
19 325,3
-
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единица измерения
Направ-
ленность
Значение показателей
2014
2015
2016
2017
2018
Потребление тепловой энергии
Гкал
↘
101000,00
94000,00
89684,12
86565,22
84550,28
Потребление электрической энергии
тыс. кВт*ч
↘
30013,00
29388,00
29108,09
28642,60
26934,57
Потребление воды
тыс. м3
↘
1294,00
1226,00
1140,70
1047,70
1006,26
Потребление тепловой энергии
тыс. руб.
↘
248378,00
260788,00
269052,36
259695,66
253650,84
Потребление электрической энергии
тыс. руб.
↘
121103,00
124271,00
122253,98
120298,93
113125,18
Потребление воды
тыс. руб.
↘
38820,00
36780,00
34221,00
31431,00
30187,80
Экономия тепловой энергии
Гкал
↗
0,00
6000,00
4315,88
3118,90
2014,94
Экономия электрической энергии
тыс. кВт*ч
↗
0,00
625,00
279,91
465,49
1708,04
Экономия воды
тыс. м3
↗
0,00
68,00
85,30
93,00
41,44
Экономия тепловой энергии
%
↗
0,00
6,38
4,81
3,60
2,38
Экономия электрической энергии
%
↗
0,00
2,13
0,96
1,63
6,34
Экономия воды
%
↗
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02»
____________________________
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.12.2016 № 652-ПП
Мурманск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:
внести в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением Правительства Мурманской области от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.11.2016 № 579-ПП), изменения согласно приложению.
Губернатор
Мурманской области М. Ковтун
Приложение
к постановлению Правительства Мурманской области
от 22.12.2016 № 652-ПП
Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»
1.Позицию «Финансовое обеспечение программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение программы
Всего по программе:
165993513,3
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
69880287,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
9526905,6
тыс. рублей,
2015 год:
9618156,9
тыс. рублей,
2016 год:
9444554,7
тыс. рублей,
2017 год:
10167951,2
тыс. рублей,
2018 год:
10096797,1
тыс. рублей,
2019 год:
10026109,5
тыс. рублей,
2020 год:
10999812,2
тыс. рублей.
ФБ:
1507432,9
тыс. рублей, из них:
2014 год:
466073,0
тыс. рублей,
2015 год:
410710,4
тыс. рублей,
2016 год:
395082,3
тыс. рублей,
2017 год:
61324,7
тыс. рублей,
2018 год:
58927,7
тыс. рублей,
2019 год:
57657,4
тыс. рублей,
2020 год:
57657,4
тыс. рублей.
ВБС:
94605793,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
12426222,7
тыс. рублей,
2015 год:
12902145,3
тыс. рублей,
2016 год:
12718422,5
тыс. рублей,
2017 год:
13574467,0
тыс. рублей,
2018 год:
14054257,9
тыс. рублей,
2019 год:
14465138,9
тыс. рублей,
2020 год:
14465138,9
тыс. рублей»
2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
44685423,9
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
5281709,5
тыс. рублей, из них:
2014 год:
735644,7
тыс. рублей,
2015 год:
848190,6
тыс. рублей,
2016 год:
748651,8
тыс. рублей,
2017 год:
712570,5
тыс. рублей,
2018 год:
745076,0
тыс. рублей,
2019 год:
745459,5
тыс. рублей,
2020 год:
746116,4
тыс. рублей.
ФБ:
812809,8
тыс. рублей, из них:
2014 год:
210026,0
тыс. рублей,
2015 год:
266277,6
тыс. рублей,
2016 год:
178665,7
тыс. рублей,
2017 год:
41112,4
тыс. рублей,
2018 год:
39481,5
тыс. рублей,
2019 год:
38623,3
тыс. рублей,
2020 год:
38623,3
тыс. рублей.
ВБС:
38590904,6
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5392741,8
тыс. рублей,
2015 год:
5716049,2
тыс. рублей,
2016 год:
5699800,4
тыс. рублей,
2017 год:
5230280,3
тыс. рублей,
2018 год:
5413051,9
тыс. рублей,
2019 год:
5569490,5
тыс. рублей,
2020 год:
5569490,5
тыс. рублей»
3. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
68952841,8
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
12672002,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
1714821,1
тыс. рублей,
2015 год:
1571654,4
тыс. рублей,
2016 год:
1682703,6
тыс. рублей,
2017 год:
1839518,4
тыс. рублей,
2018 год:
1952403,8
тыс. рублей,
2019 год:
1955450,5
тыс. рублей,
2020 год:
1955450,5
тыс. рублей.
ФБ:
637244,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
236509,8
тыс. рублей,
2015 год:
136311,8
тыс. рублей,
2016 год:
207238
тыс. рублей,
2017 год:
14726,8
тыс. рублей,
2018 год:
14360,7
тыс. рублей,
2019 год:
14048,6
тыс. рублей,
2020 год:
14048,6
тыс. рублей.
ВБС:
55643595,2
тыс. рублей, из них:
2014 год:
7002262,8
тыс. рублей,
2015 год:
7129850,3
тыс. рублей,
2016 год:
6963617,0
тыс. рублей,
2017 год:
8286980,6
тыс. рублей,
2018 год:
8583999,9
тыс. рублей,
2019 год:
8838442,3
тыс. рублей,
2020 год:
8838442,3
тыс. рублей»
4. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
3422744,7
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
3045040,6
тыс. рублей, из них:
2014 год:
279362,3
тыс. рублей,
2015 год:
285318,9
тыс. рублей,
2016 год:
274577,4
тыс. рублей,
2017 год:
320896,0
тыс. рублей,
2018 год:
327685,6
тыс. рублей,
2019 год:
328177,3
тыс. рублей,
2020 год:
1229023,1
тыс. рублей.
ФБ:
6410,7
тыс. рублей, из них:
2014 год:
6410,7
тыс. рублей,
2015 год:
0,0
тыс. рублей,
2016 год:
0,0
тыс. рублей,
2017 год:
0,0
тыс. рублей,
2018 год:
0,0
тыс. рублей,
2019 год:
0,0
тыс. рублей,
2020 год:
0,0
тыс. рублей.
ВБС:
371293,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
31218,1
тыс. рублей,
2015 год:
56245,8
тыс. рублей,
2016 год:
55005,1
тыс. рублей,
2017 год:
57206,1
тыс. рублей,
2018 год:
57206,1
тыс. рублей,
2019 год:
57206,1
тыс. рублей,
2020 год:
57206,1
тыс. рублей»
5. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
2397134,5
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
2390056,1
тыс. рублей, из них:
2014 год:
575147,9
тыс. рублей,
2015 год:
226833,9
тыс. рублей,
2016 год:
238695,3
тыс. рублей,
2017 год:
444710,6
тыс. рублей,
2018 год:
328976,2
тыс. рублей,
2019 год:
251746,1
тыс. рублей,
2020 год:
323946,1
тыс. рублей.
ФБ:
7078,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5353,3
тыс. рублей,
2015 год:
1725,1
тыс. рублей,
2016 год:
0
тыс. рублей,
2017 год:
0
тыс. рублей,
2018 год:
0
тыс. рублей,
2019 год:
0
тыс. рублей,
2020 год:
0
тыс. рублей»
6. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
2143937,4
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
2130937,4
тыс. рублей, из них:
2014 год:
251558,6
тыс. рублей,
2015 год:
247429,9
тыс. рублей,
2016 год:
306942,2
тыс. рублей,
2017 год:
329031,3
тыс. рублей,
2018 год:
330266,4
тыс. рублей,
2019 год:
332854,5
тыс. рублей,
2020 год:
332854,5
тыс. рублей.
ФБ:
13000,0
тыс. рублей, из них:
2014 год:
4000,0
тыс. рублей,
2015 год:
3000,0
тыс. рублей,
2016 год:
6000,0
тыс. рублей,
2017 год:
0,0
тыс. рублей,
2018 год:
0,0
тыс. рублей,
2019 год:
0,0
тыс. рублей,
2020 год:
0,0
тыс. рублей»
7. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
442079,0
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
442079,0
тыс. рублей, из них:
2014 год:
67517,6
тыс. рублей,
2015 год:
48543,5
тыс. рублей,
2016 год:
60729,5
тыс. рублей,
2017 год:
63462,1
тыс. рублей,
2018 год:
67255,1
тыс. рублей,
2019 год:
67285,6
тыс. рублей,
2020 год:
67285,6
тыс. рублей»
8. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:
«Финансовое обеспечение подпрограммы
Всего по подпрограмме:
43949352,0
тыс. рублей, в том числе:
ОБ:
43918462,3
тыс. рублей, из них:
2014 год:
5902853,4
тыс. рублей,
2015 год:
6390185,7
тыс. рублей,
2016 год:
6132254,9
тыс. рублей,
2017 год:
6457762,3
тыс. рублей,
2018 год:
6345134,0
тыс. рублей,
2019 год:
6345136,0
тыс. рублей,
2020 год:
6345136,0
тыс. рублей.
ФБ:
30889,7
тыс. рублей, из них:
2014 год:
3773,2
тыс. рублей,
2015 год:
3395,9
тыс. рублей,
2016 год:
3178,6
тыс. рублей,
2017 год:
5485,5
тыс. рублей,
2018 год:
5085,5
тыс. рублей,
2019 год:
4985,5
тыс. рублей,
2020 год:
4985,5
тыс. рублей»
9. Раздел 3 изложить в редакции: 3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы
«№ п/п
Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие
Срок выпол-нения
Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)
Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм
Соисполнители, участники, исполнители
По годам реализации
Всего
ОБ
ФБ*
ВБС**
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
165 993 513,3
69 880 287,2
1 507 432,9
94 605 793,2
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
22 419 201,3
9 526 905,6
466 073,0
12 426 222,7
2015
22 931 012,6
9 618 156,9
410 710,4
12 902 145,3
2016
22 558 059,5
9 444 554,7
395 082,3
12 718 422,5
2017
23 803 742,9
10 167 951,2
61 324,7
13 574 467,0
2018
24 209 982,7
10 096 797,1
58 927,7
14 054 257,9
2019
24 548 905,8
10 026 109,5
57 657,4
14 465 138,9
2020
25 522 608,5
10 999 812,2
57 657,4
14 465 138,9
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
164 517 277,5
68 404 051,4
1 507 432,9
94 605 793,2
2014
22 205 834,9
9 313 539,2
466 073,0
12 426 222,7
2015
22 847 659,5
9 534 803,8
410 710,4
12 902 145,3
2016
22 528 287,3
9 414 782,5
395 082,3
12 718 422,5
2017
23 709 612,3
10 073 820,6
61 324,7
13 574 467,0
2018
24 130 679,1
10 017 493,5
58 927,7
14 054 257,9
2019
24 547 602,2
10 024 805,9
57 657,4
14 465 138,9
2020
24 547 602,2
10 024 805,9
57 657,4
14 465 138,9
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1 466 012,8
1 466 012,8
0,0
0,0
2014
211 448,0
211 448,0
0,0
0,0
2015
82 011,6
82 011,6
0,0
0,0
2016
28 680,4
28 680,4
0,0
0,0
2017
92 827,0
92 827,0
0,0
0,0
2018
78 000,0
78 000,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
973 045,8
973 045,8
0,0
0,0
Министерство образования и науки Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
1 918,1
1 918,1
0,0
0,0
2014
430,0
430,0
0,0
0,0
2015
221,3
221,3
0,0
0,0
2016
210,2
210,2
0,0
0,0
2017
210,2
210,2
0,0
0,0
2018
210,2
210,2
0,0
0,0
2019
210,2
210,2
0,0
0,0
2020
426,0
426,0
0,0
0,0
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
8 299,9
8 299,9
0,0
0,0
2014
1 488,4
1 488,4
0,0
0,0
2015
1 115,2
1 115,2
0,0
0,0
2016
881,6
881,6
0,0
0,0
2017
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2018
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2019
1 093,4
1 093,4
0,0
0,0
2020
1 534,5
1 534,5
0,0
0,0
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014-2020 годы
Всего
5,0
5,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
5,0
5,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»
2014-2020 годы
Всего
44 685 423,9
5 281 709,5
812 809,8
38 590 904,6
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области
2014
6 338 412,5
735 644,7
210 026,0
5 392 741,8
2015
6 830 517,4
848 190,6
266 277,6
5 716 049,2
2016
6 627 117,9
748 651,8
178 665,7
5 699 800,4
2017
5 983 963,2
712 570,5
41 112,4
5 230 280,3
2018
6 197 609,4
745 076,0
39 481,5
5 413 051,9
2019
6 353 573,3
745 459,5
38 623,3
5 569 490,5
2020
6 354 230,2
746 116,4
38 623,3
5 569 490,5
1.1.
Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний
2014-2020 годы
Всего
202 177,6
69 444,4
280,0
132 453,2
Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
30 680,6
12 280,0
280,0
18 120,6
2015
30 175,2
11 115,0
0,0
19 060,2
2016
26 168,3
7 603,6
0,0
18 564,7
2017
27 335,5
8 975,4
0,0
18 360,1
2018
28 869,2
9 814,2
0,0
19 055,0
2019
29 474,4
9 828,1
0,0
19 646,3
2020
29 474,4
9 828,1
0,0
19 646,3
1.2.
Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению
2014-2020 годы
Всего
10 223,0
10 223,0
0,0
0,0
Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области
2014
1 918,4
1 918,4
0,0
0,0
2015
1 341,5
1 341,5
0,0
0,0
2016
1 091,8
1 091,8
0,0
0,0
2017
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2018
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2019
1 303,6
1 303,6
0,0
0,0
2020
1 960,5
1 960,5
0,0
0,0
1.3.
Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи
2014-2020 годы
Всего
39 919 356,7
1 460 905,3
0,0
38 458 451,4
Число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медосмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными ново-образованиями на I-II стадии
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области
2014
5 539 659,4
165 038,2
0,0
5 374 621,2
2015
5 921 286,5
224 297,5
0,0
5 696 989,0
2016
5 877 229,2
195 993,5
0,0
5 681 235,7
2017
5 413 001,5
201 081,3
0,0
5 211 920,2
2018
5 618 582,1
224 585,2
0,0
5 393 996,9
2019
5 774 799,0
224 954,8
0,0
5 549 844,2
2020
5 774 799,0
224 954,8
0,0
5 549 844,2
1.4.
Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного
питания при амбулаторном лечении
2014-2020 годы
Всего
4 553 666,6
3 741 136,8
812 529,8
0,0
Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
766 154,1
556 408,1
209 746,0
0,0
2015
877 714,2
611 436,6
266 277,6
0,0
2016
722 628,6
543 962,9
178 665,7
0,0
2017
542 322,6
501 210,2
41 112,4
0,0
2018
548 854,5
509 373,0
39 481,5
0,0
2019
547 996,3
509 373,0
38 623,3
0,0
2020
547 996,3
509 373,0
38 623,3
0,0
2.
Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»
2014-2020 годы
Всего
68 952 841,8
12 672 002,3
637 244,3
55 643 595,2
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации
2014
8 953 593,7
1 714 821,1
236 509,8
7 002 262,8
2015
8 837 816,5
1 571 654,4
136 311,8
7 129 850,3
2016
8 853 558,6
1 682 703,6
207 238,0
6 963 617,0
2017
10 141 225,8
1 839 518,4
14 726,8
8 286 980,6
2018
10 550 764,4
1 952 403,8
14 360,7
8 583 999,9
2019
10 807 941,4
1 955 450,5
14 048,6
8 838 442,3
2020
10 807 941,4
1 955 450,5
14 048,6
8 838 442,3
2.1.
Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи
2014-2020 годы
Всего
53 925 368,0
7 154 828,4
502 820,6
46 267 719,0
Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях;доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами; одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации
2014
7 012 799,8
917 573,5
198 448,9
5 896 777,4
2015
6 848 245,7
830 429,6
81 765,9
5 936 050,2
2016
6 838 627,7
986 845,2
165 421,1
5 686 361,4
2017
7 966 419,6
1 055 327,1
14 726,8
6 896 365,7
2018
8 278 307,2
1 120 580,0
14 360,7
7 143 366,5
2019
8 490 484,0
1 122 036,5
14 048,6
7 354 398,9
2020
8 490 484,0
1 122 036,5
14 048,6
7 354 398,9
2.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи
2014-2020 годы
Всего
3 901 980,0
1 768 211,4
134 423,7
1 999 344,9
Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения
Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации
2014
485 374,9
230 509,2
38 060,9
216 804,8
2015
503 182,7
229 747,9
54 545,9
218 888,9
2016
564 124,8
242 203,5
41 816,9
280 104,4
2017
564 745,7
257 178,2
0,0
307 567,5
2018
588 242,7
269 295,2
0,0
318 947,5
2019
598 154,6
269 638,7
0,0
328 515,9
2020
598 154,6
269 638,7
0,0
328 515,9
2.3.
Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации
2014-2020 годы
Всего
1 054 110,3
2 252,5
0,0
1 051 857,8
Охват пациентов реабилитационной помощью от числа нуждающихся
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области
2014
92 430,6
0,0
0,0
92 430,6
2015
132 480,7
1 292,9
0,0
131 187,8
2016
135 949,8
959,6
0,0
134 990,2
2017
166 428,7
0,0
0,0
166 428,7
2018
171 980,7
0,0
0,0
171 980,7
2019
177 419,9
0,0
0,0
177 419,9
2020
177 419,9
0,0
0,0
177 419,9
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной
2014-2020 годы
Всего
7 903 030,1
1 578 356,6
0,0
6 324 673,5
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут; доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ «Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения»,
ТФОМС Мурманской области
2014
1 113 463,7
317 213,7
0,0
796 250,0
2015
1 085 962,6
242 239,2
0,0
843 723,4
2016
1 037 983,0
175 822,0
0,0
862 161,0
2017
1 120 395,6
203 776,9
0,0
916 618,7
2018
1 162 222,8
212 517,6
0,0
949 705,2
2019
1 191 501,2
213 393,6
0,0
978 107,6
2020
1 191 501,2
213 393,6
0,0
978 107,6
2.5.
Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству
2014-2020 годы
Всего
100 181,4
100 181,4
0,0
0,0
Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»
2014
13 284,0
13 284,0
0,0
0,0
2015
14 112,3
14 112,3
0,0
0,0
2016
13 983,1
13 983,1
0,0
0,0
2017
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2018
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2019
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2020
14 700,5
14 700,5
0,0
0,0
2.6.
Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов
2014-2020 годы
Всего
1 267 788,0
1 267 788,0
0,0
0,0
Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови
ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»
2014
141 531,8
141 531,8
0,0
0,0
2015
156 148,2
156 148,2
0,0
0,0
2016
161 601,3
161 601,3
0,0
0,0
2017
190 120,0
190 120,0
0,0
0,0
2018
205 957,7
205 957,7
0,0
0,0
2019
206 214,5
206 214,5
0,0
0,0
2020
206 214,5
206 214,5
0,0
0,0
2.7.
Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы
2014-2020 годы
Всего
754 562,2
754 562,2
0,0
0,0
Удовлетворение потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,
ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»
2014
88 503,5
88 503,5
0,0
0,0
2015
91 094,2
91 094,2
0,0
0,0
2016
92 672,0
92 672,0
0,0
0,0
2017
112 754,2
112 754,2
0,0
0,0
2018
123 105,9
123 105,9
0,0
0,0
2019
123 216,2
123 216,2
0,0
0,0
2020
123 216,2
123 216,2
0,0
0,0
2.8.
Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке
рекомендаций по повышению ее эффективности
2014-2020 годы
Всего
45 821,8
45 821,8
0,0
0,0
Выполнение плана проведения документарных проверок в рамках ведомственного контроля качества медицинской помощи
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
6 205,4
6 205,4
0,0
0,0
2015
6 590,1
6 590,1
0,0
0,0
2016
8 616,9
8 616,9
0,0
0,0
2017
5 661,5
5 661,5
0,0
0,0
2018
6 246,9
6 246,9
0,0
0,0
2019
6 250,5
6 250,5
0,0
0,0
2020
6 250,5
6 250,5
0,0
0,0
3.
Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»
2014-2020 годы
Всего
3 422 744,7
3 045 040,6
6 410,7
371 293,4
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области
2014
316 991,1
279 362,3
6 410,7
31 218,1
2015
341 564,7
285 318,9
0,0
56 245,8
2016
329 582,5
274 577,4
0,0
55 005,1
2017
378 102,1
320 896,0
0,0
57 206,1
2018
384 891,7
327 685,6
0,0
57 206,1
2019
385 383,4
328 177,3
0,0
57 206,1
2020
1 286 229,2
1 229 023,1
0,0
57 206,1
3.1.
Основное мероприятие 1. Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
424 304,6
46 600,5
6 410,7
371 293,4
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват аудиологическим скринингом
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
39 514,7
1 885,9
6 410,7
31 218,1
2015
64 586,1
8 340,3
0,0
56 245,8
2016
61 301,8
6 296,7
0,0
55 005,1
2017
64 456,2
7 250,1
0,0
57 206,1
2018
64 804,8
7 598,7
0,0
57 206,1
2019
64 820,5
7 614,4
0,0
57 206,1
2020
64 820,5
7 614,4
0,0
57 206,1
3.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей
2014-2020 годы
Всего
2 998 440,1
2 998 440,1
0,0
0,0
Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре; доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре
Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
277 476,4
277 476,4
0,0
0,0
2015
276 978,6
276 978,6
0,0
0,0
2016
268 280,7
268 280,7
0,0
0,0
2017
313 645,9
313 645,9
0,0
0,0
2018
320 086,9
320 086,9
0,0
0,0
2019
320 562,9
320 562,9
0,0
0,0
2020
1 221 408,7
1 221 408,7
0,0
0,0
4.
Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 397 134,5
2 390 056,1
7 078,4
0,0
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
580 501,2
575 147,9
5 353,3
0,0
2015
228 559,0
226 833,9
1 725,1
0,0
2016
238 695,3
238 695,3
0,0
0,0
2017
444 710,6
444 710,6
0,0
0,0
2018
328 976,2
328 976,2
0,0
0,0
2019
251 746,1
251 746,1
0,0
0,0
2020
323 946,1
323 946,1
0,0
0,0
4.1.
Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений
2014-2019 годы
Всего
346 240,2
346 240,2
0,0
0,0
Количество разработанных в рамках программы ПСД; количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов; количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках программы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»
2014
199 723,0
199 723,0
0,0
0,0
2015
54 879,4
54 879,4
0,0
0,0
2016
8 610,8
8 610,8
0,0
0,0
2017
10 827,0
10 827,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
72 200,0
72 200,0
0,0
0,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
1 882 554,3
1 875 475,9
7 078,4
0,0
Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения; количество объектов, отремонтированных в рамках программы
Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ММКУ «Управление капитального строительства»
2014
296 678,2
291 324,9
5 353,3
0,0
2015
160 579,6
158 854,5
1 725,1
0,0
2016
217 299,5
217 299,5
0,0
0,0
2017
413 883,6
413 883,6
0,0
0,0
2018
316 191,2
316 191,2
0,0
0,0
2019
238 961,1
238 961,1
0,0
0,0
2020
238 961,1
238 961,1
0,0
0,0
4.3.
Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений
2014-2020 годы
Всего
168 340,0
168 340,0
0,0
0,0
Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений. Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения
2014
84 100,0
84 100,0
0,0
0,0
2015
13 100,0
13 100,0
0,0
0,0
2016
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2017
20 000,0
20 000,0
0,0
0,0
2018
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2019
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
2020
12 785,0
12 785,0
0,0
0,0
5.
Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»
2014-2020 годы
Всего
2 143 937,4
2 130 937,4
13 000,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
255 558,6
251 558,6
4 000,0
0,0
2015
250 429,9
247 429,9
3 000,0
0,0
2016
312 942,2
306 942,2
6 000,0
0,0
2017
329 031,3
329 031,3
0,0
0,0
2018
330 266,4
330 266,4
0,0
0,0
2019
332 854,5
332 854,5
0,0
0,0
2020
332 854,5
332 854,5
0,0
0,0
5.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами
2014-2020 годы
Всего
271 253,1
271 253,1
0,0
0,0
Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; число лиц, направленных на целевую подготовку
Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации
2014
30 210,2
30 210,2
0,0
0,0
2015
34 043,7
34 043,7
0,0
0,0
2016
36 438,6
36 438,6
0,0
0,0
2017
41 106,5
41 106,5
0,0
0,0
2018
42 165,7
42 165,7
0,0
0,0
2019
43 644,2
43 644,2
0,0
0,0
2020
43 644,2
43 644,2
0,0
0,0
5.2.
Основное мероприятие 2. Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область
2014-2020 годы
Всего
1 872 684,3
1 859 684,3
13 000,0
0,0
Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО
Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области
2014
225 348,4
221 348,4
4 000,0
0,0
2015
216 386,2
213 386,2
3 000,0
0,0
2016
276 503,6
270 503,6
6 000,0
0,0
2017
287 924,8
287 924,8
0,0
0,0
2018
288 100,7
288 100,7
0,0
0,0
2019
289 210,3
289 210,3
0,0
0,0
2020
289 210,3
289 210,3
0,0
0,0
6.
Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»
2014-2020 годы
Всего
442 079,0
442 079,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
67 517,6
67 517,6
0,0
0,0
2015
48 543,5
48 543,5
0,0
0,0
2016
60 729,5
60 729,5
0,0
0,0
2017
63 462,1
63 462,1
0,0
0,0
2018
67 255,1
67 255,1
0,0
0,0
2019
67 285,6
67 285,6
0,0
0,0
2020
67 285,6
67 285,6
0,0
0,0
6.1.
Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения
2014-2020 годы
Всего
296 927,2
296 927,2
0,0
0,0
Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ
Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
45 753,8
45 753,8
0,0
0,0
2015
35 000,0
35 000,0
0,0
0,0
2016
40 157,9
40 157,9
0,0
0,0
2017
43 104,0
43 104,0
0,0
0,0
2018
46 624,3
46 624,3
0,0
0,0
2019
43 143,6
43 143,6
0,0
0,0
2020
43 143,6
43 143,6
0,0
0,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем***
2014-2020 годы
Всего
103 691,7
103 691,7
0,0
0,0
Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ
2014
16 788,8
16 788,8
0,0
0,0
2015
12 058,4
12 058,4
0,0
0,0
2016
13 571,6
13 571,6
0,0
0,0
2017
13 358,1
13 358,1
0,0
0,0
2018
13 630,8
13 630,8
0,0
0,0
2019
17 142,0
17 142,0
0,0
0,0
2020
17 142,0
17 142,0
0,0
0,0
6.3.
Основное мероприятие 3. Формирование системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов
2014-2020 годы
Всего
41 460,1
41 460,1
0,0
0,0
Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений
Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации
2014
4 975,0
4 975,0
0,0
0,0
2015
1 485,1
1 485,1
0,0
0,0
2016
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2017
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2018
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2019
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
2020
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
7.
Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»
2014-2020 годы
Всего
43 949 352,0
43 918 462,3
30 889,7
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
5 906 626,6
5 902 853,4
3 773,2
0,0
2015
6 393 581,6
6 390 185,7
3 395,9
0,0
2016
6 135 433,5
6 132 254,9
3 178,6
0,0
2017
6 463 247,8
6 457 762,3
5 485,5
0,0
2018
6 350 219,5
6 345 134,0
5 085,5
0,0
2019
6 350 121,5
6 345 136,0
4 985,5
0,0
2020
6 350 121,5
6 345 136,0
4 985,5
0,0
7.1.
Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов
2014-2020 годы
Всего
827 771,7
827 771,7
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»
2014
88 881,1
88 881,1
0,0
0,0
2015
87 814,8
87 814,8
0,0
0,0
2016
106 389,5
106 389,5
0,0
0,0
2017
220 641,8
220 641,8
0,0
0,0
2018
108 013,5
108 013,5
0,0
0,0
2019
108 015,5
108 015,5
0,0
0,0
2020
108 015,5
108 015,5
0,0
0,0
7.2.
Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта Российской Федерации
2014-2020 годы
Всего
43 085 376,4
43 085 376,4
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 812 181,7
5 812 181,7
0,0
0,0
2015
6 300 654,3
6 300 654,3
0,0
0,0
2016
6 024 058,4
6 024 058,4
0,0
0,0
2017
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2018
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2019
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
2020
6 237 120,5
6 237 120,5
0,0
0,0
7.3.
Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности
2014-2020 годы
Всего
36 203,9
5 314,2
30 889,7
0,0
Министерство здравоохранения Мурманской области
2014
5 563,8
1 790,6
3 773,2
0,0
2015
5 112,5
1 716,6
3 395,9
0,0
2016
4 985,6
1 807,0
3 178,6
0,0
2017
5 485,5
0,0
5 485,5
0,0
2018
5 085,5
0,0
5 085,5
0,0
2019
4 985,5
0,0
4 985,5
0,0
2020
4 985,5
0,0
4 985,5
0,0
* Прогнозные показатели.
** В графе «ВБС» учтены средства ТФОМС, включая межбюджетный трансферт из областного бюджета на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи,
не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также средства обязательного медицинского страхования, формируемые в том числе за счет страховых взносов на
обязательное медицинское страхование неработающего населения.
*** Исполнение мероприятия предполагает выделение финансирования из федерального бюджета.»
10. Раздел 4 изложить в редакции:
«4. Перечень объектов капитального строительства
№
Подпрограмма, объект капитального строительства
Соисполнитель, заказчик-застройщик
Проектная мощность
Срок строительства
Общая стоимость строительства, тыс. рублей*
Объемы и источники финансирования, тыс. рублей
Источник
Всего
ОБ
ФБ
МБ
ВБС
Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»
Всего с 2014
1 225 129,5
1 225 129,5
0
0
0
2014
178 324,8
178 324,8
0
0
0
2015
52 896,2
52 896,2
0
0
0
2016
10 035,7
10 035,7
0
0
0
2017
10 827,0
10 827,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
973 045,8
973 045,8
0
0
0
Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»
Всего с 2014
903 406,2
903 406,2
0
0
0
2014
524,9
524,9
0
0
0
2015
610,6
610,6
0
0
0
2016
1 424,9
1 424,9
0
0
0
2017
0,0
0,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
900 845,8
900 845,8
0
0
0
1.
Строительство областной детской многопрофильной больницы
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
385 коек, 240 посещений в смену
2011-2016
(разработка ПСД),
2020
(строительст-во)
7 491 600
До 2014
50 046,5
50 046,5
0
0
0
Всего с 2014
903 406,2
903 406,2
0
0
0
2014
524,9
524,9
0
0
0
2015
610,6
610,6
0
0
0
2016
1 424,9
1 424,9
0
0
0
2017
0,0
0,0
0
0
0
2018
0,0
0,0
0
0
0
2019
0,0
0,0
0
0
0
2020
900 845,8
900 845,8
0
0
0
Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»
Всего с 2014
321 723,2
321 723,2
0
0
0
2014
177 799,9
177 799,9
0
0
0
2015
52 285,5
52 285,5
0
0
0
2016
8 610,8
8 610,8
0
0
0
2017
10 827,0
10 827,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
72 200,0
72 200,0
0
0
0
2
Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
92 койки
2013-2015
83 236,4
До 2014
8303,7
8303,7
0
0
0
Всего с 2014
74 932,6
74 932,6
0
0
0
2014
56 700,0
56 700,0
0
0
0
2015
18 232,6
18 232,6
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
3
Комплекс работ по реконструкции стационара противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова,12
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
52 койки (главный корпус)
2009-2015 (главный корпус, ОС, резервная котельная)
380153,3
До 2014
280253,8
255253,8
25000
0
0
Всего с 2014
100 250,0
100 250,0
0
0
0
2014
92 250,2
92 250,2
0
0
0
2015
7 999,8
7 999,8
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
4
Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь -пристройка), корректура ПСД
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
-
2014 (корректура ПСД)
661,7
(корректура ПСД)
До 2014
283,2
283,2
0
0
0
Всего с 2014
378,5
378,5
0
0
0
2014
378,5
378,5
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
5
Реконструкция пищеблока Мончегорской центральной районной больницы (ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ», г. Мончегорск, ул. Кирова,6)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
400 пациентов
2014-2015
49 831,7
Всего с 2014
49 831,7
49 831,7
0
0
0
2014
27 999,9
27 999,9
0
0
0
2015
21 831,8
21 831,8
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
6
Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2013-2014 (корректура ПСД)
471,3
Всего с 2014
471,3
471,3
0
0
0
2014
471,3
471,3
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
7
Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в том числе ПСД (ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», г. Североморск, ул. Комсомольская, 27)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2020 (разработка ПСД)
20400 (разработка ПСД)
Всего с 2014
20 400,0
20 400,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
20 400,0
20 400,0
0
0
0
8
Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД -лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»,п. Никель, ул. Больничный городок, д.1)
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
141 посещение в смену
2020
24800
Всего с 2014
24 800,0
24 800,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
24 800,0
24 800,0
0
0
0
9
Здание стационара ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер», пристройка второго эвакуационного пути
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
_
2015-2016
6814,4
Всего с 2014
6 814,4
6 814,4
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
4 221,3
4 221,3
0
0
0
2016
2 593,1
2 593,1
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
10
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2016-2017
9 805,3
Всего с 2014
7125,7
7125,7
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
2137,7
2 137,7
0
0
0
2017
4988,0
4 988,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
11
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2020
11 795,3
(в ценах 2014 года)
Всего с 2014
10000,0
10000,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
10000,0
10 000,0
0
0
0
12
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ
«УКС МО»
17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м
2014, 2016-2017
12 398,7
Всего с 2014
9719,0
9719,0
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
3880,0
3 880,0
0
0
0
2017
5839,0
5 839,0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
13
Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
Всего с 2014
0.0
0.0
0,0
0,0
0,0
2014
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
14
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ
«УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
2020
13 327,8
(в ценах 2016 года)
Всего с 2014
10500,0
10500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
10500,0
10 500,0
0
0
0
15
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Териберка Кольского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м
2014, 2020
12 908,52
(в ценах 2014 года)
Всего с 2014
5000,0
5000
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
5000,0
5 000,0
0
0
0
16
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Кузомень Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0
17
Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Каневка Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0
18
Фельдшерско-акушерский пункт в с.Краснощелье Ловозерского района
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»
площадь 50,0 кв.м
2020 (разработка ПСД)
стоимость не определена
Всего с 2014
500,0
500
0
0
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
500,0
500,0
0
0
0»
11. Дополнить подпрограмму 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» приложением «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:
«Приложение к подпрограмме 4
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Наименование мероприятия
Годы реализации
Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс.руб.
ФБ
ОБ
ВБС
Всего по мероприятиям
2016
-
59 224,39
10,00
2017
-
67 701,51
-
2018
-
64 727,72
-
Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений
2016
-
8 672,56
-
2017
-
32 430,11
-
2018
-
36 879,01
-
Автоматизация процессов потребления тепловой энергии
2016
-
10 100,00
-
2017
-
16 750,00
-
2018
-
2 950,00
-
Повышение энергоэффективности системы отопления
2016
-
11 695,48
-
2017
-
4 562,4
-
2018
-
3 489,41
-
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления воды
2016
-
10 848,0
10,00
2017
-
4 555,0
-
2018
-
2 084,0
-
Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии
2016
-
17 908,35
-
2017
-
9 404,0
-
2018
-
19 325,3
-
Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Наименование показателя
Единица измерения
Направ-
ленность
Значение показателей
2014
2015
2016
2017
2018
Потребление тепловой энергии
Гкал
↘
101000,00
94000,00
89684,12
86565,22
84550,28
Потребление электрической энергии
тыс. кВт*ч
↘
30013,00
29388,00
29108,09
28642,60
26934,57
Потребление воды
тыс. м3
↘
1294,00
1226,00
1140,70
1047,70
1006,26
Потребление тепловой энергии
тыс. руб.
↘
248378,00
260788,00
269052,36
259695,66
253650,84
Потребление электрической энергии
тыс. руб.
↘
121103,00
124271,00
122253,98
120298,93
113125,18
Потребление воды
тыс. руб.
↘
38820,00
36780,00
34221,00
31431,00
30187,80
Экономия тепловой энергии
Гкал
↗
0,00
6000,00
4315,88
3118,90
2014,94
Экономия электрической энергии
тыс. кВт*ч
↗
0,00
625,00
279,91
465,49
1708,04
Экономия воды
тыс. м3
↗
0,00
68,00
85,30
93,00
41,44
Экономия тепловой энергии
%
↗
0,00
6,38
4,81
3,60
2,38
Экономия электрической энергии
%
↗
0,00
2,13
0,96
1,63
6,34
Экономия воды
%
↗
0,00
0,01
0,00
0,01
0,02»
____________________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: