Основная информация

Дата опубликования: 22 декабря 2016г.
Номер документа: RU51000201600825
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Мурманская область
Принявший орган: Правительство Мурманской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО

МУРМАНСКОЙ  ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.12.2016    № 652-ПП

Мурманск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Мурманской области от 03.07.2013 № 369-ПП «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Мурманской области» Правительство Мурманской области постановляет:

внести в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения», утвержденную постановлением  Правительства Мурманской области  от 30.09.2013 № 551-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской области от 23.11.2016 № 579-ПП), изменения согласно приложению.

Губернатор

Мурманской области                                                        М. Ковтун

Приложение

к постановлению Правительства Мурманской области

от 22.12.2016  № 652-ПП

Изменения в государственную программу Мурманской области «Развитие здравоохранения»

1.Позицию «Финансовое обеспечение программы» паспорта государственной программы Мурманской области «Развитие здравоохранения» изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение программы

Всего по программе:

165993513,3

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

69880287,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

9526905,6

тыс. рублей,

2015 год:

9618156,9

тыс. рублей,

2016 год:

9444554,7

тыс. рублей,

2017 год:

10167951,2

тыс. рублей,

2018 год:

10096797,1

тыс. рублей,

2019 год:

10026109,5

тыс. рублей,

2020 год:

10999812,2

тыс. рублей.

ФБ:

1507432,9

тыс. рублей, из них:

2014 год:

466073,0

тыс. рублей,

2015 год:

410710,4

тыс. рублей,

2016 год:

395082,3

тыс. рублей,

2017 год:

61324,7

тыс. рублей,

2018 год:

58927,7

тыс. рублей,

2019 год:

57657,4

тыс. рублей,

2020 год:

57657,4

тыс. рублей.

ВБС:

94605793,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

12426222,7

тыс. рублей,

2015 год:

12902145,3

тыс. рублей,

2016 год:

12718422,5

тыс. рублей,

2017 год:

13574467,0

тыс. рублей,

2018 год:

14054257,9

тыс. рублей,

2019 год:

14465138,9

тыс. рублей,

2020 год:

14465138,9

тыс. рублей»

2. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 1  изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

44685423,9

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

5281709,5

тыс. рублей, из них:

2014 год:

735644,7

тыс. рублей,

2015 год:

848190,6

тыс. рублей,

2016 год:

748651,8

тыс. рублей,

2017 год:

712570,5

тыс. рублей,

2018 год:

745076,0

тыс. рублей,

2019 год:

745459,5

тыс. рублей,

2020 год:

746116,4

тыс. рублей.

ФБ:

812809,8

тыс. рублей, из них:

2014 год:

210026,0

тыс. рублей,

2015 год:

266277,6

тыс. рублей,

2016 год:

178665,7

тыс. рублей,

2017 год:

41112,4

тыс. рублей,

2018 год:

39481,5

тыс. рублей,

2019 год:

38623,3

тыс. рублей,

2020 год:

38623,3

тыс. рублей.

ВБС:

38590904,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5392741,8

тыс. рублей,

2015 год:

5716049,2

тыс. рублей,

2016 год:

5699800,4

тыс. рублей,

2017 год:

5230280,3

тыс. рублей,

2018 год:

5413051,9

тыс. рублей,

2019 год:

5569490,5

тыс. рублей,

2020 год:

5569490,5

тыс. рублей»

3. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 2 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

68952841,8

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

12672002,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

1714821,1

тыс. рублей,

2015 год:

1571654,4

тыс. рублей,

2016 год:

1682703,6

тыс. рублей,

2017 год:

1839518,4

тыс. рублей,

2018 год:

1952403,8

тыс. рублей,

2019 год:

1955450,5

тыс. рублей,

2020 год:

1955450,5

тыс. рублей.

ФБ:

637244,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

236509,8

тыс. рублей,

2015 год:

136311,8

тыс. рублей,

2016 год:

207238

тыс. рублей,

2017 год:

14726,8

тыс. рублей,

2018 год:

14360,7

тыс. рублей,

2019 год:

14048,6

тыс. рублей,

2020 год:

14048,6

тыс. рублей.

ВБС:

55643595,2

тыс. рублей, из них:

2014 год:

7002262,8

тыс. рублей,

2015 год:

7129850,3

тыс. рублей,

2016 год:

6963617,0

тыс. рублей,

2017 год:

8286980,6

тыс. рублей,

2018 год:

8583999,9

тыс. рублей,

2019 год:

8838442,3

тыс. рублей,

2020 год:

8838442,3

тыс. рублей»

4. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 3 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

3422744,7

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

3045040,6

тыс. рублей, из них:

2014 год:

279362,3

тыс. рублей,

2015 год:

285318,9

тыс. рублей,

2016 год:

274577,4

тыс. рублей,

2017 год:

320896,0

тыс. рублей,

2018 год:

327685,6

тыс. рублей,

2019 год:

328177,3

тыс. рублей,

2020 год:

1229023,1

тыс. рублей.

ФБ:

6410,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

6410,7

тыс. рублей,

2015 год:

0,0

тыс. рублей,

2016 год:

0,0

тыс. рублей,

2017 год:

0,0

тыс. рублей,

2018 год:

0,0

тыс. рублей,

2019 год:

0,0

тыс. рублей,

2020 год:

0,0

тыс. рублей.

ВБС:

371293,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

31218,1

тыс. рублей,

2015 год:

56245,8

тыс. рублей,

2016 год:

55005,1

тыс. рублей,

2017 год:

57206,1

тыс. рублей,

2018 год:

57206,1

тыс. рублей,

2019 год:

57206,1

тыс. рублей,

2020 год:

57206,1

тыс. рублей»

5. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 4 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

2397134,5

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2390056,1

тыс. рублей, из них:

2014 год:

575147,9

тыс. рублей,

2015 год:

226833,9

тыс. рублей,

2016 год:

238695,3

тыс. рублей,

2017 год:

444710,6

тыс. рублей,

2018 год:

328976,2

тыс. рублей,

2019 год:

251746,1

тыс. рублей,

2020 год:

323946,1

тыс. рублей.

ФБ:

7078,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5353,3

тыс. рублей,

2015 год:

1725,1

тыс. рублей,

2016 год:

0

тыс. рублей,

2017 год:

0

тыс. рублей,

2018 год:

0

тыс. рублей,

2019 год:

0

тыс. рублей,

2020 год:

0

тыс. рублей»

6. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 5 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

2143937,4

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

2130937,4

тыс. рублей, из них:

2014 год:

251558,6

тыс. рублей,

2015 год:

247429,9

тыс. рублей,

2016 год:

306942,2

тыс. рублей,

2017 год:

329031,3

тыс. рублей,

2018 год:

330266,4

тыс. рублей,

2019 год:

332854,5

тыс. рублей,

2020 год:

332854,5

тыс. рублей.

ФБ:

13000,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

4000,0

тыс. рублей,

2015 год:

3000,0

тыс. рублей,

2016 год:

6000,0

тыс. рублей,

2017 год:

0,0

тыс. рублей,

2018 год:

0,0

тыс. рублей,

2019 год:

0,0

тыс. рублей,

2020 год:

0,0

тыс. рублей»

7. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 6 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

442079,0

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

442079,0

тыс. рублей, из них:

2014 год:

67517,6

тыс. рублей,

2015 год:

48543,5

тыс. рублей,

2016 год:

60729,5

тыс. рублей,

2017 год:

63462,1

тыс. рублей,

2018 год:

67255,1

тыс. рублей,

2019 год:

67285,6

тыс. рублей,

2020 год:

67285,6

тыс. рублей»

8. Позицию «Финансовое обеспечение подпрограммы» паспорта подпрограммы 7 изложить в редакции:

«Финансовое обеспечение подпрограммы

Всего по подпрограмме:

43949352,0

тыс. рублей, в том числе:

ОБ:

43918462,3

тыс. рублей, из них:

2014 год:

5902853,4

тыс. рублей,

2015 год:

6390185,7

тыс. рублей,

2016 год:

6132254,9

тыс. рублей,

2017 год:

6457762,3

тыс. рублей,

2018 год:

6345134,0

тыс. рублей,

2019 год:

6345136,0

тыс. рублей,

2020 год:

6345136,0

тыс. рублей.

ФБ:

30889,7

тыс. рублей, из них:

2014 год:

3773,2

тыс. рублей,

2015 год:

3395,9

тыс. рублей,

2016 год:

3178,6

тыс. рублей,

2017 год:

5485,5

тыс. рублей,

2018 год:

5085,5

тыс. рублей,

2019 год:

4985,5

тыс. рублей,

2020 год:

4985,5

тыс. рублей»

9. Раздел 3 изложить в редакции: 3.Перечень основных мероприятий и сведения об объемах финансирования государственной программы

«№ п/п

Государственная программа, подпрограмма, основное мероприятие, мероприятие

Срок выпол-нения

Объемы и источники финансирования (тыс. руб.)

Связь основных мероприятий с показателями подпрограмм

Соисполнители, участники, исполнители

По годам реализации

Всего

ОБ

ФБ*

ВБС**

Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»

2014-2020 годы

Всего

165 993 513,3

69 880 287,2

1 507 432,9

94 605 793,2

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области,  ТФОМС Мурманской области

2014

22 419 201,3

9 526 905,6

466 073,0

12 426 222,7

2015

22 931 012,6

9 618 156,9

410 710,4

12 902 145,3

2016

22 558 059,5

9 444 554,7

395 082,3

12 718 422,5

2017

23 803 742,9

10 167 951,2

61 324,7

13 574 467,0

2018

24 209 982,7

10 096 797,1

58 927,7

14 054 257,9

2019

24 548 905,8

10 026 109,5

57 657,4

14 465 138,9

2020

25 522 608,5

10 999 812,2

57 657,4

14 465 138,9

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

164 517 277,5

68 404 051,4

1 507 432,9

94 605 793,2

2014

22 205 834,9

9 313 539,2

466 073,0

12 426 222,7

2015

22 847 659,5

9 534 803,8

410 710,4

12 902 145,3

2016

22 528 287,3

9 414 782,5

395 082,3

12 718 422,5

2017

23 709 612,3

10 073 820,6

61 324,7

13 574 467,0

2018

24 130 679,1

10 017 493,5

58 927,7

14 054 257,9

2019

24 547 602,2

10 024 805,9

57 657,4

14 465 138,9

2020

24 547 602,2

10 024 805,9

57 657,4

14 465 138,9

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

1 466 012,8

1 466 012,8

0,0

0,0

2014

211 448,0

211 448,0

0,0

0,0

2015

82 011,6

82 011,6

0,0

0,0

2016

28 680,4

28 680,4

0,0

0,0

2017

92 827,0

92 827,0

0,0

0,0

2018

78 000,0

78 000,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

973 045,8

973 045,8

0,0

0,0

Министерство образования и науки Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

1 918,1

1 918,1

0,0

0,0

2014

430,0

430,0

0,0

0,0

2015

221,3

221,3

0,0

0,0

2016

210,2

210,2

0,0

0,0

2017

210,2

210,2

0,0

0,0

2018

210,2

210,2

0,0

0,0

2019

210,2

210,2

0,0

0,0

2020

426,0

426,0

0,0

0,0

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

8 299,9

8 299,9

0,0

0,0

2014

1 488,4

1 488,4

0,0

0,0

2015

1 115,2

1 115,2

0,0

0,0

2016

881,6

881,6

0,0

0,0

2017

1 093,4

1 093,4

0,0

0,0

2018

1 093,4

1 093,4

0,0

0,0

2019

1 093,4

1 093,4

0,0

0,0

2020

1 534,5

1 534,5

0,0

0,0

Комитет по культуре и искусству Мурманской области

2014-2020 годы

Всего

5,0

5,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

5,0

5,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

2014-2020 годы

Всего

44 685 423,9

5 281 709,5

812 809,8

38 590 904,6

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области, ТФОМС Мурманской области

2014

6 338 412,5

735 644,7

210 026,0

5 392 741,8

2015

6 830 517,4

848 190,6

266 277,6

5 716 049,2

2016

6 627 117,9

748 651,8

178 665,7

5 699 800,4

2017

5 983 963,2

712 570,5

41 112,4

5 230 280,3

2018

6 197 609,4

745 076,0

39 481,5

5 413 051,9

2019

6 353 573,3

745 459,5

38 623,3

5 569 490,5

2020

6 354 230,2

746 116,4

38 623,3

5 569 490,5

1.1.

Основное мероприятие 1. Организация медицинской профилактики неинфекционных заболеваний

2014-2020 годы

Всего

202 177,6

69 444,4

280,0

132 453,2

Распространенность ожирения среди взрослого населения (индекс массы тела более 30 кг/кв.м); распространенность повышенного артериального давления среди взрослого населения; распространенность повышенного уровня холестерина среди взрослого населения; распространенность низкой физической активности среди взрослого населения; распространенность избыточного потребления соли среди взрослого населения; распространенность недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области

2014

30 680,6

12 280,0

280,0

18 120,6

2015

30 175,2

11 115,0

0,0

19 060,2

2016

26 168,3

7 603,6

0,0

18 564,7

2017

27 335,5

8 975,4

0,0

18 360,1

2018

28 869,2

9 814,2

0,0

19 055,0

2019

29 474,4

9 828,1

0,0

19 646,3

2020

29 474,4

9 828,1

0,0

19 646,3

1.2.

Основное мероприятие 2. Формирование негативного отношения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ, алкоголя, табакокурению

2014-2020 годы

Всего

10 223,0

10 223,0

0,0

0,0

Потребление алкогольной продукции (в пересчете на абсолютный алкоголь); распространенность потребления табака среди взрослого населения; распространенность потребления табака среди детей и подростков

Министерство по внутренней политике и массовым коммуникациям Мурманской области,
Министерство образования и науки Мурманской области,
Комитет по культуре и искусству Мурманской области

2014

1 918,4

1 918,4

0,0

0,0

2015

1 341,5

1 341,5

0,0

0,0

2016

1 091,8

1 091,8

0,0

0,0

2017

1 303,6

1 303,6

0,0

0,0

2018

1 303,6

1 303,6

0,0

0,0

2019

1 303,6

1 303,6

0,0

0,0

2020

1 960,5

1 960,5

0,0

0,0

1.3.

Основное мероприятие 3. Организация оказания первичной медико-санитарной помощи

2014-2020 годы

Всего

39 919 356,7

1 460 905,3

0,0

38 458 451,4

Число амбулаторных посещений на 1 жителя; заболеваемость дифтерией; заболеваемость корью; заболеваемость краснухой; заболеваемость эпидемическим паротитом; заболеваемость острым вирусным гепатитом В; охват профилактическими медосмотрами детей; охват диспансеризацией детей-сирот и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; охват населения профосмотрами на туберкулез; количество лиц с впервые выявленными активными формами туберкулеза; охват населения иммунизацией против вирусного гепатита В в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против кори в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против краснухи в декретированные сроки; охват населения иммунизацией против эпидемического паротита в декретированные сроки; доля больных с выявленными злокачественными  ново-образованиями на I-II стадии

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, 
ТФОМС Мурманской области

2014

5 539 659,4

165 038,2

0,0

5 374 621,2

2015

5 921 286,5

224 297,5

0,0

5 696 989,0

2016

5 877 229,2

195 993,5

0,0

5 681 235,7

2017

5 413 001,5

201 081,3

0,0

5 211 920,2

2018

5 618 582,1

224 585,2

0,0

5 393 996,9

2019

5 774 799,0

224 954,8

0,0

5 549 844,2

2020

5 774 799,0

224 954,8

0,0

5 549 844,2

1.4.

Основное мероприятие 4. Обеспечение жителей Мурманской области  необходимыми лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного

питания при амбулаторном лечении

2014-2020 годы

Всего

4 553 666,6

3 741 136,8

812 529,8

0,0

Количество обслуженных рецептов к количеству выписанных рецептов, %

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

766 154,1

556 408,1

209 746,0

0,0

2015

877 714,2

611 436,6

266 277,6

0,0

2016

722 628,6

543 962,9

178 665,7

0,0

2017

542 322,6

501 210,2

41 112,4

0,0

2018

548 854,5

509 373,0

39 481,5

0,0

2019

547 996,3

509 373,0

38 623,3

0,0

2020

547 996,3

509 373,0

38 623,3

0,0

2.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации, медицинской реабилитации и паллиативной помощи»

2014-2020 годы

Всего

68 952 841,8

12 672 002,3

637 244,3

55 643 595,2

Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации

2014

8 953 593,7

1 714 821,1

236 509,8

7 002 262,8

2015

8 837 816,5

1 571 654,4

136 311,8

7 129 850,3

2016

8 853 558,6

1 682 703,6

207 238,0

6 963 617,0

2017

10 141 225,8

1 839 518,4

14 726,8

8 286 980,6

2018

10 550 764,4

1 952 403,8

14 360,7

8 583 999,9

2019

10 807 941,4

1 955 450,5

14 048,6

8 838 442,3

2020

10 807 941,4

1 955 450,5

14 048,6

8 838 442,3

2.1.

Основное мероприятие 1. Предоставление услуг по оказанию специализированной медицинской помощи, паллиативной помощи

2014-2020 годы

Всего

53 925 368,0

7 154 828,4

502 820,6

46 267 719,0

Больничная летальность пострадавших в результате ДТП; доля расходов на оказание медицинской помощи в стационарных условиях от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи; средняя занятость койки в году; средняя длительность лечения в стационаре; доля пациентов, доставленных по экстренным показаниям, от общего числа пациентов, пролеченных в стационарных условиях;доля абациллированных больных туберкулезом от числа больных туберкулезом с бактериовыделением; доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учете; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных наркоманией; удельный вес больных наркоманией, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных наркоманией, состоящих на диспансерном учете;удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом; удельный вес больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии свыше 2 лет, от общего числа больных алкоголизмом, состоящих на диспансерном учете; доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года; доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года;доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года; удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной медицинской помощи взрослым; обеспеченность паллиативными койками для оказания паллиативной помощи детям; доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учете, от числа выявленных; охват пар «мать-дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами;  одногодичная летальность больных  со злокачественными новообразованиями

Министерство здравоохранения Мурманской области,
ТФОМС Мурманской области,
медицинские организации, социально ориентированные некоммерческие организации

2014

7 012 799,8

917 573,5

198 448,9

5 896 777,4

2015

6 848 245,7

830 429,6

81 765,9

5 936 050,2

2016

6 838 627,7

986 845,2

165 421,1

5 686 361,4

2017

7 966 419,6

1 055 327,1

14 726,8

6 896 365,7

2018

8 278 307,2

1 120 580,0

14 360,7

7 143 366,5

2019

8 490 484,0

1 122 036,5

14 048,6

7 354 398,9

2020

8 490 484,0

1 122 036,5

14 048,6

7 354 398,9

2.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление услуг по оказанию специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи

2014-2020 годы

Всего

3 901 980,0

1 768 211,4

134 423,7

1 999 344,9

Смертность от ишемической болезни сердца; смертность от цереброваскулярных заболеваний; заболеваемость острым и повторным инфарктом миокарда; заболеваемость острыми нарушениями мозгового кровообращения

Министерство здравоохранения Мурманской области, ТФОМС Мурманской области, медицинские организации

2014

485 374,9

230 509,2

38 060,9

216 804,8

2015

503 182,7

229 747,9

54 545,9

218 888,9

2016

564 124,8

242 203,5

41 816,9

280 104,4

2017

564 745,7

257 178,2

0,0

307 567,5

2018

588 242,7

269 295,2

0,0

318 947,5

2019

598 154,6

269 638,7

0,0

328 515,9

2020

598 154,6

269 638,7

0,0

328 515,9

2.3.

Основное мероприятие 3. Развитие медицинской реабилитации

2014-2020 годы

Всего

1 054 110,3

2 252,5

0,0

1 051 857,8

Охват пациентов реабилитационной помощью от числа нуждающихся

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ТФОМС Мурманской области

2014

92 430,6

0,0

0,0

92 430,6

2015

132 480,7

1 292,9

0,0

131 187,8

2016

135 949,8

959,6

0,0

134 990,2

2017

166 428,7

0,0

0,0

166 428,7

2018

171 980,7

0,0

0,0

171 980,7

2019

177 419,9

0,0

0,0

177 419,9

2020

177 419,9

0,0

0,0

177 419,9

2.4.

Основное мероприятие 4. Организация оказания экстренной и скорой медицинской помощи, в том числе санитарно-авиационной

2014-2020 годы

Всего

7 903 030,1

1 578 356,6

0,0

6 324 673,5

Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут;  доля расходов на оказание скорой медицинской помощи вне медицинских организаций от всех расходов на программу государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГОБУ «Подразделение транспортно-хозяйственного обеспечения»,
ТФОМС Мурманской области

2014

1 113 463,7

317 213,7

0,0

796 250,0

2015

1 085 962,6

242 239,2

0,0

843 723,4

2016

1 037 983,0

175 822,0

0,0

862 161,0

2017

1 120 395,6

203 776,9

0,0

916 618,7

2018

1 162 222,8

212 517,6

0,0

949 705,2

2019

1 191 501,2

213 393,6

0,0

978 107,6

2020

1 191 501,2

213 393,6

0,0

978 107,6

2.5.

Основное мероприятие 5. Привлечение населения к донорству

2014-2020 годы

Всего

100 181,4

100 181,4

0,0

0,0

Количество донаций крови и ее компонентов на 1 донора Мурманской области

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови»

2014

13 284,0

13 284,0

0,0

0,0

2015

14 112,3

14 112,3

0,0

0,0

2016

13 983,1

13 983,1

0,0

0,0

2017

14 700,5

14 700,5

0,0

0,0

2018

14 700,5

14 700,5

0,0

0,0

2019

14 700,5

14 700,5

0,0

0,0

2020

14 700,5

14 700,5

0,0

0,0

2.6.

Основное мероприятие 6. Обеспечение заготовки, хранения и переработки крови и ее компонентов

2014-2020 годы

Всего

1 267 788,0

1 267 788,0

0,0

0,0

Доля заготовленных безопасных эритроцитных компонентов донорской крови от общего объема заготовленных эритроцитных компонентов крови

ГОБУЗ «Мурманская областная станция переливания крови», ГОАУЗ МЦРБ, ГОБУЗ «Апатитско-Кировская ЦГБ»

2014

141 531,8

141 531,8

0,0

0,0

2015

156 148,2

156 148,2

0,0

0,0

2016

161 601,3

161 601,3

0,0

0,0

2017

190 120,0

190 120,0

0,0

0,0

2018

205 957,7

205 957,7

0,0

0,0

2019

206 214,5

206 214,5

0,0

0,0

2020

206 214,5

206 214,5

0,0

0,0

2.7.

Основное мероприятие 7. Обеспечение проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертизы

2014-2020 годы

Всего

754 562,2

754 562,2

0,0

0,0

Удовлетворение потребности в судебно-медицинских и судебно-психиатрических исследованиях

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Областное Мурманское  бюро судебно-медицинской экспертизы»,
ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,
ГОБУЗ «Мурманская областная психиатрическая больница»

2014

88 503,5

88 503,5

0,0

0,0

2015

91 094,2

91 094,2

0,0

0,0

2016

92 672,0

92 672,0

0,0

0,0

2017

112 754,2

112 754,2

0,0

0,0

2018

123 105,9

123 105,9

0,0

0,0

2019

123 216,2

123 216,2

0,0

0,0

2020

123 216,2

123 216,2

0,0

0,0

2.8.

Основное мероприятие 8. Обеспечение проведения мероприятий, направленных на улучшение качества медицинской помощи, в том числе выполнение научно-исследовательской работы по оценке системы здравоохранения Мурманской области и разработке

рекомендаций  по повышению ее эффективности

2014-2020 годы

Всего

45 821,8

45 821,8

0,0

0,0

Выполнение плана проведения документарных проверок в рамках ведомственного контроля качества медицинской помощи

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации

2014

6 205,4

6 205,4

0,0

0,0

2015

6 590,1

6 590,1

0,0

0,0

2016

8 616,9

8 616,9

0,0

0,0

2017

5 661,5

5 661,5

0,0

0,0

2018

6 246,9

6 246,9

0,0

0,0

2019

6 250,5

6 250,5

0,0

0,0

2020

6 250,5

6 250,5

0,0

0,0

3.

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

2014-2020 годы

Всего

3 422 744,7

3 045 040,6

6 410,7

371 293,4

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации,
ТФОМС Мурманской области,
Министерство строительства и территориального развития Мурманской области

2014

316 991,1

279 362,3

6 410,7

31 218,1

2015

341 564,7

285 318,9

0,0

56 245,8

2016

329 582,5

274 577,4

0,0

55 005,1

2017

378 102,1

320 896,0

0,0

57 206,1

2018

384 891,7

327 685,6

0,0

57 206,1

2019

385 383,4

328 177,3

0,0

57 206,1

2020

1 286 229,2

1 229 023,1

0,0

57 206,1

3.1.

Основное мероприятие 1.  Применение современных методик диагностики и лечения матерей и детей

2014-2020 годы

Всего

424 304,6

46 600,5

6 410,7

371 293,4

Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа женщин, поставленных на учет в первом триместре беременности; охват неонатальным скринингом; охват  аудиологическим скринингом

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОАУЗ «Мурманский областной консультативно-диагностический центр»,
ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»

2014

39 514,7

1 885,9

6 410,7

31 218,1

2015

64 586,1

8 340,3

0,0

56 245,8

2016

61 301,8

6 296,7

0,0

55 005,1

2017

64 456,2

7 250,1

0,0

57 206,1

2018

64 804,8

7 598,7

0,0

57 206,1

2019

64 820,5

7 614,4

0,0

57 206,1

2020

64 820,5

7 614,4

0,0

57 206,1

3.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение оказания медицинской помощи матерям и детям, проведения медицинской и медико-социальной реабилитации матерей и детей

2014-2020 годы

Всего

2 998 440,1

2 998 440,1

0,0

0,0

Первичная инвалидность у детей; больничная летальность детей; выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре;  доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальном центре

Министерство здравоохранения Мурманской области,
медицинские организации, Министерство строительства и территориального развития Мурманской области,
ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

2014

277 476,4

277 476,4

0,0

0,0

2015

276 978,6

276 978,6

0,0

0,0

2016

268 280,7

268 280,7

0,0

0,0

2017

313 645,9

313 645,9

0,0

0,0

2018

320 086,9

320 086,9

0,0

0,0

2019

320 562,9

320 562,9

0,0

0,0

2020

1 221 408,7

1 221 408,7

0,0

0,0

4.

Подпрограмма 4. «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

2014-2020 годы

Всего

2 397 134,5

2 390 056,1

7 078,4

0,0

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

2014

580 501,2

575 147,9

5 353,3

0,0

2015

228 559,0

226 833,9

1 725,1

0,0

2016

238 695,3

238 695,3

0,0

0,0

2017

444 710,6

444 710,6

0,0

0,0

2018

328 976,2

328 976,2

0,0

0,0

2019

251 746,1

251 746,1

0,0

0,0

2020

323 946,1

323 946,1

0,0

0,0

4.1.

Основное мероприятие 1. Строительство и реконструкция зданий подведомственных учреждений

2014-2019 годы

Всего

346 240,2

346 240,2

0,0

0,0

Количество разработанных в рамках программы ПСД;                                                                   количество строящихся (реконструируемых) в рамках программы объектов;                                                                                              количество объектов, введенных в эксплуатацию в рамках программы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области»

2014

199 723,0

199 723,0

0,0

0,0

2015

54 879,4

54 879,4

0,0

0,0

2016

8 610,8

8 610,8

0,0

0,0

2017

10 827,0

10 827,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

72 200,0

72 200,0

0,0

0,0

4.2.

Основное мероприятие 2. Проведение капитальных и текущих ремонтов объектов системы здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

1 882 554,3

1 875 475,9

7 078,4

0,0

Доля государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве государственных (муниципальных) учреждений здравоохранения;                                                                                                           количество объектов, отремонтированных в рамках программы

Министерство здравоохранения Мурманской области, подведомственные учреждения, ГОКУ «Управление капитального строительства Мурманской области», ММКУ «Управление капитального строительства»

2014

296 678,2

291 324,9

5 353,3

0,0

2015

160 579,6

158 854,5

1 725,1

0,0

2016

217 299,5

217 299,5

0,0

0,0

2017

413 883,6

413 883,6

0,0

0,0

2018

316 191,2

316 191,2

0,0

0,0

2019

238 961,1

238 961,1

0,0

0,0

2020

238 961,1

238 961,1

0,0

0,0

4.3.

Основное мероприятие 3. Приобретение автотранспорта для подведомственных учреждений

2014-2020 годы

Всего

168 340,0

168 340,0

0,0

0,0

Средняя степень износа автомобильного парка подведомственных учреждений.                                                                                                              Количество приобретенного в рамках программы автотранспорта для подведомственных учреждений

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения

2014

84 100,0

84 100,0

0,0

0,0

2015

13 100,0

13 100,0

0,0

0,0

2016

12 785,0

12 785,0

0,0

0,0

2017

20 000,0

20 000,0

0,0

0,0

2018

12 785,0

12 785,0

0,0

0,0

2019

12 785,0

12 785,0

0,0

0,0

2020

12 785,0

12 785,0

0,0

0,0

5.

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»

2014-2020 годы

Всего

2 143 937,4

2 130 937,4

13 000,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации

2014

255 558,6

251 558,6

4 000,0

0,0

2015

250 429,9

247 429,9

3 000,0

0,0

2016

312 942,2

306 942,2

6 000,0

0,0

2017

329 031,3

329 031,3

0,0

0,0

2018

330 266,4

330 266,4

0,0

0,0

2019

332 854,5

332 854,5

0,0

0,0

2020

332 854,5

332 854,5

0,0

0,0

5.1.

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения учреждений здравоохранения Мурманской области медицинскими кадрами

2014-2020 годы

Всего

271 253,1

271 253,1

0,0

0,0

Соотношение численности врачей и среднего медицинского персонала; обеспеченность врачами сельского населения; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций врачами, оказывающими первичную медико-санитарную помощь; укомплектованность штатных должностей медицинских организаций средним медицинским персоналом, оказывающим первичную медико-санитарную помощь; число подготовленных специалистов по программам послевузовского медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования; количество медицинских работников, прошедших обучение по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных учреждениях  высшего и дополнительного профессионального  образования; число лиц,  направленных  на целевую подготовку

Министерство здравоохранения Мурманской области,
подведомственные учреждения,
профессиональные некоммерческие организации

2014

30 210,2

30 210,2

0,0

0,0

2015

34 043,7

34 043,7

0,0

0,0

2016

36 438,6

36 438,6

0,0

0,0

2017

41 106,5

41 106,5

0,0

0,0

2018

42 165,7

42 165,7

0,0

0,0

2019

43 644,2

43 644,2

0,0

0,0

2020

43 644,2

43 644,2

0,0

0,0

5.2.

Основное мероприятие 2.  Сохранение кадрового потенциала здравоохранения региона  и обеспечение притока медицинских работников в Мурманскую область

2014-2020 годы

Всего

1 872 684,3

1 859 684,3

13 000,0

0,0

Число мероприятий по повышению престижа профессии, проводимых на уровне Мурманской области; количество лиц, получивших меры социальной поддержки и стимулирования  в соответствии с Законом Мурманской области от 25.12.2012 № 1572-01-ЗМО

Министерство здравоохранения Мурманской области,
государственные областные и муниципальные учреждения здравоохранения Мурманской области

2014

225 348,4

221 348,4

4 000,0

0,0

2015

216 386,2

213 386,2

3 000,0

0,0

2016

276 503,6

270 503,6

6 000,0

0,0

2017

287 924,8

287 924,8

0,0

0,0

2018

288 100,7

288 100,7

0,0

0,0

2019

289 210,3

289 210,3

0,0

0,0

2020

289 210,3

289 210,3

0,0

0,0

6.

Подпрограмма 6. «Развитие информатизации в здравоохранении»

2014-2020 годы

Всего

442 079,0

442 079,0

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

67 517,6

67 517,6

0,0

0,0

2015

48 543,5

48 543,5

0,0

0,0

2016

60 729,5

60 729,5

0,0

0,0

2017

63 462,1

63 462,1

0,0

0,0

2018

67 255,1

67 255,1

0,0

0,0

2019

67 285,6

67 285,6

0,0

0,0

2020

67 285,6

67 285,6

0,0

0,0

6.1.

Основное мероприятие 1. Совершенствование программно-технологической и коммуникационной инфраструктуры системы здравоохранения

2014-2020 годы

Всего

296 927,2

296 927,2

0,0

0,0

Доля медицинских организаций (самостоятельных и входящих в состав других организаций), подключенных по защищенным каналам передачи данных к компонентам регионального ЕГИСЗ

Министерство здравоохранения Мурманской области, учреждения системы здравоохранения, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

45 753,8

45 753,8

0,0

0,0

2015

35 000,0

35 000,0

0,0

0,0

2016

40 157,9

40 157,9

0,0

0,0

2017

43 104,0

43 104,0

0,0

0,0

2018

46 624,3

46 624,3

0,0

0,0

2019

43 143,6

43 143,6

0,0

0,0

2020

43 143,6

43 143,6

0,0

0,0

6.2.

Основное мероприятие 2. Обеспечение поддержки принятия управленческих решений при управлении сферой здравоохранения с применением современных информационных систем***

2014-2020 годы

Всего

103 691,7

103 691,7

0,0

0,0

Доля выписанных рецептов льготного лекарственного обеспечения, передаваемых в электронном виде в аптечные учреждения; процент медицинских организаций, передающих сведения электронных медицинских карт пациентов в подсистему ИЭМК федерального сегмента ЕГИСЗ; доля медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или региональный портал государственных услуг

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации, ГООАУ ДПО МОЦПКСЗ

2014

16 788,8

16 788,8

0,0

0,0

2015

12 058,4

12 058,4

0,0

0,0

2016

13 571,6

13 571,6

0,0

0,0

2017

13 358,1

13 358,1

0,0

0,0

2018

13 630,8

13 630,8

0,0

0,0

2019

17 142,0

17 142,0

0,0

0,0

2020

17 142,0

17 142,0

0,0

0,0

6.3.

Основное мероприятие  3.  Формирование  системы телемедицины Мурманской области, включая систему удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов

2014-2020 годы

Всего

41 460,1

41 460,1

0,0

0,0

Доля медицинских организаций, имеющих доступ к радиологическим информационным системам и/или архивам медицинских изображений

Министерство здравоохранения Мурманской области, медицинские организации

2014

4 975,0

4 975,0

0,0

0,0

2015

1 485,1

1 485,1

0,0

0,0

2016

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

2017

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

2018

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

2019

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

2020

7 000,0

7 000,0

0,0

0,0

7.

Подпрограмма 7. «Управление системой здравоохранения, включая обеспечение реализации государственной программы»

2014-2020 годы

Всего

43 949 352,0

43 918 462,3

30 889,7

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»

2014

5 906 626,6

5 902 853,4

3 773,2

0,0

2015

6 393 581,6

6 390 185,7

3 395,9

0,0

2016

6 135 433,5

6 132 254,9

3 178,6

0,0

2017

6 463 247,8

6 457 762,3

5 485,5

0,0

2018

6 350 219,5

6 345 134,0

5 085,5

0,0

2019

6 350 121,5

6 345 136,0

4 985,5

0,0

2020

6 350 121,5

6 345 136,0

4 985,5

0,0

7.1.

Основное мероприятие 1. Обеспечение реализации государственных функций в сфере охраны здоровья, координация деятельности государственных учреждений здравоохранения Мурманской области при размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг путем проведения совместных торгов

2014-2020 годы

Всего

827 771,7

827 771,7

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области, ГОБУЗ «Мурманская областная клиническая больница имени П.А.Баяндина»

2014

88 881,1

88 881,1

0,0

0,0

2015

87 814,8

87 814,8

0,0

0,0

2016

106 389,5

106 389,5

0,0

0,0

2017

220 641,8

220 641,8

0,0

0,0

2018

108 013,5

108 013,5

0,0

0,0

2019

108 015,5

108 015,5

0,0

0,0

2020

108 015,5

108 015,5

0,0

0,0

7.2.

Основное мероприятие 2. Предоставление межбюджетных трансфертов и иные платежи, производимые в целях  организации обязательного медицинского страхования на территории субъекта  Российской Федерации

2014-2020 годы

Всего

43 085 376,4

43 085 376,4

0,0

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

5 812 181,7

5 812 181,7

0,0

0,0

2015

6 300 654,3

6 300 654,3

0,0

0,0

2016

6 024 058,4

6 024 058,4

0,0

0,0

2017

6 237 120,5

6 237 120,5

0,0

0,0

2018

6 237 120,5

6 237 120,5

0,0

0,0

2019

6 237 120,5

6 237 120,5

0,0

0,0

2020

6 237 120,5

6 237 120,5

0,0

0,0

7.3.

Основное мероприятие 3. Обеспечение реализации переданных Российской Федерацией полномочий в области охраны здоровья граждан по лицензированию отдельных видов деятельности

2014-2020 годы

Всего

36 203,9

5 314,2

30 889,7

0,0

Министерство здравоохранения Мурманской области

2014

5 563,8

1 790,6

3 773,2

0,0

2015

5 112,5

1 716,6

3 395,9

0,0

2016

4 985,6

1 807,0

3 178,6

0,0

2017

5 485,5

0,0

5 485,5

0,0

2018

5 085,5

0,0

5 085,5

0,0

2019

4 985,5

0,0

4 985,5

0,0

2020

4 985,5

0,0

4 985,5

0,0

*  Прогнозные показатели.

** В графе «ВБС» учтены средства ТФОМС, включая межбюджетный трансферт из областного бюджета на финансовое обеспечение  дополнительных видов  и условий оказания медицинской помощи,

не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования, а также средства обязательного медицинского страхования, формируемые в том числе за счет страховых взносов на

обязательное медицинское страхование неработающего населения.

***  Исполнение мероприятия предполагает выделение финансирования из федерального бюджета.»

10. Раздел 4 изложить в редакции:

«4. Перечень объектов капитального строительства



Подпрограмма, объект капитального строительства

Соисполнитель, заказчик-застройщик

Проектная мощность

Срок строительства

Общая стоимость строительства, тыс. рублей*

Объемы и источники финансирования, тыс. рублей

Источник

Всего

ОБ

ФБ

МБ

ВБС

Государственная программа Мурманской области «Развитие здравоохранения»

Всего с 2014

1 225 129,5

1 225 129,5

0

0

0

2014

178 324,8

178 324,8

0

0

0

2015

52 896,2

52 896,2

0

0

0

2016

10 035,7

10 035,7

0

0

0

2017

10 827,0

10 827,0

0

0

0

2018

0,0

0,0

0

0

0

2019

0,0

0,0

0

0

0

2020

973 045,8

973 045,8

0

0

0

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»

Всего с 2014

903 406,2

903 406,2

0

0

0

2014

524,9

524,9

0

0

0

2015

610,6

610,6

0

0

0

2016

1 424,9

1 424,9

0

0

0

2017

0,0

0,0

0

0

0

2018

0,0

0,0

0

0

0

2019

0,0

0,0

0

0

0

2020

900 845,8

900 845,8

0

0

0

1.

Строительство областной детской многопрофильной больницы

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

385 коек,                                                240 посещений в смену

2011-2016
(разработка ПСД),
2020
(строительст-во)

7 491 600

До 2014

50 046,5

50 046,5

0

0

0

Всего с 2014

903 406,2

903 406,2

0

0

0

2014

524,9

524,9

0

0

0

2015

610,6

610,6

0

0

0

2016

1 424,9

1 424,9

0

0

0

2017

0,0

0,0

0

0

0

2018

0,0

0,0

0

0

0

2019

0,0

0,0

0

0

0

2020

900 845,8

900 845,8

0

0

0

Подпрограмма 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения»

Всего с 2014

321 723,2

321 723,2

0

0

0

2014

177 799,9

177 799,9

0

0

0

2015

52 285,5

52 285,5

0

0

0

2016

8 610,8

8 610,8

0

0

0

2017

10 827,0

10 827,0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

72 200,0

72 200,0

0

0

0

2

Реконструкция основной части здания главного корпуса городской больницы в осях 11-22 в г. Кировске

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ  «УКС МО»

92 койки

2013-2015

83 236,4

До 2014

8303,7

8303,7

0

0

0

Всего с 2014

74 932,6

74 932,6

0

0

0

2014

56 700,0

56 700,0

0

0

0

2015

18 232,6

18 232,6

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

3

Комплекс работ по реконструкции стационара противотуберкулезного диспансера по адресу: г. Мурманск, ул. Лобова,12

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

52 койки (главный корпус)

2009-2015 (главный корпус, ОС, резервная котельная)

380153,3

До 2014

280253,8

255253,8

25000

0

0

Всего с 2014

100 250,0

100 250,0

0

0

0

2014

92 250,2

92 250,2

0

0

0

2015

7 999,8

7 999,8

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

4

Реконструкция здания городской поликлиники Мончегорской ЦРБ в г. Мончегорске (1 очередь -пристройка), корректура ПСД

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

-

2014 (корректура ПСД)

661,7

(корректура ПСД)

До 2014

283,2

283,2

0

0

0

Всего с 2014

378,5

378,5

0

0

0

2014

378,5

378,5

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

5

Реконструкция  пищеблока Мончегорской центральной районной больницы  (ГОАУЗ «Мончегорская ЦРБ»,  г. Мончегорск, ул. Кирова,6)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

400 пациентов

2014-2015

49 831,7

Всего с 2014

49 831,7

49 831,7

0

0

0

2014

27 999,9

27 999,9

0

0

0

2015

21 831,8

21 831,8

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

6

Реконструкция радиологического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера (корректура ПСД)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

_

2013-2014 (корректура ПСД)

471,3

Всего с 2014

471,3

471,3

0

0

0

2014

471,3

471,3

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

7

Реконструкция хирургического корпуса Североморской центральной районной больницы, в том числе ПСД (ГОБУЗ «ЦРБ ЗАТО г. Североморск», г. Североморск, ул. Комсомольская, 27)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

_

2020 (разработка ПСД)

20400 (разработка ПСД)

Всего с 2014

20 400,0

20 400,0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

20 400,0

20 400,0

0

0

0

8

Реконструкция инфекционного корпуса Печенгской центральной районной больницы в п. Никель под устройство дезкамеры, СПИД -лаборатории и кабинета фтизиатра, включая разработку ПСД (ГОБУЗ «Печенгская ЦРБ»,п. Никель, ул. Больничный городок, д.1)

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

141 посещение в смену

2020

24800

Всего с 2014

24 800,0

24 800,0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

24 800,0

24 800,0

0

0

0

9

Здание стационара ГОБУЗ «Мурманский областной психоневрологический диспансер»,  пристройка второго эвакуационного пути

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

_

2015-2016

6814,4

Всего с 2014

6 814,4

6 814,4

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

4 221,3

4 221,3

0

0

0

2016

2 593,1

2 593,1

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

10

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Варзуга Терского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м

2014, 2016-2017

9 805,3

Всего с 2014

7125,7

7125,7

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

2137,7

2 137,7

0

0

0

2017

4988,0

4 988,0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

11

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чаваньга Терского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м

2014, 2020

11 795,3

(в ценах 2014 года)

Всего с 2014

10000,0

10000,0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

10000,0

10 000,0

0

0

0

12

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Чапома Терского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ

«УКС МО»

17 посещений в смену, площадь 78,42 кв.м

2014, 2016-2017

12 398,7

Всего с 2014

9719,0

9719,0

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

3880,0

3 880,0

0

0

0

2017

5839,0

5 839,0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

0

0

0

0

0

13

Фельдшерско-акушерский пункт в н.п. Минькино Кольского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м

Всего с 2014

0.0

0.0

0,0

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Ура-Губа Кольского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ

«УКС МО»

10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м

2020

13 327,8

(в ценах 2016 года)

Всего с 2014

10500,0

10500

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

10500,0

10 500,0

0

0

0

15

Фельдшерско-акушерский пункт в с. Териберка Кольского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

10 посещений в смену, площадь 81,0 кв.м

2014, 2020

12 908,52

(в ценах 2014 года)

Всего с 2014

5000,0

5000

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

5000,0

5 000,0

0

0

0

16

Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Кузомень Ловозерского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

площадь 50,0 кв.м

2020 (разработка ПСД)

стоимость не определена

Всего с 2014

500,0

500

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

500,0

500,0

0

0

0

17

Фельдшерско-акушерский пункт в н. п. Каневка Ловозерского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

площадь 50,0 кв.м

2020 (разработка ПСД)

стоимость не определена

Всего с 2014

500,0

500

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

500,0

500,0

0

0

0

18

Фельдшерско-акушерский пункт в с.Краснощелье Ловозерского района

Министерство строительства и территориального развития Мурманской области, ГОКУ «УКС МО»

площадь 50,0 кв.м

2020 (разработка ПСД)

стоимость не определена

Всего с 2014

500,0

500

0

0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

0

2016

0

0

0

0

0

2017

0

0

0

0

0

2018

0

0

0

0

0

2019

0

0

0

0

0

2020

500,0

500,0

0

0



11. Дополнить подпрограмму 4 «Развитие инфраструктуры системы здравоохранения» приложением «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»:

«Приложение к подпрограмме 4

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Наименование мероприятия

Годы реализации

Финансовое обеспечение реализации мероприятий, тыс.руб.

ФБ

ОБ

ВБС

Всего по мероприятиям

2016

-

59 224,39

           10,00  

2017

-

67 701,51

                 -    

2018

-

    64 727,72

                 -    

Повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений

2016

-

8 672,56  

                 -    

2017

-

    32 430,11  

                 -    

2018

-

    36 879,01  

                 -    

Автоматизация процессов потребления тепловой энергии

2016

-

    10 100,00  

                 -    

2017

-

    16 750,00  

                 -    

2018

-

2 950,00  

                 -    

Повышение энергоэффективности системы отопления

2016

-

11 695,48

                 -    

2017

-

4 562,4

                 -    

2018

-

3 489,41

                 -    

Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления воды

2016

-

10 848,0

           10,00  

2017

-

4 555,0

                 -    

2018

-

2 084,0

                 -    

Комплекс мероприятий, направленных на снижение потребления электрической энергии

2016

-

17 908,35

                 -    

2017

-

  9 404,0

                 -    

2018

-

19 325,3

                 -    

Показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Наименование показателя

Единица измерения

Направ-

ленность

Значение показателей

2014

2015

2016

2017

2018

Потребление тепловой энергии

Гкал



101000,00

94000,00

89684,12

86565,22

84550,28

Потребление электрической энергии

тыс. кВт*ч



30013,00

29388,00

29108,09

28642,60

26934,57

Потребление воды

тыс. м3



1294,00

1226,00

1140,70

1047,70

1006,26

Потребление тепловой энергии

тыс. руб.



248378,00

260788,00

269052,36

259695,66

253650,84

Потребление электрической энергии

тыс. руб.



121103,00

124271,00

122253,98

120298,93

113125,18

Потребление воды

тыс. руб.



38820,00

36780,00

34221,00

31431,00

30187,80

Экономия тепловой энергии

Гкал



0,00

6000,00

4315,88

3118,90

2014,94

Экономия электрической энергии

тыс. кВт*ч



0,00

625,00

279,91

465,49

1708,04

Экономия воды

тыс. м3



0,00

68,00

85,30

93,00

41,44

Экономия тепловой энергии

%



0,00

6,38

4,81

3,60

2,38

Экономия электрической энергии

%



0,00

2,13

0,96

1,63

6,34

Экономия воды

%



0,00

0,01

0,00

0,01

0,02»

____________________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019
Рубрики правового классификатора: 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать