Основная информация
Дата опубликования: | 22 декабря 2017г. |
Номер документа: | RU52000201701601 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2017 года № 937
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области".
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 937
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В пункте 3 после слов "возложить на" дополнить словами "исполняющего обязанности".
2. В государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограмммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 756 402,30
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,2
521 586,10
505 434,50
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
10 303,10
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,00
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 052 620,90
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
688 056,90
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
51,33
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
85,07
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
млн. руб.
16 169,3
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
16 169,3
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 303 200
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
250
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
8
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
5
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
40
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т.ч.
млн. руб.
2 871,41
Областной бюджет
млн. руб.
688,06
Местный бюджет
млн. руб.
1 714,04
Федеральный бюджет
млн. руб.
466,16
Юридические лица, ИП
млн. руб.
3,15
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.
млн. руб.
948,65
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
948,65
".
2.1.2. Дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Подраздел 2.1 "Характеристика текущего состояния" после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
"Повышение уровня энергетической безопасности является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности.
Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности являются повышение эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям, обеспечение технологического суверенитета страны на мировом энергетическом рынке, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, повышение степени переработки энергоресурсов, недопущение дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений углеводородов за пределами Российской Федерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности, разработка перспективных энергосберегающих технологий и международный обмен ими.".
2.2.2. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная программа разработана с учетом Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 13 мая 2017 года № 208.".
2.2.3. В подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы":
2.2.3.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
1 756 402,30
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
10 303,10
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
10 303,10
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2017-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
(по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
1 052 620,90
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
1 045 080,40
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
171 867,0
152 771,0
118 396,0
688 056,9
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142
300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
688 056,90
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
2.2.3.2. Дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2.4. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.4.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/ млн. руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
26 883,3
29 521,5
31 941,1
35 199,1
37 580,7
39 873,1
42 106,0
44 753,6
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ед.
5
5
3
2
2
3
3
3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600
000,00
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600
000,00
7 200 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
39
40
41
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
84,92
84,97
85,02
85,07
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 293 200
1 298 200
1 303 200
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
220
230
240
250
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
388 563,08
455 925,2
460 696,7
462 583,7
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
204,8
316,6
337,6
339,0
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
648
657
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
9
11
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
5.5.
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
5.6.
Объем реализации компримированного природного газа
млн. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
11 366
16 299
22 105
27 778
5.7.
Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
5.8.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30*
195,53
175,24
171,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
171,87
152,77
118,40
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27, 66
0
0
21,61
20,08
52,95
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
1,37
1,53
0,51
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0,68
0,86
0
5.9.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
".
2.2.4.2. Дополнить сносками следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.".
2.2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
116 206,20
368 815,10
387 038,50
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
171 867,00
152 771,00
118 396,00
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 092 640,03
868 914,50
1 436 334,33
10 108 614,60
7 850 228,10
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 450,10
86 932,60
125 079,40
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
608 465,44
763 445,50
9 498 567,70
7 219 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
595 522,80
476 120,00
774 740,40
456 036,00
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
20 839,80
66 851,30
72 131,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
411 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
133 122,50
431 742,90
449 012,60
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
19 968,80
65 980,30
68 619,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000, 00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
147 780,10
587 089,30
715 244,50
171 855,80
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
142 300,00**
171 867,00
152 771,0
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
0
21 610,30
20 081,30
52 948,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
5 480,10
392 241,00
540 864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00**
190 963,30
170 151,30
170 150,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
171 867,00
152 771,00
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
19 096,30
17 380,30
51 754,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 452
98 800,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
4 570,00
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
2 514,00
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
685,00
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10 ***
391 556,00
540 000,00
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10 ***
391 556,00
540 000,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
*Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.
** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
*** По основному мероприятию 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс. руб.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"":
2.3.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" слова "2017 год - 1685,2 тыс. руб.;" заменить словами "2017 год - 800,0 тыс. руб.;";
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение";
в графе "2017" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0";
в графе "Всего" цифры "11 188,3" заменить цифрами "10 303,1";
2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5. "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Энергосбережение" в графе "2017" цифры "100" заменить цифрами "95";
3) в графе "2017" таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
2.3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 51,33% % в 2020 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020гг. - 16 169,3 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.
".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
2) таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
2.3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
2.3.3.1. Позицию "Непосредственный результат" таблицы 2 "Сведения об индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственный результат
1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
39
40
41
3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
".
2.3.3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
2.3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 052 620,90 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17298,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 114024,7 тыс. руб.;
2019 год - 366633,6 тыс. руб.;
2020 год - 383904,8 тыс. руб.
".
2.3.4.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
114 024,70
366 633,60
383 904,80
1 052 620,90
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
1 045 080,40
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3.4.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022, 66
434 226,84
595 522,80
476 120,00
774 740,40
456 036,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
20 839,80
66 851,30
72 131,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306, 86
411 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
133 122,5
431 742,9
449 012,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
19 968,80
65 980,30
68 619,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306, 86
261 031,14
507 000,00
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
261 031,14
507 000,0
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
2.3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт подпрограммы":
1) позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 3 820 056,702 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 466 156,434 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 371,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 528,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 511,60 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета - 688 056,900 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 142 300,0* тыс. рублей;
в 2018 году - 171 867,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 152 771,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 118 396,0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 1 714 037,068 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 21 610,30 тыс. рублей;
в 2019 году - 20 081,30 тыс. рублей;
в 2020 году - 52 948,20 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 951 806,300 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 5 480,10 тыс. рублей;
в 2018 году - 392 241,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 540 864,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.
5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.
6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м
7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 2 871,40 млн. руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 688, 06 млн. руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 1 714,04 млн. руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 466,16 млн. руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 3,15 млн. руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 948,65 млн. руб.
";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" приводится в таблице 2.
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943, 87
388 563,08
455 925,2
460 696,7
462 583,7
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
204,8
316,6
337,6
339,0
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
648
657
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
9
11
12
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
7.
Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
8.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
11 366
16 299
22 105
27 778
9
Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040, 90
145,56
0
142,30
195,53
175,24
171,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
171,87
152,77
118,40
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
21,61
20,08
52,95
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
1,37
1,53
0,51
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0,68
0,86
0
11
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839
**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.";
2) в подпункте 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех
источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231, 85
9 954,00
147 780,10
587 089,30
715 244,50
171 855,80
3 820 056,70
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,0
688 056,90
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
21 610,30
20 081,30
52 948,20
1 714 037,07
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
0,0
1 371,00
1 528,20
511,60
466 156,43
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
5 480,10**
392 241,00
540 864,00
0
951 806,30
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00*
190 963,3
170 151,30
170 150,50
2 854 633,152
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
688 056,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
19 096,30
17 380,30
51 754,50
1 706 109,80
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
98 800,00
0
0
0
0
0
460 466,45
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,75
0
0
4 570,00
5 093,20
1 705,30
16 771,25
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,56
0
0
2 514,00
2 701,00
1 193,70
7 927,26
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
5 689,98
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,00
0
0
685,00
864,00
0
3 154,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10**
391 556,00
540 000,00
0,00
948 652,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10**
391 556,00
540 000,00
0,00
948 652,30
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
";
после таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" дополнить сносками следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839
** По мероприятию 3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс. руб.".
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 декабря 2017 года № 937
О внесении изменений в постановление Правительства
Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 года № 287 "Об утверждении государственной программы "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области".
2. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
И.о.временно исполняющего
обязанности Губернатора Е.Б.Люлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Нижегородской области
от 22 декабря 2017 года № 937
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 287
"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
"ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭНЕРГЕТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"
1. В пункте 3 после слов "возложить на" дополнить словами "исполняющего обязанности".
2. В государственной программе "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области", утвержденной постановлением:
2.1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
2.1.1. Позиции "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограмммам)
Всего за период реализации программы, тыс. руб., в том числе
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1 756 402,30
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,2
521 586,10
505 434,50
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
10 303,10
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
2 000,00
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
3 421,40
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
1 052 620,90
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
688 056,90
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Наименование индикатора
Ед. измерения
2020 год
Индикаторы
Снижение энергоемкости валового регионального продукта (далее - ВРП) за счет реализации программных мероприятий
тнэ/млн. руб.
18,2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
44 753,6
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
127
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
100
Износ энергетических мощностей
%
51,33
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
2
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
54,7
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) к предыдущему году
%
100,5
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
97,5
Доля резервных топливных хозяйств, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
15
Уровень обеспечения топливом потребителей Нижегородской области
%
100
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
85,07
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях и в организациях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году
тыс. руб.
462 583,7
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению в 2020 году по отношению к 2013 году
тонн
339
Непосредственные результаты
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (за период реализации программы)
ед.
16
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
млн. руб.
16 169,3
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
16 169,3
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
1
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
33
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
41
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области (за период реализации программы)
штук
6
Количество газифицированных квартир природным газом
штук
1 303 200
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
штук
250
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
660
Количество техники жилищно- коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
ед.
12
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
ед.
8
Количество модулей компримированного природного газа на АЗС, АГЗС, МАЗС
ед.
5
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
ед.
1
Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
27 778
Количество созданных рабочих мест
ед.
40
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, в т.ч.
млн. руб.
2 871,41
Областной бюджет
млн. руб.
688,06
Местный бюджет
млн. руб.
1 714,04
Федеральный бюджет
млн. руб.
466,16
Юридические лица, ИП
млн. руб.
3,15
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры, в т.ч.
млн. руб.
948,65
Областной бюджет
млн. руб.
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
Юридические лица, ИП
948,65
".
2.1.2. Дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы":
2.2.1. Подраздел 2.1 "Характеристика текущего состояния" после абзаца второго дополнить абзацами следующего содержания:
"Повышение уровня энергетической безопасности является одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности.
Необходимыми условиями обеспечения энергетической безопасности являются повышение эффективности государственного управления топливно-энергетическим комплексом, надежность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям, обеспечение технологического суверенитета страны на мировом энергетическом рынке, внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных технологий, повышение степени переработки энергоресурсов, недопущение дискриминации российских поставщиков энергоносителей на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении месторождений углеводородов за пределами Российской Федерации, противодействие попыткам ряда государств регулировать рынки энергоресурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности, разработка перспективных энергосберегающих технологий и международный обмен ими.".
2.2.2. Подраздел 2.3 "Сроки и этапы реализации государственной программы" дополнить абзацем следующего содержания:
"Государственная программа разработана с учетом Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации 13 мая 2017 года № 208.".
2.2.3. В подразделе 2.4 "Перечень основных мероприятий государственной программы":
2.2.3.1. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий государственной программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. рублей
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель государственной программы: надежное обеспечение Нижегородской области топливно-энергетическими ресурсами, повышение эффективности их использования, снижение антропогенного воздействия топливно-энергетического комплекса на окружающую среду, повышение энергетической эффективности экономики, уровня благосостояния и качества жизни населения Нижегородской области
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
1 756 402,30
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
10 303,10
1.1.
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Прочие расходы
2015-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
10 303,10
1.2.
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Прочие расходы
2017-2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2 000,00
2.1.
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
(по согласованию), АО "ВВГК" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Прочие расходы
2015
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
2 000,00
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
0
564,0
496,3
496,3
496,3
496,3
872,2
3 421,40
3.1.
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
3 421,40
3.2.
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Прочие расходы
2015 - 2020
Организации и предприятия, имеющие резервные топливные хозяйства и оборудование, работающее на резервных видах топлива, включенные в графики перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
1 052 620,90
4.1.
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
1 045 080,40
4.2.
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
4.3.
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
4.4.
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Капвложения
2015 - 2020
ОАО "Газпром" (по согласованию), ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
87 500,0
15 222,9
0
142 300,0*
171 867,0
152 771,0
118 396,0
688 056,9
5.1.
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Прочие расходы
2014 - 2020
Министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
87 500,00
15 222,90
0
142
300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
688 056,90
5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, органы местного самоуправления (при условии участия)
0
0
0
0
0
0
0
0
5.3.
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Капвложения
2014 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ, министерство транспорта и автомобильных дорог, министерство инвестиций, земельных и имущественных отношений Нижегородской области, инвесторы (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
0
".
2.2.3.2. Дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.2.4. В подразделе 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации государственной программы":
2.2.4.1. Таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№
п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата по годам
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Индикаторы
1
Снижение энергоемкости ВРП за счет реализации программных мероприятий
тнэ/ млн. руб.
23,8
22,9
22,4
21,56
20,72
19,88
19,04
18,2
2
Среднемесячная заработная плата одного работающего (по виду экономической деятельности: производство и распределение электроэнергии, газа и воды)
руб.
26 883,3
29 521,5
31 941,1
35 199,1
37 580,7
39 873,1
42 106,0
44 753,6
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Индикаторы
1.1.
Экономия топлива на тыс. рублей субсидии на компенсацию процентной ставки
кг у.т./тыс. руб.
139
135
132
132
130
130
127
127
1.2.
Доля государственных, муниципальных учреждений, представивших энергетическую декларацию за отчетный год от общего количества указанных учреждений
%
0
85
90
95
95
100
100
100
Непосредственные результаты
1.1.
Реализация инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
ед.
5
5
3
2
2
3
3
3
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикаторы
2.1.
Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
2.2.
Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
2.3.
Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
2.4.
Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Непосредственные результаты
2.1.
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600
000,00
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600
000,00
7 200 000,00
2.2.
Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Индикаторы
3.1.
Удельный вес топлива, соответствующего техническим регламентам, стандартам, обязательным нормам и правилам, поступающего для нужд предприятий ЖКХ и бюджетной сферы Нижегородской области
%
94,0
94,5
95,0
95,5
96,0
96,5
97,0
97,5
3.2.
Доля РТХ, находящихся в неудовлетворительном состоянии
%
18,5
18,0
17,5
17,0
16,5
16,0
15,5
15,0
3.3.
Уровень обеспечения топливом потребителей области
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
3.1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
3.2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
39
40
41
3.3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Индикаторы
4.1.
Уровень газификации природным газом жилого фонда Нижегородской области, подлежащего газификации
%
79,47
79,72
84,09
84,87
84,92
84,97
85,02
85,07
4.2.
Погашение ставки рефинансирования по целевому кредиту на газификацию жилых домов
%
100
100
100
100
100
100
100
100
Непосредственные результаты
4.1.
Количество газифицированных квартир природным газом
шт.
1 253 572
1 266 268
1 278 316
1 283 200
1 288 200
1 293 200
1 298 200
1 303 200
4.2.
Количество газифицированных жилых домов с возмещением процентной ставки рефинансирования
шт.
260
270
287
211
220
230
240
250
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Индикаторы
5.1.
Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943 87
388 563,08
455 925,2
460 696,7
462 583,7
5.2.
Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,77
204,8
316,6
337,6
339,0
Непосредственные результаты
5.1.
Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
648
657
660
5.2.
Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
9
11
12
5.3.
Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
5.4.
Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
5.5.
Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
5.6.
Объем реализации компримированного природного газа
млн. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
11 366
16 299
22 105
27 778
5.7.
Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
5.8.
Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2 040,90
145,56
0
142,30*
195,53
175,24
171,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
171,87
152,77
118,40
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27, 66
0
0
21,61
20,08
52,95
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
1,37
1,53
0,51
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0,68
0,86
0
5.9.
Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
".
2.2.4.2. Дополнить сносками следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.".
2.2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Информация по ресурсному обеспечению государственной программы за счет средств областного бюджета приведена в таблице 4, за счет всех источников финансирования в таблице 5.
Таблица 4. Ресурсное обеспечение реализации
государственной программы за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
"Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
всего
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
100 562,90
19 480,10
76 242,60
116 206,20
368 815,10
387 038,50
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00
171 867,00
152 771,00
118 396,00
Подпрограмма 1
"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
всего
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
Подпрограмма 2
"Развитие и модернизация электроэнергетики"
всего
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Министерство энергетики и ЖКХ
0
2 000,00
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
всего
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Министерство энергетики и ЖКХ
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Подпрограмма 5
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Министерство транспорта и автомобильных дорог
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
государственной программы за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 419 987,75
20 036 520,01
1 092 640,03
868 914,50
1 436 334,33
10 108 614,60
7 850 228,10
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
115 785,80
19 480,10
218 542,60
288 073,20
521 586,10
505 434,50
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
46 565,47
5 897,10
13 576,50
42 450,10
86 932,60
125 079,40
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
12 314 563,56
595 302,83
608 465,44
763 445,50
9 498 567,70
7 219 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов РФ
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.1
Субсидии на реализацию в сфере жилищно-коммунального хозяйства инвестиционных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(1) расходы областного бюджета
0
2 186,00
1 685,20
800,00
1 685,20
1 685,20
2 261,50
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1.2
Информационная поддержка и пропаганда энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Нижегородской области, в том числе, организация и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса реализованных проектов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности ENES и фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 291 526,00
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
19 289 526,00
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
11 831 000,00
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
7 458 526,00
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
2 000,00
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
0
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,6
536 022,66
434 226,84
595 522,80
476 120,00
774 740,40
456 036,00
(1) расходы областного бюджета
0
95 812,90
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
(2) расходы местных бюджетов
0
18 902,90
5 897,10
13 576,50
20 839,80
66 851,30
72 131,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086, 60
421 306,86
411 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
112 736,20
21 453,70
87 670,80
133 122,50
431 742,90
449 012,60
(1) расходы областного бюджета
0
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
(2) расходы местных бюджетов
0
17 913,10
5 026,10
13 150,5
19 968,80
65 980,30
68 619,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086, 60
416 306,86
261 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000, 00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
147 231,85
9 954,00
147 780,10
587 089,30
715 244,50
171 855,80
(1) расходы областного бюджета
87 500, 00
15 222,90
0
142 300,00**
171 867,00
152 771,0
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
27 662,57
0
0
21 610,30
20 081,30
52 948,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
101 079,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
5 480,10
392 241,00
540 864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00**
190 963,30
170 151,30
170 150,50
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00**
171 867,00
152 771,00
118 396,00
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
19 096,30
17 380,30
51 754,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 452
98 800,00
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,750
0
0
4 570,00
5 093,20
1 705,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,568
0
0
2 514,00
2 701,00
1 193,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,182
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,0
0
0
685,00
864,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 5.3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10 ***
391 556,00
540 000,00
0
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10 ***
391 556,00
540 000,00
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
*Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.
** Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.
*** По основному мероприятию 5.3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс. руб.".
2.3. В разделе 3 "Подпрограммы государственной программы":
2.3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности"":
2.3.1.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы из областного бюджета" пункта 3.1.1 "Паспорт подпрограммы" слова "2017 год - 1685,2 тыс. руб.;" заменить словами "2017 год - 800,0 тыс. руб.;";
2.3.1.2. В пункте 3.1.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) в таблице 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение" подпункта 3.1.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы Энергосбережение";
в графе "2017" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0";
в графе "Всего" цифры "11 188,3" заменить цифрами "10 303,1";
2) в таблице 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.1.2.5. "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Энергосбережение" в графе "2017" цифры "100" заменить цифрами "95";
3) в графе "2017" таблицы 3 "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы Энергосбережение за счет средств областного бюджета" и таблицы 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы за счет всех источников" подпункта 3.1.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" цифры "1 685,2" заменить цифрами "800,0".
2.3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
2.3.2.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики" изложить в следующей редакции:
"
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Износ энергетических мощностей 51,33% % в 2020 году.
2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии 2% в 2020 году.
3. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 54,7 млрд. руб. в 2020 году.
4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии) 100,5% к предыдущему году в 2020 году.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020гг. - 16 169,3 млн. руб.
2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года, 1 шт.
".
2.3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть подпрограммы 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики":
1) таблицу 2 "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы Электроэнергетика" изложить в следующей редакции:
"Таблица 2. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 2 "Развитие и модернизация электроэнергетики"
Индикатор 1. Износ энергетических мощностей
%
54,3
53,45
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
51,33
Индикатор 2. Коэффициент обновления основных фондов по виду экономической деятельности: производство электроэнергии
%
3
3
3
2
2
2
2
2
Индикатор 3. Объем отгружаемых товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
млрд. руб.
38,58
38,85
40,5
44,6
47,3
49,8
52,1
54,7
Индикатор 4. Индекс производства (по виду экономической деятельности: производство, передача и распределение электроэнергии)
% к предыдущему году
93,7
85,29
96,9
101,2
100
100
100
100,5
Объем инвестиций в развитие электросетевой инфраструктуры с 2017 по 2020г.г., в т. ч.
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
Областной бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
тыс. руб.
0
0
0
0
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
Непосредственный результат 1.2. Разработка схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
шт.
0
0
1
0
0
0
0
0
";
2) таблицу 4 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников" подпункта 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы Электроэнергетика за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие и модернизация электроэнергетики
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 291 526,0
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.1
Реализация мероприятий по технической модернизации (реконструкции, строительству) объектов электроэнергетики в рамках инвестиционных программ организаций
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
19 289 526,0
621 960,00
28 329,96
340 994,53
8 600 000,00
7 200 000,00
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
11 831 000,0
150 000,00
0
0
8 600 000,00
7 200 000,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
7 458 526,0
471 960,00
28 329,96
340 994,53
0
0
Основное мероприятие 2.2
Выполнение работы по разработке схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Нижегородской области на 2016-2020 годы с перспективой до 2022 года
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 000,0
0
0
0
0
0
(1) расходы областного бюджета
2 000,0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
".
2.3.3. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть подпрограммы 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов" подраздела 3.3 "Подпрограмма 3 "Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов":
2.3.3.1. Позицию "Непосредственный результат" таблицы 2 "Сведения об индикаторах" подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы топливных ресурсов" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственный результат
1.
Количество проведенных выездных проверок качества топлива
штук
26
27
28
29
30
31
32
33
2.
Число обследованных РТХ предприятий и организаций, включенных в график перевода потребителей природного газа на резервные виды топлива при похолоданиях и авариях на магистральных газопроводах
штук
34
35
36
37
32
39
40
41
3.
Число вновь построенных АЗС на территории Нижегородской области
штук
1
1
1
1
1
1
1
1
".
2.3.3.2. Таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников" подпункта 3.3.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы топливных ресурсов за счет всех источников
№ п/п
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Энергетическая безопасность в сфере использования топливных ресурсов"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
59 553,50
24 813,99
96 481,64
30 445,30
16 944,50
20 074,80
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.1
Осуществление контроля качества топлива, поступающего на объекты ЖКХ и бюджетной сферы
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(1) расходы областного бюджета
564,00
496,30
496,30
496,30
496,30
872,20
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3.2
Проведение мероприятий по содержанию, ремонту, реконструкции и модернизации резервных топливных хозяйств
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
58 989,50
24 317,69
95 985,34
29 949,00
16 448,20
19 202,60
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
".
2.3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области":
2.3.4.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб." пункта 3.4.1 "Паспорт подпрограммы 4 "Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
Всего по подпрограмме - 1 052 620,90 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 95812,9 тыс. руб.;
2016 год - 17298,6 тыс. руб.;
2017 год - 74 946,30 тыс. руб.;
2018 год - 114024,7 тыс. руб.;
2019 год - 366633,6 тыс. руб.;
2020 год - 383904,8 тыс. руб.
".
2.3.4.2. Таблицу 1 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы" подпункта 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы газоснабжение" изложить в следующей редакции:
"Таблица 1. Перечень основных мероприятий Подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выполнения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 4 "Расширение и реконструкция системы газоснабжения Нижегородской области"
95 812,9
17 298,6
74 946,3
114 024,70
366 633,60
383 904,80
1 052 620,90
Основное мероприятие 4.1 "Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
94 823,1
16 427,6
74 520,3
113 153,7
365 762,6
380 393,1
1 045 080,40
Основное мероприятие 4.2 "Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях"
капвложения
2015 - 2020
Министерство энергетики и ЖКХ
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
7 540,50
Основное мероприятие 4.3 "Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром газораспределение Нижний Новгород" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом"
капвложения
2015 - 2020
ПАО "Газпром" (по согласованию); ООО "Газпром межрегионгаз" (по согласованию)
0
0
0
0
0
0
0
".
2.3.4.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы
газоснабжение за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Министерство энергетики и ЖКХ
95 812,80
17 298,60
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
Таблица 4. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы газоснабжение за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 4
"Расширение и реконструкция систем газоснабжения Нижегородской области"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
379 086,60
536 022, 66
434 226,84
595 522,80
476 120,00
774 740,40
456 036,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
95 812,90
17 298,6
74 946,30
114 024,70
366 633,60
383 904,80
(2) расходы местных бюджетов
0,00
18 902,90
5 897,10
13 576,50
20 839,80
66 851,30
72 131,20
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
379 086,60
421 306, 86
411 031,14
507 000,00
341 255,50
341 255,50
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.1
Строительство новых и реконструкция существующих газораспределительных сетей
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
112 736,2
21 453,7
87 670,8
133 122,5
431 742,9
449 012,6
(1) расходы областного бюджета
0,00
94 823,10
16 427,60
74 520,30
113 153,70
365 762,60
380 393,10
(2) расходы местных бюджетов
0,00
17 913,10
5 026,10
13 150,50
19 968,80
65 980,30
68 619,50
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской области на предоставление социальных выплат на возмещение части процентной ставки по кредитам, полученным гражданами на газификацию жилья в российских кредитных организациях
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0,00
1 979,60
1 742,00
852,00
1 742,00
1 742,00
7 023,40
(1) расходы областного бюджета
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(2) расходы местных бюджетов
0,00
989,80
871,00
426,00
871,00
871,00
3 511,70
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.3
Строительство, модернизация газовых сетей, строительство баз газового хозяйства
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
354 086,60
416 306, 86
261 031,14
507 000,00
341 255, 50
341 255,50
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
354 086,6
416 306, 86
261 031,14
507 000,0
341 255, 50
341 255,50
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4.4
Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(1) расходы областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(2) расходы местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(5) федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели*
25 000,00
5 000,00
150 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* Мероприятие 4.4 "Увеличение пропускной способности существующих газопроводов и создание дополнительных источников газоснабжения природным газом" финансируется в рамках Программы развития газоснабжения и газификации Нижегородской области за счет средств ПАО "Газпром" (г.Санкт-Петербург). Данные по финансированию на 2017-2020 годы ПАО "Газпром" не представлены.".
2.3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Развитие рынка газомоторного топлива":
2.3.5.1. В пункте 3.5.1 "Паспорт подпрограммы":
1) позиции "Объемы бюджетных ассигнований" и "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" изложить в следующей редакции:
"
Объемы бюджетных ассигнований
Общий объем средств, предусмотренных на реализацию подпрограммы, составляет 3 820 056,702 тыс. рублей.
Прогнозная оценка объема средств софинансирования федерального бюджета - 466 156,434 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 361 666,45 тыс. рублей;
в 2015 году - 101 079,18 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 1 371,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 1 528,20 тыс. рублей;
в 2020 году - 511,60 тыс. рублей.
Ассигнования областного бюджета - 688 056,900 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 87 500,0 тыс. рублей;
в 2015 году - 15 222,9 тыс. рублей;
в 2016 году - 0 тыс. рублей;
в 2017 году - 142 300,0* тыс. рублей;
в 2018 году - 171 867,0 тыс. рублей;
в 2019 году - 152 771,0 тыс. рублей;
в 2020 году - 118 396,0 тыс. рублей.
Ассигнования местного бюджета - 1 714 037,068 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 1 591 734,70 тыс. рублей;
в 2015 году - 27 662,57 тыс. рублей;
в 2016 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 0,00 тыс. рублей;
в 2018 году - 21 610,30 тыс. рублей;
в 2019 году - 20 081,30 тыс. рублей;
в 2020 году - 52 948,20 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий за счет внебюджетных источников - 951 806,300 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году - 0 тыс. рублей;
в 2015 году - 3 267,20 тыс. рублей;
в 2016 году - 9 954,00 тыс. рублей;
в 2017 году - 5 480,10 тыс. рублей;
в 2018 году - 392 241,00 тыс. рублей;
в 2019 году - 540 864,00 тыс. рублей;
в 2020 году - 0,00 тыс. рублей
Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы достижения цели подпрограммы:
1. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и ЖКХ за счет снижения потребления жидкого моторного топлива в 2020 году по отношению к 2013 году - 462 583,7 тыс. руб.
2. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом в 2020 году по отношению к 2013 году - на 339,0 тонны.
Непосредственные результаты реализации подпрограммы:
1. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 660 ед.
2. Количество техники ЖКХ, использующей КПГ в качестве моторного топлива, - рост с 0 до 12 ед.
3. Количество АГНКС - рост с 3 до 8 ед.
4. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС - рост с 0 до 5 ед.
5. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков - рост с 0 до 1 ед.
6. Объем реализации КПГ - рост с 2 894 до 27 778 тыс. куб. м
7. Количество созданных рабочих мест - рост с 0 до 40 ед.
8. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива - рост с 0 до 2 871,40 млн. руб.
в том числе за счет средств:
Областного бюджета - рост с 0 до 688, 06 млн. руб.
Местного бюджета - рост с 0 до 1 714,04 млн. руб.
Федерального бюджета - рост с 0 до 466,16 млн. руб.
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 3,15 млн. руб.
9. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
в том числе за счет средств:
Юридических лиц, ИП - рост с 0 до 948,65 млн. руб.
";
2) дополнить сноской следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839.".
2.3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть подпрограммы":
1) подпункт 3.5.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" изложить в следующей редакции:
"3.5.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо"
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных результатов реализации Подпрограммы "Газомоторное топливо" приводится в таблице 2.
"Таблица 2. Сведения об индикаторах
и непосредственных результатах
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1.
Индикатор. Экономия затрат на моторное топливо при использовании КПГ на предприятиях пассажирского автотранспорта и жилищно-коммунального хозяйства за счет снижения потребления жидкого моторного топлива
тыс. руб.
-
0
61 849,4
239 943, 87
388 563,08
455 925,2
460 696,7
462 583,7
2.
Индикатор. Снижение выбросов загрязняющих веществ автотранспортом по отношению к 2013 году
тонн в год
-
0
31,5
127,8
204,8
316,6
337,6
339,0
3.
Непосредственный результат. Количество пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
144
220
220
320
648
657
660
4.
Непосредственный результат. Количество техники жилищно-коммунального хозяйства, использующей компримированный природный газ в качестве моторного топлива
единиц
0
0
0
0
0
9
11
12
5.
Непосредственный результат. Количество автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
единиц
3
3
3
3
4
5
8
8
6.
Непосредственный результат. Количество модулей КПГ на АЗС, АГЗС, МАЗС
единиц
0
0
0
0
0
0
5
5
7.
Непосредственный результат. Количество передвижных автомобильных газовых заправщиков
единиц
0
0
0
0
0
1
1
1
8.
Непосредственный результат. Объем реализации компримированного природного газа
тыс. куб. м
2 894
3 281
5 620
10 962
11 366
16 299
22 105
27 778
9
Непосредственный результат. Количество созданных рабочих мест
единиц
0
0
0
0
8
16
40
40
10
Непосредственный результат. Объем инвестиций на приобретение транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива
млн. руб.
0
2040, 90
145,56
0
142,30
195,53
175,24
171,86
Областной бюджет
млн. руб.
0
87,50
15,22
0
142,30*
171,87
152,77
118,40
Местный бюджет
млн. руб.
0
1 591,73
27,66
0
0
21,61
20,08
52,95
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
361,67
101,08
0
0
1,37
1,53
0,51
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,60
0
0
0,68
0,86
0
11
Непосредственный результат. Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
Областной бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Местный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Федеральный бюджет
млн. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
Юридические лица, ИП
млн. руб.
0
0
1,66
9,95
5,48**
391,56
540,00
0
*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839
**Объем инвестиций в развитие газозаправочной инфраструктуры в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" в 2017 году может составить 109,57 млн. руб.";
2) в подпункте 3.5.2.8 "Обоснование объема финансовых ресурсов":
таблицу 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" изложить в следующей редакции:
"Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех
источников финансирования
Статус
Наименование Подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма
"Развитие рынка газомоторного топлива"
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901,15
147 231, 85
9 954,00
147 780,10
587 089,30
715 244,50
171 855,80
3 820 056,70
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,0
688 056,90
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734,70
27 662,57
0
0
21 610,30
20 081,30
52 948,20
1 714 037,07
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666,45
101 079,18
0,0
0,0
1 371,00
1 528,20
511,60
466 156,43
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
3 267,20
9 954,00
5 480,10**
392 241,00
540 864,00
0
951 806,30
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 1
Приобретение автобусов, работающих на компримированном природном газе, для предприятий и организаций пассажирского автотранспорта Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
2 040 901, 15
140 166,90
0
142 300,00*
190 963,3
170 151,30
170 150,50
2 854 633,152
(1) расходы областного бюджета
87 500,00
15 222,90
0
142 300,00*
171 867,00
152 771,00
118 396,00
688 056,9
(2) расходы местных бюджетов
1 591 734, 70
26 144,00
0
0
19 096,30
17 380,30
51 754,50
1 706 109,80
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
361 666, 45
98 800,00
0
0
0
0
0
460 466,45
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
0
0
0
0
0
0
0
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2
Приобретение техники, работающей на компримированном природном газе, для предприятий и организаций жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
5 402,75
0
0
4 570,00
5 093,20
1 705,30
16 771,25
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
1 518,56
0
0
2 514,00
2 701,00
1 193,70
7 927,26
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
2 279,18
0
0
1 371,00
1 528,20
511,60
5 689,98
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 605,00
0
0
685,00
864,00
0
3 154,00
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3
Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры
Всего (1) + (2) + (3) + (4) + (5) + (6) + (7)
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10**
391 556,00
540 000,00
0,00
948 652,30
(1) расходы областного бюджета
0
0
0
0
0
0
0
0
(2) расходы местных бюджетов
0
0
0
0
0
0
0
0
(3) расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0
0
0
0
0
0
0
0
(4) расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0
0
0
0
0
0
0
0
(5) федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
0
(6) юридические лица и индивидуальные предприниматели
0
1 662,20
9 954,00
5 480,10**
391 556,00
540 000,00
0,00
948 652,30
(7) прочие источники (собственные средства населения и др.)
0
0
0
0
0
0
0
0
";
после таблицы 5 "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы "Газомоторное топливо" за счет всех источников финансирования" дополнить сносками следующего содержания:
"*Финансирование планируется осуществить за счет неиспользованного в отчетном финансовом году остатка субсидии, предусмотренной постановлением Правительства Нижегородской области от 8 декабря 2016 года № 839
** По мероприятию 3 "Строительство объектов газозаправочной инфраструктуры" в случае утверждения Инвестиционной программы ООО "Газпром газомоторное топливо" планируемое освоение финансовых средств в 2017 году может составить 109 572,1 тыс. руб.".
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 01.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.010.070 Энергетика |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: