Основная информация

Дата опубликования: 23 января 2017г.
Номер документа: RU35000201700068
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Вологодская область
Принявший орган: Правительство Вологодской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От___________________                                                      №  ______________

г. Вологда

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ ОТ 27 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА № 961

Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Внести в государственную программу Вологодской области «Сохранение и развитие культурного потенциала, развитие туристского кластера и архивного дела Вологодской области на 2015–2020 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 27 октября 2014 года № 961, следующие изменения:

1.1. В паспорте государственной программы позицию «Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения государственной программы за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения за 

счет средств областного бюджета – 119 000,1 

тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 755 310,7 тыс. рублей;

2018 год – 713 819,9  тыс. рублей;

2019 год – 698 819,9  тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюд-

жета –  4 932 812,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 734 530,4 тыс. рублей;

2018 год – 710 351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695 351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из

федерального бюджета в форме субвенций

и субсидий, иных межбюджетных

трансфертов – 186 188,1 тыс. рублей,

в том числе:

2015 год – 151 139,5  тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 20 780,3 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей».

1.2. Раздел IV «Информация о финансовом обеспечении государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Информация о финансовом обеспечении государственной

программы за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения за счет средств областного бюджета – 5 119 000,1  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 845 424,5 тыс. рублей;

2016 год – 713 601,8 тыс. рублей;

2017 год – 755 310,7 тыс. рублей;

2018 год – 713 819,9  тыс. рублей;

2019 год – 698 819,9  тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 4 932 812,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 694 285,0 тыс. рублей;

2016 год – 706 271,3 тыс. рублей;

2017 год – 734 530,4 тыс. рублей;

2018 год – 710 351,0 тыс. рублей;

2019 год – 695 351,0 тыс. рублей;

2020 год – 1 392 023,3 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 186 188,1 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 151 139,5  тыс. рублей;

2016 год – 7 330,5 тыс. рублей;

2017 год – 20 780,3 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение государственной программы за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к государственной программе.».

1.3. В разделе V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» абзацы первый-четвертый изложить в следующей редакции:

«На реализацию целей государственной программы планируется привлечение средств:

федерального бюджета в размере 489721,3 тыс. рублей - в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области», подпрограммы 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» и подпрограммы 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы»;

бюджетов муниципальных образований области в размере 51633,7 тыс. рублей - в рамках подпрограммы 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области», подпрограммы 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» и подпрограммы 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области»;

юридических лиц в размере 2336600,0 тыс. рублей - в рамках реализации подпрограммы 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области».».

1.4. В приложении 1 к государственной программе:

строку первую пункта 5 изложить в следующей редакции

«

5.

Обеспечение сохранности, пополнения и использования документального наследия области, качества и доступности услуг в сфере архивного дела, а также инновационного развития архивного дела на основе внедрения современных информационно-телекоммуникационных технологий

доля документов архивов области, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве архивных документов

%

32

37

40

45

45

50

50

50

».

1.5. Приложение 3 к государственной программе «Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение 4 к государственной программе «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

1.7. В подпрограмме 1 «Сохранение и развитие культурного потенциала Вологодской области» (приложение 5 к государственной программе):

1.7.1 в паспорте подпрограммы 1:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 723 515,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 578 938,1 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3 694 932,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 561 626,7 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 28 582,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 17 311,4 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

1.7.2 раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 1

Для достижения цели и решения задач подпрограммы 1 необходимо реализовать ряд основных мероприятий.

Решение задачи по созданию условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области» (далее также - мероприятие 1.1).

В рамках выполнения мероприятия 1.1, направленного на развитие и модернизацию библиотечной системы области, предусматривается реализация следующих мероприятий:

осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей государственных библиотек (в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет);

предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет);

обеспечение формирования, учета, изучения, физического сохранения и безопасности фондов государственных библиотек области;

обеспечение формирования, учета, изучения, обеспечения физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов;

обеспечение библиографической обработки и создания каталогов государственных библиотек области;

осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечных фондов государственных библиотек области, включая книжные памятники;

предоставление консультационных и методических услуг государственными библиотеками;

организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских) и творческих мероприятий (фестивали, выставки, конференции, семинары, конкурсы, смотры);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (культурно-массовые: иные зрелищные мероприятия);

осуществление издательской деятельности;

административное обеспечение деятельности организаций;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

укрепление материально-технической базы подведомственных Департаменту культуры и туризма области (далее также - Департамент) государственных учреждений области;

обеспечение условий доступности для инвалидов государственных библиотек области.

Реализация мероприятия 1.1 осуществляется подведомственными Департаменту государственными учреждениями области.

Мероприятие 1.1 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области».

Мероприятие 1.1 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по созданию условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций» (далее также - мероприятие 1.2).

В рамках выполнения мероприятия 1.2 предусматривается реализация следующих мероприятий:

публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях);

формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок в стационарных условиях;

создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара);

осуществление реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций;

обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия;

укрепление материально-технической базы подведомственных Департаменту государственных учреждений области;

обеспечение условий доступности для инвалидов государственных музеев области.

Реализация мероприятия 1.2 осуществляется подведомственными Департаменту государственными музеями.

Мероприятие 1.2 направлено на достижение значений целевых показателей (индикаторов) «количество созданных музейных экспозиций и выставок" и "количество виртуальных музеев».

Решение задачи по созданию условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального наследия региона будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии» (далее также - мероприятие 1.3).

В рамках выполнения мероприятия 1.3 предусматривается реализация следующих мероприятий:

обеспечение сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры;

организация и проведение культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских), творческих, методических мероприятий (фестивали, выставки, конференции, семинары, конкурсы, смотры) и других видов мероприятий;

организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества;

организация методической работы, предоставление консультационных и методических услуг, проведение различных видов методических мероприятий;

показ кинофильмов, прокат кино- и видеофильмов, формирование и учет фондов фильмофонда;

укрепление материально-технической базы подведомственного Департаменту государственного учреждения культуры;

обеспечение условий доступности для инвалидов государственного учреждения, уставной деятельностью которого являются сохранность, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии.

Реализация мероприятия 1.3 осуществляется подведомственным Департаменту государственным учреждением культуры.

Мероприятие 1.3 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры».

Мероприятие 1.3 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по поддержке исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области» (далее также - мероприятие 1.4).

В рамках выполнения мероприятия 1.4 предусматривается реализация следующих мероприятий:

создание спектаклей;

создание концертов и концертных программ;

показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок);

показ (организация показа) концертов и концертных программ;

организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр);

укрепление материально-технической базы деятельности государственных театрально-концертных организаций области, подведомственных Департаменту;

обеспечение условий доступности для инвалидов государственных театрально-концертных организаций области.

Реализация мероприятия 1.4 осуществляется подведомственными Департаменту государственными театрально-концертными организациями.

Мероприятие 1.4 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «количество посещений театрально-концертных мероприятий».

Мероприятие 1.4 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по созданию условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.5 «Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам» (далее также - мероприятие 1.5).

В рамках выполнения мероприятия 1.5 предусматривается реализация следующих мероприятий:

организация и проведение мероприятий, посвященных государственным и профессиональным праздникам, юбилейным и памятным датам;

организация и проведение творческих проектов, направленных на сохранение и развитие культуры, искусства и художественного образования (фестивалей, праздников, конкурсов, декад, дней культуры и искусства, презентаций, творческих встреч с деятелями культуры и прочее).

Реализация мероприятия 1.5 осуществляется подведомственными Департаменту государственными учреждениями культуры, государственными профессиональными образовательными учреждениями в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 1.5 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного форматов».

Мероприятие 1.5 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по поддержке инновационной деятельности в сфере культуры, стимулированию творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.6 «Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов» (далее также - мероприятие 1.6).

В рамках выполнения мероприятия 1.6 предусматривается реализация следующих мероприятий:

предоставление на конкурсной основе государственных грантов Вологодской области в сфере культуры в целях государственной поддержки реализации проектов по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных ценностей в сферах литературы, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, музыкального, хореографического и театрального искусства, кинематографии и фотоискусства, музейного и библиотечного дела, самодеятельного (любительского) художественного творчества, образования и традиционной народной культуры, значимых для социокультурного развития;

выплата ежемесячных пособий творческим работникам (писателям - членам Союза писателей России и художникам - членам Союза художников России), постоянно проживающим на территории Вологодской области, в целях поддержки творческих работников и создания условий для их плодотворной деятельности.

Мероприятие 1.6 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры».

Мероприятие 1.6 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по обеспечению развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства» (далее также - мероприятие 1.7).

В рамках выполнения мероприятия 1.7 предусматривается реализация следующих мероприятий:

реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация образовательных программ среднего профессионального образования;

реализация дополнительных профессиональных образовательных программ (повышение квалификации);

реализация дополнительных образовательных программ;

организация методической работы в сфере художественного образования;

укрепление материально-технической базы государственных образовательных организаций области в сфере культуры и искусства;

обеспечение условий доступности для инвалидов государственных профессиональных образовательных организаций сферы культуры и искусства.

Реализация мероприятия 1.7 осуществляется подведомственными Департаменту государственными образовательными организациями в сфере культуры и искусства.

Мероприятие 1.7 направлено на достижение значений целевого показателя (индикатора) «среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства».

Мероприятие 1.7 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Решение задачи по поддержке развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства будет обеспечиваться реализацией основного мероприятия 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства» (далее также - мероприятие 1.8).

Формой реализации мероприятия 1.8 является предоставление бюджетам муниципальных образований области:

иных межбюджетных трансфертов:

на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по реализации муниципальных программ, предусматривающих следующие мероприятия:

изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов;

создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети);

обновление материально-технической базы учреждений культуры, включая развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по  направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности;

приобретение специального оборудования для учреждений культуры, автомобильного транспорта;

укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств.

Мероприятие 1.8 направлено на достижение значений следующих целевых показателей (индикаторов):

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста;

число участников культурно-досуговых формирований;

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области;

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети;

количество мобильных библиотечных комплексов;

количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

охват населения библиотечным обслуживанием;

количество посещений общедоступных библиотек (на 1 жителя в год);

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения;

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение;

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение.

Мероприятие 1.8 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.»;

1.7.3 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета составляет 3 723 515,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 554 138,0 тыс. рублей;

2016 год – 568 883,9 тыс. рублей;

2017 год – 578 938,1 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 3 695 381,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 546 965,5 тыс. рублей;

2016 год – 564 785,3 тыс. рублей;

2017 год – 561 626,7 тыс. рублей;

2018 год – 548 841,3 тыс. рублей;

2019 год – 533 841,3 тыс. рублей;

2020 год – 938 872,8 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 20 133,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 7 172,5 тыс. рублей;

2016 год – 4 098,6 тыс. рублей;

2017 год – 17 311,4 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 1. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 1 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным учреждениям культуры, образовательным организациям в сфере культуры и искусства субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственных заданий и субсидий на иные цели, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и иных межбюджетных трансфертов.»;

1.7.4 раздел V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1» дополнить абзацем шестым следующего содержания:

«Привлечение средств из федерального бюджета планируется в виде субсидии в рамках обновления материально-технической базы учреждений культуры, включая развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по  направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности.»;

1.7.5 абзац четвертый раздела VII «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг, выполнение работ государственными учреждениями» изложить в следующей редакции:

«В реализации основного мероприятия 1.3 «Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии» принимает участие подведомственное Департаменту государственное учреждение культуры, осуществляющее деятельность по обеспечению сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Вологодской области в области традиционной народной культуры, организации и проведению культурно-массовых (культурно-досуговых, просветительских), творческих, методических мероприятий (фестивали, выставки, конференции, семинары, конкурсы, смотры) и других видов мероприятий, организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, организации методической работы, предоставления консультационных и методических услуг, проведения различных видов методических мероприятий, показу кинофильмов, прокату кино- и видеофильмов, формированию и учету фондов фильмофонда.»;

1.7.6  раздел IX «Сведения об участии органов местного самоуправления муниципальных образований области в реализации подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

IX. Сведения об участии органов местного

самоуправления муниципальных образований

области в реализации подпрограммы 1

Планируется участие органов местного самоуправления муниципальных образований области в реализации основного мероприятия 1.8 «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства» по следующим направлениям:

поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений;

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;

развитие муниципальных детских школ искусств (по видам искусств);

развитие муниципальных учреждений культуры;

приобретение специального оборудования для учреждений культуры, автомобильного транспорта;

обновление материально-технической базы учреждений культуры, включая развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по  направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности.

Реализация указанных мероприятий направлена на улучшение качества предоставления услуг муниципальными учреждениями области.

Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований области на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, осуществляется на конкурсной основе.

В рамках реализации основного мероприятия 1.8 предусматривается предоставление бюджетам муниципальных образований области:

иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, в 2015 - 2020 годах;

иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области в 2015 - 2017 годах;

иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки в 2015 - 2020 годах;

субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по реализации муниципальных программ, предусматривающих следующие мероприятия:

- изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов (в 2016, 2018 - 2020 годах);

- создание модельных библиотек (для целей модернизации сельской библиотечной сети) (в 2015 - 2020 годах);

- приобретение специального оборудования для учреждений культуры, автомобильного транспорта (в 2015 - 2020 годах);

- укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием детских школ искусств (в 2018 - 2020 годах);

- субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по  направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности (в 2017 - 2020 годах).

Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований области согласно приложению 6 к подпрограмме 1.

Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований области на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников согласно приложению 7 к подпрограмме 1.

Предоставление и расходование иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек муниципальных образований области к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки согласно приложению 8 к подпрограмме 1.

Предоставление и расходование субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению «создание модельных библиотек» (для целей модернизации сельской библиотечной сети) осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению «создание модельных библиотек» (для целей модернизации сельской библиотечной сети) согласно приложению 9 к подпрограмме 1.

Предоставление и расходование субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию муниципальных учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению «создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек (изготовление и поставка мобильных библиотечных комплексов)» осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий на софинансирование расходных обязательств муниципальных образований области по развитию учреждений культуры, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства, по направлению «создание мобильной системы обслуживания населенных пунктов, не имеющих библиотек» согласно приложению 10 к подпрограмме 1.

Предоставление и расходование субсидии на развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры по  направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности (в 2017 - 2020 годах) осуществляются в соответствии с правилами предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры согласно приложению 12 к подпрограмме 1.

В целях эффективной реализации основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1 определены следующие меры по координации деятельности органов местного самоуправления:

взаимное информирование о принимаемых нормативных правовых актах;

проведение Департаментом консультаций по вопросам реализации основного мероприятия 1.8 подпрограммы 1;

1.7.7 приложение 1 к подпрограмме 1 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

1.7.8 приложение 3 к подпрограмме 1 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

1.7.9 приложение 4 к подпрограмме 1 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1» изложить в новой редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

1.7.10 приложение 5.1 к подпрограмме 1 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2016-2020 годы» изложить в новой редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению;

1.7.11 дополнить подпрограмму 1 приложением 5.2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 1 на 2017-2020 годы» согласно приложению 7 к настоящему постановлению;

1.7.12 дополнить подпрограмму 1 приложением 12 «Правила предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры» согласно приложению 8 к настоящему постановлению.

1.8. В подпрограмме 2 «Развитие туристского кластера Вологодской области» (приложение 6 к государственной программе):

1.8.1 в паспорте подпрограммы 2:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 318 195,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 25 240,5 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 177 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999, 6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 25 240,5 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.»;

1.8.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета составляет 318 195,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 166 740,6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 25 240,5 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 177 454,7 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 25 999, 6 тыс. рублей;

2016 год – 20 619,4 тыс. рублей;

2017 год – 25 240,5 тыс. рублей;

2018 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 234,0 тыс. рублей;

2020 год – 71 127,2 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 140 741,0 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 140 741,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год – 0,0 тыс. рублей;

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год – 0,0 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 2.»;

1.8.3 раздел V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«V. Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств

федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований

области, бюджетов государственных внебюджетных фондов,

физических и юридических лиц на реализацию

целей подпрограммы 2

В рамках реализации целей подпрограммы 2 не предусматривается привлечение средств бюджетов государственных внебюджетных фондов и физических лиц.

Вместе с тем планируется привлечение средств бюджетов муниципальных образований области на выполнение основного мероприятия 2.1 «Поддержка проектов развития туристского кластера Вологодской области» в размере  51000,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 0,0 тыс. рублей;

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 14500,0 тыс. рублей;

2018 год - 26500,0 тыс. рублей;

2019 год – 5000,0 тыс. рублей;

2020 год – 5000,0 тыс. рублей.

Указанный прогнозируемый объем привлекаемых финансовых средств бюджетов муниципальных образований области определен с учетом уровня софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, связанных с реализацией мероприятий по поддержке проектов развития туристского кластера области, на разработку и совершенствование туристских маршрутов, на создание условий для развития сферы народных художественных промыслов в размере не менее 5%.

Субсидии, выделяемые бюджетам муниципальных образований области на реализацию мероприятий подпрограммы 2, предоставляются в целях достижения целевых показателей (индикаторов) государственной программы.

Прогнозный (справочный) объем привлечения средств федерального бюджета составляет 463 743,2 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 69643,2 тыс. рублей (при условии софинансирования в 2015 году из областного и местного бюджетов – 13300,0 тыс. рублей);

2016 год – 0,0 тыс. рублей;

2017 год - 80000,0 тыс. рублей;

2018 год - 114100,0 тыс. рублей;

2019 год – 100000,0 тыс. рублей;

2020 год – 100000,0 тыс. рублей.

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2 приведена в приложении 4 к подпрограмме 2.»;

1.8.4 раздел VIII «Информация об участии государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц в реализации подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«VIII. Информация об участии государственных

внебюджетных фондов, физических и юридических

лиц в реализации подпрограммы 2

В реализации подпрограммы 2 не предусматривается участие государственных внебюджетных фондов и физических лиц. Вместе с тем реализация мероприятия 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области», направленного на создание условий для реализации перспективных проектов в сфере развития туризма, планируется с участием юридических лиц с использованием механизма государственно-частного партнерства.

В настоящее время в области сформирована законодательная база для привлечения внебюджетных инвестиций в создание и развитие различных видов инфраструктуры с использованием механизмов государственно-частного партнерства.

В 2013 году в рамках государственно-частного партнерства и с целью включения инвестиционных туристских проектов в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации на 2011 - 2018 годы» Правительством области заключены соглашения о совместной деятельности, направленные на развитие туристской инфраструктуры региона:

соглашение между Правительством области, Администрацией города Вологды и некоммерческим партнерством «Ассоциация деревянного домостроения Вологодской области» предусматривает реализацию инвестиционного проекта «Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда, Вологодская область». Проект включает строительство объектов туристской инфраструктуры: выставочные образцы индивидуальных жилых домов, резиденция и почта Деда Мороза, детская площадка, лавка ремесленников, ресторан, бизнес-центр, амфитеатр, благоустройство зон отдыха;

соглашение между Правительством области, Администрацией города Вологды и ООО «Горпроект» предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Создание туристско-рекреационного кластера «Насон-город», г. Вологда, Вологодская область». Проектом предусмотрено строительство гостиничного комплекса по адресу: г. Вологда, ул. Набережная VI Армии, 159, общей стоимостью 50.0 млн. рублей;

соглашение между Правительством области, администрацией Вологодского муниципального района, ИП Сивков А.О. и ООО «Уелки» предусматривает реализацию инвестиционного проекта "Центр активного отдыха и туризма «Y.E.S.Striznevo» (Вологодский район). Проектом предусмотрено строительство 4 горнолыжных спусков, гостиницы на 36 номеров, 10 домиков-шале, spa-комплекса, парка развлечений.

В 2014 году продолжена работа по реализации социально значимых проектов на условиях государственно-частного партнерства, планируется заключить около 10 соглашений о совместной деятельности, подготовлены 5 соглашений о совместной деятельности между Правительством области, Мэрией города Череповца и инвесторами (ООО «Строймиргрупп», ООО «Аура», ООО «Карусель», ООО «Бизнес-центр «Альтернатива», ИП Колесова М.Э.) по реализации инвестиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер "Центральная городская набережная, г. Череповец».

Для реализации мероприятия 2.1 «Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области» планируется привлечение внебюджетных источников в размере 2 336 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 100000,0 тыс. рублей;

2016 год – 150000,0 тыс. рублей;

2017 год - 272300,0 тыс. рублей;

2018 год - 429300,0 тыс. рублей;

2019 год – 710000,0 тыс. рублей;

2020 год – 675000,0 тыс. рублей.»;

1.8.5 приложение 1 к подпрограмме 2 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 9 к настоящему постановлению;

1.8.6 приложение 3 к подпрограмме 2 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 10 к настоящему постановлению;

1.8.7 приложение 4 к подпрограмме 2 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 2» изложить в новой редакции согласно приложению 11 к настоящему постановлению;

1.8.8 приложение 5.1 к подпрограмме 2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 12 к настоящему постановлению;

1.8.9 дополнить подпрограмму 2  Приложением 5.2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями области по подпрограмме 2 на 2017-2020 годы» согласно приложению 13 к настоящему постановлению.

1.9. В подпрограмме 3 «Сохранение и эффективное использование объектов культурного наследия» (приложение 7 к государственной программе):

1.9.1 в паспорте подпрограммы 3:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 269 163,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 921,4 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 269 163,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 921,4 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей»;

1.9.2 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета составляет 269 163,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 921,4 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 269 163,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 26 607,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 796,2 тыс. рублей;

2017 год – 22 921,4 тыс. рублей;

2018 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2019 год – 14 421,9 тыс. рублей;

2020 год – 170 995,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 3. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 3 осуществляется в форме предоставления подведомственному Комитету автономному учреждению культуры Вологодской области «Вологдареставрация» субсидий на финансовое обеспечение выполнения им государственного задания и субсидий на иные цели.»;

1.9.3 приложение 3 к подпрограмме 3 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 14 к настоящему постановлению;

1.9.4 приложение 5.1 к подпрограмме 3 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2016 год» изложить в новой редакции согласно приложению 15 к настоящему постановлению;

1.9.5 дополнить подпрограмму 3 приложением 5.2 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2017-2020 годы» согласно приложению 16 к настоящему постановлению.

1.10. В подпрограмме 4 «Развитие архивного дела в Вологодской области» (приложение 8 к государственной программе):

1.10.1 в паспорте подпрограммы 4:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 393 032,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 51 522,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 393 032,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 51 522,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей»;

1.10.2 раздел III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«III. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 4

Подпрограмма 4 включает комплекс основных мероприятий, направленных на реализацию приоритетных направлений развития архивного дела в Вологодской области и достижение цели и решения задач подпрограммы 4.

Решение задачи по обеспечению сохранности и развития Архивного фонда области предполагается осуществлять по следующим направлениям:

обеспечение деятельности государственных архивов;

совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области;

обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела;

совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах.

Основное мероприятие 4.1 «Обеспечение деятельности государственных

архивов» (далее также - мероприятие 4.1)

Выполнение мероприятия 4.1 предусматривает оказание государственных услуг (выполнение работ) в сфере архивного дела государственными архивными учреждениями области. В рамках реализации мероприятия 4.1 планируются обеспечение сохранности и доступа к документам Архивного фонда области, сосредоточенным в государственных архивах области, исполнение социально-правовых запросов населения, комплектование Архивного фонда области документами, имеющими научную и практическую ценность, реализация мероприятий по патриотическому воспитанию граждан, осуществление на качественно новом уровне выставочной деятельности, подготовка общественно значимых сборников документов, обеспечение условий доступности для инвалидов государственных архивов области.

Мероприятие 4.1 направлено на достижение целевого значения показателей (индикаторов):

выполнение государственных планов государственными архивными учреждениями области.

Мероприятие 4.1 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Основное мероприятие 4.2 «Совершенствование условий

хранения документов в государственных архивах области»

(далее также - мероприятие 4.2)

Выполнение мероприятия 4.2 предусматривает проведение ремонтных работ в зданиях государственных архивов области, закупку современных средств хранения документов. Технология хранения документов предусматривает их размещение на металлических стеллажах в первичных средствах хранения - архивных коробках, защищающих документы от пыли, света, перепадов температуры, недостаточной или излишней влажности. С учетом ежегодного прироста дел, передающихся на государственное хранение, а также с учетом естественного физического износа в ходе эксплуатации архивных коробок необходимо продолжение реализации мероприятия по дооснащению архивохранилищ первичными средствами хранения.

Архивы относятся к числу наиболее пожароопасных объектов, поскольку в них хранятся миллионы документов на горючих носителях (бумага, пленка). Мероприятие 4.2 включает установку систем автоматического пожаротушения в архивохранилищах государственных архивов области, в которых хранится более 500 тыс. архивных дел.

Мероприятие 4.2 направлено на достижение целевого значения показателя (индикатора) «доля документов в государственных архивах, находящихся в условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов».

Мероприятие 4.2 планируется реализовать в  2020 году.

Основное мероприятие 4.3 «Обеспечение осуществления

отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела»

(далее также - мероприятие 4.3)

Формой реализации мероприятия 4.3 является предоставление субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов области на осуществление отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела.

В рамках выполнения мероприятия 4.3 планируется осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности области и находящихся на территории соответствующего муниципального образования области.

Мероприятие 4.3 направлено на достижение целевых значений следующих показателей (индикаторов):

доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципальных архивов;

доля организаций - источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций - источников комплектования муниципальных архивов.

Мероприятие 4.3 планируется реализовать в 2015 - 2020 годах.

Основное мероприятие 4.4 «Совершенствование условий

хранения документов государственной собственности

в муниципальных архивах» (далее также - мероприятие 4.4)

Формой реализации мероприятия 4.4 является предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов области на совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах области.

Мероприятие 4.4 предусматривает обеспечение органами местного самоуправления муниципальных образований области выполнения работ (на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и местных бюджетов) по оборудованию хранилищ муниципальных архивов металлическими стеллажами, отвечающими нормативным требованиям.

Мероприятие 4.4 направлено на достижение целевого значения показателя (индикатора) «доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов».

Мероприятие 4.4 планируется реализовать в  2020 году.

Решение задачи по повышению качества и доступности услуг в сфере архивного дела предполагается осуществлять по следующим направлениям:

организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях;

обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области;

автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители.

Основные мероприятия 4.5 «Организация и оборудование

новых архивохранилищ для хранения электронных документов

и электронных образов документов на традиционных носителях»

и 4.6 «Обеспечение постоянного архивного хранения и использования

электронных документов Архивного фонда области»

(далее также - мероприятие 4.5, мероприятие 4.6)

В рамках указанных мероприятий планируется организация специального архива с соответствующим персоналом, осуществляющего централизованное хранение массивов электронной информации и предоставляющего доступ к базам данных архивной отрасли области, электронным документам и их образам.

Выполнение мероприятия 4.5 предусматривает проведение работ по развитию информационной инфраструктуры государственных архивных учреждений области:

оборудование помещений для хранения электронных документов и их образов;

оснащение помещений техническими средствами для хранения электронных документов.

Мероприятие 4.5 планируется реализовать в 2020 году.

Выполнение мероприятия 4.6 предусматривает:

проведение экспертизы ценности электронных документов;

обеспечение физической сохранности и целостности электронных документов;

обеспечение условий для считывания информации, содержащейся в электронных документах, в долговременной перспективе;

обеспечение условий для их воспроизведения в «человекочитаемом» виде с расшифровкой закодированных данных;

хранение и обеспечение аутентичности (подлинности) электронных документов;

учет электронных документов;

описание электронных документов.

Мероприятие 4.6 планируется реализовать в  2020 году.

Мероприятия 4.5 и 4.6 направлены на достижение целевых значений следующих показателей (индикаторов):

доля описаний дел архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги;

доля описаний архивных фондов государственных архивов области, включенных в базу данных «Архивный фонд», от общего числа архивных фондов;

Основное мероприятие 4.7 «Автоматизация и информатизация

основных направлений деятельности государственных архивов,

перевод архивных материалов на электронные носители»

(далее также - мероприятие 4.7)

Выполнение мероприятия 4.7 предусматривает:

закупку программного обеспечения, обеспечивающего предоставление информационных услуг в электронном виде, в том числе в режиме удаленного доступа и компьютерной техники за счет средств, предусмотренных в областном бюджете;

оцифровку архивных документов и перевод в электронный вид научно-справочного аппарата (описей фондов) к ним.

Мероприятие 4.7 направлено на достижение целевого значения показателя (индикатора) «доля особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму».

Мероприятие 4.7 планируется реализовать в  2020 году.

Подпрограммой 4 предусматривается реализация мероприятий 4.1 - 4.3 и 4.5 - 4.7 за счет средств областного бюджета, мероприятия 4.4 - за счет средств областного и местных бюджетов.»;

1.10.3 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета составляет 393 032,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4  тыс. рублей;

2017 год – 51 522,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 393 032,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 46 511,4 тыс. рублей;

2016 год – 49 357,4 тыс. рублей;

2017 год – 51 522,9 тыс. рублей;

2018 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2019 год – 54 707,6 тыс. рублей;

2020 год – 136 225,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 4. Финансовое обеспечение реализации мероприятий подпрограммы 4 осуществляется в форме предоставления подведомственным Департаменту государственным казенным архивным учреждениям бюджетных средств на основании бюджетных смет, а также в форме предоставления бюджетам муниципальных образований области субсидий и субвенций.»;

1.10.4 абзац первый раздела V «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«В рамках реализации цели подпрограммы 4 не предусматривается привлечение средств федерального бюджета, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц. Вместе с тем планируется привлечение средств бюджетов муниципальных районов области на выполнение основного мероприятия 4.4 «Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах» в размере 2350,0 тыс. рублей на 2020 год.»;

1.10.5 приложение 1 к подпрограмме 4 «Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению 17 к настоящему постановлению;

1.10.6 приложение 3 к подпрограмме 4 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 18 к настоящему постановлению;

1.10.7 приложение 4 к подпрограмме 4 «Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 4» изложить в новой редакции согласно приложению 19 к настоящему постановлению.

1.11. В подпрограмме 5 «Обеспечение условий реализации государственной программы» (приложение 9 к государственной программе):

1.11.1 в паспорте подпрограммы 5:

позицию «Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«Объемы финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 415 092,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 76 687,8 тыс. рублей;

2018 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2019 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 398 228,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 218,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2019 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16 864,6 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9  тыс. рублей;

2019 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2020 год – 0,0 тыс. рублей»;

1.11.2 в разделе I «Характеристика сферы реализации подпрограммы 5»:

абзац первый дополнить словами «Казенное учреждение Вологодской области в сфере культуры, туризма и архивов «Вологодский областной информационно-аналитический центр» (далее – Центр бухгалтерского учета) обеспечивает ведение информационно-аналитических баз данных, бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области»;

дополнить новыми абзацами следующего содержания:

«Информационно-аналитический центр в рамках подпрограммы 5 осуществляет:

комплексное исследование в сферах деятельности Департамента культуры и туризма области, обеспечивающее аналитическую базу для принятия управленческих решений;

развитие информационно-коммуникационных технологий в сферах деятельности Департамента культуры и туризма области;

ведение бухгалтерского (бюджетного) учета в учреждениях, подведомственных Департаменту культуры и туризма области;

формирование полной, достоверной, своевременной и качественной бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области.»;

1.11.3 в разделе II «Цели, задачи, целевые показатели (индикаторы) подпрограммы 5, основные ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы 5, сроки реализации подпрограммы 5» абзац третий изложить в следующей редакции:

«Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы 5 являются:

выполнение годового плана работы Департамента культуры и туризма области на 100% ежегодно;

выполнение годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области на 100% ежегодно;

достижение доли решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы 100% ежегодно»;

1.11.4 в разделе III «Характеристика основных мероприятий подпрограммы 5»:

дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области.»;

Наименование основного мероприятия 5.2 изложить в следующей редакции: «Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия области»;

дополнить абзацами одиннадцатым и двенадцатым следующего содержания:

«Основное мероприятие 5.4 «Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области» (далее также - мероприятие 5.4).

В рамках реализации мероприятия 5.4 предусматривается выполнение Информационно-аналитическим центром функций по централизации бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, и ведению информационно-аналитических баз данных.»;

1.11.5 раздел IV «Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в следующей редакции:

«IV. Финансовое обеспечение реализации основных мероприятий

подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета составляет 415 092,9 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 51 427,5 тыс. рублей;

2016 год – 54 944,9 тыс. рублей;

2017 год – 76 687,8 тыс. рублей;

2018 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2019 год – 78 615,1 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

из них:

за счет собственных доходов областного бюджета – 398 228,3 тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 48 201,5 тыс. рублей;

2016 год – 51 713,0 тыс. рублей;

2017 год – 73 218,9 тыс. рублей;

2018 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2019 год – 75 146,2 тыс. рублей;

2020 год – 74 802,5 тыс. рублей;

за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета в форме субвенций и субсидий, иных межбюджетных трансфертов – 16 864,6  тыс. рублей, в том числе:

2015 год – 3 226,0 тыс. рублей;

2016 год – 3 231,9 тыс. рублей;

2017 год – 3 468,9 тыс. рублей;

2018 год – 3 468,9  тыс. рублей;

  2019 год – 3 468,9 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета приведено в приложении 3 к подпрограмме 5.»;

1.11.6 приложение 3 к подпрограмме 5 «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета» изложить в новой редакции согласно приложению 20 к настоящему постановлению;

1.11.7 приложение 3.1 к подпрограмме 5 «Перечень основных мероприятий подпрограммы 5» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор области                                                                  О.А. Кувшинников

1

Приложение 1

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

      «Приложение 3

       к государственной программе

Финансовое обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета

Ответственный исполнитель, соисполнитель, исполнитель

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

Итого по государственной программе

всего, в том числе

845 424,5

713 601,8

755 310,7

713 819,9

698 819,9

1 392 023,3

собственные доходы областного бюджета

694 285,0

706 271,3

734 530,4

710 351,0

695 351,0

1 392 023,3

субвенции и субсидии федерального бюджета

151 139,5

7 330,5

20 780,3

3468,9

3468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

ответственный исполнитель -

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

810 042,4

682 036,9

718 195,3

687 009,2

672 009,2

1 216 417,1

собственные доходы областного бюджета

662 128,9

677 938,3

700 883,9

687 009,2

672 009,2

1 216 417,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

147 913,5

4 098,6

17 311,4

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

соисполнитель - Комитет  по

охране объектов культурного наследия

всего, в том числе

35 382,1

31 564,9

37 115,4

26 810,7

26 810,7

175 606,2

собственные доходы областного бюджета

32 156,1

28 333,0

33 646,5

23 341,8

23 341,8

175 606,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент образования области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент социальной защиты населения области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

исполнитель -

Департамент физической культуры и спорта области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 2

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

      «Приложение 4

       к государственной программе

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета бюджетов муниципальных

образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей государственной программы

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

171861,3

154098,6

384745,1

569900,0

815000,0

782350,0

федеральный бюджет

71861,3

4098,6

97311,4

114100,0

100000,0

102350,0

бюджеты муниципальных образований области

-

-

15133,7

26500,0

5000,0

5000,0

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100000,0

150000,0

272300,0

429300,0

710000,0

675000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 3

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

от 23.01.2017 № 72

«Приложение 1

к подпрограмме 1

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 1



п/п

Задача, направленная на достижение целей

Наименование целевого показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Создание условий для равноценного доступа населения области к информационным ресурсам путем развития и модернизации информационно-библиотечной системы области

доля библиотечных фондов, занесенных в электронные каталоги, в общем объеме фондов общедоступных библиотек области

%

23,2

24,0

26,8

27,3

28,0

28,5

29,0

30,0

2.

Создание условий для развития музейной деятельности в соответствии с современными требованиями к сохранению, изучению, реставрации и формированию музейных коллекций

количество созданных музейных экспозиций и выставок

ед.

91

87

75

82

82

95

96

97

количество виртуальных музеев

ед.

3

4

5

6

7

8

9

10

3.

Создание условий для сохранения традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия региона, поддержка кинематографии

доля населения, участвующего в народных праздниках, выставках декоративно-прикладного искусства, ярмарках, фестивалях, концертах, иных мероприятиях в сфере традиционной народной культуры

%

31.7

32

32

32

32

32,1

32,2

32,3

4.

Поддержка исполнительских искусств через развитие деятельности государственных театрально-концертных учреждений

количество посещений театрально-концертных мероприятий

тыс. чел.

274,1

280,1

277,3

290,0

292,0

295,0

290,0

292,0

5.

Создание условий для укрепления единого культурного пространства области, формирования и развития межрегиональных, межнациональных и международных связей в сфере культуры и искусства

количество организованных и проведенных мероприятий областного, всероссийского, межрегионального и международного формата

ед.

10

13

9

14

13

10

11

11

6.

Поддержка инновационной деятельности в сфере культуры, стимулирование творческой активности деятелей культуры, профессиональных и самодеятельных (любительских) творческих коллективов области

средняя сумма одного государственного гранта Вологодской области в сфере культуры

тыс. руб.

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

7.

Обеспечение развития системы непрерывного образования в сфере культуры и искусства, поиска, выявления, поддержки и развития одаренных детей

среднегодовое количество обучающихся по программам среднего профессионального образования в сфере культуры и искусства

чел.

636

не менее 636

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

не менее 570

8.

Поддержка развития муниципальных учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам в сфере культуры и искусства, в общей численности детей этого возраста

%

10,8

10,8

10,8

11,0

11,0

11,0

11,0

11,0

число участников культурно-досуговых формирований

тыс. чел.

122,8

123,0

123,0

116,0

116,0

116,0

116,0

116,0

обеспеченность новыми поступлениями в библиотечный фонд общедоступных муниципальных библиотек области в расчете на 1000 жителей области

экз./1000 чел.

0,0

0,0

0,2

1,0

0,2

7

7

7

доля модельных библиотек в структуре сельской библиотечной сети

%

0,4

0,6

0,7

1,5

1,5

1,5

1,7

2,0

количество мобильных библиотечных комплексов

ед.

1

3

3

4

4

4

5

6

количество библиотек, осуществивших мероприятия по подключению к сети Интернет и развитию системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

ед.

0

3

4

4

4

4

4

4

охват населения библиотечным обслуживанием

%

-

-

-

54

-

-

-

-

количество посещений общедоступных библиотек (на одного жителя в год)

посещ.

-

-

-

4,0

-

-

-

-

количество книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

ед.

-

-

-

10000,0

-

-

-

-

количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

14

15

15

14

-

-

-

-

число лучших муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, которым выплачено денежное поощрение

ед.

11

11

11

10

-

-

-

-

»

                                                                                                               

Приложение 4

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

от 23.01.2017 № 72

«Приложение 3

к подпрограмме 1

Финансовое обеспечение подпрограммы 1 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)        

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 1

итого

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

578 938,1

548 841,3

533 841,3

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

561 626,7

548 841,3

533 841,3

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

17 311,4

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

554 138,0

568 883,9

578 938,1

548 841,3

533 841,3

938 872,8

собственные доходы областного бюджета

546 965,5

564 785,3

561 626,7

548 841,3

533 841,3

938 872,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

7 172,5

4 098,6

17 311,4

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.1

Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

71 445,1

74 329,0

61 484,6

62 587,7

62 587,7

136 290,2

собственные доходы областного бюджета

71 445,1

73 880,3

61 484,6

62 587,7

62 587,7

136 290,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

448,7

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2     

Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций

Департамент культуры и туризма  области

всего, в том числе

110 875,6

119 255,5

121 114,1

117 306,5

117 306,5

252 181,4

собственные доходы областного бюджета

110 762,7

119 255,5

121 114,1

117 306,5

117 306,5

252 181,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

112,9

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3          

Обеспечение сохранности, развитие и популяризация

Департамент культуры и  туризма  области

всего, в том числе

13 734,7

13 012,3

14 320,3

12 886,6

12 886,6

25 690,9

собственные доходы областного бюджета

13 734,7

13 012,3

14 320,3

12 886,6

12 886,6

25 690,9

лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии

субвенции и субсидии федерального бюджета

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4          

Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

198 034,2

203 587,7

202 372,5

210 539,8

195 539,8

300 939,5

собственные доходы областного бюджета

193 304,2

203 587,7

202 372,5

210 539,8

195 539,8

300 939,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

4 730,0

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.5 

Организация и проведение культурных проектов, мероприятий, посвященных праздничным и памятным датам

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

30 560,6

26 670,0

26036,4

13 638,9

13638,9

54 500,0

собственные доходы областного бюджета

30 560,6

26 670,0

26036,4

13 638,9

13638,9

54 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.6          

Поддержка творческих инициатив, выдающихся деятелей, организаций в сфере культуры, творческих союзов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

4 106,0

3 532,0

собственные доходы областного бюджета

3 532,0

3 451,0

4 106,0

4 106,0

4 106,0

3 532,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7          

Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

123 626,2

124 928,5

131 559,2

127 775,8

127 775,8

153 738,8

собственные доходы областного бюджета

123 626,2

124 928,5

131 559,2

127 775,8

127 775,8

153 738,8

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.8          

Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальных

учреждений культуры и образования в сфере культуры и искусства

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

2 329,6

3 649,9

17 945,0

0,0

0,0

12 000,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

633,6

0,0

0,0

12 000,0

субвенции и

субсидии федерального бюджета

2 329,6

3 649,9

17 311,4

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 5

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 4

к подпрограмме 1

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей подпрограммы 1

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

2218,1

4 098,6

17 945,1

-

-

-

федеральный бюджет

2218,1

4 098,6

17 311,4

-

-

-

В том числе:

субсидии на поддержку отрасли культуры

5905,8

субсидии на обеспечение развития и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры

11405,6

бюджеты муниципальных образований области

-

-

633,7

-

-

-

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

                »

Приложение 6

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.1

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2016год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

74 329,0

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

354 800

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

37 308

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно  через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

1 566 665

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

1 548 487

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Организация мероприятий (фестивали)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

11

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

1 596 282

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

97 230

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Осуществление стабилизации, реставрации и консервации библиотечного фонда, включая книжные памятники

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

1 220

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Предоставление консультационных и методических услуг

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

44

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество разработанных документов (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

75

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация мероприятий (конференции, семинары, конкурсы, смотры, выставки)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

1 223

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Осуществление издательской деятельности

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество печатных страниц (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

2 100

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Административное обеспечение деятельности организации

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

675

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-коммуникационной инфраструктуры»

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество ИС обеспечения специальной деятельности (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

2

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

119 255,5

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

461 000

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

646229

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

75

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

7

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

69

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

2

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

13 012,3

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

6 515

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по прокату кино и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из Фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

501

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

270

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по организации мероприятий (конкурсы, смотры)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

4

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по организации мероприятий (фестивали)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

5

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету и сохранению фильмофонда

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

1270

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

2

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

2 400

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по предоставлению консультационных и методических услуг

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество отчетов, составленных по результатам работы (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

19

-

-

-

-

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество разработанных документов (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

6

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

6

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации мероприятий (конференции, семинары)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

19

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации мероприятий (выставки)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (шт.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

6

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

203 587,7

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей  (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

122 488

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

на выезде, на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

165

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

драма, малая форма (камерный спектакль);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

8

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

стационар

Показатель объема работы, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

23 300

-

-

-

-

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

740

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

27

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертов и концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество работ  (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

4

-

-

-

-

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

124 928,5

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования – программ

подготовки специалистов среднего звена:

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «53.00.00 МУЗЫКАЛЬНОЕ ИСКУССТВО»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «52.00.00 СЦЕНИЧЕСКИЕ ИСКУССТВА И ЛИТЕРАТУРНОЕ ТВОРЧЕСТВО»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «54.00.00 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВИДЫ ИСКУССТВ»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ»;

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий)

«51.00.00 КУЛЬТУРОВЕДЕНИЕ И СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ПРОЕКТЫ»;

на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ»

на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений и подготовки специальностей (профессий)

«43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ»

Показатель объема работы,

ед. измерения

Численность обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

604

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

104

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество человеко-часов (Человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

53935

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество человеко-часов (Человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

2770

-

-

-

-

    »
Приложение 7

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.2

к подпрограмме 1

Прогноз сводных показателей государственных заданий

на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области

по подпрограмме 1 на 2017-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

61 484,6

62 587,7

62 587,7

136 290,2

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

321 750

321 850

321 850

330 700

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений  (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

67 050

68 150

69 150

70 000

Наименование услуги и ее содержание

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (удаленно  через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество посещений (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1 566 550

1 566 700

1 566 700

1 600 000

Наименование услуги и ее содержание

Предоставление библиографической информации из государственных библиотечных фондов и информации из государственных библиотечных фондов в части, не касающейся авторских прав (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество представленных полнотекстовых документов и библиографических записей (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1 570 630

1 623 100

2 081 520

2 531 520

Наименование работы и ее содержание

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотек, включая оцифровку фондов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

1 584 892

1 580 492

1 576 092

1 576 200

Наименование работы и ее содержание

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество документов (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

96 330

97 330

97 330

97 350

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

47

47

47

50

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

393

403

408

410

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.1 «Организация библиотечно-информационного обслуживания населения государственными учреждениями области»

-

-

777

792

797

800

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

121 114,1

117 306,5

117 306,5

252 181,4

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число посетителей (чел.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

463 000

465 000

467 000

470 000

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию, учету, изучению и обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество находящихся в фондах музейных предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

653792

657792

661792

665792

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (в стационарных условиях)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

75

87

87

88

Наименование работы и ее содержание

Работа по созданию экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (вне стационара)

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество экспозиций (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

7

8

9

9

Наименование работы и ее содержание

Работа по осуществлению реставрации и консервации музейных предметов, музейных коллекций

Показатель объема работы,

ед. измерения

количество предметов (ед.)

Основное мероприятие 1.2 «Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

24

24

70

70

Наименование работы и ее содержание

Работа по обеспечению сохранения и использования объектов культурного наследия

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество объектов культурного наследия (ед.)

Основное мероприятие 1.2

«Сохранение, пополнение и популяризация музейных предметов и музейных коллекций»

-

-

1

2

2

2

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

14 320,3

12 886,6

12 886,6

25 690,9

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по показу кинофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

6 800

6800

6800

6900

Наименование услуги и ее содержание

Услуга по прокату кино и видеофильмов

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество выданных копий из Фильмофонда (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

300

300

300

350

Наименование работы и ее содержание

Работа по формированию и учету фондов фильмофонда

Показатель объема работы,, ед. измерения

Количество фильмокопий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

1270

1270

1270

1270

Наименование работы и ее содержание

Работа по выявлению, изучению, сохранению, развитию и популяризации объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество объектов (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2400

2400

2400

2400

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество клубных формирований (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

2

2

2

3

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (творческих: фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

20

17

17

17

Наименование работы и ее содержание

Работа по организации и проведению культурно-массовых мероприятий (методических: семинар, конференция)

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.3

«Обеспечение сохранности, развитие и популяризация лучших образцов традиционной народной культуры и народного творчества, поддержка кинематографии»

-

-

50

50

50

50

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

202 372,5

210 539,8

195 539,8

300 939,5

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

стационар

Показатель объема услуги, ед. измерения

Число зрителей  (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

124 799

124799

124799

130 100

Наименование услуги и ее содержание

Показ (организация показа)  спектаклей (театральных постановок)

на выезде,  на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

147

147

147

190

Наименование работы и ее содержание

Создание спектаклей:

драма, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов);

драма, малая форма (камерный спектакль);

кукольный спектакль, большая форма (многонаселенная пьеса из двух и более актов)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально возобновленных) постановок (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

9

9

9

13

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

стационар

Показатель объема работы, ед. измерения

Число зрителей (чел.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

24 000

24 500

25 000

25 500

-

Наименование услуги и ее содержание

Показ  концертных (организация показа) и концертных программ (Платная)

на выезде,

на гастролях

Показатель объема услуги, ед. измерения

Количество публичных выступлений (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

675

685

690

740

Наименование работы и ее содержание

Создание концертов и концертных программ:

концерт камерного оркестра;

концерт танцевально-хореографического коллектива;

концерт камерного ансамбля;

концерт хора, капеллы;

концерт оркестра большие составы

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество новых (капитально-возобновленных) концертов (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

22

22

22

28

Наименование работы и ее содержание

Организация показа концертов и концертных программ

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество  работ  (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

9

9

9

10

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий творческих (фестивалей, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, ед. измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 1.4 «Обеспечение деятельности государственных театров и концертных организаций»

-

-

2

1

1

-

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

131 559,2

127 775,8

127 775,8

153 738,8

Наименование работы и ее содержание

Реализация образовательных программ среднего профессионального образования – программ

подготовки специалистов среднего звена

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

592

605

618

655

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

Показатель объема работы,

ед. измерения

Число обучающихся (чел.)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

147

192

241

250

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество человеко-часов (Человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

38706

29875

15313

7000

Наименование работы и ее содержание

Реализация дополнительных профессиональных образовательных программ повышения квалификации

Показатель объема работы,

ед. измерения

Количество человеко-часов (Человеко-час)

Основное мероприятие 1.7 «Организация предоставления профессионального и дополнительного образования в государственных образовательных организациях области в сфере культуры и искусства»

-

-

2770

2770

2770

2770

»

1

Приложение 8

к постановлению

Правительства области

от 23.01.2017 № 72

«Приложение 12

к подпрограмме 1»

Правила

предоставления и расходования субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Вологодской области на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры

(далее – Правила)

              Настоящими Правилами определяются цели, условия предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований области за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших из федерального бюджета, на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры по направлениям: развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности; ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности (далее - субсидии), устанавливаются критерии отбора муниципальных образований области для предоставления субсидий, определяются методика распределения субсидий между муниципальными образованиями области, порядок определения уровня софинансирования за счет средств областного бюджета и уровень софинансирования за счет средств муниципального бюджета расходного обязательства муниципального образования области, порядок оценки результативности использования субсидий, порядок (методика) расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области, порядок обеспечения Департаментом культуры и туризма области (далее - Департамент) соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка предоставления и расходования субсидий, установленных при предоставлении субсидий, в том числе сроков и порядка представления отчетности об использовании субсидий, основания и порядок сокращения субсидий в случае невыполнения муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий.

1. Целевое назначение субсидии

1.1. Целью предоставления субсидии является софинансирование расходных обязательств муниципальных образований (далее - муниципальные образования области) за счет средств областного бюджета, в том числе поступивших в областной бюджет в виде субсидий из федерального бюджета, по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в сельской местности и в малых городах с населением до 50 тысяч человек, по направлениям:

развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности;

ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности.

1.2. Субсидии имеют строго целевое назначение и расходуются муниципальными образованиями области исключительно на цели, указанные в пункте 1.1 настоящих Правил.

1.3. К органам местного самоуправления муниципальных образований области применяются бюджетные меры принуждения за нецелевое использование субсидий в соответствии со статьей 306(4) Бюджетного кодекса Российской Федерации.

2. Условия предоставления и расходования

субсидии

2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

2.2. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям области при соблюдении следующих условий:

прохождение конкурсного отбора в соответствии с разделом 3 настоящих Правил;

наличие соглашения о предоставлении муниципальному образованию области субсидии (далее - Соглашение), заключенного между Департаментом и органом местного самоуправления муниципального образования области. Форма Соглашения утверждается приказом Департамента;

наличие в бюджете муниципального образования области ассигнований, предусмотренных на софинансирование соответствующего расходного обязательства;

наличие в муниципальной программе мероприятий, соответствующих целевому назначению субсидии;

обязательство муниципального образования области по целевому использованию субсидии;

обязательство муниципального образования области по достижению значений целевых показателей результативности предоставления субсидии.

2.3. Расходование субсидии осуществляется в соответствии с обязательствами, предусмотренными пунктом 2.2 настоящих Правил, при условии предоставления органами местного самоуправления первичных документов, подтверждающих целевое назначение расходов, согласно установленному финансовым органом соответствующего муниципального образования области порядку санкционирования оплаты денежных обязательств.

3. Критерии отбора муниципальных образований области

для предоставления субсидии

3.1. Критериями конкурсного отбора муниципальных образований области для предоставления субсидии являются:

объем софинансирования за счет средств муниципального бюджета на реализацию мероприятий;

социальная значимость мероприятия, указанного в конкурсной заявке  муниципального образования области, соответствие ожидаемых результатов реализации мероприятий запланированным расходам;

рост числа участников мероприятий, проводимых в культурно-досуговом учреждении, рост числа культурно-досуговых формирований и их участников;

укомплектованный специалистами культурно-досуговой деятельности штат учреждения, профессиональный уровень кадрового состава учреждения;

в отношении субсидий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры по направлению развитие и укрепление материально-технической базы муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности, – наличие отремонтированного здания муниципального культурно-досугового учреждения;

в отношении субсидий на софинансирование расходных обязательств по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры по направлению: ремонтные работы (текущий ремонт) зданий муниципальных домов культуры, расположенных в малых городах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельской местности – наличие ранее реализованных проектов с привлечением средств областного бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, направленных на улучшение материально-технической базы и проведение ремонтов муниципальных домов культуры, наличие готовой сметной документации, стоимость которой подтверждена заключением государственной экспертизы.

3.2. Порядок конкурсного отбора устанавливается приказом Департамента.

4. Методика распределения субсидии

между муниципальными образованиями области

Размер объема субсидии бюджету i-го муниципального образования области определяется по формуле:

Vi = Si x У, где:

Vi - объем субсидии бюджету i-го муниципального образования области (руб.);

Si – стоимость мероприятия, указанного в заявке i-го муниципального образования области на реализацию мероприятия в текущем году (руб.);

У - уровень софинансирования за счет средств областного бюджета, равный 0,95.

Стоимость мероприятия i-го муниципального образования области на реализацию мероприятий на соответствующий финансовый год (Si) рассчитывается по формуле:

Si = Zi х (S / Z), где:

Zi – сумма средств, включенная в заявку i-го муниципального образования области -  победителя конкурсного отбора (руб.);

S – сумма субсидий из областного бюджета (включая средства, поступившие из федерального бюджета) на все муниципальные образования области (руб.);

Z – сумма средств областного и федерального бюджета, включенная в заявки муниципальных образований области, признанных победителями конкурсного отбора (руб.).

5. Порядок

определения уровня софинансирования и уровень софинансирования за счет средств областного бюджета расходного обязательства муниципального образования области

Уровень софинансирования за счет средств областного бюджета (включая субсидию из федерального бюджета) расходного обязательства муниципального образования области устанавливается в размере 95%.

6. Порядок

оценки результативности использования субсидий, а также целевые показатели

результативности предоставления субсидий и их значения

6.1. Оценка результативности использования субсидии муниципальными образованиями области (далее - оценка) осуществляется Департаментом ежегодно по итогам финансового года, в котором была предоставлена субсидия.

6.2. Оценка производится на основе анализа отчетности органов местного самоуправления муниципальных образований области об исполнении условий предоставления субсидии.

6.3. Для оценки применяются показатели, установленные Соглашением.

7. Порядок

расчета значений целевых показателей результативности предоставления

субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области

Порядок расчета значений целевых показателей результативности предоставления субсидий, достигнутых муниципальными образованиями области устанавливается Соглашением.

8. Порядок

обеспечения органом исполнительной государственной власти области, являющимся главным распорядителем средств областного бюджета, соблюдения органом местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии, в том числе сроки и порядок представления отчетности об использовании субсидий

8.1. Департамент обеспечивает соблюдение органами местного самоуправления целей, условий и порядка, установленных при предоставлении субсидии:

при рассмотрении информации, представленной органами местного самоуправления для предоставления субсидии;

при рассмотрении отчетности об использовании субсидии.

8.2. Органы местного самоуправления муниципальных образований области представляют в Департамент:

а) ежеквартальный отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

б) ежеквартальный отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидии не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом;

в) итоговый отчет об исполнении условий предоставления субсидии не позднее 15 ноября финансового года, в котором перечислялась субсидия;

г) итоговый отчет о расходовании и достижении значений показателей результативности использования субсидии не позднее 15 ноября финансового года, в котором перечислялась субсидия.

              8.3. Департамент представляет в Департамент финансов области:

ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом - отчет об использовании субсидий;

ежегодно до 1 мая текущего финансового года - информацию о проведенном анализе достижения органами местного самоуправления области в отчетном финансовом году значений показателей результативности предоставления субсидий.

9. Предельный объем сокращения субсидий в случае невыполнения

муниципальными образованиями области условий предоставления субсидий

9.1. При невыполнении муниципальными образованиями области условий предоставления субсидии, а также при нарушении условий, установленных пунктом 3 статьи 92(1) и статьей 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Департамент финансов области принимает решение о приостановлении (сокращении) предоставления субсидии в установленном им порядке.

9.2. Предложения о сокращении и перераспределении объема субсидии, содержащие размер сокращения объема субсидии муниципальным образованиям области и обоснование сокращения объема субсидии, оформляются Департаментом и представляются в Департамент финансов области.

10. Порядок выделения бюджетных ассигнований

10.1. Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных образований области в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных законом области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

10.2. Департамент перечисляет субсидию в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств и предельных объемов финансирования расходов областного бюджета на счет Управления Федерального казначейства по Вологодской области, открытый для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в местные бюджеты.»

1

Приложение 9

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                        «Приложение 1

                       к подпрограмме 2

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ПОДПРОГРАММЫ 2

Задачи, направленные на   
достижение цели           

Наименование целевого показателя (индикатора)               

Единица 
измере-ния

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020  год

1. Развитие туристского кластера Вологодской области

объем инвестиций, направленных на развитие внутреннего и въездного туризма, в том числе:

млн. руб.

812

760

653

150

381,3

860

880

900

из бюджетов всех уровней

млн. руб.

112

100

158

0

109

60

60

60

из внебюджетных источников

млн. руб.

700

660

495

150

272,3

800

820

840

количество коллективных средств размещения

ед.

140

144

146

275

280

285

290

300

количество койко-мест в коллективных средствах размещения

тыс. ед.

12,8

13,0

13,2

13,3

13,4

14,3

14,4

14,5

количество вновь созданных рабочих мест в организациях сферы туризма

мест в год

190

200

70

50

50

240

250

260

прирост высокопроизводительных рабочих мест

ед.

-

3

3

11

4

3

3

3

2.  Повышение качества туристских услуг

количество обучающихся в высших и средних учебных заведениях области, слушателей семинаров и курсов повышения квалификации, совещаний и конференций по направлениям сферы туризма

чел.

730

750

600

650

700

950

980

1000

количество посетителей области (туристов и экскурсантов)

тыс.

человек

2130,4

2270

2300

2700

2780

2865

2950

3000

туристы

тыс.чел

575,7

717

750

738

760

785

800

850

экскурсанты

тыс.чел

1554,7

1553

1550

1962

2020

2080

2150

2150

количество туристских организаций в области

ед.

230

235

240

240

-

-

-

-

объем туристских и гостиничных услуг

млн. руб.

2234

2333

2500

2550

2700

3660

3843

3958

3. Продвижение туристского продукта Вологодской области на российском и зарубежном туристском рынке

выполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными  учреждениями области

%

-

100

100

100

100

100

100

100

4. Развитие проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

количество посетителей (туристов и экскурсантов) Великоустюгского района и Вотчины Деда Мороза

тыс.чел

156

183

150

200

251

300

330

360

туристы

тыс.чел

50

51

42

50

55

60

65

70

экскурсанты

тыс.чел

106

132

108

150

196

240

265

290

5. Обеспечение государственной поддержки развития сферы народных художественных промыслов

численность работающих в сфере народных художественных промыслов

чел.

799

855

850

880

870

1080

1150

1200

6. Информационная поддержка и стимулирование сбыта продукции народных художественных промыслов на российском и международном рынках

количество выставочно-ярмарочных мероприятий с участием организаций и мастеров народных художественных промыслов

ед.

12

12

5

5

5

12

12

12

численность мастеров, имеющих статус мастера народных художественных промыслов Вологодской области

чел.

118

124

125

130

135

148

158

165

»

Приложение 10

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                  

        «Приложение 3

                                                                                                                                                         к подпрограмме 2

Финансовое обеспечение подпрограммы 2 государственной программы за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 2

итого

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

25 240,5

17 234,0

17 234,0

71 127,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

25 240,5

17 234,0

17 234,0

71 127,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

166 740,6

20 619,4

25 240,5

17 234,0

17 234,0

68 677,2

собственные доходы областного бюджета

25 999,6

20 619,4

25 240,5

17 234,0

17 234,0

68 677,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

140 741,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 600,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.1

Поддержка проектов, направленных на развитие туристского кластера на территории области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

134 816,7

0,0

9 500,0

0,0

0,0

11 000,0

собственные доходы областного бюджета

7 575,7

0,0

9 500,0

0,0

0,0

11 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

127 241,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.2

Проведение мероприятий, направленных на создание условий, связанных с повышением качества туристских услуг и расширением перечня туристских маршрутов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 400,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

13 500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент образования области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 100,0

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

200,0

Основное мероприятие 2.3

Обеспечение деятельности государственных учреждений сферы туризма

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

9 656,5

11 227,0

12 740,5

14 234,0

14 234,0

15 139,6

собственные доходы областного бюджета

9 656,5

11 227,0

12 740,5

14 234,0

14 234,0

15 139,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.4

Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

8 767,4

9 392,4

3 000,0

3 000,0

3 000,0

38 587,6

собственные доходы областного бюджета

8 767,4

9 392,4

3 000,0

3 000,0

3 000,0

37 937,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнители подпрограммы:

собственные доходы областного бюджета

Департамент социальной защиты населения области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

Департамент физической культуры и спорта области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

550,0

Основное мероприятие 2.5

Создание условий для развития сферы народных художественных промыслов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2.6

Популяризация народных художественных промыслов области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

исполнитель подпрограммы - Департамент образования области

собственные доходы областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

500,0

    »

Приложение 11

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                                               «Приложение 4

                          к подпрограмме 2

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА,

БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЛАСТИ,

БЮДЖЕТОВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ФИЗИЧЕСКИХ

И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ 2

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

169643,2

150000,0

366800,0

569900,0

815000,0

780000,0

федеральный бюджет

69643,2 *

0,0

80000,0

114100,0

100000,0

100000,0

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

14500,0

26500,0

5000,0

5000,0

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

100000,0

150000,0

272300,0

429300,0

710000,0

675000,0

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

--------------------------------

* При условии софинансирования из областного и местного бюджетов: в 2015 году – 13300,0 тыс. рублей.»

Приложение 12

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.1

к Подпрограмме 2

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2016 ГОД

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Организация мероприятий (выставки в Москве и Санкт-Петербурге)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

7

-

11227,0

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация мероприятий (выставки в России (за исключением Москвы и Санкт-Петербурга)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

8

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

135000

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

171500

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 "Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

4

-

9392,4

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

8996

»

Приложение 13

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.2

к подпрограмме 2

ПРОГНОЗ

СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ

ОБЛАСТИ ПО ПОДПРОГРАММЕ 2 НА 2017 - 2020 ГОДЫ

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

         1

         2

       3

       4

         5

        6

        7

       8

       9

        10

        11

        12

      13

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

-

140000

145000

150000

155000

9656,5

11227,0

12740,5

14234,0

14234,0

15139,6

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

-

174000

174000

174000

174000

Наименование работы и ее содержание

Оказание туристско-информационных услуг (в стационарных условиях)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество посещений (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

   -

   1000

     1100

   1200

    1300

Наименование услуги и ее содержание

Освещение и обеспечение проведения мероприятий в сфере деятельности СМИ

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (единица)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

         -

       19

         19

       19

         19

Наименование услуги и ее содержание

Осуществление издательской деятельности (электронная)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество печатных страниц (штука)

Основное мероприятие 2.3 «Обеспечение деятельности бюджетного учреждения сферы туризма области»

-

         -

   2150

   2220

   2280

     2340

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (творческих (фестиваль, выставка, конкурс, смотр)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта «Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

4

4

4

4

-

9392,4

3000,0

3000,0

3000,0

38587,6

Наименование работы и ее содержание

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные зрелищные мероприятия)

Показатель объема работы, единица измерения

Количество проведенных мероприятий (ед.)

Основное мероприятие 2.4 «Повышение туристской привлекательности проекта "Великий Устюг - родина Деда Мороза»

-

-

9000

9050

9050

9050

»

Приложение 14

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 3

к подпрограмме 3

Финансовое обеспечение подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 3

Итого

всего, в том числе 

26 607,0

19 796,2

22 921,4

14 421,9

14 421,9

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

19 796,2

22 921,4

14 421,9

14 421,9

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

19 796,2

22 921,4

14 421,9

14 421,9

170 995,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

19 796,2

22 921,4

14 421,9

14 421,9

170 995,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.1          

Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

26 607,0

13 396,2

15 782,5

7 154,7

7 154,7

159 495,2

собственные доходы областного бюджета

26 607,0

13 396,2

15 782,5

7 154,7

7 154,7

159 495,2

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.2           

Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

0,00

3 600,0

3 200,0

2 396,5

2 396,5

11 500,0

собственные доходы областного бюджета

0,00

3 600,0

3 200,0

2 396,5

2 396,5

11 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 3.3           

Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия

Ответственный исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

0,00

2 800,0

3 938,9

4 870,7

4 870,7

-

собственные доходы областного бюджета

0,00

2 800,0

3 938,9

4 870,7

4 870,7

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 15

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.1

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2016 год

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами; инвентаризация и картографирование объектов археологического наследия; составление учетных карточек; проведение научных исследований)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры»

-

152

-

-

-

-

-

13 396,2

-

-

-

-

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов археологического наследия, (единиц)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

-

100

-

-

-

-

3 600,0

-

-

-

-

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия «Усадьба Брянчаниновых»; организация мероприятий, направленных на обобщение опыта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов, (единиц)

Основное мероприятие 3.3 «Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия»

-

56

-

-

-

-

-

2 800,0

-

-

-

-

»

Приложение 16

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 5.2

к подпрограмме 3

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями области по подпрограмме 3 на 2017-2020 годы

Наименование

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы областного бюджета на оказание государственной услуги (работы), тыс. руб.

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование работы и ее содержание

Обеспечение сохранения и использования объектов культурного наследия (выполнение проектных, ремонтных, реставрационных работ, научного обследования, авторского или технического надзора за указанными работами; инвентаризация и картографирование объектов археологического наследия; составление учетных карточек; проведение научных исследований)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов культурного наследия, (ед.)

Основное мероприятие 3.1 «Реализация комплекса мер по сохранению и государственной охране памятников истории и архитектуры»

-

-

153

80

75

65

-

-

15 782,5

7 154,7

7 154,1

159 495,2

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов археологического наследия, (единиц)

Основное мероприятие 3.2 «Инвентаризация и обеспечение сохранения объектов археологического наследия»

-

-

80

60

50

100

-

-

3 200,0

2 396,5

2 396,5

11 500,0

Наименование работы и ее содержание

Выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры (предоставление доступа к полностью отреставрированному и приспособленному для культурно-духовного центра объекту культурного наследия «Усадьба Брянчаниновых»; организация мероприятий, направленных на обобщение опыта по сохранению и популяризации объектов культурного наследия)

Показатель объема работы, ед. изм.:

Количество объектов, (единиц)

Основное мероприятие 3.3 «Реализация комплекса мер по популяризации объектов культурного наследия»

-

-

60

70

75

-

-

-

3 938,9

4 870,7

4 870,7

-

»

Приложение 17

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                             «Приложение 1

         к подпрограмме 4

Сведения о целевых показателях (индикаторах) подпрограммы 4



п/п

Задача, направленная на достижение цели

Наименование целевого показателя (индикатора)

Единица измерения

Значение целевого показателя (индикатора)

отчетное

оценочное

плановое

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

Обеспечение сохранности и развития Архивного фонда области

выполнение государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными архивными учреждениями области

%

100

100

100

-

-

-

-

-

выполнение планов работы государственными архивными учреждениями области

%

-

-

-

100

100

100

100

100

доля документов в государственных архивах, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение, в общем количестве документов государственных архивов

%

29,1

30

33

40

40

40

40

50

доля описаний дел, хранящихся в муниципальных архивах области, включенных в электронные описи и электронные каталоги, в общем количестве документов муниципальных архивов

%

13,1

14

14,5

22

24

27

29

31

доля организаций - источников комплектования муниципальных архивов, подготовивших документы постоянного хранения к передаче в муниципальный архив в соответствии с требованиями законодательства в сфере архивного дела, в общем количестве организаций-источников комплектования муниципальных архивов

%

85,1

87

89

91

95

98

98

98

доля документов муниципальных архивов области, находящихся в нормативных условиях хранения, в общем количестве документов муниципальных архивов

%

45

48

51

54

54

54

54

65

2.

Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного дела

доля описаний дел архивов, включенных в электронные описи и электронные каталоги

%

9,2

10

11

15

17

20

30

35

доля описаний архивных фондов государственных архивов области, включенных в базу данных "Архивный фонд", от общего числа архивных фондов

%

100

100

100

100

100

100

100

100

доля особо ценных и наиболее востребованных документов государственных архивов области, переведенных в электронную форму

%

15,4

16

17

18

18

18

18

25

»

Приложение 18

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                             «Приложение 3

         к подпрограмме 4

Финансовое обеспечение подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

         Расходы (тыс. руб.)         

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпро-грамма 4

итого

всего, в том числе 

46 511,4

49 357,4

51 522,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

51 522,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и

юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

46 511,4

49 357,4

51 522,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

собственные доходы областного бюджета

46 511,4

49 357,4

51 522,9

54 707,6

54 707,6

136 225,6

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.1          

Обеспечение деятельности  государственных архивов

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

40 511,4

41 357,4

42 522,9

46 707,6

46 707,6

89 093,1

собственные доходы областного бюджета

40 511,4

41 357,4

42 522,9

46 707,6

46 707,6

89 093,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.2           

Совершенствование условий хранения документов в государственных архивах области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

-

-

-

-

-

3 300,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

3 300,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.3        

Обеспечение осуществления отдельных государственных полномочий в сфере архивного дела

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

6 000,0

8 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

28 332,5

собственные доходы областного бюджета

6 000,0

8 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

28 332,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.4

Совершенствование условий хранения документов государственной собственности в муниципальных архивах

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

1 000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

1 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.5          

Организация и оборудование новых архивохранилищ для хранения электронных документов и электронных образов документов на традиционных носителях

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

-

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

-

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.6          

Обеспечение постоянного архивного хранения и использования электронных документов Архивного фонда области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

10 000,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

10 000,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

Основное меропри-ятие 4.7

Автоматизация и информатизация основных направлений деятельности государственных архивов, перевод архивных материалов на электронные носители

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе

-

-

-

-

-

4 500,0

собственные доходы областного бюджета

-

-

-

-

-

4 500,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц

-

-

-

-

-

-

    »

Приложение 19

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

                             «Приложение 4

         к подпрограмме 4

Прогнозная (справочная) оценка привлечения средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований области, бюджетов государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц на реализацию целей

подпрограммы 4

Источник финансового обеспечения

Оценка расходов (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2350,0

федеральный бюджет

-

-

-

-

-

-

бюджеты муниципальных образований области

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2350,0

государственные внебюджетные фонды

-

-

-

-

-

-

физические и юридические лица

-

-

-

-

-

-

в том числе в форме государственно-частного партнерства

-

-

-

-

-

-

                                                                                                                                                            »

Приложение 20

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

        «Приложение 3

         к подпрограмме 5

Финансовое обеспечение подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета

Статус

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель, орган исполнительной государственной власти области, являющийся главным распорядителем средств областного бюджета

Источник  финансового обеспечения

Расходы (тыс. руб.)

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Подпрограмма 5

итого

всего, в том числе 

51 427,5

54 944,9

76 687,8

78 615,1

78 615,1

74 802,5

собственные доходы областного бюджета

48 201,2

51 713,0

73 218,9

78 615,1

78 615,1

74 802,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

42 652,4

43 176,2

62 493,8

66 226,3

66 226,3

70 191,5

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

62 493,8

66 226,3

66 226,3

70 191,5

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе 

8 775,1

11 768,7

14 194,0

12 388,8

12 388,8

4 611,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

8 536,8

10 725,1

8 919,9

8 919,9

4 611,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3468,9

3468,9

3468,9

-

Основное мероприятие 5.1.

Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

42 652,4

43 176,2

42 013,8

42 885,1

42 885,1

43 752,1

собственные доходы областного бюджета

42 652,4

43 176,2

42 013,8

42 885,1

42 885,1

43 752,1

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.2.

Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

8 775,1

10 868,7

13 294,0

11 488,8

11 488,8

3 711,0

собственные доходы областного бюджета

5 549,1

7 636,8

9 825,1

8 019,9

8 019,9

3 711,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

3 226,0

3 231,9

3 468,9

3 468,9

3 468,9

-

Основное мероприятие 5.3.

Проведение историко-культурной экспертизы

исполнитель подпрограммы:

Комитет по охране объектов культурного наследия области

всего, в том числе

-

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

собственные доходы областного бюджета

-

900,0

900,0

900,0

900,0

900,0

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

Основное мероприятие 5.4.

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области

Департамент культуры и туризма области

всего, в том числе 

-

-

20 480,0

23 341,2

23 341,2

26 439,4

собственные доходы областного бюджета

-

-

20 480,0

23 341,2

23 341,2

26 439,4

субвенции и субсидии федерального бюджета

-

-

-

-

-

-

»

Приложение 21

                                                                           к постановлению

                                                                           Правительства области

                                                                           от 23.01.2017 № 72

«Приложение 3.1

к подпрограмме 5

Перечень основных мероприятий подпрограммы 5

Наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель, исполнитель

Ожидаемый непосредственный результат 1

Связь с показателями подпрограммы 2

Годы реализации и источник финансового обеспечения 3

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Основное мероприятие 5.1 «Выполнение функций Департаментом культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

Обеспечение эффективного исполнения функций Департамента культуры и туризма области.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области - 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.2 «Выполнение функций Комитетом по охране объектов культурного наследия»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Обеспечение эффективного исполнения функций Комитета по охране объектов культурного наследия области.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области - 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

1,2

Основное мероприятие 5.3

«Проведение историко-культурной экспертизы»

Комитет по охране объектов культурного наследия области

Организация и проведение государственной историко-культурной экспертизы в части, необходимой для исполнения полномочий органа исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Комитета по охране объектов культурного наследия области - 100% ежегодно

доля решений Комитета по охране объектов культурного наследия области, обоснованных заключением государственной историко-культурной экспертизы, в общем количестве решений по объектам историко-культурной экспертизы

1

1

1

1

1

1

Основное мероприятие 5.4

«Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение бухгалтерского (бюджетного) учета, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области»

Департамент культуры и туризма области

Осуществление информационно-аналитической деятельности и ведение централизованного бухгалтерского (бюджетного) учета учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области, формирование бухгалтерской (бюджетной) и налоговой отчетности учреждений, подведомственных  Департаменту культуры и туризма области

доля учреждений, подведомственных Департаменту культуры и туризма области, ведение бухгалтерского (бюджетного) учета которых осуществляется  в единой централизованной информационной системе бухгалтерского (бюджетного) учета и отчетности.

Доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области - 100% ежегодно

доля выполненных мероприятий в общем количестве мероприятий годового плана работы Департамента культуры и туризма области

-

-

1

1

1

1

1 Указывается ожидаемый непосредственный результат основного мероприятия.

2 Указываются наименования целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, на достижение которых направлено основное мероприятие.

3 Указывается индекс (индексы) соответствующего источника финансового обеспечения, планируемого к привлечению для реализации основного мероприятия подпрограммы и достижения плановых значений целевых показателей (индикаторов) подпрограммы, без указания объема привлечения средств: 1 - областной бюджет (собственные доходы), 2 - федеральный бюджет (субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты), 3 - бюджеты государственных внебюджетных фондов, 4 - бюджеты муниципальных образований области, 5 - средства физических и юридических лиц, 6 - без выделения дополнительного финансирования.»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 23.01.2019
Рубрики правового классификатора: 010.140.000 Правотворческая деятельность органов государственной власти, 020.010.050 Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 120.030.050 Информационные ресурсы по категориям доступа (см. также 030.130.060, 160.030.040), 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать