Основная информация
Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
Номер документа: | RU24062605202000023 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация города Дудинка Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020
№ 20
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (в редакции постановлений Администрации города от 08.09.2014 № 65, от 20.11.2014 № 90, от 28.11.2014 № 100, от 23.03.2015 № 12, от 11.08.2015 № 45, от 28.12.2015 № 76, от 06.06.2016 № 33, от 30.01.2017 № 01, от 13.10.2017 № 89, от 07.03.2018 № 21, от 29.06.2018 №66, от 26.02.2019 № 29, от 03.07.2019 № 84), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Программы
2014–2022 годы
1.2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования за счет средств городского бюджета и поступлений от оказания платных услуг МАУ «ДСК» – 682 699,87 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 79 256,90 тыс. руб.:
городской бюджет – 63 962,43 тыс. руб.;
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.;
2015 год – 86 522,09 тыс. руб.:
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.;
городской бюджет – 69 758,73 тыс. руб.;
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.;
2016 год – 81 119,30 тыс. руб.:
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.;
городской бюджет – 63 435,64 тыс. руб.;
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.;
2017 год – 90 051,62 тыс. руб.:
городской бюджет – 72 298,96 тыс. руб.;
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.;
2018 год – 94 643,26 тыс. руб.:
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.;
городской бюджет – 74 494,12 тыс. руб.;
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.;
2019 год – 98 513,91 тыс. руб.:
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.;
городской бюджет – 72 277,98 тыс. руб.;
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.;
2020 год – 97 125,66 тыс. руб.:
краевой бюджет – 1 483,89 тыс. руб.;
городской бюджет – 77 911,77 тыс. руб.;
платные услуги – 17 730,00 тыс. руб.;
2021 год –36 173,60 тыс. руб.:
городской бюджет – 20 173,60тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 19 293,53тыс. руб.:
городской бюджет – 3 293,53тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.
1.3. В разделе 4 Программы «Механизм реализации Программы»:
в абзаце первом слова «Программа рассчитана на период 2014–2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период 2014–2022 годы».
1.4. В разделе 7 Программы «Подпрограммы»:
в абзаце третьем и двенадцатом слова «Сроки реализации подпрограммы: 2014–2021 годы» заменить словами «Сроки реализации подпрограммы: 2014–2022 годы».
1.5. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в редакции, согласно приложениям № 1, 2, к настоящему постановлению.
1.6. В Паспорте подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы
2014–2022 годы
1.7. В Паспорте подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Подпрограмма финансируется за счет средств городского бюджета. Всего на 2014–2022 годы – 4 360,57 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 489,41 тыс. руб.;
2015 год – 489,41 тыс. руб.;
2016 год – 489,41 тыс. руб.;
2017 год – 497,52 тыс. руб.;
2018 год – 503,74 тыс. руб.;
2019 год – 472,77 тыс. руб.;
2020 год – 472,77 тыс. руб.;
2021 год – 472,77 тыс. руб.;
2022 год – 472,77 тыс. руб.
1.8. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Механизм реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом слова «Программа рассчитана на период 2014–2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период 2014–2022 годы».
1.9. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 4 к Программе) «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы
2014–2022 годы
1.10. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 4 к Программе) «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы по годам
реализации (тыс. руб.)
Всего 678 339,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 78 767,49 тыс. руб.:
городской бюджет – 63 473,02 тыс. руб.;
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.;
2015 год – 86 032,68 тыс. руб.:
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.;
городской бюджет – 69 269,32 тыс. руб.;
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.;
2016 год – 80 629,89 тыс. руб.:
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.;
городской бюджет – 62 946,23 тыс. руб.;
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.;
2017 год – 89 554,10 тыс. руб.:
городской бюджет – 71 801,44 тыс. руб.;
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.;
2018 год – 94 139,52 тыс. руб.:
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.;
городской бюджет – 73 990,38 тыс. руб.;
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.;
2019 год – 98 041,14 тыс. руб.:
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.;
городской бюджет – 71 805,21 тыс. руб.;
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.;
2020 год – 96 652,89 тыс. руб.:
краевой бюджет – 1 483,89 тыс. руб.;
городской бюджет – 77 439,00 тыс. руб.;
платные услуги – 17 730,00 тыс. руб.;
2021 год – 35 700,83 тыс. руб.:
городской бюджет – 19 700,83тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 18 820,76 тыс. руб.:
городской бюджет – 2 820,76 тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.
1.11. Приложения № 5 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е.
Глава города Дудинки
Ю.В. Гурин
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
Единица измерения: тыс. рублей
№
Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий объем финансирования
2018 год
2019 год
ГРСБ
Раздел
Подраздел
ЦСР
Объем финансирования
Объем финансирования
МБ
ПУ
КБ
Итого
МБ
ПУ
КБ
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Задача 1. «Создание условий для интеллектуального, творческого развития потенциала молодёжи и содействие продвижению молодых талантов»
1
Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Городской комитет культуры
457
07
07
Х
2 394,82
503,74
503,74
472,77
472,77
1.1
Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи
Городской комитет культуры
457
07
07
0810081090
2 394,82
503,74
503,74
472,77
472,77
Задача 2. «Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования «Город Дудинка»
2
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Городской комитет культуры
457
11
02
Х
343 355,14
73 990,38
16 807,92
3 341,22
94 139,52
71 805,21
18 372,32
7 863,61
98 041,14
2.1
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081080
7 958,98
1 551,63
1 551,63
1 563,46
1 563,46
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
304 079,92
63 578,89
16 807,92
80 386,81
67 016,87
18 372,32
85 389,19
2.3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
6 653,23
2 255,82
2 255,82
2 527,15
2 527,15
2.4
Ремонт электрооборудования спортивного зала
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
2 514,85
2 514,85
2 514,85
2.5
Ремонт Дома физкультуры
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2.6
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010470
2 122,84
2 122,84
2 122,84
2.7
Испытания пожарного и противопожарного оборудования и устройств МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
89,19
89,19
89,19
2.8
Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010210
4 151,53
1 218,38
1 218,38
2 933,15
2 933,15
2.9
Выполнение работ по ремонту кровли здания Центра силовых видов спорта МАУ «ДСК» в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8400
2 807,10
2 807,10
2 807,10
2.10
Расходы на проект «Быстрее, выше, сильнее» в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8401
1 480,00
1 480,00
1 480,00
2.11
Софинансирование расходов по ремонту Центра силовых видов спорта МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8400
678,00
678,00
678,00
2.12
Софинансирование мероприятий проекта «Быстрее, выше сильнее» МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8401
19,73
19,73
19,73
2.13
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010380
399,01
399,01
399,01
2.14
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010230
0820010490
1 728,24
244,35
244,35
2.15
Расходы на ремонт душевых, женской и мужской раздевалок плавательного бассейна «Нептун» МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
4 672,52
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
345 749,96
74 494,12
16 807,92
3 341,22
94 643,26
72 277,98
18 372,32
7 863,61
98 513,91
Примечание: МБ – средства местного бюджета, КБ – средства краевого бюджета, ПУ – платные услуги.
(окончание таблицы)
№
п/п
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
МБ
ПУ
КБ
Итого
МБ
ПУ
Итого
МБ
ПУ
Итого
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
1.1
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
2
77 439,00
17 730,00
1 483,89
96 652,89
19 700,83
16 000,00
35 700,83
2 820,76
16 000,00
18 820,76
2.1
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
2.2
69 281,59
17 730,00
87 011,59
18 086,20
16 000,00
34 086,20
1 206,13
16 000,00
17 206,13
2.3
1 870,26
1 870,26
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
1 483,89
1 483,89
2.15
4 672,52
4 672,52
77 911,77
17 730,00
1 483,89
97 125,66
20 173,60
16 000,00
36 173,60
3 293,53
16 000,00
19 293,53
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№
Цели, индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Динамика индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на значение индикатора
(номер п. п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2021 год
1
Программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
1.1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Цель: Содействие формированию у молодого поколения активной жизненной позицией посредством поддержки ее интересов и инициатив
1.1.1
Количество мероприятий по реализуемым направлениям работы с детьми и молодёжью
ед.
27
40
40
40
40
0,25
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 1.1
1.1.2
Число участников, охваченных мероприятиями по работе с детьми и молодёжью
чел.
7756
3800
3800
3800
3800
0,25
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 1.1
1.2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения
1.2.1
Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города
ед.
41
50
50
50
50
0,16
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.1
1.2.2
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участников календарных соревнований
чел.
7763
4500
4500
4500
4500
0,17
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.1
1.2.3
Количество посетителей МАУ «ДСК»
чел.
103281
113945
113945
113945
113945
0,17
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.2
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Прогноз сводных показателей муниципального задания по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
(оценка)
(план)
(план)
(план)
(план)
1
2
3
4
6
7
7
8
9
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Муниципальные
На территории Российской Федерации
Количество мероприятий
42
43
43
43
43
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Муниципальные
-
Количество мероприятий
8
8
8
8
8
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
-
-
Количество занятий
792
739
739
739
739
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДУДИНКИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020
№ 20
О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
В соответствии с постановлением Администрации города Дудинки от 19.08.2013 № 42 «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Дудинки», в целях сохранения и реализации духовного и культурного потенциала населения муниципального образования, а также обеспечения эффективности использования бюджетных средств муниципального образования «Город Дудинка», Администрация города Дудинки
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Дудинки от 13.11.2013 № 78 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (в редакции постановлений Администрации города от 08.09.2014 № 65, от 20.11.2014 № 90, от 28.11.2014 № 100, от 23.03.2015 № 12, от 11.08.2015 № 45, от 28.12.2015 № 76, от 06.06.2016 № 33, от 30.01.2017 № 01, от 13.10.2017 № 89, от 07.03.2018 № 21, от 29.06.2018 №66, от 26.02.2019 № 29, от 03.07.2019 № 84), следующие изменения:
1.1. В Паспорте Программы «Сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Программы
2014–2022 годы
1.2. В Паспорте Программы «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Программы
Общий объем финансирования за счет средств городского бюджета и поступлений от оказания платных услуг МАУ «ДСК» – 682 699,87 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 79 256,90 тыс. руб.:
городской бюджет – 63 962,43 тыс. руб.;
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.;
2015 год – 86 522,09 тыс. руб.:
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.;
городской бюджет – 69 758,73 тыс. руб.;
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.;
2016 год – 81 119,30 тыс. руб.:
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.;
городской бюджет – 63 435,64 тыс. руб.;
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.;
2017 год – 90 051,62 тыс. руб.:
городской бюджет – 72 298,96 тыс. руб.;
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.;
2018 год – 94 643,26 тыс. руб.:
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.;
городской бюджет – 74 494,12 тыс. руб.;
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.;
2019 год – 98 513,91 тыс. руб.:
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.;
городской бюджет – 72 277,98 тыс. руб.;
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.;
2020 год – 97 125,66 тыс. руб.:
краевой бюджет – 1 483,89 тыс. руб.;
городской бюджет – 77 911,77 тыс. руб.;
платные услуги – 17 730,00 тыс. руб.;
2021 год –36 173,60 тыс. руб.:
городской бюджет – 20 173,60тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 19 293,53тыс. руб.:
городской бюджет – 3 293,53тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.
1.3. В разделе 4 Программы «Механизм реализации Программы»:
в абзаце первом слова «Программа рассчитана на период 2014–2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период 2014–2022 годы».
1.4. В разделе 7 Программы «Подпрограммы»:
в абзаце третьем и двенадцатом слова «Сроки реализации подпрограммы: 2014–2021 годы» заменить словами «Сроки реализации подпрограммы: 2014–2022 годы».
1.5. Приложения № 1, 2 к Программе изложить в редакции, согласно приложениям № 1, 2, к настоящему постановлению.
1.6. В Паспорте подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы
2014–2022 годы
1.7. В Паспорте подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования Подпрограммы по годам реализации (тыс. руб.)
Подпрограмма финансируется за счет средств городского бюджета. Всего на 2014–2022 годы – 4 360,57 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 489,41 тыс. руб.;
2015 год – 489,41 тыс. руб.;
2016 год – 489,41 тыс. руб.;
2017 год – 497,52 тыс. руб.;
2018 год – 503,74 тыс. руб.;
2019 год – 472,77 тыс. руб.;
2020 год – 472,77 тыс. руб.;
2021 год – 472,77 тыс. руб.;
2022 год – 472,77 тыс. руб.
1.8. В разделе 4 Подпрограммы «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 3 к Программе) «Механизм реализации Подпрограммы»:
в абзаце первом слова «Программа рассчитана на период 2014–2021 годы» заменить словами «Программа рассчитана на период 2014–2022 годы».
1.9. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 4 к Программе) «Сроки реализации Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Сроки реализации Подпрограммы
2014–2022 годы
1.10. В Паспорте подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка» (Приложение № 4 к Программе) «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники
финансирования
Подпрограммы по годам
реализации (тыс. руб.)
Всего 678 339,30 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 78 767,49 тыс. руб.:
городской бюджет – 63 473,02 тыс. руб.;
платные услуги – 15 294,47 тыс. руб.;
2015 год – 86 032,68 тыс. руб.:
краевой бюджет – 209,40 тыс. руб.;
городской бюджет – 69 269,32 тыс. руб.;
платные услуги – 16 553,96 тыс. руб.;
2016 год – 80 629,89 тыс. руб.:
краевой бюджет – 183,66 тыс. руб.;
городской бюджет – 62 946,23 тыс. руб.;
платные услуги – 17 500,00 тыс. руб.;
2017 год – 89 554,10 тыс. руб.:
городской бюджет – 71 801,44 тыс. руб.;
платные услуги – 17 752,66 тыс. руб.;
2018 год – 94 139,52 тыс. руб.:
краевой бюджет – 3 341,22 тыс. руб.;
городской бюджет – 73 990,38 тыс. руб.;
платные услуги – 16 807,92 тыс. руб.;
2019 год – 98 041,14 тыс. руб.:
краевой бюджет – 7 863,61 тыс. руб.;
городской бюджет – 71 805,21 тыс. руб.;
платные услуги – 18 372,32 тыс. руб.;
2020 год – 96 652,89 тыс. руб.:
краевой бюджет – 1 483,89 тыс. руб.;
городской бюджет – 77 439,00 тыс. руб.;
платные услуги – 17 730,00 тыс. руб.;
2021 год – 35 700,83 тыс. руб.:
городской бюджет – 19 700,83тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.;
2022 год – 18 820,76 тыс. руб.:
городской бюджет – 2 820,76 тыс. руб.;
платные услуги – 16 000,00 тыс. руб.
1.11. Приложения № 5 к Программе изложить в редакции, согласно приложению № 3, к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города – председателя Комитета культуры, молодежной политики и спорта Администрации города Дудинки Жиганову Т. Е.
Глава города Дудинки
Ю.В. Гурин
1
Приложение № 1
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Направления и объемы финансирования муниципальной программы
Единица измерения: тыс. рублей
№
Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование главного распорядителя средств
КБК
Общий объем финансирования
2018 год
2019 год
ГРСБ
Раздел
Подраздел
ЦСР
Объем финансирования
Объем финансирования
МБ
ПУ
КБ
Итого
МБ
ПУ
КБ
Итого
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Задача 1. «Создание условий для интеллектуального, творческого развития потенциала молодёжи и содействие продвижению молодых талантов»
1
Подпрограмма 1. «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Городской комитет культуры
457
07
07
Х
2 394,82
503,74
503,74
472,77
472,77
1.1
Организация и проведение мероприятий для детей и молодёжи
Городской комитет культуры
457
07
07
0810081090
2 394,82
503,74
503,74
472,77
472,77
Задача 2. «Обеспечение развития массовой физической культуры на территории муниципального образования «Город Дудинка»
2
Подпрограмма 2. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Городской комитет культуры
457
11
02
Х
343 355,14
73 990,38
16 807,92
3 341,22
94 139,52
71 805,21
18 372,32
7 863,61
98 041,14
2.1
Мероприятия в области спорта и физической культуры
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081080
7 958,98
1 551,63
1 551,63
1 563,46
1 563,46
2.2
Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
304 079,92
63 578,89
16 807,92
80 386,81
67 016,87
18 372,32
85 389,19
2.3
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
6 653,23
2 255,82
2 255,82
2 527,15
2 527,15
2.4
Ремонт электрооборудования спортивного зала
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
2 514,85
2 514,85
2 514,85
2.5
Ремонт Дома физкультуры
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
4 000,00
4 000,00
4 000,00
2.6
Расходы на повышение размеров оплаты труда работников бюджетной сферы Красноярского края с 1 января 2018 года на 4 процента за счет средств краевой субсидии
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010470
2 122,84
2 122,84
2 122,84
2.7
Испытания пожарного и противопожарного оборудования и устройств МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
89,19
89,19
89,19
2.8
Расходы на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010210
4 151,53
1 218,38
1 218,38
2 933,15
2 933,15
2.9
Выполнение работ по ремонту кровли здания Центра силовых видов спорта МАУ «ДСК» в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8400
2 807,10
2 807,10
2 807,10
2.10
Расходы на проект «Быстрее, выше, сильнее» в рамках подпрограммы «Поддержка внедрения стандартов предоставления (оказания) муниципальных услуг и повышения качества жизни населения» государственной программы Красноярского края «Содействие развитию местного самоуправления»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8401
1 480,00
1 480,00
1 480,00
2.11
Софинансирование расходов по ремонту Центра силовых видов спорта МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8400
678,00
678,00
678,00
2.12
Софинансирование мероприятий проекта «Быстрее, выше сильнее» МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
08200S8401
19,73
19,73
19,73
2.13
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы Красноярского края с 01.10.2019 на 4,3%
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010380
399,01
399,01
399,01
2.14
Расходы на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие уровень заработной платы работников бюджетной сферы не ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Городской комитет культуры
457
11
02
0820010230
0820010490
1 728,24
244,35
244,35
2.15
Расходы на ремонт душевых, женской и мужской раздевалок плавательного бассейна «Нептун» МАУ «ДСК»
Городской комитет культуры
457
11
02
0820081070
4 672,52
ИТОГО по ПРОГРАММЕ:
345 749,96
74 494,12
16 807,92
3 341,22
94 643,26
72 277,98
18 372,32
7 863,61
98 513,91
Примечание: МБ – средства местного бюджета, КБ – средства краевого бюджета, ПУ – платные услуги.
(окончание таблицы)
№
п/п
2020 год
2021 год
2022 год
Объем финансирования
Объем финансирования
Объем финансирования
МБ
ПУ
КБ
Итого
МБ
ПУ
Итого
МБ
ПУ
Итого
1
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
1
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
1.1
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
472,77
2
77 439,00
17 730,00
1 483,89
96 652,89
19 700,83
16 000,00
35 700,83
2 820,76
16 000,00
18 820,76
2.1
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
1 614,63
2.2
69 281,59
17 730,00
87 011,59
18 086,20
16 000,00
34 086,20
1 206,13
16 000,00
17 206,13
2.3
1 870,26
1 870,26
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13
2.14
1 483,89
1 483,89
2.15
4 672,52
4 672,52
77 911,77
17 730,00
1 483,89
97 125,66
20 173,60
16 000,00
36 173,60
3 293,53
16 000,00
19 293,53
1
Приложение № 2
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
№
Цели, индикаторы результативности МП
Ед. изм.
Значение индикаторов результативности по периодам реализации МП
Уд. вес индикатора в МП (подпрограмме)
Динамика индикатора
Формула расчета индикатора
Мероприятия, влияющие на значение индикатора
(номер п. п.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2021 год
1
Программа «Развитие молодежной политики и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
1.1
Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Цель: Содействие формированию у молодого поколения активной жизненной позицией посредством поддержки ее интересов и инициатив
1.1.1
Количество мероприятий по реализуемым направлениям работы с детьми и молодёжью
ед.
27
40
40
40
40
0,25
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 1.1
1.1.2
Число участников, охваченных мероприятиями по работе с детьми и молодёжью
чел.
7756
3800
3800
3800
3800
0,25
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 1.1
1.2
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Цель: Повышение роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни населения
1.2.1
Общее количество спортивно-массовых мероприятий, проведенных на территории города
ед.
41
50
50
50
50
0,16
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.1
1.2.2
Количество участников физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, участников календарных соревнований
чел.
7763
4500
4500
4500
4500
0,17
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.1
1.2.3
Количество посетителей МАУ «ДСК»
чел.
103281
113945
113945
113945
113945
0,17
положительная
Абсолютный показатель (годовые отчеты)
мероприятие 2.2
Приложение № 3
к постановлению Администрации
города Дудинки
от 23.03.2020 № 20
Прогноз сводных показателей муниципального задания по подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования «Город Дудинка»
Наименование муниципальной услуги (работы)
Содержание
Условие
Наименование показателя объема услуги (работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
(оценка)
(план)
(план)
(план)
(план)
1
2
3
4
6
7
7
8
9
Организация и проведение официальных спортивных мероприятий
Муниципальные
На территории Российской Федерации
Количество мероприятий
42
43
43
43
43
Организация и проведение официальных физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий
Муниципальные
-
Количество мероприятий
8
8
8
8
8
Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
-
-
Количество занятий
792
739
739
739
739
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Вестник нормативных правовых актов города Дудинки № 7 от 27.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.020.000 Отдельные направления развития культурной деятельности |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: