Основная информация

Дата опубликования: 23 марта 2020г.
Номер документа: RU37014710202000037
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Ивановская область
Принявший орган: Администрация Родниковского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Месяц

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Ивановской области

от 23.03.2020 № 307

О внесении изменений в постановление администрации

муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры

Родниковского муниципального района»

              В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

постановляет:

1.              Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:

1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 541 592,47771600 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб.,

- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,

- средства областного бюджета –  73 933,9271100 тыс. руб.,  

- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.

- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,

2015 год -  53 513,7352800 тыс. руб.;

2016 год -  53 473,0423000 тыс. руб.;

2017 год -  69 134,0980060 тыс. руб.;

2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;

2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;

2020 год – 82 161,2588800 тыс. руб.;

2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;

2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  11 499,850000 тыс. руб.;

2016 год -  11 494,7597400 тыс. руб.;

2017 год -  14 061,4870060 тыс. руб.;

2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;

2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;

2020 год – 17 389,6514400 тыс. руб.;

2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;

2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  35 268,300000 тыс. руб.;

2016 год -  38 698,600000 тыс. руб.;

2017 год -  38 909,400000 тыс. руб.;

2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;

2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;

2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;

2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 73 933,9271100 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  5 481,1883200 тыс. руб.;

2016 год -  1 760,8790000 тыс. руб.;

2017 год -  8 540,6550000 тыс. руб.;

2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;

2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;

2020 год – 19 335,607440 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  19,080000 тыс. руб.;

2016 год -  18,800000 тыс. руб.;

2017 год -  12,821000 тыс. руб.;

2018 год – 12,582000 тыс. руб.;

2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 245,3169600 тыс. руб.;

2016 год -  1 500,0035600 тыс. руб.;

2017 год -  7 609,7350000 тыс. руб.;

2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;

2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;

2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;

2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.

        Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.

1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №1/.

1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №2/.

1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №3/.

1.5. Приложение №4 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №4/.

1.6. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №5/.

1.7. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №6/.

1.8. Приложение №7 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции  /Приложение №7/.

2.     Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

  Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.

И.о. Главы муниципального образования 

«Родниковский муниципальный район»                                          С.Н. Шеманаев     

                                                                                                                                                                            

Приложение 1

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 1

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»

2.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры

Срок реализации Подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»

Цели  подпрограммы

Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.

Частная цель 1

Организация досуга и отдыха населения

Частная цель 2

Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной  традиционной культуры

Частная цель 3

Поддержка любительского художественного творчества

Частная цель 4

Создание   безопасных условий  для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 241 258,081780 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,

- бюджеты поселений – 169 248,331880 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.

- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.

2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;

2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;

2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;

2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;

2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;

2020 год – 36 566,923320 тыс. руб.;

2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;

2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 296,000000 тыс. руб.;

2016 год -  1 192,524350 тыс. руб.;

2017 год -  1 121,789000 тыс. руб.;

2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;

2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;

2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;

2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;

2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 169 248,331880 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  18 536,600000 тыс. руб.;

2016 год -  20 269,600000 тыс. руб.;

2017 год -  21 045,116000 тыс. руб.;

2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;

2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;

2020 год – 22 321,400000 тыс. руб.;

2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;

2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 677,600000 тыс. руб.;

2016 год -  939,5340000 тыс. руб.;

2017 год -  3 786,098000 тыс. руб.;

2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;

2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;

2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  1 210,316960 тыс. руб.;

2016 год -  1 470,003560 тыс. руб.;

2017 год -  7 579,735000 тыс. руб.;

2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;

2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;

2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;

2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.

2.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

             

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Количество мероприятий

единиц

2185

2139

2112

2120

2124

2127

2132

2135

в том числе по поселениям:

Городское поселение

333

334

335

336

337

338

340

341

Каминское поселение

522

523

524

525

526

527

528

529

Парское поселение

849

800

770

775

776

776

777

778

Филисовское поселение

481

482

483

484

485

486

487

487

2.

Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием

%

37,7

37,7

39,0

40,0

40,0

40,5

40,5

41,0

3.

Наличие клубных формирований

коллективов

159

160

160

161

162

162

163

163

4.

Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий

человек

30

30

31

31

32

33

34

35

5.

Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий

%

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,3

4,6

4,5

6.

Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/

шт.

2

5

11

12

15

17

19

20

Ожидаемые результаты

              В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.

2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

22720,5170

23871,66191

33532,738000

33798,30558

35392,73601

36566,9233200

27687,6000

27687,6000

-средства районного бюджета

1 296,0000

1192,524350

1121,7890

1219,4400

1124,90560

1209,859320

1085,8000

1085,8000

-средства бюджетов поселений

18536,6000

20269,6000

21045,1160

20844,79688

21187,21900

22321,4000

22541,8000

22541,8000

- средства областного бюджета

1677,6000

939,5340

3786,0980

8213,0910

8756,72700

8695,6640

0,0000

0,0000

- средства федерального бюджета

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

- внебюджетные источники

1210,3170

1470,00356

7579,7350

3560,9777

4323,88441

4340,0000

4060,0000

4060,0000

1.

Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры

Отдел культуры

МУК РСКО

19705,04696

20472,91356

26519,712

23880,63

25006,12641

26187,70

26541,80

26541,80

- средства районного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства бюджетов поселений

18532,90

19081,10

18997,50152

20356,15

20712,8830

21887,70

22541,80

22541,80

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0   

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0 

0,0  

0,0

0,0

0,0

0,00

- внебюджетные источники

1172,14696

1391,81356

7522,210

3524,48

4293,24341

4300,00

4000,00

4000,00

2.

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области

Отдел культуры

МУК РСКО

МБУК РТЦ

1681,30

1530,83

5179,30

8497,02

9188,43

9040,24

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

3,70

568,90

1333,6000

416,40

463,00

433,70

0,00

0,00

- средства областного бюджета

1677,60

939,534

3786,09800

8063,091

8702,9630

8588,137

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

22,40

59,600

17,53326

22,46400

18,400

0,00

0,00

3.

Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00

0,00

0,00

105,265

0,00

113,18632

0,00

0,00

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

100,000

0,00

107,52700

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

5,265

0,00

5,65932

0,00

0,00

4.

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

0,00

0,00

0,00

65,100

65,100

0,00

0,00

0,00

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

50,000

53,764

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

11,336

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

15,100

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг

Отдел культуры

МБУК РТЦ

1334,17

1248,31

1119,714

1218,03944

1133,08260

1225,80

1145,80

1145,80

- средства районного бюджета

1296,00

1170,12435

1062,1890

1181,54174  

1102,44160

1185,80

1085,80

1085,80

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00  

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

38,17

78,19

57,5250

36,497700

30,6410

40,00

60,00

60,00

6.

Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4

Отдел культуры

0,00

619,60

714,01448

32,24688

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,0 0 

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

619,60

714,01448

32,24688

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4 Целевые показатели по заработной плате

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Целевые показатели по заработной плате

11919,29

11535,29

16274

20693,54

22566,37

23700,00

23700,00

23700,00

Приложение 2

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 2

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов»

3.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное учреждение культуры «Родниковская районная централизованная библиотечная система»

Цели  подпрограммы

Организация библиотечного обслуживания населения

Частная цель 1

Сохранение библиотечного обслуживания населения на достигнутом уровне

Частная цель 2

Обеспечение сохранности библиотечных фондов

Частная цель 3

Создание   безопасных условий  для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях 

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 110 540,987360 тыс.руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб.,

- средства бюджетов поселений – 57 381,20000 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс.руб.,

- средства федерального бюджета – 73,896000 тыс.руб.

2015 год – 10 691,668320 тыс. руб.;

2016 год – 10 353,784000 тыс. руб.;

2017 год – 13 201,854000 тыс. руб.;

2018 год – 16 671,016900 тыс. руб.;

2019 год – 17 617,322260 тыс. руб.;

2020 год – 18 919,1418800 тыс. руб.;

2021 год – 11 543,1000000 тыс. руб.;

2022 год – 11 543,1000000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  30,000000 тыс. руб.;

2016 год -  40,000000 тыс. руб.;

2017 год -  4 070,100000 тыс. руб.;

2018 год – 3 642,934900 тыс. руб.;

2019 год – 4 264,599260 тыс. руб.;

2020 год – 4 951,471440 тыс. руб.;

2021 год – 4 520,800000 тыс. руб.;

2022 год – 4 520,800000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 57 381,200000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  7 994,300000 тыс. руб.;

2016 год -  9 497,100000 тыс. руб.;

2017 год -  6 239,000000 тыс. руб.;

2018 год – 5 905,000000 тыс. руб.;

2019 год – 6 458,500000 тыс. руб.;

2020 год – 7 242,700000 тыс. руб.;

2021 год – 7 022,300000 тыс. руб.;

2022 год – 7 022,300000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  2 648,288320 тыс. руб.;

2016 год -  797,8840000 тыс. руб.;

2017 год -  2 879,933000 тыс. руб.;

2018 год – 7 110,500000 тыс. руб.;

2019 год – 6 883,610000 тыс. руб.;

2020 год – 6 742,970440 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 73,896000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  19,080000 тыс. руб.;

2016 год -  18,800000 тыс. руб.;

2017 год -  12,821000 тыс. руб.;

2018 год – 12,582000 тыс. руб.;

2019 год – 10,613000 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.

3.2. Целевые индикаторы (показатели и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Количество выданных печатных, электронных и иных изданий, в том числе по поселениям:

Экземпляров

(тыс.ед.)

423,4

420,9

418,7

416,6

414,5

412,4

412,4

412,4

Городское поселение

256,9

255,3

254,0

253,0

252,0

250,5

250,5

250,5

Каминское поселение

83,3

81,2

80,6

79,5

78,4

77,8

77,8

77,8

Парское поселение

49,0

49,21

48,9

48,9

48,9

48,9

48,9

48,9

Филисовское поселение

34,2

35,3

35,2

35,2

35,2

35,2

35,2

35,2

2.

Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием

%

50

50

50

52

54

54

54

56

3.

Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом

%

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Ожидаемые результаты

В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для организации библиотечного обслуживания, а также для успешного функционирования объектов.

3.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

10691,6683

10353,7840

13201,8540

16671,0169

17617,322260

18919,14188

11543,1000

11543,1000

- средства районного бюджета

30,0000

40,0000

4070,1000

3642,9349    

4264,599260

4951,47144

4520,8000

4520,8000

- средства бюджетов поселений

7994,3000

9497,1000

6239,0000

5905,0

6458,50000

7242,7000

7022,3000

7022,3000

- средства областного бюджета

2648,2883

797,8840

2879,9330

7110,50

6883,610

6725,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

19,0800

18,8000

12,8210

12,5820

10,6130

0,0

0,0

0,00

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.

Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов

Отдел культуры

МУК ЦБС

30,000

40,000

3331,1392

3456,49516

4120,241

4809,4630

4520,8000

4520,8000

- средства районного бюджета

30,0000

40,0000

3331,1392

3456,49516     

4120,241

4809,4630

4520,8000

4520,8000

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов

Отдел культуры

МУК ЦБС

7991,3000

7770,7000

5154,1000

5726,1000

6218,900

7022,3000

7022,3000

7022,3000

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

7991,3000

7770,7000

5154,000

5726,1000

6218,900

7022,3000

7022,3000

7022,3000

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области

Отдел культуры

МУК ЦБС

2590,2000

2459,9000

4637,4000

7475,1767

7267,0100

6928,8500

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

735,00

185,77674

143,8

126,0

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

3,0000

1726,4000

1084,9000

178,9

239,6

220,4

0,00

0,00

- средства областного бюджета

2587,2

733,5

2817,5

7110,5

6883,610

6582,450

0,00

0,00

4.

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Новые возможности библиотек» государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области»

19,08

18,8

13,4958

13,245

11,17158

0,00

0,00

0,00

-средства федерального бюджета

19,08

18,8

12,821

12,582

10,613

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,6748

0,663

0,55858

0,00

0,00

0,00

5.

Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела  с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Отдел культуры

МУК ЦБС

61,08832

64,384

65,719

0,00

0,00

93,42888

0,00

0,00

- средства областного бюджета

61,08832

64,384

62,433

0,00

0,00

88,75744

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

3,286

0,00

0,00

4,67144

0,00

0,00

6.

Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры

Отдел культуры

МУК ЦБС

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

65,100

0,00

0,00

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53,763

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11,337                  

0,00

0,00

3.4 Целевые показатели по заработной плате

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Целевые показатели по заработной плате

11919,29

11535,29

16274

20693,54

22566,37

23700,00

23700,00

23700,00

Приложение 3

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 3

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»

4.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Родниковская детская школа искусств»

Цели  подпрограммы

Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры

Частная цель 1

Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей

Частная цель 2

Развитие способностей и талантов детей

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 53 230,2302960 тыс.руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб.,

- средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб.;

2015 год – 6 022,61000 тыс. руб.;

2016 год – 5 732,671880 тыс. руб.;

2017 год – 6 666,0110060 тыс. руб.;

2018 год – 7 746,9764100 тыс. руб.;

2019 год – 8 531,9310000 тыс. руб.;

2020 год – 8 614,8300000 тыс. руб.;

2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  5 067,31000000 тыс. руб.;

2016 год -  5 709,2108800 тыс. руб.;

2017 год -  5 841,3870060 тыс. руб.;

2018 год – 5 424,1974100 тыс. руб.;

2019 год – 5 369,1530000 тыс. руб.;

2020 год – 5 336,3700000 тыс. руб.;

2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;

2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  955,3000000 тыс. руб.;

2016 год -  23,4610000 тыс. руб.;

2017 год -  824,6240000 тыс. руб.;

2018 год – 2 322,779000 тыс. руб.;

2019 год – 3 162,778000 тыс. руб.;

2020 год – 3 278,460000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

4.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

2022 г.

1.

Число учащихся

человек

320

320

320

320

320

320

320

320

2.

Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую категории

%

71,0

71,0

88,0

88,0

94,0

94,0

94,0

94,0

3.

Доля обучающихся, принявших участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях

%

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

93,8

4.

Наличие лауреатов и призеров смотров, конкурсов и других творческих мероприятий

человек

50

60

60

70

70

70

70

70

Ожидаемые результаты

Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:

- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;

- повышение квалификации педагогических  работников школы;

- поддержка талантливых и одаренных детей – учащихся школы искусств.

4.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполни

тель

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

6022,610

5732,671880

6666,0110060

7746,976410

8531,931000

8614,83

4957,60

4957,60

- средства районного бюджета

5067,31

5709,21088

5841,3870060

5424,19741

5369,153000

5336,37

4957,60

4957,60

- средства областного бюджета

955,3

23,461

824,624

2322,77900

3162,778000

3278,46

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства

Отдел культуры

МКУ ДО «Родниковская ДШИ»

4112,01

4519,81088

4382,3

4740,94989

5164,46200

5157,6

4957,6

4957,6

- средства районного бюджета

4112,01

4519,81088

4382,8

4740,94989

5161,46200

5157,6

4957,6

4957,6

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области

Отдел культуры

МКУ ДО «Родниковская ДШИ»

1910,6

1212,86100

2283,711006

3006,026520

3370,4690

3457,230

0,00

0,00

- средства областного бюджета

955,3

23,461

824,624

2322,779

3162,7780

3278,46

0,00

0,00

- средства районного бюджета

955,3

7,40874

1459,087006

683,24752

207,6910

178,77

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

1181,99126

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4 Целевые показатели по заработной плате

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Целевые показатели по заработной плате

20389,86

17888,17

20585,87

21710,84

23225,49

23755,2

23755,2

23755,2

Приложение 4

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 4

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Обеспечение деятельности отрасли культуры»

5.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Обеспечение деятельности отрасли культуры

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное казенное учреждение «Веста»

Цели  подпрограммы

Совершенствование деятельности отрасли культуры

Частная цель 1

Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной службы

Частная цель 2

Обеспечение содержания здания «Школа»

Частная цель 3

Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего содержания зданий

Объем ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований 100 294,640510 тыс.руб.,

в том числе,

- средства районного бюджета – 15 541,975510 тыс. руб.;

- средства бюджетов поселений – 84 752,665000 тыс. руб.

2015 год – 10 936,84000 тыс. руб.;

2016 год – 10 831,924510 тыс. руб.;

2017 год – 10 277,69500 тыс. руб.;

2018 год – 13 054,40000 тыс. руб.;

2019 год – 13 388,081000 тыс. руб.;

2020 год – 14 001,900000 тыс. руб.;

2021 год – 13 901,900000 тыс. руб.;

2022 год – 13 901,900000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 15 541,97551 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  2 209,84000 тыс. руб.;

2016 год -  1 900,02451 тыс. руб.;

2017 год -  158,01100 тыс. руб.;

2018 год – 1 849,50000 тыс. руб.;

2019 год – 2 124,60000 тыс. руб.;

2020 год – 2 500,00000 тыс. руб.;

2021 год – 2 400,00000 тыс. руб.;

2022 год – 2 400,00000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 84 752,66500 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год -  8 727,00000 тыс. руб.;

2016 год -  8 931,90000 тыс. руб.;

2017 год -  10 119,68400 тыс. руб.;

2018 год – 11 204,90000 тыс. руб.;

2019 год – 11 263,48100 тыс. руб.;

2020 год – 11 501,90000 тыс. руб.;

2021 год – 11 501,90000 тыс. руб.;

2022 год – 11 501,90000 тыс. руб.

5.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Исполнение бюджетной сметы доходов и расходов, составление бюджетной и статистической отчетности

%

100 

100

100 

100 

100 

100

100

100

2.

Уменьшение количества площади помещений, требующих ремонта

%

30

30

40

50

60

60

60

70

Ожидаемые результаты

При выполнении всех мероприятий Подпрограммы будут улучшены условия

пребывания для сотрудников и посетителей учреждений.

5.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

10936,8400

10 831,92451

10277,6950

13054,4000   

13388,081000   

14001,9000   

13901,9

13901,9

-средства районного бюджета

2209,8400

1900,024510

158,0110      

1849,5000

2124,6000

2500,0

2400,00

2400,00

- средства бюджетов поселений

8727,0000

8931,9000

10119,6840

11204,9000

11263.481000

11501,9000

11501,9

11501,9

-средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Осуществление деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы и централизованной бухгалтерии МУ Отдел культуры администрации МО "Родниковский муниципальный район"

Отдел культуры

9867,2400

10112,1245

10277,6950

13054,4000

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

1140,2400

1180,22451 

158,0110 

1849,50000

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

8727,0000

8931,9000

10119,6840

11204,9000

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00 

0,00  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-внебюджетные источники

0,00

0,00 

0,00  

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.

Обеспечение деятельности МКУ «Веста»

Отдел культуры

МКУ «Веста»

0,00

0,00

0,00

0,00

13388,081000

14001,9000

13901,900

13901,900

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2124,6000

2500,0000

2400,000

2400,000

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

11263,48100

11501,9000

11501,900

11501,900

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4

Отдел культуры

1069,6000

719,8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

1069,6000

719,8000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

                                            Приложение 5

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 5

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

6.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры

Срок реализации Программы

2015 – 2022 гг.

Исполнители программы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цели  программы

Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг

Частная цель 1

Создание безопасных условий  для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности

Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 11 330,188230 тыс.руб.,

в том числе,

- средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб.;

- бюджет поселений – 4 503,9066200 тыс. руб.;

- средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб.;

- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.

2015 год – 210,40000 тыс. руб.;

2016 год – 0,0 тыс. руб.;

2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;

2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;

2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;

2020 год – 670,0136800 тыс. руб.;

2021 год – 0,0 тыс.руб.;

2022 год – 0,0 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  0,000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,000000 тыс. руб.;

2017 год -  0,000000 тыс. руб.;

2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;

2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;

2020 год – 33,5006800 тыс. руб.;

2021 год – 0,000000 тыс. руб.;

2022 год – 0,000000 тыс. руб.

Средства бюджетов поселений – 4 503,9066200 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  10,4000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,00000000 тыс. руб.;

2017 год -  1 505,60000 тыс. руб.;

2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;

2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000000 тыс. руб.

Средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  200,0000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,000000000 тыс. руб.;

2017 год -  1 050,00000 тыс. руб.;

2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;

2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;

2020 год – 636,5130000 тыс. руб.;

2021 год – 0,00000 тыс. руб.;

2022 год – 0,00000 тыс. руб.

Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:

2015 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2016 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2017 год -  0,0000000 тыс. руб.;

2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;

2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;

2020 год – 0,0000 тыс. руб.;

2021 год – 0,0000 тыс. руб.;

2022 год – 0,0000 тыс. руб.

6.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами

ед.

1

1

1

1

1

1

1

1

2.

Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта

ед.

1

2

3

3

3

3

3

4

Ожидаемые результаты

Повышение качества и доступности предлагаемых услуг; 

Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;

Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;

Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;

6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

210,4

0,00

2555,6

2735,977000   

5158,197550    

670,013680    

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00

0,00

199,189300

315,333280

33,500680    

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

10,4

0,00

1505,6 

323,142350 

2664,76427   

0,00    

0,00

0,00

- средства областного бюджета

200,0

0,00

1050,0

2213,645350

152,46700

636,513000    

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2025,6330

0,00    

0,00

0,00

- внебюджетные средства

0,00

0,00  

0,00  

0,00    

0,00    

0,00    

0,00

0,00

1.

Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»

210,4

0,00

2555,6

2735,9770

2783,76427

0,00    

0,00

0,00

1.1

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры

210,4

0,00

2555,6

2735,977

20,00

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,

0,00

0,00

0,00

199,189300

20,00

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

10,4

0,00

1505,6

323,14235

20,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

200

0,00

1050

2213,645350

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-  внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)

Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры

МУК РСКО

МУК ЦБС

0,00 

0,00

0,00 

0,00 

614,59

0,00 

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

99,00

0,00 

0,00 

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

515,59327 

0,00 

0,00 

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

1.3

Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2149,171

0,00 

0,00 

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

2149,171

0,00 

0,00 

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

1.4

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году

Отдел культуры

МУК РСКО

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

670,013680

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

33,500680

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

636,5130

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00

0,00

0,00

2

Региональный проект «Культурная среда»

0,00

0,00

0,00

0,00

2374,43328

0,00

0,00

0,00

2.1

Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности

Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры

0,00

0,00

0,00

0,00

2374,433280

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

196,333280

0,00

0,00

0,00

- средства бюджетов поселений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

152,4670

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

2025,633

0,00

0,00

0,00

Приложение 6

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 6

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Социально - значимые общерайонные мероприятия»

7.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Социально - значимые общерайонные мероприятия

Срок реализации подпрограммы

2015 – 2022 гг.

Исполнители подпрограммы

Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Цели  подпрограммы

Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 3 216,800 тыс. руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 3 216,800 тыс. руб.:

2015 год - 413,0 тыс. руб.;

2016 год – 315,0 тыс. руб.;

2017 год - 315,0 тыс. руб.;

2018 год – 700,0 тыс. руб.;

2019 год – 320,0 тыс. руб.;

2020 год – 513,8 тыс. руб.;

2021 год – 320,0 тыс. руб.;

2022 год – 320,0 тыс. руб.

7.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий 

ед.

46

46

46

46

46

46

46

46

2.

Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей

%

62

62

63

64

65

65

66

67

3.

Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий

%

1,8

2,0

2,3

2,4

3,4

5,4

7,4

9,4

Ожидаемые результаты

Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.

7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия

/Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

513,8

320,0

320,0

- средства районного бюджета

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

513,8

320,0

320,0

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- внебюджетные средства

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.

Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего

Отдел культуры

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

513,8

320.0

320,0

- средства районного бюджета

413,0

315,0

315,0

700,0

320,0

513,8

320,0

320,0

в том числе:

Администрация

207,0

105,0

132,5

140,25

135,5

361,3

167,5

167,5

Отдел культуры

59,5

99,5

99,5

468,95

99,5

99,5

99,5

99,5

Управление образования

47,0

51,0

51,0

53,0

53,0

53,0

53,0

53,0

Финансовое управление

99,5

59,5

32,0

37,8

32,0

0,0

0,0

0,0

- средства областного бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- средства федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

- внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

              Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».

1

Приложение 7

к постановлению администрации муниципального образования

«Родниковский муниципальный район»

от 23.03.2020  №  307

Приложение № 7

к муниципальной программе

Родниковского муниципального

Района «Развитие культуры

Родниковского муниципального

района», утвержденной

постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573

Подпрограмма

«Информационная среда»

8.1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы

Информационная среда

Срок реализации Программы

2015 – 2022 гг.

Исполнители программы

Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»

Муниципальное учреждение «Редакция «Радио-Родники» 

Цели  программы

 Обеспечение населения информацией, повышение информационной открытости в Деятельности органов  местного самоуправления Родниковского района.

Объем ресурсного обеспечения программы

Общий объем бюджетных ассигнований 21 721,549540 тыс.руб.,

в том числе:

- средства районного бюджета – 21 458,1000 тыс. руб.:

-  внебюджетные источники – 263,44954 тыс. руб.

2015 год – 2518,70 тыс. руб.;

2016 год – 2368,00 тыс. руб.;

2017 год -  2585,20 тыс. руб.;

2018 год -  2779,90 тыс. руб.;

2019 год -  2945,799540 тыс. руб.;

2020 год – 2874,65000 тыс. руб.;

2021 год – 2824,65000 тыс. руб.;

2022 год – 2824,65000 тыс. руб.

Средства районного бюджета – 21 458,10000 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год -  2 483,700000 тыс. руб.;

2016 год -  2 338,000000 тыс. руб.;

2017 год -  2 555,200000 тыс. руб.;

2018 год – 2 749,900000 тыс. руб.;

2019 год – 2 897,350000 тыс. руб.;

2020 год – 2 844,650000 тыс. руб.;

2021 год – 2 794,650000 тыс. руб.;

2022 год – 2 794,650000 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 263,449540 тыс. руб.,

в том числе:

2015 год -  35,000000 тыс. руб.;

2016 год -  30,000000 тыс. руб.;

2017 год -  30,000000 тыс. руб.;

2018 год – 30,000000 тыс. руб.;

2019 год – 48,449540 тыс. руб.;

2020 год – 30,000000 тыс. руб.;

2021 год – 30,000000 тыс. руб.;

2022 год – 30,000000 тыс. руб.

8.2. Целевые индикаторы (показатели) и

ожидаемые результаты реализации Программы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

Таблица 1

№ п/п

Наименование целевого индикатора (показателя)

Ед. изм.

Значения целевых индикаторов (показателей)

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

1.

Объём вещания телевидения

мин.

6240 

6240 

6240 

6240 

6240 

6240

6240

6240

2.

Объём радиовещания

мин.

14820

14820

14820

14820

14820

14820

14820

14820

Ожидаемые результаты

              При выполнении программных мероприятий ожидается:

Соблюдение временной сетки вещания

Соблюдение концепции вещания

Сохранение объема вещания на достигнутом уровне

8.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы

Таблица 2

№ п/п

Наименование мероприятия/

Источник

ресурсного обеспечения

Исполнитель

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

2019г.

2020г.

2021г.

2022г.

Подпрограмма, всего

2518,7

2 368,0

2 585,2

2779,9

2945,79954

2874,65

2824,65

2824,65

- средства районного бюджета

2483,7

2 338,0

2 555,2

2749,9

2897,35

2844,65

2794,65

2794,65

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-  внебюджетные источники

35,0

30,0 

30,0  

30,0  

48,44954

30,0

30,0

30,0

1.

Обеспечение населения информацией

Финансовое управление

МУ «Редакция «Радио-Родники»

2518,7

2368,0

2585,2

2779,9

2782,69954

2874,65

2824,65

2824,65

- средства районного бюджета

2483,7

2 338,0

2555,2

2749,9

2734,25

2844,65

2794,65

2794,65

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-  внебюджетные источники

  35,0

30,0 

30,0

30,0  

48,44954

30,0

30,0

30,00

2.

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям

Финансовое управление

МУ «Редакция «Радио-Родники»

0,00

0,00

0,00

0,00

163,1

0,00

0,00

0,00

- средства районного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

163,1

0,00

0,00

0,00

- средства областного бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- средства федерального бюджета

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-  внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сборник нормативных актов Родниковского района № 3(361) от 31.03.2020
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать