Основная информация
Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
Номер документа: | RU37014710202000037 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ивановская область |
Принявший орган: | Администрация Родниковского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Месяц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
от 23.03.2020 № 307
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры
Родниковского муниципального района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 541 592,47771600 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 73 933,9271100 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.
- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,
2015 год - 53 513,7352800 тыс. руб.;
2016 год - 53 473,0423000 тыс. руб.;
2017 год - 69 134,0980060 тыс. руб.;
2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;
2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;
2020 год – 82 161,2588800 тыс. руб.;
2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11 499,850000 тыс. руб.;
2016 год - 11 494,7597400 тыс. руб.;
2017 год - 14 061,4870060 тыс. руб.;
2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;
2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;
2020 год – 17 389,6514400 тыс. руб.;
2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 35 268,300000 тыс. руб.;
2016 год - 38 698,600000 тыс. руб.;
2017 год - 38 909,400000 тыс. руб.;
2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;
2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;
2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 73 933,9271100 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 481,1883200 тыс. руб.;
2016 год - 1 760,8790000 тыс. руб.;
2017 год - 8 540,6550000 тыс. руб.;
2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;
2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;
2020 год – 19 335,607440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 245,3169600 тыс. руб.;
2016 год - 1 500,0035600 тыс. руб.;
2017 год - 7 609,7350000 тыс. руб.;
2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;
2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;
2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №1/.
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №2/.
1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №3/.
1.5. Приложение №4 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №4/.
1.6. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №5/.
1.7. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №6/.
1.8. Приложение №7 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №7/.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.
И.о. Главы муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» С.Н. Шеманаев
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 1
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»
2.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Срок реализации Подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Частная цель 1
Организация досуга и отдыха населения
Частная цель 2
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры
Частная цель 3
Поддержка любительского художественного творчества
Частная цель 4
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 241 258,081780 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 169 248,331880 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.
- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.
2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;
2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;
2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;
2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;
2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;
2020 год – 36 566,923320 тыс. руб.;
2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;
2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 296,000000 тыс. руб.;
2016 год - 1 192,524350 тыс. руб.;
2017 год - 1 121,789000 тыс. руб.;
2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;
2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;
2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;
2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;
2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 169 248,331880 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 18 536,600000 тыс. руб.;
2016 год - 20 269,600000 тыс. руб.;
2017 год - 21 045,116000 тыс. руб.;
2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;
2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;
2020 год – 22 321,400000 тыс. руб.;
2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;
2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 677,600000 тыс. руб.;
2016 год - 939,5340000 тыс. руб.;
2017 год - 3 786,098000 тыс. руб.;
2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;
2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;
2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 210,316960 тыс. руб.;
2016 год - 1 470,003560 тыс. руб.;
2017 год - 7 579,735000 тыс. руб.;
2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;
2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;
2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.
2.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество мероприятий
единиц
2185
2139
2112
2120
2124
2127
2132
2135
в том числе по поселениям:
Городское поселение
333
334
335
336
337
338
340
341
Каминское поселение
522
523
524
525
526
527
528
529
Парское поселение
849
800
770
775
776
776
777
778
Филисовское поселение
481
482
483
484
485
486
487
487
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
37,7
37,7
39,0
40,0
40,0
40,5
40,5
41,0
3.
Наличие клубных формирований
коллективов
159
160
160
161
162
162
163
163
4.
Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий
человек
30
30
31
31
32
33
34
35
5.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий
%
3,3
3,4
3,6
3,8
4,0
4,3
4,6
4,5
6.
Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/
шт.
2
5
11
12
15
17
19
20
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.
2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
22720,5170
23871,66191
33532,738000
33798,30558
35392,73601
36566,9233200
27687,6000
27687,6000
-средства районного бюджета
1 296,0000
1192,524350
1121,7890
1219,4400
1124,90560
1209,859320
1085,8000
1085,8000
-средства бюджетов поселений
18536,6000
20269,6000
21045,1160
20844,79688
21187,21900
22321,4000
22541,8000
22541,8000
- средства областного бюджета
1677,6000
939,5340
3786,0980
8213,0910
8756,72700
8695,6640
0,0000
0,0000
- средства федерального бюджета
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
- внебюджетные источники
1210,3170
1470,00356
7579,7350
3560,9777
4323,88441
4340,0000
4060,0000
4060,0000
1.
Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
19705,04696
20472,91356
26519,712
23880,63
25006,12641
26187,70
26541,80
26541,80
- средства районного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства бюджетов поселений
18532,90
19081,10
18997,50152
20356,15
20712,8830
21887,70
22541,80
22541,80
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
1172,14696
1391,81356
7522,210
3524,48
4293,24341
4300,00
4000,00
4000,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК РСКО
МБУК РТЦ
1681,30
1530,83
5179,30
8497,02
9188,43
9040,24
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,70
568,90
1333,6000
416,40
463,00
433,70
0,00
0,00
- средства областного бюджета
1677,60
939,534
3786,09800
8063,091
8702,9630
8588,137
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
22,40
59,600
17,53326
22,46400
18,400
0,00
0,00
3.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
105,265
0,00
113,18632
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
100,000
0,00
107,52700
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
5,265
0,00
5,65932
0,00
0,00
4.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
0,00
0,00
0,00
65,100
65,100
0,00
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
50,000
53,764
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11,336
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
15,100
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг
Отдел культуры
МБУК РТЦ
1334,17
1248,31
1119,714
1218,03944
1133,08260
1225,80
1145,80
1145,80
- средства районного бюджета
1296,00
1170,12435
1062,1890
1181,54174
1102,44160
1185,80
1085,80
1085,80
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
38,17
78,19
57,5250
36,497700
30,6410
40,00
60,00
60,00
6.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 2
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов»
3.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Родниковская районная централизованная библиотечная система»
Цели подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания населения
Частная цель 1
Сохранение библиотечного обслуживания населения на достигнутом уровне
Частная цель 2
Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Частная цель 3
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 110 540,987360 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 57 381,20000 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс.руб.,
- средства федерального бюджета – 73,896000 тыс.руб.
2015 год – 10 691,668320 тыс. руб.;
2016 год – 10 353,784000 тыс. руб.;
2017 год – 13 201,854000 тыс. руб.;
2018 год – 16 671,016900 тыс. руб.;
2019 год – 17 617,322260 тыс. руб.;
2020 год – 18 919,1418800 тыс. руб.;
2021 год – 11 543,1000000 тыс. руб.;
2022 год – 11 543,1000000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 30,000000 тыс. руб.;
2016 год - 40,000000 тыс. руб.;
2017 год - 4 070,100000 тыс. руб.;
2018 год – 3 642,934900 тыс. руб.;
2019 год – 4 264,599260 тыс. руб.;
2020 год – 4 951,471440 тыс. руб.;
2021 год – 4 520,800000 тыс. руб.;
2022 год – 4 520,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 57 381,200000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7 994,300000 тыс. руб.;
2016 год - 9 497,100000 тыс. руб.;
2017 год - 6 239,000000 тыс. руб.;
2018 год – 5 905,000000 тыс. руб.;
2019 год – 6 458,500000 тыс. руб.;
2020 год – 7 242,700000 тыс. руб.;
2021 год – 7 022,300000 тыс. руб.;
2022 год – 7 022,300000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2 648,288320 тыс. руб.;
2016 год - 797,8840000 тыс. руб.;
2017 год - 2 879,933000 тыс. руб.;
2018 год – 7 110,500000 тыс. руб.;
2019 год – 6 883,610000 тыс. руб.;
2020 год – 6 742,970440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 73,896000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 10,613000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
3.2. Целевые индикаторы (показатели и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество выданных печатных, электронных и иных изданий, в том числе по поселениям:
Экземпляров
(тыс.ед.)
423,4
420,9
418,7
416,6
414,5
412,4
412,4
412,4
Городское поселение
256,9
255,3
254,0
253,0
252,0
250,5
250,5
250,5
Каминское поселение
83,3
81,2
80,6
79,5
78,4
77,8
77,8
77,8
Парское поселение
49,0
49,21
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
Филисовское поселение
34,2
35,3
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
50
50
50
52
54
54
54
56
3.
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для организации библиотечного обслуживания, а также для успешного функционирования объектов.
3.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
10691,6683
10353,7840
13201,8540
16671,0169
17617,322260
18919,14188
11543,1000
11543,1000
- средства районного бюджета
30,0000
40,0000
4070,1000
3642,9349
4264,599260
4951,47144
4520,8000
4520,8000
- средства бюджетов поселений
7994,3000
9497,1000
6239,0000
5905,0
6458,50000
7242,7000
7022,3000
7022,3000
- средства областного бюджета
2648,2883
797,8840
2879,9330
7110,50
6883,610
6725,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
19,0800
18,8000
12,8210
12,5820
10,6130
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Отдел культуры
МУК ЦБС
30,000
40,000
3331,1392
3456,49516
4120,241
4809,4630
4520,8000
4520,8000
- средства районного бюджета
30,0000
40,0000
3331,1392
3456,49516
4120,241
4809,4630
4520,8000
4520,8000
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Отдел культуры
МУК ЦБС
7991,3000
7770,7000
5154,1000
5726,1000
6218,900
7022,3000
7022,3000
7022,3000
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
7991,3000
7770,7000
5154,000
5726,1000
6218,900
7022,3000
7022,3000
7022,3000
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК ЦБС
2590,2000
2459,9000
4637,4000
7475,1767
7267,0100
6928,8500
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
735,00
185,77674
143,8
126,0
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,0000
1726,4000
1084,9000
178,9
239,6
220,4
0,00
0,00
- средства областного бюджета
2587,2
733,5
2817,5
7110,5
6883,610
6582,450
0,00
0,00
4.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Новые возможности библиотек» государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области»
19,08
18,8
13,4958
13,245
11,17158
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
19,08
18,8
12,821
12,582
10,613
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,6748
0,663
0,55858
0,00
0,00
0,00
5.
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Отдел культуры
МУК ЦБС
61,08832
64,384
65,719
0,00
0,00
93,42888
0,00
0,00
- средства областного бюджета
61,08832
64,384
62,433
0,00
0,00
88,75744
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
3,286
0,00
0,00
4,67144
0,00
0,00
6.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,100
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,763
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,337
0,00
0,00
3.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 3
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»
4.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Родниковская детская школа искусств»
Цели подпрограммы
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
Частная цель 1
Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей
Частная цель 2
Развитие способностей и талантов детей
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 53 230,2302960 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб.;
2015 год – 6 022,61000 тыс. руб.;
2016 год – 5 732,671880 тыс. руб.;
2017 год – 6 666,0110060 тыс. руб.;
2018 год – 7 746,9764100 тыс. руб.;
2019 год – 8 531,9310000 тыс. руб.;
2020 год – 8 614,8300000 тыс. руб.;
2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 067,31000000 тыс. руб.;
2016 год - 5 709,2108800 тыс. руб.;
2017 год - 5 841,3870060 тыс. руб.;
2018 год – 5 424,1974100 тыс. руб.;
2019 год – 5 369,1530000 тыс. руб.;
2020 год – 5 336,3700000 тыс. руб.;
2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 955,3000000 тыс. руб.;
2016 год - 23,4610000 тыс. руб.;
2017 год - 824,6240000 тыс. руб.;
2018 год – 2 322,779000 тыс. руб.;
2019 год – 3 162,778000 тыс. руб.;
2020 год – 3 278,460000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
4.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1.
Число учащихся
человек
320
320
320
320
320
320
320
320
2.
Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую категории
%
71,0
71,0
88,0
88,0
94,0
94,0
94,0
94,0
3.
Доля обучающихся, принявших участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
4.
Наличие лауреатов и призеров смотров, конкурсов и других творческих мероприятий
человек
50
60
60
70
70
70
70
70
Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:
- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- повышение квалификации педагогических работников школы;
- поддержка талантливых и одаренных детей – учащихся школы искусств.
4.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполни
тель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
6022,610
5732,671880
6666,0110060
7746,976410
8531,931000
8614,83
4957,60
4957,60
- средства районного бюджета
5067,31
5709,21088
5841,3870060
5424,19741
5369,153000
5336,37
4957,60
4957,60
- средства областного бюджета
955,3
23,461
824,624
2322,77900
3162,778000
3278,46
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Отдел культуры
МКУ ДО «Родниковская ДШИ»
4112,01
4519,81088
4382,3
4740,94989
5164,46200
5157,6
4957,6
4957,6
- средства районного бюджета
4112,01
4519,81088
4382,8
4740,94989
5161,46200
5157,6
4957,6
4957,6
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Отдел культуры
МКУ ДО «Родниковская ДШИ»
1910,6
1212,86100
2283,711006
3006,026520
3370,4690
3457,230
0,00
0,00
- средства областного бюджета
955,3
23,461
824,624
2322,779
3162,7780
3278,46
0,00
0,00
- средства районного бюджета
955,3
7,40874
1459,087006
683,24752
207,6910
178,77
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
1181,99126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
20389,86
17888,17
20585,87
21710,84
23225,49
23755,2
23755,2
23755,2
Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 4
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности отрасли культуры»
5.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности отрасли культуры
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное казенное учреждение «Веста»
Цели подпрограммы
Совершенствование деятельности отрасли культуры
Частная цель 1
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной службы
Частная цель 2
Обеспечение содержания здания «Школа»
Частная цель 3
Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего содержания зданий
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 100 294,640510 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 15 541,975510 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 84 752,665000 тыс. руб.
2015 год – 10 936,84000 тыс. руб.;
2016 год – 10 831,924510 тыс. руб.;
2017 год – 10 277,69500 тыс. руб.;
2018 год – 13 054,40000 тыс. руб.;
2019 год – 13 388,081000 тыс. руб.;
2020 год – 14 001,900000 тыс. руб.;
2021 год – 13 901,900000 тыс. руб.;
2022 год – 13 901,900000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 15 541,97551 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2 209,84000 тыс. руб.;
2016 год - 1 900,02451 тыс. руб.;
2017 год - 158,01100 тыс. руб.;
2018 год – 1 849,50000 тыс. руб.;
2019 год – 2 124,60000 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,00000 тыс. руб.;
2021 год – 2 400,00000 тыс. руб.;
2022 год – 2 400,00000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 84 752,66500 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 8 727,00000 тыс. руб.;
2016 год - 8 931,90000 тыс. руб.;
2017 год - 10 119,68400 тыс. руб.;
2018 год – 11 204,90000 тыс. руб.;
2019 год – 11 263,48100 тыс. руб.;
2020 год – 11 501,90000 тыс. руб.;
2021 год – 11 501,90000 тыс. руб.;
2022 год – 11 501,90000 тыс. руб.
5.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Исполнение бюджетной сметы доходов и расходов, составление бюджетной и статистической отчетности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Уменьшение количества площади помещений, требующих ремонта
%
30
30
40
50
60
60
60
70
Ожидаемые результаты
При выполнении всех мероприятий Подпрограммы будут улучшены условия
пребывания для сотрудников и посетителей учреждений.
5.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
10936,8400
10 831,92451
10277,6950
13054,4000
13388,081000
14001,9000
13901,9
13901,9
-средства районного бюджета
2209,8400
1900,024510
158,0110
1849,5000
2124,6000
2500,0
2400,00
2400,00
- средства бюджетов поселений
8727,0000
8931,9000
10119,6840
11204,9000
11263.481000
11501,9000
11501,9
11501,9
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Осуществление деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы и централизованной бухгалтерии МУ Отдел культуры администрации МО "Родниковский муниципальный район"
Отдел культуры
9867,2400
10112,1245
10277,6950
13054,4000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
1140,2400
1180,22451
158,0110
1849,50000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
8727,0000
8931,9000
10119,6840
11204,9000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Обеспечение деятельности МКУ «Веста»
Отдел культуры
МКУ «Веста»
0,00
0,00
0,00
0,00
13388,081000
14001,9000
13901,900
13901,900
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2124,6000
2500,0000
2400,000
2400,000
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11263,48100
11501,9000
11501,900
11501,900
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
1069,6000
719,8000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
1069,6000
719,8000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 5
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
6.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели программы
Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг
Частная цель 1
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 11 330,188230 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 4 503,9066200 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.
2015 год – 210,40000 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;
2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;
2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;
2020 год – 670,0136800 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;
2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;
2020 год – 33,5006800 тыс. руб.;
2021 год – 0,000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 4 503,9066200 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 10,4000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 505,60000 тыс. руб.;
2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;
2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 200,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 050,00000 тыс. руб.;
2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;
2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;
2020 год – 636,5130000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
6.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта
ед.
1
2
3
3
3
3
3
4
Ожидаемые результаты
Повышение качества и доступности предлагаемых услуг;
Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;
6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
210,4
0,00
2555,6
2735,977000
5158,197550
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
199,189300
315,333280
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,142350
2664,76427
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200,0
0,00
1050,0
2213,645350
152,46700
636,513000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,6330
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
210,4
0,00
2555,6
2735,9770
2783,76427
0,00
0,00
0,00
1.1
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры
210,4
0,00
2555,6
2735,977
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,
0,00
0,00
0,00
199,189300
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,14235
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200
0,00
1050
2213,645350
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
МУК РСКО
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
614,59
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
515,59327
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,5130
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Региональный проект «Культурная среда»
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,43328
0,00
0,00
0,00
2.1
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,433280
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
196,333280
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
152,4670
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,633
0,00
0,00
0,00
Приложение 6
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 6
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Социально - значимые общерайонные мероприятия»
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Социально - значимые общерайонные мероприятия
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели подпрограммы
Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 3 216,800 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 3 216,800 тыс. руб.:
2015 год - 413,0 тыс. руб.;
2016 год – 315,0 тыс. руб.;
2017 год - 315,0 тыс. руб.;
2018 год – 700,0 тыс. руб.;
2019 год – 320,0 тыс. руб.;
2020 год – 513,8 тыс. руб.;
2021 год – 320,0 тыс. руб.;
2022 год – 320,0 тыс. руб.
7.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей
%
62
62
63
64
65
65
66
67
3.
Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
%
1,8
2,0
2,3
2,4
3,4
5,4
7,4
9,4
Ожидаемые результаты
Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.
7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего
Отдел культуры
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320.0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
в том числе:
Администрация
207,0
105,0
132,5
140,25
135,5
361,3
167,5
167,5
Отдел культуры
59,5
99,5
99,5
468,95
99,5
99,5
99,5
99,5
Управление образования
47,0
51,0
51,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Финансовое управление
99,5
59,5
32,0
37,8
32,0
0,0
0,0
0,0
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
1
Приложение 7
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 7
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Информационная среда»
8.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Информационная среда
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение «Редакция «Радио-Родники»
Цели программы
Обеспечение населения информацией, повышение информационной открытости в Деятельности органов местного самоуправления Родниковского района.
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 21 721,549540 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 21 458,1000 тыс. руб.:
- внебюджетные источники – 263,44954 тыс. руб.
2015 год – 2518,70 тыс. руб.;
2016 год – 2368,00 тыс. руб.;
2017 год - 2585,20 тыс. руб.;
2018 год - 2779,90 тыс. руб.;
2019 год - 2945,799540 тыс. руб.;
2020 год – 2874,65000 тыс. руб.;
2021 год – 2824,65000 тыс. руб.;
2022 год – 2824,65000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21 458,10000 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 2 483,700000 тыс. руб.;
2016 год - 2 338,000000 тыс. руб.;
2017 год - 2 555,200000 тыс. руб.;
2018 год – 2 749,900000 тыс. руб.;
2019 год – 2 897,350000 тыс. руб.;
2020 год – 2 844,650000 тыс. руб.;
2021 год – 2 794,650000 тыс. руб.;
2022 год – 2 794,650000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 263,449540 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 35,000000 тыс. руб.;
2016 год - 30,000000 тыс. руб.;
2017 год - 30,000000 тыс. руб.;
2018 год – 30,000000 тыс. руб.;
2019 год – 48,449540 тыс. руб.;
2020 год – 30,000000 тыс. руб.;
2021 год – 30,000000 тыс. руб.;
2022 год – 30,000000 тыс. руб.
8.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Объём вещания телевидения
мин.
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
2.
Объём радиовещания
мин.
14820
14820
14820
14820
14820
14820
14820
14820
Ожидаемые результаты
При выполнении программных мероприятий ожидается:
Соблюдение временной сетки вещания
Соблюдение концепции вещания
Сохранение объема вещания на достигнутом уровне
8.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/
Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
2518,7
2 368,0
2 585,2
2779,9
2945,79954
2874,65
2824,65
2824,65
- средства районного бюджета
2483,7
2 338,0
2 555,2
2749,9
2897,35
2844,65
2794,65
2794,65
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
35,0
30,0
30,0
30,0
48,44954
30,0
30,0
30,0
1.
Обеспечение населения информацией
Финансовое управление
МУ «Редакция «Радио-Родники»
2518,7
2368,0
2585,2
2779,9
2782,69954
2874,65
2824,65
2824,65
- средства районного бюджета
2483,7
2 338,0
2555,2
2749,9
2734,25
2844,65
2794,65
2794,65
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
35,0
30,0
30,0
30,0
48,44954
30,0
30,0
30,00
2.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое управление
МУ «Редакция «Радио-Родники»
0,00
0,00
0,00
0,00
163,1
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
163,1
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Месяц
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Ивановской области
от 23.03.2020 № 307
О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры
Родниковского муниципального района»
В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлением администрации МО «Родниковский муниципальный район» от 01.03.2016 № 242 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Родниковского муниципального района и муниципальных программ Родниковского городского поселения, их формирования и реализации», руководствуясь планом мероприятий по составлению проекта районного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годы администрация муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573 «Об утверждении муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» следующие изменения:
1.1. Раздел 1.1. «Объем ресурсного обеспечения программы» Паспорта муниципальной программы Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции:
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 541 592,47771600 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 315 886,103500 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 73 933,9271100 тыс. руб.,
- средства федерального бюджета – 2 099,5290000 тыс. руб.
- внебюджетные источники 30 868,3671700 тыс. руб.,
2015 год - 53 513,7352800 тыс. руб.;
2016 год - 53 473,0423000 тыс. руб.;
2017 год - 69 134,0980060 тыс. руб.;
2018 год – 77 486,5758900 тыс. руб.;
2019 год – 83 354,0673600 тыс. руб.;
2020 год – 82 161,2588800 тыс. руб.;
2021 год – 61 234,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 61 234,8500000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 118 804,5509360 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 11 499,850000 тыс. руб.;
2016 год - 11 494,7597400 тыс. руб.;
2017 год - 14 061,4870060 тыс. руб.;
2018 год – 15 785,1616100 тыс. руб.;
2019 год – 16 415,9411400 тыс. руб.;
2020 год – 17 389,6514400 тыс. руб.;
2021 год – 16 078,8500000 тыс. руб.;
2022 год – 16 078,8500000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 315 886,1035000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 35 268,300000 тыс. руб.;
2016 год - 38 698,600000 тыс. руб.;
2017 год - 38 909,400000 тыс. руб.;
2018 год – 38 237,8392300 тыс. руб.;
2019 год – 41 573,9642700 тыс. руб.;
2020 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 41 066,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 41 066,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 73 933,9271100 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 481,1883200 тыс. руб.;
2016 год - 1 760,8790000 тыс. руб.;
2017 год - 8 540,6550000 тыс. руб.;
2018 год – 19 860,0153500 тыс. руб.;
2019 год – 18 955,582000 тыс. руб.;
2020 год – 19 335,607440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 099,529000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 2 036,246000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 868,3671700 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 245,3169600 тыс. руб.;
2016 год - 1 500,0035600 тыс. руб.;
2017 год - 7 609,7350000 тыс. руб.;
2018 год – 3 590,9777000 тыс. руб.;
2019 год – 4 372,3339500 тыс. руб.;
2020 год – 4 370,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 090,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 090,0000000 тыс. руб.
Объемы финансирования ежегодно подлежат уточнению в соответствии с региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами при формировании бюджета на очередной финансовый год.
1.2. Приложение №1 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №1/.
1.3. Приложение №2 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №2/.
1.4. Приложение №3 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №3/.
1.5. Приложение №4 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №4/.
1.6. Приложение №5 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №5/.
1.7. Приложение №6 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №6/.
1.8. Приложение №7 к муниципальной программе Родниковского муниципального района «Развитие культуры Родниковского муниципального района» изложить в новой редакции /Приложение №7/.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» по социальной политике.
И.о. Главы муниципального образования
«Родниковский муниципальный район» С.Н. Шеманаев
Приложение 1
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 1
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры»
2.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Срок реализации Подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Районное социально-культурное объединение»
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Родниковский туристический центр»
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Частная цель 1
Организация досуга и отдыха населения
Частная цель 2
Удовлетворение общественных потребностей в сохранении и развитии народной традиционной культуры
Частная цель 3
Поддержка любительского художественного творчества
Частная цель 4
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 241 258,081780 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб.,
- бюджеты поселений – 169 248,331880 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб.
- средства федерального бюджета –0,0000 тыс. руб.
- внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб.
2015 год – 22 720,516960 тыс. руб.;
2016 год – 23 871,661910 тыс. руб.;
2017 год – 33 532,738000 тыс. руб.;
2018 год – 33 798,305580 тыс. руб.;
2019 год – 35 392,736010 тыс. руб.;
2020 год – 36 566,923320 тыс. руб.;
2021 год – 27 687,600000 тыс. руб.;
2022 год – 27 687,600000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 9 336,118270 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 296,000000 тыс. руб.;
2016 год - 1 192,524350 тыс. руб.;
2017 год - 1 121,789000 тыс. руб.;
2018 год – 1 219,440000 тыс. руб.;
2019 год – 1 124,905600 тыс. руб.;
2020 год – 1 209,859320 тыс. руб.;
2021 год – 1 085,800000 тыс. руб.;
2022 год – 1 085,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 169 248,331880 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 18 536,600000 тыс. руб.;
2016 год - 20 269,600000 тыс. руб.;
2017 год - 21 045,116000 тыс. руб.;
2018 год – 20 804,796880 тыс. руб.;
2019 год – 21 187,219000 тыс. руб.;
2020 год – 22 321,400000 тыс. руб.;
2021 год – 22 541,800000 тыс. руб.;
2022 год – 22 541,800000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 32 068,714000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 677,600000 тыс. руб.;
2016 год - 939,5340000 тыс. руб.;
2017 год - 3 786,098000 тыс. руб.;
2018 год – 8 213,091000 тыс. руб.;
2019 год – 8 756,727000 тыс. руб.;
2020 год – 8 695,664000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 30 604,917630 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 1 210,316960 тыс. руб.;
2016 год - 1 470,003560 тыс. руб.;
2017 год - 7 579,735000 тыс. руб.;
2018 год – 3 560,977700 тыс. руб.;
2019 год – 4 323,884410 тыс. руб.;
2020 год – 4 340,000000 тыс. руб.;
2021 год – 4 060,000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 060,0000000 тыс. руб.
2.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Подпрограммы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество мероприятий
единиц
2185
2139
2112
2120
2124
2127
2132
2135
в том числе по поселениям:
Городское поселение
333
334
335
336
337
338
340
341
Каминское поселение
522
523
524
525
526
527
528
529
Парское поселение
849
800
770
775
776
776
777
778
Филисовское поселение
481
482
483
484
485
486
487
487
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
37,7
37,7
39,0
40,0
40,0
40,5
40,5
41,0
3.
Наличие клубных формирований
коллективов
159
160
160
161
162
162
163
163
4.
Наличие лауреатов и призеров фестивалей, конкурсов и др. творческих мероприятий
человек
30
30
31
31
32
33
34
35
5.
Доля информационно-просветительских мероприятий в общем количестве мероприятий
%
3,3
3,4
3,6
3,8
4,0
4,3
4,6
4,5
6.
Увеличение количества туристических маршрутов /туристических предложений/
шт.
2
5
11
12
15
17
19
20
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для развития творческих сил, а также для успешного функционирования объектов культуры.
2.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
22720,5170
23871,66191
33532,738000
33798,30558
35392,73601
36566,9233200
27687,6000
27687,6000
-средства районного бюджета
1 296,0000
1192,524350
1121,7890
1219,4400
1124,90560
1209,859320
1085,8000
1085,8000
-средства бюджетов поселений
18536,6000
20269,6000
21045,1160
20844,79688
21187,21900
22321,4000
22541,8000
22541,8000
- средства областного бюджета
1677,6000
939,5340
3786,0980
8213,0910
8756,72700
8695,6640
0,0000
0,0000
- средства федерального бюджета
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
- внебюджетные источники
1210,3170
1470,00356
7579,7350
3560,9777
4323,88441
4340,0000
4060,0000
4060,0000
1.
Расходы на организацию досуга и обеспечение услугами организаций культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
19705,04696
20472,91356
26519,712
23880,63
25006,12641
26187,70
26541,80
26541,80
- средства районного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства бюджетов поселений
18532,90
19081,10
18997,50152
20356,15
20712,8830
21887,70
22541,80
22541,80
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
1172,14696
1391,81356
7522,210
3524,48
4293,24341
4300,00
4000,00
4000,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК РСКО
МБУК РТЦ
1681,30
1530,83
5179,30
8497,02
9188,43
9040,24
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,70
568,90
1333,6000
416,40
463,00
433,70
0,00
0,00
- средства областного бюджета
1677,60
939,534
3786,09800
8063,091
8702,9630
8588,137
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
22,40
59,600
17,53326
22,46400
18,400
0,00
0,00
3.
Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
105,265
0,00
113,18632
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
100,000
0,00
107,52700
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
5,265
0,00
5,65932
0,00
0,00
4.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
0,00
0,00
0,00
65,100
65,100
0,00
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
50,000
53,764
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11,336
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
15,100
0,00
0,00
0,00
0,00
5.
Финансовое обеспечение оказания туристско-информационных услуг
Отдел культуры
МБУК РТЦ
1334,17
1248,31
1119,714
1218,03944
1133,08260
1225,80
1145,80
1145,80
- средства районного бюджета
1296,00
1170,12435
1062,1890
1181,54174
1102,44160
1185,80
1085,80
1085,80
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
38,17
78,19
57,5250
36,497700
30,6410
40,00
60,00
60,00
6.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,0 0
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
619,60
714,01448
32,24688
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 2
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 2
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов»
3.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение культуры «Родниковская районная централизованная библиотечная система»
Цели подпрограммы
Организация библиотечного обслуживания населения
Частная цель 1
Сохранение библиотечного обслуживания населения на достигнутом уровне
Частная цель 2
Обеспечение сохранности библиотечных фондов
Частная цель 3
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений во время их деятельности путем повышения безопасности жизнедеятельности: пожарной, электрической и технической безопасности зданий, сооружений в учреждениях
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 110 540,987360 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб.,
- средства бюджетов поселений – 57 381,20000 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс.руб.,
- средства федерального бюджета – 73,896000 тыс.руб.
2015 год – 10 691,668320 тыс. руб.;
2016 год – 10 353,784000 тыс. руб.;
2017 год – 13 201,854000 тыс. руб.;
2018 год – 16 671,016900 тыс. руб.;
2019 год – 17 617,322260 тыс. руб.;
2020 год – 18 919,1418800 тыс. руб.;
2021 год – 11 543,1000000 тыс. руб.;
2022 год – 11 543,1000000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 26 040,705600 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 30,000000 тыс. руб.;
2016 год - 40,000000 тыс. руб.;
2017 год - 4 070,100000 тыс. руб.;
2018 год – 3 642,934900 тыс. руб.;
2019 год – 4 264,599260 тыс. руб.;
2020 год – 4 951,471440 тыс. руб.;
2021 год – 4 520,800000 тыс. руб.;
2022 год – 4 520,800000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 57 381,200000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 7 994,300000 тыс. руб.;
2016 год - 9 497,100000 тыс. руб.;
2017 год - 6 239,000000 тыс. руб.;
2018 год – 5 905,000000 тыс. руб.;
2019 год – 6 458,500000 тыс. руб.;
2020 год – 7 242,700000 тыс. руб.;
2021 год – 7 022,300000 тыс. руб.;
2022 год – 7 022,300000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 27 045,185760 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2 648,288320 тыс. руб.;
2016 год - 797,8840000 тыс. руб.;
2017 год - 2 879,933000 тыс. руб.;
2018 год – 7 110,500000 тыс. руб.;
2019 год – 6 883,610000 тыс. руб.;
2020 год – 6 742,970440 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 73,896000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 19,080000 тыс. руб.;
2016 год - 18,800000 тыс. руб.;
2017 год - 12,821000 тыс. руб.;
2018 год – 12,582000 тыс. руб.;
2019 год – 10,613000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
3.2. Целевые индикаторы (показатели и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Количество выданных печатных, электронных и иных изданий, в том числе по поселениям:
Экземпляров
(тыс.ед.)
423,4
420,9
418,7
416,6
414,5
412,4
412,4
412,4
Городское поселение
256,9
255,3
254,0
253,0
252,0
250,5
250,5
250,5
Каминское поселение
83,3
81,2
80,6
79,5
78,4
77,8
77,8
77,8
Парское поселение
49,0
49,21
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
48,9
Филисовское поселение
34,2
35,3
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
35,2
2.
Укомплектованность кадрами с высшим и средним специальным образованием
%
50
50
50
52
54
54
54
56
3.
Динамика количества посещений по сравнению с предыдущим годом
%
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
Ожидаемые результаты
В результате реализации подпрограммы будут созданы благоприятные условия для организации библиотечного обслуживания, а также для успешного функционирования объектов.
3.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
10691,6683
10353,7840
13201,8540
16671,0169
17617,322260
18919,14188
11543,1000
11543,1000
- средства районного бюджета
30,0000
40,0000
4070,1000
3642,9349
4264,599260
4951,47144
4520,8000
4520,8000
- средства бюджетов поселений
7994,3000
9497,1000
6239,0000
5905,0
6458,50000
7242,7000
7022,3000
7022,3000
- средства областного бюджета
2648,2883
797,8840
2879,9330
7110,50
6883,610
6725,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
19,0800
18,8000
12,8210
12,5820
10,6130
0,0
0,0
0,00
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.
Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Отдел культуры
МУК ЦБС
30,000
40,000
3331,1392
3456,49516
4120,241
4809,4630
4520,8000
4520,8000
- средства районного бюджета
30,0000
40,0000
3331,1392
3456,49516
4120,241
4809,4630
4520,8000
4520,8000
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Расходы на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности книжных фондов
Отдел культуры
МУК ЦБС
7991,3000
7770,7000
5154,1000
5726,1000
6218,900
7022,3000
7022,3000
7022,3000
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
7991,3000
7770,7000
5154,000
5726,1000
6218,900
7022,3000
7022,3000
7022,3000
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы работникам культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области
Отдел культуры
МУК ЦБС
2590,2000
2459,9000
4637,4000
7475,1767
7267,0100
6928,8500
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
735,00
185,77674
143,8
126,0
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
3,0000
1726,4000
1084,9000
178,9
239,6
220,4
0,00
0,00
- средства областного бюджета
2587,2
733,5
2817,5
7110,5
6883,610
6582,450
0,00
0,00
4.
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы «Новые возможности библиотек» государственной программы Ивановской области «Культура Ивановской области»
19,08
18,8
13,4958
13,245
11,17158
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
19,08
18,8
12,821
12,582
10,613
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,6748
0,663
0,55858
0,00
0,00
0,00
5.
Подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки
Отдел культуры
МУК ЦБС
61,08832
64,384
65,719
0,00
0,00
93,42888
0,00
0,00
- средства областного бюджета
61,08832
64,384
62,433
0,00
0,00
88,75744
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
3,286
0,00
0,00
4,67144
0,00
0,00
6.
Государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры
Отдел культуры
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
65,100
0,00
0,00
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
53,763
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,337
0,00
0,00
3.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
11919,29
11535,29
16274
20693,54
22566,37
23700,00
23700,00
23700,00
Приложение 3
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 3
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства»
4.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Родниковская детская школа искусств»
Цели подпрограммы
Организация предоставления дополнительного образования детей в сфере культуры
Частная цель 1
Обеспечение устойчивого развития системы дополнительного образования детей
Частная цель 2
Развитие способностей и талантов детей
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 53 230,2302960 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб.,
- средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб.;
2015 год – 6 022,61000 тыс. руб.;
2016 год – 5 732,671880 тыс. руб.;
2017 год – 6 666,0110060 тыс. руб.;
2018 год – 7 746,9764100 тыс. руб.;
2019 год – 8 531,9310000 тыс. руб.;
2020 год – 8 614,8300000 тыс. руб.;
2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 42 662,8282960 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 5 067,31000000 тыс. руб.;
2016 год - 5 709,2108800 тыс. руб.;
2017 год - 5 841,3870060 тыс. руб.;
2018 год – 5 424,1974100 тыс. руб.;
2019 год – 5 369,1530000 тыс. руб.;
2020 год – 5 336,3700000 тыс. руб.;
2021 год – 4 957,6000000 тыс. руб.;
2022 год – 4 957,6000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 10 567,4020000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 955,3000000 тыс. руб.;
2016 год - 23,4610000 тыс. руб.;
2017 год - 824,6240000 тыс. руб.;
2018 год – 2 322,779000 тыс. руб.;
2019 год – 3 162,778000 тыс. руб.;
2020 год – 3 278,460000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
4.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
2021 г.
2022 г.
1.
Число учащихся
человек
320
320
320
320
320
320
320
320
2.
Доля педагогов учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства, имеющих высшую и первую категории
%
71,0
71,0
88,0
88,0
94,0
94,0
94,0
94,0
3.
Доля обучающихся, принявших участие в семинарах, конкурсах, фестивалях и других творческих мероприятиях
%
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
93,8
4.
Наличие лауреатов и призеров смотров, конкурсов и других творческих мероприятий
человек
50
60
60
70
70
70
70
70
Ожидаемые результаты
Реализация мероприятий Подпрограммы позволит достигнуть следующих результатов:
- повышение качества дополнительного образования детей в области культуры и искусства;
- повышение квалификации педагогических работников школы;
- поддержка талантливых и одаренных детей – учащихся школы искусств.
4.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполни
тель
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
6022,610
5732,671880
6666,0110060
7746,976410
8531,931000
8614,83
4957,60
4957,60
- средства районного бюджета
5067,31
5709,21088
5841,3870060
5424,19741
5369,153000
5336,37
4957,60
4957,60
- средства областного бюджета
955,3
23,461
824,624
2322,77900
3162,778000
3278,46
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Дополнительное образование детей в сфере культуры и искусства
Отдел культуры
МКУ ДО «Родниковская ДШИ»
4112,01
4519,81088
4382,3
4740,94989
5164,46200
5157,6
4957,6
4957,6
- средства районного бюджета
4112,01
4519,81088
4382,8
4740,94989
5161,46200
5157,6
4957,6
4957,6
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Расходы, связанные с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования детей в сфере культуры и искусства до средней заработной платы учителей в Ивановской области
Отдел культуры
МКУ ДО «Родниковская ДШИ»
1910,6
1212,86100
2283,711006
3006,026520
3370,4690
3457,230
0,00
0,00
- средства областного бюджета
955,3
23,461
824,624
2322,779
3162,7780
3278,46
0,00
0,00
- средства районного бюджета
955,3
7,40874
1459,087006
683,24752
207,6910
178,77
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
1181,99126
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.4 Целевые показатели по заработной плате
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Целевые показатели по заработной плате
20389,86
17888,17
20585,87
21710,84
23225,49
23755,2
23755,2
23755,2
Приложение 4
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 4
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Обеспечение деятельности отрасли культуры»
5.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Обеспечение деятельности отрасли культуры
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное казенное учреждение «Веста»
Цели подпрограммы
Совершенствование деятельности отрасли культуры
Частная цель 1
Обеспечение деятельности централизованной бухгалтерии и хозяйственно-эксплуатационной службы
Частная цель 2
Обеспечение содержания здания «Школа»
Частная цель 3
Обеспечение хозяйственного обслуживания и надлежащего содержания зданий
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы
Общий объем бюджетных ассигнований 100 294,640510 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 15 541,975510 тыс. руб.;
- средства бюджетов поселений – 84 752,665000 тыс. руб.
2015 год – 10 936,84000 тыс. руб.;
2016 год – 10 831,924510 тыс. руб.;
2017 год – 10 277,69500 тыс. руб.;
2018 год – 13 054,40000 тыс. руб.;
2019 год – 13 388,081000 тыс. руб.;
2020 год – 14 001,900000 тыс. руб.;
2021 год – 13 901,900000 тыс. руб.;
2022 год – 13 901,900000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 15 541,97551 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 2 209,84000 тыс. руб.;
2016 год - 1 900,02451 тыс. руб.;
2017 год - 158,01100 тыс. руб.;
2018 год – 1 849,50000 тыс. руб.;
2019 год – 2 124,60000 тыс. руб.;
2020 год – 2 500,00000 тыс. руб.;
2021 год – 2 400,00000 тыс. руб.;
2022 год – 2 400,00000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 84 752,66500 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 8 727,00000 тыс. руб.;
2016 год - 8 931,90000 тыс. руб.;
2017 год - 10 119,68400 тыс. руб.;
2018 год – 11 204,90000 тыс. руб.;
2019 год – 11 263,48100 тыс. руб.;
2020 год – 11 501,90000 тыс. руб.;
2021 год – 11 501,90000 тыс. руб.;
2022 год – 11 501,90000 тыс. руб.
5.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Исполнение бюджетной сметы доходов и расходов, составление бюджетной и статистической отчетности
%
100
100
100
100
100
100
100
100
2.
Уменьшение количества площади помещений, требующих ремонта
%
30
30
40
50
60
60
60
70
Ожидаемые результаты
При выполнении всех мероприятий Подпрограммы будут улучшены условия
пребывания для сотрудников и посетителей учреждений.
5.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
10936,8400
10 831,92451
10277,6950
13054,4000
13388,081000
14001,9000
13901,9
13901,9
-средства районного бюджета
2209,8400
1900,024510
158,0110
1849,5000
2124,6000
2500,0
2400,00
2400,00
- средства бюджетов поселений
8727,0000
8931,9000
10119,6840
11204,9000
11263.481000
11501,9000
11501,9
11501,9
-средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Осуществление деятельности хозяйственно-эксплуатационной службы и централизованной бухгалтерии МУ Отдел культуры администрации МО "Родниковский муниципальный район"
Отдел культуры
9867,2400
10112,1245
10277,6950
13054,4000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
1140,2400
1180,22451
158,0110
1849,50000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
8727,0000
8931,9000
10119,6840
11204,9000
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.
Обеспечение деятельности МКУ «Веста»
Отдел культуры
МКУ «Веста»
0,00
0,00
0,00
0,00
13388,081000
14001,9000
13901,900
13901,900
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2124,6000
2500,0000
2400,000
2400,000
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
11263,48100
11501,9000
11501,900
11501,900
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.
Обеспечение содержания здания школа, расположенного по адресу ул.Советская, д.4
Отдел культуры
1069,6000
719,8000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
1069,6000
719,8000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приложение 5
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 5
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
6.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел строительства и архитектуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели программы
Повышение качества и доступности, предоставляемых муниципальных услуг
Частная цель 1
Создание безопасных условий для сотрудников и посетителей учреждений культуры во время их деятельности
Укрепление и развитие материально-технической базы учреждений
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 11 330,188230 тыс.руб.,
в том числе,
- средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб.;
- бюджет поселений – 4 503,9066200 тыс. руб.;
- средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб.;
- средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб.
2015 год – 210,40000 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.;
2017 год – 2 555,60000 тыс. руб.;
2018 год – 2 735,977000 тыс. руб.;
2019 год – 5 158,1975500 тыс. руб.;
2020 год – 670,0136800 тыс. руб.;
2021 год – 0,0 тыс.руб.;
2022 год – 0,0 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 548,0232600 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,000000 тыс. руб.;
2018 год – 199,1893000 тыс. руб.;
2019 год – 315,3332800 тыс. руб.;
2020 год – 33,5006800 тыс. руб.;
2021 год – 0,000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,000000 тыс. руб.
Средства бюджетов поселений – 4 503,9066200 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 10,4000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 505,60000 тыс. руб.;
2018 год – 323,1423500 тыс. руб.;
2019 год – 2 664,7642700 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000000 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 4 252,6253500 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 200,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,000000000 тыс. руб.;
2017 год - 1 050,00000 тыс. руб.;
2018 год – 2 213,6453500 тыс. руб.;
2019 год – 152,4670000 тыс. руб.;
2020 год – 636,5130000 тыс. руб.;
2021 год – 0,00000 тыс. руб.;
2022 год – 0,00000 тыс. руб.
Средства федерального бюджета – 2 025,6330000 тыс. руб., в том числе:
2015 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2016 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2017 год - 0,0000000 тыс. руб.;
2018 год – 0,0000000 тыс. руб.;
2019 год – 2 025,6330000 тыс. руб.;
2020 год – 0,0000 тыс. руб.;
2021 год – 0,0000 тыс. руб.;
2022 год – 0,0000 тыс. руб.
6.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами
ед.
1
1
1
1
1
1
1
1
2.
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта
ед.
1
2
3
3
3
3
3
4
Ожидаемые результаты
Повышение качества и доступности предлагаемых услуг;
Создание благоприятных условий для творческой деятельности, освоение новых форм и направлений культурной деятельности;
Приведение зданий учреждений культуры в соответствие с санитарными и строительными нормами;
Подготовка зданий для дальнейшего проведения капитального ремонта;
6.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
210,4
0,00
2555,6
2735,977000
5158,197550
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
199,189300
315,333280
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,142350
2664,76427
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200,0
0,00
1050,0
2213,645350
152,46700
636,513000
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,6330
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Подпрограмма «Развитие, сохранение и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»
210,4
0,00
2555,6
2735,9770
2783,76427
0,00
0,00
0,00
1.1
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры
210,4
0,00
2555,6
2735,977
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
Отдел строительства и архитектуры, отдел культуры,
0,00
0,00
0,00
199,189300
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
10,4
0,00
1505,6
323,14235
20,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
200
0,00
1050
2213,645350
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Подготовка проектно-сметной документации на ремонт помещений Малышевского СДК, текущий ремонт кровли здания Публичной библиотеки МУК Родниковской районной ЦБС)
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
МУК РСКО
МУК ЦБС
0,00
0,00
0,00
0,00
614,59
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
99,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
515,59327
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3
Капитальный ремонт, ремонт учреждений культуры (Модернизация системы отопления в здании РДК «Лидер»
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
2149,171
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4
Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 2020 году
Отдел культуры
МУК РСКО
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
670,013680
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
33,500680
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
636,5130
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2
Региональный проект «Культурная среда»
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,43328
0,00
0,00
0,00
2.1
Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности
Отдел культуры, отдел строительства и архитектуры
0,00
0,00
0,00
0,00
2374,433280
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
196,333280
0,00
0,00
0,00
- средства бюджетов поселений
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
152,4670
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
2025,633
0,00
0,00
0,00
Приложение 6
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 6
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Социально - значимые общерайонные мероприятия»
7.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Социально - значимые общерайонные мероприятия
Срок реализации подпрограммы
2015 – 2022 гг.
Исполнители подпрограммы
Отдел культуры администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел социальной сферы администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Отдел по делам молодежи и спорту администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Организационный отдел администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Управление образования администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Цели подпрограммы
Сохранение достигнутых объемов проводимых культурно-массовых мероприятий
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 3 216,800 тыс. руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 3 216,800 тыс. руб.:
2015 год - 413,0 тыс. руб.;
2016 год – 315,0 тыс. руб.;
2017 год - 315,0 тыс. руб.;
2018 год – 700,0 тыс. руб.;
2019 год – 320,0 тыс. руб.;
2020 год – 513,8 тыс. руб.;
2021 год – 320,0 тыс. руб.;
2022 год – 320,0 тыс. руб.
7.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Проведение социально-значимых общерайонных мероприятий
ед.
46
46
46
46
46
46
46
46
2.
Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в культурно-досуговых мероприятиях, в общем числе детей
%
62
62
63
64
65
65
66
67
3.
Увеличение численности участников платных и бесплатных культурно-досуговых мероприятий
%
1,8
2,0
2,3
2,4
3,4
5,4
7,4
9,4
Ожидаемые результаты
Благодаря реализации подпрограммы планируется сохранить достигнутый уровень культурно-массовой работы, что должно выражаться в организации не менее 46 социально-значимых общерайонных мероприятий, увеличении количества посетителей культурно-массовых мероприятий.
7.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение подпрограммы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия
/Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные средства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.
Организация и проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами, всего
Отдел культуры
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320.0
320,0
- средства районного бюджета
413,0
315,0
315,0
700,0
320,0
513,8
320,0
320,0
в том числе:
Администрация
207,0
105,0
132,5
140,25
135,5
361,3
167,5
167,5
Отдел культуры
59,5
99,5
99,5
468,95
99,5
99,5
99,5
99,5
Управление образования
47,0
51,0
51,0
53,0
53,0
53,0
53,0
53,0
Финансовое управление
99,5
59,5
32,0
37,8
32,0
0,0
0,0
0,0
- средства областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- средства федерального бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
- внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Календарный план проведения мероприятий, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами утверждается муниципальным правовым актом администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район».
1
Приложение 7
к постановлению администрации муниципального образования
«Родниковский муниципальный район»
от 23.03.2020 № 307
Приложение № 7
к муниципальной программе
Родниковского муниципального
Района «Развитие культуры
Родниковского муниципального
района», утвержденной
постановлением администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район» от 03.12.2013 № 1573
Подпрограмма
«Информационная среда»
8.1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Информационная среда
Срок реализации Программы
2015 – 2022 гг.
Исполнители программы
Финансовое управление администрации муниципального образования «Родниковский муниципальный район»
Муниципальное учреждение «Редакция «Радио-Родники»
Цели программы
Обеспечение населения информацией, повышение информационной открытости в Деятельности органов местного самоуправления Родниковского района.
Объем ресурсного обеспечения программы
Общий объем бюджетных ассигнований 21 721,549540 тыс.руб.,
в том числе:
- средства районного бюджета – 21 458,1000 тыс. руб.:
- внебюджетные источники – 263,44954 тыс. руб.
2015 год – 2518,70 тыс. руб.;
2016 год – 2368,00 тыс. руб.;
2017 год - 2585,20 тыс. руб.;
2018 год - 2779,90 тыс. руб.;
2019 год - 2945,799540 тыс. руб.;
2020 год – 2874,65000 тыс. руб.;
2021 год – 2824,65000 тыс. руб.;
2022 год – 2824,65000 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21 458,10000 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 2 483,700000 тыс. руб.;
2016 год - 2 338,000000 тыс. руб.;
2017 год - 2 555,200000 тыс. руб.;
2018 год – 2 749,900000 тыс. руб.;
2019 год – 2 897,350000 тыс. руб.;
2020 год – 2 844,650000 тыс. руб.;
2021 год – 2 794,650000 тыс. руб.;
2022 год – 2 794,650000 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 263,449540 тыс. руб.,
в том числе:
2015 год - 35,000000 тыс. руб.;
2016 год - 30,000000 тыс. руб.;
2017 год - 30,000000 тыс. руб.;
2018 год – 30,000000 тыс. руб.;
2019 год – 48,449540 тыс. руб.;
2020 год – 30,000000 тыс. руб.;
2021 год – 30,000000 тыс. руб.;
2022 год – 30,000000 тыс. руб.
8.2. Целевые индикаторы (показатели) и
ожидаемые результаты реализации Программы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы
Таблица 1
№ п/п
Наименование целевого индикатора (показателя)
Ед. изм.
Значения целевых индикаторов (показателей)
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
1.
Объём вещания телевидения
мин.
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
6240
2.
Объём радиовещания
мин.
14820
14820
14820
14820
14820
14820
14820
14820
Ожидаемые результаты
При выполнении программных мероприятий ожидается:
Соблюдение временной сетки вещания
Соблюдение концепции вещания
Сохранение объема вещания на достигнутом уровне
8.3. Основные мероприятия и ресурсное обеспечение программы
Таблица 2
№ п/п
Наименование мероприятия/
Источник
ресурсного обеспечения
Исполнитель
2015г.
2016г.
2017г.
2018г.
2019г.
2020г.
2021г.
2022г.
Подпрограмма, всего
2518,7
2 368,0
2 585,2
2779,9
2945,79954
2874,65
2824,65
2824,65
- средства районного бюджета
2483,7
2 338,0
2 555,2
2749,9
2897,35
2844,65
2794,65
2794,65
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
35,0
30,0
30,0
30,0
48,44954
30,0
30,0
30,0
1.
Обеспечение населения информацией
Финансовое управление
МУ «Редакция «Радио-Родники»
2518,7
2368,0
2585,2
2779,9
2782,69954
2874,65
2824,65
2824,65
- средства районного бюджета
2483,7
2 338,0
2555,2
2749,9
2734,25
2844,65
2794,65
2794,65
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
35,0
30,0
30,0
30,0
48,44954
30,0
30,0
30,00
2.
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям
Финансовое управление
МУ «Редакция «Радио-Родники»
0,00
0,00
0,00
0,00
163,1
0,00
0,00
0,00
- средства районного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
163,1
0,00
0,00
0,00
- средства областного бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- средства федерального бюджета
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сборник нормативных актов Родниковского района № 3(361) от 31.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: