Основная информация
Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
Номер документа: | RU91003708202000069 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | администрация Пенжинского муниципального района |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020г. № 60
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 23.03.2020г. № 60
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)
1. Приложения 1-6 к Программе заменить приложениями 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Приложение 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
2015 год
2016 год (оценка)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
Подпрограмма 1 "«Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе»
1.1.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ
%
86,6
86,6
88,2
91,2
90,9
91,5
92,0
1.2
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов местного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Доля информации о системе управления муниципальными финансами Пенжинского муниципального района, размещенной в сети Интернет, в общем количестве информации, обязательной для публикации в сети Интернет
%
85
100
100
100
100
100
100
1.4
Оценка Минфином Камчатского края качества управления муниципальными финансами в Пенжинском муниципальном районе за год, предшествующий отчетному году
группа
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 2 «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района»
2.1
Запланированный объем резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района на начало года.
тыс. рублей
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2.2
Запланированный объем Резервного фонда Пенжинского муниципального района.
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Отношение нераспределенной между муниципальными образованиями субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации), по состоянию на начало года.
%
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе»
3.1
Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Дифференциация сельских поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам
%
45,4
57,1
82,6
82,8
83,0
83,2
83,5
3.4
Общий объем просроченной кредиторской задолженности сельских поселений
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
3.5
Доля муниципальных образований, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе, подпадающих под условия части 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1
Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
тыс. рублей
9 952,0
10 717,1
12 098,3
12 098,3
12 098,3
12 100,0
12 150,0
Приложение 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1. Подпрограмма "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"
2
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденная и работающая система формирования расходной части местного бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочной бюджетной стратегии определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов
Отсутствие четкого вектора социально-экономического развития Пенжинского муниципального района. Риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития. Отсутствие единого консолидатора всех муниципальных программ Пенжинского муниципального района несет риски конфликтов целей, мер регулирования и иной природы
Показатели 1.1, 1.2 Приложения 1
3
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденный, реалистичный и четкий комплекс мер, направленный на повышение эффективности расходов местного бюджета. Помимо непосредственно повышения эффективности бюджетных расходов запланировано участие Пенжинского муниципального района в конкурсном отборе и получение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Сохранение значительных объемов неэффективных бюджетных расходов; неполучение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели 1.3 Приложения 1
4
Основное мероприятие 1.3. Модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Обеспечение открытости и доступности для граждан информации обо всех этапах бюджетного процесса на муниципальном уровне, о состоянии муниципальных финансов Пенжинского муниципального района. Внедрение единого комплексного программного продукта, позволяющего автоматизировать и интегрировать процессы составления проекта местного бюджета, ведения сводной бюджетной росписи, исполнения бюджета, а также составления и представления бюджетной отчетности.
Отсутствие действенного механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. Низкий уровень автоматизации процессов; сохранение дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных; недостаточная интеграция процессов; высокая вероятность ошибок.
Показатели 1.3, 1.4 Приложения 1
5
Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденная и работающая система формирования расходной части бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочном бюджетном прогнозе Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочного бюджетного прогноза определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов
Отсутствие четкого направления социально-экономического развития Пенжинского муниципального района; риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития
Показатели 1.1, 1.4 Приложения 1
6
2. Подпрограмма "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
7
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов
Отсутствие необходимых финансовых резервов; неисполнение решений Главы Пенжинского муниципального района о выделении средств резервных фондов; неисполнение судебных решений
Показатели 1.2, 2.2, 2.3 Приложения 1
8
3. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
9
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района в результатеобеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательствомРоссийской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.1-3.4 Приложения 1
10
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.3-3.4 Приложения 1
11
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Качественное решение вопросов местного значения; предоставление целевых средств федерального и краевого бюджетов местным бюджетам
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.3-3.4 Приложения 1
12
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Повышение стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Отсутствие стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований (росту налоговых и неналоговых доходов, снижению просроченной кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей граждан за ЖКУ)
Показатели 3.4, 3.5 Приложения 1
13
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Реализация полномочий субъектов Российской Федерации, установленных частью 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении всех муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях, оздоровление муниципальных финансов
Увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства. Снижение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
Показатели 3.3-3.5 Приложения 1
14
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
Невозможность осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне; нарушение бюджетного законодательства
Обеспечивает достижение всех показателей Программы
Приложение 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
…
Приложение 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
140
517 247,46266
126 360,35014
117 700,37452
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
за счет средств федерального бюджета
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
140
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
140
497 678,46266
113 357,35014
116 060,37452
102 043,09500
82 009,97200
84 207,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4.
Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Всего, в том числе:
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
143
438 814,44438
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
419 245,44438
98 513,72356
100 030,29682
81 701,42400
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Всего, в том числе:
903
143
354 651,28000
71 335,00000
70 096,00000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
8 169,00000
1 603,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
346 482,28000
69 732,00000
68 456,00000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
903
143
81 645,44438
38 613,72356
30 830,29682
12 201,42400
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
11 400,00000
11 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
70 245,44438
27 213,72356
30 830,29682
12 201,42400
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.4.
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Всего, в том числе:
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.5.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 6
План реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
Х
1.1
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
1.2
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
1.3
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
2
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
Х
2.1
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
2.2
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
Луцюк М.Ю.
ежегодно
3
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
Х
3.1
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.2
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.3
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.4
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Луцюк М.Ю.
Х
4.1
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.2
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.3
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.4
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.5
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.6
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.7
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
Приложение 7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)
Наименование программы: "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0113
14 1 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0113
14 1 00 00000
200
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:
х
х
х
х
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0111
14 2 00 00000
800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0111
14 2 00 00000
800
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1403
14 3 00 00000
500
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 3 00 00000
500
98 513,72356
100 030,29682
81 701,42400
69 500,00000
69 500,00000
4.
Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1401
14 4 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 4 00 00000
200
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
126 360,35014
117 700,37452
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
Приложение 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюджетной классификации 2
Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021 год, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
1.1
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.2
Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.3
Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.4
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.5
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
декабрь
1.1.6
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
ноябрь
2.
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
2.1
Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.1
Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.2
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
2.1.3
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
213 220,28000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.1
Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.2
Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
4 926,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.3
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.2
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
12 201,42400
12 201,42400
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.2.1
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
12 201,42400
12 201,42400
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.3
Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.1
Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.2
Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4
Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4.1
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
ноябрь
ноябрь
3.5
Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.1
Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.2
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.3
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.4
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.5
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
7 434,22072
3 144,74024
2 144,74024
2 144,74024
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.6
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
4 305,72435
1 435,24145
1 435,24145
1 435,24145
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.7
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
14 802,78978
5 356,26326
4 723,26326
4 723,26326
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.8
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
4 277,52125
1 607,40675
1 063,70775
1 606,40675
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
5
ИТОГО по программе
273 186,73800
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Приложение 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
Основные мероприятия, оказывающие влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствуют
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
___________________________________________________________________________
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 23.03.2020г. № 60
О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157
В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.
3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).
Глава района А.В. Болотнов
Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от 23.03.2020г. № 60
Изменения
В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)
1. Приложения 1-6 к Программе заменить приложениями 1-9 и изложить их в следующей редакции:
Приложение 1
Сведения
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях
№
п/п
Показатель
(индикатор)
(наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
2015 год
2016 год (оценка)
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
Подпрограмма 1 "«Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе»
1.1.
Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ
%
86,6
86,6
88,2
91,2
90,9
91,5
92,0
1.2
Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов местного бюджета
%
0
0
0
0
0
0
0
1.3
Доля информации о системе управления муниципальными финансами Пенжинского муниципального района, размещенной в сети Интернет, в общем количестве информации, обязательной для публикации в сети Интернет
%
85
100
100
100
100
100
100
1.4
Оценка Минфином Камчатского края качества управления муниципальными финансами в Пенжинском муниципальном районе за год, предшествующий отчетному году
группа
1
1
1
1
1
1
1
Подпрограмма 2 «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района»
2.1
Запланированный объем резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района на начало года.
тыс. рублей
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
2.2
Запланированный объем Резервного фонда Пенжинского муниципального района.
тыс. рублей
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.3
Отношение нераспределенной между муниципальными образованиями субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации), по состоянию на начало года.
%
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе»
3.1
Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений
0
0
0
0
0
0
0
3.2
Дифференциация сельских поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания
0
0
0
0
0
0
0
3.3
Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам
%
45,4
57,1
82,6
82,8
83,0
83,2
83,5
3.4
Общий объем просроченной кредиторской задолженности сельских поселений
тыс. рублей
0
0
0
0
0
0
0
3.5
Доля муниципальных образований, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе, подпадающих под условия части 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
100
100
Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1
Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
тыс. рублей
9 952,0
10 717,1
12 098,3
12 098,3
12 098,3
12 100,0
12 150,0
Приложение 2
Перечень основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
№
п/п
Номер и наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации основного мероприятия
Связь с показателями (индикаторами) Программы
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
1
1. Подпрограмма "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"
2
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденная и работающая система формирования расходной части местного бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочной бюджетной стратегии определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов
Отсутствие четкого вектора социально-экономического развития Пенжинского муниципального района. Риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития. Отсутствие единого консолидатора всех муниципальных программ Пенжинского муниципального района несет риски конфликтов целей, мер регулирования и иной природы
Показатели 1.1, 1.2 Приложения 1
3
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденный, реалистичный и четкий комплекс мер, направленный на повышение эффективности расходов местного бюджета. Помимо непосредственно повышения эффективности бюджетных расходов запланировано участие Пенжинского муниципального района в конкурсном отборе и получение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Сохранение значительных объемов неэффективных бюджетных расходов; неполучение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов
Показатели 1.3 Приложения 1
4
Основное мероприятие 1.3. Модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Обеспечение открытости и доступности для граждан информации обо всех этапах бюджетного процесса на муниципальном уровне, о состоянии муниципальных финансов Пенжинского муниципального района. Внедрение единого комплексного программного продукта, позволяющего автоматизировать и интегрировать процессы составления проекта местного бюджета, ведения сводной бюджетной росписи, исполнения бюджета, а также составления и представления бюджетной отчетности.
Отсутствие действенного механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. Низкий уровень автоматизации процессов; сохранение дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных; недостаточная интеграция процессов; высокая вероятность ошибок.
Показатели 1.3, 1.4 Приложения 1
5
Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Утвержденная и работающая система формирования расходной части бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочном бюджетном прогнозе Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочного бюджетного прогноза определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов
Отсутствие четкого направления социально-экономического развития Пенжинского муниципального района; риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития
Показатели 1.1, 1.4 Приложения 1
6
2. Подпрограмма "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований"
7
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов
Отсутствие необходимых финансовых резервов; неисполнение решений Главы Пенжинского муниципального района о выделении средств резервных фондов; неисполнение судебных решений
Показатели 1.2, 2.2, 2.3 Приложения 1
8
3. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
9
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района в результатеобеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательствомРоссийской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.1-3.4 Приложения 1
10
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.3-3.4 Приложения 1
11
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Качественное решение вопросов местного значения; предоставление целевых средств федерального и краевого бюджетов местным бюджетам
Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления
Показатели 3.3-3.4 Приложения 1
12
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Повышение стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Отсутствие стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований (росту налоговых и неналоговых доходов, снижению просроченной кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей граждан за ЖКУ)
Показатели 3.4, 3.5 Приложения 1
13
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Реализация полномочий субъектов Российской Федерации, установленных частью 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении всех муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях, оздоровление муниципальных финансов
Увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства. Снижение заинтересованности органов местного самоуправления в росте налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов
Показатели 3.3-3.5 Приложения 1
14
4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"
15
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района
01.01.2017
31.12.2022
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
Невозможность осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне; нарушение бюджетного законодательства
Обеспечивает достижение всех показателей Программы
Приложение 3
Оценка применения мер муниципального регулирования 1
в сфере реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование меры 2
Показатель применения меры
Оценка результата (тыс. руб.), годы
Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3
очередной год
первый год планового периода
второй год планового периода
1
2
3
4
5
6
7
Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
…
____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.
____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.
____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Приложение 4
Сведения
об основных мерах правового регулирования в сфере
реализации муниципальной программы
№
п/п
Вид нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
и соисполнители
Ожидаемые сроки принятия
1
2
3
4
5
Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют
…
Приложение 5
Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
140
517 247,46266
126 360,35014
117 700,37452
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
за счет средств федерального бюджета
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
140
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
140
497 678,46266
113 357,35014
116 060,37452
102 043,09500
82 009,97200
84 207,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
140
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.1.
Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.2.
Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.3.
Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
Всего, в том числе:
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
2 565,00000
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.4.
Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период
Всего, в том числе:
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
141
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
Всего, в том числе:
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.2.1.
Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
Всего, в том числе:
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств федерального бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
142
8 163,98198
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
142
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
143
438 814,44438
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
19 569,00000
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
419 245,44438
98 513,72356
100 030,29682
81 701,42400
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.1.
Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Всего, в том числе:
903
143
354 651,28000
71 335,00000
70 096,00000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
8 169,00000
1 603,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
346 482,28000
69 732,00000
68 456,00000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.2.
Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов
Всего, в том числе:
903
143
81 645,44438
38 613,72356
30 830,29682
12 201,42400
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
11 400,00000
11 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
70 245,44438
27 213,72356
30 830,29682
12 201,42400
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.3.
Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.4.
Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
Всего, в том числе:
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
2 517,72000
1 568,00000
744,00000
205,72000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.3.5.
Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
Всего, в том числе:
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных фондов
903
143
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.
Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.4.1.
Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
Всего, в том числе:
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств федерального бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
903
144
67 704,03630
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
за счет средств внебюджетных фондов
903
144
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Приложение 6
План реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"
№
Наименование подпрограммы, контрольного события программы
ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)
срок реализации
(дата)
1
2
3
4
1
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
Х
1.1
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
1.2
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
1.3
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
2
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
Х
2.1
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
2.2
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
Луцюк М.Ю.
ежегодно
3
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
Х
3.1
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.2
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.3
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
Луцюк М.Ю.
ежегодно (ежемесячно)
3.4
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
Луцюк М.Ю.
ежегодно
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Луцюк М.Ю.
Х
4.1
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.2
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.3
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.4
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.5
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.6
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
4.7
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
Луцюк М.Ю.
ежегодно на постоянной основе
Приложение 7
Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)
Наименование программы: "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________
тыс. рублей
№ п/п
Наименование подпрограммы
КБК
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
Р, ПР
КЦСР*
КВР**
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
11
1.
Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0113
14 1 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0113
14 1 00 00000
200
600,00000
655,00000
655,00000
0,00000
655,00000
2.
Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:
х
х
х
х
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
0111
14 2 00 00000
800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
0111
14 2 00 00000
800
802,76933
1 361,21265
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
3.
Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
111 516,72356
101 670,29682
83 343,42400
71 142,00000
71 142,00000
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1403
14 3 00 00000
500
13 003,00000
1 640,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 3 00 00000
500
98 513,72356
100 030,29682
81 701,42400
69 500,00000
69 500,00000
4.
Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:
х
х
х
х
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
а)
за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***
903
1401
14 4 00 00000
200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
б)
за счет средств местного бюджета
903
1401
14 4 00 00000
200
13 440,85725
14 013,86505
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
ИТОГО по муниципальной программе
х
х
х
х
126 360,35014
117 700,37452
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
Приложение 8
Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
№
Наименование основного мероприятия, РВЦП, контрольного события программы
Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.
Код бюджетной классификации 2
Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)
Ожидаемый результат реализации мероприятия
Срок начала реализации
Срок окончания реализации (дата контрольного события)
График реализации (месяц/квартал)
2020 год, месяц
2021 год, квартал
2022, квартал
всего
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
4
1
2
3
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1.
Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
1.1
Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.1
Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.2
Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.3
Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.4
Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"
1 310,00000
655,00000
0,00000
655,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
09.01.2020
ежегодно на постоянной основе
1.1.5
Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
декабрь
1.1.6
Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
открытость и прозрачность бюджетного процесса
ноябрь
ноябрь
2.
Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района
2.1
Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.1
Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ежегодно в четвертом квартале
ежегодно до 15 ноября
2.1.2
Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
2.1.3
Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов
6 000,00000
5 000,00000
0,00000
1 000,00000
903
Луцюк М.Ю.
создание достаточных резервов
ноябрь
ноябрь
3.
Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"
3.1
Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
213 220,28000
70 936,28000
71 142,00000
71 142,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.1
Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.2
Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям
4 926,00000
1 642,00000
1 642,00000
1 642,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.1.3
Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"
208 294,28000
69 294,28000
69 500,00000
69 500,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.2
Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов
12 201,42400
12 201,42400
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.2.1
Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"
12 201,42400
12 201,42400
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
ноябрь
ноябрь
3.3
Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.1
Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.3.2
Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4
Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
3.4.1
Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"
205,72000
205,72000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований
ноябрь
ноябрь
3.5
Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
903
Луцюк М.Ю.
Повышение качества управления бюджетным процессом
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4
Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"
4.1
Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.1
Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района
40 249,31400
14 686,67100
12 509,97200
13 052,67100
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.2
Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.3
Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.4
Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"
3 143,01930
1 047,67310
1 047,67310
1 047,67310
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.5
Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"
7 434,22072
3 144,74024
2 144,74024
2 144,74024
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.6
Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"
4 305,72435
1 435,24145
1 435,24145
1 435,24145
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.7
Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"
14 802,78978
5 356,26326
4 723,26326
4 723,26326
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
4.1.8
Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"
4 277,52125
1 607,40675
1 063,70775
1 606,40675
903
Луцюк М.Ю.
Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций
09.01.2020
Ежегодно на постоянной основе
5
ИТОГО по программе
273 186,73800
103 685,09500
83 651,97200
85 849,67100
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Приложение 9
Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,
оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы
№
п/п
Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1
Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2
Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4
1
2
3
4
Основные мероприятия, оказывающие влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствуют
_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.
_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сайт администрации от 25.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: