Основная информация

Дата опубликования: 23 марта 2020г.
Номер документа: RU91003708202000069
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: администрация Пенжинского муниципального района
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



КАМЧАТСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕНЖИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

___________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.03.2020г.                            № 60 

О внесении изменений в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157

В целях уточнения показателей муниципальной программы Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района» и внесения изменений

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Начальника Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района М.Ю. Луцюк.

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования (обнародования).

Глава района                                                                                                     А.В. Болотнов

Приложение к постановлению Администрации Пенжинского муниципального района от          23.03.2020г. № 60

Изменения

В муниципальную программу Пенжинского муниципального района «Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района», утвержденную постановлением Администрации Пенжинского муниципального района от 29.11.2016 № 157 (далее – Программа)

              1. Приложения 1-6 к Программе заменить приложениями 1-9 и изложить их в следующей редакции:

Приложение 1

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и подпрограмм муниципальной программы и их значениях


п/п

Показатель
(индикатор)
(наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

2015 год

2016 год (оценка)

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"

Подпрограмма 1 "«Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе»

1.1.

Доля расходов местного бюджета, формируемых в рамках программ

%

86,6

86,6

88,2

91,2

90,9

91,5

92,0

1.2

Отношение объема просроченной кредиторской задолженности по состоянию на конец отчетного периода к общему объему расходов местного бюджета

%

0

0

0

0

0

0

0

1.3

Доля информации о системе управления муниципальными финансами Пенжинского муниципального района, размещенной в сети Интернет, в общем количестве информации, обязательной для публикации в сети Интернет

%

85

100

100

100

100

100

100

1.4

Оценка Минфином Камчатского края качества управления муниципальными финансами в Пенжинском муниципальном районе за год, предшествующий отчетному году

группа

1

1

1

1

1

1

1

Подпрограмма 2 «Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района»

2.1

Запланированный объем резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района на начало года.

тыс. рублей

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

5 000,0

2.2

Запланированный объем Резервного фонда Пенжинского муниципального района.

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3

Отношение нераспределенной между муниципальными образованиями субвенции к общему объему распределенных субвенций местным бюджетам (за исключением субвенций на реализацию полномочий Российской Федерации), по состоянию на начало года.

%

0

0

0

0

0

0

0

Подпрограмма 3 «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе»

3.1

Критерий выравнивания бюджетной обеспеченности сельских поселений

0

0

0

0

0

0

0

3.2

Дифференциация сельских поселений по уровню расчетной бюджетной обеспеченности после выравнивания

0

0

0

0

0

0

0

3.3

Доля межбюджетных трансфертов, имеющих нецелевой характер, в общем объеме финансовой помощи местным бюджетам

%

45,4

57,1

82,6

82,8

83,0

83,2

83,5

3.4

Общий объем просроченной кредиторской задолженности сельских поселений

тыс. рублей

0

0

0

0

0

0

0

3.5

Доля муниципальных образований, с которыми Министерством финансов Камчатского края заключены соглашения о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета, в общем количестве муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе, подпадающих под условия части 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации

%

100

100

100

100

100

100

100

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

4.1

Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

тыс. рублей

9 952,0

10 717,1

12 098,3

12 098,3

12 098,3

12 100,0

12 150,0

Приложение 2

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Пенжинского муниципального района                                                                                                          "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"


п/п

Номер и наименование основного мероприятия

Ответственный исполнитель

Срок

Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)

Последствия нереализации основного мероприятия

Связь с показателями (индикаторами) Программы

начала реализации

окончания реализации

1

2

3

4

5

6

7

8

1

1. Подпрограмма "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"

2

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Утвержденная и работающая система формирования расходной части местного бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочной бюджетной стратегии Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочной бюджетной стратегии определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов

Отсутствие четкого вектора социально-экономического развития Пенжинского муниципального района. Риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития. Отсутствие единого консолидатора всех муниципальных программ Пенжинского муниципального района несет риски конфликтов целей, мер регулирования и иной природы

Показатели 1.1, 1.2 Приложения 1

3

Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Утвержденный, реалистичный и четкий комплекс мер, направленный на повышение эффективности расходов местного бюджета. Помимо непосредственно повышения эффективности бюджетных расходов запланировано участие Пенжинского муниципального района в конкурсном отборе и получение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

Сохранение значительных объемов неэффективных бюджетных расходов; неполучение субсидий из федерального и краевого бюджетов на софинансирование муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов

Показатели 1.3 Приложения 1

4

Основное мероприятие 1.3. Модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Обеспечение открытости и доступности для граждан информации обо всех этапах бюджетного процесса на муниципальном уровне, о состоянии муниципальных финансов Пенжинского муниципального района. Внедрение единого комплексного программного продукта, позволяющего автоматизировать и интегрировать процессы составления проекта местного бюджета, ведения сводной бюджетной росписи, исполнения бюджета, а также составления и представления бюджетной отчетности.

Отсутствие действенного механизма реализации закрепленного в Бюджетном кодексе принципа прозрачности (открытости) бюджетных данных для широкого круга заинтересованных пользователей. Низкий уровень автоматизации процессов; сохранение дублирования рутинных операций по многократному вводу и обработке данных; недостаточная интеграция процессов; высокая вероятность ошибок.

Показатели 1.3, 1.4 Приложения 1

5

Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Утвержденная и работающая система формирования расходной части бюджета на основе муниципальных программ Пенжинского муниципального района, синхронизированных по целям и ресурсам в долгосрочном бюджетном прогнозе Пенжинского муниципального района. Для каждой муниципальной программы Пенжинского муниципального района в рамках долгосрочного бюджетного прогноза определены "потолки" расходов, обеспечивающие предсказуемость и достаточность финансовых ресурсов

Отсутствие четкого направления социально-экономического развития Пенжинского муниципального района; риски неэффективности бюджетных расходов; неопределенность объемов ресурсов, требующихся для реализации приоритетных задач экономического развития  

Показатели 1.1, 1.4 Приложения 1

6

2. Подпрограмма "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований"

7

Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Своевременное финансовое обеспечение непредвиденных расходов в соответствии с требованиями бюджетного законодательства; создание и поддержание необходимых финансовых резервов

Отсутствие необходимых финансовых резервов; неисполнение решений Главы Пенжинского муниципального района о выделении средств резервных фондов; неисполнение судебных решений

Показатели 1.2, 2.2, 2.3 Приложения 1

8

3. Подпрограмма "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"

9

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района в результатеобеспечения минимально гарантированного уровня бюджетной обеспеченности

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательствомРоссийской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.1-3.4 Приложения 1

10

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Создание условий для устойчивого исполнения консолидированного бюджета Пенжинского муниципального района

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3-3.4 Приложения 1

11

Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Качественное решение вопросов местного значения; предоставление целевых средств федерального и краевого бюджетов местным бюджетам

Несвоевременное осуществление или осуществление не в полном объеме полномочий, закрепленных законодательством
Российской Федерации за органами местного самоуправления

Показатели 3.3-3.4 Приложения 1

12

Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Повышение стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований

Отсутствие стимулов к достижению наилучших показателей деятельности муниципальных образований (росту налоговых и неналоговых доходов, снижению просроченной кредиторской задолженности, повышению собираемости платежей граждан за ЖКУ)

Показатели 3.4, 3.5 Приложения 1

13

Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Реализация полномочий субъектов Российской Федерации, установленных частью 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в отношении всех муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе; соблюдение требований бюджетного законодательства участниками бюджетного процесса на местном уровне, повышение качества управления финансами в муниципальных образованиях, оздоровление муниципальных финансов

Увеличение количества муниципальных образований, нарушающих требования бюджетного законодательства. Снижение заинтересованности органов местного самоуправления в росте  налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов

Показатели 3.3-3.5 Приложения 1

14

4. Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы"

15

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

Финансовое управление администрации Пенжинского муниципального района

01.01.2017

31.12.2022

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района

Невозможность осуществления бюджетного процесса на муниципальном уровне; нарушение бюджетного законодательства

Обеспечивает достижение всех показателей Программы

Приложение 3

Оценка применения мер муниципального регулирования 1

в сфере реализации муниципальной программы


п/п

Наименование меры 2

Показатель применения меры

Оценка результата (тыс. руб.), годы

Краткое обоснование необходимости применения для достижения цели муниципальной программы 3

очередной год

первый год планового периода

второй год планового периода

1

2

3

4

5

6

7

Меры муниципального регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют



____1_Налоговые, тарифные, кредитные и иные меры государственного регулирования.

____2_Налоговая льгота, предоставление гарантий, выдача лицензий, снижение тарифов и т.п.

____3_Для целей обоснования применения налоговых, тарифных, кредитных и иных мер муниципального регулирования следует привести сроки действия, а также прогнозную оценку объема выпадающих либо дополнительно полученных доходов, источников финансирования дефицита бюджета при использовании указанных мер, в разрезе уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение 4

Сведения

об основных мерах правового регулирования в сфере

реализации муниципальной программы


п/п

Вид нормативного правового акта

Основные положения нормативного правового акта

Ответственный исполнитель
и соисполнители

Ожидаемые сроки принятия

1

2

3

4

5

Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы отсутствуют



Приложение 5

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"

тыс. руб.

№ п/п

Наименование муниципальной программы / подпрограммы / мероприятия

Код бюджетной классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

ВСЕГО

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района

Всего, в том числе:

903

140

517 247,46266

126 360,35014

117 700,37452

103 685,09500

83 651,97200

85 849,67100

за счет средств федерального бюджета

903

140

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

140

19 569,00000

13 003,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

140

497 678,46266

113 357,35014

116 060,37452

102 043,09500

82 009,97200

84 207,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

140

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.1.

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышения открытости и доступности информации.

Всего, в том числе:

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.2.

Основное мероприятие 1.2. Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

Всего, в том числе:

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.3.

Основное мероприятие 1.3. Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса

Всего, в том числе:

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

2 565,00000

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.4.

Основное мероприятие 1.4. Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период

Всего, в том числе:

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

141

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.

Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района

Всего, в том числе:

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств федерального бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.2.1.

Основное мероприятие 2.1. Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов

Всего, в том числе:

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств федерального бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

142

8 163,98198

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

142

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.

Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

143

438 814,44438

111 516,72356

101 670,29682

83 343,42400

71 142,00000

71 142,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

19 569,00000

13 003,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

419 245,44438

98 513,72356

100 030,29682

81 701,42400

69 500,00000

69 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.1.

Основное мероприятие 3.1. Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

Всего, в том числе:

903

143

354 651,28000

71 335,00000

70 096,00000

70 936,28000

71 142,00000

71 142,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

8 169,00000

1 603,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

346 482,28000

69 732,00000

68 456,00000

69 294,28000

69 500,00000

69 500,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.2.

Основное мероприятие 3.2. Обеспечение сбалансированности бюджетов

Всего, в том числе:

903

143

81 645,44438

38 613,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

11 400,00000

11 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

70 245,44438

27 213,72356

30 830,29682

12 201,42400

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.3.

Основное мероприятие 3.3. Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

Всего, в том числе:

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.4.

Основное мероприятие 3.4. Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

Всего, в том числе:

903

143

2 517,72000

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

2 517,72000

1 568,00000

744,00000

205,72000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.3.5.

Основное мероприятие 3.5. Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

Всего, в том числе:

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных фондов

903

143

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы

Всего, в том числе:

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств федерального бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.4.1.

Основное мероприятие 4.1. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

Всего, в том числе:

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств федерального бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

903

144

67 704,03630

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

за счет средств внебюджетных фондов

903

144

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Приложение 6

План реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"



Наименование подпрограммы, контрольного события программы

ответственный исполнитель
(ИОГВ/Ф.И.О.)

срок реализации
(дата)

1

2

3

4

1

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе"

Луцюк М.Ю.

Х

1.1

Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

Луцюк М.Ю.

ежегодно

1.2

Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"

Луцюк М.Ю.

ежегодно

1.3

Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"

Луцюк М.Ю.

ежегодно

2

Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района"

Луцюк М.Ю.

Х

2.1

Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"

Луцюк М.Ю.

ежегодно

2.2

Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов

Луцюк М.Ю.

ежегодно

3

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"

Луцюк М.Ю.

Х

3.1

Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"

Луцюк М.Ю.

ежегодно (ежемесячно)

3.2

Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"

Луцюк М.Ю.

ежегодно (ежемесячно)

3.3

Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"

Луцюк М.Ю.

ежегодно (ежемесячно)

3.4

Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

Луцюк М.Ю.

ежегодно

4

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

Луцюк М.Ю.

Х

4.1

Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.2

Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.3

Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.4

Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.5

Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.6

Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

4.7

Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"

Луцюк М.Ю.

ежегодно на постоянной основе

Приложение 7

Финансово-экономическое обоснование к муниципальной программе Пенжинского муниципального района (внесении изменений)

Наименование программы: "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района"__________________________________

тыс. рублей

№ п/п

Наименование подпрограммы

КБК

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

Р, ПР

КЦСР*

КВР**

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

8

9

10

11

11

1.

Подпрограмма 1. Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

0113

14 1 00 00000

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

0113

14 1 00 00000

200

600,00000

655,00000

655,00000

0,00000

655,00000

2.

Подпрограмма 2. Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района - всего, в том числе:

х

х

х

х

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

0111

14 2 00 00000

800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

0111

14 2 00 00000

800

802,76933

1 361,21265

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

3.

Подпрограмма 3. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

111 516,72356

101 670,29682

83 343,42400

71 142,00000

71 142,00000

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1403

14 3 00 00000

500

13 003,00000

1 640,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1401

14 3 00 00000

500

98 513,72356

100 030,29682

81 701,42400

69 500,00000

69 500,00000

4.

Подпрограмма 4. Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативным документам Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе - всего, в том числе:

х

х

х

х

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

а)

за счет целевых МБТ из бюджетов других уровней***

903

1401

14 4 00 00000

200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

б)

за счет средств местного бюджета

903

1401

14 4 00 00000

200

13 440,85725

14 013,86505

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

ИТОГО по муниципальной программе

х

х

х

х

126 360,35014

117 700,37452

103 685,09500

83 651,97200

85 849,67100

Приложение 8

Детальный план-график реализации муниципальной программы Пенжинского муниципального района "Управление муниципальными финансами Пенжинского муниципального района" на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов



Наименование основного мероприятия, РВЦП,   контрольного события программы

Объем ресурсного обеспечения,
тыс. руб.

Код бюджетной классификации 2

Ответственный исполнитель
(ИОГВ/
Ф.И.О.)

Ожидаемый результат реализации мероприятия

Срок начала реализации

Срок окончания реализации (дата контрольного события)

График реализации (месяц/квартал)

2020 год, месяц

2021 год, квартал

2022, квартал

всего

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1.

Подпрограмма 1 "Совершенствование управления муниципальными финансами, повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

1.1

Основное мероприятие 1.1 Создание условий для оптимизации и повышения эффективности расходов местного бюджета, повышение открытости и доступности информации

1 310,00000

655,00000

0,00000

655,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.1

Мероприятие 1.1.1 Внедрение современных методов управления муниципальными финансами, совершенствование нормативного правового регулирования

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.2

Мероприятие 1.1.2 Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.3

Мероприятие 1.1.3 Модернизации технических и программных комплексов организации бюджетного процесса

1 310,00000

655,00000

0,00000

655,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.4

Контрольное событие программы 1.1 "Повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса, реализация проекта "Бюджет для граждан"

1 310,00000

655,00000

0,00000

655,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

09.01.2020

ежегодно на постоянной основе

1.1.5

Контрольное событие программы 1.2 "Внесение изменений в Бюджетный прогноз Пенжинского муниципального района на долгосрочный период"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

ноябрь

декабрь

1.1.6

Контрольное событие программы 1.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

открытость и прозрачность бюджетного процесса

ноябрь

ноябрь

2.

Подпрограмма 2 "Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований Пенжинского муниципального района

2.1

Основное мероприятие 2.1 Предусмотрение резервов для финансового обеспечения непредвиденных расходов

6 000,00000

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ежегодно в четвертом квартале

ежегодно до 15 ноября

2.1.1

Мероприятие 2.1.1 Управление средствами резервных фондов и резервами ассигнований, созданных в соответствии с законодательством Российской Федерации и Камчатского края, нормативными документами Пенжинского муниципального района

6 000,00000

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ежегодно в четвертом квартале

ежегодно до 15 ноября

2.1.2

Контрольное событие программы 2.1 "Подготовка к внесению в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего средства на обслуживание муниципального долга Пенжинского муниципального района"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ноябрь

ноябрь

2.1.3

Контрольное событие программы 2.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего создание резервного фонда Администрации Пенжинского муниципального района, резервы ассигнований на исполнение судебных актов

6 000,00000

5 000,00000

0,00000

1 000,00000

903

Луцюк М.Ю.

создание достаточных резервов

ноябрь

ноябрь

3.

Подпрограмма 3 "Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований в Пенжинском муниципальном районе"

3.1

Основное мероприятие 3.1 Обеспечение условий для устойчивого исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами

213 220,28000

70 936,28000

71 142,00000

71 142,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.1.1

Мероприятие 3.1.1 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений

208 294,28000

69 294,28000

69 500,00000

69 500,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.1.2

Мероприятие 3.1.2 Финансовое обеспечение переданных органам местного самоуправления муниципальных районов полномочий органов государственной власти Камчатского края по расчету и предоставлению дотаций поселениям

4 926,00000

1 642,00000

1 642,00000

1 642,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.1.3

Контрольное событие программы 3.1 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности сельских поселений"

208 294,28000

69 294,28000

69 500,00000

69 500,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

ноябрь

ноябрь

3.2

Основное мероприятие 3.2 Обеспечение сбалансированности местных бюджетов

12 201,42400

12 201,42400

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.2.1

Контрольное событие программы 3.2 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего зарезервированные ассигнования дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов сельских поселений"

12 201,42400

12 201,42400

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

ноябрь

ноябрь

3.3

Основное мероприятие 3.3 Предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на решение вопросов местного значения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.3.1

Мероприятие 3.3.1 Предоставление субсидий местным бюджетам на решение вопросов местного значения

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.3.2

Мероприятие 3.3.2 Предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Предоставление межбюджетного трансферта в соответствии с кассовым планом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.4

Основное мероприятие 3.4 Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

205,72000

205,72000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

3.4.1

Контрольное событие программы 3.3 "Внесение в установленном порядке в Совет депутатов Пенжинского муниципального района проекта решения Пенжинского муниципального района о бюджете Пенжинского муниципального района на очередной год и плановый период, предусматривающего распределение дотации на стимулирование достижений наилучших показателей деятельности сельских поселений"

205,72000

205,72000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Стимулирование достижений наилучших показателей деятельности муниципальных образований

ноябрь

ноябрь

3.5

Основное мероприятие 3.5 Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Повышение качества управления бюджетным процессом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

Контрольное событие программы 3.4 "Совершенствование контроля за соблюдением условий предоставления межбюджетных трансфертов местным бюджетам"

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

903

Луцюк М.Ю.

Повышение качества управления бюджетным процессом

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4

Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации муниципальной программы"

4.1

Основное мероприятие 4.1 Обеспечение своевременного, качественного и соответствующего законодательству Российской Федерации, Камчатского края и нормативными документами Пенжинского муниципального района бюджетного процесса в Пенжинском муниципальном районе

40 249,31400

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.1

Мероприятие 4.1.1 Осуществление полномочий и функций Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района

40 249,31400

14 686,67100

12 509,97200

13 052,67100

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.2

Контрольное событие программы 4.1 "Организация формирования местного бюджета, составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета"

3 143,01930

1 047,67310

1 047,67310

1 047,67310

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.3

Контрольное событие программы 4.2 "Организация исполнения местного бюджета, составления и ведения кассового плана исполнения местного бюджета"

3 143,01930

1 047,67310

1 047,67310

1 047,67310

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.4

Контрольное событие программы 4.3 "Сбор, обработка и анализ информации о состоянии местного бюджета"

3 143,01930

1 047,67310

1 047,67310

1 047,67310

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.5

Контрольное событие программы 4.4 "Осуществление нормативного правового регулирования в сфере компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района"

7 434,22072

3 144,74024

2 144,74024

2 144,74024

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.6

Контрольное событие программы 4.5 "Осуществление в пределах компетенции Финансового управления администрации Пенжинского муниципального района муниципального финансового контроля"

4 305,72435

1 435,24145

1 435,24145

1 435,24145

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.7

Контрольное событие программы 4.6 "Ведение бюджетного учета, формирование, рассмотрение и утверждение бюджетной отчетности в Пенжинском муниципальном районе"

14 802,78978

5 356,26326

4 723,26326

4 723,26326

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

4.1.8

Контрольное событие программы 4.7 "Сопровождение технических и программных комплексов организации бюджетного процесса, организационное и материально-техническое обеспечение рабочего процесса в Финансовом управлении администрации Пенжинского муниципального района"

4 277,52125

1 607,40675

1 063,70775

1 606,40675

903

Луцюк М.Ю.

Качественное и своевременное исполнение полномочий и функций

09.01.2020

Ежегодно на постоянной основе

5

ИТОГО по программе

273 186,73800

103 685,09500

83 651,97200

85 849,67100

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Приложение 9

Перечень основных мероприятий иных муниципальных программ,

оказывающих влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы


п/п

Наименование иной муниципальной программы, Ответственный исполнитель 1

Наименование основных мероприятий иной муниципальной программы, оказывающих влияние на достижение целей
и решение задач муниципальной программы 2

Наименование подпрограмм муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы 4

1

2

3

4

Основные мероприятия, оказывающие влияние на достижение целей и решение задач муниципальной программы отсутствуют

_____1_В графе 2 необходимо указать наименования и ответственных исполнителей всех иных муниципальных программ, реализация основных мероприятий которых оказывает влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

_____2_В графе 3 указываются наименования основных мероприятий иных муниципальных программ, которые оказывают влияние на достижение целей и решение задач данной муниципальной программы.

_____4_В графе 4 указываются наименования подпрограмм данной муниципальной программы, на достижение целей и решение задач которых направлена реализация основного мероприятия иной муниципальной программы.

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Сайт администрации от 25.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать