Основная информация
Дата опубликования: | 23 марта 2020г. |
Номер документа: | RU27025904202000093 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация города Хабаровска |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 № 963
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Информационный город на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.10.2013 № 4083
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы
от 17.12.2019 № 52 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Информационный город на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.10.2013 № 4083, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового
обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 839278,87 тыс. руб., в том числе:
- 2014 г. – 124698,70 тыс. руб.;
- 2015 г. – 112979,28 тыс. руб.;
- 2016 г. – 97345,04 тыс. руб.;
- 2017 г. – 112179,68 тыс. руб.;
- 2018 г. – 99011,60 тыс. руб.;
- 2019 г. – 129160,51 тыс. руб.;
- 2020 г. – 163904,06 тыс. руб.
».
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Хабаровск».
Источни-ки финан-сированиямероприя-тий про-граммы
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
Бюджет города
838778,87
124698,
70
112979,
28
97345,
04
112179,
68
98511,60
129160,
51
163904,06
Межбюд-жетные трансфер-ты
500
500
Всего
839278,87
124698,
70
112979,
28
97345,
04
112179,
68
99011,60
129160,
51
163904,06
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа «Город Хабаровск» на очередной финансовый год.».
1.3. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Индикаторы для оценки результативности намеченных
к реализации мероприятий и методика их расчета
Для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий Программы используются 13 индикаторов:
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Описание методики расчета значения индикатора
1
Количество подключенных номеров корпоративной АТС, (I1)
шт.
определяется методом прямого подсчета
22
Доля информационных систем администрации города, переведенных на технологическую площадку ЦОД, (I2)
%
I2 %
где:
– количество информационных систем, находящихся в ЦОД;
– общее количество информационных систем
33
Степень соответствия ЦОД стандарту отказоустойчивости TIA - 942-й уровень надежности ЦОД Tier III, (I3)
%
определяется уровнем соответствия стандарту отказоустойчивости TIA- 942-й уровень надежности ЦОД Tier III
44
Доля магистральных линий связи с пропускной способностью 10 Гбит/сек., не менее, (I4)
%
I4 %
где:
– количество магистральных линий связи с пропускной способностью 10 Гбит/сек.;
– общее количество магистральных линий связи
55
Доля структурных подразделений, постоянно использующих СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, (I5)
%
I5 %
где:
Vсмэв – количество структурных подразделений АГХ, использующие СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг;
Vобщ – общее количество структурных подразделений АГХ, для которых предусмотрено подключение к СМЭВ в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
66
Количество библиотек, их филиалов со сформированной коммуникационной инфраструктурой, подключенных к ЕГЭСБ посредством ЕМТС, (I6)
шт.
определяется методом прямого подсчета
77
Количество муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, не менее, (I7)
шт.
определяется методом прямого подсчета
88
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (I8)
%
I8 %
где:
Vэл – количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Vобщ – общее количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
99
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, не более, (I9)
мин.
определяется методом прямого подсчета
110
Доля структурных подразделений администрации города, обеспеченных базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий, (I10)
%
I10 %
где:
Vбд – количество структурных подразделений администрации города, обеспеченных базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий;
Vобщ – общее количество структурных подразделений администрации города
111
Выполнение МБУ «МИАЦ» муниципального задания на выполнение муниципальных работ, (I11)
%
I11 %
где:
Vфакт – объем фактически выполненного МБУ «МИАЦ» муниципального задания на выполнение муниципальных работ;
Vплан – плановый объем муниципального задания на выполнение муниципальных работ
112
Суммарное количество отключений связи муниципальных объектов с ЕМТС длительностью более 3 часов, вызванных сбоем в работе оборудования МУП г. Хабаровска «Стрела», (I12)
шт.
определяется методом прямого подсчета
113
Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, (I13)
%
I8 %
где:
Vсмп – количество муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок;
Vобщ – общее количество муниципальных закупок
».
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города
от 23.03.2020 № 963
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Источники
финансирования
КБК ГРБС
Всего,
в том числе:
Расходы (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа г. Хабаровска «Информацион-ный город на
2014 – 2020 годы»
всего
839278869,37
124698700,00
112979278,33
97345042,47
112179673,86
99011604,04
129160506,67
163904064,00
УИТ
всего
047
822505173,90
121242400,00
111574778,33
94502567,47
108954153,39
97211604,04
126870606,67
162149064,00
бюджет города
822505173,90
121242400,00
111574778,33
94502567,47
108954153,39
96711604,04
126870606,67
162149064,00
межбюджетные трансферты
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
управление
Делами
бюджет города
010
4158645,78
1155600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление
культуры
бюджет города
019
10709257,00
2000000,00
-
1829257,00
1800000,00
1800000,00
1660000,00
1620000,00
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
1
1
Расширение телефонной станции для организации корпоративной телефонной связи между структурными подразделениями администрации г. Хабаровска посредством ЕМТС, в том числе:
управление Делами
бюджет города
010
490000,00
490000,00
-
-
-
-
-
-
1.1
Приобретение оборудования –
выносного модуля АТС администрации города
для комитета
по управлению
Северным округом
управление Делами
бюджет города
010
330000,00
330000,00
-
-
-
-
-
-
1.2
Проведение работ по подключению номерных емкостей комитетов по управлению округами к корпоративной АТС администрации города
управление Делами
бюджет города
010
160000,00
160000,00
-
-
-
-
-
-
2
Развитие ЦОД,
в том числе:
УИТ
бюджет города
047
83452600,90
10326700,00
7865540,73
6461600,00
13433152,86
7444270,51
8540126,80
29381210
2.1
Подготовка технологического помещения Городского центра обработки данных и приобретение оборудования
УИТ
бюджет города
047
3120400,00
3120400,00
-
-
-
-
-
-
2.2
Приобретение и монтаж элементов системы мониторинга и контроля, пожарно-охранной сигнализации внешнего модуля
УИТ
бюджет города
047
969100,00
969100,00
-
-
-
-
-
-
2.3
Приобретение, монтаж и настройка коммутационного и серверного оборудования, средств криптозащиты, комплектующих к ним
УИТ
бюджет города
047
44184338,76
2227900,00
4633000,90
4781800,00
3555912,06
4906743,96
5843771,84
26934810,00
2.4
Приобретение дизельного генератора контейнерного типа (100 кВт)
УИТ
бюджет города
047
2648500,00
2648500,00
-
-
-
-
-
-
2.5
Техническое обслуживание энергетического и холодильного оборудования ЦОД
УИТ
бюджет города
047
14433389,14
460800,00
2232539,83
239800,00
296367,80
836526,55
995354,96
672400,00
2.6
Энергообеспечение ЦОД
УИТ
бюджет города
047
10087500,00
900000,00
1000000
1440000,00
1571500,00
1701000,00
1701000,00
1774000,00
2.7
Создание резервного ЦОД
УИТ
бюджет города
047
8009373,00
-
-
-
8009373,00
-
-
-
3
Строительство и развитие ЕМТС,
в том числе:
УИТ
бюджет города
047
69659307,18
13664700,00
16903088,03
8380859,02
7573977,24
6933002,62
7473320,27
8730360,00
3.1
Приобретение
оборудования для коммутационных центров
УИТ
бюджет города
047
38783994,88
4846000,00
12631403,69
6949322,20
-
160163,20
7188067,79
7009038,00
3.2
Приобретение программного обеспечения для коммутационных центров
УИТ
бюджет города
047
64000,00
-
64000,00
-
-
-
-
-
3.3
Приобретение прав на использование дополнительного функционала программного обеспечения,
установленного на коммутационном оборудовании
узлов ЕМТС
УИТ
бюджет города
047
3446370,16
285100,00
1729733,34
1431536,82
-
-
-
-
3.4
Приобретение расширенной
гарантии на обслуживание оборудования (только на вновь приобретаемое оборудование)
УИТ
бюджет города
047
463266,00
-
463266,00
-
-
-
-
-
3.5
Монтаж сегментов ВОЛС, в том числе для организации резервных каналов связи
УИТ
бюджет города
047
19624276,14
1256200,00
2014685,00
-
7573977,24
6772839,42
285252,48
1721322,00
3.6
Приобретение, монтаж и настройка оборудования и программного обеспечения для создания системы биллинга
УИТ
бюджет города
047
7277400,00
7277400,00
-
-
-
-
-
-
4
Развитие СМЭВ (продление электронных подписей для МЭДО)
УИТ
бюджет города
047
1160500,00
200000,00
200000,00
58500,00
162000,00
180000,00
180000,00
162000,00
5
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСМБ и МБУК ЦСДБ с сопровождением информационной системы для подключения к ЕГЭСБ, в том
числе:
управление
культуры
бюджет города
019
10709257,00
2000000,00
-
1829257,00
1800000,00
1800000,00
1660000,00
1620000,00
5.1
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСДБ
управление
культуры
бюджет города
019
3239907,20
917700,00
-
1519257,00
-
802950,20
-
-
5.2
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСМБ
управление
культуры
бюджет города
019
2484711,00
593100,00
-
-
1300000,00
591611,00
-
-
5.3
Обеспечение
доступа к оцифрованным фондам ГНУК ДВГНБ
управление
культуры
бюджет города
019
1440000,00
240000,00
-
240000,00
240000,00
240000,00
240000,00
240000,00
5.4
Обучение сотрудников МБУК ЦСМБ, МБУК ЦСДБ, их филиалов работе со специализированным
программным
обеспечением
управление
культуры
бюджет города
019
350000,00
100000,00
-
50000,00
50000,00
40000,00
-
110000
5.5
Сопровождение внедренной
информационной системы
управление
культуры
бюджет города
019
1091650,80
149200,00
-
20000,00
210000,00
125438,80
116966,00
470046,00
5.6
Приобретение, ремонт, модернизация, дооборудование ЕГЭСБ
управление
культуры
бюджет города
019
2102988,00
-
-
-
-
-
1303034,00
799954
6
Перевод
муниципальных услуг в электронную форму
УИТ
бюджет города
047
2000000,00
2000000,00
-
-
-
-
-
-
7
Обеспечение структурных
подразделений
администрации
города базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
УИТ
бюджет города
047
13622196,82
1384200,00
1522700,00
1704601,08
2081694,48
2289863,40
2045247,86
2593890
8
Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслуживание сетевой инфраструктуры и программной
среды, сервисов предоставления коммуникационных и электронных
информационных услуг администрации города, в том числе:
всего
246472956,17
37178700,00
27691083,61
22542892,24
29177284,87
27643599,71
49533971,74
52705424,00
УИТ
всего
240898517,70
36212400,00
26286583,61
21529674,24
27751764,40
27643599,71
48904071,74
52570424,00
бюджет города
047
240898517,70
36212400,00
26286583,61
21529674,24
27751764,40
27143599,71
48904071,74
52570424,00
межбюджетные трансферты
047
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
управление Делами
бюджет города
010
3668645,78
665600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
8.1
Обеспечение защиты информации в администрации города (в том числе инструментальный контроль выделенных помещений, защита информации в информационных системах персональных данных, аттестация выделенных помещений, объектов информатизации для обработки сведений, составляющих государственную тайну)
УИТ
бюджет города
047
55748457,77
4511600,00
970926,88
2519279,96
3638110,73
2926043,45
24256266,75
16926230,00
управление Делами
бюджет города
010
3668645,78
665600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
8.2
Формирование, развитие, техническое сопровождение и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры
УИТ
всего
047
185150059,90
31700800,00
25315656,73
19010394,28
24113653,67
24717556,26
24647804,99
35644194,00
бюджет города
047
184650059,90
31700800,00
25315656,73
19010394,28
24113653,67
24217556,26
24647804,99
35644194,00
межбюджетные трансферты
047
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
9
Обеспечение деятельности МБУ «МИАЦ» по информационно-техническому
обслуживанию
органов местного самоуправления
УИТ
бюджет города
047
363357199,30
46014500,00
45538865,96
44092381,13
46551564,41
52720867,80
59727840,00
68711180,00
10
Техническое
обслуживание и содержание ЕМТС, в том числе:
УИТ
бюджет города
047
48372852,00
11439900,00
13258000,00
12274952,00
11400000,00
-
-
-
10.1
Предоставление МУП г. Хабаровска «Стрела» субсидии на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и содержание ЕМТС
УИТ
бюджет города
047
48372852,00
11439900,00
13258000,00
12274952,00
11400000,00
-
-
-
11
Осуществление муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
УИТ
-
-
-
-
-
-
-
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.03.2020 № 963
О внесении изменений в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Информационный город на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.10.2013 № 4083
В соответствии с решением Хабаровской городской Думы
от 17.12.2019 № 52 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа «Город Хабаровск» «Информационный город на 2014 – 2020 годы», утвержденную постановлением администрации города от 22.10.2013 № 4083, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы финансового обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.» Паспорта изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансового
обеспечения программы, в том числе по годам реализации, тыс. руб.
прогнозируемый объем финансового обеспечения программы – 839278,87 тыс. руб., в том числе:
- 2014 г. – 124698,70 тыс. руб.;
- 2015 г. – 112979,28 тыс. руб.;
- 2016 г. – 97345,04 тыс. руб.;
- 2017 г. – 112179,68 тыс. руб.;
- 2018 г. – 99011,60 тыс. руб.;
- 2019 г. – 129160,51 тыс. руб.;
- 2020 г. – 163904,06 тыс. руб.
».
1.2. Раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета городского округа «Город Хабаровск».
Источни-ки финан-сированиямероприя-тий про-граммы
Всего, тыс. руб.
В том числе по годам реализации:
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020
год
Бюджет города
838778,87
124698,
70
112979,
28
97345,
04
112179,
68
98511,60
129160,
51
163904,06
Межбюд-жетные трансфер-ты
500
500
Всего
839278,87
124698,
70
112979,
28
97345,
04
112179,
68
99011,60
129160,
51
163904,06
Объемы финансирования программы подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджета городского округа «Город Хабаровск» на очередной финансовый год.».
1.3. Дополнить разделом 7 следующего содержания:
«7. Индикаторы для оценки результативности намеченных
к реализации мероприятий и методика их расчета
Для оценки результативности намеченных к реализации мероприятий Программы используются 13 индикаторов:
№ п/п
Наименование индикатора
Ед. изм.
Описание методики расчета значения индикатора
1
Количество подключенных номеров корпоративной АТС, (I1)
шт.
определяется методом прямого подсчета
22
Доля информационных систем администрации города, переведенных на технологическую площадку ЦОД, (I2)
%
I2 %
где:
– количество информационных систем, находящихся в ЦОД;
– общее количество информационных систем
33
Степень соответствия ЦОД стандарту отказоустойчивости TIA - 942-й уровень надежности ЦОД Tier III, (I3)
%
определяется уровнем соответствия стандарту отказоустойчивости TIA- 942-й уровень надежности ЦОД Tier III
44
Доля магистральных линий связи с пропускной способностью 10 Гбит/сек., не менее, (I4)
%
I4 %
где:
– количество магистральных линий связи с пропускной способностью 10 Гбит/сек.;
– общее количество магистральных линий связи
55
Доля структурных подразделений, постоянно использующих СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг в электронном виде, (I5)
%
I5 %
где:
Vсмэв – количество структурных подразделений АГХ, использующие СМЭВ при предоставлении муниципальных услуг;
Vобщ – общее количество структурных подразделений АГХ, для которых предусмотрено подключение к СМЭВ в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги
66
Количество библиотек, их филиалов со сформированной коммуникационной инфраструктурой, подключенных к ЕГЭСБ посредством ЕМТС, (I6)
шт.
определяется методом прямого подсчета
77
Количество муниципальных услуг, переведенных в электронную форму, не менее, (I7)
шт.
определяется методом прямого подсчета
88
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, (I8)
%
I8 %
где:
Vэл – количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
Vобщ – общее количество граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг
99
Время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, не более, (I9)
мин.
определяется методом прямого подсчета
110
Доля структурных подразделений администрации города, обеспеченных базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий, (I10)
%
I10 %
где:
Vбд – количество структурных подразделений администрации города, обеспеченных базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий;
Vобщ – общее количество структурных подразделений администрации города
111
Выполнение МБУ «МИАЦ» муниципального задания на выполнение муниципальных работ, (I11)
%
I11 %
где:
Vфакт – объем фактически выполненного МБУ «МИАЦ» муниципального задания на выполнение муниципальных работ;
Vплан – плановый объем муниципального задания на выполнение муниципальных работ
112
Суммарное количество отключений связи муниципальных объектов с ЕМТС длительностью более 3 часов, вызванных сбоем в работе оборудования МУП г. Хабаровска «Стрела», (I12)
шт.
определяется методом прямого подсчета
113
Доля муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок, (I13)
%
I8 %
где:
Vсмп – количество муниципальных закупок, осуществленных у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в отчетном году, в совокупном годовом объеме закупок;
Vобщ – общее количество муниципальных закупок
».
1.4. Приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.) опубликовать (разместить) настоящее постановление в газете «Хабаровские вести» и в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Вице-Мэра города, первого заместителя Мэра города по экономическим вопросам Шапиро И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).
Мэр города
С.А. Кравчук
Приложение
к постановлению
администрации города
от 23.03.2020 № 963
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации муниципальной программы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Источники
финансирования
КБК ГРБС
Всего,
в том числе:
Расходы (руб.), годы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Муниципальная программа г. Хабаровска «Информацион-ный город на
2014 – 2020 годы»
всего
839278869,37
124698700,00
112979278,33
97345042,47
112179673,86
99011604,04
129160506,67
163904064,00
УИТ
всего
047
822505173,90
121242400,00
111574778,33
94502567,47
108954153,39
97211604,04
126870606,67
162149064,00
бюджет города
822505173,90
121242400,00
111574778,33
94502567,47
108954153,39
96711604,04
126870606,67
162149064,00
межбюджетные трансферты
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
управление
Делами
бюджет города
010
4158645,78
1155600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление
культуры
бюджет города
019
10709257,00
2000000,00
-
1829257,00
1800000,00
1800000,00
1660000,00
1620000,00
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
1
1
Расширение телефонной станции для организации корпоративной телефонной связи между структурными подразделениями администрации г. Хабаровска посредством ЕМТС, в том числе:
управление Делами
бюджет города
010
490000,00
490000,00
-
-
-
-
-
-
1.1
Приобретение оборудования –
выносного модуля АТС администрации города
для комитета
по управлению
Северным округом
управление Делами
бюджет города
010
330000,00
330000,00
-
-
-
-
-
-
1.2
Проведение работ по подключению номерных емкостей комитетов по управлению округами к корпоративной АТС администрации города
управление Делами
бюджет города
010
160000,00
160000,00
-
-
-
-
-
-
2
Развитие ЦОД,
в том числе:
УИТ
бюджет города
047
83452600,90
10326700,00
7865540,73
6461600,00
13433152,86
7444270,51
8540126,80
29381210
2.1
Подготовка технологического помещения Городского центра обработки данных и приобретение оборудования
УИТ
бюджет города
047
3120400,00
3120400,00
-
-
-
-
-
-
2.2
Приобретение и монтаж элементов системы мониторинга и контроля, пожарно-охранной сигнализации внешнего модуля
УИТ
бюджет города
047
969100,00
969100,00
-
-
-
-
-
-
2.3
Приобретение, монтаж и настройка коммутационного и серверного оборудования, средств криптозащиты, комплектующих к ним
УИТ
бюджет города
047
44184338,76
2227900,00
4633000,90
4781800,00
3555912,06
4906743,96
5843771,84
26934810,00
2.4
Приобретение дизельного генератора контейнерного типа (100 кВт)
УИТ
бюджет города
047
2648500,00
2648500,00
-
-
-
-
-
-
2.5
Техническое обслуживание энергетического и холодильного оборудования ЦОД
УИТ
бюджет города
047
14433389,14
460800,00
2232539,83
239800,00
296367,80
836526,55
995354,96
672400,00
2.6
Энергообеспечение ЦОД
УИТ
бюджет города
047
10087500,00
900000,00
1000000
1440000,00
1571500,00
1701000,00
1701000,00
1774000,00
2.7
Создание резервного ЦОД
УИТ
бюджет города
047
8009373,00
-
-
-
8009373,00
-
-
-
3
Строительство и развитие ЕМТС,
в том числе:
УИТ
бюджет города
047
69659307,18
13664700,00
16903088,03
8380859,02
7573977,24
6933002,62
7473320,27
8730360,00
3.1
Приобретение
оборудования для коммутационных центров
УИТ
бюджет города
047
38783994,88
4846000,00
12631403,69
6949322,20
-
160163,20
7188067,79
7009038,00
3.2
Приобретение программного обеспечения для коммутационных центров
УИТ
бюджет города
047
64000,00
-
64000,00
-
-
-
-
-
3.3
Приобретение прав на использование дополнительного функционала программного обеспечения,
установленного на коммутационном оборудовании
узлов ЕМТС
УИТ
бюджет города
047
3446370,16
285100,00
1729733,34
1431536,82
-
-
-
-
3.4
Приобретение расширенной
гарантии на обслуживание оборудования (только на вновь приобретаемое оборудование)
УИТ
бюджет города
047
463266,00
-
463266,00
-
-
-
-
-
3.5
Монтаж сегментов ВОЛС, в том числе для организации резервных каналов связи
УИТ
бюджет города
047
19624276,14
1256200,00
2014685,00
-
7573977,24
6772839,42
285252,48
1721322,00
3.6
Приобретение, монтаж и настройка оборудования и программного обеспечения для создания системы биллинга
УИТ
бюджет города
047
7277400,00
7277400,00
-
-
-
-
-
-
4
Развитие СМЭВ (продление электронных подписей для МЭДО)
УИТ
бюджет города
047
1160500,00
200000,00
200000,00
58500,00
162000,00
180000,00
180000,00
162000,00
5
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСМБ и МБУК ЦСДБ с сопровождением информационной системы для подключения к ЕГЭСБ, в том
числе:
управление
культуры
бюджет города
019
10709257,00
2000000,00
-
1829257,00
1800000,00
1800000,00
1660000,00
1620000,00
5.1
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСДБ
управление
культуры
бюджет города
019
3239907,20
917700,00
-
1519257,00
-
802950,20
-
-
5.2
Создание и техническое сопровождение коммуникационной
инфраструктуры филиалов МБУК ЦСМБ
управление
культуры
бюджет города
019
2484711,00
593100,00
-
-
1300000,00
591611,00
-
-
5.3
Обеспечение
доступа к оцифрованным фондам ГНУК ДВГНБ
управление
культуры
бюджет города
019
1440000,00
240000,00
-
240000,00
240000,00
240000,00
240000,00
240000,00
5.4
Обучение сотрудников МБУК ЦСМБ, МБУК ЦСДБ, их филиалов работе со специализированным
программным
обеспечением
управление
культуры
бюджет города
019
350000,00
100000,00
-
50000,00
50000,00
40000,00
-
110000
5.5
Сопровождение внедренной
информационной системы
управление
культуры
бюджет города
019
1091650,80
149200,00
-
20000,00
210000,00
125438,80
116966,00
470046,00
5.6
Приобретение, ремонт, модернизация, дооборудование ЕГЭСБ
управление
культуры
бюджет города
019
2102988,00
-
-
-
-
-
1303034,00
799954
6
Перевод
муниципальных услуг в электронную форму
УИТ
бюджет города
047
2000000,00
2000000,00
-
-
-
-
-
-
7
Обеспечение структурных
подразделений
администрации
города базами данных нормативно-справочных документов с использованием современных телекоммуникационных технологий
УИТ
бюджет города
047
13622196,82
1384200,00
1522700,00
1704601,08
2081694,48
2289863,40
2045247,86
2593890
8
Формирование, модернизация, сопровождение и техническое обслуживание сетевой инфраструктуры и программной
среды, сервисов предоставления коммуникационных и электронных
информационных услуг администрации города, в том числе:
всего
246472956,17
37178700,00
27691083,61
22542892,24
29177284,87
27643599,71
49533971,74
52705424,00
УИТ
всего
240898517,70
36212400,00
26286583,61
21529674,24
27751764,40
27643599,71
48904071,74
52570424,00
бюджет города
047
240898517,70
36212400,00
26286583,61
21529674,24
27751764,40
27143599,71
48904071,74
52570424,00
межбюджетные трансферты
047
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
управление Делами
бюджет города
010
3668645,78
665600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
8.1
Обеспечение защиты информации в администрации города (в том числе инструментальный контроль выделенных помещений, защита информации в информационных системах персональных данных, аттестация выделенных помещений, объектов информатизации для обработки сведений, составляющих государственную тайну)
УИТ
бюджет города
047
55748457,77
4511600,00
970926,88
2519279,96
3638110,73
2926043,45
24256266,75
16926230,00
управление Делами
бюджет города
010
3668645,78
665600,00
723700,00
701918,00
1199327,78
-
378100,00
-
ДАСиЗ
бюджет города
013
1134992,69
100400,00
680800,00
161300,00
78192,69
-
114300,00
-
управление АТК
бюджет города
043
483300,00
200300,00
-
-
148000,00
-
-
135000,00
управление ДиВБ
бюджет города
014
287500,00
-
-
150000,00
-
-
137500,00
-
8.2
Формирование, развитие, техническое сопровождение и обслуживание информационно-коммуникационной инфраструктуры
УИТ
всего
047
185150059,90
31700800,00
25315656,73
19010394,28
24113653,67
24717556,26
24647804,99
35644194,00
бюджет города
047
184650059,90
31700800,00
25315656,73
19010394,28
24113653,67
24217556,26
24647804,99
35644194,00
межбюджетные трансферты
047
500000,00
-
-
-
-
500000,00
-
-
9
Обеспечение деятельности МБУ «МИАЦ» по информационно-техническому
обслуживанию
органов местного самоуправления
УИТ
бюджет города
047
363357199,30
46014500,00
45538865,96
44092381,13
46551564,41
52720867,80
59727840,00
68711180,00
10
Техническое
обслуживание и содержание ЕМТС, в том числе:
УИТ
бюджет города
047
48372852,00
11439900,00
13258000,00
12274952,00
11400000,00
-
-
-
10.1
Предоставление МУП г. Хабаровска «Стрела» субсидии на частичное возмещение затрат на техническое обслуживание и содержание ЕМТС
УИТ
бюджет города
047
48372852,00
11439900,00
13258000,00
12274952,00
11400000,00
-
-
-
11
Осуществление муниципальных закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций
УИТ
-
-
-
-
-
-
-
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Хабаровские Вести" № 43-44 (4050-4051) от 27.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 150.000.000 ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ. СВЯЗЬ., 150.020.000 Муниципальные информационные системы. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: