Основная информация

Дата опубликования: 23 июня 2020г.
Номер документа: RU86047505202000122
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация г. Пыть-Ях
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

муниципальное образование

городской округ город Пыть-Ях

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.06.2020 № 257-па

О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 08.10.2019 № 391-па, от 28.11.2019 № 476-па, от 31.12.2019 № 534-па, от 31.12.2019 № 555-па, от 04.02.2020 № 32-па)

(Признано утратившим силу постановлением администрации от 24.11.2020 № 508-па)

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 05.10.2018 № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство» (в редакции от 20.03.2020 № 81-п), постановлением администрации города от 30.08.2018 № 259-па «О модельной муниципальной программе муниципального образования городской округ город Пыть-Ях, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ, их формирования, утверждения и реализации»«, внести в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» следующие изменения:

1. В приложении к постановлению:

1.1. Строки «Целевые показатели муниципальной программы», «Параметры финансового обеспечения муниципальной программы» паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Целевые показатели муниципальной программы

1. Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению.

2. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование от 0 до 3 единиц.

3. Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц).

4. Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры к 2030 году до 25%.

5. Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры к 2030 году до 4%.

6. Увеличение количества мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды от 0 до 5 единиц.

Параметры финансового обеспечения

муниципальной программы

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет-2 793 933,0 тыс. рублей, в том числе:

2019 год-241 349,1 тыс. рублей;

2020 год-258 207,5 тыс. рублей; **

2021 год-233 485,8 тыс. рублей;

2022 год-233 636,3 тыс. рублей;

2023 год-229 323,7 тыс. рублей;

2024 год-229 323,7 тыс. рублей;

2025 год-229 293,7 тыс. рублей;

2026-2030 год-1 146 468,5 тыс. рублей

<**> В том числе средства местного бюджета в объеме 8 800,2 тыс. рублей не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 18.02.2020 № 309, от 21.04.2020 № 312). При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 7 155,3 тыс. рублей.

«

1.2. Таблицы № 1, 2, 3, 5, 8 изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по внутренней политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по внутренней политике (О.В. Кулиш) опубликовать постановление в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник».

3.Отделу по информационным ресурсам (А.А. Мерзляков) разместить постановление на официальном сайте администрации города в сети Интернет.

4. Считать утратившими силу постановления администрации города:

- от 08.10.2019 № 391-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па)»;

- от 31.12.2019 № 555-па «О внесении изменений в постановление администрации города от 28.11.2018 № 399-па «Об утверждении муниципальной программы «Культурное пространство города Пыть-Яха» (в ред. от 16.05.2019 № 159-па, от 06.09.2019 № 338-па, от 08.10.2019 № 391-па, от 28.11.2019 № 476-па, от 31.12.2019 № 534-па)».

5.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы города (направление деятельности-социальная сфера).

Глава города Пыть-Яха А.Н. Морозов

Приложение

к постановлению администрации

города Пыть-Яха

от 23.06.2020 № 257-па

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

№ показателя

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)* <1>

129,9 тыс. человек

103,1

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)* <1>

-

136,7

139,8

142,9

146,0

149,4

149,4

149,4

2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц) <2>

0

0

0

0

0

1

1

1

3

3

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)* <2>

22 612 обращений

6

-

-

-

-

-

-

-

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)* <3>

22 612 единиц

-

84 300

86 600

88 300

90 600

113 060

113 060

113 060

4

Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)** <4>

0

0

0

0

0

0

0

25

25

5

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)** <5>

0

0

0

0

0

0

0

4

4

6

Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц) <6>

0

1

1

2

2

3

4

5

5

* Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».
** Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»«.

<1> Расчет показателя осуществляется в соответствии с формами статистической отчетности с учетом негосударственных организаций: 6-НК, 7-НК (количество посещений платных культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры, количество участников клубных формирований в отчетном году), 8-НК, № 1-ДШИ

<2> Показатель связан с портфелем проектов «Культурная среда» - обновление материально-технической базы муниципальных детских школ искусств

<3> Показатель рассчитывается по формуле: Число обращений к цифровым (информационным) ресурсам культуры в отчетном периоде / число обращений, установленное базовым значением х 100

<4> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества негосударственных организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, к общему количеству организаций, оказывающих услуги в сфере культуры.

<5> Расчет показателя осуществляется путем соотношения количества граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, к общему количеству граждан, получивших услуги в учреждениях культуры всех форм собственности.

<6> Значение показателя определяется на основании мониторинга проведенных мероприятий

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы



Основные мероприятия муниципальной программы (связь мероприятий с показателями муниципальной программы)

Ответственный исполнитель/ соисполнитель

Источники финансирования

Финансовые затраты на реализацию (тыс. рублей)

всего

в том числе

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры

1.1.

Развитие библиотечного дела (1,3)

Отдел по культуре и искусству

всего

673 991,3

57 322,5

67 077,3

60 995,9

61 026,0

53 453,7

53 453,7

53 443,7

267 218,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

2 047,5

857,1

496,8

346,8

346,8

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

667 476,9

56 148,5

65 230,5

60 449,1

60 479,2

53 153,7

53 153,7

53 143,7

265 718,5

иные внебюджетные источники

4 450,0

300,0

1 350,0

200,0

200,0

300,0

300,0

300,0

1 500,0

1.2.

Развитие музейного дела (1,3)

Отдел по культуре и искусству

всего

142 804,4

18 281,8

11 396,5

9 875,1

9 881,4

11 671,2

11 671,2

11 671,2

58 356,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

139 525,7

16 613,1

11 146,5

9 675,1

9 681,4

11 551,2

11 551,2

11 551,2

57 756,0

иные внебюджетные источники

3 278,7

1 668,7

250,0

200,0

200,0

120,0

120,0

120,0

600,0

1.3.

Федеральный проект «Культурная среда» (1,2)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.

Федеральный проект «Цифровая культура» (3)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.5.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры (1)

Всего, в т.ч.

всего

9 026,4

7 381,5

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

9 026,4

7 381,5

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Отдел по культуре и искусству

всего

226,2

226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

226,2

226,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»

всего

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 1

всего

825 822,1

82 985,8

87 274,0**

70 871,0

70 907,4

65 124,9

65 124,9

65 114,9

325 574,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

2 047,5

857,1

496,8

346,8

346,8

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

816 029,0

80 143,1

85 177,2**

70 124,2

70 160,6

64 704,9

64 704,9

64 694,9

323 474,5

иные внебюджетные источники

7 728,7

1 968,7

1 600,0

400,0

400,0

420,0

420,0

420,0

2 100,0

Подпрограмма 2. Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения

2.1.

Поддержка одаренных детей и молодежи, развитие художественного образования (1,3)

Отдел по культуре и искусству

всего

867 580,2

68 635,0

77 324,5

74 894,2

74 906,5

71 485,0

71 485,0

71 475,0

357 375,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

862 780,2

68 335,0

77 224,5

74 694,2

74 706,5

70 985,0

70 985,0

70 975,0

354 875,0

иные внебюджетные источники

4 700,0

200,0

100,0

200,0

200,0

500,0

500,0

500,0

2 500,0

2.2.

Развитие профессионального искусства (1,3)

Отдел по культуре и искусству

всего

3 000,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

3 000,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

250,0

1 250,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.3.

Сохранение нематериального и материального наследия Югры и продвижение культурных проектов (1) *

Отдел по культуре и искусству

всего

360,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

360,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

30,0

150,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.4.

Стимулирование культурного разнообразия в муниципальном образовании (1,3)

Отдел по культуре и искусству

всего

1 095 353,1

89 063,2

92 498,6

87 148,9

87 232,0

92 433,8

92 433,8

92 423,8

462 119,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

100,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

992 271,6

76 981,7

83 498,6

78 148,9

78 232,0

84 433,8

84 433,8

84 423,8

422 119,0

иные внебюджетные источники

102 981,5

11 981,5

9 000,0

9 000,0

9 000,0

8 000,0

8 000,0

8 000,0

40 000,0

2.5.

Федеральный проект «Творческие люди» (1,4,5)

Отдел по культуре и искусству

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2

всего

1 966 293,3

157 978,2

170 103,1

162 323,1

162 418,5

164 198,8

164 198,8

164 178,8

820 894,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

200,0

200,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

1 858 411,8

145 596,7

161 003,1

153 123,1

153 218,5

155 698,8

155 698,8

155 678,8

778 394,0

иные внебюджетные источники

107 681,5

12 181,5

9 100,0

9 200,0

9 200,0

8 500,0

8 500,0

8 500,0

42 500,0

Подпрограмма 3. Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия

3.1.

Реализация единой государственной политики в сфере культуры и архивного дела (1)

Отдел по культуре и искусству/Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.

Развитие архивного дела (п. 8,9 таблицы 8)

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

1 115,2

240,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 115,2

240,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3

всего

1 160,2

285,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 115,2

240,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

45,0

45,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Подпрограмма 4. Развитие туризма

4.1.

Поддержка развития внутреннего и въездного туризма (6)

Отдел по культуре и искусству

всего

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 4

всего

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

657,4

100,0

557,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Всего по муниципальной программе:

всего

2 793 933,0

241 349,1

258 207,5**

233 485,8

233 636,3

229 323,7

229 323,7

229 293,7

1 146 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 362,7

1 297,2

769,8

638,5

657,2

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 675 143,2

225 884,8

246 737,7**

223 247,3

223 379,1

220 403,7

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

115 410,2

14 150,2

10 700,0

9 600,0

9 600,0

8 920,0

8 920,0

8 920,0

44 600,0

в том числе:

Инвестиции в объекты муниципальной собственности

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Прочие расходы

всего

2 793 933,0

241 349,1

258 207,5**

233 485,8

233 636,3

229 323,7

229 323,7

229 293,7

1 146 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

3 362,7

1 297,2

769,8

638,5

657,2

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 675 143,2

225 884,8

246 737,7**

223 247,3

223 379,1

220 403,7

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

115 410,2

14 150,2

10 700,0

9 600,0

9 600,0

8 920,0

8 920,0

8 920,0

44 600,0

в том числе:

Отдел по культуре и искусству

всего

2 784 017,6

233 953,7

249 134,3

233 194,1

233 325,9

229 323,7

229 323,7

229 293,7

1 146 468,5

федеральный бюджет

16,9

16,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

2 247,5

1 057,1

496,8

346,8

346,8

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

2 666 343,0

218 729,5

237 937,5

223 247,3

223 379,1

220 403,7

220 403,7

220 373,7

1 101 868,5

иные внебюджетные источники

115 410,2

14 150,2

10 700,0

9 600,0

9 600,0

8 920,0

8 920,0

8 920,0

44 600,0

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

всего

1 115,2

240,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

1 115,2

240,1

273,0

291,7

310,4

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

МКУ «Управление капитального строительства г. Пыть-Яха»

всего

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет автономного округа

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местный бюджет

8 800,2

7 155,3

8 800,2**

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

иные внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

<*> Основными направлениями мероприятия являются:

- сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и ремесел в соответствии (приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 20.08.2019 № 09-ОД-167/01-09 «Об утверждении требований, направленных на совершенствование качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» установлены требования, направленные на совершенствование качества изготовления изделий народных художественных промыслов и ремесел в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре; совместный приказ Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 13.11.2018 № 09-ОД-238138-п-277 «Об утверждении требований по классификации стилевых особенностей, характеризующих совокупность средств художественной выразительности, приемов мастерства и традиционной технологии изготовления изделий народных художественных промыслов, изготавливаемых в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре»);

- выявление, изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной культуры

<**> В том числе средства местного бюджета в объеме 8 800,2 тыс. рублей не использованные по состоянию на 1 января 2020 г. и восстановленные в 2020 году в соответствии с Решением Думы города Пыть-Яха от 19.12.2019 № 285 «О бюджете города Пыть-Яха на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 18.02.2020 № 309, от 21.04.2020 № 312). При этом данные средства также указаны в составе суммы, выделяемой на соответствующее мероприятие в 2019 году в сумме 7 155,3 тыс. рублей.

Таблица 3

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

№ п\п

Наименование целевых показателей

Наименование мероприятий
(комплекса мероприятий, подпрограмм), обеспечивающих достижение результата

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Целевое значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

Соотношение затрат и результатов (тыс. руб.)

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

финансовые
затраты на реализацию
мероприятий

в т.ч. бюджетные
затраты

внебюджетные источники

городского бюджета

федерального/
окружного бюджет

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

13

14

15

16

17

1

Увеличение числа посещений организаций культуры (% к базовому значению)

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.3, 1.5) Подпрограмма 2 Поддержка творческих инициатив, способствующих самореализации населения (2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5)
Подпрограмма 3 Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.1)

129,9 тыс. человек

103,1

-

-

-

-

-

-

-

1 975 364,7

1 867 483,2

200,0

107 681,5

Увеличение числа посещений организаций культуры на 15,0% к базовому значению (тыс. чел.)

-

136,7

139,8

142,9

146,0

149,4

149,4

149,4

2

Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (единиц)

0

0

0

0

0

1

1

1

3

3

Увеличение доли негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры, в общем числе организаций, предоставляющих услуги в сфере культуры (%)

0

0

0

0

0

0

0

25

25

4

Увеличение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере культуры (%)

0

0

0

0

0

0

0

4

4

5

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры (% к базовому значению)

Подпрограмма 1. Модернизация и развитие учреждений и организаций культуры (1.1, 1.2, 1.4)

22 612 обращений

6

-

-

-

-

-

-

-

816 795,7

807 002,6

2 064,4

7 728,7

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам сферы культуры в 5 раз к базовому значению (единиц)

22 612 единиц

-

84 300

86 600

88 300

90 600

113 060

113 060

113 060

6

Количество мероприятий, направленных на создание комфортной туристской информационной среды (единиц)

Подпрограмма 4. Развитие туризма (4.1)

0

1

1

2

2

3

4

5

5

657,4

657,4

0,0

0,0

7

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек) (таблица 8)

Подпрограмма 3 Организационные, экономические механизмы развития культуры, архивного дела и историко-культурного наследия (3.2)

300

человек

370

390

410

430

450

470

490

510

1 115,2

0

1 115,2

0

8

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению) (таблица 8)

1,05 тыс. обращений

7

10

13

16

19

22

25

28

Таблица 5

Сводные показатели муниципальных заданий



Наименование государственных и муниципальных услуг (работ)

Наименование показателя объема (единицы измерения) государственных и муниципальных услуг (работ)

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания реализации муниципальной программы

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

2026-2030 годы

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Муниципальные услуги

1

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

количество посещений (единиц)

115 500

121 453

124 224

126 995

129 766

132 768

132 768

132 768

132 768

2

Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций

число посетителей (человек)

11 500

12 000

12 500

13 000

13 500

14 000

15 000

16 000

16 000

3

Организация и проведение мероприятий

количество мероприятий (единиц)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

Количество участников мероприятий (человек)

90 000

91 000

92 000

92 500

93 000

93 500

94 000

95 000

95 000

4

Показ кинофильмов

число зрителей (человек)

29 500

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

5

Показ (организация показа) концертных программ

число зрителей (человек)

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 600

1 600

1 600

1 600

6

Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ в области искусств

человеко/час

267 942

267 942

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

327 371

7

Реализация дополнительных общеразвивающих программ

человеко/час

205 998

205 998

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

184 444

Муниципальные работы

8

Библиографическая обработка документов и создание каталогов

количество документов (единиц)

3 927

3 966

4 052

4 141

4 251

4 371

4 474

5 012

5 012

9

Создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок

количество экспозиций (единиц)

30

31

32

33

34

35

36

37

38

10

Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций

количество предметов (единиц)

4 037

4 187

4 337

4 487

4 637

4 787

4 937

5 087

5 087

11

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий

количество мероприятий (единиц)

230

230

230

230

230

230

230

230

230

12

Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества

количество клубных формирований (единиц)

25

25

25

25

25

25

25

25

25

число участников (человек)

555

555

555

555

555

555

555

555

555

Таблица 8

Показатели, характеризующие эффективность реализации мероприятий муниципальной программы

№ показателя

Наименование показателей результатов

Базовый показатель на начало реализации муниципальной программы

Значения показателя по годам

Значение показателя на момент окончания действия муниципальной программы

Ответственный исполнитель и соисполнители

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026 - 2030

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Количество специалистов, прошедших повышение квалификации от общего количества специалистов (человек)

54

54

54

54

54

54

54

54

270

648

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО «Детская школа искусств»/МАУК «КДЦ»/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

2

Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры (%)

89

90

90

90

90

90

90

90

90

90

Отдел по культуре и искусству/МБОУ ДО «Детская школа искусств»/МАУК «КДЦ»/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

3

Доля музейных предметов и музейных коллекций, отраженных в электронных каталогах, в общем объеме музейных фондов и музейных коллекций (%)

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

4

Увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах общедоступных библиотек муниципального образования, в том числе включенных в Сводный электронный каталог библиотек России, по сравнению с предыдущим годом (%)

3,1

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

5

Библиотечный фонд на 1000 жителей

3 248

3 318

3 390

3 465

3 465

3 498

3 576

3 656

3 739

3 824

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

6

Уровень удовлетворенности граждан качеством услуг, представляемых муниципальным архивом (%)

90

95

95

95

95

95

95

95

95

95

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

7

Доля архивных дел муниципального архива, находящихся в удовлетворительном физическом состоянии, в нормативных условиях, от общего объема дел, хранящихся в муниципальном архиве (%)

75,6

76,8

78

79,2

80,4

81,6

82,8

84

90

90

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

8

Увеличение средней численности пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек населения (человек)

300 человек

370

390

410

430

450

470

490

510

510

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

9

Увеличение числа обращений к цифровым (информационным) ресурсам архивов (% к базовому значению)

1,05 тыс. обращений

7

10

13

16

19

22

25

28

28

Отдел по делам архивов (муниципальный архив)

10

Организация и проведение событийного мероприятия (единиц)

0

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

11

Увеличение количества обновленных экспозиций в краеведческом экомузее (единиц)

0

1

1

1

1

2

2

2

2

2

Отдел по культуре и искусству/МАУК «КЦ: библиотека-музей»

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационное приложение "Официальный вестник" к газете "Новая северная газета" № 24(437) стр. 3-7 от 25.06.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.000 Местное самоуправление

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать