Основная информация
Дата опубликования: | 23 июля 2015г. |
Номер документа: | RU91000201500742 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 года №264-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.07.2015 №264-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 29 491 514,98251 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 323 129,63777 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 902 289,68327 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 124 573,73777 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия -124 761,10000 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 461 737,34000 тыс. руб.;
2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 806 531,79000 тыс. руб.
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 674 650,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 158 986,10000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 8 445,90000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;
2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год -1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 329,10000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 145 212,05000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 36 074,05000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 145 120,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 35 982,35000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет:
20 486 190,12201 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 476 907,10427 тыс. руб.;
2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;
2017 год-6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 14 013 542,92277 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 335 175,60427 тыс. руб.;
2016 год-3 594 323,35000 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 656 728,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1141 731,50000 тыс. руб.;
2016 год -1 233 173,30000 тыс. руб.;
2017 год -1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год -1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год -1 442 298,53574 тыс. руб.
».
4. В Подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае»: 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 64 393,59800 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 551,65000 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 36 184,79800 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 24 342,85000 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 16 968,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 968,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11 240,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
2) пункт 2 части 2 приложения к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«2) софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3, за счет средств местных бюджетов составляет 5 % - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из краевого бюджета для муниципального образования в Камчатском крае, - составляет 0,95;».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 954 844,10200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 99 273,00000 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 954 378,40200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 98 807,30000 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) – планируемые
объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы 1 бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год -14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год -15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;
2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:
2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 707 045,87050 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 614 477,23350 тыс. руб.;
2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджет (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 333,50000 тыс. руб.;
2017 год - 333,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 7 706 092,37050 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 614 190,73350 тыс. руб.;
2016 год -1 724 760,03000 тыс. руб.;
2017 год -1 736 349,11000 тыс. руб.;
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.
».
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4 к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
I
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Всего
29 491 514,98251
6 323 129,63777
6 879 962,07000
8 865 565,86350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 576 939,88327
6 283 559,83777
6 851 012,17000
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета
3 674 650,20000
1 158 986,10000
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 827 159,29924
11 240,70000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
22 902 289,68327
5 124 573,73777
5 617 505,37000
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87415,80000
28 329,10000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
145 212,05000
36 074,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 212,05000
36 074,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
145 120,35000
35 982,35000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
125 837,40000
31 508,70000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
7 517,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
124 925,70000
31 117,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
2 973,40000
655,40000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 881,70000
563,70000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
2 881,70000
563,70000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
2 400,00000
352,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
3.1, .20000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
5 587,90000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 587,90000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 737,90000
960,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
815
031
620,00000
250,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
5 117,90000
710,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
20 486 190,12201
4 476 907,10427
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
032
17 670 271,52277
4 476 907,10427
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 656 728,60000
1 141 731,50000
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
14 013 542,92277
3 335 175,60427
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
032
13 416 429,98277
3 227 175,60427
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
032
597 112,94000
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
4 826 760,19850
884 735,60000
939 277,60000
1 883 841,37000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 924 436,51850
884 735,60000
939 277,60000
955 877,10000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 410 033,30000
762 601,80000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
815
032
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
815
032
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
815
032
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
6 242 042,14924
1 304 908,67000
1 533 404,05000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 328 447,23000
1 304 908,67000
1 533 404,05000
1 681 458,39000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 246 695,30000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
913 594,91924
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 081 751,93000
925 778,97000
1 115 845,35000
1 231451,49000
808 676,12000
815
032
3 484 638,99000
817 778,97000
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
810
032
597 112,94000
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
032
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
64 393,59800
52 551,65000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
53 152,89800
41 310,95000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
813
033
16 968,10000
16 968,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
11 240,70000
11 240,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
1 034,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 808,30000
2 808,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
847
033
2 112,30000
2 112,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 184,79800
24 342,85000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
813
033
4 670,36000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
14 386,18800
5 283,20000
4 435,78800
4 667,20000
0,00000
816
033
5 130,60000
5 130,60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
6 008,45000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН"
Всего
30 296,26000
23 311,70000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
19 633,56000
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
16 968,10000
16 968,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
10 662,70000
10 662,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
1 034,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 084,30000
2 084,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 633,56000
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
033
3 307,36000
2 908,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
7 775,00000
2 335,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
033
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
15 330,86200
10 883,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 802,86200
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
528,00000
528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
28,00000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 802,86200
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
033
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
5 525,81200
2 273,01200
I 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
033
4 930,60000
4 930,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 146,45000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
858,00000
858,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
33
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
633,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
175,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"
Всего
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
813
033
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
910,37600
500,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
954 844,10200
99 273,00000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
954 378,40200
98 807,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
954 378,40200
98 807,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
183 079,91200
92 107,30000
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в пракгаку работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
135 103,61200
67 544,60000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
134 637,91200
67078,90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
134 637,91200
67 078,90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
815
034
134 637,91200
90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
47423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
034
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.7.
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
034
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.8.
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
34 406,30000
И 150,20000
11282,70000
11 973,40000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
22 340,00000
7 840,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"
Всего
2 366,30000
390.20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
035
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"
Всего
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.6.
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"
Всего
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Основное меропяритие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
035
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"
Всего
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
035
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
89 235,10000
29 196,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 426,70000
574,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
0,00000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
87 932,40000
28 693,70000
29 025,90000
30 212,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
224,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
036
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
036
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
7 707 045,87050
1 614 477,23350
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 707 045,87050
1 614 477,23350
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
7 706 092,37050
1 614 190,73350
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
621 780,77000
192 138,50000
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
584 728,97000
192 138,50000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
621 780,77000
192 138,50000
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"
Всего
1 512 449,18350
197 743,29000
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 512 449,18350
197 743,29000
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное меропяритие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное меропряитае 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное меропярнтие 7.6 "Содержание КПСУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.8.
Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"
Всего
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.9
Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"
Всего
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.10.
Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"
Всего
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.11.
Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
Всего
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.12.
Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.13.
Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.14.
Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"
Всего
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.15.
Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг""
Всего
2 035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 июля 2015 года №264-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ВРЕМЕННО ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ
ГУБЕРНАТОРА КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение к постановлению
Правительства Камчатского края
от 23.07.2015 №264-П
Изменения
в государственную программу Камчатского края «Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы», утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П (далее - Программа)
1. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Программы
Общий объем финансирования Программы составляет 29 491 514,98251 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 6 323 129,63777 тыс. руб.;
2016 год - 6 879 962,07000 тыс. руб.;
2017 год - 8 865 565,86350 тыс. руб.;
2018 год - 7 422 857,41124 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 22 902 289,68327 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 5 124 573,73777 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия -124 761,10000 тыс. руб.;
2016 год - 5 617 505,37000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 461 737,34000 тыс. руб.;
2017 год - 6 179 651,70000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 806 531,79000 тыс. руб.
2018 год - 5 980 558,87550 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 3 674 650,20000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 1 158 986,10000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 8 445,90000 тыс. руб.;
2016 год - 1 233 506,80000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 5 669,20000 тыс. руб.;
2017 год - 1 282 157,30000 тыс. руб.; в том числе инвестиционные мероприятия - 5 658,10000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 827 159,29924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год -1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 87 415,80000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 28 329,10000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» паспорта Подпрограммы 1 «Старшее поколение в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 145 212,05000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 36 074,05000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 145 120,35000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 35 982,35000 тыс. руб.;
2016 год - 36 219,30000 тыс. руб.;
2017 год - 37 620,00000 тыс. руб.;
2018 год - 35 298,70000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 91,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 91,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» паспорта Подпрограммы 2 «Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных
ассигнований Подпрограммы 2
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет:
20 486 190,12201 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 4 476 907,10427 тыс. руб.;
2016 год - 4 827 496,65000 тыс. руб.;
2017 год-6 470 707,15350 тыс. руб.;
2018 год - 4 711 079,21424 тыс. руб.;
в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 14 013 542,92277 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 3 335 175,60427 тыс. руб.;
2016 год-3 594 323,35000 тыс. руб.;
2017 год - 3 815 263,29000 тыс. руб.;
2018 год - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 656 728,60000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1141 731,50000 тыс. руб.;
2016 год -1 233 173,30000 тыс. руб.;
2017 год -1 281 823,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год -1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год -1 442 298,53574 тыс. руб.
».
4. В Подпрограмме 3 «Доступная среда в Камчатском крае»: 1) раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 64 393,59800 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 52 551,65000 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств:
краевого бюджета - 36 184,79800 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 24 342,85000 тыс. руб.;
2016 год - 5 864,28800 тыс. руб.;
2017 год - 5 977,66000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) - 16 968,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 16 968,10000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11 240,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -11 240,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
2) пункт 2 части 2 приложения к Подпрограмме 3 изложить в следующей редакции:
«2) софинансирование мероприятий, предусмотренных частью 3.1 раздела 3 Подпрограммы 3, за счет средств местных бюджетов составляет 5 % - коэффициент, определяющий долю софинансирования расходов из краевого бюджета для муниципального образования в Камчатском крае, - составляет 0,95;».
5. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4» паспорта Подпрограммы 4 «Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 954 844,10200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 99 273,00000 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 954 378,40200 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 98 807,30000 тыс. руб.;
2016 год - 241 309,70200 тыс. руб.;
2017 год - 568 574,40000 тыс. руб.;
2018 год - 45 687,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) – планируемые
объемы обязательств - 465,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 465,70000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
6. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5» паспорта Подпрограммы 5 «Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций» изложить в следующей редакции:
«Объемы 1 бюджетных ассигнований Подпрограммы 5
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 за счет средств краевого бюджета составляет 44 594,14000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -14 650,20000 тыс. руб.;
2016 год -14 602,70000 тыс. руб.;
2017 год -15 341,24000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
7. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6» паспорта Подпрограммы 6 «Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 89 235,10000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 29 196,40000 тыс. руб.;
2016 год - 29 375,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 662,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; в том числе за счет средств: краевого бюджета - 2 376,70000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 424,70000 тыс. руб.;
2016 год - 426,00000 тыс. руб.;
2017 год - 526,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; внебюджетных источников (по согласованию) - планируемые объемы обязательств - 86 858,40000 тыс. руб. из них по годам:
2015 год - 27 771,70000 тыс. руб.;
2016 год - 28 949,90000 тыс. руб.;
2017 год - 30 136,80000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
».
8. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7» паспорта Подпрограммы 7 «Обеспечение реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 7
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 7 707 045,87050 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 614 477,23350 тыс. руб.;
2016 год - 1 725 093,53000 тыс. руб.;
2017 год - 1 736 682,61000 тыс. руб.;
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.; в том числе за счет средств: федерального бюджет (по согласованию) - 953,50000 тыс. руб., из них по годам:
2015 год - 286,50000 тыс. руб.;
2016 год - 333,50000 тыс. руб.;
2017 год - 333,50000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.; краевого бюджета - 7 706 092,37050 тыс. руб., из них по годам:
2015 год -1 614 190,73350 тыс. руб.;
2016 год -1 724 760,03000 тыс. руб.;
2017 год -1 736 349,11000 тыс. руб.;
2018 год - 2 630 792,49700 тыс. руб.
».
9. Приложение 4 к Программе изложить в следующей редакции:
"Приложение 4 к государственной программе
Камчатского края "Социальная поддержка граждан
в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
тыс. руб.
№ п/п
Наименование государственной программы / подпрограммы / мероприятия
Код бюджетной классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
ВСЕГО
2015
2016
2017
2018
I
2
3
4
5
6
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2015-2018 годы"
Всего
29 491 514,98251
6 323 129,63777
6 879 962,07000
8 865 565,86350
7 422 857,41124
Всего без учета планируемых объемов обязательств
26 576 939,88327
6 283 559,83777
6 851 012,17000
7 461 809,00000
5 980 558,87550
за счет средств федерального бюджета
3 674 650,20000
1 158 986,10000
1 233 506,80000
1 282 157,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
2 827 159,29924
11 240,70000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
22 902 289,68327
5 124 573,73777
5 617 505,37000
6 179 651,70000
5 980 558,87550
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
87415,80000
28 329,10000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
145 212,05000
36 074,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
145 212,05000
36 074,05000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
145 120,35000
35 982,35000
36 219,30000
37 620,00000
35 298,70000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
125 837,40000
31 508,70000
30 426,30000
31 485,40000
32 417,00000
816
031
7 517,90000
1 062,00000
2 371,30000
2 494,60000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Основное мероприятие 1.1 "Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Основное мероприятие 1.2 "Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
815
031
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
031
0,00000
1.3.
Основное мероприятие 1.3 "Укрепление здоровья граждан пожилого возраста"
Всего
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
130 300,75000
32 408,65000
31 568,00000
32 835,40000
33 488,70000
815
031
124 925,70000
31 117,00000
30 276,30000
31 335,40000
32 197,00000
847
031
5 375,05000
1 291,65000
1 291,70000
1 500,00000
1 291,70000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Основное мероприятие 1.4 "Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста"
Всего
2 973,40000
655,40000
880,00000
890,00000
548,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 881,70000
563,70000
880,00000
890,00000
548,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
2 881,70000
563,70000
880,00000
890,00000
548,00000
813
031
390,00000
120,00000
130,00000
140,00000
0,00000
815
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
816
031
2 400,00000
352,00000
750,00000
750,00000
548,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
031
91,70000
91,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
91,70000
3.1, .20000
0,00000
0,00000
0,00000
1.5.
Основное мероприятие 1.5 "Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста"
Всего
5 587,90000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 587,90000
810,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 737,90000
960,00000
1 721,30000
1 844,60000
1 212,00000
815
031
620,00000
250,00000
100,00000
100,00000
170,00000
816
031
5 117,90000
710,00000
1 621,30000
1 744,60000
1 042,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Основное мероприятие 1.6 "Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1"
Всего
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
815
031
200,00000
50,00000
50,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
20 486 190,12201
4 476 907,10427
4 827 496,65000
6 470 707,15350
4 711 079,21424
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
032
17 670 271,52277
4 476 907,10427
4 827 496,65000
5 097 087,09000
3 268 780,67850
за счет средств федерального бюджета
815
032
3 656 728,60000
1 141 731,50000
1 233 173,30000
1 281 823,80000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
032
14 013 542,92277
3 335 175,60427
3 594 323,35000
3 815 263,29000
3 268 780,67850
815
032
13 416 429,98277
3 227 175,60427
3 355 848,00000
3 564 625,70000
3 268 780,67850
810
032
597 112,94000
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Основное мероприятие 2.1 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
Всего
4 826 760,19850
884 735,60000
939 277,60000
1 883 841,37000
1 118 905,62850
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 924 436,51850
884 735,60000
939 277,60000
955 877,10000
144 546,21850
за счет средств федерального бюджета
815
032
2 410 033,30000
762 601,80000
815 614,60000
831 816,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
815
032
514 403,21850
122 133,80000
123 663,00000
124 060,20000
144 546,21850
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.2.
Основное мероприятие 2.2 "Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края"
Всего
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
815
032
7 702 911,13427
1 824 824,43427
1 932 052,00000
2 027 807,90000
1 918 226,80000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Основное мероприятие 2.3 "Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"
Всего
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
815
032
1 538 602,30000
414 680,00000
381 905,50000
389 052,80000
352 964,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
6 242 042,14924
1 304 908,67000
1 533 404,05000
2 127 114,18350
1 276 615,24574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 328 447,23000
1 304 908,67000
1 533 404,05000
1 681 458,39000
808 676,12000
за счет средств федерального бюджета
815
032
1 246 695,30000
379 129,70000
417 558,70000
450 006,90000
0,00000
2.4.
Основное мероприятие 2.4 "Реализация мер социальной поддержки семей с детьми"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
032
913 594,91924
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
4 081 751,93000
925 778,97000
1 115 845,35000
1 231451,49000
808 676,12000
815
032
3 484 638,99000
817 778,97000
877 370,00000
980 813,90000
808 676,12000
810
032
597 112,94000
108 000,00000
238 475,35000
250 637,59000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств федерального бюджета
2.5.
Основное мероприятие 2.5 "Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
815
032
175 874,34000
47 758,40000
40 857,50000
42 890,90000
44 367,54000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
64 393,59800
52 551,65000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
53 152,89800
41 310,95000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
813
033
16 968,10000
16 968,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
11 240,70000
11 240,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
1 034,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 808,30000
2 808,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
717,00000
717,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
3.
Подпрограмма 3 "Доступная среда в Камчатском крае"
847
033
2 112,30000
2 112,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
36 184,79800
24 342,85000
5 864,28800
5 977,66000
0,00000
813
033
4 670,36000
4 271,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
14 386,18800
5 283,20000
4 435,78800
4 667,20000
0,00000
816
033
5 130,60000
5 130,60000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
6 008,45000
4 814,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.1.
Основное мероприятие 3.1 "Совершенствование нормативно-правовой и организационной основы создания доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее - МГН)"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.2.
Основное мероприятие 3.2. "Повышение уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в основных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН"
Всего
30 296,26000
23 311,70000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
19 633,56000
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
16 968,10000
16 968,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
10 662,70000
10 662,70000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
1 034,00000
1 034,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
033
1 239,60000
1 239,60000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
2 508,30000
2 508,30000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
467,00000
467,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
033
3 329,50000
3 329,50000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 084,30000
2 084,30000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
19 633,56000
12 649,00000
3 404,30000
3 580,26000
0,00000
813
033
3 307,36000
2 908,00000
196,20000
203,16000
0,00000
814
033
779,00000
779,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
7 775,00000
2 335,00000
2 650,00000
2 790,00000
0,00000
816
033
200,00000
200,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
033
1 145,20000
0,00000
558,10000
587,10000
0,00000
833
033
3 565,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Основное мероприятие 3.3 "Повышение уровня доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество)"
Всего
15 330,86200
10 883,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
14 802,86200
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
528,00000
528,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
033
250,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
28,00000
28,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
14 802,86200
10 355,66200
2 049,80000
2 397,40000
0,00000
813
033
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
5 525,81200
2 273,01200
I 375,60000
1 877,20000
0,00000
816
033
4 930,60000
4 930,60000
0,00000
0,00000
0,00000
847
033
3 146,45000
1 952,05000
674,20000
520,20000
0,00000
850
033
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Основное мероприятие 3.4 "Информационно- методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество"
Всего
858,00000
858,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
33
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
808,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
033
633,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
175,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Основное мероприятие 3.5 "Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к вопросам обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН"
Всего
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
940,37600
530,18800
410,18800
0,00000
0,00000
813
033
30,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
033
910,37600
500,18800
410,18800
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае"
Всего
954 844,10200
99 273,00000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
954 378,40200
98 807,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
954 378,40200
98 807,30000
241 309,70200
568 574,40000
45 687,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
183 079,91200
92 107,30000
25 332,11200
19 953,50000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Основное мероприятие 4.1 "Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.2.
Основное мероприятие 4.2 "Совершенствование системы и обеспечение достоверности статистического учета, характеризующего состояние и развитие учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.3.
Основное мероприятие 4.3 "Разработка и внедрение в пракгаку работы учреждений социального обслуживания граждан норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Основное мероприятие 4.4 "Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)"
Всего
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
812
034
771 298,49000
6 700,00000
215 977,59000
548 620,90000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.5.
Основное мероприятие 4.5 "Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
135 103,61200
67 544,60000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
134 637,91200
67078,90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
134 637,91200
67 078,90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
815
034
134 637,91200
90000
14 972,01200
12 350,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
465,70000
465,70000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Основное мероприятие 4.6 "Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
47423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
815
034
47 423,50000
24 813,40000
10 210,10000
7 400,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.7.
Основное мероприятие 4.7 "Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания граждан, в том числе в области информационно-коммуникационных технологий"
Всего
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
815
034
1 018,50000
215,00000
150,00000
203,50000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.8.
Основное мероприятие 4.8 "Проведение конкурсов среди учреждений социального обслуживания граждан"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Всего
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5
Подпрограмма 5 "Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
44 594,14000
14 650,20000
14 602,70000
15 341,24000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
34 406,30000
И 150,20000
11282,70000
11 973,40000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.1.
Основное мероприятие 5.1 "Финансовая поддержка
социально ориентированных некоммерческих организаций в Камчатском крае (далее - СОНКО)"
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 527,84000
11 340,00000
10 620,00000
10 567,84000
0,00000
813
035
2 887,84000
1 000,00000
920,00000
967,84000
0,00000
815
035
4 300,00000
1 500,00000
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
816
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
035
22 340,00000
7 840,00000
7 300,00000
7 200,00000
0,00000
847
035
3 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Основное мероприятие 5.2 "Имущественная поддержка СОНКО"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
035
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.3.
Основное мероприятие 5.3 "Информационная поддержка СОНКО"
Всего
2 366,30000
390.20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
846
035
2 366,30000
390,20000
742,70000
1 233,40000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Основное мероприятие 5.4 "Консультирование по вопросам деятельности СОНКО и развития некоммерческого сектора в Камчатском крае"
Всего
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
450,00000
700,00000
450,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.5.
Основное мероприятие 5.5 "Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере"
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.6.
Основное мероприятие 5.6 "Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц"
Всего
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
846
035
1 600,00000
370,00000
440,00000
790,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.7.
Основное меропяритие 5.7 "Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне"
Всего
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
846
035
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.8.
Основное мероприятие 5.8 "Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО"
Всего
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
846
035
500,00000
100,00000
100,00000
300,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.
Подпрограмма 6 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
89 235,10000
29 196,40000
29 375,90000
30 662,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 376,70000
1 424,70000
426,00000
526,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 426,70000
574,70000
426,00000
426,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
0,00000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.1.
Основное мероприятие 6.1 "Обеспечение проведения специальной оценки условий труда работающих в организациях, расположенных на территории Камчатского края"
Всего
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
814
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
100,00000
0,00000
0,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
.2.
Основное мероприятие 6.2 "Реализация превентивных мер, направленных на снижение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
Всего
87 932,40000
28 693,70000
29 025,90000
30 212,80000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 074,00000
922,00000
76,00000
76,00000
0,00000
814
036
850,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
224,00000
72,00000
76,00000
76,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
86 858,40000
27 771,70000
28 949,90000
30 136,80000
0,00000
814
036
10 327,70000
3 327,30000
3 429,90000
3 570,50000
815
036
76 530,70000
24 444,40000
25 520,00000
26 566,30000
0,00000
6.3.
Основное мероприятие 6.3 "Обеспечение непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения"
Всего
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
815
036
440,00000
260,00000
90,00000
90,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.4.
Основное мероприятие 6.4 "Совершенствование нормативной правовой базы Камчатского края в области охраны труда"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
6.5.
Основное меропрития 6.5 "Информационное обеспечение и пропаганда охраны труда"
Всего
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
815
036
762,70000
242,70000
260,00000
260,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
6.6.
Основное меропрития 6.6 "Содействие развитию социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае"
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
7.
Подпрограмма 7 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
7 707 045,87050
1 614 477,23350
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7 707 045,87050
1 614 477,23350
1 725 093,53000
1 736 682,61000
2 630 792,49700
за счет средств федерального бюджета
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
7 706 092,37050
1 614 190,73350
1 724 760,03000
1 736 349,11000
2 630 792,49700
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.
Основное мероприятие 7.1 "Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
3 472 175,01350
833 148,75000
881 685,66000
886 178,21000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Основное мероприятие 7.2 "Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в сфере социального обслуживания"
Всего
621 780,77000
192 138,50000
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
584 728,97000
192 138,50000
195 446,17000
197 144,30000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
621 780,77000
192 138,50000
213 972,07000
215 670,20000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.3.
Основное мероприятие 7.3 "Содержание краевых государственных казенных учреждений"
Всего
1 512 449,18350
197 743,29000
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 568 419,69350
216 662,00000
239 142,00000
241 453,30000
871 162,39350
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 512 449,18350
197 743,29000
220 616,10000
222 927,40000
871 162,39350
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.4.
Основное меропяритие 7.4 "Проведение тематических мероприятий"
Всего
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
20 150,10000
10 138,50000
4 876,70000
5 134,90000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.5.
Основное меропряитае 7.5 "Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
889 354,11000
213 198,49000
227 186,20000
229 218,70000
219 750,72000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.6.
Основное меропярнтие 7.6 "Содержание КПСУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
79 166,38850
19 265,20350
19 009,50000
19 247,30000
21 644,38500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.7.
Основное мероприятие 7.7 "Содержание Министерства социального развития и труда Камчатского края, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае"
Всего
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
Всего без учета планируемых объемов обязательств
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
331 382,76400
79 190,32900
87 335,10000
87 893,70000
76 963,63500
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.8.
Основное мероприятие 7.8 "Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае"
Всего
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
1 400,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.9
Основное мероприятие 7.9 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выполнение отдельных полномочий по социальному обслуживанию граждан"
Всего
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
698 995,24000
49 962,00000
49 962,00000
49 962,00000
549 109,24000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.10.
Основное мероприятие 7.10 "Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних"
Всего
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
44 044,42000
10 873,00000
10 873,00000
10 873,00000
11 425,42000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.11.
Основное мероприятие 7.11 "Предоставление местным бюджетам субвенций на выплату вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан"
Всего
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
32 819,38100
6 007,67100
8 793,70000
8 793,70000
9 224,31000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.12.
Основное мероприятие 7.12 "Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае"
Всего
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
037
953,50000
286,50000
333,50000
333,50000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.13.
Основное мероприятие 7.13 "Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания граждан в Камчатском крае"
Всего
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
300,00000
100,00000
100,00000
100,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.14.
Основное мероприятие 7.14 "Обеспечение проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания граждан"
Всего
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
40,00000
40,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.15.
Основное мероприятие 7.15 "Внедрение автоматизированной системы "Формирование и ведение реестра поставщиков социальных услуг и регистра получателей социальных услуг""
Всего
2 035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
037
2035,00000
2035,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 31.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: