Основная информация

Дата опубликования: 23 июля 2020г.
Номер документа: RU04000202000694
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Республика Бурятия
Принявший орган: Правительство Республики Бурятия
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23 июля 2020 г. № 443

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 22.03.2013 № 146
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
«ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО»

В целях успешной реализации в Республике Бурятия региональных проектов, входящих в состав федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и показателей национальных проектов, а также в целях приведения нормативного правового акта Правительства Республики Бурятия в соответствии с Законом Республики Бурятия от 13.03.2020 № 907-VI «О внесении изменений в Закон Республики Бурятия «О республиканском бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и  2022 годов» в части финансирования на 2020 - 2022 годы Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Информационное общество», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 22.03.2013 № 146 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 25.06.2013 № 324, от 10.06.2014 № 267, от 16.01.2015 № 6, от 22.05.2015 № 258, от 17.09.2015 № 456, от 18.12.2015 № 622, от 01.03.2016 № 71, от 18.01.2017 № 18, от 24.08.2017 № 427, от 21.12.2017 № 603, от 10.08.2018 № 443, от 17.05.2019 № 245, от 14.02.2020 № 75):

1.1. В паспорте:

1.1.1. Раздел «Сроки реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Сроки реализации Государственной программы

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2024 годы»

1.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований Государственной программы

Годы

Общий объем финанси-рования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источ-ники

Всего на 2014 - 2024

757 599,0

86 372,3

671 226,7

0,0

0,0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0,0

0,0

2015

37 896,8

0,0

37 896,8

0,0

0,0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0,0

0,0

2017

59 191,2

0,0

59 191,2

0,0

0,0

2018

101 483,6

4 207,1

97 276,5

0,0

0,0

2019

118 168,0

0,0

118 168,0

0,0

0,0

2020

185 196,2

50 028,0

135 168,2

0,0

0,0

2021

71 766,7

2 057,2

69 709,5

0,0

0,0

2022

69 707,0

0,0

69 707,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

1.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

Реализация Государственной программы создаст условия для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории республики, повышения эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия, повышения качества образования, социальной защиты населения, сферы культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности в информационном обществе»

1.2. Абзац пятый раздела «I. Характеристика текущего состояния сферы реализации Государственной программы, основные проблемы развития» признать утратившим силу.

1.3. Абзац первый раздела «II. Основные цели и задачи Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Целью Государственной программы является обеспечение граждан и организаций на территории Республики Бурятия преимуществами информационных и телекоммуникационных технологий. Цель определена с учетом национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации на период до         2024 года, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204, Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203, а также соответствует приоритетам государственной политики Российской Федерации, обозначенными Государственной программой Российской Федерации «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 № 313).».

1.4. Раздел «III. Ожидаемые результаты реализации Госу-дарственной программы» изложить в следующей редакции:

«Раздел III. Ожидаемые результаты

реализации Государственной программы

Выполнение Государственной программы повысит качество предоставления государственных и муниципальных услуг, эффективность деятельности исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия, создаст условия для повышения качества образования, социальной защиты населения, развития культуры, обеспечения безопасности жизнедеятельности в информационном обществе.

Значимыми результатами выполнения Государственной программы также станет сокращение «цифрового» неравенства, обеспечение прав и свобод человека, в том числе права на информацию, создание сервисов на основе ИКТ в сферах культуры, образования, здравоохранения и социальной защиты населения, улучшение взаимодействия общества и деловой среды с исполнительными органами государственной власти и органами местного самоуправления республики. Применение ИКТ для обеспечения безопасности жизнедеятельности населения будет способствовать повышению уровня безопасности населения, сокращению времени реагирования экстренных служб Республики Бурятия.

Проникновение информационных технологий в различные сферы деятельности, обеспечение доступа к информационно-телекоммуни-кационной сети Интернет откроет новые возможности для индивидуального развития граждан и развития хозяйствующих субъектов и, как результат, окажет влияние на повышение качества жизни в Республике Бурятия.

Оценка достижения цели и выполнения задач Государственной программы будет определяться на основе результатов выполнения включенных в Государственную программу подпрограмм. Для оценки результатов выполнения подпрограмм в каждой из них определены целевые индикаторы.».

1.5. Раздел «IV. Целевые индикаторы Государственной программы» изложить в следующей редакции:

«IV. Целевые индикаторы Государственной программы

Целевые индикаторы Государственной программы представлены в приложении № 1 к Программе.».

1.6. В разделе «VI. Объемы бюджетных ассигнований Госу-дарственной программы»:

1.6.1. Абзац шестой признать утратившим силу.

1.6.2. Таблицу 2 «Объемы бюджетных ассигнований реализации Государственной программы» исключить.

1.6.3. В абзаце восьмом слова «(2011 - 2020 годы)» исключить.

1.7. В подпрограмме 1 «Электронное правительство»:

1.7.1. В паспорте подпрограммы 1:

1.7.1.1. Раздел «Целевые индикаторы подпрограммы» дополнить пунктами 6 - 10 следующего содержания:

«6. Доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет.

7. Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет.

8. Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, подключенных к сети Интернет.

9. Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов Республики Бурятия, подключенных к сети Интернет.

10. Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с государственными (муниципальными) органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде.».

1.7.1.2. Раздел «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2024 годы»

1.7.1.3. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финанси-рования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источники

Всего на 2014 - 2024

534 446,6

86 372,3

501 556,2

0,0

0,0

2014

59 060,7

14 080,0

44 980,7

0,0

0,0

2015

37 896,8

0

37 896,8

0,0

0,0

2016

55 128,8

16 000,0

39 128,8

0,0

0,0

2017

57 691,2

0

57 691,2

0,0

0,0

2018

69 670,6

4 207,1

65 463,5

0,0

0,0

2019

76 748,7

0,0

76 748,7

0,0

0,0

2020

122 973,0

50 028,0

72 945,0

0,0

0,0

2021

55 571,7

2 057,2

53 514,5

0,0

0,0

2022

53 482,0

0,0

53 482,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

1.7.2. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

«Таблица 5

Структура подпрограммы 1 «Электронное правительство»

№№п/п

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год**

2017 год

2018 год**

2019

год

2020 год**

2021 год***

2022 год

2023 год

2024

год

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного и муниципального управления Республики Бурятия, обеспечение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме

2.

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

3.

Целевой индикатор

4.

Доля процессов электронного докумен-тооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Рес-публики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

5.

Направления расходов

6.

1.1.1. Сопровождение информационно-аналитической системы органов госу-дарственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

1.1.2. Создание республиканского статистического ресурса для инфор-мационного обеспечения исполнитель-ных органов государственной власти Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

0,0

0,0

8.

1.1.3. Сопровождение системы электрон-ного документооборота исполнительных органов государственной власти Респуб-лики Бурятия

тыс. руб.

11796,5

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,00

3950,0

3211,4

3211,4

0,0

0,0

9.

1.1.6. Сопровождение программных комплексов регионального сегмента федеральной государственной информа-ционной системы «Единая информа-ционно-аналитическая система «ФСТ России - РЭК - субъекты регулирования»

тыс. руб.

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10.

1.1.7. Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8 230,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11.

Всего по основному мероприятию 1.1.

тыс. руб.

17583,4

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12300,5

4231,3

3449,2

3458,7

0,0

0,0

12.

Основное мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и организация межведомственного электронного взаимодействия

13.

Направления расходов

14.

1.2.1.R. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий**

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

15.

Всего по основному мероприятию 1.2.

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

16.

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и организация межведомственного электронного взаимодействия

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме

%

3,0

12,7

12,2

30,6

45,4

76,1

76,4

-

-

-

-

-

19.

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве госу-дарственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

-

-

-

-

-

20.

1.3.1. Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт

тыс. руб.

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

1.3.2. Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правите-льства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республи-ки Бурятия, специальной документаль-ной связи и обеспечение информацио-нной безопасности электронного прави-тельства

тыс. руб.

54634,2

35485,1

17315,5

37307,8

23930,0

27349,9

56477,0

58245,8

43658,8

43658,8

0,0

0,0

22.

1.3.3. Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникационных технологий

тыс. руб

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7971,2

7518,2

6364,5

6364,5

0,0

0,0

23.

Всего по основному мероприятию 1.3.

тыс. руб.

54657,5

40580,1

23016,7

39359,8

23930,0

27349,9

64448,2

65764,0

50023,3

50023,3

0,0

0,0

24.

Основное мероприятие 1.4. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

25.

Целевые индикаторы

26.

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с госу-дарственными (муниципальными) орга-нами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде

%

-

-

-

-

-

-

0,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

27.

Направления расходов

28.

1.4.1. Обеспечение развития системы межведомственного электронного вза-имодействия на территориях субъектов Российской Федерации**

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

29.

Всего по основному мероприятию 1.4.

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

30.

Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект «Информационная безопасность»

31.

Направления расходов

32.

1.5.1. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных зако-нодательством Российской Федерации требований***

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2099,2

0,0

0,0

0,0

33.

Всего по основному мероприятию 1.5.

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2099,2

0,0

0,0

0,0

34.

Основное мероприятие 1.6. Федеральный проект «Информационная инфраструктура»

35.

Целевые индикаторы

36.

Доля медицинских организаций государ-ственной и муниципальной систем здра-воохранения (больницы и поликлиники), подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

37.

Доля фельдшерских и фельдшерско-аку-шерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

20,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

38.

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реали-зующих образовательные программы общего образования и/или среднего профессионального образования, под-ключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

20,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

39.

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

40.

Направления расходов

41.

Всего по основному мероприятию 1.6.

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42.

Основное мероприятие 1.7. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

43.

Целевые индикаторы

44.

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

100,0

100,0

100,0

100,0

45.

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

90,0

46.

Направления расходов

47.

1.7.1. Развитие единой коммуникацион-ной инфраструктуры органов государ-ственной власти Республики Бурятия и органов местного самоуправления в Республике Бурятия

тыс. руб.

7500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

48.

1.7.2. Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопас-ности электронного правительства и специальной документальной связи

тыс. руб.

9438,8

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

49.

1.7.3. Мероприятия в сфере инфор-мационно-телекоммуникационных тех-нологий

тыс. руб.

9154,2

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50.

Всего по основному мероприятию 1.4.

тыс. руб.

26093,0

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

51.

Общая сумма финансирования под-программы 1****

тыс. руб.

98333,9

59060,7

37896,8

55128,8

57691,2

69670,6

76748,7

122973,0

55571,7

53482,0

0,0

0,0

________________________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2014, 2016, 2018 и 2020 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080.0 тыс. руб., 16 000,0 тыс. руб., 4 207.1 тыс. руб., 50 028,0 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

***В 2021 году мероприятие финансируется в объеме 2 057.2 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований.

****Учитывается финансирование за счет средств всех источников финансирования.».

1.8. В подпрограмме 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»:

1.8.1. В паспорте:

1.8.1.1. Раздел «Сроки и этапы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Сроки и этапы реализации подпрограммы

I этап: 2014 - 2018 годы;

II этап: 2019 - 2024 годы»

1.8.1.2. Раздел «Объем бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«Объем бюджетных ассигнований подпрограммы

Годы

Общий объем финанси-рования (тыс. руб.)

В том числе (тыс. руб.):

Федера-льный бюджет

Республи-канский бюджет

Местный бюджет

Внебюд-жетные источ-ники

Всего на 2014 - 2024

169 375,5

0,0

169 375,5

0,0

0,0

2014

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

1 500,0

0

1 500,0

0,0

0,0

2018

31 813,0

0

31 813,0

0,0

0,0

2019

41 419,3

0

41 419,3

0,0

0,0

2020

62 223,2

0,0

62 223,2

0,0

0,0

2021

16 195,0

0,0

16 195,0

0,0

0,0

2022

16 225,0

0,0

16 225,0

0,0

0,0

2023

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2024

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»

1.8.2. Таблицу 6 изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

Структура подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных

технологий в социальной сфере»

№№ п/п

Наименование

Ед. изм.

2013 год*

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023

год

2024

год

1.

Цель: расширение возможностей информационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере Республики Бурятия

2.

Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

3.

Целевые индикаторы

4.

Доля образовательных организаций, использующих в учебно-образова-тельном процессе электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

-

-

-

-

-

5.

Направление расходов

6.

2.1.1. Внедрение информационных технологий в учебно-образователь-ные процессы образовательных орга-низаций общего образования

тыс. руб.

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7.

Всего по основному мероприятию 2.1

тыс. руб.

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8.

Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

9.

Целевые индикаторы

10.

Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, при оказании которых используется единая информационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

50,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

11.

Направления расходов

12.

2.2.1. Обеспечение предоставления гражданам и организациям услуг с использованием современных ин-формационных и телекоммуника-ционных технологий

тыс. руб.

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13.

2.2.2. Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг

тыс. руб.

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

14.

2.2.3. Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социаль-ной защиты населения

тыс. руб.

2705,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

15.

Всего по основному мероприятию 2.2

тыс. руб.

5005,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

16.

Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

17.

Целевые индикаторы

18.

Доля общедоступных публичных государственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

-

-

-

-

-

19.

Направления расходов

20.

2.3.1. Приобретение специализиро-ванных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов

тыс. руб.

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21.

2.3.2. Создание веб-портала «Куль-тура и искусство Республики Бурятия»

тыс. руб.

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22.

2.3.3. Оснащение библиотек Респуб-лики Бурятия компьютерной техни-кой

тыс. руб.

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

23.

2.3.4. Создание информационно-спра-вочных баз данных о культуре и искусстве

тыс. руб.

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

24.

2.3.5. Подключение учреждений куль-туры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше)

тыс. руб.

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

25.

Всего по основному мероприятию 2.3

тыс. руб.

4600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

26.

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

27.

Целевые индикаторы

28.

Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, подключенный к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

%

-

-

-

-

-

6,0

53,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

29.

Направление расходов

30.

2.4.3. Создание и развитие техно-логической платформы для фун-кционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (АГРБиПРБ)

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

31.

Всего по основному мероприятию 2.4

тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

32.

Общая сумма финансирования подпрограммы 2

тыс. руб.

13605,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

31813,0

41419,3

62223,2

16195,0

16225,0

0,0

0,0

______________

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.».

1.9. Приложение № 1 «Индикаторы Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 3 «Ресурсное обеспечение Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество» за счет всех источников финансирования» изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Бурятия -

Председатель Правительства

Республики Бурятия

А. Цыденов

__________________

Проект представлен Администрацией Главы

и Правительства

тел. 22-10-26

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 23.07.2020 № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Государственной программе Республики Бурятия

«Информационное общество»

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

Государственной программы «Информационное общество»

№№ п/п

Наименование индикатора

Ед. изм.

2013 год **

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

I. Целевые индикаторы Государственной программы

2

Общий уровень использования инфор-мационных и телекоммуникационных технологий в системе государственного управления

%

71,8

76,1

80,5

84,9

89,3

92,2

95,1

98,0

98,0

98,0

98,0

98,0

3

Общий уровень использования инфор-мационных и телекоммуникационных технологий в социальной сфере

%

66,1

69,3

72,4

75,6

76,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

77,6

4

II. Индикаторы подпрограммы 1 «Электронное правительство»

5

Доля процессов электронного доку-ментооборота в общем объеме процессов документооборота в исполнительных органах государственной власти Рес-публики Бурятия

%

40,0

55,0

60,0

65,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

70,0

6

Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муници-пальных услуг в электронной форме

%

3,0

12,7

12,2

30,6

45,4

76,1

76,4

-

-

-

-

-

7

Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронной форме, в общем количестве государственных и муниципальных услуг, подлежащих переводу в электронную форму

%

60,0

70,0

75,0

80,0

85,0

90,0

100,0

-

-

-

-

-

8

Доля органов местного самоуправления в Республике Бурятия, имеющих широко-полосный доступ к информационно-телекоммуникационной сети Интернет

%

33,0

50,0

64,0

75,0

85,0

90,0

93,0

95,0

95,0

95,0

95,0

95,0

9

Доля рабочих мест, имеющих доступ в защищенную сеть конфиденциальной информации, от общего количества рабочих мест органов государственной власти Республики Бурятия, на которых обрабатываются персональные данные

%

60,0

65,0

68,0

73,0

77,0

81,0

85,0

85,0

90,0

90,0

90,0

90,0

10

Доля медицинских организаций госу-дарственной и муниципальной систем здравоохранения (больницы и полик-линики), подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

11

Доля фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

20,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

12

Доля государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализую-щих образовательные программы общего образования и/или среднего профессиона-льного образования, подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

20,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

13

Доля органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов, подключенных к сети Интернет

%

-

-

-

-

-

-

20,0

40,0

100,0

100,0

100,0

100,0

14

Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с госу-             дарственными (муниципальными) органа-ми и бюджетными учреждениями, осу-ществляемых в цифровом виде

%

-

-

-

-

-

-

0,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

15

III. Индикаторы подпрограммы 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»

16

Задача 1. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в образовании и науке

17

Доля учреждений образования, исполь-зующих в учебно-образовательном процес-се электронные образовательные ресурсы

%

40,0

45,0

46,0

46,0

46,0

46,0

46,0

-

-

-

-

-

18

Задача 3. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере социальной защиты населения

19

Доля государственных услуг в сфере со-циальной защиты населения, при оказании которых используется единая инфор-мационная система социальной защиты населения

%

10,0

25,0

50,0

50,0

55,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

60,0

20

Задача 4. Повышение уровня использования информационных и телекоммуникационных технологий в сфере культуры

21

Доля общедоступных публичных госу-дарственных и муниципальных библиотек, имеющих доступ к сети Интернет

%

36,8

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

57,2

-

-

-

-

-

22

Задача 5. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

23

Доля единых дежурно-диспетчерских служб и дежурно-диспетчерских служб экстренных оперативных служб, под-ключенных к системе обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112»

%

-

-

-

-

-

6,0

53,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

__________________________

*Наименования и значения целевых индикаторов в течение срока действия Государственной программы могут уточняться в соответствии с приоритетами и выделяемым финансированием.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 23.07.2020 № 443

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к Государственной программе Республики Бурятия

«Информационное общество»

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Государственной программы Республики Бурятия «Информационное общество»

за счет всех источников финансирования

№№ п/п

Статус

Наименование Государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, направления расходов, ГРБС

Источник финансирования

2013 год*

2014 год**

2015 год

2016 год**

2017 год

2018 год**

2019 год

2020 год**

2021 год***

2022 год

2023 год

2024 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1

Государственная программа Республики Бурятия

«Информационное общество»

Всего

111938,9

59060,7

37896,8

55128,8

59191,2

101483,6

118168,0

185196,2

71766,7

69707,0

0,0

0,0

2

Федеральный бюджет

0,0

14080,0

0,0

16000,0

0,0

4207,1

0,0

50028,0

2057,2

0,0

0,0

0,0

3

Республиканский бюджет

111938,9

44980,7

37896,8

39128,8

59191,2

97276,5

118168,0

135168,2

69709,5

69707,0

0,0

0,0

4

Администрация Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия (далее - АГРБиПРБ)

Всего

98177,9

58902,7

37397,7

54833,4

57431,2

99723,6

109186,4

180914,9

69628,1

65429,7

0,0

0,0

5

Федеральный бюджет

0,0

14080,0

0,0

16000,0

0,0

4207,1

0,0

50028,0

4114,4

0,0

0,0

0,0

6

Республиканский бюджет

98177,9

44822,7

37397,7

38833,4

57431,2

95516,5

109186,4

130886,9

65513,7

65429,7

0,0

0,0

7

Министерство экономики Республики Бурятия (далее - Минэкономики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

0,0

0,0

8

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

Республиканский бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

0,0

0,0

10

Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - Минобрнауки РБ)

Всего

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

11

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

12

Республиканский бюджет

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

Министерство социальной защиты населения Республики Бурятия (далее - Минсоцзащиты РБ)

Всего

5005,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

14

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

15

Республиканский бюджет

5005,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

16

Министерство культуры Республики Бурятия (далее - Минкультуры РБ)

Всего

4600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

18

Республиканский бюджет

4600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

19

Республиканская служба по тарифам Республики Бурятия (далее - РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

21

Республиканский бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22

Подпрограмма 1

«Электронное правительство»

Всего

98333,9

59060,7

37896,8

55128,8

57691,2

69670,6

76748,7

122973,0

55571,7

53482,0

0,0

0,0

23

Федеральный бюджет

0,0

14080,0

0,0

16000,0

0,0

4207,1

0,0

50028,0

2057,2

0,0

0,0

0,0

24

Республиканский бюджет

98333,9

44980,7

37896,8

39128,8

57691,2

65463,5

76748,7

72945,0

53514,5

53482,0

0,0

0,0

25

Основное мероприятие 1.1. Развитие информационно-технологических систем обеспечения деятельности органов государственной власти Республики Бурятия

Всего

17583,4

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12300,5

4231,3

3449,2

3458,7

0,0

0,0

26

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

27

Республиканский бюджет

17583,4

6235,8

5008,0

4113,8

3760,0

5360,0

12300,5

4231,3

3449,2

3458,7

0,0

0,0

28

Направления расходов:

29

1.1.1

Сопровождение информационно-аналитической системы органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

31

Республиканский бюджет

5630,9

2577,8

1009,4

368,4

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

32

1.1.2

Создание республиканского статистического ресурса для информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (Минэкономики РБ)

Всего

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

0,0

0,0

33

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

34

Республиканский бюджет

0,0

0,0

337,1

295,4

260,0

260,0

270,3

281,3

237,8

247,3

0,0

0,0

35

1.1.3

Сопровождение системы электронного документооборота исполнительных органов государственной власти Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

11796,5

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,0

3950,0

3211,4

3211,4

0,0

0,0

36

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

37

Республиканский бюджет

11796,5

3500,0

3499,5

3450,0

3500,0

5100,0

3800,0

3950,0

3211,4

3211,4

0,0

0,0

38

1.1.6

Сопровождение программных комплексов регионального сегмента Федеральной государственной информационной системы «Единая информационно-аналитическая система «ФСТ России – РЭК – субъекты регулирования» (РСТ РБ)

Всего

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

39

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

40

Республиканский бюджет

156,0

158,0

162,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

41

1.1.7

Внедрение системы управления проектной деятельности Республики Бурятия (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8230,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

43

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8230,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

44

Основное мероприятие 1.2. Обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме и организация межведомственного электронного взаимодействия**

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0,0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

45

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4207,1

0,0

44417,7

0,0

0,0

0,0

0,0

46

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,6

0,0

2835,2

0,0

0,0

0,0

0,0

47

Направления расходов:

48

1.2.1.R

Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4475,7

0,0

47252,9

0,0

0,0

0,0

0,0

49

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4207,1

0,0

44417,7

0,0

0,0

0,0

0,0

50

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

268,6

0,0

2835,2

0,0

0,0

0,0

0,0

51

Основное мероприятие 1.3. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи, обеспечение предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, и организация межведомственного электронного взаимодействия

Всего

54657,5

40580,1

23016,7

39359,8

23930,0

27349,9

64448,2

65764,0

50023,3

50023,3

0,0

0,0

52

Федеральный бюджет

0,0

14080,0

0,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

53

Республиканский бюджет

54657,5

26500,1

23016,7

23359,8

23930,0

27349,9

64448,2

65764,0

50023,3

50023,3

0,0

0,0

54

Направления расходов:

55

1.3.1

Обеспечение доступа к государственным и муниципальным услугам (функциям) в электронном виде с помощью универсальных карт (АГРБиПРБ)

Всего

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

56

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

57

Республиканский бюджет

23,3

5095,0

5701,2

2052,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

58

1.3.2

Эксплуатация, развитие инфраструктуры электронного правительства, системы межведомственного электронного взаимодействия Республики Бурятия, специальной документальной связи и обеспечение информационной безопасности электронного правительства (АГРБиПРБ)**

Всего

54634,2

35485,1

17315,5

37307,8

23930,0

27349,9

56477,0

58245,8

43658,8

43658,8

0,0

0,0

59

Федеральный бюджет

0,0

14080,0

0,0

16000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

60

Республиканский бюджет

54634,2

21405,1

17315,5

21307,8

23930,0

27349,9

56477,0

58245,8

43658,8

43658,8

0,0

0,0

61

1.3.3

Обеспечение мероприятий в сфере информационно-телекоммуникацион-ных технологий (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7971,2

7518,2

6364,5

6364,5

0,0

0,0

62

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7971,2

7518,2

6364,5

6364,5

0,0

0,0

64

Основное мероприятие 1.4. Федеральный проект «Цифровое государственное управление»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

65

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5610,3

0,0

0,0

0,0

0,0

66

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,5

0,0

0,0

0,0

0,0

67

Направления расходов:

68

1.4.1

Обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях субъектов Российской Федерации**

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5724,8

0,0

0,0

0,0

0,0

69

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5610,3

0,0

0,0

0,0

0,0

70

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

114,5

0,0

0,0

0,0

0,0

71

Основное мероприятие 1.5. Федеральный проект «Информационная безопасность»

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2099,2

0,0

0,0

0,0

72

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2057,2

0,0

0,0

0,0

73

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

74

Направления расходов:

75

1.5.1

Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований (АГРБиПРБ)***

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2099,2

0,0

0,0

0,0

76

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2057,2

0,0

0,0

0,0

77

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

42,0

0,0

0,0

0,0

78

Основное мероприятие 1.6. Развитие инфраструктуры электронного правительства, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи

Всего

26093,0

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

79

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

80

Республиканский бюджет

26093,0

12244,8

9872,1

11655,2

30001,2

32485,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

81

Направления расходов:

82

1.6.1

Развитие единой коммуникационной инфраструктуры органов государственной власти РБ и ОМСУ в РБ (АГРБиПРБ)

Всего

7500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

83

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

84

Республиканский бюджет

7500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

85

1.6.2

Создание условий для реализации задач по формированию электронного правительства в Республике Бурятия, обеспечение информационной безопасности электронного правительства и специальной документальной связи (АГРБиПРБ)

Всего

9438,8

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

86

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

87

Республиканский бюджет

9438,8

4749,9

3502,7

3800,9

22024,3

23861,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

88

1.6.3

Мероприятия в сфере информационно-телекоммуникацион-ных технологий (АГРБиПРБ)

Всего

9154,2

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

89

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

90

Республиканский бюджет

9154,2

7494,9

6369,4

7854,3

7976,9

8623,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

91

Подпрограмма 2 «Использование информационно-телекоммуникационных технологий в социальной сфере»

Всего

13605,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

31813,0

41419,3

62223,2

16195,0

16225,0

0,0

0,0

92

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

93

Республиканский бюджет

13605,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

31813,0

41419,3

62223,2

16195,0

16225,0

0,0

0,0

94

Основное мероприятие 2.1. Повышение уровня использо-вания информационных и телекоммуникационных техно-логий в образовании и науке

Всего

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

95

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

96

Республиканский бюджет

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

97

Направления расходов:

98

2.1.1

Внедрение информационных технологий в учебно-образовательные процессы учреждений среднего образования (Минобрнауки РБ)

Всего

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

99

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100

Республиканский бюджет

4000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

101

Основное мероприятие 2.2. Повышение уровня использо-вания информационных и телекоммуникационных техно-логий в сфере социальной защиты населения

Всего

5005,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

102

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

103

Республиканский бюджет

5005,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

104

Направления расходов:

105

2.2.1

Обеспечение предоставления гражданам и органи-зациям услуг с ис-пользованием современных информационных и телекоммуника-  ционных технологий (Минсоцзащиты РБ)

Всего

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

106

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

107

Республиканский бюджет

600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

108

2.2.2

Интеграция информационной системы соцзащиты с единым порталом государственных и муниципальных услуг (Минсоцзащиты РБ)

Всего

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

109

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

110

Республиканский бюджет

1700,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

111

2.2.3

Модернизация и оптимизация программно-аппаратного комплекса информационной системы социальной защиты населения (Минсоцзащиты РБ)

Всего

2705,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

112

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

113

Республиканский бюджет

2705,0

0,0

0,0

0,0

1500,0

1500,0

8711,3

4000,0

4000,0

4030,0

0,0

0,0

114

Основное мероприятие 2.3. Повышение уровня использо-вания информационных и телекоммуникационных техно-логий в сфере культуры

Всего

4600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

115

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

116

Республиканский бюджет

4600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

117

Направления расходов:

118

2.3.1

Приобретение специализированных программ автоматизации, каталогизации и учета библиотечных и музейных фондов (Минкультуры РБ)

Всего

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

119

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

120

Республиканский бюджет

2000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121

2.3.2

Создание веб-портала «Культура и

искусство Республики Бурятия» (Минкультуры РБ)

Всего

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

122

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

123

Республиканский бюджет

1600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

124

2.3.3

Оснащение библиотек Республики Бурятия компьютерной техникой (Минкультуры РБ)

Всего

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

125

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

126

Республиканский бюджет

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

127

2.3.4

Создание информационно-справочных баз данных о культуре и искусстве (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

128

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

129

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

130

2.3.5

Подключение учреждений культуры Республики Бурятия к сети Интернет по широкополосным каналам (128 кбит/с и выше) (Минкультуры РБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

131

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

132

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

133

Основное мероприятие 2.4. Обеспечение безопасности жизнедеятельности на основе информационных и телекоммуникационных технологий

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

134

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

135

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

136

Направления расходов:

137

2.4.3

Создание и развитие технологической платформы для функционирования системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб через единый номер «112» (АГРБиПРБ)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

138

Федеральный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139

Республиканский бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

30313,0

32708,0

58223,2

12195,0

12195,0

0,0

0,0

*Справочно, в 2013 году мероприятие реализовывалось в рамках РЦП «Развитие и использование информационных и телекоммуникационных технологий в Республике Бурятия (2009 - 2017 годы)» и непрограммных расходов.

**В 2014, 2016, 2018 и 2020 годах мероприятие финансируется в объеме 14 080.0 тыс. руб., 16 000.0 тыс. руб., 6 305.3 тыс. руб. и 50 028.0 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на реализацию проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации.

***В 2021 году мероприятие финансируется в объеме 2 057.2 тыс. руб. за счет предоставления субсидий из средств федерального бюджета на доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований.

_______________________

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 06.08.2020
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 120.040.000 Информатизация. Информационные системы, технологии и средства их обеспечения

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать