Основная информация
Дата опубликования: | 23 августа 2012г. |
Номер документа: | RU28000201200503 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2012 года №443
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №616
{Утратил силу с 01.01.2014: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}
В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия Амурской области на 2012 - 2016 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 № 616 (в редакции постановления Правительства области от 06.07.2012 № 351), следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Объёмы и источники финансирования программы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 8129549,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.-42243,5 тыс. руб.;
2013 г. - 1050510,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1034960,0 тыс. руб.;
2015 г. - 3023456,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2978379,7 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 1902703,5 тыс. руб.:
2012 г.-2203,5 тыс. руб.;
2013 г.-0,0;
2014 г.-0,0;
2015 г.-961250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 424565,7 тыс. руб.:
2012 г.-23900,0 тыс. руб.;
2013 г.-15000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1000,0 тыс. руб.;
2015 г.-203846,0 тыс. руб.;
2016 г.-180819,7 тыс. руб.;
средства местных бюджетов - 1100,0 тыс. руб.:
2012 г.-1340,0 тыс. руб.;
2013 г.-500,0 тыс. руб.;
2014 г.-50,0 тыс. руб.;
2015 г.-50,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5800340,0 тыс. руб.:
2012 г.-14800,0 тыс. руб.;
2013 г. - 1035010,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1033910,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1858310,0 тыс. руб.;
2016 г.-1858310,0 тыс. руб.
»;
2) в подпункте 8 пункта 11 слова «культурно-досуговых» заменить словами «в культурно-досуговых».
2. В подпрограмме «Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы»:
1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 8052456,0 тыс. руб., в том числе по годам:
средства федерального бюджета — 1878500,0 тыс. руб.:
2015 г. - 939250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 374016,0 тыс. руб.:
2012 г. - 14250,0 тыс. руб.;
2013 г.-9300,0 тыс. руб.;
2014 г.-700,0 тыс. руб.;
2015 г. - 172233,0 тыс. руб.;
2016 г.-177533,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5799940,0 тыс. руб.:
2012 г.-14 600,0 тыс. руб.;
2013 г. - 1034810,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1033910,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1858310,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1858310,0 тыс. руб.
»;
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8052456 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 1878500 тыс. руб., средства областного бюджета - 374016 тыс.руб., внебюджетные средства - 5799940 тыс.руб. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
8052456,00
1878500,00
374016,00
-
5799940,00
2012 год
28850,00
-
14250,00
-
14600,00
2013 год
1044110,00
-
9300,00
-
1034810,00
2014 год
1034610,00
-
700,00
-
1033910,00
2015 год
2969793,00
939 250,00
172233,00
-
1858310,00
2016 год
2975093,00
939 250,00
177533,00
-
1858310,00
Капитальные вложения
6533167,00
1300500,00
265567,00
-
4967100,0
2012 год
10000,00
-
-
-
10000,00
2013 год
1042067,00
-
7567,00
-
1034500,00
2014 год
1033600,00
-
-
-
1033600,00
2015 год
2221250,00
650250,00
126500,00
-
1444500,00
2016 год
2226250,00
650250,00
131500,00
-
1444500,00
Прочие расходы
1519289,00
578000,00
108449,00
-
832840,00
2012 год
18850,00
-
14250,00
-
4600,00
2013 год
2043,00
-
1733,00
-
310,00
2014 год
1010,00
-
700,00
-
310,00
2015 год
748543,00
289000,00
45733,00
-
413810,00
2016 год
748843,00
289000,00
46033,00
-
413810,00
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.»;
3) в приложении №1 к подпрограмме:
а) пункт 3.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.5 цифры «900,00» заменить цифрами «1200,00»;
4) приложение №2 и №3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
5) в приложении №4 к подпрограмме слова «Развитие и туризма» заменить словами «Развитие туризма».
6) пункт 3.2 в приложении №6 к подпрограмме признать утратившим силу.
3. Абзац восьмой раздела 2.2.2 подпрограммы «Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012-2015 годов» после слов «О гарантиях прав» дополнить словом «коренных».
4. В подпрограмме «Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов»:
1) пункт 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 240 человек.
2. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%
»;
2) в абзаце восьмом раздела 3.4 слова «военно-патриотического лагеря» заменить словами «военно-патриотический лагерь».
Губернатор Амурской области
О.н. Кожемяко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 23.08.2012 №443
Объемы и источники финансирования подпрограммы
№ и/п
Наименование задач/мероприятий
Вид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР, прочие
расходы)
Объем
финансирования, всего
тыс.руолеи В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
8052456,00
1878500,00
374016,00
5
2012 год
28850,00
14250,00
1 799910,00-'
14600'00
2013 год
1044110,00
9300,00
2014 год
1034610,00
700,00
1031810,00
2015 год
2969793,00
939250,00
172233,00
1 lUjjylU,UU-
2016 год
2975093,00
939250,00
177533,00
1858310,00
1.
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреациоиного кластера «Города - близнецы»
8029667,00
1878500,00
357067,00
IojuJ1U,WJ-
5794100,00
2012 год
13500,00
3500,00
10 000,00
2013 год
1042067,00
7567,00
1034500.00
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
1033600,00
1 ОТТЙЛЛ Г\Г\
2015 год
2967750,00
939250,00
170500,00
1fi^Qnnn nn
2016 год
2972750,00
939250,00
175500,00
10JoUUU,UU-
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»'
Капитальные вложения
3252500,00
578000,00
113000,00
1ojoUUO,UU
2561500,00
2012 год
5000,00
5000,00
2013 год
641500,00
5000,00
636500,00
2014 год
636000,00
636000,00
2015 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
2016 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Капитальные вложения
2049417,00
361250,00
85067,00
1603100,00
2012 год
5 000,00
5000,00
2013 год
400567,00
2567,00
398000,00
2014 год
397600,00
397600,00
2015 год
620625,00
180625,00
38750,00
401250,00
2016 год
625625,00
180625,00
43750,00
401250,00
1.3.
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Прочие расходы
1231250,00
361250,00
67500,00
802500,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
Капитальные вложения
1231250,00
361250,00
67500,00
802500,00
2012 год
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.5.
Мероприятия по развитию круизного туризма
Прочие расходы
261750,00
216750,00
20500,00
24500,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
2016 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
1.6.
Создание и комплексная разработка проекта
«Города-близнецы»
Прочие расходы
3500,00
3500,00
2012 год
3500,00
3500,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
16632,00
10792,00
5840,00
2012 год
12613,00
8013,00
4600,00
2013 год
1003,00
693,00
310,00
2014 год
1010,00
700,00
310,00
2015 год
1003,00
693,00
310,00
2016 год
1003,00
693,00
310,00
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
Прочие расходы
987,00
987,00
2012 год
700,00
700,00
2013 год
70,00
70,00
2014 год
77,00
77,00
2015 год
70,00
70,00
2016 год
70,00
70,00
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Прочие расходы
990,00
990,00
2012 год
198,00
198,00
2013 год
198,00
198,00
2014 год
198,00
198,00
2015 год
198,00
198,00
2016 год
198,00
198,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Прочие расходы
575,00
575,00
2012 год
115,00
115,00
2013 год
115,00
115,00
2014 год
115,00
115,00
2015 год
115,00
115,00
2016 год
115,00
115,00
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
Прочие расходы
14080,00
8240,00
5840,00
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
10480,00
5240,00
5240,00
2012 год
8000,00
4000,00
4000,00
2013 год
620,00
310,00
310,00
2014 год
620,00
310,00
310,00
2015 год
620,00
310,00
310,00
2016 год
620,00
310,00
310,00
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
3600,00
3000,00
600,00
2012 год
3600,00
3000,00
600,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3 4
5
6
7
8
2016 год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
6157,00
6157,00
2012 год
2737,00
2737,00
2013 год
1040,00
1040,00
2014 год
2015 год
1040,00
1040,00
2016 год
1340,00
134000
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Прочие расходы
2270,00
2270,00
2012 год
1250,00
1250,00
2013 год
340,00
340,00
2014 год
2015 год
340,00
340,00
2016 год
340,00
340,00
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Прочие расходы
787,00
787,00
2012 год
487,00
487,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
6
7
2016 год
300,00
300,00
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
Прочие расходы
1000,00
1000,00
2012 год
400,00
400,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Прочие расходы
1200,00
1200,00
2012 год
300,00
300.00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
300,00
300,00
2016 год
300,00
300,00
3.5.
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
Прочие расходы
900,00
900,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Амурской области
от23.08.2012 №443
Коэффициенты значимости программных мероприятий
№
Наименование мероприятий
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Создание культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»
-
0,15
0,4
0,35
0,3
2
Создание инфраструктуры гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
-
0,15
-
-
3
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
-
-
-
0,2
0,2
4
Создание туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
-
-
.
0,05
0,05
5
Мероприятия по развитию круизного туризма
-
-
-
0,08
0,08
6
Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
0,15
-
~
_
_
7
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов
0,05
0,1
0,1
0,03
0,03
8
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
9
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по
технике спортивного туризма
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
10
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
0,25
од
0,2
0,06
0,06
на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
0,15
0,05
0,2
0,01
0,01
11
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов
области
0,05
0,1
-
0,05
0,05
12
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом
потенциале области в СМИ
0,05
-
-
-
0,05
13
Проведение рекламных и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
0,05
0,05
-
0,03
0,03
14
Участие в работе международных туристических выставок
ол
0,12
-
0,05
0,05
15
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
0,05
0,08
-
0,05
0,05
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2012 года №443
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №616
{Утратил силу с 01.01.2014: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}
В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия Амурской области на 2012 - 2016 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 № 616 (в редакции постановления Правительства области от 06.07.2012 № 351), следующие изменения:
1. В паспорте программы:
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«
10.
Объёмы и источники финансирования программы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 8129549,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2012 г.-42243,5 тыс. руб.;
2013 г. - 1050510,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1034960,0 тыс. руб.;
2015 г. - 3023456,0 тыс. руб.;
2016 г. - 2978379,7 тыс. руб.;
средства федерального бюджета - 1902703,5 тыс. руб.:
2012 г.-2203,5 тыс. руб.;
2013 г.-0,0;
2014 г.-0,0;
2015 г.-961250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 424565,7 тыс. руб.:
2012 г.-23900,0 тыс. руб.;
2013 г.-15000,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1000,0 тыс. руб.;
2015 г.-203846,0 тыс. руб.;
2016 г.-180819,7 тыс. руб.;
средства местных бюджетов - 1100,0 тыс. руб.:
2012 г.-1340,0 тыс. руб.;
2013 г.-500,0 тыс. руб.;
2014 г.-50,0 тыс. руб.;
2015 г.-50,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5800340,0 тыс. руб.:
2012 г.-14800,0 тыс. руб.;
2013 г. - 1035010,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1033910,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1858310,0 тыс. руб.;
2016 г.-1858310,0 тыс. руб.
»;
2) в подпункте 8 пункта 11 слова «культурно-досуговых» заменить словами «в культурно-досуговых».
2. В подпрограмме «Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы»:
1) пункт 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 8052456,0 тыс. руб., в том числе по годам:
средства федерального бюджета — 1878500,0 тыс. руб.:
2015 г. - 939250,0 тыс. руб.;
2016 г. - 939250,0 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 374016,0 тыс. руб.:
2012 г. - 14250,0 тыс. руб.;
2013 г.-9300,0 тыс. руб.;
2014 г.-700,0 тыс. руб.;
2015 г. - 172233,0 тыс. руб.;
2016 г.-177533,0 тыс. руб.;
внебюджетные источники - 5799940,0 тыс. руб.:
2012 г.-14 600,0 тыс. руб.;
2013 г. - 1034810,0 тыс. руб.;
2014 г. - 1033910,0 тыс. руб.;
2015 г. - 1858310,0 тыс. руб.;
2016 г. - 1858310,0 тыс. руб.
»;
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 8052456 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета - 1878500 тыс. руб., средства областного бюджета - 374016 тыс.руб., внебюджетные средства - 5799940 тыс.руб. Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
8052456,00
1878500,00
374016,00
-
5799940,00
2012 год
28850,00
-
14250,00
-
14600,00
2013 год
1044110,00
-
9300,00
-
1034810,00
2014 год
1034610,00
-
700,00
-
1033910,00
2015 год
2969793,00
939 250,00
172233,00
-
1858310,00
2016 год
2975093,00
939 250,00
177533,00
-
1858310,00
Капитальные вложения
6533167,00
1300500,00
265567,00
-
4967100,0
2012 год
10000,00
-
-
-
10000,00
2013 год
1042067,00
-
7567,00
-
1034500,00
2014 год
1033600,00
-
-
-
1033600,00
2015 год
2221250,00
650250,00
126500,00
-
1444500,00
2016 год
2226250,00
650250,00
131500,00
-
1444500,00
Прочие расходы
1519289,00
578000,00
108449,00
-
832840,00
2012 год
18850,00
-
14250,00
-
4600,00
2013 год
2043,00
-
1733,00
-
310,00
2014 год
1010,00
-
700,00
-
310,00
2015 год
748543,00
289000,00
45733,00
-
413810,00
2016 год
748843,00
289000,00
46033,00
-
413810,00
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению № 2 к настоящей подпрограмме.»;
3) в приложении №1 к подпрограмме:
а) пункт 3.2 признать утратившим силу;
б) в пункте 3.5 цифры «900,00» заменить цифрами «1200,00»;
4) приложение №2 и №3 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №1 и №2 к настоящему постановлению.
5) в приложении №4 к подпрограмме слова «Развитие и туризма» заменить словами «Развитие туризма».
6) пункт 3.2 в приложении №6 к подпрограмме признать утратившим силу.
3. Абзац восьмой раздела 2.2.2 подпрограммы «Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012-2015 годов» после слов «О гарантиях прав» дополнить словом «коренных».
4. В подпрограмме «Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов»:
1) пункт 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 240 человек.
2. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%
»;
2) в абзаце восьмом раздела 3.4 слова «военно-патриотического лагеря» заменить словами «военно-патриотический лагерь».
Губернатор Амурской области
О.н. Кожемяко
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Амурской области
от 23.08.2012 №443
Объемы и источники финансирования подпрограммы
№ и/п
Наименование задач/мероприятий
Вид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР, прочие
расходы)
Объем
финансирования, всего
тыс.руолеи В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
8052456,00
1878500,00
374016,00
5
2012 год
28850,00
14250,00
1 799910,00-'
14600'00
2013 год
1044110,00
9300,00
2014 год
1034610,00
700,00
1031810,00
2015 год
2969793,00
939250,00
172233,00
1 lUjjylU,UU-
2016 год
2975093,00
939250,00
177533,00
1858310,00
1.
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреациоиного кластера «Города - близнецы»
8029667,00
1878500,00
357067,00
IojuJ1U,WJ-
5794100,00
2012 год
13500,00
3500,00
10 000,00
2013 год
1042067,00
7567,00
1034500.00
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
1033600,00
1 ОТТЙЛЛ Г\Г\
2015 год
2967750,00
939250,00
170500,00
1fi^Qnnn nn
2016 год
2972750,00
939250,00
175500,00
10JoUUU,UU-
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»'
Капитальные вложения
3252500,00
578000,00
113000,00
1ojoUUO,UU
2561500,00
2012 год
5000,00
5000,00
2013 год
641500,00
5000,00
636500,00
2014 год
636000,00
636000,00
2015 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
2016 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Капитальные вложения
2049417,00
361250,00
85067,00
1603100,00
2012 год
5 000,00
5000,00
2013 год
400567,00
2567,00
398000,00
2014 год
397600,00
397600,00
2015 год
620625,00
180625,00
38750,00
401250,00
2016 год
625625,00
180625,00
43750,00
401250,00
1.3.
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Прочие расходы
1231250,00
361250,00
67500,00
802500,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
Капитальные вложения
1231250,00
361250,00
67500,00
802500,00
2012 год
2013 год
-
2014 год
-
2015 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.5.
Мероприятия по развитию круизного туризма
Прочие расходы
261750,00
216750,00
20500,00
24500,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
2016 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
1.6.
Создание и комплексная разработка проекта
«Города-близнецы»
Прочие расходы
3500,00
3500,00
2012 год
3500,00
3500,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2.
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
16632,00
10792,00
5840,00
2012 год
12613,00
8013,00
4600,00
2013 год
1003,00
693,00
310,00
2014 год
1010,00
700,00
310,00
2015 год
1003,00
693,00
310,00
2016 год
1003,00
693,00
310,00
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
Прочие расходы
987,00
987,00
2012 год
700,00
700,00
2013 год
70,00
70,00
2014 год
77,00
77,00
2015 год
70,00
70,00
2016 год
70,00
70,00
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Прочие расходы
990,00
990,00
2012 год
198,00
198,00
2013 год
198,00
198,00
2014 год
198,00
198,00
2015 год
198,00
198,00
2016 год
198,00
198,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Прочие расходы
575,00
575,00
2012 год
115,00
115,00
2013 год
115,00
115,00
2014 год
115,00
115,00
2015 год
115,00
115,00
2016 год
115,00
115,00
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
Прочие расходы
14080,00
8240,00
5840,00
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
10480,00
5240,00
5240,00
2012 год
8000,00
4000,00
4000,00
2013 год
620,00
310,00
310,00
2014 год
620,00
310,00
310,00
2015 год
620,00
310,00
310,00
2016 год
620,00
310,00
310,00
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
3600,00
3000,00
600,00
2012 год
3600,00
3000,00
600,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3 4
5
6
7
8
2016 год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
6157,00
6157,00
2012 год
2737,00
2737,00
2013 год
1040,00
1040,00
2014 год
2015 год
1040,00
1040,00
2016 год
1340,00
134000
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Прочие расходы
2270,00
2270,00
2012 год
1250,00
1250,00
2013 год
340,00
340,00
2014 год
2015 год
340,00
340,00
2016 год
340,00
340,00
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Прочие расходы
787,00
787,00
2012 год
487,00
487,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
6
7
2016 год
300,00
300,00
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
Прочие расходы
1000,00
1000,00
2012 год
400,00
400,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Прочие расходы
1200,00
1200,00
2012 год
300,00
300.00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
300,00
300,00
2016 год
300,00
300,00
3.5.
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
Прочие расходы
900,00
900,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
Приложение № 2
к постановлению Правительства
Амурской области
от23.08.2012 №443
Коэффициенты значимости программных мероприятий
№
Наименование мероприятий
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
Создание культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»
-
0,15
0,4
0,35
0,3
2
Создание инфраструктуры гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
-
0,15
-
-
3
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
-
-
-
0,2
0,2
4
Создание туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
-
-
.
0,05
0,05
5
Мероприятия по развитию круизного туризма
-
-
-
0,08
0,08
6
Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
0,15
-
~
_
_
7
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов
0,05
0,1
0,1
0,03
0,03
8
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
9
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по
технике спортивного туризма
0,05
0,05
0,05
0,02
0,02
10
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
0,25
од
0,2
0,06
0,06
на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
0,15
0,05
0,2
0,01
0,01
11
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов
области
0,05
0,1
-
0,05
0,05
12
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом
потенциале области в СМИ
0,05
-
-
-
0,05
13
Проведение рекламных и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
0,05
0,05
-
0,03
0,03
14
Участие в работе международных туристических выставок
ол
0,12
-
0,05
0,05
15
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
0,05
0,08
-
0,05
0,05
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 160 от 01.09.2012 стр. 5-6 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: