Основная информация
Дата опубликования: | 23 декабря 2019г. |
Номер документа: | RU04000201901314 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 680
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598):
1.1. В паспорте:
1.1.1. Разделы «Сроки реализации программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации программы
2014 - 2022 годы
Объем
бюджетных ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий
объем
финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
63413574,97
14652151,86
30352617,06
18770,75
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,00
0,00
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189,0
3427292,2
0,00
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0,00
8325054,18
2020 год
8923042,24
1512300,3
3751042,2
0,00
3659699,74
2021 год
5129732,3
1087844,4
4041887,9
0,00
0,00
2022 год
6653970,7
149882,1
4004088,6
0,00
2500000,0»
1.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации программы» слова «48 %» заменить словами «51,3 %».
1.1.3. В подразделе «Дорожное хозяйство» раздела I «Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития»:
1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Бурятия составляет 14770,3 км. Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет – 824,5 км (5,6 %), регионального значения – 3602,0 км (24,4 %) и местного – 10343,8 км (70,0 %)».
1.1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Сеть местных дорог составляет 10 343,8 км автомобильных дорог, 48,5 % - автодороги с твердым покрытием и 5 328,1 км – это грунтовые дороги».
1.1.4. В абзаце шестом раздела III «Прогноз и описание конечных результатов в сфере реализации Государственной программы» слова «48 %» заменить словами «51,3 %».
1.1.5. В разделе IV «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.1.6. В подпрограмме 1 «Энергетика Республики Бурятия»:
1.1.6.1. Раздел «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 гг.»
1.1.6.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования
Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона
Целевой индикатор
Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
72
59
0
24
6,2
152,25
152,25
13,84
13,84
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление расходов:
1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
294000
289000
-
-
-
-
-
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.1.2. Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
-
1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
тыс. руб.
-
-
-
-
-
+
+
-
1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
45000
45000
47773
-
-
-
Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
-
-
30000
45000
45000
-
Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии
Целевой индикатор
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
6277
6277
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление расходов:
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
1.2.1. Замена турбогенератора № 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
МВт
-
-
-
-
-
30
-
-
филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
МВт
-
-
-
-
-
170
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.2.3. Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
МВА
-
-
-
-
-
668
-
-
1.2.4. Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ «Районная»
МВА
-
-
-
-
-
526
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
1.2.6. Реконструкция ПС
110/10 кВ «Бурводстрой»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.9. Реконструкция ПС
35/10 кВ «АРЗ»
МВА
-
-
-
-
10
-
-
-
1.2.10. Реконструкция ПС
35/10 кВ «Таежная»
МВА
-
-
-
-
-
20
-
-
1.2.11. Реконструкция ПС
35/10 кВ «Полигон»
МВА
-
-
-
-
-
-
8
-
Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях
Целевой индикатор
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
17,3
17,2
17,1
17,1
17,0
17,0
16,9
16,9
16,9
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление расходов:
1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
0»
1.1.7. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта и связи
Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков
Целевые индикаторы
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
43900
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия
Направления расходов:
1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса
тыс. руб.
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения
Целевые индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
62000,0
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Транспортировка и хранение»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
23,3
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направления расходов:
2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
177967,94
53265,76
53265,76
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
323000,0
0
0
0
0
0
0
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
190495,0
0
0
0
0
0
0
2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1200000,00
0
0
0
0
2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»)
тыс. руб.
0
300000,0
302183,0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
тыс. руб.
0
350000,0
0,0
1702900,0
0
0
0
0
0
0
2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия**
тыс. руб.
5000,0
38456,3
21783,2
44000,0
46900,0
50000,0
50000,0
57370,0
60620,0
65530,0
2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
тыс. руб.
0
0
0
0
3448,5
0
0
0
0
2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
тыс. руб.
0
0
0
0
54802,82155
55000,0
13066,57616
0
0
0
2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований***
тыс. руб.
0
0
0
0
505,52
2241,00
2580,70
2386,60
2386,60
0
2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
тыс. руб.
0
0
0
0
1522,9
0
0
0
0
2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
39317,35
62341,10
62345,70
62345,70
62345,70
0,00
2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
9398,32
0
0
0
2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
2.2.15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
370,0
70,0
70,0
2.2.16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
31667,20
0
0
Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия
Целевые индикаторы
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направления расходов:
3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
тыс. руб.
49499,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
тыс. руб.
9099,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
тыс. руб.
3336,5
601,0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
тыс. руб.
0
868,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача: организация трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия в целях увеличения охвата населения
Целевые индикаторы
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия»
%
-
-
-
-
-
69,6
89,9
77,1
77,1
77,1
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Направления расходов:
4.4.1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
1771,589
13160,70
13160,70
13160,70»
1.1.8. В подпрограмме 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»:
1.1.8.1. Раздел «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
1.1.8.2. В подразделе «Характеристика дорожного хозяйства Республики Бурятия»:
1.1.8.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общая протяженность дорог общего пользования составляет 14 770,3 км, из них 9 198,3 км с твердым покрытием, что составляет 62,3 % от общей протяженности.
Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет – 824,5 км (5,6 %), регионального значения – 3 602,0 км (24,4 %) и местного – 10 343,8 км (70,0 %).».
1.1.8.2.2. Абзацы пятый, шестой и восьмой изложить в следующей редакции:
«Региональная сеть дорог общего пользования общей протяженностью 3 602,0 км представлена переходными – 34,8 % и усовершенствованными – 58,4 % типами покрытий, 243,9 км (6,8 %) остаются пока грунтовыми.
Обеспеченность связей между населенными пунктами республики с ее центром по дорогам с твердым покрытием составляет 91 %. Не имеют связей 2 административных района, 1 город республиканского подчинения, 10 поселков городского типа и 107 сельских населенных пунктов.».
«Не менее сложной и серьезной проблемой является транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мостов и путепроводов. Из 1106 мостов на автодорогах федерального, регионального и местного значения 458 являются деревянными (41,4 %), в том числе на автодорогах регионального значения - 119 и 339 - на местных автодорогах.».
1.1.8.3. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013
год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,49
73
108
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- ремонт автодорог и мостов
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
585617,1
524214,68
0,0
1450434,2
1714763,5
Направление 2.
- содержание автодорог
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
478510,8
596819,1
618159,8
647810,6
650872,0
Направление 3.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
Направление 4.
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
Направление 5.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
Направление 6.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
92146,5
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
7,44
19,29
23,0
11,14
23,1
20,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
-
20,0
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед
3
4
5
8
2
8
3
2
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
2
0
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
339746,0
370485,6
336529,9
Направление 2.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1105511,97
777768,2
326237,4
308664,9
86065,8
Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1764078,2
641886,2
653073,3
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
154224,5
0,0
0,0
Направление 2.
- ремонт автодорог
311552,0
1195338,6
281777,4
271103,8
Направление 3.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
425490,8
414515,1
360108,8
381969,5
Мероприятие: федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
тыс. руб.
1200,0
47900,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
46626,6
47650,0
47650,0
47650,0
Общая сумма финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2811634,7
3296568,9
3143771,4
3466931,5
3488954,5»
________________
*Справочно.».
1.1.9. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия»
Наиме-нование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: эффективная реализация Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
1300
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Напра-вление 4.1.1:
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Рос-сийской Федерации;
- реализация отдель-ных положений законодательства о государственной гражданской службе;
-во-влечение населения в проведение мероприятий, на-правленных на реализацию национальных проектов;
- воз-врат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-сийской Федерации из феде-рального бюджета
тыс. руб.
264536,1
34361,2
230174,9
311084,1
34024,8
277059,3
432882,6
32113,4
400769,2
364014,6
32268,6
331746,0
385881,8
36095,4
349651,9
134,5
433254,02
35391,3
397427,42
234,8
200,5
366083,1
34996,4
326947,5
454,5
226,5
3458,21
370900,1
34209,6
334633,8
454,5
202,2
1 400,0
395429,3
34209,6
360671,1
454,5
94,1
395429,3
34209,6
360671,1
454,5
94,1
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от феде-ральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: ис-ключение замечаний от феде-ральных органов власти
млн.
руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
________________
*Справочно.».
1.1.10. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»:
1.1.10.1. Разделы «Наименование подпрограммы», «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2022 года»
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 гг.»
1.1.10.2. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК
Целевой индикатор
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт.ч
0,34
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Направление расходов
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
тыс. руб.
233623,41
177170,00
189248,32
187794,63
383274,73
524161,18
113348,74
0,00
0,00
Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте
Целевой индикатор
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
285
285
285
285
285
285
285
285
285
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Направление расходов
5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях
Целевой индикатор
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
34,64
34,30
33,96
33,62
23,84
23,59
23,36
23,12
22,90
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Направления расходов:
5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
8820,889
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
тыс. руб.
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Целевой индикатор
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
10
0
60
45
0
30
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Направление расходов:
5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
7100000,00
3400000,00
0
2500000,00»
1.1.11. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом»
Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой индикатор
Число лиц, погибших в ДТП
человек
200
195
190
185
180
125
116
104
104
Количество ДТП с участием детей
единиц
216
205
204
203
202
201
200
200
200
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направления расходов:
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
874,0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
тыс. руб.
0
20892,1
72734,5
66163,40
0
0
0
0
0
1.1.3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
2448,8
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
20150,0
14010,0
17191,6
0**
0
0
0
0
1.1.5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1398,0
2136,0
1398,0
1398,0
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направления расходов
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
тыс. руб.
0
2500,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
тыс. руб.
0
1000,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
тыс. руб.
0
750,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направления расходов:
1.3.1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
6 336,8
6681,7
6681,7
6681,7
1.3.2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
16864,4
32864,4
32864,4
32864,4
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики
Целевой индикатор
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
3,2
2,9
2,5
2,5
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направления расходов:
2.4.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
тыс. руб.
6785,56
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
тыс. руб.
1575,6
2121,6
0
0
0
0
0
0
0
2.4.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
3200,0
0
0
0
0
0
0»
1.1.12. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.1.12.1. Разделы «Срок реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограм-мы
2017 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
11000,00
0,00
0,00
0,00
11000,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
2019 год
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
2020 год
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
2021 год
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12.2. Таблицу 9.1 «Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9.1
Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевой индикатор
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
1
2
1
1
0
Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций
Направление расходов
7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций
тыс. руб.
0,00
5000,00
3000
1500
1500
0,00»
1.1.13. Таблицу 10 раздела VIII «Перечень целевых индикаторов Государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение» изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Индикаторы (показатели) Государственной программы
№№ п/п
Наименование индикатора
Ед. измерения
Значение индикатора по годам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Объем вводимой мощности субъектами энергетики
МВА
96
59
25
9
22
36
42
44
2.
Пассажирооборот транспорта
млн. пасс.-км
1621
1626
1631
1636
1641
1700
1750
1800
1850
1870
3.
Грузооборот транспорта
млн.
т-км
41100
41500
42000
42500
43000
45000
45500
46000
46500
47000
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
62,2
60,0
58,0
56,3
54,0
52,7
52,5
52,1
51,8
51,3
4.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
47,5
47,9
48,2
48,7
5.
Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество дорожно-транспорт-ных происшествий на транспорте, всего
единиц
1596
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1200
1200
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия»
7.
Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
27
72
59
53
75
70
70
70
8.
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5045
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
9.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
20
Подпрограмма 2 «Транспорт Республики Бурятия»
10.
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
43700
11.
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
6200,0
12.
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Деятельность прочего сухопутного транспорта»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
23,3
13.
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным обо-рудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
-
13.1.
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия»
%
-
-
-
-
-
69,6
89,9
77,1
77,1
13.2.
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
14.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,498
73
108
15.
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
16.
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20
16.1.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,1
16,8
19,29
23,0
11,14
23,1
20
17.
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
0
20
18.
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
2
2
19.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
-
21.
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
22.
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
1
0
3
2
2
0
0
0
22.1.
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
22.2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
23.
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс. руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
24.
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
25.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./ кВт. ч
0,35
0,34
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
26.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
114
285
285
285
285
285
285
285
285
285
27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/ кв. м
34,99
34,64
34,30
33,96
33,62
23,84
23,59
23,36
23,12
22,90
28.
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
0
10
0
60
45
0
30
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах»
29.
Число лиц, погибших в ДТП
человек
205
200
195
190
185
180
125
116
104
104
30.
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
3,2
2,9
2,5
2.5
31.
Количество ДТП с участием детей
ед.
216
216
205
204
203
202
201
200
200
200
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
33.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0»
1.2. Приложения 1 - 7, 10, 15, 26, 28, 31 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 12* к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 9:
1.3.1. В разделе I:
1.3.1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Распределение объема субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Республики Бурятия о бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.».
1.3.1.2. Абзац пятый пункта 4 исключить.
1.3.1.3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.3.2. В разделе VII:
1.3.2.1. Пункт 34 исключить
1.3.2.2. Дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.3.3. В разделе VIII пункт 43.1 исключить.
1.3.4. В разделе IX:
1.3.4.1. Пункт 45 исключить.
1.3.4.2. Дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.4. В приложении 25:
1.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ответственность за целевое использование субсидий, достижение установленных показателей результативности использования субсидий, а также за качество и достоверность представляемых отчетов несут главы муниципальных образований.».
1.4.2. Пункт 19.4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия на дату представления заявки утвержденного закона о бюджете муниципального образования представляется гарантийное письмо, подтверждающее обязательства муниципального образования о финансировании за счет средств муниципального образования в объеме, необходимом для софинансирования мероприятий по объекту, подписанное руководителем муниципального образования.».
1.4.3. Пункт 19.8 исключить.
1.4.4. В пункте 26.1 слово «указанными» исключить.
1.5. В приложении 30:
1.5.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются муниципальному району, городскому округу, численность населения которого менее 100,0 тыс. человек, на условии софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1 %.
Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательтств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.5.2. Приложение к Порядку предоставления и методике расчета размера субсидий муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления и методике
расчета размера субсидий муниципальным
образованиям на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей в связи
с приобретением специализированных
транспортных средств для содержания
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Наименование муниципального района
(городского округа)
Ед. изм.
Значение показателей
2019 г.
г. Улан-Удэ, в том числе:
тыс. руб.
13 953,55596
местный бюджет
6 976,77798
республиканский бюджет
6 976,77798
Муниципальные районы, в том числе:
тыс. руб.
3 910,425
местный бюджет
39,125
республиканский бюджет
3 871,300
Баргузинский район
1 697,925
местный бюджет
16,999
республиканский бюджет
1 680,926
Закаменский район
1 106,250
местный бюджет
11,063
республиканский бюджет
1 095,187
Мухоршибирский район
1 106,25
местный бюджет
11,063
республиканский бюджет
1 095,187
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.3.4.2, абзаца второго пункта 1.5.1, вступающих в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 46-15-52, 44-53-06, 46-42-83, 55-28-68
оу1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс.руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. «Энергетика Республики Бурятия»
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. «Транспорт и связь Республики Бурятия»
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО «РЖД»
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2021
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
439 659,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Направление 9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2019
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
122 869,4
2.2.10.
Направление 10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2021
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
10 100,42
2.2.11.
Направление 11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Направление 12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2021
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
288 695,55
2.2.13.
Направление 13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
9 398,31914
2.2.14.
Направление 14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2019
2022
38 236,5
2.2.15
Направление 16.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2022
Улучшение качества обслуживания населения
510,0
2.2.16
Направление 17.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2020
31 667,2
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
2.4.1.
Направление 1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
2019
2022
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия» до 89,9%
41 253,66
3.
Подпрограмма 3. «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
3.1.
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
6 761 398,08
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 740 354,4
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2016
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 549,3
3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 362 152,8
3.2.2.
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
5 234 710,71
3.3.
Мероприятие: Федеральный проект «Дорожная сеть»
3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
401 831,6
3.3.2.
Направление 2. Ремонт автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 059 771,8
3.3.3.
Направление 3. Субсидии МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
1 582 084,2
3.4.
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
3.4.1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
49 100,0
3.4.2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
189 576,6
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего 3 464 948,53
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 454 958,92
307 518,7
3 139 577,32
2 187,3
817,4
4.1.2.
Направление 2.
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2019
3 428,21
4.1.3.
Направление 3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2022
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2022
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2022
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2020
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.1.5.
Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
6 330,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2020
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.3.
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2020
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.4.
Направление 4.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
6.3.1.
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
26 381,9
6.3.2.
Направление 2.Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
115 457,6
6.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.4.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.4.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.4.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО «Бурятгаз», ООО «Бурятгаз», ООО «Газомаркет», Минтранс РБ
2017
2022
-
0,00
____________________
*Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,
Минтранс РБ – Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
##########
##########
4 004 088,60
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
##########
##########
3 963 144,50
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
194 688,60
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
194 688,60
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
27 388,40
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
#########
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
##########
##########
3 488 954,50
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
#########
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
##########
##########
2 973 269,20
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
788 402,50
716 423,70
515 685,30
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
0,00
##########
1 714 763,50
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187 902,51
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
339 746,00
370 485,60
336 529,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
326 237,40
308 664,90
86 065,80
Мероприятие: Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
##########
641 886,20
653 073,30
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
247 607,10
154 224,50
0,00
0,00
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
311 552,00
##########
281 777,40
271 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
414 515,10
360 108,80
381 969,50
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
95 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 200,00
47 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
34 209,60
34 209,60
34 209,60
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
*Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
##########
4 296 218,96
##########
##########
5 267 628,99
14 795 744,69
8 923 042,24
5 129 732,30
6 653 970,70
федеральный бюджет*
2 599 034,40
##########
1 175 021,50
##########
##########
1 329 189,02
2 642 826,60
1 512 300,30
1 087 844,40
149 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
##########
2 587 040,10
##########
##########
3 427 292,24
3 827 863,91
3 751 042,20
4 041 887,90
4 004 088,60
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
##########
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
##########
246 497,09
178 980,42
140 612,67
194 688,60
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
194 688,60
138 583,00
78 760,70
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
##########
2 954 797,90
##########
##########
4 140 823,72
2 642 826,51
4 656 071,70
4 554 775,90
3 638 836,60
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
##########
##########
1 329 189,02
2 642 826,60
1 512 300,30
1 087 844,40
149 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
##########
2 081 959,40
##########
##########
2 811 634,70
3 296 568,90
3 143 771,40
3 466 931,50
3 488 954,50
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
##########
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог***
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
##########
677 263,57
524 214,68
0,00
1 450 434,20
1 714 763,50
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
0,00
1 450 434,20
1 714 763,50
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог***
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения***
всего
3 226 807,00
##########
707 228,00
##########
##########
1 241 994,88
1 112 291,00
1 025 846,00
484 495,60
336 529,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
##########
##########
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
339 746,00
370 485,60
336 529,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
##########
1 742 554,47
1 184 565,80
527 437,70
657 499,30
235 947,90
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
201 200,30
348 834,40
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
326 237,40
308 664,90
86 065,80
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: Федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
2 389 078,20
1 266 886,20
653 073,30
федеральный бюджет*
1 489 029,00
625 000,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 764 078,20
641 886,20
653 073,30
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения***
всего
1 013 972,00
163 239,50
0,00
0,00
федеральный бюджет*
766 364,90
9 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
154 224,50
0,00
0,00
Направление 2.
Ремонт автодорог***
всего
647 339,60
1 208 338,60
361 427,40
271 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
13 000,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 195 338,60
281 777,40
271 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
812 367,30
1 017 500,10
905 458,80
381 969,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
414 515,10
360 108,80
381 969,50
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
95 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
47 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
республиканский бюджет
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
370 900,10
395 429,30
395 429,30
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
34 209,60
34 209,60
34 209,60
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
##########
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
##########
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
##########
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
##########
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы «Дорожное хозяйство» представлено в приложениях 4,5,6,7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
22,40
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
22,40
0,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п.Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
22,40
0,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00
1,51
15,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00
1,51
15,00
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
15,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0- км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
2,50
0,00
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
124,01
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
18,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
18,00
0,00
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
1,00
1,52
18,00
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
34,95
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
25,93
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
34,95
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
140,61
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
140,61
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
140,61
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
44,23
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
44,23
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
15,62
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
15,62
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
47,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
47,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1128,71
289,18
162,53
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
188,51
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
898,57
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
41,63
48,60
11,50
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
433,59
176,69
177,53
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1128,71
289,18
162,53
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
188,51
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
898,57
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
41,63
48,60
11,50
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
433,59
176,69
177,53
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции на период до 2021 года.
№ пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местона-хожде-ние сооружения
Наименова-ние препятствия
Длина, м
Мате-риал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
38,580
1,831
18,438
10,72
5,094
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,401
2,401
0,000
2,000
10,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
3,698
5,000
10,000
10,000
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
0,000
38,580
0,000
0,000
0,000
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р.Шинок
9,900
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
0,000
0,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,796
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
0,000
0,000
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+720
р.Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
км 2+133
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+312
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
20,000
10,000
45
км 93+658
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
46
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
47
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
0,000
0,000
48
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
5,000
49
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
0,000
0,000
50
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
51
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
52
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,000
0,411
6,924
64,600
57,000
42,75
0,000
Муйский район
53
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
57,22
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
55
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
56
км 368+337
р. Муякан
96,700
0,000
0,000
0,000
0,000
2,978
4,822
30,000
20,000
57
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
515,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
112,460
0,000
0,000
0,000
0,000
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,822
57,000
35,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,822
57,000
35,000
58
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
59
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
60
Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский- Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи в Бичурском районе районе Республике Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
Проектирование , строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ- Заиграево- Кижинга- Хоринск (контракт жизненного цикла)
км 40
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
62
Строительство самоходного парома для переправы через р.Селенга на автодороге Татаурово- Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,200
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
65,200
63
Реконструкция моста через р. Воровка на км 17+300 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 17+300
р. Воровка
19,000
1,640
10,178
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,640
10,178
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1618,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
141,560
38,580
6,200
0,000
0,000
протяженность подходов, км
2,529
1,150
2,752
млн.руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
98,277
######
159,000
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,48970
98,277
183,800
159,000
#######
#######
########
########
#######
#######
#######
*Cправочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПООБЪЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
164,11
349,23
829,20
475,13
587,69
524,48
685,95
492,72
533,95
44,03
в т.ч.:
федеральный бюджет*
млн. руб.
57,65
159,61
528,13
228,86
236,71
104,19
406,80
201,20
283,97
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
106,46
189,62
301,08
246,27
350,97
420,29
279,15
291,52
249,98
44,03
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119,91
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения
км
6,1
24,15
18,86
19,29
23,00
11,14
23,10
20,00
Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения
км
17,87
0,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
единиц
6
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
1
Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт
1
0
3
3
0
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
3,5
0,0
10
5
в том числе пообъектно:
1
Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
55,00
2
Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе
млн. руб.
5,536
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
5,54
остатки 2012 ФБ
5,54
республиканский бюджет, в т.ч.:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
5,08
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
3
Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе
млн. руб.
12,739
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
12,74
остатки 2012 ФБ
12,74
республиканский бюджет, в т.ч:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
0,04
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
4
Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе
млн. руб.
37,949
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
37,95
остатки 2012 ФБ
37,95
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
5
Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе
млн. руб.
1,425
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
1,42
остатки 2012 ФБ
1,42
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
6
Строительство (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе
млн. руб.
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7
Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
10,84
федеральный бюджет*
млн. руб.
7,59
республиканский бюджет
млн. руб.
3,25
8
Строительство автодороги Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
47,204
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
40,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,20
9
Строительство подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
41,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
30,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,46
10
Строительство подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
0,00
29,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
20,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
8,20
11
Строительство подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
17,83
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
12,48
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
5,35
12
Строительство подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
33,906
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
29,53
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
4,38
13
Строительство подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
35,218
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,79
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
2,43
14
Строительство подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
38,138
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
27,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,14
15
Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе
млн. руб.
18,854
62,938
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
18,854
62,938
16
Строительство автомобильной дороги к местности "Капчешка" в г. Кяхта Кяхтинский район
млн. руб.
22,333
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
22,333
17
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"
млн. руб.
0,000
30,183
36,68
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
30,183
36,68
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
36,68
18
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй, км 74- км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,785
0,000
39,072
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
12,44
республиканский бюджет
млн. руб.
2,785
0,00
26,63
19
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,500
3,112
0,000
35,223
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
25,06
республиканский бюджет
млн. руб.
3,500
3,112
10,17
остатки 2013 г
3,112
лимит 2014 г.
20
Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4+800 - км 8+090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,303
2,303
0,00
39,01
4,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
28,24
4,70
республиканский бюджет
млн. руб.
2,303
2,303
10,77
остатки 2013 г
2,303
лимит 2014 г.
21
Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к с. Верхний Бургалтай, км 0 - км 4+480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
36,03
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,94
республиканский бюджет
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
13,14
остатки 2013 г
лимит 2014 г.
22
Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58+200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ
25,00
67,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
67,93
23
Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай) в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
49,250
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
49,250
24
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
4,300
7,778
550,10
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,290
515,69
республиканский бюджет
млн. руб.
4,300
7,489
34,42
25
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
26
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
1,330
6,490
федеральный бюджет*
млн. руб.
4,66
республиканский бюджет
млн. руб.
1,33
1,83
27
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,987
47,65
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,10
республиканский бюджет
млн. руб.
2,99
13,56
28
Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ
млн. руб.
0,000
7,194
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,194
29
Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района
млн. руб.
10,000
28,231
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,000
28,23
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
28,23
30
Реконструкция мостового перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Закаменском районе
млн. руб.
20,000
49,585
14,35
федеральный бюджет*
млн. руб.
45,00
13,00
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
4,59
1,35
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
0,00
31
Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" -Хойтогол" на участке км 0+000-км10+200 в Тункинском районе
млн. руб.
10,000
60,00
0,00
0,00
15,55
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
60,00
0,00
0,00
15,55
32
Строительство автомобильной дороги Тэгда-Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта в Хоринском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
0,700
2,898
160,442
94,400
федеральный бюджет*
млн. руб.
112,31
66,08
республиканский бюджет
млн. руб.
0,70
2,898
48,13
28,32
33
Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,473
0,000
16,977
4,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
11,88
3,12
республиканский бюджет
млн. руб.
1,47
5,09
1,34
34
Строительство автодороги "подъезд от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного телескопа к с. Улбугай в Тункинском районе в т.ч. (Разработка Пд и РД)
млн. руб.
6,200
0,000
58,55
0,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,99
0,34
республиканский бюджет
млн. руб.
6,20
23,56
0,23
35
Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Зактуй-Аршан к ул. Табалангут в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
36
Строительство автодороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды к ул. Улан-Горхон в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,425
0,000
41,510
федеральный бюджет*
млн. руб.
29,06
республиканский бюджет
млн. руб.
1,43
12,45
37
Строительство автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай, км 83- км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,00
8,43
0,00
0,00
120,79
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
75,88
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
8,43
0,00
0,00
44,91
0,00
38
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Сулхара, км 14- км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,864
1,031
0,000
108,765
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
81,64
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
1,86
1,03
0,00
27,12
0,00
39
Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта
млн. руб.
5,935
54,343
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
5,94
54,34
40
Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе ( в т.ч. ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
6,97
0,00
0,00
0,00
83,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
79,06
республиканский бюджет
млн. руб.
6,97
0,00
0,00
0,00
4,63
41
Капитальный ремонт моста чере р. Уда на км 0+416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дорогии Улан-Удэ-Романовка-Чита в Заииграевском районе
млн. руб.
0,000
25,000
88,66
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
88,66
0,00
42
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
10,000
11,14
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
11,14
43
Капитальный ремонт мостового перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Наушки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе
млн. руб.
10,462
50,32
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
9,50
45,70
республиканский бюджет
млн. руб.
0,96
4,62
44
Капитальный ремонт моста чере р. Селенга на км 24+300 автомобильной дороги "Енхор-Цаган-Усун-граница с Кяхтинским районом" в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
45
Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12+570 и через р. Ишунта на км 14+230 автомобильной дороги "Туран-водолечебница "Нилова-Пустынь"-Хойто-Гол" в Тункинском районе
млн. руб.
3,500
1,381
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,50
1,38
46
Строительство мостов р. Чернуха на подъезде от Федеральной автомобильной дороги М-55 "Байкал" к 1 площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Мост через р. Чернуха-1 (в том числе разработка РД)
млн. руб.
37,969
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
28,50
республиканский бюджет
млн. руб.
9,47
0,00
47
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д.№ 26а до д.№34 в с. Тарбагатай Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,500
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,50
0,00
48
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск- Улан-Удэ-Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Братьев Лощенковых в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,044
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,04
0,00
49
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от д.№ 256 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,148
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,15
0,00
50
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Братьев Лощенковых от д.№2 до д.№ 54 в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,426
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,43
0,00
51
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от д.№ 252 до д. № 218 в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,135
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,13
0,00
52
Реконструкция автомобильной дороги Тохой- Турбаза "Щучье Озеро"- Родник, км 0 - км 14 в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
212,77
133,32
217,99
федеральный бюджет*
млн. руб.
200,00
125,32
204,91
республиканский бюджет
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
12,77
8,00
13,0792
53
Строительство велопешеходной дороги вдоль озера Щучье в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,450
0,45
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,45
0,45
0,00
остатки 2016 г
0,45
54
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза с устройством подъездной автомобильной дороги к комбикормовому заводу п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
55
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита через местность "Конобол" к туристско-гостиничному комплексу "Жарчиха" в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
56
Капитальный ремонт моста через р. Хилок у п. Потанино в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
57
Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
1,00
33,00
13,90
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,00
33,00
13,90
58
Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
40,40
0,00
90,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
40,40
0,00
90,00
59
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Целинный, км 2- км 17" в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
11,22
0,00
166,27
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
124,81
республиканский бюджет
млн. руб.
11,22
0,00
41,46
60
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы -Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
61
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Дунгуй-Усть-Дунгуй, км 11 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
61.1
Строительство автомобильной дороги Дунгуй - Усть Дунгуй, км 0 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
8,38
6,91
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,38
6,91
63
Строительство автомобильной дороги с. Турка - с. Соболиха в Прибайкальском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
64
Строительство автомобильной дороги Тохой-Ардасан, км 0- км 7 в Селенгинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
65
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын, км 5+040 - км 12" в Джидинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
66
Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "Город Гусиноозерск" Республики Бурятия
млн. руб.
45,54
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
45,54
67
Капитальный ремонт моста через р.Брянка в п.Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
68
Ремонт ул.Проспект 70 лет Октября в моногороде Саган-Нур в Мухоршибирском районе
млн. руб.
2,48
15,94
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,48
15,94
69
Ремонт автодороги по ул.Железнодорожная, в г.Гусиноозерске, Республика Бурятия
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
70
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральной улице Промышленная-Школьная моногорода Каменск Кабанского района
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
71
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в городе Закаменск Республики Бурятия протяженностью 2,6 км (от ул.Крупской, 19 до мостового перехода через р.Модонкуль)
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
72
Капитальный ремонт моста через р.Нуд на км 44+563 автомобильной дороги Ехе-Цакир - Бортой-Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
73
Капитальный ремонт деревянного автомобильного моста через реку Модонкуль на км 0+500 автомобильной дороги Закаменск - Холтосон в городе Закаменск Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
74
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через р.Джида на км 5+105 автомобильной дороги Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
2,00
6,15
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,00
6,15
75
Строительство парома в с.Усть-Муя через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо - Усть-Муя в Муйском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
6,00
12,23
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,00
12,23
76
Капитальный ремонт автодороги Белоозерск-Енхор км 18- км 19 с капитальным ремонтом моста через р.Джида
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
77
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральным улицам Кабанская -Декабристов моногорода Селенгинск Кабанского района
млн. руб.
0,00
24,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
24,98
0,00
78
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск -Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
7,47
10,24
22,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,47
10,24
22,58
79
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Алтачейка на подъезде к с. Петропавловка в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
17,01
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
17,01
80
Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
22,31
67,24
36,92
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
22,31
67,24
36,92
81
Строительство автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Майла в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Эгита на подъезде от автомобильной дороги "Улан-Удэ-Романовка-Чита" к с.Эгита (через с.Можайка) в Еравнинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
55,48
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
55,48
0,00
0,00
83
Капитальный ремонт автомобильной дорогии "Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
18,23
12,18
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
18,23
12,18
0,00
84
Капитальный ремон моста через р. Харауз на км 1+961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,00
19,09
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
5,00
19,09
85
Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина--Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен", км 24+400- км 30+600 в Баргузинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
11,00
83,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
11,00
83,87
86
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск"
млн. руб.
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
4,00
0,00
0,00
87
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от площадки «Родительского стада птицефабрики» до примыкания к автомобильной дороге ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
6,36
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,36
88
Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,35
3,02
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,35
3,02
89
Капитальный ремонт автодороги по ул. Старчака в г. Кяхта в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
37,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
37,07
90
Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 2 автомобильной дороги Старая Курба-Новая Курба в Заиграевском районе Республики Бурятия
млн. руб.
4,05
16,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
4,05
16,93
91
Капитальный ремонт подъезда к Санагинскому Дацану от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
20,00
31,25
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
31,25
92
Разработка проектной и рабочей документации на Капитальный ремонт моста через р. Джида в с. Михайловка в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
7,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,00
93
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к у. Барун Хасурта - Хасурта - Тэгда в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,00
*Справочно
Пообъектное распределение в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года." приведено в приложении № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,974
495,558
489,191
679,715
679,715
254,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после строительства и реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,563
0,354
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
2,70
2,563
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,700
14,164
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
10,90
29,700
11,108
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
480,843
474,476
665,000
665,000
240,000
359,638
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
141,394
425,000
425,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
137,244
240,000
240,000
240,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,108
15,635
35,000
35,000
35,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
0,000
0,000
0,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
_______________
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из Дорожного фонда Республики Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и диагностику автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
650,355
536,395
352,885
240,459
141,970
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
311,777
245,483
177,985
120,350
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
335,772
288,247
174,515
120,109
141,970
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,806
2,665
0,385
0,000
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
62,2
28,1
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
210,408
158,540
11,315
0,000
37,724
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
102,916
61,509
7,200
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
107,276
94,756
4,100
0,000
37,724
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,216
2,275
0,015
0,000
0,000
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
149,494
280,589
275,983
0,000
38,677
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
68,669
138,483
137,991
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
80,675
141,836
137,691
0,000
38,677
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,150
0,270
0,300
0,000
0,000
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
117,872
63,426
65,587
137,362
29,641
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
53,901
26,576
32,794
68,750
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
61,704
36,774
32,724
68,612
29,641
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,268
0,077
0,070
0,000
0,000
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
33,840
0,000
103,097
35,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
86,291
18,915
0,000
51,600
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
14,881
0,000
51,497
35,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
0,043
0,000
0,000
0,000
Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1
Возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1.1.
Джидинский район
12,502
1.2.
Еравнинский район
млн. руб.
2,333
2,333
1.3.
Закаменский район
10,284
1.4.
Окинский район
млн. руб.
4,238
Таблица 5
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,634
205,352
0,000
10,000
10,000
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
72,634
195,352
0,000
0,000
0,000
2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
10,000
2.1.
Баргузинский район
млн. руб.
0,75600
0,00000
0,75600
0,75600
0,00000
0,00000
2.2.
Баунтовский эвенкийский район
млн. руб.
0,21730
0,00000
0,21730
0,21730
0,00000
0,00000
2.3.
Бичурский район
млн. руб.
0,66220
0,00000
0,66220
0,66220
0,00000
0,00000
2.4.
Джидинский район
млн. руб.
0,51380
0,00000
0,51380
0,51380
0,00000
0,00000
2.5.
Еравнинский район
млн. руб.
0,48950
0,00000
0,48950
0,48950
0,00000
0,00000
2.5.
Заиграевский район
млн. руб.
0,62960
0,00000
0,62960
0,62960
0,00000
0,00000
2.6.
Закаменский район
млн. руб.
0,46270
0,00000
0,46270
0,46270
0,00000
0,00000
2.7.
Иволгинский район
млн. руб.
0,48460
0,00000
0,48460
0,48460
0,00000
0,00000
2.8.
Кабанский район
млн. руб.
0,52630
0,00000
0,52630
0,52630
0,00000
0,00000
2.9.
Кижингинский район
млн. руб.
0,44390
0,00000
0,44390
0,44390
0,00000
0,00000
2.10.
Курумканский район
млн. руб.
0,79940
0,00000
0,79940
0,79940
0,00000
0,00000
2.11.
Кяхтинский район
млн. руб.
0,53140
0,00000
0,53140
0,53140
0,00000
0,00000
2.12.
Муйский район
млн. руб.
0,09000
0,00000
0,09000
0,09000
0,00000
0,00000
2.13.
Мухоршибирский район
млн. руб.
0,51760
0,00000
0,51760
0,51760
0,00000
0,00000
2.14.
Окинский район
млн. руб.
0,53910
0,00000
0,53910
0,53910
0,00000
0,00000
2.15.
Прибайкальский район
млн. руб.
0,40080
0,00000
0,40080
0,40080
0,00000
0,00000
2.16.
Северо-Байкальский район
млн. руб.
0,21730
0,00000
0,21730
0,21730
0,00000
0,00000
2.17.
Селенгинский район
млн. руб.
0,64650
0,00000
0,64650
0,64650
0,00000
0,00000
2.18.
Тарбагатайский район
млн. руб.
0,29330
0,00000
0,29330
0,29330
0,00000
0,00000
2.19.
Тункинский район
млн. руб.
0,35570
0,00000
0,35570
0,35570
0,00000
0,00000
2.20.
Хоринский район
млн. руб.
0,42300
0,00000
0,42300
0,42300
0,00000
0,00000
Таблица 6
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,895
20,000
20,000
10,000
1.1.
г. Улан-Удэ
млн. руб.
45,895
0,000
20,000
10,000
1.2.
Иволгинский район
млн. руб.
0,000
20,000
0,000
0,000
Таблица 8
ПЕРЕЧЕНЬ мостов на автомобильных дорогах местного значения, рекомендуемых к строительству на период до 2022 года.
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,046
10,000
10,000
0,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Государственной программе Республики Бурятия
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
Статус
Мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год**
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
409156,98
########
241365,40
192621,13
1375522,54
400500,63
#########
3518699,82
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9502,93
8784,137
1800,00
0,00
43994,99
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
36,752
0,00
5051,24
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
385832,91
########
239565,40
187569,89
1331527,55
386347,63
#########
3518699,82
0,00
2500000,00
1.1. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы
Всего по разделу 1.1
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.1
Проведение энергетических обследований
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.2
Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.3
Утепление зданий, замена дверных блоков, установка стеклопакетов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.4
Замен ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в бюджетных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.5
Применение энергосберегающего оборудования в системах отопления, водоснабжения, электроснабжения и освещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Энергосбережение в ТЭК
Всего по разделу 1.2
всего
333077,25
########
177170,00
189248,32
187794,63
386294,73
524161,18
97793,84
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
319256,11
########
177170,00
184197,08
187794,63
386294,73
524161,18
97793,84
0,00
0,00
ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
Всего по ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
всего
43982,77
39627,00
14978,00
5051,24
55662,00
238154,00
361460,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
30161,63
39627,00
14978,00
0,00
55662,00
238154,00
361460,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.1
Модернизация технологического оборудования на энергосберегающее, применение энергосберегающих технологий
всего
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.2
Установка приборов учета, внедрение системы АСКУЭ
всего
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.3
Восстановление изоляции котлов, участков сетевых и питательных трубопроводов, паропроводов, модернизация теплотрасс надземной прокладки
всего
14831,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.4
Энергетическое обследование
всего
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.5
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-2)
всего
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.6
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (ТТЭЦ)
всего
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.7
Котельная поселка Заречный. Техническое перевооружение основного оборудования с переводом парового котла в водогрейный режим
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.8
Техническое перевооружение котлоагрегатов №№2, 3 котельной "Юго-Западная" с парового режима в водогрейный
всего
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.9
Техническое перевооружение котельной "Юго-Западная" с установкой котлоагрегата КВТС 20
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.10
Перевод потребителей п.Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от тепломагистрали №3 с закрытием 2 мазутных котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.11
Техническое перевооружение системы учета тепловой энергии от котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция системы автоматического сбора технической информации ТТЭЦ (узлы учета)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.13
Реконструкция насосной станции ПНС-22 с объединением коллекторов на выходе с ПНС в общий коллектор
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.14
Техническое перевооружение ЦТП (20ед.)
всего
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.15
Техническое перевооружение ЦТП 21/1
всего
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.16
Оснащение потребителей приборами учета используемой тепловой энергии
всего
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.17
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-1)
всего
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.18
Замена ЗУУ на эмульгаторы котла №7 У-УТЭЦ-1
всего
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.19
Реконструкция турбины Тп-100/100-8,8 ст.№7 с выделением теплофикационного пучка в конденсаторе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.20
Монтаж частотного преобразователя на подпорно-подпиточном насосе СЭ-1250-70 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.21
Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.22
Монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.23
Монтаж системы реагентной обработки подпиточной воды на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.24
Закрытие котельной "СДЮШОР №9", "Ипподром" и "Саншколы №28" с переводом потребителей п.В.Березовка на централизованное теплоснабжение
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.25
Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.26
Установка насосной установки №4 на БНС р.Селенга
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Реконструкция турбины ст.№6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224733,00
359873,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224733,00
359873,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Строительство тепловой сети от ТК-8-6 тепломагистрали №5 до объектов по ул.Жердева и ул.Сахьяновой в Октябрьском районе г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Техническое перевооружение котельных УОК (РК Здровье, Детский сад №13, Ростелеком, Детский сад №84) с устройством линии смещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
Всего по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
всего
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
132471,20
129472,90
63594,25
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
132471,20
129472,90
63594,25
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция ПС, РП
всего
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
20000,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
20000,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Модернизация системы отопления
всего
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
298
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Реконструкция воздушных линий ВЛ-110/35/10/0,4кВ
всего
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами
всего
1801,00
3528,11
2094,00
0,00
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1801,00
3528,11
2094
0
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.30
Замена провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
19131,00
40424,40
16430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
19131
40424,40
16430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.31
Энергоэффективная реконструкция зданий и сооружений
всего
0,00
0,00
0,00
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
706
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.32
Модернизация оборудования собственных нужд на подстанциях
всего
0,00
0,00
0,00
1789,50
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
1789,5
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.33
Проведение обязательных энергетических обследований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.34
Внедрение энергоэффективных светильников
всего
1128,00
320,00
310,00
2449,00
5169,90
2666,00
2166,60
6899,25
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1128
320
310
2449
5169,90
2666,00
2166,60
6899,25
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.35
Автоматизация учета электроэнергии
всего
38144,00
52134,00
81268,00
60000,00
18347,00
26104,00
31189,00
51595,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
38144
52134
81268
60000,00
18347,00
26104,00
31189,00
51595,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.36
Организация системы закупки для хозяйственных нужд энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности(энергоэффективных электрокотлов)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.37
Герметизация зданий: утепление стен (центральное отопление)
всего
4870,00
1570,00
484,00
0,00
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4870,00
1570
484
0
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.38
Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их реализации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67271,20
96117,30
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67271,20
96117,30
0,00
0,00
0,00
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Всего по филиалу «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
всего
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.39
Модернизация к/а ст.№2 в связи с переходом на сжигание угля Окино-Ключевского разреза
всего
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.40
Внедрение жидкометаллического уплотнения (ВГУ) на РК ЦВД т/а ст.№ 3,4, 5
всего
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.41
Модернизация котлоагрегата ст.5 с заменой компенсаторов на неметаллические
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.42
Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов т/а ст. №1, 2, 3, 6
всего
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
АО "Улан-Удэ Энерго"
Всего по АО "Улан-Удэ Энерго"
всего
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.43
Коммерческий учет в электроустановках потребителей в частных городских домовладениях
всего
9326,00
375,30
9326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
9326
375,3
9326
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.44
Автоматизация учета электроэнергии
всего
25000,00
3715,00
15544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
25000
3715
15544
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.45
Капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-0,4кВ
всего
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.46
Техническое перевооружение и реконструкция сетей электроснабжения
всего
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.47
Проверка счетчиков электроэнергии на ПС, РП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.48
Проверка ТТ в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.49
Проверки ТН в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.50
Замена "голого" провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.51
Замена силовых трансформаторов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.52
Замена ответвлений (подводок к жилым домам)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Энергосбережение в промышленности
Всего по разделу 1.3
всего
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
Всего по АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
всего
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.1
Реконструкция систем общего
электрического освещения
производственных корпусов
всего
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.2
Замена существующих силовых
трансформаторов на герметичные масляные
трансформаторы с улучшенными
характеристиками
всего
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.3
Модернизация системы технического учёта
электроэнергии
всего
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.4
Установка приборов учета в котельной
предприятия
всего
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.5
Устройство т/изоляции от ограждения
периметра завода до ТК-4
всего
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.6
Монтаж конденсаторных установок с
автоматическим регулированием мощности
всего
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.7
Установка приборов учета с автоматизацией
тепловых пунктов
всего
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.8
Модернизация системы снабжения сжатым воздухом
всего
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.9
Замена теплоизоляции трубопроводов
всего
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.10
Автоматизация насосной станции с
применением частотно-регулируемых
приводов
всего
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал АО «Желдорреммаш»
Всего по Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал АО «Желдорреммаш»
всего
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.11
Замена вентеляторов марки ВЦ на высокоэффективные вентеляторы марки ВР с эл.двигателями меньшей мощности
всего
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.12
Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках подкранного освещения подразделений завода
всего
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.13
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники верхнего освещения локомотивокомплектовочного и локомотивосборочного цехов
всего
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Замена коммерческих приборов учета
всего
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
388,62
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
388,62
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Повышение эффективности производства сжатого воздуха
всего
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.16
Замена существующих светильников на светодиодные
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
4353,18
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
4353,18
0,00
0,00
0,00
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Всего по ЗАО "Улан-Удэстальмост"
всего
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Перевод котельной на газ
всего
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Установка стеклопакетов в гл.корпусе
всего
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Энергосбережение на предприятиях ЖКХ
Всего по разделу 1.4
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
44179,99
10782,90
230,00
20905,98
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
185,00
52,90
230,00
20905,98
0,00
0,00
МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
Всего по МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.1
Ввод ночного режима работы сетей наружного освещения по основным магистральным улицам с приобретением и вводом эл.щитов управления АСУНО «Идель»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.2
Утепление ворот стояночного бокса, ремонтного бокса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях МБУ "Горсвет"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.4
Реконструкция теплового узла
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Водоканал"
Всего по МУП "Водоканал"
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
43994,99
10782,90
230,00
20830,98
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
20830,98
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.5
Установка частотных преобразователей на водопроводно-насосных станциях
всего
4285,00
1576,00
0,00
0,00
43994,99
10730,00
0,00
3040,19
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4285,00
1576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3040,19
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.6
Установка частотных преобразователей на канализационно-насосной станции
всего
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.7
Замена насосных агрегатов на погружные насосы "GRUNDFOS"
всего
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.8
Замена насосных агрегатов второго водоподъема
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3218,50
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3218,50
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.9
Внедрение АИИСКУЭ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.10
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
всего
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
290,21
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
290,21
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.11
Комплекс проектно-изыскательных работ для модернизации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.12
Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на сооружениях организации
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.13
Замена силовых трансформаторов
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Энергосбережение на транспорте
Всего по разделу 1.5
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.1
Распространение информации о необходимости замещения бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-ными средствами в качестве моторного топлива, природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.2
Проведение работы с нефтегазовыми компаниями по во-просу строительства газозаправочных станций на террито-рии Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Управление трамвая"
Всего по МУП "Управления трамвая"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях
Всего по разделу 1.6
всего
9039,39
8820,889
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
всего
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности
всего
0,00
735,046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
698,294
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,752
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района
всего
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Всего по разделу 1.7
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
Мероприятие 1.7.1
Проектирование и строительство солнечных электростанций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
МО «Баунтовский эвенкийский район»
Всего по МО «Баунтовский эвенкийский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.2
Пилотный проект по строительству солнечных электростанций в Баунтовском районе
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Баргузинский район»
Всего по МО «Баргузинский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.3
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.4
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-2" на р. Нестериха (600 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Курумканский район»
Всего по МО «Курумканский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.5
Проектирование и строительство МГЭС на р. Большой Курумкан Курумканского района (1500 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего по разделу 1.8
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.1
Проведение семинара по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.2
Участие в брифинге со СМИ о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.3
Распространение информации о необходимости энергосбережения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.4
Создание республиканской информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены соответствующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в иных сферах экономики;
** - Справочно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов из бюджета Республики Бурятия на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Наименование муниципального образования
ед. изм.
Сумма субсидии по годам
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ»
руб.
54 802 824,55
55 000 000,0
13 066 576,16
0,0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Распределение субсидий муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципальных образований
Наименование муниципального образования
ед. изм.
Сумма субсидии по годам
2017 г
2018 г
2019 г
Баунтовский эвенкийский муниципальный район
тыс. руб.
505,516
2 240,967
2 580,690
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Республики Бурятия
23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Государственной программе
Республики Бурятия «Развитие
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Бурятия
«Дорожная сеть»
Основные положения
Наименование федерального проекта
«Дорожная сеть»
Краткое наименование регионального проекта
«Дорожная сеть»
Срок начала и окончания проекта
03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры - Луковников Е. В.
Руководитель регионального проекта
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия – Аюшеев А.Д.
Администратор регионального проекта
Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – Начальник отдела дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - Кочерина М. П.
Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179
Цель и показатели регионального проекта
Цели регионального проекта:
- Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
- Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Значе-ние
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
основной
46
31.12.2017
47,45
47,5
47,9
48,2
48,7
49,2
50,0
2
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, км
Дополни-тельный
1656,8
31.12.2017
1703,75
1710,95
1725,4
1736,2
1754,2
1772,2
1801
3
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
основной
43,3
31.12.2017
58
64,6
72
79
82
83
85
4
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км
Дополни-тельный
374
31.12.2017
501,3
558
622,4
682,9
708,9
717,5
734,8
5
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Бурятия, %
основной
100
31.12.2017
86,8
90
85
80
70
60
50
6
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, %
Дополни-тельный
100
31.12.2017
80
70
65
60
50
45
40
7
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
основной
0
31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
8
Протяженность дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, км
дополни-тельный
864,5
31.12.2017
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
1
2
3
Задача федерального проекта: реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
1
Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
на 01.02.2019 - 1 документ
В целях формирования регионального проекта определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты региональных проектов
2
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
на 01.02.2019 - 1 документ
Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов
3
Заключение с Республикой Бурятия соглашений
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Республикой Бурятия обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
на 05.04.2019 - 1 документ
Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Республикой Бурятия, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
4
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
на 01.01.2019 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2020 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2021 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2022 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2023 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2024 - 1 УСЛ ШТ
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
5
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год и последующие годы (2020-2024 гг.)
на 01.01.2019 - 1 документ
на 01.01.2020 - 1 документ
на 01.01.2021 - 1 документ
на 01.01.2022 - 1 документ
на 01.01.2023 - 1 документ
Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
6
На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
7
Республикой Бурятия разработаны и представлены в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
8
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
9
Республикой Бурятия разработаны и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
10
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
11
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
12
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
13
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
14
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(млн. рублей)
1.
Результат федеральных проектов: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85% к 2024; сокращена доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающая в режиме перегрузки; ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50 процентов от уровня 2017 года
1.1.
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Бурятия, дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект "Дорожная сеть"
2492,37
2839,5
2388,1
3213,5
3374,1
3666,0
17973,6
1.1.1.
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
1489
1030
625
-
-
-
3144,0
1.1.2.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Консолидированный бюджет Республики Бурятия, в т.ч.:
1003,37
1809,5
1763,1
3213,5
3374,1
3666,0
14829,5
1.1.3.2.
На проведение работ на региональных автомобиль-ных дорогах, не входящих в состав агломерации
321,04
991,6
1138,2
1963,5
2124,1
2416,0
8954,4
1.1.3.3.
По Улан-Удэнской городской агломерации:
682,33
817,9
625,0
1250,0
1250,0
1250,0
5875,2
Средства на проведение работ на региональных автомобильных дорогах
238,12
358,0
321,0
195,4
108,4
114,8
1335,7
средства направленные муниципальным образованиям
425,5
424,5
287,0
1028,4
1110,4
1101,2
4377,0
средства муниципальных образований
18,7
35,4
16,94
26,2
31,2
34,0
162,0
1.1.4.
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
2492,37
2839,5
2388,1
3213,5
3374,1
3666,0
17973,6
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
1489
1030
625
-
-
-
3144,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
консолидированный бюджет Республики Бурятия, в том числе:
1003,37
1809,5
1763,1
3213,5
3374,1
3666,0
14829,5
бюджет Республики Бурятия на региональные дороги
559,16
1349,6
1459,2
2158,9
2232,5
2530,8
10290,16
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Бурятия бюджетам муниципальных образований
812,37
1017,5
591,03
1028,4
1110,4
1101,2
4377,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Бурятия)
18,7
35,4
16,94
26,2
31,2
34,0
162,4
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Участники регионального проекта
№ п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный
руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1.
Куратор регионального проекта
Луковников Е.В.
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
2.
Руководитель регионального проекта
Аюшеев А.Д.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
40
3.
Администратор регионального проекта
Кочерина М.П.
Заместитель Председателя комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
70
4
Участник проекта
Фаразутдинов Р.Х.
Начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Руководитель Федерального дорожного агентства
40
5
Участник проекта
Петров И.Ф.
И.о. Руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
40
6
Участник проекта
Шутенков А.М.
Глава МО «город Улан-Удэ»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
7
Участник проекта
Семенов С.А.
Глава МО «Прибайкальский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
8
Участник проекта
Очиров В.Ц.
Глава МО «Иволгинский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
9
Участник проекта
Шабаршова С.Г.
Глава МО «Тарбагатайского район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
10
Участник проекта
Чмелев А.А.
Врио Главы МО «Заиграевский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа
и характеристика
результата
Уровень контроля
Начало
Окончание
1.
Определены участки дорожной сети для приведения их в нормативное состояние, сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
03.12.2018
14.12.2018
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г., Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Проектный комитет регионального проекта
1.1.
Определение участков дорожной сети для приведения их в нормативное состояние, сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
03.12.2018
14.12.2018
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Перечни объектов
Руководитель регионального проекта
2.
Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
2.1.
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Проект регионального проекта Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
3.
Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Бурятия иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
25.12.2019
01.03.2019
Кочерина М.П.
Соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
Руководитель регионального проекта
3.1.
Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Бурятия иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
25.12.2019
01.03.2019
Кочерина М.П.
Соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
Руководитель регионального проекта
3.
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
01.01.2019
01.12.2019
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Отчет о выполнении дорожных работ
Руководитель регионального проекта
3.1
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий
Руководитель регионального проекта
3.1.1
Проводится процедура заключения соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий
Проектный комитет регионального проекта
3.2.
Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021
15.04.2022
15.04.2023
15.04.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.,
Территориальное подразделение ГИБДД
Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Проектный комитет регионального проекта
3.2.1
Разработка совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия планов проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021
15.04.2022
15.04.2023
15.04.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.,
Территориальное подразделение ГИБДД
Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Проектный комитет регионального проекта
3.3
Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Куратор регионального проекта, проектный комитет регионального проекта
3.3.1.
Проведение процедуры торгов и обеспечение заключения контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Руководитель регионального проекта
3.4
Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
Проектный комитет регионального проекта
3.4.1
При необходимости, проводится корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
Проектный комитет регионального проекта
3.5
Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.5.1.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.6.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
3.6.1.
Подготовка и проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
3.7.
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
3.7.1.
В Росавтодор подготовлены и представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
01.11.2019
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
4
Разработаны и представлены в Росавтодор региональные проекты. актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
4.1.
Региональные проекты актуализированы. в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
4.2
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
-
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:
повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
способствует развитию дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
повысит приоритетные условия движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п
Методика расчета
Базовые показатели
Источник данных
Ответственный за сбор данных
Уровень агрегирования информации
Временные характеристики
Дополнительная информация
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности %
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
1.1.
К1=П*100/Побщ
К1 - Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (городской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
П–протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию
Побщ- общая протяженность автомобильных дорог
46
43,3
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
2.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Бурятия, %
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, в %
К2=Котч*100/Кбазовый
К2 - Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (городской агломерации),
Котч- количество мест концентрации ДТП в отчетном году
Кбазовый - количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)
100
100
отчет
Минтранс Республики Бурятия, УГИБДД по Республике Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, муниципальные образования
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
3
Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
К5=Ппер*100/Побщ
К5- Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
Ппер- протяжённость автомобильных дорог, на которых наблюдается перегрузка в км.
Поб-общая протяженность автомобильных дорог
0
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
4
Протяженность дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, км
К8= П1+П2+П3
К8 - Протяженность дорожной сети городской агломерации, км
П1- протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов входящих в состав агломерации
П2- протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в составе агломерации
П3 - протяженность автомобильных дорог федерального значения в составе агломерации
864,5
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Бурятия
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Основные положения
Наименование федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Краткое наименование регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Срок начала и окончания проекта
03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры - Луковников Е. В.
Руководитель регионального проекта
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия – Аюшеев А. Д.
Администратор регионального проекта
Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – Начальник отдела дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - Кочерина М. П.
Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179
Цель и показатели регионального проекта
Цели регионального проекта:
- Увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 238,9% от базового количества 2017 года;
- Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог до 70% от базового значения 2017 года.
- Увеличение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения до 7 штук до 2024 года.
- Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80%
№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Значе-ние
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения,%
основной
0
31.12.2017
0
10
20
40
53
66
80
2
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
основной
0
31.12.2017
0
10
20
35
50
60
70
3
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, %
дополни-тельный
100
31.12.2017
139
193
203
213
223
232
238,9
4
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, шт.
дополни-тельный
90
31.12.2017
125
174
183
192
201
209
215
5
Количество внедренных элементов интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
1
31.12.2017
2
2
2
2
2
2
2
6
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
0
31.12.2017
2
2
4
5
7
7
7
7
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
0
31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения
1.1
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
Размещено 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения,
на 31.12.2019 – 2 шт., на 31.12.2020 – 4 шт.,
на 31.12.2021 – 5 шт., на 31.12.2022 – 7 шт., на 31.12.2023 – 7 шт., на 31.12.2024 – 7 шт.
2.
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
2.1.
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Увеличено количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % (74 шт.) от базового показателя 2017 года,
в 2019 году – 193% (193 шт.),
в 2020 году – 203% (183 шт.),
в 2021 году – 213% (192 шт.),
в 2022 году – 223% (201 шт.),
в 2023 году – 232% (209 шт.),
в 2024 году – 238,9% (215 шт.)
2.2.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования
Внедрены интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах общего пользования,
в 2024 году – 2 шт.
3.
Правительством Республики Бурятия (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (ежегодно), сформированы предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов (до 1 декабря текущего года).
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(млн. рублей)
1.2.
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
1.2.1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.1
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
1.2.2.1
на проведение работ на региональных автомобильных дорогах
1,2
47,9
43,0
40,0
45,0
50,0
227,1
1.2.2.2
из них межбюджетные трансферты направленные получателям муниципальных образований
46,6
47,7
47,7
40,0
40,0
40,0
262,0
1.2.3
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
консолидированный бюджет Республики Бурятия, в том числе:
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
бюджет Республики Бурятия на региональные дороги
1,2
47,9
43
40,0
45,0
50,0
227,1
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Бурятия бюджетам муниципальных образований
46,6
47,7
47,7
40,0
40,0
40,0
262,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Бурятия)
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Участники регионального проекта
№ п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный
руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1.
Куратор регионального проекта
Луковников Е.В.
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
2.
Руководитель регионального проекта
Аюшеев А.Д.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
40
3.
Администратор регионального проекта
Кочерина М.П.
Заместитель Председателя комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
70
4
Участник проекта
Фаразутдинов Р.Х.
Начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Руководитель Федерального дорожного агентства
40
5
Участник проекта
Петров И.Ф.
И.о. Руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
40
6
Участник проекта
Шутенков И.Ю.
Глава МО «город Улан-Удэ»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа
и характеристика
результата
Уровень контроля
Начало
Окончание
1.
Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
1.1.
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Проект регионального проекта Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
2.
Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Куратор регионального проекта, проектный комитет регионального проекта
2.1.
Проведение процедуры торгов и обеспечение заключения контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Руководитель регионального проекта
3.
Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.1.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
4.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
4.1.
Подготовка и проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
5
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
5.1.
В Росавтодор подготовлены и представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
01.11.2019
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
6.
Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального в текущем году, согласно целевым показателям регионального проекта (до 7 шт)
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
6.1.
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального в текущем году, согласно целевым показателям регионального проекта
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
7.
Внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем до 2 шт.
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
7.1.
Выполнение работ по развитию интеллектуальных транспортных систем
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
8.
Увеличение количества стационарных камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамики достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года (до 238%)
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю..
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
8.1.
Проведение работ по установке стационарных камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамики достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:
повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
способствует развитию дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
повысит приоритетные условия движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п
Методика расчета
Базовые показатели
Источник данных
Ответственный за сбор данных
Уровень агрегирования информации
Временные характеристики
Дополнительная информация
1
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
К6= Котч+Кбазовый
К6- общее количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Котч –Кол-во установленных камер в отчетном году
Кбазовый- кол-во камер установленных в базовом году
90
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, ФКУ «Упрдор «Южный Байкал», Администрация г. Улан-Удэ
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
2
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.
К7= Котч+Кбазовый
К7- общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Котч –Кол-во установленных пунктов в отчетном году
Кбазовый- кол-во пунктов установленных в базовом году
0
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 23 ДЕКАБРЯ 2019 Г. № 680
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 09.04.2013 № 179
«О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА, ЭНЕРГЕТИКИ И ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА»
Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179 (в редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 27.11.2013 № 612, от 17.03.2014 № 109, от 29.04.2014 № 198, от 03.07.2014 № 317, от 26.09.2014 № 471, от 02.12.2014 № 598, от 30.12.2014 № 686, от 26.02.2015 № 81, от 15.04.2015 № 177, от 26.06.2015 № 324, от 21.07.2015 № 365, от 22.09.2015 № 468, от 30.10.2015 № 544, от 15.12.2015 № 615, от 08.04.2016 № 137, от 11.07.2016 № 314, от 30.09.2016 № 460, от 02.12.2016 № 556, от 03.02.2017 № 47, от 30.03.2017 № 125, от 03.04.2017 № 132, от 15.05.2017 № 212, от 18.08.2017 № 412, от 18.08.2017 № 413, от 17.11.2017 № 538, от 22.01.2018 № 20, от 25.01.2018 № 29, от 20.03.2018 № 135, от 27.03.2018 № 157, от 15.06.2018 № 327, от 20.09.2018 № 514, от 10.10.2018 № 569, от 24.10.2018 № 590, от 11.12.2018 № 705, от 20.02.2019 № 63, от 28.05.2019 № 271, от 31.07.2019 № 414, от 23.09.2019 № 510, от 03.10.2019 № 529, от 06.11.2019 № 596, от 07.11.2019 № 598):
1.1. В паспорте:
1.1.1. Разделы «Сроки реализации программы», «Объем бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Сроки реализации программы
2014 - 2022 годы
Объем
бюджетных ассигнований Программы
Источники финансирования
Общий
объем
финансирования Государственной программы, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
Всего
63413574,97
14652151,86
30352617,06
18770,75
18323954,21
2014 год
4083182,28
1350954,57
2130340,63
8397,91
593489,17
2015 год
4296218,96
1175021,50
2587040,10
2121,60
532035,76
2016 год
6964143,82
3136619,01
3056481,49
8251,24
696711,0
2017 год
7299910,98
2267514,36
3526580,00
0,00
1505816,63
2018 год
5267628,9
1329189,0
3427292,2
0,00
511147,73
2019 год
14795744,69
2642826,6
3827863,91
0,00
8325054,18
2020 год
8923042,24
1512300,3
3751042,2
0,00
3659699,74
2021 год
5129732,3
1087844,4
4041887,9
0,00
0,00
2022 год
6653970,7
149882,1
4004088,6
0,00
2500000,0»
1.1.2. В разделе «Ожидаемые результаты реализации программы» слова «48 %» заменить словами «51,3 %».
1.1.3. В подразделе «Дорожное хозяйство» раздела I «Характеристика текущего состояния, основные проблемы развития»:
1.1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории Республики Бурятия составляет 14770,3 км. Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет – 824,5 км (5,6 %), регионального значения – 3602,0 км (24,4 %) и местного – 10343,8 км (70,0 %)».
1.1.3.2. Абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Сеть местных дорог составляет 10 343,8 км автомобильных дорог, 48,5 % - автодороги с твердым покрытием и 5 328,1 км – это грунтовые дороги».
1.1.4. В абзаце шестом раздела III «Прогноз и описание конечных результатов в сфере реализации Государственной программы» слова «48 %» заменить словами «51,3 %».
1.1.5. В разделе IV «Сроки реализации Государственной программы» цифры «2021» заменить цифрами «2022».
1.1.6. В подпрограмме 1 «Энергетика Республики Бурятия»:
1.1.6.1. Раздел «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 гг.»
1.1.6.2. Таблицу 4 «Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 4
Структура подпрограммы 1 «Энергетика Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение потребностей экономики Республики Бурятия энергетическими ресурсами (тепловой и электрической энергией) с учетом повышения эффективности их использования
Задача 1: снятие инфраструктурных ограничений при технологическом присоединении новых потребителей региона
Целевой индикатор
Протяженность линий электропередач 35 кВ и выше, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
72
59
0
24
6,2
152,25
152,25
13,84
13,84
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление расходов:
1.1.1. Строительство объектов 35 - 330 кВ субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
294000
289000
-
-
-
-
-
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.1.2. Установка 2 ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка - Усть-Баргузин (ТУБ-132)
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
-
1.1.3. ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
тыс. руб.
-
-
-
-
-
+
+
-
1.1.4. Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
тыс. руб.
-
-
-
+
-
-
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
Реконструкция ВЛ 110 кВ ГО ГРЭС - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
45000
45000
47773
-
-
-
Реконструкция ВЛ 110 кВ Селендума - Гусиное Озеро
тыс. руб.
-
-
-
-
30000
45000
45000
-
Задача 2. Создание условий для повышения производительности работы станций и подстанций республики, а также для подключения перспективных потребителей электроэнергии
Целевой индикатор
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
6277
6277
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление расходов:
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
1.2.1. Замена турбогенератора № 6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
МВт
-
-
-
-
-
30
-
-
филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
1.2.2. Замена турбогенератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
МВт
-
-
-
-
-
170
-
-
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
1.2.3. Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
МВА
-
-
-
-
-
668
-
-
1.2.4. Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.5. Комплексная реконструкция ПС 220 кВ «Районная»
МВА
-
-
-
-
-
526
-
-
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
1.2.6. Реконструкция ПС
110/10 кВ «Бурводстрой»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
МВА
-
-
-
-
-
-
-
-
1.2.9. Реконструкция ПС
35/10 кВ «АРЗ»
МВА
-
-
-
-
10
-
-
-
1.2.10. Реконструкция ПС
35/10 кВ «Таежная»
МВА
-
-
-
-
-
20
-
-
1.2.11. Реконструкция ПС
35/10 кВ «Полигон»
МВА
-
-
-
-
-
-
8
-
Задача 3. Снижение потерь в электрических сетях
Целевой индикатор
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
17,3
17,2
17,1
17,1
17,0
17,0
16,9
16,9
16,9
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направление расходов:
1.3.1. Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
тыс. руб.
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
12600
0»
1.1.7. Таблицу 5 «Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 5
Структура подпрограммы 2 «Транспорт и связь Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Цель: полное обеспечение потребностей экономики и населения в услугах транспорта и связи
Задача: формирование устойчивых транспортных связей (внутриреспубликанских, внутрироссийских и международных) для свободного перемещения грузопотоков
Целевые индикаторы
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
43900
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия
Направления расходов:
1.1.1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного инспекторского досмотрового комплекса
тыс. руб.
0
0
500000
0
0
0
0
0
0
Задача: повышение качества транспортного обслуживания населения
Целевые индикаторы
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
62000,0
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Транспортировка и хранение»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
23,3
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направления расходов:
2.2.1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
177967,94
53265,76
53265,76
0
0
0
0
0
0
0
2.2.2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
323000,0
0
0
0
0
0
0
2.2.3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
тыс. руб.
0
0
0
190495,0
0
0
0
0
0
0
2.2.4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1200000,00
0
0
0
0
2.2.5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта»)
тыс. руб.
0
300000,0
302183,0
0
0
0
0
0
0
0
2.2.6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
тыс. руб.
0
350000,0
0,0
1702900,0
0
0
0
0
0
0
2.2.7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия**
тыс. руб.
5000,0
38456,3
21783,2
44000,0
46900,0
50000,0
50000,0
57370,0
60620,0
65530,0
2.2.8. Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
тыс. руб.
0
0
0
0
3448,5
0
0
0
0
2.2.9. Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
тыс. руб.
0
0
0
0
54802,82155
55000,0
13066,57616
0
0
0
2.2.10. Субсидии муниципальным образованиям в Республике Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований***
тыс. руб.
0
0
0
0
505,52
2241,00
2580,70
2386,60
2386,60
0
2.2.11. Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
тыс. руб.
0
0
0
0
1522,9
0
0
0
0
2.2.12. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
39317,35
62341,10
62345,70
62345,70
62345,70
0,00
2.2.13. Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
тыс. руб.
0
0
0
0
0
9398,32
0
0
0
2.2.14. Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
2.2.15. Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
370,0
70,0
70,0
2.2.16. Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения (КСОТ) Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
31667,20
0
0
Задача: внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и иных результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Республики Бурятия
Целевые индикаторы
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным оборудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
-
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направления расходов:
3.3.1. Создание (определение) хозяйственного общества - оператора информационно-навигационной системы
тыс. руб.
49499,0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.2. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
тыс. руб.
9099,5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.3. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
тыс. руб.
3336,5
601,0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.3.4. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
тыс. руб.
0
868,0
0
0
0
0
0
0
0
0
Задача: организация трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия в целях увеличения охвата населения
Целевые индикаторы
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия»
%
-
-
-
-
-
69,6
89,9
77,1
77,1
77,1
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Направления расходов:
4.4.1. Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
1771,589
13160,70
13160,70
13160,70»
1.1.8. В подпрограмме 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»:
1.1.8.1. Раздел «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 годы»
1.1.8.2. В подразделе «Характеристика дорожного хозяйства Республики Бурятия»:
1.1.8.2.1. Абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«Общая протяженность дорог общего пользования составляет 14 770,3 км, из них 9 198,3 км с твердым покрытием, что составляет 62,3 % от общей протяженности.
Сеть федеральных дорог в Республике Бурятия составляет – 824,5 км (5,6 %), регионального значения – 3 602,0 км (24,4 %) и местного – 10 343,8 км (70,0 %).».
1.1.8.2.2. Абзацы пятый, шестой и восьмой изложить в следующей редакции:
«Региональная сеть дорог общего пользования общей протяженностью 3 602,0 км представлена переходными – 34,8 % и усовершенствованными – 58,4 % типами покрытий, 243,9 км (6,8 %) остаются пока грунтовыми.
Обеспеченность связей между населенными пунктами республики с ее центром по дорогам с твердым покрытием составляет 91 %. Не имеют связей 2 административных района, 1 город республиканского подчинения, 10 поселков городского типа и 107 сельских населенных пунктов.».
«Не менее сложной и серьезной проблемой является транспортно-эксплуатационное состояние автодорожных мостов и путепроводов. Из 1106 мостов на автодорогах федерального, регионального и местного значения 458 являются деревянными (41,4 %), в том числе на автодорогах регионального значения - 119 и 339 - на местных автодорогах.».
1.1.8.3. Таблицу 6 «Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 6
Структура подпрограммы 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
2013
год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021
год
2022 год
Цель: совершенствование и развитие сети автомобильных дорог регионального значения
Задача: сохранение и модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения
Целевые индикаторы
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,49
73
108
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
Мероприятие: комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- ремонт автодорог и мостов
тыс. руб.
537190,0
545854,8
444632,3
672902,39
822979,2
585617,1
524214,68
0,0
1450434,2
1714763,5
Направление 2.
- содержание автодорог
тыс. руб.
405036,8
345958,7
408021,7
447000,0
547201,7
478510,8
596819,1
618159,8
647810,6
650872,0
Направление 3.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
тыс. руб.
-
-
131960,8
-
-
-
-
-
Направление 4.
- иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
187902,5
-
-
-
-
Направление 5.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального и межмуниципального и местного значения» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
175955,0*
-
-
-
Направление 6.
- иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия «Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» ГП РФ «Развитие транспортной системы России» (ремонт)
тыс. руб.
-
-
-
-
210402,8*
92146,5
-
-
Задача: приведение сети дорог по протяжению и техническому уровню в соответствие с потребностями экономики республики
Целевые индикаторы
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20,0
в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,15
7,44
19,29
23,0
11,14
23,1
20,0
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
-
20,0
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед
3
4
5
8
2
8
3
2
2
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
Задача: модернизация существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
0
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
-
-
1
0
3
1
2
0
0
0
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
-
-
-
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Мероприятие: комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
тыс. руб.
702111,0
466223,6
362515,2
807440,0
691926,7
641994,88
365291,0
339746,0
370485,6
336529,9
Направление 2.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
721429,0
412514,5
734829,4
634380,0
848738,5
1105511,97
777768,2
326237,4
308664,9
86065,8
Мероприятие: федеральный проект «Дорожная сеть»
Всего
984649,9
1764078,2
641886,2
653073,3
Направление 1.
- строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
247607,1
154224,5
0,0
0,0
Направление 2.
- ремонт автодорог
311552,0
1195338,6
281777,4
271103,8
Направление 3.
- субсидии и иные трансферты МО на дорожную деятельность
425490,8
414515,1
360108,8
381969,5
Мероприятие: федеральный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
тыс. руб.
1200,0
47900,0
0,0
0,0
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
тыс. руб.
46626,6
47650,0
47650,0
47650,0
Общая сумма финансирования подпрограммы
тыс. руб.
2365766,8
1770551,6
2081959,4
2561722,39
2910846,1
2811634,7
3296568,9
3143771,4
3466931,5
3488954,5»
________________
*Справочно.».
1.1.9. Таблицу 7 «Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 7
Структура подпрограммы 4 «Совершенствование государственного
управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия»
Наиме-нование
Ед. изм.
2013 год*
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: обеспечение эффективности Государственной программы и развитие отраслевой инфраструктуры
Задача: эффективная реализация Государственной программы
Целевой индикатор
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия, от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс.
руб
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
1300,0
1300
Мероприятие 4.1: руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Напра-вление 4.1.1:
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания;
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Рос-сийской Федерации;
- реализация отдель-ных положений законодательства о государственной гражданской службе;
-во-влечение населения в проведение мероприятий, на-правленных на реализацию национальных проектов;
- воз-врат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Рос-сийской Федерации из феде-рального бюджета
тыс. руб.
264536,1
34361,2
230174,9
311084,1
34024,8
277059,3
432882,6
32113,4
400769,2
364014,6
32268,6
331746,0
385881,8
36095,4
349651,9
134,5
433254,02
35391,3
397427,42
234,8
200,5
366083,1
34996,4
326947,5
454,5
226,5
3458,21
370900,1
34209,6
334633,8
454,5
202,2
1 400,0
395429,3
34209,6
360671,1
454,5
94,1
395429,3
34209,6
360671,1
454,5
94,1
Задача: создание условий для развития отраслевой инфраструктуры
Целевой индикатор
Количество замечаний от феде-ральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Мероприятие 4.2: эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1: ис-ключение замечаний от феде-ральных органов власти
млн.
руб.
-
-
-
-
-
-
-
-
________________
*Справочно.».
1.1.10. В подпрограмме 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»:
1.1.10.1. Разделы «Наименование подпрограммы», «Срок реализации подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Наименование подпрограммы
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия до 2022 года»
«Срок реализации подпрограммы
2014 - 2022 гг.»
1.1.10.2. Таблицу 8 «Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 8
Структура подпрограммы 5 «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Цель: снижение потребления энергетических ресурсов в отраслях экономики Республики Бурятия
Задача 1. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в ТЭК
Целевой индикатор
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./кВт.ч
0,34
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Направление расходов
5.1.1. Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
тыс. руб.
233623,41
177170,00
189248,32
187794,63
383274,73
524161,18
113348,74
0,00
0,00
Задача 2. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности на транспорте
Целевой индикатор
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
ед.
285
285
285
285
285
285
285
285
285
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Направление расходов
5.2.1. Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 3. Развитие энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных образованиях
Целевой индикатор
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/кв. м
34,64
34,30
33,96
33,62
23,84
23,59
23,36
23,12
22,90
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Направления расходов:
5.3.1. Реализация мероприятий по энергосбережению
тыс. руб.
8820,889
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.2. Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению котельных г. Северобайкальск, Северо-Байкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
тыс. руб.
0,00
1800,00
0,00
0,00
3423,0
0,00
0,00
0,00
0,00
Задача 4. Развитие нетрадиционных и возобновляемых источников энергии
Целевой индикатор
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
10
0
60
45
0
30
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Направление расходов:
5.4.1. Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
тыс. руб.
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
7100000,00
3400000,00
0
2500000,00»
1.1.11. Таблицу 9 «Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9
Структура подпрограммы 6 «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2014 год*
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий к 2022 году на 50 процентов по сравнению с 2010 годом»
Задача 1: предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Целевой индикатор
Число лиц, погибших в ДТП
человек
200
195
190
185
180
125
116
104
104
Количество ДТП с участием детей
единиц
216
205
204
203
202
201
200
200
200
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направления расходов:
1.1.1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
874,0
0
0
0
0
0
0
0
1.1.2. Оснащение системами автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
тыс. руб.
0
20892,1
72734,5
66163,40
0
0
0
0
0
1.1.3. Приобретение спецавтотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявление нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
2448,8
0
0
0
0
0
0
0
1.1.4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
20150,0
14010,0
17191,6
0**
0
0
0
0
1.1.5. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
1398,0
2136,0
1398,0
1398,0
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направления расходов
1.2.1. Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
тыс. руб.
0
2500,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.3. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
тыс. руб.
0
1000,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.4. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
тыс. руб.
0
750,0
0
0
0
0
0
0
0
1.2.5. Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
тыс. руб.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направления расходов:
1.3.1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
6 336,8
6681,7
6681,7
6681,7
1.3.2. Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
тыс. руб.
0
0
0
0
0
16864,4
32864,4
32864,4
32864,4
Задача 2: совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в населенных пунктах республики
Целевой индикатор
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
3,2
2,9
2,5
2,5
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направления расходов:
2.4.1. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
тыс. руб.
6785,56
0
0
0
0
0
0
0
0
2.4.2. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
тыс. руб.
1575,6
2121,6
0
0
0
0
0
0
0
2.4.3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
тыс. руб.
0
3200,0
0
0
0
0
0
0»
1.1.12. В подпрограмме 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»:
1.1.12.1. Разделы «Срок реализации подпрограммы», «Объемы и источники финансирования подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Срок реализации подпрограм-мы
2017 - 2022 годы
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Общий объем финансирования, тыс. руб.
В том числе:
Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные источники
Всего
11000,00
0,00
0,00
0,00
11000,00
2017 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2018 год
5000,00
0,00
0,00
0,00
5000,00
2019 год
3000,00
0,00
0,00
0,00
3000,00
2020 год
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
2021 год
1500,00
0,00
0,00
0,00
1500,00
2022 год
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.12.2. Таблицу 9.1 «Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»» изложить в следующей редакции:
«Таблица 9.1
Структура подпрограммы 7 «Газификация жилищно-коммунального
хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
Наименование
Ед. изм.
Прогнозный период
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
Цель: повышение экологической безопасности Республики Бурятия
Задача 1. Строительство газотранспортной и газораспределительной инфраструктуры
Целевой индикатор
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
1
2
1
1
0
Основное мероприятие 7.1. Строительство автогазозаправочных станций
Направление расходов
7.1.1. Строительство автогазозаправочных станций
тыс. руб.
0,00
5000,00
3000
1500
1500
0,00»
1.1.13. Таблицу 10 раздела VIII «Перечень целевых индикаторов Государственной программы. Обоснование состава и значений целевых индикаторов. Оценка влияния внешних факторов и условий на их достижение» изложить в следующей редакции:
«Таблица 10
Индикаторы (показатели) Государственной программы
№№ п/п
Наименование индикатора
Ед. измерения
Значение индикатора по годам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.
Объем вводимой мощности субъектами энергетики
МВА
96
59
25
9
22
36
42
44
2.
Пассажирооборот транспорта
млн. пасс.-км
1621
1626
1631
1636
1641
1700
1750
1800
1850
1870
3.
Грузооборот транспорта
млн.
т-км
41100
41500
42000
42500
43000
45000
45500
46000
46500
47000
4.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
%
62,2
60,0
58,0
56,3
54,0
52,7
52,5
52,1
51,8
51,3
4.1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
47,5
47,9
48,2
48,7
5.
Удовлетворенность населения информационной открытостью министерства
%
100
100
100
100
100
100
100
100
100
6.
Количество дорожно-транспорт-ных происшествий на транспорте, всего
единиц
1596
1500
1450
1400
1350
1300
1250
1200
1200
1200
Подпрограмма 1 «Энергетика Республики Бурятия»
7.
Протяженность линий электропередач, построенных и реконструированных субъектами энергетики
км
27
72
59
53
75
70
70
70
8.
Объем выработанной электрической энергии субъектами энергетики
млн. кВт.ч
5045
5171
5300
5432
5568
5707
5992
6277
9.
Доля потерь электрической энергии при ее передаче по распределительным сетям в общем объеме переданной электрической энергии
%
23
22,5
22
21,5
21
20,5
20
20
Подпрограмма 2 «Транспорт Республики Бурятия»
10.
Грузооборот железнодорожного транспорта
млн.
т-км
40900
41000
41200
41800
42000
42200
43000
43500
43700
43700
11.
Объем инвестиций в основной капитал (по крупным и средним организациям) по виду деятельности «Транспорт»
млн. руб.
5532,2
5560,7
5570,0
5600,0
5700,0
5800,0
6000,0
6200,0
6200,0
6200,0
12.
Среднемесячная заработная плата по ВЭД «Деятельность прочего сухопутного транспорта»
тыс. руб.
21,3
21,7
22,4
22,7
23,0
23,1
23,2
23,2
23,3
23,3
13.
Доля транспортных средств, оснащенных навигационно-связным обо-рудованием ГЛОНАСС, из подлежащих оснащению
% от общего количества
70
100
-
-
-
-
-
-
-
-
13.1.
Доля охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия»
%
-
-
-
-
-
69,6
89,9
77,1
77,1
13.2.
Длина трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности, отремонтированных за счет субсидии из республиканского бюджета
км
0
0
0
0
0
0
0,4
0
0
0
Подпрограмма 3 «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
14.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог регионального значения
км
76
13,6
36,4
35,0
65
45
87,8
73,498
73
108
15.
Протяженность отремонтированных мостов на автодорогах регионального значения
пм
667
453
413,5
191,0
124
270
596,2
238,24
0
0
16.
Протяженность построенных автомобильных дорог регионального и местного значения, в т. ч.:
км
0
0,0
6,10
24,1
18,85
19,29
23,0
12,26
23,1
20
16.1.
В рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» Госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 годы»
км
-
-
3,75
24,1
16,8
19,29
23,0
11,14
23,1
20
17.
Протяженность реконструированных автомобильных дорог регионального и местного значения
км
50,19
16,38
17,87
3,23
35,9
2,8
19,597
6,8
0
20
18.
Количество обустроенных населенных пунктов на автодорогах регионального значения в текущем году
ед.
3
4
5
8
2
8
3
2
2
19.
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
ед.
6
-
-
-
-
-
-
-
-
20.
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
0
1
0
0
-
21.
Протяженность построенных мостов на автодорогах регионального значения
пм
450,47
29,56
52,6
120,7
72,92
94,33
38,58
6,19
24,5
46,4
22.
Количество мостов на автодорогах местного значения после капитального ремонта
шт.
1
0
3
2
2
0
0
0
22.1.
Протяженность автодорог местного значения после капитального ремонта и ремонта
км
3,5
43,8
110,8
46,0
49
51
64
22.2.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
%
64,2
63,1
62,8
60,4
59,5
57,0
56,7
56,4
56,1
55,8
Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
23.
Объем доходов, поступающих в бюджет Республики Бурятия от выдачи разрешений и административных штрафов за провоз тяжеловесных и крупногабаритных грузов
тыс. руб.
12400,0
11845,0
12469,0
13320,1
1091,6
1100,0
1200,0
1300,0
24.
Количество замечаний от федеральных органов власти в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
кол-во
0
0
0
0
0
0
0
0
Подпрограмма 5 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
25.
Удельный расход топлива на выработку электрической энергии тепловыми электростанциями
кг у.т./ кВт. ч
0,35
0,34
0,33
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
0,32
26.
Количество транспортных средств, использующих природный газ, газовые смеси, сжиженный углеводородный газ в качестве моторного топлива, зарегистрированных на территории субъекта Российской Федерации
шт.
114
285
285
285
285
285
285
285
285
285
27.
Удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади)
кВт.ч/ кв. м
34,99
34,64
34,30
33,96
33,62
23,84
23,59
23,36
23,12
22,90
28.
Ввод мощностей генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, на территории субъекта Российской Федерации (без учета гидроэлектростанций установленной мощностью свыше 25 МВт)
МВт
0
0
0
0
10
0
60
45
0
30
Подпрограмма 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014 - 2020 годах»
29.
Число лиц, погибших в ДТП
человек
205
200
195
190
185
180
125
116
104
104
30.
Транспортный риск (число погибших на 10 тыс. ТС)
человек
6,8
6,6
6,4
6,2
6,0
5,8
3,2
2,9
2,5
2.5
31.
Количество ДТП с участием детей
ед.
216
216
205
204
203
202
201
200
200
200
Подпрограмма 7 «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
33.
Ввод в эксплуатацию автогазозаправочных станций
ед.
0
0
0
0
0
1
2
1
1
0»
1.2. Приложения 1 - 7, 10, 15, 26, 28, 31 изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1 - 12* к настоящему постановлению.
1.3. В приложении 9:
1.3.1. В разделе I:
1.3.1.1. Дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Распределение объема субсидий между муниципальными образованиями утверждается законом Республики Бурятия о бюджете на соответствующий финансовый год в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.».
1.3.1.2. Абзац пятый пункта 4 исключить.
1.3.1.3. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.3.2. В разделе VII:
1.3.2.1. Пункт 34 исключить
1.3.2.2. Дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:
«34.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.3.3. В разделе VIII пункт 43.1 исключить.
1.3.4. В разделе IX:
1.3.4.1. Пункт 45 исключить.
1.3.4.2. Дополнить пунктом 45.1 следующего содержания:
«45.1. Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.4. В приложении 25:
1.4.1. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Ответственность за целевое использование субсидий, достижение установленных показателей результативности использования субсидий, а также за качество и достоверность представляемых отчетов несут главы муниципальных образований.».
1.4.2. Пункт 19.4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае отсутствия на дату представления заявки утвержденного закона о бюджете муниципального образования представляется гарантийное письмо, подтверждающее обязательства муниципального образования о финансировании за счет средств муниципального образования в объеме, необходимом для софинансирования мероприятий по объекту, подписанное руководителем муниципального образования.».
1.4.3. Пункт 19.8 исключить.
1.4.4. В пункте 26.1 слово «указанными» исключить.
1.5. В приложении 30:
1.5.1. Абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются муниципальному району, городскому округу, численность населения которого менее 100,0 тыс. человек, на условии софинансирования за счет средств местного бюджета в размере не менее 1 %.
Размер уровня софинансирования расходного обязательства муниципального образования определяется в соответствии с предельным уровнем софинансирования расходного обязательства из республиканского бюджета, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательтств муниципальных образований согласно Правилам разработки нормативных правовых актов Правительства Республики Бурятия по формированию, предоставлению и распределению субсидий из республиканского бюджета местным бюджетам, утвержденным постановлением Правительства Республики Бурятия от 28.12.2018 № 767.».
1.5.2. Приложение к Порядку предоставления и методике расчета размера субсидий муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления и методике
расчета размера субсидий муниципальным
образованиям на возмещение части затрат на
уплату лизинговых платежей в связи
с приобретением специализированных
транспортных средств для содержания
автомобильных дорог общего
пользования местного значения
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий на возмещение части затрат на уплату лизинговых
платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего
пользования местного значения
Наименование муниципального района
(городского округа)
Ед. изм.
Значение показателей
2019 г.
г. Улан-Удэ, в том числе:
тыс. руб.
13 953,55596
местный бюджет
6 976,77798
республиканский бюджет
6 976,77798
Муниципальные районы, в том числе:
тыс. руб.
3 910,425
местный бюджет
39,125
республиканский бюджет
3 871,300
Баргузинский район
1 697,925
местный бюджет
16,999
республиканский бюджет
1 680,926
Закаменский район
1 106,250
местный бюджет
11,063
республиканский бюджет
1 095,187
Мухоршибирский район
1 106,25
местный бюджет
11,063
республиканский бюджет
1 095,187
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пунктов 1.3.1.1, 1.3.1.3, 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.3, 1.3.4.1, 1.3.4.2, абзаца второго пункта 1.5.1, вступающих в силу с 1 января 2020 года.
Глава Республики Бурятия -
Председатель Правительства
Республики Бурятия
А. Цыденов
*Приложения в электронном виде
___________________
Проект представлен Министерством по развитию транспорта,
энергетики и дорожного хозяйства
тел. 46-15-52, 44-53-06, 46-42-83, 55-28-68
оу1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
МЕРОПРИЯТИЯ
Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
№ п/п
Мероприятия
Ответственные исполнители
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
Финансирование (республиканский бюджет), тыс.руб.
Начала реализации
Окончания реализации
1.
Подпрограмма 1. «Энергетика Республики Бурятия»
1.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2015
Повышение энергобезопасности региона, снятие инфраструктурных ограничений, подключение перспективных потребителей.
0
1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2019
2020
0
1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2013
2017
0
1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2018
0
1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2020
0
1.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
2019
2019
0
1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
2017
2017
0
1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2018
0
1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
2017
2019
0
1.2.6.
1.2.6. Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2019
2020
0
1.2.7.
1.2.7. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.2.8.
1.2.8. Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2016
2016
0
1.2.9.
1.2.9. Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2017
0
1.2.10.
1.2.10. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2017
2018
0
1.2.11.
1.2.11. Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
2018
2018
0
1.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
2014
2020
Приведение потерь электрической энергии к нормативным значениям, снижение коммерческих потерь
0
2.
Подпрограмма 2. «Транспорт и связь Республики Бурятия»
2.1.
Основное мероприятие 1. Создание условий для реализации транзитного потенциала Республики Бурятия.
2.1.1.
Направление 1. Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки»)в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2015
2015
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия.
2.2.1.
Направление 1. Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
Минтранс РБ,
авиакомпании
2013*
2018
Повышение качества и безопасности пассажирских перевозок, обновление парка воздушных судов
0
2.2.2.
Направление 2. Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.3.
Направление 3. Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево
Минтранс РБ, Минстрой РБ, ОАО «РЖД»
2013*
2016
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Открытие железнодорожной станции.
0
2.2.4.
Направление 4. Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
Минтранс РБ,
Минстрой РБ,
ОАО «РЖД»
2014
2018
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Повышение связности всех видов транспорта.
0
2.2.5.
Направление 5. Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
ФА «Госграница», Минтранс РБ
2013*
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения. Создание благоприятных условий для транзита пассажиров и грузов.
0
2.2.6.
Направление 6. Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
ФГУП «Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)»
2014
2017
Снятие ограничений по приему воздушных судов для расширения географии полетов
0
2.2.7.
Направление 7. Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2013
2021
Сохранение пригородного железнодорожного сообщения на территории Республики Бурятия
439 659,5
2.2.8.
Направление 8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Улучшение качества транспортного обслуживания населения труднодоступных населенных пунктов Республики Бурятия
3 448,5
2.2.9.
Направление 9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2019
Развитие путевого хозяйства электрического транспорта, повышение качества и безопасности предоставления транспортных услуг
122 869,4
2.2.10.
Направление 10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2021
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
10 100,42
2.2.11.
Направление 11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиа-перевозок на местных воз-душных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
2017
2017
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
1 522,9
2.2.12.
Направление 12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
2017
2021
Обеспечение транспортной доступности жителей населенных пунктов, расположенных в районах Республики Бурятия, приравненных к районам Крайнего Севера
288 695,55
2.2.13.
Направление 13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
2018
2018
Обеспечение транспортной отрасли комплексом взаимодополняющих документов:
- формализующих исчерпывающий состав конкретных технических и организационных мероприятий по развитию системы транспорта, включая описание существа мероприятий, последовательность их реализации, технико-экономические показатели и ожидаемый уровень эффективности от реализации;
- достаточных для организации проектирования и последующей практической реализации мероприятий;
- разработанных на перспективу, обеспечивающую запас времени для возможности, при выявлении необходимости, оперативной корректировки решений, их проектирования и реализации до истечения срока планируемого периода.
9 398,31914
2.2.14.
Направление 14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
2019
2022
38 236,5
2.2.15
Направление 16.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2022
Улучшение качества обслуживания населения
510,0
2.2.16
Направление 17.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
2020
2020
31 667,2
2.3.
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков.
2.3.1.
Направление 1. Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2013*
2014
Повышение безопасности перевозок детей, улучшение контроля за перевозкой, повышение эффективности перевозок
2 838,9
2.3.2.
Направление 2. Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение оперативности разрешения аварийных и дорожно-транспортных происшествий, чрезвычайных ситуаций.
1 642,0
2.3.4.
Направление 3. Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
2013*
2014
Улучшение качества обслуживания населения. Повышение безопасности перевозок.
868,0
2.4.
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
2.4.1.
Направление 1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
2019
2022
Увеличение доли охвата населения Республики Бурятия вещанием радиоканала «Радио Россия» со вставками ГТРК «Бурятия» до 89,9%
41 253,66
3.
Подпрограмма 3. «Дорожное хозяйство Республики Бурятия»
3.1.
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.1.1.
Направление 1. Ремонт автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
6 761 398,08
3.1.2.
Направление 2. Содержание автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
4 740 354,4
3.1.3.
Направление 3. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
131 960,8
3.1.4.
Направление 4. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2016
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
187 902,51
3.1.5.
Направление 5. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
175 955,0
3.1.6.
Направление 6 Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2017
2022
Сохранение существующей сети автодорог регионального значения
302 549,3
3.2. Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
3.2.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
4 362 152,8
3.2.2.
Направление 2. Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2014
2022
Увеличение протяженности автодорог, модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных, перестройка аварийных и деревянных мостов на капитальные
5 234 710,71
3.3.
Мероприятие: Федеральный проект «Дорожная сеть»
3.3.1.
Направление 1. Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
401 831,6
3.3.2.
Направление 2. Ремонт автодорог
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
2 059 771,8
3.3.3.
Направление 3. Субсидии МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
Модернизация существующей сети с доведением параметров до нормативных.
1 582 084,2
3.4.
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
3.4.1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2022
49 100,0
3.4.2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс РБ (муниципальные образования по согласованию)
2019
2022
189 576,6
4.
Подпрограмма 4. «Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия»
4.1.
Основное мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего 3 464 948,53
4.1.1.
Направление 1.
- содержание Центрального аппарата;
- текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания
- информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации
- реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2014
2022
Полнота кассового исполнения ведомственных расходов, соблюдение порядка и сроков разработки ведомственных расходов Министерства к проекту республиканского бюджета, установленных Правительством Республики Бурятия
3 454 958,92
307 518,7
3 139 577,32
2 187,3
817,4
4.1.2.
Направление 2.
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс РБ, ГКУ «Бурятрегионавтодор»
2019
2019
3 428,21
4.1.3.
Направление 3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,0
4.2.
Основное мероприятие 2. Эффективное управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
4.2.1.
Направление 2. Исключение замечаний от федеральных органов власти
Минтранс РБ
2014
2022
Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
0
5.
Подпрограмма 5. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия»
5.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.2.
Основное мероприятие 2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
5.2.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
2014
2022
-
0,00
5.3.
Основное мероприятие 3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
5.3.1.
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
2014
2022
Проведение энергетических
обследований в учреждениях
муниципальных образований
8784,137
5.3.2.
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспечению котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского районов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
2015
2018
-
5223,00
5.4.
Основное мероприятие 4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
5.4.1.
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
2014
2022
Годовая выработка электроэнергии 22,6 млн. кВт.ч
0,00
6.
Подпрограмма 6. «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
6.1.
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
6.1.1.
Направление 1. Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
2015
2020
Формирование у водителей и пассажиров ценностно-нормативной мотивации, направленной на повышение правового сознания, ответственности и культуры безопасного поведения на дороге
874,0
6.1.2.
Направление 2. Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2017
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
159 790,0
6.1.3.
Направление 3. Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2015
Повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности
2 448,8
6.1.4.
Направление 4. Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2014
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
51 351,6
6.1.5.
Направление 6. Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2022
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
6 330,0
6.2.
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
6.2.1.
Направление 1. Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
2015
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
2 500,0
6.2.2.
Направление 2. Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди до-школьников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
2015
2020
Снижение вероятности наездов на детей на дороге в темное время суток
1 000,0
6.2.3.
Направление 3. Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
2015
2020
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
750,0
6.2.4.
Направление 4.
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
2017
2020
Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма
0,0
6.3
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
6.3.1.
Направление 1. Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
26 381,9
6.3.2.
Направление 2.Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
2019
2021
Повышение правового сознания участников дорожного движения, ответственности и культуры поведения на дороге
115 457,6
6.4.
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
6.4.1.
Направление 1. Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения исключением возможности выхода пешеходов на проезжую часть дороги в неустановленных местах
0
6.4.2.
Направление 2. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение пропускной способности дорог и улиц
0
6.4.4.
Направление 3. Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
Муниципальные образования по согласованию
2014
2020
Повышение безопасности дорожного движения на пешеходных переходах
0
7.
Подпрограмма 7. «Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия»
7.1.
Основное мероприятие 1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО «Бурятгаз», ООО «Бурятгаз», ООО «Газомаркет», Минтранс РБ
2017
2022
-
0,00
____________________
*Справочно.
Принимаемые сокращения:
Минимущество РБ – Министерство имущественных и земельных отношений Республики Бурятия,
Минстрой РБ – Министерство строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Республики Бурятия,
Минобразования РБ – Министерство образования и науки Республики Бурятия,
Минздрав РБ – Министерство здравоохранения Республики Бурятия,
МВД по РБ – Министерство внутренних дел по Республике Бурятия,
Минтранс РБ – Министерство по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет средств республиканского бюджета
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Расходы (тыс. рублей), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Государственная программа
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства »
Всего
2 655 788,3
2 130 340,6
2 587 040,1
3 056 481,5
3 526 580,0
3 427 292,2
3 827 863,90
##########
##########
4 004 088,60
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
2 644 342,3
2 128 876,1
2 539 299,2
2 969 737,0
3 441 702,1
3 427 292,2
3 799 806,49
##########
##########
3 963 144,50
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Подпрограмма 1.
Энергетика Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал «Гу-синоозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электроге-нерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
филиала «Генерация Бурятии» ПАО «ТГК-14»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
филиал «Гусиноозёрская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
филиал ПАО «ФСК ЕЭС» Забайкальское предприятие МЭС
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурводстрой»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кырен»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Иволга»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
филиал ПАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
Направ-ление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
Всего
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,69
194 688,60
138 583,00
78 760,70
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
144 974,19
178 980,42
140 612,69
194 688,60
138 583,00
78 760,70
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
7 566,10
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.1
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на услови-ях государственно-частного партнерства
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
Направление 2.4
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.5
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирова-ние капитального ремонта трам-вайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Минтранс РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,60
0,00
0,00
0,00
Направление 2.6
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
Минтранс РБ, РСТ РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
Направление 2.7
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осу-ществление пассажирских авиа-перевозок на местных воздушных линиях
Минстрой РБ, муниципальные образования по согласованию
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.8
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
Минтранс РБ, РСТ РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
Направление 2.9
Разработка программы комплексного развития транспортной инфраструктуры, комплексной схемы организации дорожного движения, комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортном, учитывая пригородные перевозки, Улан-Удэнской городской агломерации
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.10
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,10
27 388,40
0,00
0,00
Направление 2.11
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
Направление 2.12
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
Основное мероприятие. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 3.2
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы.
Минимущество РБ
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.3
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
Минобразования РБ
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.4
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Минздрав РБ
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 3.5
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
Минимущество РБ
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 4.1
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
Всего
2 365 766,80
1 770 551,60
2 081 959,40
#########
2 910 846,10
2 811 634,78
3 296 568,90
##########
##########
3 488 954,50
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 644 337,80
1 358 037,10
1 347 130,00
#########
2 062 107,60
1 706 122,78
2 046 683,90
##########
##########
2 973 269,20
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
1 249 885,00
788 402,50
716 423,70
515 685,30
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
537 190,00
545 854,80
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,10
524 214,68
0,00
##########
1 714 763,50
Направление 2.
Содержание автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
Направление 3.
Иные межбюджетные трансферты на дорожную деятельность (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
131 960,80
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
187 902,51
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
339 746,00
370 485,60
336 529,90
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
721 429,00
412 514,50
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 512,00
777 768,20
326 237,40
308 664,90
86 065,80
Мероприятие: Федеральный проект "Дорожная сеть"
Всего:
984 649,90
##########
641 886,20
653 073,30
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
247 607,10
154 224,50
0,00
0,00
Направление 2.
Ремонт автодорог
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
311 552,00
##########
281 777,40
271 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетные трансферты муниципальным образованиям на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
425 490,80
414 515,10
360 108,80
381 969,50
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
Всего:
47 826,00
95 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
Минтранс Республики Бурятия (ГКУ «Бурятрегионавтодор»)
1 200,00
47 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
Минтранс Республики Бурятия
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства
Республики Бурятия
Всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Минтранс Республики Бурятия (ответственный исполнитель)
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
Минтранс Республики Бурятия
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
34 209,60
34 209,60
34 209,60
Информационное освещение деятельности органа государственной власти субъека Российской Федерации
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
Реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
ГКУ "Бурятрегионавтодор"
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
Минтранс Республики Бурятия
3 458,20
Направление 4.1.3
Вовлечение населения в проведениемероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
Минтранс Республики Бурятия
1 400,00
Подпрограмма 5.
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
Всего
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Муниципальные образования (соисполнитель) (по согласованию)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энерге-тики Республики Бурятия
ПАО «ТГК-14», филиал ПАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго», филиал «Гусиноозерская ГРЭС»-АО «ИНТЕР РАО -Электрогенерация», Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
Минтранс РБ
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строи-тельства инфра-структурных объек-тов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
Минтранс РБ
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических станций, использующих энергию солнца и воды
Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 6.
Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия
Всего
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минобразования РБ
0,00
0,00
4 250,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минстрой РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минимущество РБ
0,00
0,00
43 490,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
Основное менроприятие. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения
Минтранс РБ
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.5
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
Основное мероприятие. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.6
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения.
Минстрой РБ, Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.7
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей до-школьного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Минобразования РБ
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.8
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Минобразования РБ
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.9
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
Минобразования РБ
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.10
Приобретение для дошкольных образовательных организаций оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
Минобразования РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.11
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
Направление 6.12
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
Минимущество РБ, ГБУ «Центр информационных технологий Республики Бурятия»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
Подпрограмма 7.
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
Всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Минтранс РБ (ответственный исполнитель)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по строительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
ОАО "Бурятгаз", ООО "Бурятгаз", ООО "Газомаркет", Минтранс РБ
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
_________________________
*Справочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
Приложение 3
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ Государственной программы Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год*
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Государственная программа
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
всего
6 129 991,24
##########
4 296 218,96
##########
##########
5 267 628,99
14 795 744,69
8 923 042,24
5 129 732,30
6 653 970,70
федеральный бюджет*
2 599 034,40
##########
1 175 021,50
##########
##########
1 329 189,02
2 642 826,60
1 512 300,30
1 087 844,40
149 882,10
республиканский бюджет
2 655 788,29
##########
2 587 040,10
##########
##########
3 427 292,24
3 827 863,91
3 751 042,20
4 041 887,90
4 004 088,60
местный бюджет*
19 100,00
8 397,91
2 121,60
8 251,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
856 068,55
593 489,17
532 035,76
696 711,00
##########
511 147,73
8 325 054,18
3 659 699,74
0,00
2 500 000,00
Подпрограмма 1
Энергетика Республика Бурятия
всего
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
333 600,00
306 600,00
301 600,00
65 100,00
122 002,00
122 873,00
700 893,00
146 351,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по строительству инфраструктурных объектов для технологического присоединения новых потребителей
Направление 1.1.1
Строительство, реконструкция линий 35-330 кВ субъектами электроэнергетики
всего
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
321 000,00
294 000,00
289 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.2.
Установка 2-х ячеек 110 кВ на ПС 220 кВ Горячинская для осуществления присоединения заходов существующей ВЛ 110 кВ Турка – Усть-Баргузин (ТУБ-132)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.3.
ВЛ 500 кВ Усть-Кут - Нижнеангарская с заходами ВЛ 220 кВ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.4.
Установка двух БСК мощностью 20 Мвар каждая на ПС 220 кВ Северобайкальская
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.5.
Реконструкция ВЛ-110кВ ГО ГРЭС – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
45 000,00
45 000,00
47 773,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.1.6.
Реконструкция ВЛ-110кВ Селендума – Гус.Озеро
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30 000,00
45 000,00
45 000,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.2. Мероприятия по увеличению электрической мощности
0,00
0,00
Направление 1.2.1.
Замена турбогенератора №6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.2.
Замена турбо-генератора ТГ-1 на Гусиноозерской ГРЭС
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
586 594,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.3.
Строительство ПС 500 кВ «Нижнеангарская»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.4.
Строительство ПС 220 кВ «Озерная»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.5.
Комплексная реконструкция ПС 220 кВ Районная
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.6.
Реконструкция ПС 110/10кВ «Бурвод-строй»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 500,00
56 699,00
88 751,00
0,00
0,00
Направление 1.2.7.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Кы-рен»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
10 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.8.
Реконструкция ПС 110/35/10 кВ «Ивол-га»
всего
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
5 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.9.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «АРЗ»
всего
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 000,00
18 555,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.10.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Таежная»
всего
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
1 500,00
45 047,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 1.2.11.
Реконструкция ПС 35/10 кВ «Полигон»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
300,00
4 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.3. Мероприятия по снижению потерь в электрических сетях
0,00
0,00
Направление 1.3.1.
Замена голого провода на СИП по территориям республики субъектами электроэнергетики
всего
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
12 600,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2.
Транспорт и связь Республики Бурятия
всего
236 346,84
743 186,56
377 231,96
##########
246 497,09
178 980,42
140 612,67
194 688,60
138 583,00
78 760,70
федеральный бюджет*
16 688,40
650 000,00
302 183,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
16 446,00
39 920,80
21 783,20
44 000,00
146 497,09
178 980,42
140 612,67
194 688,60
138 583,00
78 760,70
внебюджетные источники**
203 212,44
53 265,76
53 265,76
513 495,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.1.1.
Реконструкция железнодорожного пункта пропуска через государственную границу (ЖДПП «Наушки») в части приобретения стационарного-инспекторского досмотрового комплекса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Повышение транспортной доступности Республики Бурятия
Направление 2.2.1.
Приобретение новых воздушных судов для местных воздушных линий на условиях государственно-частного партнерства
всего
106 531,52
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
177 967,94
53 265,76
53 265,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.2.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Мысовая на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
323 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.3.
Строительство железнодорожного вокзала на станции Заиграево на условиях государственно-частного партнерства
всего
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
190 495,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.4.
Реконструкция железнодорожного вокзала на станции Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
100 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.5.
Реконструкция автомобильного пункта пропуска через государственную границу (МАПП «Кяхта)
всего
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
300 000,00
302 183,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.6.
Реконструкция аэродромного комплекса аэропорта г. Улан-Удэ
всего
0,00
350 000,00
0,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
350 000,00
0,00
##########
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники**
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.7.
Возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозки пассажиров в поездах пригородного сообщения на территории Республики Бурятия
всего
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
5 000,00
38 456,30
21 783,20
44 000,00
46 900,00
50 000,00
50 000,00
57 370,00
60 620,00
65 530,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.8.
Субсидии муниципальным образованиям на закупку транспортной техники повышенной проходимости для транспортного обслуживания жителей труднодоступных населенных пунктов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
3 448,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.9.
Субсидии муниципальным образованиям на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
54 802,82
55 000,00
13 066,57616
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.10.
Субсидии муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские авиаперевозки на территории муниципальных образований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
505,52
2 241,00
2 580,70
2 386,60
2 386,60
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.11.
Субсидии муниципальным образованиям на строительство здания, обеспечивающего осуществление пассажирских авиаперевозок на местных воздушных линиях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
1 522,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.12.
Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
39 317,35
62 341,10
62 345,70
62 345,70
62 345,70
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.13.
Разработка программ комплексного развития транспортной инфраструктуры и комплексных схем организации дорожного движения, в том числе комплексных схем организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом, Улан-Удэнской городской агломерации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 398,32
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.14.
Субсидии муниципальным образованиям на возмещение части затрат на уплату лизинговых платежей в связи с приобретением специализированных транспортных средств для содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 848,1
27 388,40
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.15.
Реализация мероприятий по разработке, внедрению и техническому сопровождению информационной системы «Реестр разрешений на перевозку пассажиров и багажа легковым такси на территории Республики Бурятия» и мобильного приложения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
370,00
70,00
70,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.2.16.
Выполнение научно-исследовательской работы по разработке программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) и комплексной схемы организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом (КСОТ) Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
31 667,20
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Создание интеллектуальных систем организации движения транспортных потоков
Направление 2.3.1.
Создание (определение) хозяйственного общества – оператора информационно-навигационной системы
всего
49 499,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
16 688,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
7 566,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
25 244,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.2.
Создание подсистемы мониторинга и управления школьными автобусами на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок детей
всего
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
2 838,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.3.
Создание подсистемы навигационно-информационной автоматизированной системы обмена информацией, обработки вызовов и управления с использованием аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС транспортом территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи на территории Республики Бурятия. Оснащение навигационно-связным оборудованием автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
всего
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
1 041,00
601,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.3.4.
Создание подсистемы высокоточного позиционирования транспортного комплекса
всего
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
863,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Организация распространения и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия»
Направление 2.4.1.
Возмещение затрат по распространению и трансляции радиоканала «Радио Россия» с региональными вставками ГТРК «Бурятия» в аналоговом формате на территории Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 771,589
13 160,70
13 160,70
13 160,70
внебюджетные источники *
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 3.
Дорожное хозяйство Республики Бурятия
всего
4 948 112,80
##########
2 954 797,90
##########
##########
4 140 823,72
2 642 826,51
4 656 071,70
4 554 775,90
3 638 836,60
федеральный бюджет*
2 582 346,00
699 219,60
872 838,50
##########
##########
1 329 189,02
2 642 826,60
1 512 300,30
1 087 844,40
149 882,10
республиканский бюджет, в т.ч.:
2 365 766,80
##########
2 081 959,40
##########
##########
2 811 634,70
3 296 568,90
3 143 771,40
3 466 931,50
3 488 954,50
иные межбюджетные трансферты
423 058,00
242 402,51
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги")
всего
##########
1 282 377,49
федеральный бюджет*
625 000,00
625 000,02
республиканский бюджет
602 497,70
632 193,60
местный бюджет*
22 502,30
25 183,87
Мероприятие: Комплекс работ по поддержанию и восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Ремонт автодорог***
всего
537 190,00
545 854,76
444 632,30
860 804,90
##########
677 263,57
524 214,68
0,00
1 450 434,20
1 714 763,50
федеральный бюджет*, в т.ч.:
0,00
0,00
0,00
187 902,51
386 357,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
91 646,52
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч:
537 190,00
545 854,76
444 632,30
672 902,39
822 979,20
585 617,05
524 214,68
0,00
1 450 434,20
1 714 763,50
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
210 402,80
96 952,12
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Содержание автодорог***
всего
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
479 010,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
500,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
405 036,80
345 958,70
408 021,70
447 000,00
547 201,70
478 510,80
596 819,10
618 159,80
647 810,60
650 872,00
Направление 3.
иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности (ремонт)
всего
131 960,80
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
131 960,80
0,00
Направление 4.
Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ (ремонт)
всего
0,00
187 902,51
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
187 902,51
Направление 5.
Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках основного мероприятия "Содействие развитию автомобильных дорог регионального межмуниципального и местного значения" ГП РФ "Развитие транспортной системы России" (ремонт)
всего
0,00
0,00
175 955,00
федеральный бюджет*
175 955,00
республиканский бюджет
Направление 6.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
всего
0,00
0,00
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
210 402,80
92 146,49
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
Мероприятие: Комплекс работ, способствующих развитию и расширению сети автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения***
всего
3 226 807,00
##########
707 228,00
##########
##########
1 241 994,88
1 112 291,00
1 025 846,00
484 495,60
336 529,90
федеральный бюджет*, в т.ч.:
2 524 696,00
539 610,07
344 712,80
##########
##########
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности ("Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения")
600 000,00
747 000,00
686 100,00
114 010,00
0,00
республиканский бюджет, в т.ч.
702 111,00
466 223,60
362 515,20
807 440,00
691 926,70
641 994,88
365 291,00
339 746,00
370 485,60
336 529,90
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
171 190,70
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
17 426,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 2.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
779 079,00
572 124,07
1 262 955,10
863 241,10
##########
1 742 554,47
1 184 565,80
527 437,70
657 499,30
235 947,90
федеральный бюджет*, в т.ч:
57 650,00
159 609,53
528 125,70
228 861,10
633 884,70
637 042,50
406 797,60
201 200,30
348 834,40
149 882,10
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
397 170,50
532 853,50
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
721 429,00
412 514,54
734 829,40
634 380,00
848 738,50
1 105 511,97
777 768,20
326 237,40
308 664,90
86 065,80
иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119 906,50
54 500,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
374 668,20
534 741,40
0,00
0,00
0,00
0,00
Финансовое обеспечение дорожной деятельности (Приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги", Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги")
25 183,87
Мероприятие: Федеральный проект "Дорожная сеть"
всего
2 473 678,90
2 389 078,20
1 266 886,20
653 073,30
федеральный бюджет*
1 489 029,00
625 000,00
625 000,00
0,00
республиканский бюджет
984 649,90
1 764 078,20
641 886,20
653 073,30
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов, реализация мероприятий местного значения***
всего
1 013 972,00
163 239,50
0,00
0,00
федеральный бюджет*
766 364,90
9 015,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
247 607,10
154 224,50
0,00
0,00
Направление 2.
Ремонт автодорог***
всего
647 339,60
1 208 338,60
361 427,40
271 103,80
федеральный бюджет*
335 787,60
13 000,00
79 650,00
0,00
республиканский бюджет
311 552,00
1 195 338,60
281 777,40
271 103,80
Направление 3.
Субсидии и иные межбюджетгые трансферты МО на дорожную деятельность****
всего
812 367,30
1 017 500,10
905 458,80
381 969,50
федеральный бюджет*
386 876,50
602 985,00
545 350,00
0,00
республиканский бюджет
425 490,80
414 515,10
360 108,80
381 969,50
Мероприятие: Федеральный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
всего
47 826,00
95 550,00
47 650,00
47 650,00
Направление 1.
Строительство и реконструкция автодорог и мостов
республиканский бюджет
1 200,00
47 900,00
0,00
0,00
Направление 2.
Межбюджетные трансферты МО на дорожную деятельность
республиканский бюджет
46 626,00
47 650,00
47 650,00
47 650,00
Подпрограмма 4.
Совершенствование государственного управления в сфере транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
366 083,10
370 900,10
395 429,30
395 429,30
Мероприятие 1. Руководство и управление в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия, всего
Направление 4.1.1
Содержание Центрального аппарата, текущее содержание подведомственных учреждений, осуществляющих свою деятельность вне государственного задания, информационное освещение деятельности органа государственной власти субъекта Российской Федерации, реализация отдельных положений законодательства о государственной гражданской службе
всего
264 536,10
311 084,10
432 882,60
364 014,60
385 881,80
433 254,02
362 624,90
370 900,10
395 429,30
395 429,30
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
34 361,20
34 024,80
32 113,40
32 268,60
36 095,40
35 391,30
34 996,40
34 209,60
34 209,60
34 209,60
200,50
226,50
202,20
94,10
94,10
134,50
234,80
454,50
454,50
454,50
454,50
230 174,90
277 059,30
400 769,20
331 746,00
349 651,90
397 427,42
326 947,50
334 633,80
360 671,10
360 671,10
Направление 4.1.2
Возврат в федеральный бюджет денежных взысканий (штрафов) за нарушение условий договоров (соглашений) о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации из федерального бюджета
всего
3 458,20
республиканский бюджет
3 458,20
Направление 4.1.3.
Вовлечение населения в проведение мероприятий, направленных на реализацию национальных проектов
1 400,00
Мероприятие 2. Эффективное управление министерством в сфере энергетики, транспорта и дорожного хозяйства Республики Бурятия в целях исключения замечаний от федеральных органов власти
Направление 4.2.1
Исключение замечаний от федеральных органов власти
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 5
Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Республике Бурятия
всего
347 395,50
244 179,30
178 970,00
189 248,32
##########
386 697,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
1 735,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
36,75
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
##########
383 274,73
7 624 161,18
3 513 348,74
0,00
2 500 000,00
Основное мероприятие 5.1. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в ТЭК
Мероприятие 5.1.1
Реализация мероприятий по энергосбережению субъектами энергетики Республики Бурятия
всего
338 356,11
233 623,41
177 170,00
189 248,32
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
19 100,00
0,00
0,00
5 051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
319 256,11
233 623,41
177 170,00
184 197,08
187 794,63
383 274,73
524 161,18
113 348,74
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.2. Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на транспорте
Мероприятие 5.2.1
Реализация мероприятий по энергосбережению на транспорте
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.3. Мероприятия по эффективному использованию энергетических ресурсов в муниципальных образованиях
Мероприятие 5.3.1
Реализация мероприятий по энергосбережению
всего
9 039,39
8 820,89
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9 039,39
8 784,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 5.3.2
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфра-структурных объектов по обеспече-нию котельных г.Северобайкальск, Северобайкальского и Муйского рай-онов Республики Бурятия газовым топливом
всего
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 800,00
0,00
0,00
3 423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 5.4. Мероприятия по внедрению инновационных и возобновляемых источников энергии
Мероприятие 5.4.1
Проектирование и строительство электрических стан-ций, использующих энергию солнца и воды
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
##########
0,00
7 100 000,00
3 400 000,00
0,00
2 500 000,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
##########
0,00
7 100 000,00
3400000
0
2500000
Подпрограмма 6.
«Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия»
всего
0,00
8 361,16
50 736,50
89 944,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
48 614,90
86 744,50
83 355,00
0,00
24 599,20
41 682,10
40 944,10
40 944,10
местный бюджет*
0,00
8 361,16
2 121,60
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1. Развитие системы безопасного поведения участников дорожного движения
Направление 6.1.1.
Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения*****
всего
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
874,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.2.
Оснащение системами автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения улично-дорожной сети городов и населенных пунктов, дорог регионального и муниципального значения
всего
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 892,10
72 734,50
66 163,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.3.
Приобретение спец-автотранспорта (автовышки) для обслуживания систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 448,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.4.
Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения******
всего
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
20 150,00
14 010,00
17 191,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.1.5.
Информационно-техническое сопровождение программного обеспечения систем автоматического контроля и выявления нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 398,00
2 136,00
1 398,00
1 398,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 2. Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении
Направление 6.2.1.
Строительство стационарного детского автогородка на базе республиканского детско-юношеского центра туризма и краеведения (в том числе разработка ПСД)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.2.
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
всего
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
2 500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.3.
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
всего
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.4.
Обеспечение проведения республиканских и всероссийских конкурсов с несовершеннолетними участниками дорожного движения
всего
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
750,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.2.5.
Приобретение для дошкольных об-разовательных организаций оборудова-ния, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на дороге
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 3. Федеральный проект «Безопасность дорожного движения»
Направление 6.3.1.
Обслуживание и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения в отношении автомобильных дорог регионального значения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6 336,80
6 681,70
6 681,70
6 681,70
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.3.2.
Оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16 864,40
32 864,40
32 864,40
32 864,40
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 4. Развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов, повышения безопасности дорожных условий
Направление 6.4.1.
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение светофорных объектов
всего
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
6 785,56
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.2.
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети городов и населенных пунктов пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов.
всего
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
1 575,60
2 121,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Направление 6.4.3.
Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов средствами повышения безопасности дорожного движения
всего
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
3 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 7
Газификация жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
Основное мероприятие 7.1. Мероприятия по cтроительству автогазозаправочных станций
Мероприятие 7.1.1
Строительство авто-газозаправочных станций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 000,00
3 000,00
1 500,00
1 500,00
0,00
*Справочно.
**Объем денежных средств частных инвестиций предварительный.
***Пообъектное распределение ассигнований по объектам подпрограммы «Дорожное хозяйство» представлено в приложениях 4,5,6,7.
****Методики, порядок распределения субсидий муниципальным районам на дорожную деятельность изложены в приложении 9.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Пропаганда и профилактика безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 13.
*****Пообъектное распределение ассигнований мероприятия «Мероприятия по информированию граждан о правилах и требованиях в области обеспечения безопасности дорожного движения» подпрограммы 6 «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Бурятия в 2014-2020 годах» представлено в приложении 14.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог, рекомендуемых к строительству и реконструкции на период до 2022 года
№ п/п
Наименование автомобильной дороги (участков), мостов
Намечено к строительству и реконструкции
км /шт
вид работ
существую-щая катего-рия
перс-пектив-ная катего-рия
Ориентировочная стоимость строительства и реконструкции, млн.рублей, в ценах соответствующих лет
в том числе по периодам:
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
1.1. Автомобильные дороги регионального значения
1.
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
5,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
22,40
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
5,20
109,71
76,90
27,43
5,14
0,00
22,40
0,00
1.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000-км 2+100 (г. Северобайкальск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,19
0,00
0,00
1.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 19 - км 28 (п. Нижнеангарск) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,30
28,30
в т.ч. остаток 2016 г
10,62
1.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 181 - км 183+800 (п.Новый Уоян) (в т. ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,00
0,00
22,40
0,00
1.4.
км 230 - км 244 (в т.ч. разработка ПД и РД)
14,00
р
1.5.
км 244 - км 249 (в т.ч. разработка ПД и РД)
p
IY
IY
0,00
0,00
5,10
0,00
5,20
106,42
30,909
в т.ч. остаток 2016 г
0,63
1.6.
км 251 - км 256+900 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,90
р
1.7.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги , км 409+620-км 420+100 (пгт.Таксимо) в Муйском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,00
1,99
16,50
27,43
5,14
2.
Улан-Удэ - Романовка - Чита
8,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00
1,51
15,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
13,15
1,93
7,48
0,00
0,00
0,00
2,50
0,00
1,51
15,00
2.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 18+185 - км 20+600 (с. Эрхирик) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,63
с
2.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 54+972 - км 55+600 (с. Ацагат) (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,74
с
2.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ- Романовка - Чита, км 69+577 - км 70+316 (с. Петропавловка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
3,16
с
2.4.
Улан-Удэ - Хоринск,
3,00
p
III-IY
III
(км 91- км 94) в т.ч. разработка ПД и РД)
2.5.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Хоринск (км 163+950 - км 168+300) (в.т.ч. ПД), в т.ч.
0,00
1
с
8,85
лимит 2013 г
остаток 2012 г
8,85
2.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан- Удэ- Романовка- Чита, км 236+700-км 239+100 (с. Поперечное) в Еравнинском районе Республики Бурятия( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
2.7.
Реконструкция автомобильной дороги, км 265 - км270 (в т.ч. разработка ПД и РД)
5,00
p
III-IY
III
2.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита, км 295+350 - км 300+550 (с. Сосново-Озерское) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
c
0,00
1,00
1,93
7,48
2.9.
Сосново-Озерское - Романовка
0,00
p
III-IY
III
0,00
(км 335 -км 365)
0,00
2.10.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка- Чита, км 352-км 354 (с. Исинга) в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,51
15,00
2.11.
(км 431-км 451)
0,00
p
III-IY
III
0,00
2.12.
Повышение уровня обустройства автомобильных дорог Улан-Удэ-Романовка-Чита, км 419+800- км 422+900, Романовка-Багдарин, км 0- км 1 (с. Романовка) в Баунтовском эвенкийском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
c
0,00
0,00
2,50
0,00
2.13.
Романовка - гр. Читинской области (км 451 - км 469)
0,00
p
III-IY
III
2.14.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Телемба (км 490+000 - 491+600) (в т.ч. ПД), в т.ч.:
0,00
с
4,30
2.15.
лимит 2013 г
остаток 2012 г
4,30
2.16.
(км 469 - км 495)
0,00
p
III-IY
III
3.
Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян
138,21
III-IY
III
50,19
10,90
0,00
3,23
34,30
0,00
19,597
0,00
0,00
20,00
IY
1 330,08
627,52
272,00
977,99
1 277,85
955,90
1 023,82
701,10
124,01
10,00
федеральный бюджет*
1 181,22
539,61
240,71
856,76
1 120,05
600,00
813,32
686,10
114,01
республиканский бюджет
148,86
87,91
36,33
121,23
157,81
355,90
210,50
15,00
31,20
10,00
3.1.
Строительство аварийного съезда на км 22 (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
с
0,00
0,10
лимит
0,00
остаток 2012 г
0,10
3.2.
Устройство площадки отдыха на км 29 - км 30 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1,00
с
0,00
0,00
0,22
45,20
лимит
0,00
18,30
остаток 2012 г
0,22
остаток 2013 г с других объектов
26,90
3.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, км 29+460- км 29+900 в Заиграевском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,59
4,29
11,01
3.4.
Повышение уровня обустройства, км 53 - км 58 (с. Иркилик) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,78
0,61
29,25
0,00
3.5.
км 39 - км 64
24,50
p
IY
III
24,50
857,64
3.6.
км 64 - км 89
25,69
p
IY
III
25,69
76,56
3.7.
Строительство дополнительных примыканий на км 81 - км 82 (с. Нестерово) (в т.ч. разработка ПД), в т.ч.:
1
0,00
0,00
0,00
0,00
с
0,00
0,70
0,90
5,78
остаток 2015 г.
0,70
3.8.
км 215 - км 230
14,70
p
IY
III
0,00
0,00
14,70
4,01
719,00
900,967
в т.ч. остаток 2016 г
52,04
3.9.
км 230 - км 254
22,83
p
IY
III
0,00
3,23
0,00
0,00
19,597
0,00
0,00
0,00
258,21
248,14
350,45
600,0
789,70
0,00
0,00
0,00
остаток 2015 г.
206,76
3.10.
км 254 - км 265
10,90
p
IY
III
0,00
10,90
392,63
579,40
3.11.
км 271 - км 291
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20,00
5,27
351,00
192,86
696,10
124,01
10,00
3.12.
км 291 - км 306
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
3,00
5,00
3.13.
км 306 - км 316
0,00
p
IY
III
0,00
0,00
2,00
5,00
3.14.
Повышение уровня обустройства, км 316+150 - км 319+200 (с. Баргузин) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
0,00
3.15.
Повышение уровня обустройства, км 346+800 - км 350+000 (с. Улюн) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3.16.
км 316 - км 336
0,00
р
III
3.17.
км 336 - км 367
0,00
р
III
3.18.
Повышение уровня обустройства, км 390 - км 392 (с. Барагхан) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
1,00
0,75
11,63
3.19.
км 367 - км 400
0,00
р
III
3.20.
км 400 - км 435
0,00
р
III
3.21.
км 435 - км 465
0,00
р
III
3.22.
км 465 - км 480
0,00
р
III
3.23.
км 480 - км 498
0,00
р
III
3.19.
Повышение уровня обустройства, км 400+500 - км 401+900 (с.Хонхино) (в т.ч.ПД и РД)
c
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
11,20
3.20.
Повышение уровня обустройства, км 413+050 - км 416+100 (п. Курумкан) (в т.ч.ПД и РД)
1,00
c
0,00
0,00
0,00
1,00
1,00
2,92
2,92
9,07
9,20
2,38
лимит 2014
остатки 2013 г
2,92
в т.ч. остаток 2016 г
2,38
4.
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта (км 8 - км 43)
1,00
IY
III
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
2,31
0,00
40,70
2,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Устройство линии электроосвещения по с. Новый Заган (км 3+300 - 7+700) (в т.ч. ПСД)
с
4.2.
км 8 - км 43
p
IY
III
4.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 79+614 - км 83+900 (c. Бичура)(в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
1,00
2,31
40,70
2,04
в т.ч. остаток 2016 г
2,04
4.4.
км 24 - км 33+800 (в т.ч. ПД и РД)
р
5.
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией
43,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
19,50
80,71
0,00
0,00
1,18
2,00
22,56
0,00
1,50
0,00
5.1.
км 0 - км 18
6,00
p
IY
III
5.2.
км 35 - км 55
20,00
р
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.3.
Повышение уровня обустройства, км 114+000 - км 119+500 (с. Петропавловка) (в т.ч.ПД)
1
c
0,00
1,00
19,50
80,71
лимит 2014
79,17
остатки 2013 г
1,55
5.4.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 152+600 - км 155+491 (с. Н.Торей), км 155+900- км 158+000 (с.Шартыкей) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
2,00
1,18
2,00
22,56
5.5.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 179+100 - км 182+600 (с.Большой Нарын) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.6.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 188+750 - км 189+700 (с. Харацай) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
5.7.
км 217 - км 221
0,00
p
IY
III
5.8.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 220+450 - 221+450) (с. Усть-Бургултай) (в т.ч.ПД)
с
0,00
0,00
1,00
0,00
1,50
0,00
5.9.
км 244 - км 255
11,00
p
IY
III
5.10.
км 280 - км 306
26,00
p
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
5.11
км 306 - км 326
20,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.12.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией на км 284+305 - км 288+000 (с. Нурта) (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
1,00
0,00
0,00
6.
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
3,80
0,00
3,05
55,17
40,45
0,00
1,52
18,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
17,43
республиканский бюджет
3,80
0,00
3,05
55,17
23,02
0,00
1,52
18,00
0,00
0,00
6.1.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 22 - км 30 (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
0,55
34,85
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги"
34,85
6.2.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, км 38- км 40 (п. Онохой) в Заиграевском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
0,00
1,00
1,52
18,00
6.3.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 62 - км 65 (с. Заиграево) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч:
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
1,20
13,90
6.4.
Устройство линии искусственного электроосвещения по с. Онохой (км 41+000 - км 43+000) (в т.ч. ПД)
с
0,00
3,80
6.5.
км 91 - км 94
3,00
p
Y
IY
6.6.
км 105 - км 125
0,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.7.
км 148 - км 150 (в т.ч. разработка ПД и РД)
2,00
p
Y
IY
6.8.
км 150 - км 152
2,00
p
Y
IY
0,00
0,00
6.9.
км 176 - км 181
0,00
p
Y
IY
6.10.
Повышение уровня обустройства автодороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск , км 190 - км 196 (с. Кижинга) (в т.ч. разработка ПД и РД), в т.ч.
1
с
0,00
0,00
1,00
1,00
0,00
1,85
40,72
5,60
в т.ч. остаток 2016 г
5,60
6.11.
км 181 - км 209
0,00
p
Y
IY
7.
Монды - Орлик
8,38
0,00
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
0,00
0,00
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
96,58
4,52
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
7.1.
км 135 - км 137 (в т.ч. ПД), в т.ч.:
р
Y
IY
0,00
1,98
96,58
4,52
лимит 2013 г
81,59
остатки 2012 г
14,99
7.2.
км 146+900 - км 153+300 (в т.ч. ПД)
6,40
р
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,40
65,66
7,56
51,39
10,81
149,24
118,29
в т.ч. остаток 2016 г
1,39
8.
Новоильинск - Горхон - Кижа - граница с Забайкальским краем
0,00
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
9.
Турунтаево - Острог - Покровка - Шергино-Тресково
0,00
Y
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
34,95
63,57
101,03
федеральный бюджет*
9,02
0,00
республиканский бюджет
0,00
14,63
0,66
16,57
0,95
2,02
25,93
63,57
101,03
9.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги ,км 0 - км 4 (с. Турунтаево) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
1,00
0,00
0,00
14,63
0,00
9.2.
Повышениие уровня обустройства автомобильной дороги ,км 12 - км 15 (с. Кома), км 28- км 30 (с. Покровка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
4
0,00
2,00
0,66
16,57
в т.ч. остаток 2016 г
3,92
9.3.
Реконструкция автомобильной дороги км 0- км 4 (с.Турунтаево), (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,95
2,02
34,95
63,57
93,03
9.4.
Реконструкция автомобильной дороги км 17- км 42 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
9.5.
Реконструкция автомобильной дороги км 42- км 50 (в т.ч. разработка ПД и РД)
33
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
9.6.
км 50- км 89, км 4-км 17
52
р
10.
Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск (км 12 - км 22)
0,00
с
Y
IY
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
11.
Иволгинск-Иволгинский храм
0,00
IY
III
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
140,61
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1,98
56,80
140,61
11.2.
км 2+500 - км 9
9,00
p
Y
IY
0,00
0,00
11.3.
км 9 - км 10
1,00
с
Y
IY
0,00
0,00
0,00
1,12
0,20
1,98
56,80
140,61
12.
Шергино - Оймур - Заречье
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
129,19
231,69
149,27
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
федеральный бюджет*
104,00
160,20
109,80
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
25,19
71,49
39,47
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.1.
км 0 - км 24 (в т.ч. ПД и РД)
24,00
р
0,00
0,00
0,00
0,00
12.2.
Строительство обхода с. Оймур и с. Дулан, км 25 - км 37
12,00
с
0,00
0,00
0,00
0,00
12.3.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Тресково - Шергино-Оймур-Заречье, км 49+780- км 51+502 (с. Дулан) (в т.ч. ПД и РД)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,50
0,00
12.4.
км 53 - км 68 **
15,00
p
Y
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
13,36
0,00
11,00
129,19
231,69
149,27
13.
Северобайкальск -Даван (км 40 - км 44)
3,50
р
Y
IY
3,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
104,48
45,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
лимит 2013 г
58,19
остатки 2012 г
46,29
лимит 2014 г
45,72
остатки 2013 г
0,23
14.
Улан-Удэ - Николаевский -Тарбагатай - Подлопатки - Окино Ключи
0,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,18
61,59
18,71
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 59+500 - км 64+350 (с. Тарбагатай) (в т.ч. ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,18
61,59
18,71
лимит 2014 г
59,97
остатки 2013 г с других объектов
1,62
15.
Зактуй - Аршан
0,00
IY
IY
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,30
42,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 25+600 - км 27+800 (с. Аршан) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
1,00
3,30
42,02
лимит 2014 г
41,02
остатки 2013 г
1,00
16.
Романовка - Багдарин
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
0,00
0,00
федеральный бюджет*
0,00
республиканский бюджет
7,35
0,00
0,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
0,00
0,00
16.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 169+400 - км 173+900 (п. Багдарин) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,78
6,57
0,00
7,31
8,01
в т.ч. остаток 2016 г
0,78
17.
Подъезд от автодороги Гусиноозерск -Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией к г. Закаменск
1,00
IY
IY
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
4,01
0,00
19,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
17.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0+000 - км 4+100 (г. Закаменск) (в т.ч.ПД и РБ)
1
c
0,00
0,00
1,00
4,01
0,00
19,00
лимит 2014 г
0,00
остатки 2013 г
0,00
18.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
1,27
0,00
10,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к с. Кабанск, км 5 - км 7 (в т.ч. ПД и РД)
1
c
0,00
1,00
1,27
10,30
19.
Подъезд от автомобильной дороги "Байкал" к с. Посольское
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
0,00
0,00
0,00
19.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд к с. Посольское, км 0 - км 2+100 (с. Большая Речка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,65
4,36
0,00
20
Тунка - площадка солнечного телескопа
0,00
IY
IY
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,46
0,00
2,00
0,00
20.1.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги, км 0 +000 - км 2+000 (с. Тунка) (в т.ч. разработка ПД и РД)
1
c
0,00
0,00
1,00
0,46
0,00
2,00
21.
Строительство специализированных площадок для обеспечения работы ППВК на автодорогах регионального значения (Бичурского, Еравнинского, Баунтовского эвенкийского районов), в т.ч. разработка ПД и РД)
0,00
с
0,00
0,00
0,90
12,53
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,90
12,53
лимит 2014 г
11,63
остатки 2013 г
0,90
22.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги подъезд от федеральной дороги "Байкал" к оздоровительному центру, км 0+000- км 2+300 в Иволгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
1,00
0,50
10,76
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,50
10,76
лимит 2014 г
10,26
остатки 2013 г
0,50
23.
Строительство стелы в Северобайкальском и Муйском районах Республики Бурятия (в т.ч. разработка проектной документации)
0,00
с
0,00
0,00
0,00
4,52
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
4,52
24.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,49
0,00
7,89
0,00
12,00
11,50
25.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Береговая-Кабанск-Посольское, км 5+253- км 10+042 (с. Кабанск) в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
26.
Реконструкция автомобильной дороги Татаурово-Острог, км 0+850-км 1+200 в Прибайкальском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,35
р
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,00
0,00
3,08
6,55
1,00
44,00
44,23
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
3,08
6,55
1,00
44,00
44,23
в т.ч. остаток 2016 г
2,88
27.
Дооборудование автомобильных дорог Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян, Шергино-Оймур-Заречье, Улан-Удэ-Заиграево-Кижинга-Хоринск, Зактуй-Аршан элементами обустройства (устройство специальных технических средств, имеющих функции фото- и видеозаписи) в Прибайкальском, Кабанском, Заиграевском, Тункинском районах Республики Бурятия
0,00
0,00
0,00
78,60
0,00
50,25
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
78,60
50,25
28.
Дооборудование автомобильной дороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян, км 78 и км 168 элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля) в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
60,36
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,50
60,36
0,00
29.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Малый Куналей - Узкий Луг-граница с Забайкальским краем, км 1+200- км 5+900 (с. М.Куналей) в Бичурском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
1,00
0,998
6,00
26,89
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,998
6,00
26,89
30.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Нижний Бургултай-Желтура-граница с Монголией на км 0+300- км 2+507 (с. Н.Бургултай) в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
1,00
0,66
12,67
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,66
12,67
31.
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Мурочи-Малая Кудара-граница с Забайкальским краем,км 57+450- км 60+300 в Кяхтинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
1,00
с
0,00
0,00
0,74
5,36
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,74
5,36
32
Повышение уровня обустройства автомобильной дороги Подъезд от федеральной автомобильной дороги "Байкал" к г.Улан-Удэ (со стороны с.Мухоршибирь), км 0 - км 8 в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
1,00
с
0,00
0,00
0,00
1,35
26,01
15,62
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,35
26,01
15,62
0,00
0,00
33
Дооборудование автомобильных дорог регионального значения элементами обустройства (устройство автоматической системы весогабаритного контроля), в том числе разработка проектной и рабочей документации
0,00
0,00
0,00
0,00
1,20
47,90
43,00
40,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
1,20
47,90
43,00
40,00
Итого:
1581,23
895,66
534,92
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1128,71
289,18
162,53
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,34
62,25
0,70
79,50
6,28
112,59
58,00
188,51
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,76
1177,82
898,57
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
41,63
48,60
11,50
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,37
356,05
195,25
499,75
387,33
525,79
581,61
433,59
176,69
177,53
1.2. Автомобильные дороги, находящиеся в ОЭЗ
34
Строительство подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,54
0,00
2,47
0,00
0,00
0,00
35
Строительство обводной дороги № 2 с освещением (от въездной автодороги Хаим - Бычье Озеро до подъездной дороги от автодороги Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан - Новый Уоян к технологическому въезду участка "Гора Бычья" (в т.ч. разработка ПД и РД)
с
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,77
федеральный бюджет*
республиканский бюджет
0,00
0,00
1,77
Итого:
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе строительство
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
реконструкция дорог
федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,54
0,00
4,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Итого по автодорогам
Всего
130,47
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,597
7,92
0,00
20,00
1581,78
895,66
539,16
1516,7
1634,40
1125,79
1394,93
1128,71
289,18
162,53
в том числе строительство
1,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,12
0,00
0,00
53,88
62,25
4,94
79,50
6,28
112,59
58,00
188,51
43,00
40,00
реконструкция дорог
129,35
50,19
16,38
0,00
3,23
33,16
0,00
19,60
6,80
0,00
20,00
1527,89
629,87
462,28
1315,9
1494,80
963,8
1177,82
898,57
197,58
111,03
повышение уровня обустройства автодорог
28,00
0,00
3,00
4,00
5,00
8,00
2,00
5,00
1,00
2,00
1,00
0,00
203,53
71,94
121,30
133,32
49,44
159,11
41,63
48,60
11,50
федеральный бюджет*
1181,22
539,61
344,71
1017,0
1247,27
600,00
813,32
695,12
114,01
0,00
республиканский бюджет
370,90
356,0
199,49
499,75
387,332
525,79
581,61
433,59
176,69
177,53
*Справочно.
**Объект реализуется в рамках ТРК "Подлеморье" ФЦП "Развитие внутреннего и вьездного туризма (2011-2018 годы)".
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мостов и путепроводов на автомобильных дорогах Республики Бурятии, рекомендуемых к строительству и реконструции на период до 2021 года.
№ пп
Наименование автомобильной дороги (районов)
Местона-хожде-ние сооружения
Наименова-ние препятствия
Длина, м
Мате-риал
Период реализации
в том числе
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
1.1. Автомобильные дороги регионального значения.
Улан-Удэ - Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян
Баргузинский район
1
км 268
р. Баргузин
411,223
ж/б
411,223
1537,95
2
км 365
р. Буксухен
7,400
ж/б
3
км 367
р. Буксыкен
9,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Курумканский район
4
км 472+900
р. Гахан
0
ж/б
5
км 474+900
р. Сухотка
52,25
ж/б
0,000
36,950
3,316
27,721
Всего по дороге:
427,623
411,22
0,000
0,000
36,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1537,95
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
федеральный бюджет*
1343,48
Республиканский бюджет
194,45
3,316
0,000
27,721
0,000
0,000
0,000
0,000
4,600
5,000
Романовка - Богдарин
Баунтовский эвенкийский район
6
км 21+454
р. Нигрей
36,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
38,580
1,831
18,438
10,72
5,094
7
км 27+400
р. Кумыхта
10,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
8
км 38+550
р. Ансахан
18,900
ж/б
0,000
18,900
18,900
3,100
22,995
12,363
в т.ч. остатки 2016 г.
12,363
9
км 44+490
р. Щербахта
35,500
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,401
2,401
0,000
2,000
10,000
лимит 2014
0,000
остатки 2013
2,401
10
км 51+370
р. Волчья Падь
0,000
ж/б
11
км 74+250
р. Верея
18,400
ж/б
18,400
30,236
12
км 113
ключ
12,000
ж/б
13
км 117+282
ручей
11,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
14
км 117+860
ручей
12,000
ж/б
15
км 118+700
ручей
12,000
ж/б
0,000
0,000
23,500
2,729
0,000
19,833
16
км 164+045
р. Ауник
34,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
3,698
5,000
10,000
10,000
Всего по дороге:
166,400
18,400
0,000
23,500
18,900
18,900
0,000
38,580
0,000
0,000
0,000
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
35,366
5,501
19,833
24,826
30,801
10,716
8,792
5,000
12,000
20,000
Улан-Удэ - Романовка - Чита
Еравнинский район
17
км 256
руч. Гавриловский
14,100
ж/б
0,000
0,000
18
км 354+108
р.Шинок
9,900
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
19
км 385
р. Булугта
11,200
ж/б
Баунтовский эвенкийский район
20
км 379+036
р. Баянгол
11,600
ж/б
11,600
31,888
21
км 392+682
р. Шара-Горхон
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
21
км 399
р. Хурета
31,400
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
22
км 402
суходол
13,300
ж/б
23
км 392+680
р. Шара-Гол
11,500
ж/б
0,000
0,000
Еравнинский район
24
км 485+240
р. Джидинка
20,550
ж/б
0,000
0,000
25
км 504+200
суходол
11,650
ж/б
0,000
0,000
26
км 521+358
р. Баксарга
36,450
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
км 469+878
суходол
19,230
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
160,150
11,600
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
31,888
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Нижнеангарск - Кичера - Новый Уоян
Северо-Байкальский район
26
км 29+654
р. Вьюшенка
28,800
ж/б
0,000
29,100
3,900
18,497
23,842
27
км 34+651
ручей б/н
29,100
ж/б
0,000
0,000
0,000
29,100
3,400
25,171
22,097
2,796
в т.ч. остатки 2016 г.
11,392
27.1.
км 81+808
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
57,900
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
29,100
0,000
0,000
0,000
0,000
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
7,300
18,497
23,842
25,171
22,097
2,796
0,000
0,000
0,000
0,000
Шергино - Оймур - Заречье
Кабанский район
28
км 66+329
р. Сухая
29,560
ж/б
0,000
29,560
8,321
33,435
29
км 66+270
река ч/з протоку
9,250
ж/б
9,250
14,577
Всего по дороге:
38,810
9,250
29,560
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
22,898
33,435
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
30
Мухоршибирь - Бичура - Кяхта
Бичурский район
км 28+720
р.Дабатуй
6,200
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
Всего по дороге:
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
6,200
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,443
17,000
33,277
0,000
0,000
Монды-Орлик
Окинский район
31
км 92+385
ручей
0,000
ж/б
0,000
0,000
32
км 102+371
ручей
0,000
ж/б
33
км 103+581
ручей
0,000
ж/б
34
км 104+065
ручей
0,000
ж/б
35
км 117+073
р. Нур Холой
12,500
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Гусиноозёрск - Петропавловка - Закаменск-граница с Монголией
Закаменский район
35
км 230+710
р. Хуртуга
30,950
ж/б
36
км 288+808
р. Джида
0,000
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
30,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Нижний Бургалтай - Желтура - граница с Монголией
Джидинский район
37
км 5+055
ручей б/н
15,9 пм/0,32 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
15,900
протяженность подходов, км
/0,320 км
реконструкция
0,700
1,685
17,271
8,669
в т.ч: остаток 2015 г.
8,669
38
км 5+231
ручей б/н
6,50
ж/б
0,000
0,000
Всего по дороге:
22,400
0,000
0,000
0,000
15,900
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,700
1,685
17,271
8,669
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Тунка - площадка солнечного радиотелескопа
Тункинский район
39
км 2+133
р. Тунка
80,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Всего по дороге:
80,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,500
2,276
2,079
45,000
30,000
99,000
Северобайкальск-Даван
Северо-Байкальский район
40
км 33+537
ручей
24,700
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
41
км 41
р. Бира
20,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
Всего по дороге:
44,700
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
2,083
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
42
Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск
км 54+209
р. Брянка
48,95/ 2,2 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
48,950
протяженность подходов, км
/2,20
реконструкция
1,444
4,282
95,000
57,527
Всего по дороге:
48,950
0,000
0,000
0,000
48,950
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,444
4,282
95,000
57,527
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Северобайкальск - Новый Уоян - Таксимо
Северо-Байкальский район
43
км 28+572
р. Ухта
29,300
ж/б
44
км 93+312
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
20,000
10,000
45
км 93+658
р.Дзелинда
40,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
46
км 104+566
суходол
22,800
ж/б
0,000
0,000
47
км 127+114
ручей б/н
18,900
ж/б
0,000
0,000
48
км 140+497
р. Олдында
107,0
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
7,000
5,000
49
км 141+049
р. Огдынка
34,000
ж/б
0,000
0,000
50
км 161+878
ручей б/н
29,1/ 1,15 км
ж/б
0,000
0,000
29,12 / 1,15 км
протяженность подходов, км
4,994
22,000
28,700
в т.ч. остатки 2016 г.
3,949
51
км 225
ручей б/н
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
52
км 251
р.
47,23 пм/1,578 км
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
47,230
0,000
0,411
6,924
64,600
57,000
42,75
0,000
Муйский район
53
км 331
р.
24,70
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
54
км 306
р. Голубой
65,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
65,230
0,500
7,520
62,335
92,000
57,22
в т.ч. остатки 2016 г.
51,851
55
км 353
р.
25,000
ж/б
0,000
0,000
0,000
0,000
24,900
0,000
0,000
5,000
14,129
24,918
в т.ч. остатки 2016 г.
9,638
56
км 368+337
р. Муякан
96,700
0,000
0,000
0,000
0,000
2,978
4,822
30,000
20,000
57
км 384
р. Сунуекит
100,000
ж/б
0,000
0,000
1,500
5,399
Всего по дороге:
515,130
0,000
0,000
0,000
0,000
54,020
112,460
0,000
0,000
0,000
0,000
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,822
57,000
35,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
2,411
24,837
5,000
163,064
202,618
99,976
2,978
4,822
57,000
35,000
58
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Баргузин на км 268 автомобильной дороги Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,447
20,08
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,447
20,084
0,000
59
Дооборудование средствами обеспечения транспортной безопасности моста через р. Селенга на км 87+084 автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-Шергино-Тресково в Кабанском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
0,269
28,495
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,269
28,495
0,000
60
Строительство мостового перехода через р. Топка на км 171+950 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский- Тарбагатай-Подлопатки-Окино Ключи в Бичурском районе районе Республике Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 171+950
р. Топка
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
61
Проектирование , строительство и последующее содержание путепровода (с подходами) через железную дорогу на км 40 автомобильной дороги Улан-Удэ- Заиграево- Кижинга- Хоринск (контракт жизненного цикла)
км 40
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
0,000
62
Строительство самоходного парома для переправы через р.Селенга на автодороге Татаурово- Острог в Прибайкальском районе Республики Бурятия
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
65,200
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
0,000
0,000
65,200
63
Реконструкция моста через р. Воровка на км 17+300 автомобильной дороги Улан-Удэ-Николаевский-Тарбагатай-Подлопатки-Окино-Ключи в Тарбагатайском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
км 17+300
р. Воровка
19,000
1,640
10,178
15,000
федеральный бюджет*
Республиканский бюджет
1,640
10,178
15,000
Итого по автомобильным дорогам республиканского значения:
пм
1618,21
450,473
29,560
52,600
120,700
72,920
141,560
38,580
6,200
0,000
0,000
протяженность подходов, км
2,529
1,150
2,752
млн.руб.
1639,95
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,490
98,277
######
159,000
федеральный бюджет*
1343,48
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Республиканский бюджет
296,451
91,553
163,029
307,694
304,594
116,208
32,48970
98,277
183,800
159,000
#######
#######
########
########
#######
#######
#######
*Cправочно.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Государственной программе Республики Бурятия "Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПООБЪЕКТНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ субсидий бюджетам муниципальных районов из дорожного фонда на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
164,11
349,23
829,20
475,13
587,69
524,48
685,95
492,72
533,95
44,03
в т.ч.:
федеральный бюджет*
млн. руб.
57,65
159,61
528,13
228,86
236,71
104,19
406,80
201,20
283,97
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
106,46
189,62
301,08
246,27
350,97
420,29
279,15
291,52
249,98
44,03
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства РФ
119,91
Протяженность построенных автомобильных дорог местного значения
км
6,1
24,15
18,86
19,29
23,00
11,14
23,10
20,00
Протяженность реконструированных автомобильных дорог местного значения
км
17,87
0,8
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Количество населенных пунктов, обеспеченных постоянной круглогодичной связью с сетью автомобильных дорог общего пользования по дорогам с твердым покрытием
единиц
6
-
Количество построенных мостов на автодорогах местного значения
шт.
1
1
2
1
1
Количество мостов на автомобильных дорогах после капитального ремонта, шт
1
0
3
3
0
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
3,5
0,0
10
5
в том числе пообъектно:
1
Строительство моста через р. Хилок у с. Верхний Мангиртуй в Бичурском районе
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
12,00
55,00
60,12
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
55,00
2
Строительство подъезда к с. Соел в Баргузинском районе
млн. руб.
5,536
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
5,54
остатки 2012 ФБ
5,54
республиканский бюджет, в т.ч.:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
5,08
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
3
Строительство подъезда к с. Гусиха в Баргузинском районе
млн. руб.
12,739
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
12,74
остатки 2012 ФБ
12,74
республиканский бюджет, в т.ч:
млн. руб.
остатки 2012 РБ (на рег.объекты)
0,04
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
4
Строительство подъезда к с. Арзгун в Курумканском районе
млн. руб.
37,949
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
37,95
остатки 2012 ФБ
37,95
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
5
Строительство подъезда к улусу Амгаланта от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Хоринском районе
млн. руб.
1,425
федеральный бюджет*, в т.ч:
млн. руб.
1,42
остатки 2012 ФБ
1,42
республиканский бюджет
млн. руб.
бюджет МО (справочно)
млн. руб.
6
Строительство (восстановление) мостового перехода через р. Баргузин в местности Буксыкен в Баргузинском районе
млн. руб.
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7
Строительство подъезда к с. Харацай от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
10,84
федеральный бюджет*
млн. руб.
7,59
республиканский бюджет
млн. руб.
3,25
8
Строительство автодороги Дутулур - Хужир - Санага - Утата - Далахай, км 79 - км 83 (строительство подъезда к с. Утата) в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
47,204
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
40,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,20
9
Строительство подъезда к с. Ульдурга от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Еравнинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
41,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
30,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,46
10
Строительство подъезда к у. Добо-Енхор от автодороги Улан-Удэ - Романовка - Чита в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
0,00
29,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
20,87
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
8,20
11
Строительство подъезда к с. Бургуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
17,83
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
12,48
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
5,35
12
Строительство подъезда к с. Хуртага от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с МНР в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
33,906
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
29,53
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
4,38
13
Строительство подъезда к с. Улентуй от автодороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией в Закаменском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
35,218
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,79
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
2,43
14
Строительство подъезда к с. Талое от автодороги Зактуй - Аршан в Тункинском районе (в том числе разработка ПСД)
млн. руб.
0,000
38,138
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
27,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
11,14
15
Строительство моста через реку Джида в с. Хулдат в Джидинском районе
млн. руб.
18,854
62,938
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
18,854
62,938
16
Строительство автомобильной дороги к местности "Капчешка" в г. Кяхта Кяхтинский район
млн. руб.
22,333
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
22,333
17
Строительство автомобильной дороги "Подъезд к селу Усть-Брянь от автомобильной дороги Улан-Удэ - Заиграево - Кижинга - Хоринск"
млн. руб.
0,000
30,183
36,68
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
30,183
36,68
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
36,68
18
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Чесан-Загустай-Хуртэй, км 74- км 78 в Кижингинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,785
0,000
39,072
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
12,44
республиканский бюджет
млн. руб.
2,785
0,00
26,63
19
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита к с. Зун-Хурай, км 0 - км 5 в Хоринском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,500
3,112
0,000
35,223
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
25,06
республиканский бюджет
млн. руб.
3,500
3,112
10,17
остатки 2013 г
3,112
лимит 2014 г.
20
Строительство подъезда от автомобильной дороги Белоозерск - Енхор к с. Боций, км 4+800 - км 8+090 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,303
2,303
0,00
39,01
4,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
28,24
4,70
республиканский бюджет
млн. руб.
2,303
2,303
10,77
остатки 2013 г
2,303
лимит 2014 г.
21
Строительство подъезда от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск к с. Верхний Бургалтай, км 0 - км 4+480 в Джидинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
36,03
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,000
32,94
республиканский бюджет
млн. руб.
3,136
0,000
3,087
13,14
остатки 2013 г
лимит 2014 г.
22
Реконструкция мостового перехода через р. Ина на км 58+200 автодороги "Шапеньково - Уро - Душелан - Бодон - Ина - Баянгол - Хилгана - Буксыкен" в Баргузинском районе РБ
25,00
67,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
67,93
23
Реконструкция моста через р. Иркут на автомобильной дороге Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук - Монды к с. Гужиры (через ул. Далахай) в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
49,250
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
49,250
24
Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск - Петропавловка - Закаменск - граница с Монголией к ст. Гусиное Озеро" в Селенгинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
4,300
7,778
550,10
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,290
515,69
республиканский бюджет
млн. руб.
4,300
7,489
34,42
25
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост - Верхние Тальцы - Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
26
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Новая Курба - Унэгэтэй - Красный Яр - Хасурта к с. Ангир" в Заиграевском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
1,330
6,490
федеральный бюджет*
млн. руб.
4,66
республиканский бюджет
млн. руб.
1,33
1,83
27
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Шапеньково - Уро - Душелан - Суво - Бодон - Ина - Баянгол - Соел - Хилгана - Буксыкен к ул. Уржил" в Баргузинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,987
47,65
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,10
республиканский бюджет
млн. руб.
2,99
13,56
28
Капитальный ремонт деревянного моста через р. Она на автомобильной дороге "Подъезд к с. Майла от автомобильной дороги Улан-Удэ - Романовка - Чита" в Хоринском районе РБ
млн. руб.
0,000
7,194
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,000
7,194
29
Строительство моста через р. Кынгарга в п. Аршан Тункинского района
млн. руб.
10,000
28,231
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,000
28,23
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
28,23
30
Реконструкция мостового перехода через р. Цакирка у с. Санага на автомобильной дороге Дутулур-Хужир-Санага-Утата-Далахай в Закаменском районе
млн. руб.
20,000
49,585
14,35
федеральный бюджет*
млн. руб.
45,00
13,00
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
4,59
1,35
в т.ч. за счет иных межбюджетных трансфертов
0,00
31
Капитальный ремонт автодороги "Туран - водолечебница "Нилова Пустынь" -Хойтогол" на участке км 0+000-км10+200 в Тункинском районе
млн. руб.
10,000
60,00
0,00
0,00
15,55
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
60,00
0,00
0,00
15,55
32
Строительство автомобильной дороги Тэгда-Тохорюкта (строительство подъезда к ул. Тохорюкта в Хоринском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
0,700
2,898
160,442
94,400
федеральный бюджет*
млн. руб.
112,31
66,08
республиканский бюджет
млн. руб.
0,70
2,898
48,13
28,32
33
Строительство подъезда к с. Усановка от автодороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск-граница с Монголией в Закаменском районе ( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,473
0,000
16,977
4,455
федеральный бюджет*
млн. руб.
11,88
3,12
республиканский бюджет
млн. руб.
1,47
5,09
1,34
34
Строительство автодороги "подъезд от автомобильной дороги Тунка-площадка солнечного телескопа к с. Улбугай в Тункинском районе в т.ч. (Разработка Пд и РД)
млн. руб.
6,200
0,000
58,55
0,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
34,99
0,34
республиканский бюджет
млн. руб.
6,20
23,56
0,23
35
Строительство автодороги "Подъезд от автомобильной дороги Зактуй-Аршан к ул. Табалангут в Тункинском районе (в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
2,09
0,00
0,00
0,00
3,00
36
Строительство автодороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды к ул. Улан-Горхон в Тункинском районе( в т.ч. Разработка Пд и РД)
млн. руб.
1,425
0,000
41,510
федеральный бюджет*
млн. руб.
29,06
республиканский бюджет
млн. руб.
1,43
12,45
37
Строительство автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай, км 83- км 94 (строительство подъезда к у. Далахай) в Закаменском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,00
8,43
0,00
0,00
120,79
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
75,88
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
8,43
0,00
0,00
44,91
0,00
38
Строительство автомобильной дороги Кижинга-Сулхара, км 14- км 22 (строительство подъезда к с. Сулхара) в Кижингинском районе ( в т.ч. разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,864
1,031
0,000
108,765
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
81,64
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
1,86
1,03
0,00
27,12
0,00
39
Капиальный ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в г. Кяхта
млн. руб.
5,935
54,343
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
5,94
54,34
40
Строительство подъезда к с. Дархинтуй от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе ( в т.ч. ПД и РД)
млн. руб.
0,000
0,000
6,97
0,00
0,00
0,00
83,70
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
79,06
республиканский бюджет
млн. руб.
6,97
0,00
0,00
0,00
4,63
41
Капитальный ремонт моста чере р. Уда на км 0+416 автомобильной дороги Подъезд к п. Онохой от автомобильной дорогии Улан-Удэ-Романовка-Чита в Заииграевском районе
млн. руб.
0,000
25,000
88,66
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
25,00
88,66
0,00
42
Строительство подъезда от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к РТЗ "Ацагатская долина" в Заиграевском районе
млн. руб.
0,000
10,000
11,14
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
10,00
11,14
43
Капитальный ремонт мостового перехода через протоку реки Селенга на автомобильной дороге п. Наушки до границы с Джидинским районом в Кяхтинском районе
млн. руб.
10,462
50,32
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
9,50
45,70
республиканский бюджет
млн. руб.
0,96
4,62
44
Капитальный ремонт моста чере р. Селенга на км 24+300 автомобильной дороги "Енхор-Цаган-Усун-граница с Кяхтинским районом" в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
5,00
47,56
0,00
45
Капитальный ремонт мостов р. Сухая на км 12+570 и через р. Ишунта на км 14+230 автомобильной дороги "Туран-водолечебница "Нилова-Пустынь"-Хойто-Гол" в Тункинском районе
млн. руб.
3,500
1,381
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,50
1,38
46
Строительство мостов р. Чернуха на подъезде от Федеральной автомобильной дороги М-55 "Байкал" к 1 площадке п. Селенгинск в Кабанском районе Мост через р. Чернуха-1 (в том числе разработка РД)
млн. руб.
37,969
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
28,50
республиканский бюджет
млн. руб.
9,47
0,00
47
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Подгорная, от д.№ 26а до д.№34 в с. Тарбагатай Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,500
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,50
0,00
48
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск- Улан-Удэ-Чита до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Братьев Лощенковых в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,044
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,04
0,00
49
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Кирова, от д.№ 256 до пересечения с автомобильной дорогой по ул. Ленина в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
1,148
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,15
0,00
50
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Братьев Лощенковых от д.№2 до д.№ 54 в с. Десятниково Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,426
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,43
0,00
51
Реконструкция автомобильной дороги по ул. Ленина, от д.№ 252 до д. № 218 в с. Большой Куналей Тарбагатайского района ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,135
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,13
0,00
52
Реконструкция автомобильной дороги Тохой- Турбаза "Щучье Озеро"- Родник, км 0 - км 14 в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
212,77
133,32
217,99
федеральный бюджет*
млн. руб.
200,00
125,32
204,91
республиканский бюджет
млн. руб.
2,999
0,00
0,00
12,77
8,00
13,0792
53
Строительство велопешеходной дороги вдоль озера Щучье в Селенгинском районе ( в том числе разработка ПД и РД)
млн. руб.
0,450
0,45
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,45
0,45
0,00
остатки 2016 г
0,45
54
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза с устройством подъездной автомобильной дороги к комбикормовому заводу п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,91
0,00
0,00
55
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от федеральной автомобильной дороги Р-258 "Байкал" Иркутск-Улан-Удэ-Чита через местность "Конобол" к туристско-гостиничному комплексу "Жарчиха" в Тарбагатайском районе Республики Бурятия ( в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
56
Капитальный ремонт моста через р. Хилок у п. Потанино в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
57
Строительство моста через р. Итанца на автомобильной дороге по ул. Калинина в с. Турунтаево в Прибайкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
1,00
33,00
13,90
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,00
33,00
13,90
58
Капитальный ремонт дорог в с. Орлик в Окинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,000
0,00
40,40
0,00
90,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
40,40
0,00
90,00
59
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Целинный, км 2- км 17" в Еравнинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
11,22
0,00
166,27
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
124,81
республиканский бюджет
млн. руб.
11,22
0,00
41,46
60
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гортоповский мост-Верхние Тальцы -Хоринск к п. Нарын" в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
61
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Дунгуй-Усть-Дунгуй, км 11 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,92
0,00
0,00
0,00
0,00
61.1
Строительство автомобильной дороги Дунгуй - Усть Дунгуй, км 0 - км 21 в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
8,38
6,91
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,38
6,91
63
Строительство автомобильной дороги с. Турка - с. Соболиха в Прибайкальском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
64
Строительство автомобильной дороги Тохой-Ардасан, км 0- км 7 в Селенгинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
65
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Гусиноозерск-Петропавловка-Закаменск к ул. Малый Нарын, км 5+040 - км 12" в Джидинском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,000
0,00
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
млн. руб.
4,76
0,00
0,00
0,00
5,87
66
Капитальный ремонт автомобильных дорог в МО "Город Гусиноозерск" Республики Бурятия
млн. руб.
45,54
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
45,54
67
Капитальный ремонт моста через р.Брянка в п.Заиграево Заиграевского района Республики Бурятия
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,71
22,31
0,00
68
Ремонт ул.Проспект 70 лет Октября в моногороде Саган-Нур в Мухоршибирском районе
млн. руб.
2,48
15,94
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,48
15,94
69
Ремонт автодороги по ул.Железнодорожная, в г.Гусиноозерске, Республика Бурятия
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
3,09
75,70
0,00
70
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральной улице Промышленная-Школьная моногорода Каменск Кабанского района
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,44
23,41
0,00
71
Капитальный ремонт участка автомобильной дороги в городе Закаменск Республики Бурятия протяженностью 2,6 км (от ул.Крупской, 19 до мостового перехода через р.Модонкуль)
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
59,99
0,00
72
Капитальный ремонт моста через р.Нуд на км 44+563 автомобильной дороги Ехе-Цакир - Бортой-Цаган-Морин в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,94
0,00
73
Капитальный ремонт деревянного автомобильного моста через реку Модонкуль на км 0+500 автомобильной дороги Закаменск - Холтосон в городе Закаменск Республики Бурятия
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,38
10,11
0,00
74
Разработка проектной и рабочей документации на реконструкцию мостового перехода через р.Джида на км 5+105 автомобильной дороги Дырестуй - Зарубино в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
2,00
6,15
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
2,00
6,15
75
Строительство парома в с.Усть-Муя через р. Муя на автомобильной дороге местного значения Таксимо - Усть-Муя в Муйском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
6,00
12,23
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,00
12,23
76
Капитальный ремонт автодороги Белоозерск-Енхор км 18- км 19 с капитальным ремонтом моста через р.Джида
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
77
Ремонт автомобильных дорог местного значения, проходящих по центральным улицам Кабанская -Декабристов моногорода Селенгинск Кабанского района
млн. руб.
0,00
24,98
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
24,98
0,00
78
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Рель на автомобильной дороге Подъезд от автомобильной дороги Северобайкальск -Байкальское к мосту через р. Рель в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
7,47
10,24
22,58
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,47
10,24
22,58
79
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Алтачейка на подъезде к с. Петропавловка в Бичурском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
17,01
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
17,01
80
Капитальный ремонт автомобильной дороги Северобайкальск - Байкальское, на участках км 6+900 - км 7+000, км 7+500 - км 7+600, км 8+700 - км 9+000, км 10+500 - км 11+800, км 16+200 - км 17+400, км 17+800 - км 18+200, км 18+600 - км 18+800, км 21+700 - км 22+300, км 24+300 - км 24+500, км 25+200 - км 25+400, км 25+700 - км 25+900, км 26+100 - км 26+700, км 28+000 - км 28+700, км 28+900 - км 29+500 в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
22,31
67,24
36,92
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
22,31
67,24
36,92
81
Строительство автомобильной дороги Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к п. Майла в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
82
Капитальный ремонт мостового перехода через р. Эгита на подъезде от автомобильной дороги "Улан-Удэ-Романовка-Чита" к с.Эгита (через с.Можайка) в Еравнинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
55,48
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
55,48
0,00
0,00
83
Капитальный ремонт автомобильной дорогии "Отворот на п. Маловский Баунтовского эвенкийского района Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
18,23
12,18
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
18,23
12,18
0,00
84
Капитальный ремон моста через р. Харауз на км 1+961 автомобильной дороги по ул. Боброва в с. Кудара в Кабанском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
5,00
19,09
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
5,00
19,09
85
Капитальный ремонт участков автомобильной дороги "Шапеньково-Уро-Душелан-Суво-Бодон-Ина--Баянгол-Соел-Хилгана-Буксыкен", км 24+400- км 30+600 в Баргузинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
11,00
83,87
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
0,00
11,00
83,87
86
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от съезда федеральной дороги А-340 по ул. Тепличная до железнодорожного тупика станции Загустай в г. Гусиноозерск"
млн. руб.
0,00
0,00
4,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
0,00
4,00
0,00
0,00
87
Разработка проектной и рабочей документации на "Строительство автомобильной дороги от площадки «Родительского стада птицефабрики» до примыкания к автомобильной дороге ж/п Тресковский – микрорайон Нефтебаза п. Селенгинск в Кабанском районе Республики Бурятия"
млн. руб.
6,36
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
6,36
88
Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт моста через р. Джида у с. Нюгуй на км 17+700 автомобильной дороги Белоозерск-Енхор в Джидинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
1,35
3,02
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
1,35
3,02
89
Капитальный ремонт автодороги по ул. Старчака в г. Кяхта в Кяхтинском районе Республики Бурятия
млн. руб.
37,07
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
37,07
90
Капитальный ремонт моста через р. Уда на км 2 автомобильной дороги Старая Курба-Новая Курба в Заиграевском районе Республики Бурятия
млн. руб.
4,05
16,93
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
4,05
16,93
91
Капитальный ремонт подъезда к Санагинскому Дацану от автомобильной дороги Дутулур-Утата-Далахай в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
20,00
31,25
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
20,00
31,25
92
Разработка проектной и рабочей документации на Капитальный ремонт моста через р. Джида в с. Михайловка в Закаменском районе Республики Бурятия
млн. руб.
7,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
7,00
93
Строительство автомобильной дороги "Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита к у. Барун Хасурта - Хасурта - Тэгда в Хоринском районе Республики Бурятия (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
млн. руб.
8,00
0,00
0,00
федеральный бюджет*
млн. руб.
республиканский бюджет
млн. руб.
8,00
*Справочно
Пообъектное распределение в рамках ФЦП "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года." приведено в приложении № 22
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Бурятия
"Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
Таблица 1
Распределение субсидий и межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов из Дорожного фонда Республики Бурятия на софинансирование дорожных работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
254,715
220,940
433,754
388,115
543,974
495,558
489,191
679,715
679,715
254,715
в т.ч.:
Протяженность автомобильных дорог местного значения после строительства и реконструкции, км
км
0,84
2,70
2,563
0,354
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
2,70
2,563
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
4,01
11,19
29,700
14,164
в т.ч. в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
км
10,90
29,700
11,108
1
г. Улан-Удэ, в т.ч.:
млн. руб.
240,000
212,371
414,629
373,400
529,259
480,843
474,476
665,000
665,000
240,000
359,638
лимит 2016 г.
млн. руб.
333,500
остаток 2015 г.
млн. руб.
39,900
остаток 2016 г.
млн. руб.
20,949
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
221,510
221,077
141,394
425,000
425,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
199,359
198,969
137,244
240,000
240,000
240,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
22,108
15,635
35,000
35,000
35,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахъяновой и 3-я Транспортная (в том числе разработка проектно-сметной документации)
республиканский бюджет
9,000
81,000
0,000
0,000
0,000
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
14,715
8,569
19,125
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
14,715
лимит 2014 г
млн. руб.
8,569
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
Таблица 2
Переходящие остатки субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
1,951
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
в т.ч.:
1
Баунтовский эвенкийский район, в т.ч.
млн. руб.
1,951
остатки 2013 г
млн. руб.
1,951
2
г. Северобайкальск, в т.ч.
млн. руб.
0,000
остатки 2013 г
млн. руб.
0,000
_______________
* справочно
Таблица 3
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований, входящих в Улан-Удэнскую агломерацию, в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" и Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" из Дорожного фонда Республики Бурятия на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и диагностику автомобильных дорог местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
175,3092
650,355
536,395
352,885
240,459
141,970
в т.ч.:
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
311,777
245,483
177,985
120,350
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
335,772
288,247
174,515
120,109
141,970
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,806
2,665
0,385
0,000
0,000
Протяженность автомобильных дорог местного значения после реконструкции, км
км
Протяженность автомобильных дорог местного значения после капитального ремонта и ремонта, км
км
32,65
62,2
28,1
1
Тарбагатайский район
млн. руб.
20,4590
210,408
158,540
11,315
0,000
37,724
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
102,916
61,509
7,200
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
20,4590
107,276
94,756
4,100
0,000
37,724
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,216
2,275
0,015
0,000
0,000
2
Заиграевский район
млн. руб.
87,2079
149,494
280,589
275,983
0,000
38,677
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
68,669
138,483
137,991
0,000
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
87,2079
80,675
141,836
137,691
0,000
38,677
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,150
0,270
0,300
0,000
0,000
3
Иволгинский район
млн. руб.
41,7945
117,872
63,426
65,587
137,362
29,641
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
53,901
26,576
32,794
68,750
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
41,7945
61,704
36,774
32,724
68,612
29,641
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
2,268
0,077
0,070
0,000
0,000
4
Прибайкальский район
млн. руб.
25,8478
172,581
33,840
0,000
103,097
35,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
федеральный бюджет
86,291
18,915
0,000
51,600
0,000
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
республиканский бюджет
25,8478
86,118
14,881
0,000
51,497
35,928
в рамках реализации Приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги", Национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги"
местный бюджет (справочно)
0,173
0,043
0,000
0,000
0,000
Таблица 4
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1
Возмещение затрат на проведение аварийно-восстановительных работ и финансирование аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах общего пользования местного значения и сооружений на них, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
2,333
36,813
0,000
0,000
0,000
1.1.
Джидинский район
12,502
1.2.
Еравнинский район
млн. руб.
2,333
2,333
1.3.
Закаменский район
10,284
1.4.
Окинский район
млн. руб.
4,238
Таблица 5
Распределение субсидий и иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
72,634
205,352
0,000
10,000
10,000
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
72,634
195,352
0,000
0,000
0,000
2
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе обеспечение безопасности дорожного движения
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
10,000
0,000
10,000
10,000
2.1.
Баргузинский район
млн. руб.
0,75600
0,00000
0,75600
0,75600
0,00000
0,00000
2.2.
Баунтовский эвенкийский район
млн. руб.
0,21730
0,00000
0,21730
0,21730
0,00000
0,00000
2.3.
Бичурский район
млн. руб.
0,66220
0,00000
0,66220
0,66220
0,00000
0,00000
2.4.
Джидинский район
млн. руб.
0,51380
0,00000
0,51380
0,51380
0,00000
0,00000
2.5.
Еравнинский район
млн. руб.
0,48950
0,00000
0,48950
0,48950
0,00000
0,00000
2.5.
Заиграевский район
млн. руб.
0,62960
0,00000
0,62960
0,62960
0,00000
0,00000
2.6.
Закаменский район
млн. руб.
0,46270
0,00000
0,46270
0,46270
0,00000
0,00000
2.7.
Иволгинский район
млн. руб.
0,48460
0,00000
0,48460
0,48460
0,00000
0,00000
2.8.
Кабанский район
млн. руб.
0,52630
0,00000
0,52630
0,52630
0,00000
0,00000
2.9.
Кижингинский район
млн. руб.
0,44390
0,00000
0,44390
0,44390
0,00000
0,00000
2.10.
Курумканский район
млн. руб.
0,79940
0,00000
0,79940
0,79940
0,00000
0,00000
2.11.
Кяхтинский район
млн. руб.
0,53140
0,00000
0,53140
0,53140
0,00000
0,00000
2.12.
Муйский район
млн. руб.
0,09000
0,00000
0,09000
0,09000
0,00000
0,00000
2.13.
Мухоршибирский район
млн. руб.
0,51760
0,00000
0,51760
0,51760
0,00000
0,00000
2.14.
Окинский район
млн. руб.
0,53910
0,00000
0,53910
0,53910
0,00000
0,00000
2.15.
Прибайкальский район
млн. руб.
0,40080
0,00000
0,40080
0,40080
0,00000
0,00000
2.16.
Северо-Байкальский район
млн. руб.
0,21730
0,00000
0,21730
0,21730
0,00000
0,00000
2.17.
Селенгинский район
млн. руб.
0,64650
0,00000
0,64650
0,64650
0,00000
0,00000
2.18.
Тарбагатайский район
млн. руб.
0,29330
0,00000
0,29330
0,29330
0,00000
0,00000
2.19.
Тункинский район
млн. руб.
0,35570
0,00000
0,35570
0,35570
0,00000
0,00000
2.20.
Хоринский район
млн. руб.
0,42300
0,00000
0,42300
0,42300
0,00000
0,00000
Таблица 6
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения, планируемых к установке на автомобильных дорогах местного значения
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
ВСЕГО:
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
в т.ч.:
1
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов, городских округов на приобретение и монтаж оборудования фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе разработка проектной и рабочей документации
млн. руб.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
46,63
47,65
47,65
47,65
Таблица 7
Распределение субсидий бюджетам муниципальных образований из Дорожного фонда Республики Бурятия на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013*
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
1
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автодорог местного значения - подъездов к общеобразовательным учреждениям, в том числе:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
45,895
20,000
20,000
10,000
1.1.
г. Улан-Удэ
млн. руб.
45,895
0,000
20,000
10,000
1.2.
Иволгинский район
млн. руб.
0,000
20,000
0,000
0,000
Таблица 8
ПЕРЕЧЕНЬ мостов на автомобильных дорогах местного значения, рекомендуемых к строительству на период до 2022 года.
Наименование
ед. изм.
Значения показателей по периодам
по годам
2013 г*
2014 г
2015 г
2016 г
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
2021 г
2022 г
ВСЕГО:
млн. руб.
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
700,046
10,000
10,000
0,000
Строительство моста через р. Уда и Транссибирскую магистраль в створе ул. Сахьяновой и 3-я Транспортная
федеральный бюджет
700,046
республиканский бюджет
10,000
10,000
0,000
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ №10
к Государственной программе Республики Бурятия
Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности*
Статус
Мероприятия
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс.руб.), годы
2013 год**
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Итого мероприятиям в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
409156,98
########
241365,40
192621,13
1375522,54
400500,63
#########
3518699,82
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9502,93
8784,137
1800,00
0,00
43994,99
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
36,752
0,00
5051,24
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
385832,91
########
239565,40
187569,89
1331527,55
386347,63
#########
3518699,82
0,00
2500000,00
1.1. Энергосбережение в организациях бюджетной сферы
Всего по разделу 1.1
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.1
Проведение энергетических обследований
всего
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
463,54
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.2
Обучение специалистов в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.3
Утепление зданий, замена дверных блоков, установка стеклопакетов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.4
Замен ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в бюджетных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1.5
Применение энергосберегающего оборудования в системах отопления, водоснабжения, электроснабжения и освещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.2. Энергосбережение в ТЭК
Всего по разделу 1.2
всего
333077,25
########
177170,00
189248,32
187794,63
386294,73
524161,18
97793,84
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
319256,11
########
177170,00
184197,08
187794,63
386294,73
524161,18
97793,84
0,00
0,00
ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
Всего по ПАО "Территориальная генерирующая компания №14"
всего
43982,77
39627,00
14978,00
5051,24
55662,00
238154,00
361460,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
30161,63
39627,00
14978,00
0,00
55662,00
238154,00
361460,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.1
Модернизация технологического оборудования на энергосберегающее, применение энергосберегающих технологий
всего
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
411,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.2
Установка приборов учета, внедрение системы АСКУЭ
всего
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
26940,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.3
Восстановление изоляции котлов, участков сетевых и питательных трубопроводов, паропроводов, модернизация теплотрасс надземной прокладки
всего
14831,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
13821,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1010,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.4
Энергетическое обследование
всего
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.5
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-2)
всего
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
590,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.6
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (ТТЭЦ)
всего
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
32,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.7
Котельная поселка Заречный. Техническое перевооружение основного оборудования с переводом парового котла в водогрейный режим
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.8
Техническое перевооружение котлоагрегатов №№2, 3 котельной "Юго-Западная" с парового режима в водогрейный
всего
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4100,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.9
Техническое перевооружение котельной "Юго-Западная" с установкой котлоагрегата КВТС 20
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.10
Перевод потребителей п.Стеклозавод на централизованное теплоснабжение от тепломагистрали №3 с закрытием 2 мазутных котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.11
Техническое перевооружение системы учета тепловой энергии от котельных
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.12
Реконструкция системы автоматического сбора технической информации ТТЭЦ (узлы учета)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.13
Реконструкция насосной станции ПНС-22 с объединением коллекторов на выходе с ПНС в общий коллектор
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.14
Техническое перевооружение ЦТП (20ед.)
всего
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
5051,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.15
Техническое перевооружение ЦТП 21/1
всего
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
5115,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.16
Оснащение потребителей приборами учета используемой тепловой энергии
всего
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
8827,00
8827,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.17
Замена в сетях освещения ламп накаливания на энергосберегающие (УУТЭЦ-1)
всего
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
414,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.18
Замена ЗУУ на эмульгаторы котла №7 У-УТЭЦ-1
всего
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
26700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.19
Реконструкция турбины Тп-100/100-8,8 ст.№7 с выделением теплофикационного пучка в конденсаторе на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1523,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.20
Монтаж частотного преобразователя на подпорно-подпиточном насосе СЭ-1250-70 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
6800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.21
Автоматизация системы учета ТЭП и планирования оптимальных режимов работы станции на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
10375,00
4798,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.22
Монтаж частотного преобразователя на подпиточные насосы на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3856,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.23
Монтаж системы реагентной обработки подпиточной воды на Улан-Удэнской ТЭЦ-2
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
2212,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.24
Закрытие котельной "СДЮШОР №9", "Ипподром" и "Саншколы №28" с переводом потребителей п.В.Березовка на централизованное теплоснабжение
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
21989,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.25
Автоматизация и диспетчеризация тепловых сетей г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
8907,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.26
Установка насосной установки №4 на БНС р.Селенга
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2583,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Реконструкция турбины ст.№6 на Улан-Удэнской ТЭЦ-1
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224733,00
359873,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
224733,00
359873,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Строительство тепловой сети от ТК-8-6 тепломагистрали №5 до объектов по ул.Жердева и ул.Сахьяновой в Октябрьском районе г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Техническое перевооружение котельных УОК (РК Здровье, Детский сад №13, Ростелеком, Детский сад №84) с устройством линии смещения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3020,00
1587,00
0,00
0,00
0,00
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
Всего по филиалу ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго"
всего
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
132471,20
129472,90
63594,25
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
231527,00
########
129831,00
132138,50
98358,24
132471,20
129472,90
63594,25
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.26
Реконструкция ПС, РП
всего
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
20000,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
110616,00
0,00
0,00
0,00
10016,00
20000,00
0,00
4000,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.27
Модернизация системы отопления
всего
298,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
298
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.28
Реконструкция воздушных линий ВЛ-110/35/10/0,4кВ
всего
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
74670,00
84693,00
45675,00
48063,00
18052,00
0,00
0,00
1000,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.29
Замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами
всего
1801,00
3528,11
2094,00
0,00
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1801,00
3528,11
2094
0
1497,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.30
Замена провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
19131,00
40424,40
16430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
19131
40424,40
16430,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.31
Энергоэффективная реконструкция зданий и сооружений
всего
0,00
0,00
0,00
706,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
706
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.32
Модернизация оборудования собственных нужд на подстанциях
всего
0,00
0,00
0,00
1789,50
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0
0
1789,5
44,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.33
Проведение обязательных энергетических обследований
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
3288,32
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.34
Внедрение энергоэффективных светильников
всего
1128,00
320,00
310,00
2449,00
5169,90
2666,00
2166,60
6899,25
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1128
320
310
2449
5169,90
2666,00
2166,60
6899,25
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.35
Автоматизация учета электроэнергии
всего
38144,00
52134,00
81268,00
60000,00
18347,00
26104,00
31189,00
51595,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
38144
52134
81268
60000,00
18347,00
26104,00
31189,00
51595,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.36
Организация системы закупки для хозяйственных нужд энергопотребляющего оборудования высоких классов энергоэффективности(энергоэффективных электрокотлов)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.37
Герметизация зданий: утепление стен (центральное отопление)
всего
4870,00
1570,00
484,00
0,00
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4870,00
1570
484
0
1518,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.38
Заключение энергосервисных договоров и привлечение частных инвестиций для их реализации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67271,20
96117,30
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
67271,20
96117,30
0,00
0,00
0,00
Филиал «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
Всего по филиалу «Гусиноозерская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»
всего
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
1456,00
0,00
26588,58
9868,50
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.39
Модернизация к/а ст.№2 в связи с переходом на сжигание угля Окино-Ключевского разреза
всего
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
11466,48
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.40
Внедрение жидкометаллического уплотнения (ВГУ) на РК ЦВД т/а ст.№ 3,4, 5
всего
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1456,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.41
Модернизация котлоагрегата ст.5 с заменой компенсаторов на неметаллические
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
9868,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.42
Внедрение системы шариковой очистки конденсаторов т/а ст. №1, 2, 3, 6
всего
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
26588,58
0,00
0,00
33228,28
34199,59
0,00
0,00
АО "Улан-Удэ Энерго"
Всего по АО "Улан-Удэ Энерго"
всего
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
46101,00
50295,30
32361,00
25470,00
23905,89
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.43
Коммерческий учет в электроустановках потребителей в частных городских домовладениях
всего
9326,00
375,30
9326,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
9326
375,3
9326
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.44
Автоматизация учета электроэнергии
всего
25000,00
3715,00
15544,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
25000
3715
15544
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.45
Капитальный ремонт воздушных линий ВЛ-0,4кВ
всего
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10836,00
18205,00
0,00
0,00
6145,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.46
Техническое перевооружение и реконструкция сетей электроснабжения
всего
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
939,00
28000,00
7491,00
25470,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.47
Проверка счетчиков электроэнергии на ПС, РП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
53,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.48
Проверка ТТ в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
107,43
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.49
Проверки ТН в условиях эксплуатации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
140,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.50
Замена "голого" провода на СИП
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
16415,00
15669,53
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.51
Замена силовых трансформаторов
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2.52
Замена ответвлений (подводок к жилым домам)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1045,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3. Энергосбережение в промышленности
Всего по разделу 1.3
всего
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
56222,80
68406,23
62395,40
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
Всего по АО "Улан-Удэнский авиационный завод"
всего
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
49021,90
64795,30
62395,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.1
Реконструкция систем общего
электрического освещения
производственных корпусов
всего
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
22476,30
26742,20
6000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.2
Замена существующих силовых
трансформаторов на герметичные масляные
трансформаторы с улучшенными
характеристиками
всего
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2927,50
10852,60
2810,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.3
Модернизация системы технического учёта
электроэнергии
всего
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
6332,00
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.4
Установка приборов учета в котельной
предприятия
всего
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
7286,10
503,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.5
Устройство т/изоляции от ограждения
периметра завода до ТК-4
всего
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10000,00
2039,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.6
Монтаж конденсаторных установок с
автоматическим регулированием мощности
всего
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
10478,80
1600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.7
Установка приборов учета с автоматизацией
тепловых пунктов
всего
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4173,30
5000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.8
Модернизация системы снабжения сжатым воздухом
всего
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
639,90
38485,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.9
Замена теплоизоляции трубопроводов
всего
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
4500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.10
Автоматизация насосной станции с
применением частотно-регулируемых
приводов
всего
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
4365,30
4000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал АО «Желдорреммаш»
Всего по Улан-Удэнский ЛВРЗ филиал АО «Желдорреммаш»
всего
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4700,90
3610,93
0,00
3282,81
47527,92
0,00
4741,80
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.11
Замена вентеляторов марки ВЦ на высокоэффективные вентеляторы марки ВР с эл.двигателями меньшей мощности
всего
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4252,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.12
Замена ламп ДРЛ на светодиодные лампы в светильниках подкранного освещения подразделений завода
всего
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
448,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.13
Замена светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники верхнего освещения локомотивокомплектовочного и локомотивосборочного цехов
всего
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
3610,93
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Замена коммерческих приборов учета
всего
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
388,62
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
350,00
2273,22
0,00
388,62
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Повышение эффективности производства сжатого воздуха
всего
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
2932,81
44470,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.16
Замена существующих светильников на светодиодные
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
4353,18
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
784,23
0,00
4353,18
0,00
0,00
0,00
ЗАО "Улан-Удэстальмост"
Всего по ЗАО "Улан-Удэстальмост"
всего
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
2500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.14
Перевод котельной на газ
всего
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1500,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3.15
Установка стеклопакетов в гл.корпусе
всего
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
1000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4. Энергосбережение на предприятиях ЖКХ
Всего по разделу 1.4
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
44179,99
10782,90
230,00
20905,98
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
185,00
52,90
230,00
20905,98
0,00
0,00
МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
Всего по МБУ "Горсвет" г.Улан-Удэ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
185,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.1
Ввод ночного режима работы сетей наружного освещения по основным магистральным улицам с приобретением и вводом эл.щитов управления АСУНО «Идель»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.2
Утепление ворот стояночного бокса, ремонтного бокса
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.3
Замена ламп накаливания на энергосберегающие в административных зданиях МБУ "Горсвет"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.4
Реконструкция теплового узла
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Водоканал"
Всего по МУП "Водоканал"
всего
10354,00
3350,10
0,00
90,00
43994,99
10782,90
230,00
20830,98
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
10354,00
3350,10
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
20830,98
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.5
Установка частотных преобразователей на водопроводно-насосных станциях
всего
4285,00
1576,00
0,00
0,00
43994,99
10730,00
0,00
3040,19
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
43994,99
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10730,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4285,00
1576,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3040,19
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.6
Установка частотных преобразователей на канализационно-насосной станции
всего
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
1774,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14282,08
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.7
Замена насосных агрегатов на погружные насосы "GRUNDFOS"
всего
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
4742,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.8
Замена насосных агрегатов второго водоподъема
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3218,50
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3218,50
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.9
Внедрение АИИСКУЭ
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.10
Замена светильников наружного освещения на светодиодные
всего
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
290,21
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
367,00
0,00
0,00
90,00
0,00
52,90
230,00
290,21
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.11
Комплекс проектно-изыскательных работ для модернизации
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.12
Установка приборов учета тепловой энергии и ГВС на сооружениях организации
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4.13
Замена силовых трансформаторов
всего
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
480,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.5. Энергосбережение на транспорте
Всего по разделу 1.5
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.1
Распространение информации о необходимости замещения бензина и дизельного топлива, используемых транспорт-ными средствами в качестве моторного топлива, природ-ным газом, газовыми смесями, сжиженным углеводородным газом, используемыми в качестве моторного топлива, и электрической энергией
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5.2
Проведение работы с нефтегазовыми компаниями по во-просу строительства газозаправочных станций на террито-рии Республики Бурятия
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МУП "Управление трамвая"
Всего по МУП "Управления трамвая"
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6. Энергосбережение в муниципальных образованиях
Всего по разделу 1.6
всего
9039,39
8820,889
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8784,14
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.1
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
всего
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
9039,39
8085,843
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.2
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по замене ламп накаливания и дуговых ртутных ламп на светодиодные в муниципальных учреждениях
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.3
Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на реализацию пилотных проектов по повышению энергетической эффективности
всего
0,00
735,046
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
698,294
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
36,752
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6.4
Разработка технико-экономического обоснования строительства инфраструктурных объектов по обеспечению сжиженным углеводородным газом котельных г.Северобайкальска и Северо-Байкальского района
всего
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,000
1800,00
0,00
0,00
3423,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.7. Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии
Всего по разделу 1.7
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
Мероприятие 1.7.1
Проектирование и строительство солнечных электростанций
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
1096020,00
0,00
#########
3400000,00
0,00
2500000,00
МО «Баунтовский эвенкийский район»
Всего по МО «Баунтовский эвенкийский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.2
Пилотный проект по строительству солнечных электростанций в Баунтовском районе
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Баргузинский район»
Всего по МО «Баргузинский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.3
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-1" на р. Ульзыха
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.4
Проектирование и строительство МГЭС "Баргузин-2" на р. Нестериха (600 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
МО «Курумканский район»
Всего по МО «Курумканский район»
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7.5
Проектирование и строительство МГЭС на р. Большой Курумкан Курумканского района (1500 кВт)
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.8. Информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
Всего по разделу 1.8
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.1
Проведение семинара по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.2
Участие в брифинге со СМИ о ходе реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.3
Распространение информации о необходимости энергосбережения
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.8.4
Создание республиканской информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
местный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
* - В соответствии со ст.14 Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», региональная программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности должна соответствовать установленным требованиям, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 №1225. В целях соблюдения настоящих требований в настоящем приложении к Государственной программе Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства» приведены соответствующие мероприятия в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в иных сферах экономики;
** - Справочно
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 26
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Распределение субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов из бюджета Республики Бурятия на софинансирование капитального ремонта трамвайных путей, находящихся в муниципальной собственности (в том числе разработка проектной и рабочей документации)
Наименование муниципального образования
ед. изм.
Сумма субсидии по годам
2017 г
2018 г
2019 г
2020 г
муниципальное образование городской округ «Город Улан-Удэ»
руб.
54 802 824,55
55 000 000,0
13 066 576,16
0,0
ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
к постановлению Правительства Республики Бурятия
от 23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 28
к Государственной программе Республики Бурятия
«Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
Распределение субсидий муниципальным образованиям Республики Бурятия на компенсацию выпадающих доходов авиаперевозчикам, осуществляющим пассажирские перевозки на территории муниципальных образований
Наименование муниципального образования
ед. изм.
Сумма субсидии по годам
2017 г
2018 г
2019 г
Баунтовский эвенкийский муниципальный район
тыс. руб.
505,516
2 240,967
2 580,690
ПРИЛОЖЕНИЕ № 12
к постановлению Республики Бурятия
23.12.2019 № 680
ПРИЛОЖЕНИЕ 31
к Государственной программе
Республики Бурятия «Развитие
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства»
ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Бурятия
«Дорожная сеть»
Основные положения
Наименование федерального проекта
«Дорожная сеть»
Краткое наименование регионального проекта
«Дорожная сеть»
Срок начала и окончания проекта
03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры - Луковников Е. В.
Руководитель регионального проекта
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия – Аюшеев А.Д.
Администратор регионального проекта
Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – Начальник отдела дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - Кочерина М. П.
Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179
Цель и показатели регионального проекта
Цели регионального проекта:
- Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.);
- Снижение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом;
- Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению с 2017 годом;
- Доведение в городских агломерациях доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85 процентов.
№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Значе-ние
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, %
основной
46
31.12.2017
47,45
47,5
47,9
48,2
48,7
49,2
50,0
2
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности, км
Дополни-тельный
1656,8
31.12.2017
1703,75
1710,95
1725,4
1736,2
1754,2
1772,2
1801
3
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
основной
43,3
31.12.2017
58
64,6
72
79
82
83
85
4
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, км
Дополни-тельный
374
31.12.2017
501,3
558
622,4
682,9
708,9
717,5
734,8
5
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Бурятия, %
основной
100
31.12.2017
86,8
90
85
80
70
60
50
6
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, %
Дополни-тельный
100
31.12.2017
80
70
65
60
50
45
40
7
Доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, %
основной
0
31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
8
Протяженность дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, км
дополни-тельный
864,5
31.12.2017
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
864,5
Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
1
2
3
Задача федерального проекта: реализация регионального проекта в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-дорожной сети в целях:
приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения;
доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;
сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки;
ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
1
Определение участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций (формирование перечней автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
на 01.02.2019 - 1 документ
В целях формирования регионального проекта определены перечни участков дорожной сети регионального или межмуниципального, местного значения, которые должны быть приведены в нормативное состояние, дорожной сети городских агломераций. На основании указанных перечней подготовлены проекты региональных проектов
2
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта "Дорожная сеть" (детализированные на период 2019 - 2021 годов, укрупненные на период 2022 - 2024 годов)
на 01.02.2019 - 1 документ
Региональный проект, детализированный на период 2019 - 2021 годов и укрупненный на период 2022 - 2024 годов
3
Заключение с Республикой Бурятия соглашений
о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, предусматривающих принятие Республикой Бурятия обязательств по достижению показателей и решению задач национального проекта
на 05.04.2019 - 1 документ
Росавтодором заключены соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с Республикой Бурятия, участвующей в реализации национального проекта, для обеспечения возможности достижения установленных показателей и решения задач национального проекта
4
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
на 01.01.2019 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2020 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2021 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2022 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2023 - 1 УСЛ ШТ
на 01.01.2024 - 1 УСЛ ШТ
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации региональных проектов в Росавтодор
5
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за 2019 год и последующие годы (2020-2024 гг.)
на 01.01.2019 - 1 документ
на 01.01.2020 - 1 документ
на 01.01.2021 - 1 документ
на 01.01.2022 - 1 документ
на 01.01.2023 - 1 документ
Региональный проект, актуализированный в том числе, с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
6
На сети автомобильных дорог общего пользования
федерального, регионального или межмуниципального
значения, дорожной сети городских агломераций
выполнены дорожные работы в целях приведения
в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
7
Республикой Бурятия разработаны и представлены в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утвержден и представлен на согласование в Росавтодор
8
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
9
Республикой Бурятия разработаны и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
10
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
11
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
12
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
13
Республикой Бурятия разработан и представлен в Росавтодор согласованный региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов на последующие годы (2020-2024 гг.)
Региональный проект, актуализированный в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период, утверждены и представлены на согласование в Росавтодор
14
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
Республикой Бурятия достигнуты показатели регионального проекта в текущем году и представлены отчеты о реализации регионального проекта в Росавтодор
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(млн. рублей)
1.
Результат федеральных проектов: на сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85% к 2024; сокращена доля автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающая в режиме перегрузки; ликвидированы места концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50 процентов от уровня 2017 года
1.1.
На сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Бурятия, дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации выполнены дорожные работы в целях обеспечения дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
Региональный проект "Дорожная сеть"
2492,37
2839,5
2388,1
3213,5
3374,1
3666,0
17973,6
1.1.1.
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
1489
1030
625
-
-
-
3144,0
1.1.2.
Бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
1.1.3
Консолидированный бюджет Республики Бурятия, в т.ч.:
1003,37
1809,5
1763,1
3213,5
3374,1
3666,0
14829,5
1.1.3.2.
На проведение работ на региональных автомобиль-ных дорогах, не входящих в состав агломерации
321,04
991,6
1138,2
1963,5
2124,1
2416,0
8954,4
1.1.3.3.
По Улан-Удэнской городской агломерации:
682,33
817,9
625,0
1250,0
1250,0
1250,0
5875,2
Средства на проведение работ на региональных автомобильных дорогах
238,12
358,0
321,0
195,4
108,4
114,8
1335,7
средства направленные муниципальным образованиям
425,5
424,5
287,0
1028,4
1110,4
1101,2
4377,0
средства муниципальных образований
18,7
35,4
16,94
26,2
31,2
34,0
162,0
1.1.4.
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
2492,37
2839,5
2388,1
3213,5
3374,1
3666,0
17973,6
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
1489
1030
625
-
-
-
3144,0
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
консолидированный бюджет Республики Бурятия, в том числе:
1003,37
1809,5
1763,1
3213,5
3374,1
3666,0
14829,5
бюджет Республики Бурятия на региональные дороги
559,16
1349,6
1459,2
2158,9
2232,5
2530,8
10290,16
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Бурятия бюджетам муниципальных образований
812,37
1017,5
591,03
1028,4
1110,4
1101,2
4377,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Бурятия)
18,7
35,4
16,94
26,2
31,2
34,0
162,4
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Участники регионального проекта
№ п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный
руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1.
Куратор регионального проекта
Луковников Е.В.
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
2.
Руководитель регионального проекта
Аюшеев А.Д.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
40
3.
Администратор регионального проекта
Кочерина М.П.
Заместитель Председателя комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
70
4
Участник проекта
Фаразутдинов Р.Х.
Начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Руководитель Федерального дорожного агентства
40
5
Участник проекта
Петров И.Ф.
И.о. Руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
40
6
Участник проекта
Шутенков А.М.
Глава МО «город Улан-Удэ»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
7
Участник проекта
Семенов С.А.
Глава МО «Прибайкальский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
8
Участник проекта
Очиров В.Ц.
Глава МО «Иволгинский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
9
Участник проекта
Шабаршова С.Г.
Глава МО «Тарбагатайского район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
10
Участник проекта
Чмелев А.А.
Врио Главы МО «Заиграевский район»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа
и характеристика
результата
Уровень контроля
Начало
Окончание
1.
Определены участки дорожной сети для приведения их в нормативное состояние, сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети);
03.12.2018
14.12.2018
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г., Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Проектный комитет регионального проекта
1.1.
Определение участков дорожной сети для приведения их в нормативное состояние, сформированы перечни автомобильных дорог (участков автомобильных дорог), объектов улично-дорожной сети)
03.12.2018
14.12.2018
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Перечни объектов
Руководитель регионального проекта
2.
Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
2.1.
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Дорожная сеть»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Проект регионального проекта Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
3.
Заключено соглашение с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Бурятия иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
25.12.2019
01.03.2019
Кочерина М.П.
Соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
Руководитель регионального проекта
3.1.
Заключение соглашения с Росавтодором о предоставлении бюджету Республики Бурятия иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
25.12.2019
01.03.2019
Кочерина М.П.
Соглашение с Росавтодором о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на реализацию мероприятий национального проекта.
Руководитель регионального проекта
3.
На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий
01.01.2019
01.12.2019
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А., Кочерина М.П.
Отчет о выполнении дорожных работ
Руководитель регионального проекта
3.1
Заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий
Руководитель регионального проекта
3.1.1
Проводится процедура заключения соглашений с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам субсидий
Проектный комитет регионального проекта
3.2.
Совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия разработаны и утверждены планы проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021
15.04.2022
15.04.2023
15.04.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.,
Территориальное подразделение ГИБДД
Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Проектный комитет регионального проекта
3.2.1
Разработка совместно с территориальным органом управления ГИБДД МВД России по Республике Бурятия планов проведения мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
15.04.2019
15.04.2020
15.04.2021
15.04.2022
15.04.2023
15.04.2024
Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.,
Территориальное подразделение ГИБДД
Планы проведения в текущем году мероприятий, направленных на пропагандирование соблюдения Правил дорожного движения.
Проектный комитет регионального проекта
3.3
Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Куратор регионального проекта, проектный комитет регионального проекта
3.3.1.
Проведение процедуры торгов и обеспечение заключения контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Руководитель регионального проекта
3.4
Администрацией субъекта Российской Федерации, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
Проектный комитет регионального проекта
3.4.1
При необходимости, проводится корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования субъекта Российской Федерации.
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
01.07.2019
01.07.2020
01.07.2021
01.07.2022
01.07.2023
01.07.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет при необходимости, об осуществлении корректировки регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования
Проектный комитет регионального проекта
3.5
Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.5.1.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.6.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
3.6.1.
Подготовка и проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
3.7.
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
3.7.1.
В Росавтодор подготовлены и представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
01.11.2019
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
4
Разработаны и представлены в Росавтодор региональные проекты. актуализированные в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
4.1.
Региональные проекты актуализированы. в том числе с учетом проведения оценки использования новых технологий и материалов за отчетный период
01.09.2019
01.09.2020
01.09.2021
01.09.2022
01.09.2023
01.09.2024
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю., Семенов С.А., Очиров В.Ц., Шабаршова С.Г, Чмелев А.А.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
4.2
Представлены на согласование в Росавтодор актуализированные региональные проекты
-
15.12.2019
15.12.2020
15.12.2021
15.12.2022
15.12.2023
15.12.2024
Кочерина М.П.
региональные проекты
Руководитель регионального проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:
повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
способствует развитию дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
повысит приоритетные условия движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п
Методика расчета
Базовые показатели
Источник данных
Ответственный за сбор данных
Уровень агрегирования информации
Временные характеристики
Дополнительная информация
1.
Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности %
Доля протяженности дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию, %
1.1.
К1=П*100/Побщ
К1 - Доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения (городской агломерации), соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности
П–протяженность автомобильных дорог соответствующих транспортно-эксплуатационному состоянию
Побщ- общая протяженность автомобильных дорог
46
43,3
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
2.
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Республики Бурятия, %
Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, в %
К2=Котч*100/Кбазовый
К2 - Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети (городской агломерации),
Котч- количество мест концентрации ДТП в отчетном году
Кбазовый - количество мест концентрации ДТП в базовом году (2017 г.)
100
100
отчет
Минтранс Республики Бурятия, УГИБДД по Республике Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, муниципальные образования
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
3
Снижение доли автомобильных дорог федерального, регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
К5=Ппер*100/Побщ
К5- Снижение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 10% по сравнению с 2017 годом
Ппер- протяжённость автомобильных дорог, на которых наблюдается перегрузка в км.
Поб-общая протяженность автомобильных дорог
0
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
4
Протяженность дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации, км
К8= П1+П2+П3
К8 - Протяженность дорожной сети городской агломерации, км
П1- протяженность улично-дорожной сети населенных пунктов входящих в состав агломерации
П2- протяженность автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в составе агломерации
П3 - протяженность автомобильных дорог федерального значения в составе агломерации
864,5
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
П А С П О Р Т
регионального проекта Республики Бурятия
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Основные положения
Наименование федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Краткое наименование регионального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
Срок начала и окончания проекта
03.12.2018 – 31.12.2024
Куратор регионального проекта
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры - Луковников Е. В.
Руководитель регионального проекта
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия – Аюшеев А. Д.
Администратор регионального проекта
Заместитель Председателя Комитета по развитию дорожного хозяйства – Начальник отдела дорожного хозяйства министерства по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия - Кочерина М. П.
Связь с государственными программами Российской Федерации
Государственная программа Республики Бурятия «Развитие транспорта, энергетики и дорожного хозяйства», утвержденная постановлением Правительства Республики Бурятия от 09.04.2013 № 179
Цель и показатели регионального проекта
Цели регионального проекта:
- Увеличение количества стационарных камер фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, до 238,9% от базового количества 2017 года;
- Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог до 70% от базового значения 2017 года.
- Увеличение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального значения до 7 штук до 2024 года.
- Заключение контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, до 80%
№ п/п
Наименование показателя
Тип показателя
Базовое значение
Период, год
Значе-ние
Дата
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации регионального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения,%
основной
0
31.12.2017
0
10
20
40
53
66
80
2
Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог
основной
0
31.12.2017
0
10
20
35
50
60
70
3
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, %
дополни-тельный
100
31.12.2017
139
193
203
213
223
232
238,9
4
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения, шт.
дополни-тельный
90
31.12.2017
125
174
183
192
201
209
215
5
Количество внедренных элементов интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации, (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
1
31.12.2017
2
2
2
2
2
2
2
6
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
0
31.12.2017
2
2
4
5
7
7
7
7
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах федерального значения (нарастающим итогом), шт.
дополни-тельный
0
31.12.2017
0
0
0
0
0
0
0
Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Характеристика результата
Создание механизмов экономического стимулирования сохранности автомобильных дорог регионального и местного значения
1.1
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (накопленным итогом)
Размещено 7 автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения,
на 31.12.2019 – 2 шт., на 31.12.2020 – 4 шт.,
на 31.12.2021 – 5 шт., на 31.12.2022 – 7 шт., на 31.12.2023 – 7 шт., на 31.12.2024 – 7 шт.
2.
Внедрение автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения
2.1.
Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Увеличено количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211 % (74 шт.) от базового показателя 2017 года,
в 2019 году – 193% (193 шт.),
в 2020 году – 203% (183 шт.),
в 2021 году – 213% (192 шт.),
в 2022 году – 223% (201 шт.),
в 2023 году – 232% (209 шт.),
в 2024 году – 238,9% (215 шт.)
2.2.
Внедрение интеллектуальных транспортных систем на автомобильных дорогах общего пользования
Внедрены интеллектуальные транспортные системы на автомобильных дорогах общего пользования,
в 2024 году – 2 шт.
3.
Правительством Республики Бурятия (уполномоченным органом) проведены общественные обсуждения реализации региональных проектов (по состоянию на 1 ноября текущего года) результатов реализации регионального проекта в текущем году, предложений по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта (ежегодно), сформированы предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий последующих годов (до 1 декабря текущего года).
Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Наименование результата и источники финансирования
Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)
Всего
п/п
2019
2020
2021
2022
2023
2024
(млн. рублей)
1.2.
Региональный проект "Общесистемные меры развития дорожного хозяйства"
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
1.2.1
федеральный бюджет
0
0
0
0
0
0
0
1.2.1.1
из них межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия
0
0
0
0
0
0
0
1.2.2
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
1.2.2.1
на проведение работ на региональных автомобильных дорогах
1,2
47,9
43,0
40,0
45,0
50,0
227,1
1.2.2.2
из них межбюджетные трансферты направленные получателям муниципальных образований
46,6
47,7
47,7
40,0
40,0
40,0
262,0
1.2.3
Внебюджетные источники
0
0
0
0
0
0
0
Всего по региональному проекту, в том числе:
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
федеральный бюджет (в том числе межбюджетные трансферты бюджету Республики Бурятия)
-
-
-
-
-
-
-
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов
-
-
-
-
-
-
-
консолидированный бюджет Республики Бурятия, в том числе:
47,8
95,6
90,7
80,0
85,0
90,0
489,1
бюджет Республики Бурятия на региональные дороги
1,2
47,9
43
40,0
45,0
50,0
227,1
межбюджетные трансферты из бюджета Республики Бурятия бюджетам муниципальных образований
46,6
47,7
47,7
40,0
40,0
40,0
262,0
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета Республики Бурятия)
-
-
-
-
-
-
-
внебюджетные источники
-
-
-
-
-
-
-
Участники регионального проекта
№ п/п
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный
руководитель
Занятость в проекте (процентов)
1.
Куратор регионального проекта
Луковников Е.В.
Заместитель Председателя Правительства Республики Бурятия по развитию инфраструктуры
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
20
2.
Руководитель регионального проекта
Аюшеев А.Д.
Министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
40
3.
Администратор регионального проекта
Кочерина М.П.
Заместитель Председателя комитета по развитию дорожного хозяйства – начальник отдела дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
70
4
Участник проекта
Фаразутдинов Р.Х.
Начальник ФКУ «Упрдор «Южный Байкал»
Руководитель Федерального дорожного агентства
40
5
Участник проекта
Петров И.Ф.
И.о. Руководителя ГКУ «Бурятрегионавтодор»
Заместитель министра – Председатель Комитета по развитию дорожного хозяйства Минтранса Республики Бурятия
40
6
Участник проекта
Шутенков И.Ю.
Глава МО «город Улан-Удэ»
Глава Республики Бурятия – Председатель Правительства Республики Бурятия
40
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Вид документа
и характеристика
результата
Уровень контроля
Начало
Окончание
1.
Сформирован региональный проект в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Сформирован региональный проект Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
1.1.
Формирование регионального проекта в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»
03.12.2018
14.12.2018
Кочерина М.П.
Проект регионального проекта Республики Бурятия
Руководитель регионального проекта
2.
Заключены контракты на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Куратор регионального проекта, проектный комитет регионального проекта
2.1.
Проведение процедуры торгов и обеспечение заключения контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
17.03.2019
17.03.2020
17.03.2021
17.03.2022
17.03.2023
17.03.2024
31.05.2019
31.05.2020
31.05.2021
31.05.2022
31.05.2023
31.05.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет по заключению контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта
Руководитель регионального проекта
3.
Обеспечено выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
3.1.
Выполнение мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчет об обеспечении выполнения мероприятий, предусмотренных региональным проектом, в том числе приемка выполнения соответствующих работ
Руководитель регионального проекта
4.
Проведены общественные обсуждения реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
4.1.
Подготовка и проведение общественных обсуждений реализации регионального проекта, результатов реализации регионального проекта, предложений по корректировки регионального проекта в части мероприятий последующих годов.
01.11.2019
01.11.2020
01.11.2021
01.11.2022
01.11.2023
01.11.2024
01.12.2019
01.12.2020
01.12.2021
01.12.2022
01.12.2023
01.12.2024
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Протоколы общественных обсуждений
Проектный комитет регионального проекта
5
В Росавтодор представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году; предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
5.1.
В Росавтодор подготовлены и представлены:
отчетные материалы по выполнению мероприятий регионального проекта в 2019 году;предложения по корректировке регионального проекта в части мероприятий 2020 года и последующих годов.
01.11.2019
14.12.2019
Кочерина М.П.,
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Руководитель регионального проекта
6.
Размещены автоматические пункты весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального в текущем году, согласно целевым показателям регионального проекта (до 7 шт)
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
6.1.
Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля на автомобильных дорогах регионального в текущем году, согласно целевым показателям регионального проекта
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
7.
Внедрение элементов интеллектуальных транспортных систем до 2 шт.
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
7.1.
Выполнение работ по развитию интеллектуальных транспортных систем
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
8.
Увеличение количества стационарных камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамики достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года (до 238%)
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю..
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
8.1.
Проведение работ по установке стационарных камер фото- видео фиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения согласно динамики достижения целевого показателя в текущем году от базового количества 2017 года
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024
31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024
Петров И.Ф., Шутенков И.Ю.
Отчетные материалы
Проектный комитет регионального проекта
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к паспорту регионального проекта «Дорожная сеть» и «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
Достижение результатов и показателей регионального проекта позволит:
повысить безопасность, качество и эффективность транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность;
создаст приоритетные условия для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения по отношению к экономическим результатам хозяйственной деятельности;
повысит доступность объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности;
способствует развитию дорожной сети Улан-Удэнской городской агломерации в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на территории поселений и городских округов;
повысит приоритетные условия движения маршрутных транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам.
Методика расчета показателей федерального проекта
№ п/п
Методика расчета
Базовые показатели
Источник данных
Ответственный за сбор данных
Уровень агрегирования информации
Временные характеристики
Дополнительная информация
1
Количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
К6= Котч+Кбазовый
К6- общее количество стационарных камер фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения
Котч –Кол-во установленных камер в отчетном году
Кбазовый- кол-во камер установленных в базовом году
90
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор, ФКУ «Упрдор «Южный Байкал», Администрация г. Улан-Удэ
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
2
Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения, шт.
К7= Котч+Кбазовый
К7- общее количество автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения
Котч –Кол-во установленных пунктов в отчетном году
Кбазовый- кол-во пунктов установленных в базовом году
0
отчет
Минтранс Республики Бурятия,
ГКУ «Бурятрегионавтодор
Республика Бурятия
Ежегодно
Относительный
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 03.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: