Основная информация
Дата опубликования: | 24 марта 2015г. |
Номер документа: | RU61000201500182 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2015 № 199
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.03.2015 № 199
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 601 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 536 102,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 641 174,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 536 102,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 641 174,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 8:
3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
1 505 073,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей:
2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей».
3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
«8.5 Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 505 073,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».
3.3. В подразделе 8.6:
абзац двадцать шестой изложить в редакции:
«Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизни дружинника от несчастных случаев, содержание грузового транспорта, используемого конными взводами казачьей дружины, его ремонт и техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей природной среды, корма и инвентарь для конного поголовья и хозяйственный инвентарь, которые приведены в таблицах № 1-2.
Таблица № 1
Нормативы затрат
на обеспечение исполнения обязательств
членами казачьих обществ в 2014 и 2016 – 2017 годах
№
п/п
Наименование
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в городских округах
(рублей)
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в муниципальных районах
(рублей)
в части заработной платы
в части материальных затрат
в части заработной платы
в части материальных затрат
1
2
3
4
5
6
1.
Дружинник
казачьей дружины
144 603,0
4 270,0
128 330,0
4 270,0
2.
Дружинник
конного взвода казачьей дружины
177 512,0
64 871,0
177 512,0
64 871,0
Таблица № 2
Нормативы затрат на обеспечение исполнения
обязательств членами казачьих обществ в 2015 году
№
п/п
Наименование
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в городских округах
(рублей)
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в муниципальных районах
(рублей)
в части заработной платы
в части материальных затрат
в части заработной платы
в части материальных затрат
1
2
3
4
5
6
1.
Дружинник
казачьей дружины
196 011,0
4 270,0
174 386,0
4 270,0
2.
Дружинник
конного взвода казачьей дружины
205 390,0
64 871,0
205 390,0
64 871,0.».
В разделе 9:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы –
2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 733 649,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Развитие системы образовательных
организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 733 649,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 10:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 431,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 6 431,9 тыс. рублей».
5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 431,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 6 431,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 11:
6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –
обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 4 –
148 980,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:
«11.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Управления реализацией государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 в 2014 –
2020 годах составит 148 980,4 тыс. рублей. Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:
в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\0324p199.f15.docx
Приложения № 1 – 2 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения
нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
2.
Основное мероприятие 1.1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
3.
Областной закон
«О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной службы в Ростовской области»
дополнительные меры социальной защиты членов казачьих обществ
в случае причинения телесного повреждения или иного вреда их здоровью, гибели в связи с исполнением обязанностей по несению государственной и иной службы
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
2014 год
Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и их значениях
№ п/п
Номер и наименование
показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
2.
Показатель 1.
Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
12,4
13,2
14,8
16,5
18,2
19,8
21,5
23,1
24,7
3.
Показатель 2.
Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен
про-центов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Показатель 3.
Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области
про-центов
2,6
2,7
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
5.
Показатель 4.
Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное зада-ние, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций исходя из численности организаций
про-центов
95,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
7.
Показатель 1.1.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
4,5
5,8
7,6
9,8
12,5
15,6
17,3
19,1
20,9
8.
Показатель 1.2.
Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.
Показатель 1.3.
Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
11.
Показатель 2.1.
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особен-ности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области
про-центов
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12.
Показатель 2.2.
Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях
про-центов
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
13.
Показатель 2.3.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования
про-центов
68,9
74,1
79,3
84,4
89,5
94,6
99,7
100,0
100,0
14.
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
15.
Показатель 3.1.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творчеством
про-центов
10,4
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
16.
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
17.
Показатель 4.1.
Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд
про-центов
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5».
Приложение № 4 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного и федерального бюджетов
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями
560
491
491
491
119 668,5
113 565,1
117 531,7
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями
160
213
213
213
23 390,7
35 167,2
32 039,0
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги: число студентов
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 392
1 392
1392
168 387,7
122 670,1
124 883,0
127 379,9
В приложении № 6 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» пункт 41 изложить в редакции:
«41.
2.4. Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса
в связи с его
передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент
по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту
по казачеству
2014 год
2014
год
формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;
более широкий охват детей и под-ростков программой изучения культур-ных традиций дон-ского казачества и региональных осо-бенностей Донского края
снижение коли-чества детей, знаю-щих культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края
показатели 2, 2.3»
10. Приложения № 7 – 11 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего
(тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4 394 135,9
589809,1
621024,2
574523,2
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1511388,6
235081,2
254405,5
200880,1
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2663451,8
329394,6
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства РО
812
–
–
–
11 921,1
11 921,1
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1.
Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен-ной и иной службы
всего, в том числе:
–
–
–
–
1 505 073,8
190974,7
292933,9
241423,0
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1296342,5
177562,5
230817,5
177562,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1296342,5
177 562,5
230817,5
177 562,5
177 562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1 296 192,5
177 562,5
230817,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5
825
1204
2012275
244
150,0
–
–
–
50,0
50,0
50,0
Основное
мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
825
0113
2010059
111
202 193,2
11 647,1
57 790,8
63 555,9
69 199,4
–
–
–
825
0113
2010059
112
155,9
51,9
94,0
5,0
5,0
–
–
–
825
0113
2010059
244
6 406,8
1 711,1
4 230,6
298,6
166,5
–
–
–
825
0113
2010059
852
5,1
2,1
1,0
1,0
1,0
–
––
–
Подпрограмма 2.
Развитие системы образовательных
организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент
всего, в том числе:
–
–
–
–
2 733 649,8
377 653,7
307364,9
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
59425,8
36338,0
2862,6
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2 663 451,8
329394,6
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2663226,7
329169,5
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
611
1 236 191,8
143059,2
148732,3
149570,7
154321,8
213502,6
213502,6
213502,6
825
0702
2020059
612
30 038,1
4135,9
4138,6
4199,1
4391,8
4390,9
4390,9
4390,9
825
0704
2020059
611
1 230 312,0
168387,7
122670,1
124883,0
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2021147
612
166 684,8
13586,7
28 961,3
31129,8
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
40 471,6
39 322,7
1148,9
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
521
28 448,0
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0702
2022104
244
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
0704
2020059
612
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
25480,5
3541,6
1713,7
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
612
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
244
20 493,3
2708,0
1353,7
1980,5
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
1102
2022278
244
4 864,6
711,0
360,0
391,7
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспе-чение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского
корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3.
Развитие казачьего самодеятельного народного творчества
всего
–
–
–
–
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
244
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Подпрограмма 4.
Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обес-печение аппарата управления
департамент по казачеству
825
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
825
0113
2040011
121
123 518,4
17190,5
17188,0
17188,0
17717,0
18078,3
18078,3
18078,3
825
0113
2040011
122
12 162,6
1563,3
1515,5
1515,5
1515,5
2017,6
2017,6
2017,6
825
0113
2040019
122
3 482,1
543,6
368,6
378,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040019
244
4 374,8
619,0
639,6
629,6
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2042101
244
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2049999
122
4 681,8
726,6
427,7
581,2
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2049999
851
473,9
90,2
37,7
37,7
37,7
90,2
90,2
90,2
825
0113
2049999
852
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс.рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 536 102,3
610875,5
641 174,2
594 673,2
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет
4 394 135,9
589 809,1
621 024,2
574 523,2
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1.
Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы
всего
1 505 073,8
190 974,7
292 933,9
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 505 073,8
190 974,7
292 933,9
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2.
Развитие системы обра-зовательных организаций, использующих в образова-тельном процессе казачий компонент
всего
2 875 616,2
398 720,1
327 514,9
332 304,8
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 733 649,8
377 653,7
307 364,9
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3.
Развитие казачьего самодеятельного народного творчества
всего
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4.
Управление реализацией государственной программ-мы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципально-го образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жилищно-коммунального хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств федера-льного бюд-жета
за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания
жилищно-комму-нального хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных
организаций Ростовской области (наименование направления субсидии)
1.
Орловский район
27 299,1
27 299,1
–
–
1 148,9
1 148,9
–
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Источники финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
–
всего
28 448,0
28615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
из них неиспол-ненные обязатель-ства отчетного финансового года
1 148,9
–
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
2.
Подпрограмма 2. Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент
2.1.
Орловский район
–
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
2.2.
Капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 4 для разме-щения казачьего кадетского корпуса на 240 воспитанни-ков, пос. Орловский, Орловского района Ростовской области
№ 61-1-3-0668-08
от 22.05.2008
ГАУ РО «Государст-венная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
Всего по объектам капитального ремонта
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;
МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.».
Приложение № 11
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств
по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом
от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципальных районов и городских округов
Сумма по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Азовский район
6 571,5
7 727,7
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
2.
Аксайский район
5 436,6
7 324,9
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
3.
Багаевский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
4.
Белокалитвинский район
10 284,3
12 730,1
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
5.
Боковский район
1 856,4
2 501,1
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
6.
Верхнедонской район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
7.
Веселовский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
8.
Волгодонской район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
9.
Дубовский район
4 906,2
6 610,3
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
10.
Егорлыкский район
1 591,2
2 143,9
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
11.
Заветинский район
4 508,4
6 074,3
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
12.
Зерноградский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
13.
Зимовниковский район
6 364,8
8 575,5
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
14.
Кагальницкий район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
15.
Каменский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
16.
Кашарский район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
17.
Константиновский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
18.
Красносулинский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
19.
Куйбышевский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
20.
Мартыновский район
2 784,6
3 751,8
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
21.
Матвеево-Курганский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
22.
Миллеровский район
5 624,7
6 733,8
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
23.
Милютинский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
24.
Морозовский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
27.
Обливский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
28.
Октябрьский район
8 199,7
9 358,4
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
29.
Орловский район
3 580,2
4 823,7
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
30.
Песчанокопский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
31.
Пролетарский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
32.
Ремонтненский район
7 293,0
9 826,1
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
33.
Родионово-Несветайский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
34.
Сальский район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
35.
Семикаракорский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
36.
Советский район
663,0
893,3
663,0
663,0
663,0
663,0
663,0
37.
Тарасовский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
38.
Тацинский район
928,2
1 250,6
928,2
928,2
928,2
928,2
928,2
39.
Усть-Донецкий район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
40.
Целинский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
41.
Цимлянский район
2 917,2
3 930,4
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
42.
Чертковский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
43.
Шолоховский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
44.
г. Азов
6 613,2
8 059,5
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
45.
г. Батайск
893,2
1 201,7
893,2
893,2
893,2
893,2
893,2
46.
г. Волгодонск
4 466,2
6 008,4
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
47.
г. Гуково
1 191,0
1 602,2
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
48.
г. Донецк
2 233,1
3 004,2
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
49.
г. Зверево
1 339,9
1 802,5
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
50.
г. Каменск-Шахтинский
2 828,6
3 805,3
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
51.
г. Новочеркасск
3 126,3
4 205,9
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
52.
г. Новошахтинск
2 828,6
3 805,3
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
53.
г. Ростов-на-Дону
12 240,4
14 367,2
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
54.
г. Таганрог
4 912,8
6 609,3
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
55.
г. Шахты
7 676,2
9 210,6
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
Всего
177 562,5
230 817,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5.»
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0324p199.f15.docx
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.03.2015 № 199
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Губернатор
Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.03.2015 № 199
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1 к постановлению
Правительства Ростовской области от 25.09.2013
№ 601 «Об утверждении государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 536 102,3 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 641 174,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 536 102,3 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 641 174,2 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 4 394 135,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджет муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 8:
3.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
1 505 073,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей:
2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей».
3.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
«8.5 Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 505 073,8 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 292 933,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 1 505 073,8 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».
3.3. В подразделе 8.6:
абзац двадцать шестой изложить в редакции:
«Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств одним дружинником конного взвода казачьей дружины в части материальных затрат включает расходы на обмундирование, страхование жизни дружинника от несчастных случаев, содержание грузового транспорта, используемого конными взводами казачьей дружины, его ремонт и техническое обслуживание, горюче-смазочные материалы, транспортный налог, плату за загрязнение окружающей природной среды, корма и инвентарь для конного поголовья и хозяйственный инвентарь, которые приведены в таблицах № 1-2.
Таблица № 1
Нормативы затрат
на обеспечение исполнения обязательств
членами казачьих обществ в 2014 и 2016 – 2017 годах
№
п/п
Наименование
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в городских округах
(рублей)
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в муниципальных районах
(рублей)
в части заработной платы
в части материальных затрат
в части заработной платы
в части материальных затрат
1
2
3
4
5
6
1.
Дружинник
казачьей дружины
144 603,0
4 270,0
128 330,0
4 270,0
2.
Дружинник
конного взвода казачьей дружины
177 512,0
64 871,0
177 512,0
64 871,0
Таблица № 2
Нормативы затрат на обеспечение исполнения
обязательств членами казачьих обществ в 2015 году
№
п/п
Наименование
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в городских округах
(рублей)
Норматив затрат на обеспечение исполнения обязательств членами казачьих обществ, расположенных
в муниципальных районах
(рублей)
в части заработной платы
в части материальных затрат
в части заработной платы
в части материальных затрат
1
2
3
4
5
6
1.
Дружинник
казачьей дружины
196 011,0
4 270,0
174 386,0
4 270,0
2.
Дружинник
конного взвода казачьей дружины
205 390,0
64 871,0
205 390,0
64 871,0.».
В разделе 9:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы –
2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 733 649,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Развитие системы образовательных
организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 875 616,2 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 327 514,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 733 649,8 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 10:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 431,9 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 6 431,9 тыс. рублей».
5.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 431,9 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 505,9 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 6 431,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
В разделе 11:
6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 11.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –
обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы 4 –
148 980,4 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 11.5 изложить в редакции:
«11.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Управления реализацией государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Общий объем финансового обеспечения подпрограммы 4 в 2014 –
2020 годах составит 148 980,4 тыс. рублей. Финансирование основного мероприятия осуществляется за счет средств областного бюджета, предусмотренных в установленном порядке областным законом об областном бюджете, в том числе:
в 2014 году – 20 775,6 тыс. рублей;
в 2015 году – 20 219,5 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
10,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 20 373,0 тыс. рублей;
в 2017 году – 20 748,7 тыс. рублей;
в 2018 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2019 году – 22 291,2 тыс. рублей;
в 2020 году – 22 291,2 тыс. рублей;
по источникам финансирования:
областной бюджет – 148 980,4 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 4 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы 4 приведены в приложениях № 7, № 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\0324p199.f15.docx
Приложения № 1 – 2 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 1
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п
Вид
нормативного
правового акта
Основные положения
нормативного
правового акта
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
Ожидаемые
сроки
принятия
1
2
3
4
5
1.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
2.
Основное мероприятие 1.1 «Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
3.
Областной закон
«О дополнительных мерах социальной защиты членов казачьих обществ, привлекаемых к несению государственной службы в Ростовской области»
дополнительные меры социальной защиты членов казачьих обществ
в случае причинения телесного повреждения или иного вреда их здоровью, гибели в связи с исполнением обязанностей по несению государственной и иной службы
департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
2014 год
Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и их значениях
№ п/п
Номер и наименование
показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значения показателей
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
2.
Показатель 1.
Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
12,4
13,2
14,8
16,5
18,2
19,8
21,5
23,1
24,7
3.
Показатель 2.
Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших Единый государственный экзамен
про-центов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Показатель 3.
Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области
про-центов
2,6
2,7
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
5.
Показатель 4.
Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное зада-ние, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций исходя из численности организаций
про-центов
95,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения
членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
7.
Показатель 1.1.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
4,5
5,8
7,6
9,8
12,5
15,6
17,3
19,1
20,9
8.
Показатель 1.2.
Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.
Показатель 1.3.
Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
11.
Показатель 2.1.
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особен-ности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области
про-центов
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12.
Показатель 2.2.
Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях
про-центов
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
13.
Показатель 2.3.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования
про-центов
68,9
74,1
79,3
84,4
89,5
94,6
99,7
100,0
100,0
14.
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
15.
Показатель 3.1.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творчеством
про-центов
10,4
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
16.
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной
программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
17.
Показатель 4.1.
Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд
про-центов
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5».
Приложение № 4 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий на оказание
государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного и федерального бюджетов
на оказание государственной услуги (тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организа-циями
560
491
491
491
119 668,5
113 565,1
117 531,7
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги: число обучающихся
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными организациями
160
213
213
213
23 390,7
35 167,2
32 039,0
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги: число студентов
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 392
1 392
1392
168 387,7
122 670,1
124 883,0
127 379,9
В приложении № 6 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» пункт 41 изложить в редакции:
«41.
2.4. Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспечение Аксайского Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса
в связи с его
передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент
по казачеству, государственные бюджетные образовательные организации, подведомст-венные департаменту
по казачеству
2014 год
2014
год
формирование и развитие творческих способностей детей и подростков;
более широкий охват детей и под-ростков программой изучения культур-ных традиций дон-ского казачества и региональных осо-бенностей Донского края
снижение коли-чества детей, знаю-щих культурные традиции донского казачества и региональные особенности Донского края
показатели 2, 2.3»
10. Приложения № 7 – 11 к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнители, участники
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов, всего
(тыс. руб-лей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс.рублей)
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4 394 135,9
589809,1
621024,2
574523,2
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1511388,6
235081,2
254405,5
200880,1
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2663451,8
329394,6
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства РО
812
–
–
–
11 921,1
11 921,1
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1.
Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государствен-ной и иной службы
всего, в том числе:
–
–
–
–
1 505 073,8
190974,7
292933,9
241423,0
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1296342,5
177562,5
230817,5
177562,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ
к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1296342,5
177 562,5
230817,5
177 562,5
177 562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1 296 192,5
177 562,5
230817,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5
825
1204
2012275
244
150,0
–
–
–
50,0
50,0
50,0
Основное
мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 761,0
13 412,2
62 116,4
63 860,5
69 371,9
–
–
–
825
0113
2010059
111
202 193,2
11 647,1
57 790,8
63 555,9
69 199,4
–
–
–
825
0113
2010059
112
155,9
51,9
94,0
5,0
5,0
–
–
–
825
0113
2010059
244
6 406,8
1 711,1
4 230,6
298,6
166,5
–
–
–
825
0113
2010059
852
5,1
2,1
1,0
1,0
1,0
–
––
–
Подпрограмма 2.
Развитие системы образовательных
организаций, использующих в
образовательном процессе казачий компонент
всего, в том числе:
–
–
–
–
2 733 649,8
377 653,7
307364,9
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
59425,8
36338,0
2862,6
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства РО
812
–
–
–
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2 663 451,8
329394,6
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образовательными организациями
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2663226,7
329169,5
304502,3
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
611
1 236 191,8
143059,2
148732,3
149570,7
154321,8
213502,6
213502,6
213502,6
825
0702
2020059
612
30 038,1
4135,9
4138,6
4199,1
4391,8
4390,9
4390,9
4390,9
825
0704
2020059
611
1 230 312,0
168387,7
122670,1
124883,0
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2021147
612
166 684,8
13586,7
28 961,3
31129,8
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
40 471,6
39 322,7
1148,9
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
521
28 448,0
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства РО
812
0702
2022104
244
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
0704
2020059
612
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на развитие казачьего кадетского образования
государственные бюджетные образовательные организации, подведомственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
25480,5
3541,6
1713,7
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
612
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
244
20 493,3
2708,0
1353,7
1980,5
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
1102
2022278
244
4 864,6
711,0
360,0
391,7
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показателей областного бюджета на финансовое обеспе-чение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского
корпуса, в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3.
Развитие казачьего самодеятельного народного творчества
всего
–
–
–
–
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
244
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Подпрограмма 4.
Управление реализацией государственной программы Рос-товской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обес-печение аппарата управления
департамент по казачеству
825
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
департамента по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области
825
0113
2040011
121
123 518,4
17190,5
17188,0
17188,0
17717,0
18078,3
18078,3
18078,3
825
0113
2040011
122
12 162,6
1563,3
1515,5
1515,5
1515,5
2017,6
2017,6
2017,6
825
0113
2040019
122
3 482,1
543,6
368,6
378,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040019
244
4 374,8
619,0
639,6
629,6
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2042101
244
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2049999
122
4 681,8
726,6
427,7
581,2
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2049999
851
473,9
90,2
37,7
37,7
37,7
90,2
90,2
90,2
825
0113
2049999
852
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области
министерство строительства РО – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.
Приложение № 8
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование государственной программы, номер
и наименование подпрограммы
Источники финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы (тыс.рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа
«Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 536 102,3
610875,5
641 174,2
594 673,2
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет
4 394 135,9
589 809,1
621 024,2
574 523,2
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1.
Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы
всего
1 505 073,8
190 974,7
292 933,9
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 505 073,8
190 974,7
292 933,9
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2.
Развитие системы обра-зовательных организаций, использующих в образова-тельном процессе казачий компонент
всего
2 875 616,2
398 720,1
327 514,9
332 304,8
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 733 649,8
377 653,7
307 364,9
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3.
Развитие казачьего самодеятельного народного творчества
всего
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 431,9
405,1
505,9
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4.
Управление реализацией государственной программ-мы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджетные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Приложение № 9
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
по муниципальным образованиям и направлениям расходования средств
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципально-го образования Ростовской области
2014 год
2015 год
2016 год
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
всего (тыс.
рублей)
в том числе (тыс. рублей)
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания жилищно-коммунального хозяй-ства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств федера-льного бюд-жета
за счет средств Фонда реформиро-вания жилищно-коммунального хозяйства
за счет средств област-ного бюджета
за счет средств феде-рального бюджета
за счет средств Фонда рефор-миро-вания
жилищно-комму-нального хозяйства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Субсидия на капитальный ремонт муниципальных образовательных
организаций Ростовской области (наименование направления субсидии)
1.
Орловский район
27 299,1
27 299,1
–
–
1 148,9
1 148,9
–
–
–
–
–
–
Приложение № 10
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов (объектов капитального строительства,
реконструкции, капитального ремонта), находящихся в муниципальной собственности
№ п/п
Наименование инвестиционного проекта
Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы
Источники финансирования
Объем расходов, всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
(тыс. рублей)
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Государственная программа «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
–
всего
28 448,0
28615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
из них неиспол-ненные обязатель-ства отчетного финансового года
1 148,9
–
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
2.
Подпрограмма 2. Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент
2.1.
Орловский район
–
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
2.2.
Капитальный ремонт здания МОУ СОШ № 4 для разме-щения казачьего кадетского корпуса на 240 воспитанни-ков, пос. Орловский, Орловского района Ростовской области
№ 61-1-3-0668-08
от 22.05.2008
ГАУ РО «Государст-венная экспертиза проектов документов территориального планирования и проектной документации»
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
Всего по объектам капитального ремонта
всего
28 448,0
28 615,5
1 148,9
–
–
областной бюджет
28 448,0
27 299,1
1 148,9
–
–
федеральный бюджет
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
Примечание.
Список используемых сокращений:
ГАУ РО – государственное автономное учреждение Ростовской области;
МОУ СОШ – муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа.».
Приложение № 11
к государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих обществ обязательств
по оказанию содействия органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций,
предусмотренных договорами, заключенными в соответствии с Областным законом
от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципальных районов и городских округов
Сумма по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Азовский район
6 571,5
7 727,7
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
2.
Аксайский район
5 436,6
7 324,9
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
3.
Багаевский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
4.
Белокалитвинский район
10 284,3
12 730,1
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
5.
Боковский район
1 856,4
2 501,1
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
6.
Верхнедонской район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
7.
Веселовский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
8.
Волгодонской район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
9.
Дубовский район
4 906,2
6 610,3
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
10.
Егорлыкский район
1 591,2
2 143,9
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
11.
Заветинский район
4 508,4
6 074,3
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
12.
Зерноградский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
13.
Зимовниковский район
6 364,8
8 575,5
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
14.
Кагальницкий район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
15.
Каменский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
16.
Кашарский район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
17.
Константиновский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
18.
Красносулинский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
19.
Куйбышевский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
20.
Мартыновский район
2 784,6
3 751,8
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
21.
Матвеево-Курганский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
22.
Миллеровский район
5 624,7
6 733,8
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
23.
Милютинский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
24.
Морозовский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
27.
Обливский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
28.
Октябрьский район
8 199,7
9 358,4
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
29.
Орловский район
3 580,2
4 823,7
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
30.
Песчанокопский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
31.
Пролетарский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
32.
Ремонтненский район
7 293,0
9 826,1
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
33.
Родионово-Несветайский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
34.
Сальский район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
35.
Семикаракорский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
36.
Советский район
663,0
893,3
663,0
663,0
663,0
663,0
663,0
37.
Тарасовский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
38.
Тацинский район
928,2
1 250,6
928,2
928,2
928,2
928,2
928,2
39.
Усть-Донецкий район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
40.
Целинский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
41.
Цимлянский район
2 917,2
3 930,4
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
42.
Чертковский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
43.
Шолоховский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
44.
г. Азов
6 613,2
8 059,5
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
45.
г. Батайск
893,2
1 201,7
893,2
893,2
893,2
893,2
893,2
46.
г. Волгодонск
4 466,2
6 008,4
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
47.
г. Гуково
1 191,0
1 602,2
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
48.
г. Донецк
2 233,1
3 004,2
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
49.
г. Зверево
1 339,9
1 802,5
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
50.
г. Каменск-Шахтинский
2 828,6
3 805,3
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
51.
г. Новочеркасск
3 126,3
4 205,9
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
52.
г. Новошахтинск
2 828,6
3 805,3
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
53.
г. Ростов-на-Дону
12 240,4
14 367,2
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
54.
г. Таганрог
4 912,8
6 609,3
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
55.
г. Шахты
7 676,2
9 210,6
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
Всего
177 562,5
230 817,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5.»
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0324p199.f15.docx
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Собрание правовых актов Ростовской области № 3 от 22.04.2015 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.040.000 Административно-правовые режимы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: