Основная информация

Дата опубликования: 24 апреля 2020г.
Номер документа: RU62005606202000031
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Рязанская область
Принявший орган: Администрация муниципального образования - Клепиковский муниципальный район Рязанской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – КЛЕПИКОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24 апреля 2020 года                                                                                                                 № 182

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 29.12.2014 № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район на период с 2015 по 2025 год»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях дальнейшего развития системы образования муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, обеспечения условий доступности качественного образования, необходимости решения проблемы в текущем финансовом году программным методом при наличии источников финансирования, в целях обеспечения устойчивости финансов, их концентрации и активного воздействия на социально-экономическое развитие муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, на основании Постановления администрации муниципального образования - Клепиковский муниципальный от 11.04.2016 года № 150 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район», руководствуясь Уставом муниципального образования – Клепиковский муниципальный район, администрация муниципального образования – Клепиковский муниципальный район ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район от 29.12.2014 года № 1275 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования в муниципальном образовании Клепиковский муниципальный район на период с 2015 по 2025 год» следующее изменение:

1.1. Строку «Объемы и источники финансирования» Паспорта муниципальной программы приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 3 559 960,7 тыс. рублей из средств местного, областного и федерального бюджетов:

- муниципальный бюджет - 1 011 470,9 тыс. рублей;

- областной бюджет - 2 538 427,5 тыс. рублей;

- федеральный бюджет - 10 062,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 268 374,2 рублей, из них

82 772,7 рублей средства муниципального бюджета

185 601,5 рублей средства областного бюджета

2016 год – 276 892,1 рублей, из них

86 203,4 рублей средства муниципального бюджета

190 688,7рублей средства областного бюджета

2017 год – 300 182,4 рублей, из них

90 244,9 рублей средства муниципального бюджета

208 699,0 рублей – средства областного бюджета

1 238,5 рублей – средства федерального бюджета

2018 год – 330 808,2рублей, из них

89 931,3 рублей средства муниципального бюджета

240 239,4 – средства областного бюджета

637,5 рублей – средства федерального бюджета

2019 год – 364 943,6 рублей, из них

93 179,4 рублей – средства муниципального бюджета

271 084,2 рублей – средства областного бюджета

680,0 – средства федерального бюджета

2020 год – 387 150,5 рублей, из них

98 649,6 рублей средства муниципального бюджета

280 994,6 рублей средства областного бюджета

7 506,3 – средства федерального бюджета

2021 год – 362 525,1 рублей, из них

92 372,1 рублей средства муниципального бюджета

270 153,0 рублей средства областного бюджета

2022 год – 368 580,0 рублей, из них

92 939,0 рублей средства муниципального бюджета

275 641,0 рублей средства областного бюджта

2023 год – 300 168,2 рублей, из них

95 059,5 рублей средства муниципального бюджета

205 108,7 рублей средства областного бюджета

2024 год – 300 168,2 рублей, из них

95 059,5 рублей средства муниципального бюджета

205 108,7 рублей средства областного бюджета

2025 год – 300 168,2 рублей, из них

95 059,5 рублей средства муниципального бюджета

205 108,7 рублей средства областного бюджета

Сводные данные по расчету потребности в ресурсном обеспечении, необходимом для реализации Программы по годам, приведены в разделе «Ресурсное обеспечение программы».

1.2. Раздел 2. «Ресурсное обеспечение Программы» приложения к постановлению изложить в следующей редакции:

2. Ресурсное обеспечение Программы

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

в том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление обра-зования и моло-дежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

3 559 960,7

268 374,2

276 892,1

300 182,4

330 808,2

364 943,6

387 150,5

362 525,1

368 580,0

300 168,2

300 168,2

300 168,2

Средства муници-пального бюджета

1 011 470,9

82 772,7

86 203,4

90 244,9

89 931,3

93 179,4

98 649,6

92 372,1

92 939,0

95 059,5

95 059,5

95 059,5

Средства областного бюджета

2 538 427,5

185 601,5

190 688,7

208 699,0

240 239,4

271 084,2

280 994,6

270 153,0

275 641,0

205 108,7

205 108,7

205 108,7

Средства федерального бюджета

10 062,3

0

0

1 238,5

637,5

680,0

7 506,3

0

0

0

0

0

1.3. Приложения 1, 2, 3, 4, 10, 11, 13 к муниципальной программе изложить в редакции соответственно согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район по социальным вопросам.

Глава администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район                                                                      Н.В. Крейтин

Приложение 1

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

Приложение 1

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Основной целью развития дошкольного образования в районе является обеспечение государственных гарантий его доступности всем слоям населения независимо от места жительства, социального ста­туса семьи, уровня развития и здоровья ребенка.

Для ее выполнения необходимо решить сле­дующие задачи:

- удовлетворение потребности населения муниципального образования – Клепиковский муниципальный район в ус­лугах образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования;

- повышение социально-экономической эффективности функционирования системы дошкольного образования, оптими­зация использования площадей действующих детских садов;

- повышение качества дошкольного образования, обеспечение соот­ветствия результатов образовательного процесса в детских садах требованиям к первокласснику, предъявляемым школой, повышение уровня профессиональной компетентности педагогов.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление обра-зования и моло-дежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

265 829,6

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Средства муници-пального бюджета

256 780,8

20 682,9

22 490,8

23 779,3

22 933,2

18 521,2

23 711,0

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Средства областного бюджета

9 048,8

0

0

3000,0

6 048,8

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

             

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие дошкольного образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий подпрограммы «Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Повышение качест-ва услуг, предоста-вляемых учрежде-ниями системы дошкольного образования

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

265 829,6

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Обеспечение государственных гарантий реали-зации прав на получение обще-доступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обе-спечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение общедо-ступного и беспла-тного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

262 070,0

20 578,3

22 190,8

23 424,3

28 982,0

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

1.1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обе-спечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение общедо-ступного и бесп-латного дошколь-ного образования в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

255 961,2

20 578,3

22 190,8

23 424,3

22 873,2

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

1.1.2.

Субсидии на повы-шение оплаты тру-да работников муниципальных учреждений, в связи с увеличени-ем минимального размера оплаты труда

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

6 048,8

0

0

0

6 048,8

0

0

0

0

0

0

0

1.1.3.

Софинансирование мероприятия «Повышение опла-ты труда работни-ков муниципаль-ных учреждений, в связи с увеличени-ем минимального размера оплаты труда»

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

60,0

0

0

0

60,0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на иные цели

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

3 759,6

104,6

300,0

3 355,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.1.

Разработка плана мероприятий по локализации ава-рийных ситуаций в здании детского сада

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

17,0

17,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.2.

Страхование граж-данской ответст-венности владель-цев опасного про-изводственного объекта

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

87,6

87,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Софинансирование на реализацию мероприятий государственных программ.

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

655,0

0

300,0

355,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0

0

0

1.2.4.

Проведение ремон-тных работ в дош-кольных образова-тельных организа-циях

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

3 000,0

0

0

3 000,0

0

0

0

0

0

0

0

0

ИТОГО

265 829,6

20 682,9

22 490,8

26 779,3

28 982,0

18 521,2

23 711,7

23 148,4

23 848,4

25 888,3

25 888,3

25 888,3

Приложение 2

к подпрограмме

«Развитие дошкольного образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

«Развитие дошкольного образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевой индикатор

Единица

измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Повышение качества услуг, предоставляемых учреждениями системы дошкольного образования

Охват детей программами дошкольного образования

%

88,6

90,1

90,2

90,2

90,2

90,2

90,2

90,2

90,2

90,2

90,2

Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных организациях

%

20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Доля родителей, воспользовавшихся правом на компенсацию родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования

%

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций

%

-

20

20

40

40

40

40

80

100

100

100

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста

%

-

30

50

70

70

70

70

70

70

70

70

Создание в дошкольных образовательных, обще-образовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

%

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Обустройство входных групп, помещений, прилегающих территорий, парковочных площадок, устройство пандусов, приобретение и установка подъемных механизмов, технических средств адаптации, обеспечивающих беспрепятственный доступ к указанным объектам, а также внутри зданий и помещений объекта, а также оснащение оборудованием (приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования в соответствии с учетом разнообразия, особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей детей-инвалидов и детей с ОВЗ), оснащение кабинетов педагога-психолога, учителя-логопеда и учителя-дефектолога

%

-

20

20

40

40

40

40

80

100

100

100

Доля дошкольных образовательных организаций, в которых проведены ремонтные работы

%

-

-

20

20

20

20

20

20

20

20

20

Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными дошкольными образовательными учреждениями Клепиковского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимального размера оплаты труда текущего года

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Приложение 2

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

Приложение 2

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

1. Цель и задачи подпрограммы

Цель подпрограммы – внедрение механизмов поэтапного формирования и реализации современной модели образования, обеспечивающей повышение доступности качественного образования в соответствии с требованиями инновационного развития экономики, современными потребностями общества и каждого гражданина.

Задачи подпрограммы:

1. Формирование образовательной сети и финансово-экономических механизмов, обеспечивающих равный доступ населения к услугам общего образования.

2. Развитие системы управления качеством образовательных услуг, в том числе приобретение программного обеспечения для проведения мониторинговых исследований качества образования.

3. Поддержка инновационных направлений деятельности в районной системе образования (муниципальные экспериментальные площадки).

4. Развитие интегрированных образовательных учреждений (школа-сад, общеобразовательные учреждения с дополнительной функцией по дошкольному образованию), реализующих образовательные программы различных уровней образования.

5. Развитие дистанционного образования детей с целью обеспечения доступности и возможности освоения общеобразовательных программ непосредственно по месту жительства обучающегося.

6. Создание ресурсных центров и развитие системы сетевого профильного обучения на III ступени образования.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2015-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

270 725,9

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

33 840,9

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Средства муници-пального бюджета

265 707,6

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 004,8

29 322,6

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Средства областного бюджета

635,5

0

0

0

0

500,0

135,5

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

4 382,8

0

0

0

0

0

4 382,8

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей местного бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители Подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст.265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие общего образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий подпрограммы

«Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоряди-тели

Исполни-тели

Источник финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Развитие общедо-ступного и бесплат-ного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

266 162,0

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

29 277,0

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Обеспечение государственных гарантий реали-зации прав на получение обще-доступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основно-го общего, сред-него общего образования в муниципальных общеобразов-тельных организациях

1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обе-спечение государ-ственных гарантий реализации прав на получение обще-доступного и бесп-латного дошколь-ного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,

в т.ч:

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

265 187,1

22 206,3

23 119,7

22 400,0

24 829,0

27 920,4

29 277,0

25 324,7

25 109,3

21 666,9

21 666,9

21 666,9

1.2.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на иные цели

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

974,9

0

65,5

25,0

0,0

584,4

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

1.2.1.

Создание и развитие Всероссийского военно-патриоти-ческого движения «Юнармия»

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

378,4

0

53,4

25,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

100,0

100,0

100,0

1.2.2.

Переоснащение зданий и помещений МОУ

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

69,4

0

0

0

0

69,4

0

0

0

0

0

0

1.2.3.

Модернизация соде-ржания образования и образовательной среды для обеспече-ния готовности выпускников ОУ к дальнейшему обуче-нию и деятельности в высокотехноло-гичной экономики

в том числе:

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

12,1

0

12,1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.3.1.

Развитие системы управления качест-вом образователь-ных услуг, в том числе приобретение программного обес-печения для прове-дения мониторин-говых исследований качества образо-вания

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.2.3.2.

Реализация комп-лекса мер по разви-тию математичес-кого образования (учебно-методичес-кая деятельность и организация участия в физико-математи-ческих меропри-ятиях)

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.2.4.

Развитие дистанц-ионного образова-ния детей с целью обеспечения доступ-ности и возможно-сти освоения обще-образовательных программ непосред-ственно по месту жительства обучающегося

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.2.5

Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов на создание в музеях военно-патриотического профиля, являю-щихся структурны-ми подразделения-ми муниципальных учреждений, реали-зующих основные общеобразовательные программы (за исключением обра-зовательных прог-рамм дошкольного образования), экспозиции, посвя-щенной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

515,0

0

0

0

0

515,0

0

0

0

0

0

0

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

500,0

0

0

0

0

500,0

0

0

0

0

0

0

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

15,0

0

0

0

0

15,0

0

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Реализация феде-рального проекта «Цифровая образо-вательная среда»

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

4 563,9

0

0

0

0

0

4 563,9

0

0

0

0

0

2.1

Расходы местного бюджета за счет субсидий из област-ного бюджета на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобра-зовательных органи-зациях и профессио-нальных образова-тельных организа-циях на условиях софинансирования из федерального бюджета

Управление образо-вания

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

4 563,9

0

0

0

0

0

4 563,9

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

4 382,8

0

0

0

0

0

4 382,8

0

0

0

0

0

Областной

бюджет

135,5

0

0

0

0

0

135,5

0

0

0

0

0

Муници-пальный бюджет

45,6

0

0

0

0

0

45,6

0

0

0

0

0

ИТОГО:

270 725,9

22 206,3

23 185,2

22 425,0

24 829,0

28 504,8

33 840,9

25 324,7

25 109,3

21 766,9

21 766,9

21 766,9

Приложение 2

к подпрограмме

«Развитие общего образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы

«Развитие общего образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1 Развитие общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования

Удельный вес школ, в которых введены новые государственные образовательные стандарты:

- дошкольного и начального образования

Процент от общего количества школ

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

- основного общего и среднего общего образования:

А) в опорной школе

86,4

86,4

100

100

25

100

100

100

100

100

100

Б) в базовых школах и филиалах

48,9

49,9

54,1

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля выпускников, получивших аттестат о среднем общем образовании

Процент от общего количества выпускников

97

98

98

98

98

98

98

98

98

98

98

Доля выпускников, получивших аттестат об основном общем образовании

Процент от общего количества выпускников

95

98

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Число общеобразовательных учреждений, осуществляющих дистанционное обучение учащихся в ОУ, расположенных на территории района

Процент от общего количества ОУ

12,5

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Количество образовательных учреждений, имеющих статус экспериментальной площадки

Число экспериментальных площадок

3

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

Доля детей дошкольного возраста

(1-7 лет), охваченных всеми формами дошкольного образования

Процент детей дошкольного возраста от общего количества детей данной возрастной группы

85

97

97

97

97

97

97

97

97

97

97

Доля общеобразовательных организаций, включенных в единое информационное образовательное пространство

Процент ОУ

70

80

80

80

100

100

100

100

100

100

100

Количество музеев военно-патриотического профиля муниципальных учреждений, реализующих основные общеобразовательные программы (за исключением образовательных программ дошкольного образования), в которых созданв экспозиции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне

единиц

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Приложение 3

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

\Приложение 3

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

1. Цель и задачи реализации подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы выбраны в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области».

Целями подпрограммы являются:

- обеспечение устойчивого развития качественного и доступного дополнительного образования детей в соответствии с современными потребностями общества через ресурсное обновление муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального образования – Клепиковский муниципальный район. Данная цель достигается путем решения задачи: создание условий для развития УДОД путем укрепления и обновления материальной базы МОУДОД, внедрения современных компьютерных технологий, электронных образовательных ресурсов, повышения профессионального мастерства педагогов;

- обеспечить охват детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – не менее 25%.;

- обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

Задачей подпрограммы является обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюджетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ.

2. Сроки и этапы реализации подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

144 356,9

14 692,8

14 562,2

15 734,0

17 486,6

11 579,9

10 021,9

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

Средства муници-пального бюджета

140 359,3

14 692,8

14 562,2

14 668,4

15 260,8

11 121,8

9 773,8

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

Средства областного бюджета

3 997,6

0

0

1 065,6

2 225,8

458,1

248,1

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст.265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Развитие учреждений дополнительного

образования в сфере образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Система мероприятий подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Создание условий для обеспечения функци-онирования и разви-тия дополнительного образования детей

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

144 222,1

14 692,8

14 562,2

15 719,0

17 471,8

11 564,9

10 006,9

9 728,5

9 728,5

13 582,5

13 582,5

13 582,5

Обеспечение госу-дарственных гара-нтий реализации

прав на получе-ние общедоступ-ного и бесплатно-го дополнительно-го образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования             

1.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на фи-ннансовое обеспече-ние государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного допол-нительного образо-вания в муниципаль-ных учреждениях дополнительного образования детей

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

119 271,6

14 630,8

14 562,2

14 597,3

15 170,5

8 605,6

5 267,3

5 239,5

5 239,5

11 986,3

11 986,3

11 986,3

1.2.

Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспе-чение реализации дополнительных общеразвивающих программ в рамках модели персонифи-цированного финан-сирования дополни-тельного образования детей

Админист-рация МО

Местный бюджет

20 732,7

0

0

0

0

2 477,1

4 489,0

4 489,0

4 489,0

1 596,2

1 596,2

1 596,2

Обеспечение фун-кционирования системы персони-фицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равен-ство доступа к дополнительному образованию за счет средств бюд-жетов бюджетной системы, легкость и оперативность смены осваивае-мых образователь-ных программ.

Управление образования

Местный бюджет

20 391,5

0

0

0

0

2 135,9

4 489,0

4 489,0

4 489,0

1 596,2

1 596,2

1 596,2

Отдел культуры

и туризма

Местный бюджет

8,5

0

0

0

0

8,5

0

0

0

0

0

0

Админист-рация

Местный бюджет

332,7

0

0

0

0

332,7

0

0

0

0

0

0

1.3.

Субсидии из област-ного бюджета на реализацию п.3.3. задачи 3 подпрограм-мы 3 «Развитие дополнительного образования детей» государственной программы Рязанской области «Развитие образования на 2014 - 2025 годы»

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

1 791,4

0

0

1 065,6

725,8

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Бюджетные ассигно-вания, предусмотрен-ные в 2017 году в местном бюджете на повышение заработ-ной платы педагоги-ческих работников муниципальных учреждений (органи-заций) дополнитель-ного образования детей в сфере образо-вания, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными учреждениями (орга-низациями) дополни-тельного образования детей в сфере образо-вания (софинан-сирование 5%)

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

116,1

0

0

56,1

60,0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Приобретение спор-тивного инвентаря, спортивной формы для участия в спорти-вных мероприятиях, пропагандирующих здоровый образ жизни

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

62,0

62,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Обеспечение участия педагогов дополни-тельного образования в мероприятиях по обмену опытом рабо-ты (семинарах, конфе-ренциях и т.д.), прове-дение семинаров и других форм меро-приятий, повышаю-щих профессиональ-ный уровень мастер-ства педагогов через освоение эффектив-ных (передовых) практик дополнитель-ного образования де-тей, в том числе дру-гих городов, регионов

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.7.

Субсидии на повыше-ние оплаты труда работников муници-пальных учреждений, в связи с увеличением минимального разме-ра оплаты труда

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

1 500,0

0

0

0

1 500,0

0

0

0

0

0

0

0

1.8.

Софинансирование мероприятия «Повышение оплаты труда работников муниципальных учре-ждений, в связи с увеличением мини-мального размера оплаты труда»

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

15,5

0

0

0

15,5

0

0

0

0

0

0

0

1.9.

Поддержание достиг-нутых уровней зара-ботной платы опреде-ленных указом Прези-дента Российской Федерации отдельных категорий работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

732,8

0

0

0

0

482,2

250,6

0

0

0

0

0

Местный бюджет

26,6

0

0

0

0

24,1

2,5

0

0

0

0

0

Областной бюджет

706,2

0

0

0

0

458,1

248,1

0

0

0

0

0

2.

Задача 2

Формирование и развитие творческих способностей детей, организация их свободного времени

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

134,8

0,0

0,0

15,0

14,8

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

Увеличение

доли творческих способностей

детей

2.1.

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

134,8

0,0

0,0

15,0

14,8

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2.2.

Обеспечение участия обучающихся МБУ ДО в мероприятиях регионального, межрегионального, всероссийского, международного уровней, направлен-ных на развитие, про-паганду и поддержку детского творчества, развития массового спорта и формирова-ния у несовершенно-летних детей уважи-тельного отношения ко всем этносам и религиям

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

ИТОГО

144 356,9

14 692,8

14 562,2

15 734,0

17 486,6

11 579,9

10 021,9

9 743,5

9 743,5

13 597,5

13 597,5

13 597,5

Приложение 2

к подпрограмме

«Развитие учреждений дополнительного

образования в сфере образования в муниципальном

образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Развитие учреждений дополнительного образования в сфере образования в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Создание условий для обеспечения функционирования и развития дополнительного образования детей

Доля УДОД, оснащенных современным оборудованием, спортинвентарем

%

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля обучающихся, занимающихся в объединениях спортивной направленности, УДОД

%

30

35

40

40

40

40

40

40

40

45

45

Доля обучающихся УДОД, принявших участие в мероприятиях регионального уровня

%

13

15

18

18

19

19

20

20

19

18

20

Охват детей в возрасте от 5 до 18 лет программами дополнительного образования

%

88,6

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы в образовательных организациях

%

80

85

87

87

88

88

89

89

89

90

90

Доля детей, участвующих в мероприятиях с несовершеннолетними детьми по формированию у них уважительного отношения ко всем этносам и религиям

%

80

85

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соотношение уровня оплаты труда педагогов организаций дополнительного образования и средней заработной платы учителей в Рязанской области

%

Не менее 95 (к 2018 году до 100)

Доля работников УДОД, принявших участие в мероприятиях по обмену опытом работы с другими городами, регионами по различным аспектам деятельности УДОД и модернизации сферы дополнительного образования детей

%

4

6

8

5

4

6

4

5

5

6

6

Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными бюджетны-ми образовательными учреждениями дополнительного образования Клепиковского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимальногоразмера оплаты труда текущего года

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет.

%

0

0

0

10

25

50

50

50

50

50

50

Приложение 4

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

Приложение 4

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в Клепиковском районе»

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы

Цель Программы - повышение удовлетворенности населения услугами по организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район.

Задачи Программы:

- организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей;

- совершенствование форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании – Клепиковский муниципальный район;

- подготовка квалифицированных кадров для учреждений отдыха, оздоровления и занятости детей.

Динамика отдыха и оздоровления детей муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Наименование

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

Всего в 2016/

2017 уч.году

Летний период

Всего в 2017/

2018

уч. году

Летний период

Всего в 2018/

2019 уч.году

Летний период

Всего в 2019/

2020 уч.году

Летний период

1

2

3

4

5

6

7

Общее количество детей школьного возраста

2130

2 123

2106

2 139

Охват детей отдыхом

и занятостью в учреждениях

569

500

539

533

539

533

539

533

Охват детей отдыхом и оздоровлением в загоро-дных стационарных детских оздоровитель-ных учреждениях Рязанской области

288

195

255

255

255

255

255

255

Охват детей в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе областных, муниципальных спортивных учреждений

205

205

204

204

204

204

204

204

Охват детей, занятых в трудовых бригадах и лагерях труда и отдыха

89

76

80

74

80

74

80

74

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

«Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в Клепиковском районе»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

1 732,6

185,0

209,7

198,6

93,5

86,0

134,8

90,0

90,0

215,0

215,0

215,0

Средства муници-пального бюджета

1 732,6

185,0

209,7

198,6

93,5

86,0

134,8

90,0

90,0

215,0

215,0

215,0

Средства областного бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

4. Механизм реализации подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей согласно Закону Рязанской области от 29.12.2010 № 170–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Рязанской области по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей»;

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы

эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Организация отдыха, оздоровление и занятости

детей в Клепиковском районе»

Система мероприятий подпрограммы «Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в Клепиковском районе»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоряди-тели

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

1 732,6

185,0

209,7

198,6

93,5

86,0

134,8

90,0

90,0

215,0

215,0

215,0

Обеспечение отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей в период летних каникул

1.1.

Организация пришко-льных лагерей с днев-ным пребыванием детей в период летних каникул, в том числе:

- укрепление матери-ально- технической базы лагерей с днев-ным пребыванием для развития физической культуры и спорта, интеллектуального развития;

- Спартакиада приш-кольных лагерей в рам-ках проекта «Здоровое лето»

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

679,5

85,0

85,0

85,0

36,4

34,6

28,5

35,0

35,0

85,0

85,0

85,0

1.2.

Организация лагерей труда и отдыха с днев-ным пребыванием в период летних кани-кул, в том числе:

- оплата работы трудовых отрядов;

- конкурс программ лагерей с дневным пребыванием детей;

- обучающие сборы для вожатых и воспи-тателей лагерей с днев-ным пребыванием детей

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

1 053,1

100,0

124,7

113,6

57,1

51,4

106,3

55,0

55,0

130,0

130,0

130,0

ИТОГО

1 732,6

185,0

209,7

198,6

93,5

86,0

134,8

90,0

90,0

215,0

215,0

215,0

Приложение 2

к подпрограмме

«Организация отдыха, оздоровление и занятости

детей в Клепиковском районе»

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

«Организация отдыха, оздоровление и занятости детей в Клепиковском районе»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха, оздоровления и занятости детей

Оздоровительная эффективность

%

30

29

29

29

29

29

30

30

30

30

30

Численность детей и подростков, охваченных организованным отдыхом в загородных стационарных детских оздоровительных учреждениях Рязанской области

человек

309

264

269

255

255

255

255

255

255

255

255

Численность детей и подростков, охваченных организован-ным отдыхом в лагерях с дневным пребыванием детей

человек

216

197

205

204

204

204

204

204

204

204

204

Численность детей и подростков, охваченных временной занятостью

человек

80

112

100

40

40

40

40

40

40

40

40

Численность детей и подростков, охваченных организован-ным отдыхом в период летних каникул в лагерях труда и отдыха

человек

40

47

47

47

47

47

47

47

47

47

47

Приложение 5

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года №182

Приложение 10

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

1. Цель и задачи Подпрограммы

Цель подпрограммы - повышение уровня укрепления, поддержания и развития материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

Задачи подпрограммы:

- обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий;

- обеспечение образовательных учреждений школьным автотранспортом;

- оснащение образовательных учреждений учебно-лабораторным, технологическим и вспомогательным оборудованием, а так же мебелью в соответствии с предъявляемыми к ней требованиями;

- обеспечение образовательных учреждений технической документацией для проведения ремонтных и восстановительных работ.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации подпрограммы – 2015-2025 годы. Программа реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

«Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

31 948,1

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

9 797,7

11 660,2

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Средства муници-пального бюджета

13 198,8

715,1

871,0

3 978,8

1 475,3

2 745,1

1 713,5

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Средства областного бюджета

13 889,8

220,0

112,5

6 372,6

7 184,7

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

4 859,5

0

0

780,0

637,5

680,0

2 762,0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст.265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Укрепление материально-технической базы

образовательных учреждений муниципального

образования – Клепиковский муниципальный район»

Система программных мероприятий Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

                           



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Укрепление матери-ально-технической базы образователь-ных учреждений

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

24 796,1

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

8 955,6

5 350,3

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Сохранение и уве-личение доли обра-зовательных учреж-дений, обеспеченных учебно-вспомога-тельным материалом, мебелью, соответст-вующую ГОСТ для образовательных организаций

1.1.

Субсидии муници-пальным учрежде-ниям на иные цели

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

24 796,1

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

8 955,6

5 350,3

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Сохранение и увели-чение доли образова-тельных учреждений, обеспеченных учеб-но-вспомогательным материалом, мебе-лью, соответствую-щую ГОСТ для образовательных организаций

1.1.1.

Приобретение учеб-но-лабораторного оборудования, его наладка и обслужи-вание (в том числе оснащение школь-ных столовых в соответствии с СанПиН технологи-ческим оборудова-нием, а также посудой и мебелью)

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

1 678,3

215,1

200,0

0

0

0

1 263,2

0,0

0,0

0

0

0

Сохранение и увели-чение доли образова-тельных учреждений, обеспеченных учеб-но-вспомогательным материалом, мебе-лью, соответствую-щую ГОСТ для образовательных организаций

Областной бюджет

1 200,0

0

0

0

0

0

1 200,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

478,3

215,1

200,0

0

0

0

63,2

0

0

0

0

0

1.1.2.

Приобретение техно-логического и вспо-могательного обору-дования, необходи-мого для обеспече-ния образовательной деятельности и функционирования образовательного учреждения (его проверка и обслужи-вание), в том числе:

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

5 145,7

0

671,0

1 352,4

152,3

900,0

370,0

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

1.1.3.

Приобретение школьного автотран-спорта для перевозок учащихся, обслужи-вающего образова-тельные учреждения и организация его безаварийной работы

Админист-рация МО

Управление образования

Муници-пальный бюджет

1 200,0

0

0

0

0

1 200,0

0

0

0

0

0

0

Сохранение доли образовательных учреждений, обес-печенных школьным автотранспортом

1.1.4.

Создание благопри-ятных условий для пребывания детей дошкольного возра-ста, учащихся обще-образовательных учреждений, в части проведения ремонт-ных работ, реконст-рукции зданий, в том числе на проведение ремонтных работ в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

8 550,2

500,0

0

2 626,4

1 323,0

1 323,0

2 777,8

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3 690,7

0

0

0

0

1 190,7

2 500,0

0

0

0

0

0

Сохранение доли образовательных учреждений с благоприятными условиями для

трудовой и учебной деятельности

Местный бюджет

4 859,5

500,0

0

2 626,4

1 323,0

132,3

277,8

0

0

0

0

0

1.1.5.

Создание в общеоб-разовательных орга-низациях, располо-женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом на условиях софи-нансирования из федерального и областного бюдже-тов, в том числе:

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

1 750,0

0

0

1 000,0

750,0

0

0

0

0

0

0

0

- создание в общеоб-разовательных орга-низациях, располо-женных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Админист-рация МО

Управление образования

Федеральный бюджет

1 417,5

0

0

780,0

637,5

0

0

0

0

0

0

0

- софинансирование расходов на созда-ние в общеобразова-тельных организа-циях, расположен-ных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

Админист-рация МО

Управление образования

Областной бюджет

332,5

0

0

220,0

112,5

0

0

0

0

0

0

0

1.1.6.

Софинансирование расходов на реализа-цию мероприятий Подпрограммы «Создание новых мест в общеобра-зовательных органи-зациях в соответст-вии с прогнозиру-емой потребностью и современными условиями обуче-ния» государствен-ной программы Рязанской области «Развитие образо-вания и молодежной политики»

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

5 532,6

0

0

0

0

5 532,6

0

0

0

0

0

0

Муници-пальный бюджет

470,7

0

0

0

0

470,7

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

5 061,9

0

0

0

0

5 061,9

0

0

0

0

0

0

1.1.7

Средства местного бюджета на софи-нансирование расхо-дных обязательств

939,3

0

0

0

0

0

939,3

0

0

0

0

0

2.

Задача 2.

Реализация регио-нального проекта «Успех каждого ребенка», направлен-ного на достижение результатов реализа-ции федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

1 549,1

0

0

0

0

842,1

707,0

0

0

0

0

0

2.1.

Расходы местного бюджета за счет суб-сидий из областного бюджета на создание в общеобразователь-ных организациях Рязанской области, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятий физической культу-рой и спортом на условиях софинан-сирования из феде-рального бюджета

Админист-рация МО

Управление образования

Федеральный бюджет

1 275,0

0

0

0

0

680,0

595,0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

225,0

0

0

0

0

120,0

105,0

0

0

0

0

0

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

49,1

0

0

0

0

42,1

7,0

0

0

0

0

0

3.

Реализация феде-рального проекта «Современная школа»

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

5 602,9

0

0

0

0

0

5 602,9

0

0

0

0

0

3.1.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из област-ного бюджета на создание (обновле-ние) материально-технической базы для реализации основных и допол-нительных общеоб-разовательных прог-рамм цифрового и гуманитарного про-филей в общеобразо-вательных органи-зациях, расположен-ных в сельской мест-ности и малых горо-дах на условиях софинансирования из федерального бюджета (оборудование)

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

2 256,7

0

0

0

0

0

2 256,7

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

2 167,1

0

0

0

0

0

2 167,1

0

0

0

0

0

Областной бюджет

67,0

0

0

0

0

0

67,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

22,6

0

0

0

0

0

22,6

0

0

0

0

0

3.2.

Проведение ремонт-ных работ в общеоб-разовательных орга-низациях, располо-женных в сельской местности и малых городах, в которых предполагается соз-дание центров обра-зования цифрового и гуманитарного профилей

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

3 346,2

0

0

0

0

0

3 346,2

0

0

0

0

0

Областной бюджет

3 312,7

0

0

0

0

0

3 312,7

0

0

0

0

0

Местный бюджет

33,5

0

0

0

0

0

33,5

0

0

0

0

0

ИТОГО

31 948,1

715,1

871,0

4 978,8

2 225,3

9 797,7

11 660,2

250,0

250,0

400,0

400,0

400,0

Приложение 2

к подпрограмме

«Укрепление материально-технической базы

образовательных учреждений муниципального

образования – Клепиковский муниципальный район»

Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

Уровень оснащенности материально-техническим оборудованием образовательных учреждений (обеспечение необходимых санитарно- гигиенических условий, оснащение учебно-лабораторным, технологическим оборудованием и мебелью в соответствии с современными требованиями и нормами)

Процент обеспеченности образовательных учреждений учебно-лабораторным, технологическим оборудованием и мебелью

70

75

80

85

82

83

84

85

86

87

88

Задача 2. Реализация регионального проекта «Успех каждого ребенка», направленного на достижение результатов реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка»

Уровень обеспеченности образовательных учреждений расположенных в сельской местности современными условиями для занятий физической культурой и спортом (в соответствии с современными требованиями и нормами)

Процент

44

44

56

70

67

67

78

78

89

89

100

Приложение 6

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

Приложение 11

к муниципальной программе

«Развитие образования в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования Клепиковский муниципальный район»

1. Цель и задачи Подпрограммы

             

Цель подпрограммы - повышение уровня безопасности обучающихся, воспитанников и работников образовательных учреждений муниципального образования - Клепиковский муниципальный район.

Задачи подпрограммы:

- оснащение образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности;

- создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

             

Срок реализации подпрограммы – 2015 -2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования Клепиковский муниципальный район»

Главные распорядители

Источники финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

3 503,6

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

252,7

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Средства муници-пального бюджета

2 556,6

418,0

141,8

680,1

398,1

415,9

52,7

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Средства областного бюджета

947,0

0

0

220,0

307,0

220,0

200,0

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального и областного бюджета.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Комплексная безопасность образовательных учреждений

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Система программных мероприятий Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распоря-дители

Исполни-тели

Источник финанси-рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1.

Задача 1

Создание безопас-ных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образо-вательных учреж-дениях муниципал-ьного образования – Клепиковский муниципальный район

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

3 503,6

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

252,7

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

1.1.

Оснащение охран-но-пожарным обо-рудованием, сред-ствами технической защиты от терроризма (их монтаж и наладка)

Консолиди-рованный бюджет

689,2

0

0

0

389,2

300,0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

262,2

0

0

0

182,2

80,0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

427,0

0

0

0

207,0

220,0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.2.

Техническое обслу-живание автомати-ческих систем сигнализации о пожаре

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

300,0

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

00,0

00,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.3.

Техническое обслуживание средств охраны

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

450,0

250,0

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.4.

Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

23,0

0

0

0

23,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

23,0

0

0

0

23,0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Установка и модер-низация наружного ограждения по пе-риметру террито-рий, противопо-жарных дверей, защитных оконных элементов зданий образовательных учреждений,

в том числе:

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

235,5

0

0

0

0

0

235,5

0

0

0

0

0

Расходы местного бюджета за счет субсидий из област-ного бюджета на реализацию меро-приятий подпрог-раммы «Комплекс-ная безопасность образовательной организации» государственной программы Рязанс-кой области «Раз-витие образования и молодежной политики»

Областной бюджет

200,0

0

0

0

0

0

200,0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

35,5

0

0

0

0

0

35,5 (10,5- софин. к обл.+ 25,0-ям.дог.)

0

0

0

0

0

1.6.

Создание безопас-ных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образо-вательных учреж-дениях,

в том числе:

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

259,8

68,0

41,8

0,0

0,0

0,0

00,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.6.1.

Оснащение протии-вопожарным обору-дованием и инвен-тарем, знаками пожарной безопас-ности, планами эвакуации и приве-дение их в соответ-ствии с требовани-ями пожарной безопасности, приобретение первичных средств пожаротушения

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

259,8

68,0

41,8

0,0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

50,0

50,0

1.7.

Замена, ремонт и устранение неисп-равностей электро-сетей и электрообо-рудования, приве-дение их в соответ-ствие с требования-ми нормативных документов, элект-роизмерительные работы, обеспе-чение выполнение мероприятий по энергоэффективно-сти, обучение лиц ответственных за электрохозяйство и энергоэффектив-ность

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

79,2

0,0

0,0

62,0

0,0

0,0

17,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.1.

Проведение элект-роизмерительных работ

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.7.2.

Приобретение, монтаж и наладка, ремонт резервных источников пита-ния, техническое обслуживание и ремонт систем энергоснабжения, приобретение и монтаж электро-оборудования

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

17,2

0

0

0

0

0

17,2

0

0

0

0

0

1.7.3.

Обучение ответст-венных лиц за электрохозяйство

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

13,2

0,0

0,0

13,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.4.

Обеспечение выпо-лнения мероприя-тий по энергоэфек-тивности

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

48,8

0,0

0,0

48,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.8.

Ремонт, монтаж и укомплектование наружного и внут-реннего противопо-жарных водопрово-дов, проверку рабо-тоспособности по-жарных кранов и гидрантов

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.9.

Проведение и про-верки огнезащит-ной обработки де-ревянных и метал-лических конструк-ций, горючих отде-лочных и теплоизо-ляционных матери-алов

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

414,8

0

0

260,8

154,0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.

Огнезащитная обработка деревян-ных и металличес-ких конструкций горючих отделоч-ных и теплоизоля-ционных матери-алов

Админист-рация МО

Управление образования

Консолиди-рованный бюджет

414,8

0

0

260,8

154,0

0

0

0

0

0

0

0

Местный бюджет

77,0

0

0

0

77,0

0

0

0

0

0

0

0

Областной бюджет

337,8

0

0

260,8

77,0

0

0

0

0

0

0

0

Федеральный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.9.1.1.

Проверка качества огнезащитной обра-ботки деревянных и металлических кон-струкций горючих отделочных и теп-лоизоляционных материалов

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.10.

Устройство, ремонт, совершенствование и техническое обслуживание сис-темы освещения территорий образо-вательных учреж-дений

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.11.

Создание безопасн-ых условий при организованных перевозках учащих-ся и воспитанников в образовательных учреждениях

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

5,0

0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.1.

Обучение и стажи-ровка водительс-кого состава, ответ-ственных лиц за эксплуатацию АТС

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

5,0

0

0

5,0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.11.2.

Устройство разво-ротных площадок, мест посадки и высадки детей

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.11.3.

Обеспечение безопасного хранения АТС

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

1.12.

Создание условий, отвечающих требо-ваниям норм и правил промыш-ленной безопас-ности, при эксплуа-тации автономных тепловых пунктов (АТП) образова-тельных учреж-дений

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

1 047,1

0

0

572,3

138,9

335,9

0

0

0

0

0

0

1.12.1.

Ремонт и проверка, газоходов, вентк-аналов и дымовых труб

Админист-рация МО

Управление образования

Без финан-сирования

307,9

0

0

0

138,9

169,0

0

0

0

0

0

0

1.12.2.

Техническое обслу-живание и поверка технических сред-ств контроля и измерения

Админист-рация МО

Управление образования

Без финанси-рования

1.12.3.

Техническое обслу-живание и ремонт газового оборудо-вания и газопро-водных сетей

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

520,3

0,0

0,0

520,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0.0

0,0

0,0

1.12.4.

Страхование опас-ных производст-венных объектов (ОПО)

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

200,1

0

0

33,2

0

166,9

0

0

0

0

0

0

1.12.5.

Обучение операто-ров и ответствен-ных лиц АТП

Админист-рация МО

Управление образования

Местный бюджет

18,8

0

0

18,8

0

0

0

0

0

0

0

0

1.12.6.

Приобретение, монтаж и наладка оборудования АТП

Админист-рация МО

Управление образования

Без финанси-рования

ИТОГО

3 503,6

418,0

141,8

900,1

705,1

635,9

252,7

0,0

0,0

150,0

150,0

150,0

Приложение 2

к подпрограмме

«Комплексная безопасность образовательных учреждений

муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Комплексная безопасность образовательных учреждений муниципального образования – Клепиковский муниципальный район»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Создание безопасных условий для проведения учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

Удельный вес объектов образования, оснащенных современными комплексами инженерно-технических систем обеспечения безопасности

Процент от общего количества объектов образования

80

82

85

89

90

92

94

96

98

100

100

Удельный вес объектов образования, обеспечивших комплексную безопасность в соответствии с действующими нормативными документами

Процент от общего количества объектов образования

70

72

75

79

79

80

82

84

86

88

90

Приложение 7

к постановлению администрации

муниципального образования –

Клепиковский муниципальный район

от 24.04.2020 года № 182

Приложение 13

к муниципальной программе

«Развитие образования

в муниципальном образовании –

Клепиковский муниципальный район

на период с 2015 по 2025 годы»

ПОДПРОГРАММА

«Совершенствование и обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

1. Цель и задачи реализации Подпрограммы

Цели и задачи подпрограммы выбраны в соответствии с Федеральным Закон от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Закон Рязанской области от 29.08.2013 № 42-ОЗ «Об образовании в Рязанской области».

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого развития качественного и доступного образования детей в соответствии с современными потребностями общества через ресурсное обновление центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи.

Данная цель достигается путем решения задачи: создание условий для развития центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, путем укрепления и обновления материальной базы, внедрения современных компьютерных технологий, электронных образовательных ресурсов, повышения профессионального мастерства педагогов.

2. Сроки и этапы реализации Подпрограммы

Срок реализации Подпрограммы - 2015-2025 годы. Подпрограмма реализуется в один этап.

3. Ресурсное обеспечение Подпрограммы

«Совершенствование и обеспечение деятельности центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Главные распорядители

Источники финанси-

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

В том числе по годам

Всего

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Управление образования и молодежной политики администрации муниципального образования – Клепиковский муниципальный район

56 927,4

0

0

0

0

7 788,4

9 360,3

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Средства муници-пального бюджета

55 205,0

0

0

0

0

7 788,4

7 637,9

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Средства областного бюджета

1 360,9

0

0

0

0

0

1 360,9

0

0

0

0

0

Средства федерального бюджета

361,5

0

0

0

0

0

361,5

0

0

0

0

0

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей муниципального бюджета.

4. Механизм реализации Подпрограммы

Исполнители подпрограммы осуществляют следующие функции при реализации подпрограммы:

- закупают товары, работы, услуги в целях реализации мероприятий подпрограммы в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- иные функции по реализации подпрограммы в пределах своих полномочий в течение всего срока подготовки и проведения мероприятий.

Финансовый контроль осуществляется в соответствии со ст.ст. 265-270.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Текущее управление реализацией подпрограммы осуществляется ответственным исполнителем. Ответственный исполнитель несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение подпрограмм, обеспечивает исполнение мероприятий подпрограммы, в том числе заключают гражданско-правовые договоры, предметом которых являются поставка товара и услуг, выполнение работы, оказание услуги с учетом требований законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок.

5. Система программных мероприятий

Система программных мероприятий с распределением объемов финансирования по мероприятиям подпрограммы представлена в приложении 1 к подпрограмме.

6. Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы

Целевые индикаторы эффективности исполнения подпрограммы представлены в приложении 2 к подпрограмме.

Приложение 1

к подпрограмме

«Совершенствование и обеспечение деятельности центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Система мероприятий Подпрограммы «Совершенствование и обеспечение деятельности центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»



п/п

Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи

Главные распорядители

Исполни-тели

Источник финанси

рования

Объемы финансирования (тыс. рублей)

Ожидаемый

результат

Всего

в том числе по годам

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1.

Задача 1

Создание условий для обеспечения функци-онирования и разви-тия центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»

Админист-рация МО

Управление образования

Местный, областной бюджеты

56 927,4

0

0

0

0

7 788,4

9 360,3

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Обеспечение полу-чения общедоступ-ного и бесплатно-го образования на базе "Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помо-щи «Контакт»

1.1.

Субсидии бюджет-ным учреждениям на финансовое обеспе-чение государствен-ного (муниципальног-о) задания на оказа-ние государственных (муниципальных) услуг, выполнение работ

Администрация МО

Управление образования

Местный бюджет

55 003,3

0

0

0

0

7 788,4

7 436,1

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

1.2.

Субсидии из област-ного бюджета на реализацию п.3.3. задачи 3 Подпрограм-мы «Развитие допол-нительного образова-ния детей» государст-венной программы Рязанской области «Развитие образова-ния на 2014-2025 годы"

Администрация МО

Управление образования

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.3.

Бюджетные ассигно-вания, предусмотрен-ные в 2019 году в местном бюджете на повышение заработ-ной платы педагоги-ческих работников муниципального бюд-жетного учреждения (организации) «Центр психолого-педагоги-ческой, медицинской и социальной помощи »Контакт», состоящих в трудовых отноше-ниях с муниципаль-ным бюджетным учреждением (органи-зацией) »Центр пси-холого-педагогичес-кой, медицинской и социальной помощи «Контакт» (софинан-сирование 5%)

Администрация МО

Управление образования

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.4.

Субсидии на повыше-ние оплаты труда работников муници-пальных учреждений, в связи с увеличением минимального размера оплаты труда

Администрация МО

Управление образования

Областной бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.

Софинансирование мероприятия «Повышение оплаты труда работников муниципальных учре-ждений, в связи с увеличением мини-мального размера оплаты труда»

Администрация МО

Управление образования

Местный бюджет

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.

Поддержание достиг-нутых уровней зара-ботной платы опре-деленных Указами Президента Россий-ской Федерации отдельных категорий работников муници-пальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования

Администрация МО

Управление образования

Консолидированный бюджет

174,2

0

0

0

0

0

174,2

0

0

0

0

0

Областной бюджет

172,4

0

0

0

0

0

172,4

0

0

0

0

0

Местный бюджет

1,8

0

0

0

0

0

1,8

0

0

0

0

0

1.7.

Расходы местного бюджета за счет суб-сидий из областного бюджета на реализа-цию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

Администрация МО

Управление образования

Консолидированный бюджет

1 302,3

1 302,3

Областной бюджет

1 124,7

1 124,7

Софинансирование расходов на реализа-ию мероприятий подпрограммы «Доступная среда» государственной программы Рязанской области «Социальная защита и поддержка населения»

Местный бюджет

177,6

177,6

1.8.

Расходы местного бюджета за счет субсидий из област-оо бюджета на реали-цию мероприятий на условиях софинанси-ования из федераль-ого бюджета в рамках государственной про-раммы Российской Федерации «Доступ-ая среда» (создание в дошкольных образо-ательных, общеобра-оательных организа-иях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организа-иях, осуществляющих образовательную дея-ельность по адаптиро-анным основным общеобразовательным программам) усло-ий для получения детьми-инвалидами качественного образования)

Администрация МО

Управление образования

Консолидированный бюджет

447,7

447,7

Федеральный бюджет

361,5

0

0

0

0

0

361,5

0

0

0

0

0

Областной бюджет

63,8

0

0

0

0

0

63,8

0

0

0

0

0

Софинансирование расходов на реализа-ию мероприятий на условиях софинанси-ования из федераль-ого бюджета в рамках государственной про-раммы Российской Федерации «Доступ-ая среда» (создание в дошкольных образо-вательных, общеоб-разовательных орга-низациях, организа-циях дополнитель-ного образования детей (в том числе в организациях, осуще-ствляющих образова-тельную деятельность по адаптированным основным общеобра-зовательным програм-мам) условий для получения детьми-инвалидами качест-венного образования)

Администрация МО

Управление образования

Местный бюджет

22,4

0

0

0

0

0

22,4

0

0

0

0

0

ИТОГО             

56 927,4

0

0

0

0

7 788,4

9 360,3

7 436,2

7 436,2

8 302,1

8 302,1

8 302,1

Приложение 2

к подпрограмме

«Совершенствование и обеспечение деятельности центра

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Целевые индикаторы эффективности исполнения Подпрограммы «Совершенствование и обеспечение деятельности центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»

Целевой индикатор

Единица измерения

Показатели

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Задача 1. Создание условий для обеспечения функционирования и развития центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Контакт»

Уровень оснащенности современным оборудованием для диагностики и коррекции

%

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Доля воспитанников, занимающихся в группах

%

30

35

40

40

40

40

40

40

40

45

45

Доля воспитанников, получающих индивидуальную коррекцию

%

13

15

18

18

19

19

20

20

19

18

20

Охват детей в возрасте от 3 до 18 лет программами социально-педагогической направленности

%

88,6

89

89

89

89

89

89

89

89

89

89

Доля обучающихся, успешно освоивших дополнительные образовательные программы

%

80

85

87

87

88

88

89

89

89

90

90

Доля подростков, участвующих в мероприятиях по профи-лактики употребления психо-активных веществ (ПАВ)

%

80

85

87

87

87

87

87

87

87

87

87

Удельный вес численности педагогических работников образовательных организаций дополнительного образования, прошедших в течение последних 3 лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Соотношение уровня оплаты труда педагогов организации и средней заработной платы учителей в Рязанской области

%

100

Доля работников Центра, принявших участие в мероприятиях по обмену опытом работы с другими городами, регионами по различным аспектам деятельности Центров

%

4

6

8

5

4

6

4

5

5

6

6

Доведение оплаты труда работников, состоящих в трудовых отношениях с муниципальными бюджетными образовательными учреждениями дополнительного образования Клепиковского муниципального района, оплата труда которых не обеспечивается за счет субвенций местным бюджетам, предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», и в отношении которых не выполняется требование части третьей статьи 133 ТК РФ до значения минимального размера оплаты труда текущего года

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Информационный бюллетень/ № 467 от 24.04.2020
Рубрики правового классификатора: 190.050.000 Начальное, среднее и высшее образование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать