Основная информация
Дата опубликования: | 24 мая 2016г. |
Номер документа: | RU08000201600237 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Калмыкия |
Принявший орган: | Правительство Республики Калмыкия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 07.12.2018 № 372
Правительство Республики Калмыкия
постановление
от «24» мая 2016 г. № 171 г. Элиста
О внесении изменений в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 338
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от «24» мая 2016 г. №171
Изменения,
которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. в Паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего: 32 055 179,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
1 342 998,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 282 266,0 тыс. руб.;
2014 год – 514 190,7 тыс. руб.;
2015 год – 467 952,5 тыс. руб.;
2016 год - 53 689,5 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 400,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
21 216 471,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.;
2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.;
2016 год – 3 115 178,7 тыс. руб.;
2017 год - 2 884 490,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 789 578,5 тыс. руб.;
2019 год - 2 645 355,3 тыс. руб.;
2020 год - 2 585 701,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 13 528 651,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 417 227,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 734 810,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 691 865,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – всего:
9 495 709,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,
из них:
средства обязательного медицинского страхования -
9 495 709,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 - 1 628 298,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 5 446 811,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 2 055 795,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 32 048,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 18 875 879,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 2 957 598,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 469 558,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 8 - 42 315,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 9 - 214 565,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 10 – 201 650,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 11 - 62 217,8 тыс. руб.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
1) в абзаце двадцать пятом цифры «1270718,3», «1254960,7» заменить цифрами «1628298,0», «1612540,4»;
2) в абзаце двадцать шестом цифры 208274,3», «241626,1», «156863,9», «139712,8», «158464,0», «148056,9» заменить цифрами «211520,9», «318031,2», «227174,4», «209516,3», «227695,5», «216639,4»;
3) в абзаце двадцать восьмом после слов «2014 - 2016 годы» дополнить словами «, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
4) в абзаце двадцать девятом цифры «5573829,2», «976858,4», «4596970,8» заменить цифрами «5446811,4», «899537,4», «4547274,0»;
5) в абзаце тридцатом цифры «929421,3», «919831,5», «674808,2», «594964,8», «586579,8», «600898,2», «589304,9» заменить цифрами, «913767,5», «980690,8», «717172,0», «573213,9», «545818,9», «537248,9», «500878,9»;
6) в абзаце тридцать девятом цифры «1436760,4», «1404484,9» заменить цифрами «2055795,7», «2023520,2»;
7) в абзаце сороковом цифры «132807,3», «247857,8», «259787,9», «259559,4», «117963,9», «107425,9» заменить цифрами, «226811,2», «395190,9», «356665,2», «358824,8», «209822,7», «197122,7»;
8) в абзаце сорок пятом цифры «242648,6», «221000,0», «21648,6» заменить цифрами 32048,6», «0,0», «32048,6»;
9) в абзаце сорок шестом цифры «9100,0», «2000,0», «122000,0», «103000,0», «2000,0» заменить цифрами «5700,0», «4200,0», «9200,0», «4200,0», «4200,0»;
10) в абзаце пятидесятом цифры «20540178,5», «9705923,4», «10834255,1» заменить цифрами «18875879,8», «9419270,3», «9456609,5»;
11) в абзаце пятьдесят первом цифры «2435911,9», «2572309,9», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2» заменить цифрами, «2417546,3», «2482224,8», «2482221,2», «2482224,8», «2482221,2», «2482221,2»;
12) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «2622226,6», «424014,2», «2198212,4» заменить цифрами «2957598,5», «359244,0», «2598354,5»;
13) в абзаце пятьдесят девятом цифры «303741,2», «246233,0», «254288,8», «262747,4», «272517,0», «283760,9» заменить цифрами «315045,9», «350009,1», «323401,3», «323401,3», «323401,3», «323401,3»;
14) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «415771,3», «377271,3», «38500,0» заменить цифрами «469558,4», «430458,4», «39100,0»;
15) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «91166,2», «37339,9», «38763,1», «38335,2», «38311,9», «38399,5» заменить цифрами «95739,4», «61296,5», «44696,5», «44776,5», «44753,2», «44840,8»;
16) абзацы семьдесят второй – семьдесят шестой изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации Государственной программы» разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» с 2013 по 2020 годы составят 214 565,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 7 874,2 тыс.рублей, средства республиканского бюджета – 206 691,4 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 19 892,0 тыс. руб., 2014 год - 26 728,7 тыс. руб., 2015 год - 28 146,7 тыс. руб., 2016 год - 29 460,2 тыс. руб., 2017 год – 27 584,5 тыс. руб., 2018 год - 27 584,5 тыс. руб., 2019 год – 27 584,5 тыс. руб., 2020 год – 27 584,5 тыс. руб.»;
17) абзац семьдесят седьмой признать утратившим силу;
18) в абзаце девяносто восьмом цифры «179167,6», «150857,6» заменить цифрами «201650,9», «173340,9»;
19) в абзаце девяносто девятом цифры «19373,6», «83264,5», «19776,5», «20021,5», «20164,5», «7996,5» заменить цифрами «26862,9», «42143,3», «66895,3», «23020,3», «23163,3», «10995,3»;
20) абзац сто седьмой изложить в следующей редакции: «оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;»;
21) в абзаце сто тринадцатом цифры «82017,8», «82017,8» заменить цифрами «65217,8», «65217,8»;
22) в абзаце сто четырнадцатом цифры «3049,0», «14807,0», «14739,0», «15022,0», «14844,0», «15127,0» заменить цифрами, «2298,0», «3558,0», «13688,0», «13723,0», «13743,0», «13778,0».
3. Раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы» изложить в новой редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
Перечень государственных услуг и работ в сфере реализации Государственной программы включает:
1. Государственные услуги:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
2. Государственные работы:
Судебно-психиатрическая экспертиза;
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
Судебно-медицинская экспертиза;
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
Административное обеспечение деятельности организаций;
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
Патологическая анатомия;
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.».
4. В паспорте Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 1 628 298,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15 757,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
1 612 540,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 15 085,0 тыс. руб.;
2014 год - 186 877,7 тыс. руб.;
2015 год - 211 520,9 тыс. руб.;
2016 год – 318 031,2 тыс. руб.;
2017 год – 227 174,4 тыс. руб.;
2018 год – 209 516,3 тыс. руб.;
2019 год – 227 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 216 639,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 35 282,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 7 620,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 858,6 тыс. руб.;
2015 год – 11 017,1 тыс. руб.;
2016 год – 7 445,2 тыс. руб.;
2017 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2018 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2019 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 835,5 тыс. руб.
».
5. В Подпрограмме 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте:
а) позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения (кВт.ч/кв. м);
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения (Гкал/кв. м).»;
в) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 5 446 811,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета: 899 537,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 156 379,5 тыс. руб.;
2014 год - 394 652,0 тыс. руб.;
2015 год - 323 299,9 тыс. руб.;
2016 год - 25 206,0 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – всего: 4 547 274,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 521 641,0 тыс. руб.;
2014 год – 519 115,5 тыс. руб.;
2015 год – 657 390,9 тыс. руб.;
2016 год – 691 966,0 тыс. руб.;
2017 год – 573 213,9 тыс. руб.;
2018 год – 545 818,9 тыс. руб.;
2019 год – 537 248,9 тыс. руб.;
2020 год – 500 878,9 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 2 541 700,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год – 345 612,7 тыс. руб.;
2014 год – 344 117,0 тыс. руб.;
2015 год – 440 151,5 тыс. руб.;
2016 год – 294 158,3 тыс. руб.;
2017 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2018 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2019 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2020 год – 279 415,3 тыс. руб.
»;
г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 31,98 кВт.ч/кв.м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 0,03 Гкал/кв.м.»;
2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:
«В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется провести модернизацию систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, а также реконструкцию систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;
3) в Разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
а) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;
б) после абзаца тридцатого дополнить абзацами тридцать первым и тридцать вторым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения - 31,98 кВт.ч/кв. м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения – 0,03 Гкал/кв. м.»;
4) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» дополнить подразделом 2.7 «Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению» следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.7.
«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
В рамках указанного мероприятия планируется:
модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено в рамках основных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения этой и других подпрограмм.»;
5) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В целях выполнения Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих услуг (работ):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
судебно-психиатрическая экспертиза;
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
судебно-медицинская экспертиза;
экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
административное обеспечение деятельности организаций;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
патологическая анатомия;
хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
6. В Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 2 055 795,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета: 32 275,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 29 154,5 тыс. руб.;
2014 год - 2 923,5 тыс. руб.;
2015 год – 197,5 тыс.руб.
средства республиканского бюджета – всего:
2 023 520,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 84 003,6 тыс. руб.;
2014 год – 195 276,6 тыс. руб.;
2015 год – 226 613,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 190,9 тыс. руб.;
2017 год – 356 665,2 тыс. руб.;
2018 год – 358 824,8 тыс. руб.;
2019 год – 209 822,7 тыс. руб.;
2020 год – 197 122,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 480 651,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 998,4 тыс. руб.;
2014 год – 160 772,4 тыс. руб.;
2015 год – 77 462,5 тыс. руб.;
2016 год – 55 154,2 тыс. руб.;
2017 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2019 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2020 год – 32 566,1 тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут оказываться следующие государственные услуги (работы):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
7. В паспорте Подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 32 048,6 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - всего:
32 048,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 548,6 тыс. руб.;
2015 год – 4 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 700,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 200,0 тыс. руб.;
2018 год – 9 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 4 200,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 248,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 248,6 тыс. руб.
».
8. В паспорте Подпрограммы 5 «Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 18 875 879,8 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - всего:
9 419 270,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 909 408,8 тыс. руб.;
2014 год – 1 062 463,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;
2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 362 070,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 852 208,5 тыс. руб.;
2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;
2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования –
9 456 609,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 003 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 071 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 176 406,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2017 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год - 1 240 970,3 тыс. руб.
».
9. В Подпрограмме 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 2 957 598,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
359 244,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 91 283,3 тыс. руб.;
2014 год – 98 773,5 тыс. руб.;
2015 год – 142 579,4 тыс. руб.;
2016 год – 26 607,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
2 598 354,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 428 116,5 тыс. руб.;
2014 год – 380 765,0 тыс. руб.;
2015 год – 172 466,5 тыс. руб.;
2016 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2017 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2018 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2019 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2020 год – 323 401,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 531 323,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 20 615,2 тыс. руб.;
2014 год – 57 346,0 тыс. руб.;
2015 год – 63 389,3 тыс. руб.;
2016 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2017 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2018 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2019 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2020 год – 77 994,5 тыс. руб.
»;
2) абзац двадцать восьмой раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.01.2016 г. не решены вопросы о лицензировании фармацевтической деятельности обособленных подразделений в 2-х районных больницах (Городовиковская, Приютненская), работа по их лицензированию будет продолжена в 2016 году.».
10. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы
Всего: 469 558,4 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета – всего:
430 458,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 58 945,5 тыс. руб.;
2014 год – 56 510,0 тыс. руб.;
2015 год – 75 239,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 696,5 тыс. руб.;
2017 год – 44 696,5 тыс. руб.;
2018 год - 44 776,5 тыс. руб.;
2019 год - 44 753,2 тыс. руб.;
2020 год – 44 840,8 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 305 189,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 50 880,5 тыс. руб.;
2014 год - 45 611,2 тыс. руб.;
2015 год – 42 253,0 тыс. руб.;
2016 год - 33 289,0 тыс. руб.;
2017 год - 33 289,0 тыс. руб.;
2018 год – 33 289,0 тыс. руб.;
2019 год – 33 289,0 тыс. руб.;
2020 год – 33 289,0 тыс. руб.;
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
39 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9 000,0 тыс. руб.;
2014 год - 9 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 20 500,0 тыс.руб.;
2016 год – 600,0 тыс.рублей.
»;
2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих государственных услуг:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
11. В Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 214 565,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 7 874,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 2 038,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 084,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 875,7 тыс. руб.;
2016 год – 1 875,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
206 691,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;
2014 год - 24 644,6 тыс. руб.;
2015 год – 26 271,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2017 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2018 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2019 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 584,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 155 092,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;
2014 год – 24 644,6 тыс. руб.;
2015 год – 19 689,7 тыс. руб.;
2016 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2017 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2019 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2020 год – 18 581,0 тыс. руб.
»;
2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.».
12. В паспорте Подпрограммы 10 «Повышение безопасности дорожного движения»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 201 650,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
28 310,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3410,0 тыс. руб.;
2018 год - 12 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 400,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
173 340,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 5 160,5 тыс. руб.;
2015 год – 26 862,9 тыс. руб.;
2016 год – 42 143,3 тыс. руб.;
2017 год – 66 895,3 тыс. руб.;
2018 год – 10 520,3 тыс. руб.;
2019 год – 10 763,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 995,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 45 564,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 510,5 тыс. руб.;
2015 год – 11 502,9 тыс. руб.;
2016 год – 6 110,3 тыс.руб.;
2017 год – 6 110,3 тыс. руб.;
2018 год - 6 110,3 тыс.руб.;
2019 год – 6 110,3 тыс.руб.;
2020 год – 6 110,3 тыс.руб.
».
13. В паспорте Подпрограммы 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 65 217,8 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета – всего:
65 217,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 429,8 тыс. руб.;
2015 год – 2 298,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 558,0 тыс. руб.;
2017 год – 13 688,0тыс. руб.;
2018 год – 13 723,0 тыс. руб.;
2019 год – 13 743,0 тыс. руб.;
2020 год – 13 778,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 6 088,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 775,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 198,0 тыс. руб.;
2016 год – 823,0 тыс. руб.;
2017 год – 823,0 тыс. руб.;
2018 год – 823,0 тыс. руб.;
2019 год – 823,0 тыс. руб.;
2020 год – 823,0 тыс. руб.
».
14. В Приложении:
1) таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях», таблицу 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия» и таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (тыс.руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению;
2) в таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы» раздел «Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» дополнить позицией 7 следующего содержания:
«
№
пп/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Основное мероприятие 2.7 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения
2015
2020
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования;
Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг
Основное мероприятие 2.7 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» с учетом дополнительных ресурсов.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения
2015
2020
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования;
Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг
»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Удельный вес
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
1
Смертность от всех причин
случаев на 1000 населения
10,10
10,00
9,80
9,70
9,63
9,60
9,55
9,60
9,53
9,50
9,40
9,30
0,07
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,40
26,30
26,00
25,70
24,50
25,60
24,00
25,50
23,50
25,00
24,50
24,00
0,06
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
7,74
8,20
8,10
7,45
7,40
7,40
7,35
7,30
7,25
6,90
6,80
6,70
0,06
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
511,54
513
510,4
507,8
505,3
505,3
503,5
502,8
501,5
500,3
497,8
495,40
0,06
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
21,90
21,00
19,60
18,20
18,00
16,80
16,00
15,20
15,00
14,00
13,10
12,20
0,06
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
155,91
155,00
151,10
147,30
147,00
143,70
143,00
140,10
138,00
136,00
132,70
129,50
0,06
7
Смертность от туберкулёза
на 100 тыс. населения
15,42
17,00
16,80
16,50
15,80
16,00
15,50
15,50
15,00
14,80
14,40
14,10
0,06
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
5,0
4,2
4,2
4,1
4,0
4,1
3,9
4,0
3,8
4,0
4,0
3,9
0,06
9
Распространённость потребления табака среди взрослого населения
процент
39,3
37,8
35,6
32,6
31,0
29,1
28,5
27,6
27,0
26,6
25,0
23,6
0,06
10
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
47,70
80,00
74,00
68,00
66,00
62,00
60,00
56,00
54,00
50,00
46,30
43,00
0,06
11
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
44,50
45,74
40,70
40,30
40,30
39,80
39,80
39,40
39,40
39,00
38,60
38,50
0,06
12
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2,30
2,30
2,60
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,8
2,9
2,9
0,06
13
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по республике
процент
158,10
146,70
134,20
132,40
159,60
200,00
200,00
200,00
200,00
0,07
14
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике
процент
64,30
83,10
76,20
77,10
86,30
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
15
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике
процент
49,90
46,20
51,00
47,80
70,50
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
16
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,20
71,00
71,80
72,40
73,00
73,70
74,00
74,60
75,30
0,06
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
99,4
99,2
99,1
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,06
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
100
97,8
88,2
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
0,06
1.3
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
х
5,90
16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,06
1.4
Распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
75,00
75,00
х
69,60
63,00
х
х
х
х
61,50
х
56,00
0,05
1.5
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями
процент
37,20
37,80
34,90
39,10
39,70
39,70
40,30
40,30
40,00
40,90
41,50
42,20
0,05
1.6
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз
процент
60,43
63,10
63,20
68,40
68,60
69,30
69,50
70,10
70,30
70,90
71,70
72,50
0,05
1.7
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
1.8
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
41,50
10,50
56,70
12,00
7,10
12,00
7,10
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,05
1.9
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,69
0,00
0,35
0,35
0,00
0,35
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.10
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,35
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.11
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
0,35
0,35
0,35
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
0,35
0,50
0,35
0,35
0,05
1.12
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,06
1.13
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,06
1.14
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.15
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.16
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.17
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных
процент
88,70
85,00
85,00
86,00
86,20
86,20
86,40
86,40
86,60
86,60
86,80
87,00
0,05
1.18
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года
процент
21,50
21,50
21,00
21,00
20,00
20,80
20,00
20,50
19,50
20,20
20,00
19,00
0,05
1.19
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
31,18
32,85
15,90
30,40
30,10
30,10
29,80
29,80
29,50
29,50
29,20
29,00
0,05
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением
процент
51,10
51,00
43,00
44,00
44,50
44,50
45,00
45,00
45,40
45,40
45,80
46,20
0,07
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте
процент
48,30
48,40
48,50
48,60
48,70
48,70
48,90
48,90
49,00
49,00
49,10
49,20
0,07
2.3
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
процент
10,70
7,50
10,66
10,64
10,62
10,62
10,60
10,59
10,57
10,57
10,55
10,50
0,07
2.4
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
316,38
278,10
310,90
309,30
307,70
307,70
306,20
306,20
304,50
304,70
303,20
301,60
0,07
2.5
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
146,80
127,80
145,30
144,60
144,00
144,00
143,30
143,30
143,00
142,60
142,10
142,00
0,07
2.6
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
54,3
56,10
55,50
55,60
55,70
55,70
55,80
55,80
55,90
55,90
56,00
56,50
0,07
2.7
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
35,0
39,40
36,00
33,00
32,70
32,70
32,30
32,30
32,00
32,00
31,50
31,00
0,07
2.8
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (к предыдущему году)
процент
0,00
0,60
2,50
2,50
2,70
2,40
2,70
2,50
3,50
2,90
2,40
2,40
0,07
2.9
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи
процент
83,70
96,20
94,80
96,10
97,40
97,40
98,70
98,70
99,00
100,00
100,00
100,00
0,07
2.10
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего числа станций переливания крови
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
2.11
Доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,70
16,70
33,30
33,30
50,00
100,00
0,07
2.12
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, от общего числа учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
0,07
2.13
Доля медицинских учреждений, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
15,00
40,00
45,00
60,00
80,00
100,00
0,06
2.14
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения
кВт.ч/кв. м
34,28
34,28
33,17
33,17
32,99
32,99
32,21
32,21
32,20
32,19
32,10
32,10
32,08
32,06
32,05
32,03
32,00
31,98
0,05
2.15
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения
Гкал/кв. м
0,11
0,11
0,15
0,15
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,05
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
3.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
91,60
93,00
94,40
95,80
97,20
97,20
98,60
98,60
99,00
99,00
99,50
100,00
0,09
3.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
100,00
100,00
99,70
99,70
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
0,1
3.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных
97,80
98,10
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0,09
3.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,8
4,6
3,3
3,2
3,2
3,15
3,15
3,05
3,05
2,9
2,8
2,7
0,09
3.5
Смертность детей 0-17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
86,7
85,2
90,1
96
92
95
92
94
90
93
92
90
0,09
3.6
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
78,00
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
99,00
99,00
99,50
99,00
100,00
100,00
0,09
3.7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
нд
40
23,4
66,6
66,6
68,5
68,5
70,5
70,5
73,5
77,5
79,5
0,09
3.8
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,23
0,26
0,27
0,28
0,25
0,25
0,23
0,23
0,20
0,21
0,19
0,16
0,09
3.9
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста).
40,7
45,8
31,4
44,6
44,5
44,5
44,3
44,3
44
44,1
44
43,5
0,09
3.10
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
11,00
13,00
15,00
0,09
3.11
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
80,00
95,5
96
96,5
97
97
97,5
97,5
98,5
98
98,5
99
0,09
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям
4.1
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
3,00
3,00
3,00
9,00
12,00
12,00
15,00
15,00
18,00
20,00
23,00
25,00
0,25
4.2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
71,00
72,30
74,80
76,40
78,20
78,20
80,00
80,00
80,20
82,40
84,30
85,00
0,25
4.3
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению
коек/100 тыс. взрослого населения
нд
3,70
3,60
3,60
3,80
3,60
4,00
3,60
4,00
17,30
17,30
17,30
0,25
4.4
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
нд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,30
14,30
14,30
0,25
Подпрограмма 5. Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
5.1
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
40,00
38,00
38,00
38,50
39,80
38,80
39,00
39,00
39,30
39,30
39,50
40,00
0,4
5.2
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС
единиц на 1000 человек населения
0,00
0,07
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,010
0,009
0,3
5.3
Доля медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
процентов
7,40
10,70
13,80
17,90
22,60
22,60
25,00
25,000
25,800
0,3
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
6.1
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение)
процент
12,00
15,00
20,00
80,00
25,00
85,00
30,00
90,00
35,00
95,00
40,00
50,00
60,00
0,2
6.2
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями)
процент
12,00
15,00
25,00
80,00
50,00
85,00
55,00
90,00
58,00
95,00
60,00
65,00
70,00
0,2
6.3
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности)
процент
нд
90,00
90,00
92,00
92,00
94,00
92,00
94,00
94,00
95,00
94,00
95,00
95,00
0,2
6.4
Открытие государственных аптек на базе 13 центральных районных больниц
единиц
нд
1,00
2,00
3,00
3,00
5,00
5,00
7,00
7,00
9,00
9,00
11,00
13,00
0,2
6.5
Открытие аптечных пунктов в обособленных подразделениях
единиц
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
9,00
9,00
10,00
10,00
11,00
12,00
13,00
0,2
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования Минздрава России
чел.
226
230
195
205
258
260
300
320
260
270
250
280
250
250
250
0,2
7.2
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку среднего звена
чел.
1113
1118
980
1000
992
1000
920
940
930
950
900
920
900
900
900
0,2
7.3
количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
чел.
111
115
120
125
130
135
140
145
140
145
140
145
140
140
140
0,2
7.4
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия
процент
75
80
80
85
85
90
85
90
86
90
87
90
88
89
90
0,2
7.5
доля аккредитованных специалистов
процент
20
20
40
55
80
0,2
Подпрограмма 8. Информатизация здравоохранения
8.1
Доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских организаций республики
процент
нд
87,50
90,00
95,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,4
8.2
Удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами от общего количества отчетов
процент
нд
87,50
90,00
95,00
95,00
100,00
не менее 95
100,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,3
8.3
Процент медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процент
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
70,00
70,00
80,00
80,00
80,00
85,00
90,00
0,3
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы
9.1
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм
процент
0,00
80,00
85,00
90,00
92,00
92,00
94,00
94,00
96,00
96,00
98,00
100,00
1,0
Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения
10.1
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс.населения
21,7
21,02
19,6
19,3
18,2
18
16,8
16
15,2
15
14
13
12
0,16
10.2
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
99
104
99
96
99
94
99
93
99
86
99
99
99
0,16
10.3
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
6
8
6
5
6
5
6
5
6
5
6
6
6
0,17
10.4
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)
на 100 тыс.населения
34,8
34,8
34,8
34,1
34,8
33,8
34,8
33,4
34,8
33,1
34,8
34,8
34,8
0,17
10.5
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)
на 10 тыс. транспортных средств
10,1
10,1
10,1
9,9
10,1
9,8
10,1
9,7
10,1
9,6
10,1
10,1
10,1
0,17
10.6
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
1,41
3
2,5
2,4
2
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
0,17
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
11.1
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента
7,70
8,40
8,60
8,80
8,80
8,90
8,90
9,10
9,10
9,30
9,30
9,50
9,70
0,15
11.2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента
7,60
7,80
8,00
8,40
8,40
8,90
8,90
9,10
9,10
9,30
9,40
9,80
10,40
0,15
11.3
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более
процент
х
х
27,00
27,60
27,60
27,90
27,90
28,50
28,50
29,10
29,10
29,70
30,30
0,14
11.4
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
7,60
8,00
8,50
9,00
9,00
9,50
9,50
10,00
10,00
10,50
11,50
11,50
12,90
0,14
11.5
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,00
8,30
8,90
9,10
9,10
9,20
9,20
9,60
9,60
10,00
9,80
10,00
10,40
0,14
11.6
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года
процент
3,20
3,00
3,00
2,40
3,00
2,30
3,00
2,20
3,00
2,00
3,00
3,00
3,00
0,14
11.7
Доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений
процент
х
х
90
90
100
90
100
95
100
95
100
95
100
100
0,14
Приложение
к Государственной программе «Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы»
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб. (в соответствии с Законом РК о республиканском бюджете на 2016 год)
2016 год
2016 год
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
1
2
3
8
9
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы", в том числе:
х
х
332 802,8
539 842,9
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги:
число посещений
Общий объем оказания государственной услуги
247 356
247 356
51 215,4
82 689,4
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
234 106
234 106
47 870,7
74 637,0
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
234 106
234 106
40 773,7
62 887,8
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
13 250
13 250
3 344,7
8 052,4
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
13 250
13 250
3 344,7
8 052,4
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги:
число спортсменов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
7 000
7 000
7 270,5
11 851,5
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
7 000
7 000
7 270,5
11 851,5
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги:
число пациенто-дней
Общий объем оказания государственной услуги
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Наименование услуги и ее содержание:
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги:
число пациентов
Общий объем оказания государственной услуги
1 893
1 893
117 367,9
186 185,4
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1 590
1 590
114 301,0
179 134,9
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
1 590
1 590
114 301,0
179 134,9
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
303
303
3 066,9
7 050,5
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
303
303
3 066,9
7 050,5
Наименование услуги и ее содержание:
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги:
число пациенто-дней
Общий объем оказания государственной услуги
3 655
3 655
798,2
1 469,1
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1 000
1 000
344,0
450,8
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
1 000
1 000
344,0
450,8
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2 655
2 655
454,2
1 018,3
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
2 655
2 655
454,2
1 018,3
Наименование услуги и ее содержание:
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Показатель объема услуги:
койко-день
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
7 000
7 000
20 700,3
30 296,0
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
7 000
7 000
20 700,3
30 296,0
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
100
100
5 682,6
7 305,6
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
100
100
5 682,6
7 305,6
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
100
100
7 688,2
9 884,1
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
100
100
7 688,2
9 884,1
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
60
60
3 409,6
4 383,4
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
60
60
3 409,6
4 383,4
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Лечебное дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
120
120
9 225,8
11 860,9
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
120
120
9 225,8
11 860,9
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
20
20
1 537,6
1 976,8
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
20
20
1 537,6
1 976,8
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель объема услуги:
количество человеко-часов
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
172 800
172 800
3 586,2
4 084,6
Основное мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии
172 800
172 800
3 586,2
4 084,6
Наименование работы и ее содержание:
Судебно-психиатрическая экспертиза
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
800
800
2 336,4
2 336,4
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
800
800
2 336,4
2 336,4
Наименование работы и ее содержание:
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Показатель объема работы:
количество освидетельствований
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
10 000
10 000
4 589,5
6 135,9
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
10 000
10 000
4 589,5
6 135,9
Наименование работы и ее содержание:
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема работы:
условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
4 200
4 200
22 372,1
73 832,6
Основное мероприятие 2.4 Развитие службы крови
4 200
4 200
22 372,1
73 832,6
Наименование работы и ее содержание:
Судебно-медицинская экспертиза
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
6 650
6 650
22 506,0
26 872,2
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
6 650
6 650
22 506,0
26 872,2
Наименование работы и ее содержание:
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
4 850
4 850
3 808,7
6 233,4
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
4 850
4 850
3 808,7
6 233,4
Наименование работы и ее содержание:
Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель объема работы:
количество отчетов, составленных по результатам работы
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
3 126
3 126
9 277,1
14 908,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
3 126
3 126
9 277,1
14 908,9
Наименование работы и ее содержание:
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Показатель объема работы:
число пациентов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
960
960
16 534,5
22 566,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
960
960
16 534,5
22 566,9
Наименование работы и ее содержание:
Патологическая анатомия
Показатель объема работы:
количество исследований
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
42 000
42 000
5 350,8
9 524,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
42 000
42 000
5 350,8
9 524,9
Наименование работы и ее содержание:
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва
Показатель объема работы:
площадь складов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2 623
2 623
4 631,3
7 959,6
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
2 623
2 623
4 631,3
7 959,6
Приложение
к Государственной программе
Республики Калмыкия
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы"
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей
Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Всего, в том числе по годам реализации программы:
2013 год (очередной год)
2014 год (первый год планового периода)
2015 год (второй год планового периода)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
ВСЕГО, в том числе:
х
х
х
х
32 055 179,2
3 399 929,1
4 036 766,7
4 314 137,6
4 410 438,5
4 125 460,8
4 043 048,8
3 898 725,6
3 826 672,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
1 342 998,7
282 266,0
514 190,7
467 952,5
53 689,5
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
21 216 471,0
2 104 775,7
2 442 111,4
2 649 279,1
3 115 178,7
2 884 490,5
2 789 578,5
2 645 355,3
2 585 701,8
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
13 528 651,3
1 417 227,6
1 701 347,0
1 907 804,3
1 734 810,0
1 691 865,6
1 691 865,6
1 691 865,6
1 691 865,6
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
7 687 819,7
687 548,1
740 764,4
741 474,8
1 380 368,7
1 192 624,9
1 097 712,9
953 489,7
893 836,2
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
9 495 709,5
1 012 887,4
1 080 464,6
1 196 906,0
1 241 570,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
х
х
х
31 088 836,2
3 398 893,1
3 917 805,5
4 196 117,4
4 083 479,1
3 910 253,0
3 871 926,0
3 891 225,3
3 819 136,8
Федеральный бюджет
648
х
х
х
1 342 998,7
282 266,0
514 190,7
467 952,5
53 689,5
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
х
х
20 250 128,0
2 103 739,7
2 323 150,2
2 531 258,9
2 788 219,3
2 669 282,7
2 618 455,7
2 637 855,0
2 578 166,5
действующие расходные обязательства
648
х
х
х
13 225 821,3
1 416 191,6
1 584 205,8
1 791 604,1
1 692 398,6
1 685 355,3
1 685 355,3
1 685 355,3
1 685 355,3
дополнительные объемы ресурсов
648
х
х
х
7 024 306,7
687 548,1
738 944,4
739 654,8
1 095 820,7
983 927,4
933 100,4
952 499,7
892 811,2
Местный бюджет
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
х
х
9 495 709,5
1 012 887,4
1 080 464,6
1 196 906,0
1 241 570,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе:
618
х
х
х
861 870,5
100,0
116 366,2
115 425,2
302 694,1
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
х
х
861 870,5
100,0
116 366,2
115 425,2
302 694,1
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
х
х
267 792,5
100,0
116 366,2
115 425,2
35 901,1
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
х
х
х
594 078,0
0,0
0,0
0,0
266 793,0
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Местный бюджет
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
х
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
Федеральный бюджет
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
х
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
действующие расходные обязательства
628
х
х
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
628
х
х
х
44 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 120,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе:
645
х
х
х
28 581,0
906,0
2 425,0
2 425,0
17 985,0
1 165,0
1 200,0
1 220,0
1 255,0
Федеральный бюджет
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
х
х
28 581,0
906,0
2 425,0
2 425,0
17 985,0
1 165,0
1 200,0
1 220,0
1 255,0
действующие расходные обязательства
645
х
х
х
4 456,0
906,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
х
х
24 125,0
0,0
1 650,0
1 650,0
17 585,0
765,0
800,0
820,0
855,0
Местный бюджет
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе:
615
х
х
х
1 220,0
30,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
х
х
1 220,0
30,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
615
х
х
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Местный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
01 1 00 00000
х
1 628 298,0
15 085,0
202 635,3
211 520,9
318 031,2
227 174,4
209 516,3
227 695,5
216 639,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 1 00 00000
х
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 1 00 00000
х
1 612 540,4
15 085,0
186 877,7
211 520,9
318 031,2
227 174,4
209 516,3
227 695,5
216 639,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 1 00 00000
х
35 282,9
7 620,0
1 858,6
11 017,1
7 445,2
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
01 1 00 00000
х
1 577 257,5
7 465,0
185 019,1
200 503,8
310 586,0
225 338,9
207 680,8
225 860,0
214 803,9
Местный бюджет
648
0900
01 1 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 1 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Формирование здорового образа жизни населения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0909
01 1 01 00000
х
40 207,0
100,0
23 397,3
1 850,0
7 459,7
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 00000
х
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 00000
х
24 449,4
100,0
7 639,7
1 850,0
7 459,7
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 00000
х
5 889,7
0,0
280,0
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 1 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 1 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; привлечение волонтерского движения, общественных организаций к проблеме профилактики наркомании; создание службы «телефона доверия» на базе диспансерного отделения БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» с круглосуточной работой
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 01 11110
240
12 950,0
100,0
1 750,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 11110
240
12 950,0
100,0
1 750,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 01 11080
610
27 257,0
0,0
21 647,3
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 11080
610
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 11080
610
11 499,4
0,0
5 889,7
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 11080
610
5 889,7
0,0
280,0
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
01 1 02 00000
х
1 588 091,0
14 985,0
179 238,0
209 670,9
310 571,5
225 324,4
207 666,3
225 845,5
214 789,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 1 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 1 02 00000
х
1 588 091,0
14 985,0
179 238,0
209 670,9
310 571,5
225 324,4
207 666,3
225 845,5
214 789,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 1 02 00000
х
29 393,2
7 620,0
1 578,6
11 017,1
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
Местный бюджет
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказаниям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
393 370,7
4 552,0
4 821,0
6 944,2
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
393 370,7
4 552,0
4 821,0
6 944,2
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
10 182,5
678,0
539,9
1 287,1
1 535,5
1 535,5
1 535,5
1 535,5
1 535,5
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
17 678,6
477,3
474,2
2 255,1
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
17 678,6
477,3
474,2
2 255,1
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
2 587,5
413,3
474,2
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение функционирования холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
4 638,4
340,0
340,0
631,4
665,4
665,4
665,4
665,4
665,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
4 638,4
340,0
340,0
631,4
665,4
665,4
665,4
665,4
665,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и контролю за проведением профилактических мероприятий
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
174,0
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
174,0
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на оказание государственных услуг (работ) БУ РК "Детская поликлиника"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности районных больниц и городских поликлиник)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы районных больниц и городской поликлиники
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
1 165 136,1
3 000,0
172 951,3
199 840,2
231 601,0
146 353,9
128 695,8
146 875,0
135 818,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
1 165 136,1
3 000,0
172 951,3
199 840,2
231 601,0
146 353,9
128 695,8
146 875,0
135 818,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
9 530,0
0,0
0,0
9 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего по подпрограмме
х
х
х
х
5 446 811,4
678 020,5
913 767,5
980 690,8
717 172,0
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
Федеральный бюджет
х
х
х
х
899 537,4
156 379,5
394 652,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
4 547 274,0
521 641,0
519 115,5
657 390,9
691 966,0
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 541 700,7
345 612,7
344 117,0
440 151,5
294 158,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
2 005 573,3
176 028,3
174 998,5
217 239,4
397 807,7
293 798,6
266 403,6
257 833,6
221 463,6
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
х
х
5 250 454,7
678 020,5
912 497,0
902 068,1
600 708,5
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
Федеральный бюджет
648
0900
х
х
899 537,4
156 379,5
394 652,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
х
х
4 350 917,3
521 641,0
517 845,0
578 768,2
575 502,5
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
действующие расходные обязательства
648
0900
х
х
2 448 494,5
345 612,7
342 846,5
361 528,8
280 845,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
х
х
1 902 422,8
176 028,3
174 998,5
217 239,4
294 657,2
293 798,6
266 403,6
257 833,6
221 463,6
Местный бюджет
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
х
х
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
х
х
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
х
х
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
0901
х
х
103 150,5
0,0
0,0
0,0
103 150,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
х
3 411 794,2
491 844,1
699 956,3
678 425,2
344 191,4
304 168,3
314 336,3
299 036,3
279 836,3
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
х
898 481,4
156 379,5
393 596,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
х
2 513 312,8
335 464,6
306 360,3
355 125,3
318 985,4
304 168,3
314 336,3
299 036,3
279 836,3
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
х
1 565 430,1
210 465,0
227 525,4
241 620,2
177 163,9
177 163,9
177 163,9
177 163,9
177 163,9
Местный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0901
01 2 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
1 019 320,7
117 507,9
108 384,3
153 950,5
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
1 019 320,7
117 507,9
108 384,3
153 950,5
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00141
610
456 058,6
99 544,8
93 703,7
101 383,6
32 285,3
32 285,3
32 285,3
32 285,3
32 285,3
648
0901
01 2 01 00142
610
254 843,0
0,0
0,0
0,0
50 968,6
50 968,6
50 968,6
50 968,6
50 968,6
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
113 438,0
43 230,0
29 127,0
15 997,0
8 852,0
3 232,0
4 000,0
2 500,0
6 500,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
113 438,0
43 230,0
29 127,0
15 997,0
8 852,0
3 232,0
4 000,0
2 500,0
6 500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
240
65 611,2
38 285,5
27 325,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
240
60 634,1
33 308,4
27 325,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
240
4 977,1
4 977,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя бюджетам субъектов Российской Федерации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 51740
240
59 588,0
13 231,5
22 661,6
10 713,1
12 981,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 51740
240
59 588,0
13 231,5
22 661,6
10 713,1
12 981,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 51740
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 51740
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание социальной поддержки лицам, инфицированным ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988-1989гг. (денежные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортное лечение)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 01 00000
240
46 585,6
10 671,8
11 745,8
11 876,5
12 291,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 50720
240
38 686,9
8 864,7
9 768,0
9 814,5
10 239,7
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 2 01 51790
240
2 964,7
1 202,6
327,5
728,9
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 53820
240
3 681,4
0,0
1 136,2
1 266,4
1 278,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
240
1 252,6
604,5
514,1
66,7
67,3
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИД БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
61 832,3
10 620,5
9 388,3
7 880,0
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
61 832,3
10 620,5
9 388,3
7 880,0
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00141
610
17 884,7
6 868,6
5 372,1
973,0
934,2
934,2
934,2
934,2
934,2
648
0901
01 2 01 00142
610
19 115,0
0,0
0,0
0,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
648
0901
01 2 01 00000
610
3 812,8
0,0
0,0
3 812,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 00000
610
9,7
0,0
0,0
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 00000
610
130,2
0,0
0,0
130,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00142
610
35 750,0
1 500,0
1 500,0
5 250,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
2 500,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00142
610
35 750,0
1 500,0
1 500,0
5 250,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
2 500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00142
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
847 093,0
108 729,1
93 715,4
109 047,5
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
847 093,0
108 729,1
93 715,4
109 047,5
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00140
610
239 728,3
75 989,0
71 398,1
80 659,2
2 336,4
2 336,4
2 336,4
2 336,4
2 336,4
648
0901
01 2 01 00141
610
56 881,0
0,0
0,0
0,0
11 376,2
11 376,2
11 376,2
11 376,2
11 376,2
648
0901
01 2 01 00142
610
264 076,0
0,0
0,0
0,0
52 815,2
52 815,2
52 815,2
52 815,2
52 815,2
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00142
610
8 813,1
1 613,1
2 600,0
500,0
2 000,0
600,0
500,0
500,0
500,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00142
610
1 613,1
1 613,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00142
610
7 200,0
0,0
2 600,0
500,0
2 000,0
600,0
500,0
500,0
500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00142
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания для БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
410
85 700,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
25 700,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
410
85 700,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
25 700,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский наркологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
217 130,5
27 669,2
26 974,3
29 354,0
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
217 130,5
27 669,2
26 974,3
29 354,0
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00140
610
92 472,3
23 858,1
24 094,6
21 572,1
4 589,5
4 589,5
4 589,5
4 589,5
4 589,5
648
0901
01 2 01 00141
610
45 460,5
0,0
0,0
0,0
9 092,1
9 092,1
9 092,1
9 092,1
9 092,1
648
0901
01 2 01 00142
610
35 191,0
0,0
0,0
0,0
7 038,2
7 038,2
7 038,2
7 038,2
7 038,2
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 01 00000
240
112 695,6
111 495,6
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 01 00000
240
95 073,8
95 073,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 01 00000
240
17 621,8
16 421,8
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
240
711 417,6
3 085,4
363 651,0
331 951,4
12 729,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 50770
240
636 239,4
3 085,4
332 377,0
300 777,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 11060
240
75 178,2
0,0
31 274,0
31 174,4
12 729,8
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 11060
240
62 448,4
0,0
31 274,0
31 174,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им.Тимошкаевой Э.С."
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения для организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
9 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
9 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 500,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 02 00000
610
103 080,6
513,6
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 02 00000
610
103 080,6
513,6
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (участвующих в оказании) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0904
01 2 02 00000
610
102 867,0
300,0
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0904
01 2 02 00000
610
102 867,0
300,0
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
действующие расходные обязательства
648
0904
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
х
898 615,0
107 894,4
120 489,1
121 259,5
123 794,4
118 794,4
98 794,4
108 794,4
98 794,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 2 03 00000
х
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 03 00000
х
897 559,0
107 894,4
119 433,1
121 259,5
123 794,4
118 794,4
98 794,4
108 794,4
98 794,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
х
482 890,1
81 735,8
62 228,3
69 076,5
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
Местный бюджет
648
0900
01 2 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 2 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 2 03 41060
410
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00000
240
184 003,3
10 000,0
34 900,0
24 103,3
37 000,0
32 000,0
12 000,0
22 000,0
12 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00000
240
184 003,3
10 000,0
34 900,0
24 103,3
37 000,0
32 000,0
12 000,0
22 000,0
12 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00000
240
2 413,9
0,0
0,0
2 413,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение центров амбулаторной хирургии
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 03 00000
610
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 03 00000
610
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 03 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ) учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
610
695 265,3
93 604,0
82 533,1
95 156,2
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
649
0900
01 2 03 00000
610
695 265,3
93 604,0
82 533,1
95 156,2
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
610
476 185,8
77 445,4
62 228,3
66 662,6
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
БУ РК "Республиканская больница им.П.П.Жемчуева"
Министерство здравоохранения РК
648
0901
01 2 03 00140
610
102 412,9
27 635,4
19 172,0
7 981,0
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 03 00140
610
102 412,9
27 635,4
19 172,0
7 981,0
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 03 00140
610
61 820,3
21 951,5
7 501,2
5 613,6
5 350,8
5 350,8
5 350,8
5 350,8
5 350,8
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи "Сулда"
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 03 00140
610
223 501,4
21 940,5
19 836,8
32 553,6
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
610
223 501,4
21 940,5
19 836,8
32 553,6
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
610
145 355,8
18 699,9
18 115,6
17 659,3
18 176,2
18 176,2
18 176,2
18 176,2
18 176,2
БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр"
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 03 00140
610
97 182,6
0,0
3 824,1
18 814,0
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
610
97 182,6
0,0
3 824,1
18 814,0
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
610
65 279,4
0,0
3 122,6
15 771,3
9 277,1
9 277,1
9 277,1
9 277,1
9 277,1
учреждениями , обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (КУ РК "Медицинский центр мобилизационного резерва", КУ РК "Центр по обеспечению деятельности в сфере здравоохранения", БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф")
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00140
х
272 168,4
44 028,1
39 700,2
35 807,6
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
х
272 168,4
44 028,1
39 700,2
35 807,6
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
х
203 730,3
36 794,0
33 488,9
27 618,4
21 165,8
21 165,8
21 165,8
21 165,8
21 165,8
Реконструкция Республиканской больницы им.П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г.Элиста, Республика Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 2 03 41060
410
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели (АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" и БУ РК "Республиканский гопиталь ветеранов войн")
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов, связанных с оказанием гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 54220
610
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 03 54220
610
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 54220
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 54220
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение кредиторской задолженности по прочим мероприятиям в области здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Развитие службы крови
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 0000
х
532 012,3
47 050,5
47 792,7
50 989,1
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
Федеральный бюджет
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 0000
х
532 012,3
47 050,5
47 792,7
50 989,1
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 0000
х
214 334,8
30 206,0
28 261,4
26 989,9
25 775,5
25 775,5
25 775,5
25 775,5
25 775,5
Местный бюджет
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 00140
610
508 127,1
45 760,3
45 618,1
47 585,7
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 00140
610
508 127,1
45 760,3
45 618,1
47 585,7
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 00140
610
190 449,6
28 915,8
26 086,8
23 586,5
22 372,1
22 372,1
22 372,1
22 372,1
22 372,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (донорские пайки)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
Основное мероприятие 2.5
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00000
х
270 499,1
30 717,9
29 857,9
33 162,3
31 862,2
35 862,2
37 312,2
37 612,2
34 112,2
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00000
х
270 499,1
30 717,9
29 857,9
33 162,3
31 862,2
35 862,2
37 312,2
37 612,2
34 112,2
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00000
х
184 195,9
22 992,3
24 831,4
23 842,2
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
Местный бюджет
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение проведения судебно-медицинской экспертизы по судебным решениям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 11090
240
6 162,2
0,0
122,2
340,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 11090
240
6 162,2
0,0
122,2
340,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 11090
240
417,2
0,0
122,2
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00140
610
224 044,9
30 017,9
28 765,7
30 900,3
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
224 044,9
30 017,9
28 765,7
30 900,3
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
183 778,7
22 992,3
24 709,2
23 547,2
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
Строительство здания для БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" в г.Элиста с набором помещений, отвечающих современным требованиям (морг, лабораторно-административный корпус), общей площадью 2000 кв.м. (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00140
610
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство типового морга в г.Городовиковске площадью 150 кв.м (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 05 00140
610
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" медицинским, лабораторным и технологическим оборудованием
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 05 00140
610
36 892,0
700,0
970,0
1 922,0
3 850,0
4 450,0
9 300,0
9 600,0
6 100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
36 892,0
700,0
970,0
1 922,0
3 850,0
4 450,0
9 300,0
9 600,0
6 100,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
34 453,5
0,0
0,0
2 670,0
6 200,5
21 423,0
4 160,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
34 453,5
0,0
0,0
2 670,0
6 200,5
21 423,0
4 160,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
1 430,0
0,0
0,0
0,0
1 430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание запаса антидотов в составе резерва медициснкого имущества для ликвидации медико-санитраных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов, связанных с воздействием опасных химических веществ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 496,0
0,0
0,0
0,0
1748,0
1748,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 496,0
0,0
0,0
0,0
1748,0
1748,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Освещение территории медицинских организаций лампами типа "Кобра" в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка шлагбаумов на въезде / выезде в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 120,0
0,0
0,0
560,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 120,0
0,0
0,0
560,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка ворот 3 класса защиты в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
800,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
800,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка противотаранных устройств в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
790,0
0,0
0,0
560,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
790,0
0,0
0,0
560,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в медицинских стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
15 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15200,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
15 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15200,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка турникетов в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1375,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1375,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка металлодетекторов в медицинских учреждениях (50 шт)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка видеокамер в медицинских учреждениях (100 шт.)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
500,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
500,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Монтаж системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 800,0
0,0
0,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 800,0
0,0
0,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Монтаж тревожной сигнализации с подключением на пульт центра охраны отдела вневедомственной охраны Министерсвта внутренних дел по Республике Калмыкия в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 060,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3060,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 060,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3060,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка охранно-пожарной сигнализации (типа "Стрелец-мониторинг") в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 630,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
1100,0
1100,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 630,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
1100,0
1100,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
1 430,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения (Браслет-р) – (325 шт.)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
682,5
0,0
0,0
0,0
682,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
682,5
0,0
0,0
0,0
682,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего по подпрограмме
х
х
х
х
2 055 795,7
113 158,1
198 200,1
226 811,2
395 190,9
356 665,2
358 824,8
209 822,7
197 122,7
Федеральный бюджет
х
х
х
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
2 023 520,2
84 003,6
195 276,6
226 613,7
395 190,9
356 665,2
358 824,8
209 822,7
197 122,7
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
480 651,9
56 998,4
160 772,4
77 462,5
55 154,2
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1 542 868,3
27 005,2
34 504,2
149 151,2
340 036,7
324 099,1
326 258,7
177 256,6
164 556,6
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
х
х
1 405 395,3
113 158,1
86 614,9
201 511,6
208 960,3
193 022,7
195 182,3
209 822,7
197 122,7
Федеральный бюджет
648
х
х
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
х
х
1 373 119,8
84 003,6
83 691,4
201 314,1
208 960,3
193 022,7
195 182,3
209 822,7
197 122,7
действующие расходные обязательства
648
х
х
х
321 179,0
56 998,4
49 187,2
52 162,9
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
дополнительные объемы ресурсов
648
х
х
х
1 051 940,8
27 005,2
34 504,2
149 151,2
176 394,2
160 456,6
162 616,2
177 256,6
164 556,6
Местный бюджет
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 4105
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 4105
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 4105
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
0901
01 3 4105
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 3 00 00000
х
547 439,7
83 158,1
54 844,9
52 126,0
79 600,3
63 662,7
65 822,3
80 462,7
67 762,7
Федеральный бюджет
648
0900
01 3 00 00000
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 3 00 00000
х
515 164,2
54 003,6
51 921,4
51 928,5
79 600,3
63 662,7
65 822,3
80 462,7
67 762,7
действующие расходные обязательства
648
0900
01 3 00 00000
х
240 617,2
36 998,4
29 902,8
35 885,5
27 566,1
27 566,1
27 566,1
27 566,1
27 566,1
Местный бюджет
648
0900
01 3 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 3 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой" (изготовление проектно-сметной документации)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
5 359,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 359,6
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
5 359,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 359,6
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
10 800,0
4 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 800,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
10 800,0
4 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 800,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
47 046,3
734,6
2 780,3
3 269,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
47 046,3
734,6
2 780,3
3 269,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
22 684,9
734,6
2 543,6
2 683,2
3 344,7
3 344,7
3 344,7
3 344,7
3 344,7
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00000
240
12 097,3
1 700,1
1 509,2
197,5
1 558,1
2 458,1
1 558,1
1 558,1
1 558,1
Федеральный бюджет
648
0901
01 3 01 50730
240
3 063,9
1 433,2
1 433,2
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00000
240
9 033,4
266,9
76,0
0,0
1 558,1
2 458,1
1 558,1
1 558,1
1 558,1
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00000
240
28 052,5
16 696,2
1 569,3
0,0
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
Федеральный бюджет
648
0901
01 3 01 00000
240
17 351,6
15 861,3
1 490,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00000
240
10 700,9
834,9
79,0
0,0
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение отделения реанимации новорожденных и отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных детей
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
36 500,0
1 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
36 500,0
1 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Республиканский детский медицинский центр"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 3 01 00140
610
88 118,3
20 196,8
18 315,7
9 261,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 3 01 00140
610
88 118,3
20 196,8
18 315,7
9 261,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
45 523,9
16 085,5
6 422,7
5 410,2
3 521,1
3 521,1
3 521,1
3 521,1
3 521,1
648
0901
01 3 01 00140
610
348,7
0,0
0,0
348,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
649
0902
01 3 01 00140
610
13,9
0,0
0,0
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Дом ребенка (специализированный)"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
х
226 363,7
22 440,4
22 440,4
30 002,9
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
х
226 363,7
22 440,4
22 440,4
30 002,9
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
х
167 961,4
20 178,3
20 936,5
23 345,1
20 700,3
20 700,3
20 700,3
20 700,3
20 700,3
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский детский медицинский центр"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
74 829,0
3 000,0
2 900,0
1 864,4
22 064,6
5 000,0
5 000,0
25 000,0
10 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
74 829,0
3 000,0
2 900,0
1 864,4
22 064,6
5 000,0
5 000,0
25 000,0
10 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы КУ РК «Дом ребенка (специализированный)"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
240
17 673,0
12 360,0
300,0
1 000,0
2 213,0
800,0
500,0
500,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 3 01 00140
240
11 860,0
11 860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
240
5 813,0
500,0
300,0
1 000,0
2 213,0
800,0
500,0
500,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
240
4 084,4
0,0
0,0
4 084,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция Республиканской детской больницы на 300 коек в г.Элиста, Республика Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г.Элиста
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по профилактике перинатальной передачи ВИЧ среди жительниц республики и профилактике заражения ВИЧ-инфекцией
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
240
240,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
240
240,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение Центра медико-психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при Перинатальном центре
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
240
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
240
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
Федеральный бюджет
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
действующие расходные обязательства
648
1003
01 3 02 80140
320
80 561,8
20 000,0
19 284,4
16 277,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Местный бюджет
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
действующие расходные обязательства
648
1003
01 3 02 80140
320
80 561,8
20 000,0
19 284,4
16 277,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 4 00 00000
х
32 048,6
0,0
548,6
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 4 00 00000
х
32 048,6
0,0
548,6
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 4 00 00000
х
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
01 4 00 00000
х
31 800,0
0,0
300,0
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
Местный бюджет
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 4 01 00000
х
21 048,6
0,0
548,6
4 000,0
3 500,0
2 000,0
7 000,0
2 000,0
2 000,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 4 01 00000
х
21 048,6
0,0
548,6
4 000,0
3 500,0
2 000,0
7 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 4 01 00000
х
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и оснащение отделений (кабинетов) реабилитации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 4 01 00000
240
15 800,0
0,0
300,0
4 000,0
3 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 01 00000
240
15 800,0
0,0
300,0
4 000,0
3 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция БУ РК «Республиканская больница им.П.П.Жемчуева" с пристройкой реабилитационного центра на 60 коек (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 4 01 41020
410
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 4 01 41020
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 4 01 41020
410
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 4 01 41020
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия в области здравоохранения
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг по оказанию паллиативной медицинской помощи онкологическим больным
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 5 00 00000
х
18 875 879,8
1 913 296,2
2 133 927,7
2 417 546,3
2 482 224,8
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
Федеральный бюджет
648
0909
01 5 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 5 00 00000
х
9 419 270,3
909 408,8
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 5 00 00000
х
9 362 070,0
852 208,5
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 5 00 00000
х
57 200,3
57 200,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 5 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ОМС)
648
0909
01 5 00 00000
х
9 456 609,5
1 003 887,4
1 071 464,6
1 176 406,0
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Основное мероприятие 5.1
Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 5 01 00000
500
18 875 879,8
1 913 296,2
2 133 927,7
2 417 546,3
2 482 224,8
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
9 419 270,3
909 408,8
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 5 01 79010
560
9 312 070,0
827 208,5
1 037 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
648
0909
01 5 7902
580
50 000,0
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ОМС)
648
х
х
х
9 456 609,5
1 003 887,4
1 071 464,6
1 176 406,0
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Основное мероприятие 5.2
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 00 00000
х
2 957 598,5
519 399,8
479 538,5
315 045,9
350 009,1
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
Федеральный бюджет
648
х
01 6 00 00000
х
359 244,0
91 283,3
98 773,5
142 579,4
26 607,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 6 00 00000
х
2 598 354,5
428 116,5
380 765,0
172 466,5
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
действующие расходные обязательства
648
х
01 6 00 00000
х
531 323,0
20 615,2
57 346,0
63 389,3
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 6 00 00000
х
2 067 031,5
407 501,3
323 419,0
109 077,2
245 406,8
245 406,8
245 406,8
245 406,8
245 406,8
Местный бюджет
648
х
01 6 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 6 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1
Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 00000
х
2 957 598,5
519 399,8
479 538,5
315 045,9
350 009,1
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
Федеральный бюджет
648
х
01 6 01 00000
х
359 244,0
91 283,3
98 773,5
142 579,4
26 607,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 6 01 00000
х
2 598 354,5
428 116,5
380 765,0
172 466,5
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
действующие расходные обязательства
648
х
01 6 01 00000
х
531 323,0
20 615,2
57 346,0
63 389,3
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 6 01 80330
320
515 654,5
45 934,5
46 744,3
46 054,2
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
Федеральный бюджет
648
1003
01 6 01 80330
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80330
320
515 654,5
45 934,5
46 744,3
46 054,2
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80330
320
424 166,0
0,0
32 289,8
46 054,2
69 164,4
69 164,4
69 164,4
69 164,4
69 164,4
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 80340
320
1 584 239,1
229 270,2
199 053,4
92 400,0
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
Федеральный бюджет
648
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80340
320
1 584 239,1
229 270,2
199 053,4
92 400,0
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80340
320
93 146,4
20 615,2
25 056,2
15 000,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 00000
320
824 814,5
241 659,2
229 010,6
171 485,2
57 403,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
Федеральный бюджет
648
0902
01 6 01 30930
320
183 276,6
61 861,1
61 469,7
59 945,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 6 01 51610
320
132 194,8
26 951,3
34 838,6
44 314,9
26 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 6 01 54820
320
37 212,2
0,0
0,0
37 212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80350
320
472 130,9
152 846,8
132 702,3
30 012,3
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80350
320
14 010,6
0,0
0,0
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 6 01 51330
240
6 690,4
2 535,9
2 530,2
1 106,5
517,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 6 01 51330
240
6 560,4
2 470,9
2 465,2
1 106,5
517,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 6 01 51330
240
130,0
65,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 6 01 51330
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация государственных аптек и аптечных пунктов на базе районных больниц
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 6 01 1101
240
26 200,0
0,0
2 200,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 6 01 1101
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 6 01 1101
240
26 200,0
0,0
2 200,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 6 01 1101
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 7 00 00000
х
469 558,4
67 945,5
65 510,0
95 739,4
61 296,5
44 696,5
44 776,5
44 753,2
44 840,8
Федеральный бюджет
648
х
01 7 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 7 00 00000
х
430 458,4
58 945,5
56 510,0
75 239,4
60 696,5
44 696,5
44 776,5
44 753,2
44 840,8
действующие расходные обязательства
648
х
01 7 00 00000
х
305 189,7
50 880,5
45 611,2
42 253,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 7 00 00000
х
125 268,7
8 065,0
10 898,8
32 986,4
27 407,5
11 407,5
11 487,5
11 464,2
11 551,8
Местный бюджет
648
х
01 7 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 7 00 00000
х
39 100,0
9 000,0
9 000,0
20 500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Подготовка специалистов среднего звена
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00000
х
304 079,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
Федеральный бюджет
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00000
х
304 079,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00000
х
264 744,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
29 702,8
29 702,8
29 702,8
29 702,8
29 702,8
Местный бюджет
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление услуг по подготовке средних медицинских работников в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00140
610
279 262,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00140
610
279 262,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00140
610
239 927,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
27 543,8
27 543,8
27 543,8
27 543,8
27 543,8
Стипендии учащимся
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
Основное мероприятие 7.2
Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 7 02 00000
х
50 669,4
3 565,0
3 898,8
7 291,1
7 126,7
7 126,7
7 206,7
7 183,4
7 271,0
Федеральный бюджет
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 7 02 00000
х
50 669,4
3 565,0
3 898,8
7 291,1
7 126,7
7 126,7
7 206,7
7 183,4
7 271,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 7 02 00000
х
21 235,7
0,0
0,0
3 304,7
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
Местный бюджет
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация направления врачей на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
х
17 221,7
1 500,0
2 233,8
2 321,4
2 177,1
2 177,1
2 257,1
2 233,8
2 321,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
х
17 221,7
1 500,0
2 233,8
2 321,4
2 177,1
2 177,1
2 257,1
2 233,8
2 321,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Переподготовка кадров со средним профессиональным образованием
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 02 00140
610
26 527,7
1 200,0
800,0
4 104,7
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 02 00140
610
26 527,7
1 200,0
800,0
4 104,7
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 02 00140
610
21 235,7
0,0
0,0
3 304,7
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
Подготовка специалистов на компенсационной основе (коммерческой) в 2013-2015 годах по программам послевузовского профессионального образования (в интернатуре – 1 человек в год, в ординатуре – 1 человек в год) по наиболее востребованным специальностям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
х
2 120,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
х
2 120,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по проведению ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
240
960,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
240
960,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение участия во Всероссийских и международных форумах, съездах специалистов по отдельным профилям.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
240
3 840,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
240
3 840,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
х
114 809,5
21 709,5
25 000,0
51 500,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
х
75 709,5
12 709,5
16 000,0
31 000,0
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
х
19 209,5
8 209,5
9 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 7 03 00000
х
39 100,0
9 000,0
9 000,0
20 500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установление единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) государственных и муниципальных учреждений (организаций) здравоохранения и социальной защиты населения Республики Калмыкия при устройстве на работу
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
310
113 440,0
20340,0
25000,0
51500,0
16600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
310
74 340,0
11340,0
16000,0
31000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
310
17 840,0
6840,0
9000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ФФОМС)
648
0909
01 7 03 00000
310
39 100,0
9000,0
9000,0
20500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
Информатизация здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
Местный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.1
Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,00
6 320,00
5 475,50
5 652,50
5 720,50
4 962,00
4 892,00
5 010,00
Федеральный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,00
6 320,00
5 475,50
5 652,50
5 720,50
4 962,00
4 892,00
5 010,00
действующие расходные обязательства
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 9
Обеспечение реализации Программы
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 00000
х
214 565,6
19 892,0
26 728,7
28 146,7
29 460,2
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 00000
х
7 874,2
2 038,7
2 084,1
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 00000
х
206 691,4
17 853,3
24 644,6
26 271,0
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 00000
х
155 092,6
17 853,3
24 644,6
19 689,7
18 581,0
18 581,0
18 581,0
18 581,0
18 581,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 9 00 00000
х
51 598,8
0,0
0,0
6 581,3
9 003,5
9 003,5
9 003,5
9 003,5
9 003,5
Местный бюджет
648
0909
01 9 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 9 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 00110
х
206 691,4
17 853,30
24 644,60
26 271,00
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 00110
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 00110
х
206 691,4
17 853,30
24 644,60
26 271,00
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 00110
х
155 092,6
17 853,30
24 644,60
19 689,70
18 581,00
18 581,00
18 581,00
18 581,00
18 581,00
Основное мероприятие 9.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 59800
х
7 874,2
2 038,70
2 084,10
1 875,70
1 875,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 59800
х
7 874,2
2 038,70
2 084,10
1 875,70
1 875,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 59800
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 59800
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 10
Повышение безопасности дорожного движения
Всего по подпрограмме
х
х
01 И 00 00000
х
201 650,9
3 410,0
5 160,5
26 862,9
42 143,3
66 895,3
23 020,3
23 163,3
10 995,3
Федеральный бюджет
х
х
01 И 00 00000
х
28 310,0
3 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 И 00 00000
х
173 340,9
0,0
5 160,5
26 862,9
42 143,3
66 895,3
10 520,3
10 763,3
10 995,3
действующие расходные обязательства
х
х
01 И 00 00000
х
45 564,9
0,0
3 510,5
11 502,9
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
х
х
01 И 00 00000
х
127 776,0
0,0
1 650,0
15 360,0
36 033,0
60 785,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
Местный бюджет
х
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 И 00 00000
х
91 716,0
3 410,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
16 910,0
17 053,0
4 885,0
Федеральный бюджет
648
х
01 И 00 00000
х
28 310,0
3 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 И 00 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 И 00 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
Местный бюджет
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 00 00000
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
Федеральный бюджет
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 00 00000
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 00 00000
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
628
х
01 И 00 00000
х
44 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 120,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
х
х
01 И 01 00000
х
109 934,9
0,00
5 160,50
13 152,90
23 060,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Федеральный бюджет
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 И 01 00000
х
109 934,9
0,00
5 160,50
13 152,90
23 060,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
действующие расходные обязательства
х
х
01 И 01 00000
х
45 564,9
0,00
3 510,50
11 502,90
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Местный бюджет
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство образования и науки
Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
20 250,0
0,00
1 650,00
1 650,00
16 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
20 250,0
0,00
1 650,00
1 650,00
16 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
74 671,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
74 671,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
30 551,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Местный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение работ по монтажу и подключению к сети электроснабжения приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД (в т.ч. внедрение программно-аппаратного комплекса, обслуживание, электроснабжение и защита информации)
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
30 906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30906,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
30 906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30906,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованиемработающих в автоматическом режиме специальных средств фиксации нарушений ПДД
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0412
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страхование приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД от повреждения и хищения
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
246,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
246,8
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фото-видеофиксации в ГАФАП ОДД ГИБДД МВД по Республике Калмыкия
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
967,2
0,0
0,0
0,0
0,0
967,2
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
967,2
0,0
0,0
0,0
0,0
967,2
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Центр безопасности дорожного движения"
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0412
01 И 01 00140
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
Федеральный бюджет
628
0412
01 И 01 00140
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
действующие расходные обязательства
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
Создание, тиражирование и передача учебно-методических и нагладных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки)
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами автошкол по подготовке и обучению водителей транспортных средств
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети («детский автогородок», информационные стенды по изучению основ БДД)
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
1 000,0
0,0
300,0
300,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
1 000,0
0,0
300,0
300,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
1 200,0
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
1 200,0
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение и изготовление информационных плакатов по обучению детей ПДД и схем безопасного маршрута движения детей в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
900,0
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
900,0
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети г.Элисты и населенных пунктов республики пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодиной индикацией, Г-обращными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышенной безопасности дорожного движения
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
91 716,0
3410,0
0,0
13710,0
19083,0
16665,0
16910,0
17053,0
4885,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
28 310,0
3410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
12400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13710,0
19083,0
16665,0
4410,0
4653,0
4885,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация травмацентров III уровня на базе Черноземельской ЦРБ, Яшкульской ЦРБ, Приютненской ЦРБ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
63 310,0
3410,0
0,0
10000,0
12500,0
12500,0
12500,0
12400,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
28 310,0
3410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
12400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
35 000,0
0,0
0,0
10000,0
12500,0
12500,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием бригад специализированной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
25 756,0
0,0
0,0
3710,0
3933,0
4165,0
4410,0
4653,0
4885,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
25 756,0
0,0
0,0
3710,0
3933,0
4165,0
4410,0
4653,0
4885,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы образовательно-методического центра "Школа медицины катастроф"по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
2 650,0
0,0
0,0
0,0
2650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
2 650,0
0,0
0,0
0,0
2650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Всего, в том числе:
х
х
01 Г 00 00000
х
65 217,8
0,0
4429,8
2298,0
3558,0
13688,0
13723,0
13743,0
13778,0
Федеральный бюджет
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 Г 00 00000
х
65 217,8
0,0
4429,8
2298,0
3558,0
13688,0
13723,0
13743,0
13778,0
действующие расходные обязательства
х
х
01 Г 00 00000
х
6 088,0
0,0
775,0
1198,0
823,0
823,0
823,0
823,0
823,0
дополнительные объемы ресурсов
х
х
01 Г 00 00000
х
59 129,8
0,0
3654,8
1100,0
2735,0
12865,0
12900,0
12920,0
12955,0
Местный бюджет
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 Г 00 00000
х
56 602,8
0,0
3484,8
1353,0
2353,0
12353,0
12353,0
12353,0
12353,0
Федеральный бюджет
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 Г 00 00000
х
56 602,8
0,0
3484,8
1353,0
2353,0
12353,0
12353,0
12353,0
12353,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 Г 00 00000
х
2 538,0
0,0
0,0
423,0
423,0
423,0
423,0
423,0
423,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 Г 00 00000
х
54 064,8
0,0
3484,8
930,0
1930,0
11930,0
11930,0
11930,0
11930,0
Местный бюджет
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 Г 00 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
Федеральный бюджет
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 Г 00 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 Г 00 00000
х
3 550,0
0,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
01 Г 00 00000
х
3 875,0
0,0
0,0
0,0
635,0
765,0
800,0
820,0
855,0
Местный бюджет
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 Г 01 00000
х
53 892,8
0,0
2112,8
1130,0
2130,0
12130,0
12130,0
12130,0
12130,0
Федеральный бюджет
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 Г 01 00000
х
53 892,8
0,0
2112,8
1130,0
2130,0
12130,0
12130,0
12130,0
12130,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 Г 01 00000
х
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Местный бюджет
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство здания для БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 01 00000
410
1 562,8
0,0
1 562,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 01 00000
410
1 562,8
0,0
1 562,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 01 00000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
40 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
40 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
600,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
600,0
0,0
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образователь ных организациях и профессиональных образовательных организациях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
3 850,0
0,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
3 850,0
0,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
1 680,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
1 680,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 11.2
Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 Г 02 00000
х
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 Г 02 00000
х
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 Г 02 00000
х
1 338,0
0,0
0,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Местный бюджет
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
Федеральный бюджет
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 00000
х
3 550,0
0,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Местный бюджет
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
240,0
0,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
40,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
240,0
0,0
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
40,00
40,00
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
110,0
0,0
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Проведение республиканского конкурса журналистов "За лучшее и систематическое освещение темы профилактики наркомании"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Проведение республиканского конкурса "Дети рисуют мир"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
140,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
140,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
125,0
0,0
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Проведение акции "Калмыкия без наркотиков"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,0
70,0
80,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,0
70,0
80,0
60,0
60,0
60,0
60,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,00
70,00
80,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Проведение семинаров "Профилактика наркомании"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
60,0
60,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
60,0
60,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
260,0
0,0
30,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Организация профильных смен для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
3 630,0
0,0
500,0
340,0
440,0
585,0
585,0
590,0
590,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
3 630,0
0,0
500,0
340,0
440,0
585,0
585,0
590,0
590,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
840,0
0,0
500,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пополнение видеотек антинаркотической направленности в образовательных организациях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Подготовка и организация работ волонтеров антинаркотической направленности
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
170,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
170,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
80,0
0,0
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
200,0
0,0
0,0
0,0
35,0
35,0
40,0
40,0
50,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
200,0
0,0
0,0
0,0
35,0
35,0
40,0
40,0
50,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
150,0
0,0
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Разработка и выпуск наглядных пособий, брошюр, плакатов, сувенирной продукции антинаркотической направленности
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
50,0
70,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
50,0
70,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
210,0
0,0
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Подготовка и обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ в целях осущесвтления антинаркотической пропаганды. Оформление рекламных щитов по профилактике наркомании.
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Проведение спортивных и туристических соревнований "Спорт против наркотиков"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
1 060,0
0,0
0,0
160,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
1 060,0
0,0
0,0
160,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
410,0
0,0
0,00
160,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Организация и проведение Республиканского Фестиваля здоровья "Я выбираю здоровье!"
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
490,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
490,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта "Беги за мной!"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
700,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
700,0
0,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 02 73160
520
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 02 73160
520
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 02 73160
520
1 338,0
0,0
0,00
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканские целевые программы
Всего, в том числе:
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы"
Всего, в том числе:
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа «Основные направления развития здравоохранения Республики Калмыкия на 2009-2013 годы»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году»
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Утратило силу – постановление Правительства Республики Калмыкия от 07.12.2018 № 372
Правительство Республики Калмыкия
постановление
от «24» мая 2016 г. № 171 г. Элиста
О внесении изменений в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 г. № 338
Правительство Республики Калмыкия постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы».
Председатель Правительства
Республики Калмыкия
И.Зотов
Утверждены
постановлением Правительства
Республики Калмыкия
от «24» мая 2016 г. №171
Изменения,
которые вносятся в Государственную программу «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Калмыкия от 11 июля 2013 года № 338 «О Государственной программе «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы»
1. в Паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Программы
Всего: 32 055 179,2 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
1 342 998,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 282 266,0 тыс. руб.;
2014 год – 514 190,7 тыс. руб.;
2015 год – 467 952,5 тыс. руб.;
2016 год - 53 689,5 тыс. руб.;
2017 год – 0,0 тыс. руб.;
2018 год – 12 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 400,0 тыс. руб.;
2020 год – 0,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
21 216 471,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год - 2 104 775,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 442 111,4 тыс. руб.;
2015 год - 2 649 279,1 тыс. руб.;
2016 год – 3 115 178,7 тыс. руб.;
2017 год - 2 884 490,5 тыс. руб.;
2018 год - 2 789 578,5 тыс. руб.;
2019 год - 2 645 355,3 тыс. руб.;
2020 год - 2 585 701,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 13 528 651,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 1 417 227,6 тыс. руб.;
2014 год - 1 701 347,0 тыс. руб.;
2015 год - 1 907 804,3 тыс. руб.;
2016 год – 1 734 810,0 тыс. руб.;
2017 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2018 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2019 год – 1 691 865,6 тыс. руб.;
2020 год – 1 691 865,6 тыс. руб.
внебюджетные источники – всего:
9 495 709,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,
из них:
средства обязательного медицинского страхования -
9 495 709,5 тыс.рублей, в том числе по годам:
2013 год – 1 012 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 080 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 196 906,0 тыс. руб.;
2016 год – 1 241 570,3 тыс. руб.;
2017 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год – 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год – 1 240 970,3 тыс. руб.,
Объемы финансирования на реализацию подпрограмм составляют:
Подпрограмма 1 - 1 628 298,0 тыс. руб.;
Подпрограмма 2 – 5 446 811,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 3 – 2 055 795,7 тыс. руб.;
Подпрограмма 4 - 32 048,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 5 - 18 875 879,8 тыс. руб.;
Подпрограмма 6 - 2 957 598,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 7 – 469 558,4 тыс. руб.;
Подпрограмма 8 - 42 315,5 тыс. руб.;
Подпрограмма 9 - 214 565,6 тыс. руб.;
Подпрограмма 10 – 201 650,9 тыс. руб.;
Подпрограмма 11 - 62 217,8 тыс. руб.
».
2. В разделе III «Обобщенная характеристика основных мероприятий государственной программы, подпрограмм государственной программы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы»:
1) в абзаце двадцать пятом цифры «1270718,3», «1254960,7» заменить цифрами «1628298,0», «1612540,4»;
2) в абзаце двадцать шестом цифры 208274,3», «241626,1», «156863,9», «139712,8», «158464,0», «148056,9» заменить цифрами «211520,9», «318031,2», «227174,4», «209516,3», «227695,5», «216639,4»;
3) в абзаце двадцать восьмом после слов «2014 - 2016 годы» дополнить словами «, а также реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»;
4) в абзаце двадцать девятом цифры «5573829,2», «976858,4», «4596970,8» заменить цифрами «5446811,4», «899537,4», «4547274,0»;
5) в абзаце тридцатом цифры «929421,3», «919831,5», «674808,2», «594964,8», «586579,8», «600898,2», «589304,9» заменить цифрами, «913767,5», «980690,8», «717172,0», «573213,9», «545818,9», «537248,9», «500878,9»;
6) в абзаце тридцать девятом цифры «1436760,4», «1404484,9» заменить цифрами «2055795,7», «2023520,2»;
7) в абзаце сороковом цифры «132807,3», «247857,8», «259787,9», «259559,4», «117963,9», «107425,9» заменить цифрами, «226811,2», «395190,9», «356665,2», «358824,8», «209822,7», «197122,7»;
8) в абзаце сорок пятом цифры «242648,6», «221000,0», «21648,6» заменить цифрами 32048,6», «0,0», «32048,6»;
9) в абзаце сорок шестом цифры «9100,0», «2000,0», «122000,0», «103000,0», «2000,0» заменить цифрами «5700,0», «4200,0», «9200,0», «4200,0», «4200,0»;
10) в абзаце пятидесятом цифры «20540178,5», «9705923,4», «10834255,1» заменить цифрами «18875879,8», «9419270,3», «9456609,5»;
11) в абзаце пятьдесят первом цифры «2435911,9», «2572309,9», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2», «2871183,2» заменить цифрами, «2417546,3», «2482224,8», «2482221,2», «2482224,8», «2482221,2», «2482221,2»;
12) в абзаце пятьдесят восьмом цифры «2622226,6», «424014,2», «2198212,4» заменить цифрами «2957598,5», «359244,0», «2598354,5»;
13) в абзаце пятьдесят девятом цифры «303741,2», «246233,0», «254288,8», «262747,4», «272517,0», «283760,9» заменить цифрами «315045,9», «350009,1», «323401,3», «323401,3», «323401,3», «323401,3»;
14) в абзаце шестьдесят седьмом цифры «415771,3», «377271,3», «38500,0» заменить цифрами «469558,4», «430458,4», «39100,0»;
15) в абзаце шестьдесят восьмом цифры «91166,2», «37339,9», «38763,1», «38335,2», «38311,9», «38399,5» заменить цифрами «95739,4», «61296,5», «44696,5», «44776,5», «44753,2», «44840,8»;
16) абзацы семьдесят второй – семьдесят шестой изложить в новой редакции:
«Подпрограмма 9. «Обеспечение реализации Государственной программы» разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы «Обеспечение реализации Государственной программы» с 2013 по 2020 годы составят 214 565,6 тыс. руб., из них: средства федерального бюджета – 7 874,2 тыс.рублей, средства республиканского бюджета – 206 691,4 тыс. руб.,
в том числе по годам: 2013 год - 19 892,0 тыс. руб., 2014 год - 26 728,7 тыс. руб., 2015 год - 28 146,7 тыс. руб., 2016 год - 29 460,2 тыс. руб., 2017 год – 27 584,5 тыс. руб., 2018 год - 27 584,5 тыс. руб., 2019 год – 27 584,5 тыс. руб., 2020 год – 27 584,5 тыс. руб.»;
17) абзац семьдесят седьмой признать утратившим силу;
18) в абзаце девяносто восьмом цифры «179167,6», «150857,6» заменить цифрами «201650,9», «173340,9»;
19) в абзаце девяносто девятом цифры «19373,6», «83264,5», «19776,5», «20021,5», «20164,5», «7996,5» заменить цифрами «26862,9», «42143,3», «66895,3», «23020,3», «23163,3», «10995,3»;
20) абзац сто седьмой изложить в следующей редакции: «оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях;»;
21) в абзаце сто тринадцатом цифры «82017,8», «82017,8» заменить цифрами «65217,8», «65217,8»;
22) в абзаце сто четырнадцатом цифры «3049,0», «14807,0», «14739,0», «15022,0», «14844,0», «15127,0» заменить цифрами, «2298,0», «3558,0», «13688,0», «13723,0», «13743,0», «13778,0».
3. Раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы» изложить в новой редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации государственной программы
Перечень государственных услуг и работ в сфере реализации Государственной программы включает:
1. Государственные услуги:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
2. Государственные работы:
Судебно-психиатрическая экспертиза;
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
Судебно-медицинская экспертиза;
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
Административное обеспечение деятельности организаций;
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
Патологическая анатомия;
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.».
4. В паспорте Подпрограммы 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 1 628 298,0 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета - 15 757,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 15 757,6 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
1 612 540,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 15 085,0 тыс. руб.;
2014 год - 186 877,7 тыс. руб.;
2015 год - 211 520,9 тыс. руб.;
2016 год – 318 031,2 тыс. руб.;
2017 год – 227 174,4 тыс. руб.;
2018 год – 209 516,3 тыс. руб.;
2019 год – 227 695,5 тыс. руб.;
2020 год – 216 639,4 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 35 282,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 7 620,0 тыс. руб.;
2014 год - 1 858,6 тыс. руб.;
2015 год – 11 017,1 тыс. руб.;
2016 год – 7 445,2 тыс. руб.;
2017 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2018 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2019 год – 1 835,5 тыс. руб.;
2020 год – 1 835,5 тыс. руб.
».
5. В Подпрограмме 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной медицинской помощи, медицинской эвакуации»:
1) в паспорте:
а) позицию «Задачи Программы» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях»;
б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения (кВт.ч/кв. м);
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения (Гкал/кв. м).»;
в) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 5 446 811,4 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета: 899 537,4 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год - 156 379,5 тыс. руб.;
2014 год - 394 652,0 тыс. руб.;
2015 год - 323 299,9 тыс. руб.;
2016 год - 25 206,0 тыс. руб.,
средства республиканского бюджета – всего: 4 547 274,0 тыс.руб., в том числе по годам:
2013 год – 521 641,0 тыс. руб.;
2014 год – 519 115,5 тыс. руб.;
2015 год – 657 390,9 тыс. руб.;
2016 год – 691 966,0 тыс. руб.;
2017 год – 573 213,9 тыс. руб.;
2018 год – 545 818,9 тыс. руб.;
2019 год – 537 248,9 тыс. руб.;
2020 год – 500 878,9 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 2 541 700,7 тыс. руб.,
в том числе по годам:
2013 год – 345 612,7 тыс. руб.;
2014 год – 344 117,0 тыс. руб.;
2015 год – 440 151,5 тыс. руб.;
2016 год – 294 158,3 тыс. руб.;
2017 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2018 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2019 год – 279 415,3 тыс. руб.;
2020 год – 279 415,3 тыс. руб.
»;
г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы (с учетом дополнительных средств)» дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 31,98 кВт.ч/кв.м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения составит 0,03 Гкал/кв.м.»;
2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить абзацем тридцать первым следующего содержания:
«В рамках реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности планируется провести модернизацию систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения, а также реконструкцию систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;
3) в Разделе II «Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»:
а) после абзаца пятнадцатого дополнить абзацами шестнадцатым и семнадцатым следующего содержания:
«модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.»;
б) после абзаца тридцатого дополнить абзацами тридцать первым и тридцать вторым следующего содержания:
«удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения - 31,98 кВт.ч/кв. м;
удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения – 0,03 Гкал/кв. м.»;
4) раздел III «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы и обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» дополнить подразделом 2.7 «Мероприятия по энергоэффективности и энергосбережению» следующего содержания:
«Основное мероприятие 2.7.
«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
В рамках указанного мероприятия планируется:
модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
Финансовое обеспечение данного мероприятия предусмотрено в рамках основных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений здравоохранения этой и других подпрограмм.»;
5) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В целях выполнения Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих услуг (работ):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
судебно-психиатрическая экспертиза;
медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического);
заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов;
судебно-медицинская экспертиза;
экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией;
административное обеспечение деятельности организаций;
скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;
патологическая анатомия;
хранение материальных ценностей мобилизационного резерва.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
6. В Подпрограмме 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 2 055 795,7 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета: 32 275,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 29 154,5 тыс. руб.;
2014 год - 2 923,5 тыс. руб.;
2015 год – 197,5 тыс.руб.
средства республиканского бюджета – всего:
2 023 520,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 84 003,6 тыс. руб.;
2014 год – 195 276,6 тыс. руб.;
2015 год – 226 613,7 тыс. руб.;
2016 год – 395 190,9 тыс. руб.;
2017 год – 356 665,2 тыс. руб.;
2018 год – 358 824,8 тыс. руб.;
2019 год – 209 822,7 тыс. руб.;
2020 год – 197 122,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 480 651,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 56 998,4 тыс. руб.;
2014 год – 160 772,4 тыс. руб.;
2015 год – 77 462,5 тыс. руб.;
2016 год – 55 154,2 тыс. руб.;
2017 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2018 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2019 год – 32 566,1 тыс. руб.;
2020 год – 32 566,1 тыс. руб.
»;
2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут оказываться следующие государственные услуги (работы):
первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях);
специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях и в условиях дневного стационара);
организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
7. В паспорте Подпрограммы 4 «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 32 048,6 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - всего:
32 048,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 548,6 тыс. руб.;
2015 год – 4 000,0 тыс. руб.;
2016 год – 5 700,0 тыс. руб.;
2017 год – 4 200,0 тыс. руб.;
2018 год – 9 200,0 тыс. руб.;
2019 год – 4 200,0 тыс. руб.;
2020 год - 4 200,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 248,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 248,6 тыс. руб.
».
8. В паспорте Подпрограммы 5 «Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 18 875 879,8 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета - всего:
9 419 270,3 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 909 408,8 тыс. руб.;
2014 год – 1 062 463,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;
2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 9 362 070,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 852 208,5 тыс. руб.;
2014 год - 1 062 463,1 тыс. руб.;
2015 год - 1 241 140,3 тыс. руб.;
2016 год - 1 241 254,5 тыс. руб.;
2017 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2018 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2019 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
2020 год - 1 241 250,9 тыс. руб.;
средства обязательного медицинского страхования –
9 456 609,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 1 003 887,4 тыс. руб.;
2014 год - 1 071 464,6 тыс. руб.;
2015 год - 1 176 406,0 тыс. руб.;
2016 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2017 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2018 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2019 год - 1 240 970,3 тыс. руб.;
2020 год - 1 240 970,3 тыс. руб.
».
9. В Подпрограмме 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 2 957 598,5 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
359 244,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 91 283,3 тыс. руб.;
2014 год – 98 773,5 тыс. руб.;
2015 год – 142 579,4 тыс. руб.;
2016 год – 26 607,8 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
2 598 354,5 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 428 116,5 тыс. руб.;
2014 год – 380 765,0 тыс. руб.;
2015 год – 172 466,5 тыс. руб.;
2016 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2017 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2018 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2019 год – 323 401,3 тыс. руб.;
2020 год – 323 401,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 531 323,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 20 615,2 тыс. руб.;
2014 год – 57 346,0 тыс. руб.;
2015 год – 63 389,3 тыс. руб.;
2016 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2017 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2018 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2019 год – 77 994,5 тыс. руб.;
2020 год – 77 994,5 тыс. руб.
»;
2) абзац двадцать восьмой раздела I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
«По состоянию на 01.01.2016 г. не решены вопросы о лицензировании фармацевтической деятельности обособленных подразделений в 2-х районных больницах (Городовиковская, Приютненская), работа по их лицензированию будет продолжена в 2016 году.».
10. В Подпрограмме 7 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований
Подпрограммы
Всего: 469 558,4 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета – всего:
430 458,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 58 945,5 тыс. руб.;
2014 год – 56 510,0 тыс. руб.;
2015 год – 75 239,4 тыс. руб.;
2016 год – 60 696,5 тыс. руб.;
2017 год – 44 696,5 тыс. руб.;
2018 год - 44 776,5 тыс. руб.;
2019 год - 44 753,2 тыс. руб.;
2020 год – 44 840,8 тыс. руб.;
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства - 305 189,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 50 880,5 тыс. руб.;
2014 год - 45 611,2 тыс. руб.;
2015 год – 42 253,0 тыс. руб.;
2016 год - 33 289,0 тыс. руб.;
2017 год - 33 289,0 тыс. руб.;
2018 год – 33 289,0 тыс. руб.;
2019 год – 33 289,0 тыс. руб.;
2020 год – 33 289,0 тыс. руб.;
средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования:
39 100,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 9 000,0 тыс. руб.;
2014 год - 9 000,0 тыс. руб.;
2015 год – 20 500,0 тыс.руб.;
2016 год – 600,0 тыс.рублей.
»;
2) раздел IV «Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«IV. Прогноз сводных показателей государственных заданий по этапам реализации подпрограммы
В рамках реализации Подпрограммы будут реализованы государственные задания на оказание следующих государственных услуг:
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО»;
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело и лечебное дело);
реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) «31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА» (Акушерское дело);
реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации.
Показатели государственных заданий на оказание государственных услуг представлены в таблице 5 приложения к Государственной программе.».
11. В Подпрограмме 9 «Обеспечение реализации государственной программы»:
1) в паспорте:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 214 565,6 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета – 7 874,2 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 2 038,7 тыс. руб.;
2014 год - 2 084,1 тыс. руб.;
2015 год – 1 875,7 тыс. руб.;
2016 год – 1 875,7 тыс. руб.
средства республиканского бюджета – всего:
206 691,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;
2014 год - 24 644,6 тыс. руб.;
2015 год – 26 271,0 тыс. руб.;
2016 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2017 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2018 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2019 год – 27 584,5 тыс. руб.;
2020 год – 27 584,5 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 155 092,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 17 853,3 тыс. руб.;
2014 год – 24 644,6 тыс. руб.;
2015 год – 19 689,7 тыс. руб.;
2016 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2017 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2018 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2019 год – 18 581,0 тыс. руб.;
2020 год – 18 581,0 тыс. руб.
»;
2) раздел I «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в следующей редакции:
«I. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Подпрограмма «Обеспечение реализации Государственной программы» разработана и направлена на обеспечение выполнения задач государственной программы и достижение предусмотренных государственной программой и подпрограммами значений показателей (индикаторов).
Подпрограмма предусматривает обеспечение управления реализацией государственной программы, эффективного исполнения государственных функций, повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в системе управления государственной программой.
Основной проблемой реализации государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013 - 2020 годы» является необеспеченность ее в полном объеме финансовыми ресурсами.».
12. В паспорте Подпрограммы 10 «Повышение безопасности дорожного движения»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 201 650,9 тыс. руб., из них:
средства федерального бюджета:
28 310,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год - 3410,0 тыс. руб.;
2018 год - 12 500,0 тыс. руб.;
2019 год – 12 400,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета - всего:
173 340,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год - 5 160,5 тыс. руб.;
2015 год – 26 862,9 тыс. руб.;
2016 год – 42 143,3 тыс. руб.;
2017 год – 66 895,3 тыс. руб.;
2018 год – 10 520,3 тыс. руб.;
2019 год – 10 763,3 тыс. руб.;
2020 год – 10 995,3 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства: 45 564,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 3 510,5 тыс. руб.;
2015 год – 11 502,9 тыс. руб.;
2016 год – 6 110,3 тыс.руб.;
2017 год – 6 110,3 тыс. руб.;
2018 год - 6 110,3 тыс.руб.;
2019 год – 6 110,3 тыс.руб.;
2020 год – 6 110,3 тыс.руб.
».
13. В паспорте Подпрограммы 11 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы
Всего: 65 217,8 тыс. руб., из них:
средства республиканского бюджета – всего:
65 217,8 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 4 429,8 тыс. руб.;
2015 год – 2 298,0 тыс. руб.;
2016 год – 3 558,0 тыс. руб.;
2017 год – 13 688,0тыс. руб.;
2018 год – 13 723,0 тыс. руб.;
2019 год – 13 743,0 тыс. руб.;
2020 год – 13 778,0 тыс. руб.
средства республиканского бюджета, действующие расходные обязательства – 6 088,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 год – 775,0 тыс. руб.;
2015 год – 1 198,0 тыс. руб.;
2016 год – 823,0 тыс. руб.;
2017 год – 823,0 тыс. руб.;
2018 год – 823,0 тыс. руб.;
2019 год – 823,0 тыс. руб.;
2020 год – 823,0 тыс. руб.
».
14. В Приложении:
1) таблицу 1 «Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях», таблицу 5 «Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг государственными учреждениями Республики Калмыкия» и таблицу 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей Государственной программы «Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы» (тыс.руб.)» изложить в новой редакции согласно приложению;
2) в таблице 2 «Перечень ведомственных целевых программ и основных мероприятий Государственной программы» раздел «Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» дополнить позицией 7 следующего содержания:
«
№
пп/п
Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Срок
Ожидаемый непосредственный результат
(краткое описание)
Последствия нереализации ведомственной целевой программы, основного мероприятия
Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
7
8
7
Основное мероприятие 2.7 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения
2015
2020
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования;
Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг
Основное мероприятие 2.7 «Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности» с учетом дополнительных ресурсов.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, медицинские учреждения
2015
2020
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения;
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях
Недостаточный для покрытия затрат рост тарифов
Увеличение коэффициента полезного действия светотехнического оборудования;
Уменьшение финансовых затрат на оплату коммунальных услуг
»
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм государственной программы, ведомственных целевых программ и их значениях
N п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Удельный вес
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
базовый вариант
с учетом доп. средств
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Государственная программа Республики Калмыкия "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы"
1
Смертность от всех причин
случаев на 1000 населения
10,10
10,00
9,80
9,70
9,63
9,60
9,55
9,60
9,53
9,50
9,40
9,30
0,07
2
Материнская смертность
случаев на 100 тыс. родившихся живыми
25,40
26,30
26,00
25,70
24,50
25,60
24,00
25,50
23,50
25,00
24,50
24,00
0,06
3
Младенческая смертность
случаев на 1000 родившихся живыми
7,74
8,20
8,10
7,45
7,40
7,40
7,35
7,30
7,25
6,90
6,80
6,70
0,06
4
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
511,54
513
510,4
507,8
505,3
505,3
503,5
502,8
501,5
500,3
497,8
495,40
0,06
5
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
21,90
21,00
19,60
18,20
18,00
16,80
16,00
15,20
15,00
14,00
13,10
12,20
0,06
6
Смертность от новообразований (в том числе от злокачественных)
на 100 тыс. населения
155,91
155,00
151,10
147,30
147,00
143,70
143,00
140,10
138,00
136,00
132,70
129,50
0,06
7
Смертность от туберкулёза
на 100 тыс. населения
15,42
17,00
16,80
16,50
15,80
16,00
15,50
15,50
15,00
14,80
14,40
14,10
0,06
8
Потребление алкогольной продукции (в перерасчете на абсолютный алкоголь)
литров на душу населения в год
5,0
4,2
4,2
4,1
4,0
4,1
3,9
4,0
3,8
4,0
4,0
3,9
0,06
9
Распространённость потребления табака среди взрослого населения
процент
39,3
37,8
35,6
32,6
31,0
29,1
28,5
27,6
27,0
26,6
25,0
23,6
0,06
10
Зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни, активный туберкулез
на 100 тыс. населения
47,70
80,00
74,00
68,00
66,00
62,00
60,00
56,00
54,00
50,00
46,30
43,00
0,06
11
Обеспеченность врачами
на 10 тыс. населения
44,50
45,74
40,70
40,30
40,30
39,80
39,80
39,40
39,40
39,00
38,60
38,50
0,06
12
Количество среднего медицинского персонала, приходящегося на 1 врача
2,30
2,30
2,60
2,6
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,8
2,9
2,9
0,06
13
Соотношение средней заработной платы врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), к средней заработной плате по республике
процент
158,10
146,70
134,20
132,40
159,60
200,00
200,00
200,00
200,00
0,07
14
Соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике
процент
64,30
83,10
76,20
77,10
86,30
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
15
Соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего условия для предоставления медицинских услуг) к средней заработной плате по республике
процент
49,90
46,20
51,00
47,80
70,50
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
16
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении
лет
71,20
71,00
71,80
72,40
73,00
73,70
74,00
74,60
75,30
0,06
Подпрограмма 1. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи
1.1
Охват профилактическими медицинскими осмотрами детей
процент
99,4
99,2
99,1
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
95,0
0,06
1.2
Охват диспансеризацией детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
процент
100
97,8
88,2
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
97,0
0,06
1.3
Охват диспансеризацией взрослого населения
процент
х
5,90
16,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
20,00
0,06
1.4
Распространённость недостаточного потребления фруктов и овощей среди взрослого населения
процент
75,00
75,00
х
69,60
63,00
х
х
х
х
61,50
х
56,00
0,05
1.5
Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I-II ст. от общего количества больных с выявленными злокачественными новообразованиями
процент
37,20
37,80
34,90
39,10
39,70
39,70
40,30
40,30
40,00
40,90
41,50
42,20
0,05
1.6
Охват населения профилактическими осмотрами на туберкулёз
процент
60,43
63,10
63,20
68,40
68,60
69,30
69,50
70,10
70,30
70,90
71,70
72,50
0,05
1.7
Заболеваемость дифтерией
на 100 тыс. населения
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,05
1.8
Заболеваемость корью
на 1 млн. населения
41,50
10,50
56,70
12,00
7,10
12,00
7,10
10,00
0,00
10,00
0,00
0,00
0,05
1.9
Заболеваемость краснухой
на 100 тыс. населения
0,69
0,00
0,35
0,35
0,00
0,35
0,00
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.10
Заболеваемость эпидемическим паротитом
на 100 тыс. населения
0,35
0,35
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.11
Заболеваемость острым вирусным гепатитом В
на 100 тыс. населения
0,35
0,35
0,35
0,70
0,50
0,70
0,50
0,50
0,35
0,50
0,35
0,35
0,05
1.12
Охват иммунизацией населения против вирусного гепатита В в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,06
1.13
Охват иммунизацией населения против дифтерии, коклюша и столбняка в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,06
1.14
Охват иммунизацией населения против кори в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.15
Охват иммунизацией населения против краснухи в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.16
Охват иммунизацией населения против эпидемического паротита в декретированные сроки
процент
95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,05
1.17
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном учёте, от числа выявленных
процент
88,70
85,00
85,00
86,00
86,20
86,20
86,40
86,40
86,60
86,60
86,80
87,00
0,05
1.18
Доля больных алкоголизмом, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных алкоголизмом, госпитализированных в течение года
процент
21,50
21,50
21,00
21,00
20,00
20,80
20,00
20,50
19,50
20,20
20,00
19,00
0,05
1.19
Смертность от самоубийств
на 100 тыс. населения
31,18
32,85
15,90
30,40
30,10
30,10
29,80
29,80
29,50
29,50
29,20
29,00
0,05
Подпрограмма 2. Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
2.1
Доля абацилированных больных туберкулёзом от числа больных туберкулёзом с бактериовыделением
процент
51,10
51,00
43,00
44,00
44,50
44,50
45,00
45,00
45,40
45,40
45,80
46,20
0,07
2.2
Доля ВИЧ-инфицированных лиц, получающих антиретровирусную терапию, от числа состоящих на диспансерном учёте
процент
48,30
48,40
48,50
48,60
48,70
48,70
48,90
48,90
49,00
49,00
49,10
49,20
0,07
2.3
Доля больных психическими расстройствами, повторно госпитализированных в течение года от общего числа больных психическими расстройствами, госпитализированных в течение года
процент
10,70
7,50
10,66
10,64
10,62
10,62
10,60
10,59
10,57
10,57
10,55
10,50
0,07
2.4
Смертность от ишемической болезни сердца
на 100 тыс. населения
316,38
278,10
310,90
309,30
307,70
307,70
306,20
306,20
304,50
304,70
303,20
301,60
0,07
2.5
Смертность от цереброваскулярных заболеваний
на 100 тыс. населения
146,80
127,80
145,30
144,60
144,00
144,00
143,30
143,30
143,00
142,60
142,10
142,00
0,07
2.6
Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более
процент
54,3
56,10
55,50
55,60
55,70
55,70
55,80
55,80
55,90
55,90
56,00
56,50
0,07
2.7
Одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями
процент
35,0
39,40
36,00
33,00
32,70
32,70
32,30
32,30
32,00
32,00
31,50
31,00
0,07
2.8
Снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) (к предыдущему году)
процент
0,00
0,60
2,50
2,50
2,70
2,40
2,70
2,50
3,50
2,90
2,40
2,40
0,07
2.9
Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут, от общего числа выездов бригад скорой медицинской помощи
процент
83,70
96,20
94,80
96,10
97,40
97,40
98,70
98,70
99,00
100,00
100,00
100,00
0,07
2.10
Доля станций переливания крови, обеспечивающих современный уровень качества и безопасности компонентов крови, от общего числа станций переливания крови
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,07
2.11
Доля отделений бюро судебно-медицинской экспертизы, оснащенных в соответствии со стандартом оснащения государственных судебно-медицинских экспертных учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
16,70
16,70
33,30
33,30
50,00
100,00
0,07
2.12
Доля учреждений здравоохранения, оснащенных системами безопасности, от общего числа учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
15,00
20,00
25,00
30,00
40,00
50,00
0,07
2.13
Доля медицинских учреждений, обеспеченных системами автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, в общем числе учреждений
процент
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,00
9,00
15,00
40,00
45,00
60,00
80,00
100,00
0,06
2.14
Удельный расход электрической энергии на снабжение учреждений здравоохранения
кВт.ч/кв. м
34,28
34,28
33,17
33,17
32,99
32,99
32,21
32,21
32,20
32,19
32,10
32,10
32,08
32,06
32,05
32,03
32,00
31,98
0,05
2.15
Удельный расход тепловой энергии на снабжение учреждений здравоохранения
Гкал/кв. м
0,11
0,11
0,15
0,15
0,08
0,08
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,06
0,06
0,05
0,05
0,05
0,04
0,03
0,05
Подпрограмма 3. Охрана здоровья матери и ребенка
3.1
Доля обследованных беременных женщин по новому алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности
процент
91,60
93,00
94,40
95,80
97,20
97,20
98,60
98,60
99,00
99,00
99,50
100,00
0,09
3.2
Охват неонатальным скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на наследственные заболевания, от общего числа новорожденных
100,00
100,00
99,70
99,70
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
99,7
0,1
3.3
Охват аудиологическим скринингом
доля (процент) новорожденных, обследованных на аудиологический скрининг от общего числа новорожденных
97,80
98,10
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
98,00
0,09
3.4
Показатель ранней неонатальной смертности
случаев на 1000 родившихся живыми
2,8
4,6
3,3
3,2
3,2
3,15
3,15
3,05
3,05
2,9
2,8
2,7
0,09
3.5
Смертность детей 0-17 лет
случаев на 100 тыс. населения соответствующего возраста
86,7
85,2
90,1
96
92
95
92
94
90
93
92
90
0,09
3.6
Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах
доля (процент) женщин с преждевременными родами, которые были родоразрешены в перинатальных центрах
78,00
80,00
85,00
90,00
95,00
95,00
99,00
99,00
99,50
99,00
100,00
100,00
0,09
3.7
Выживаемость детей, имевших при рождении очень низкую и экстремально низкую массу тела в акушерском стационаре
доля (%) выживших от числа новорожденных, родившихся с низкой и экстремально низкой массой тела в акушерском стационаре
нд
40
23,4
66,6
66,6
68,5
68,5
70,5
70,5
73,5
77,5
79,5
0,09
3.8
Больничная летальность детей
доля (процент) умерших детей от числа поступивших
0,23
0,26
0,27
0,28
0,25
0,25
0,23
0,23
0,20
0,21
0,19
0,16
0,09
3.9
Первичная инвалидность у детей
число детей, которым впервые установлена инвалидность (на 10 тыс. детей соответствующего возраста).
40,7
45,8
31,4
44,6
44,5
44,5
44,3
44,3
44
44,1
44
43,5
0,09
3.10
Результативность мероприятий по профилактике абортов
доля (процент) женщин, принявших решение вынашивать беременность от числа женщин, обратившихся в медицинские организации по поводу прерывания беременности
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
9,00
10,00
10,00
10,00
11,00
13,00
15,00
0,09
3.11
Охват пар «мать – дитя» химиопрофилактикой в соответствии с действующими стандартами
процент
80,00
95,5
96
96,5
97
97
97,5
97,5
98,5
98
98,5
99
0,09
Подпрограмма 4. Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям
4.1
Охват реабилитационной медицинской помощью пациентов от числа нуждающихся
процент
3,00
3,00
3,00
9,00
12,00
12,00
15,00
15,00
18,00
20,00
23,00
25,00
0,25
4.2
Охват реабилитационной медицинской помощью детей-инвалидов от числа нуждающихся
процент
71,00
72,30
74,80
76,40
78,20
78,20
80,00
80,00
80,20
82,40
84,30
85,00
0,25
4.3
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи взрослому населению
коек/100 тыс. взрослого населения
нд
3,70
3,60
3,60
3,80
3,60
4,00
3,60
4,00
17,30
17,30
17,30
0,25
4.4
Обеспеченность койками для оказания паллиативной помощи детям
коек/100 тыс. детского населения
нд
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,30
14,30
14,30
0,25
Подпрограмма 5. Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
5.1
Удовлетворенность населения медицинской помощью
процентов от числа опрошенных
40,00
38,00
38,00
38,50
39,80
38,80
39,00
39,00
39,30
39,30
39,50
40,00
0,4
5.2
Количество обоснованных жалоб, в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках территориальной программы ОМС
единиц на 1000 человек населения
0,00
0,07
0,03
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,01
0,010
0,009
0,3
5.3
Доля медицинских учреждений и организаций иной формы собственности, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
процентов
7,40
10,70
13,80
17,90
22,60
22,60
25,00
25,000
25,800
0,3
Подпрограмма 6. Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
6.1
Уровень удовлетворенности спроса на лекарственные препараты, отпускаемые населению в соответствии с перечнем групп населения и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные препараты и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой за счет республиканского бюджета по рецептам, предъявленными гражданами в аптечные учреждения (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, имеющих право на бесплатное и с 50% скидкой лекарственное обеспечение)
процент
12,00
15,00
20,00
80,00
25,00
85,00
30,00
90,00
35,00
95,00
40,00
50,00
60,00
0,2
6.2
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих (от числа лиц, включенных в республиканский регистр больных социально-значимыми заболеваниями)
процент
12,00
15,00
25,00
80,00
50,00
85,00
55,00
90,00
58,00
95,00
60,00
65,00
70,00
0,2
6.3
Удовлетворение потребности в необходимых лекарственных препаратах больных с редкими (орфанными) заболеваниями, для лечения которых требуется назначение дорогостоящих лекарственных препаратов (от числа лиц, включенных в республиканский регистр лиц, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, приводящими к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности)
процент
нд
90,00
90,00
92,00
92,00
94,00
92,00
94,00
94,00
95,00
94,00
95,00
95,00
0,2
6.4
Открытие государственных аптек на базе 13 центральных районных больниц
единиц
нд
1,00
2,00
3,00
3,00
5,00
5,00
7,00
7,00
9,00
9,00
11,00
13,00
0,2
6.5
Открытие аптечных пунктов в обособленных подразделениях
единиц
6,00
6,00
7,00
7,00
8,00
8,00
9,00
9,00
10,00
10,00
11,00
12,00
13,00
0,2
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
7.1
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных организациях высшего и дополнительного профессионального образования Минздрава России
чел.
226
230
195
205
258
260
300
320
260
270
250
280
250
250
250
0,2
7.2
количество подготовленных специалистов по программам дополнительного медицинского и фармацевтического образования в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку среднего звена
чел.
1113
1118
980
1000
992
1000
920
940
930
950
900
920
900
900
900
0,2
7.3
количество подготовленных специалистов в государственных образовательных организациях, осуществляющих подготовку специалистов среднего звена
чел.
111
115
120
125
130
135
140
145
140
145
140
145
140
140
140
0,2
7.4
доля медицинских и фармацевтических специалистов, обучавшихся в рамках целевой подготовки для Республики Калмыкия, трудоустроившихся после завершения обучения в медицинские организации Республики Калмыкия
процент
75
80
80
85
85
90
85
90
86
90
87
90
88
89
90
0,2
7.5
доля аккредитованных специалистов
процент
20
20
40
55
80
0,2
Подпрограмма 8. Информатизация здравоохранения
8.1
Доля медицинских организаций, работающих в единой государственной информационной системе здравоохранения от общего числа медицинских организаций республики
процент
нд
87,50
90,00
95,00
95,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
0,4
8.2
Удельный вес учетной и отчетной медицинской документации, представленной в электронном виде в соответствии с едиными стандартами от общего количества отчетов
процент
нд
87,50
90,00
95,00
95,00
100,00
не менее 95
100,00
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
не менее 95
0,3
8.3
Процент медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях, предоставляющих гражданам возможность записаться на прием к врачу или на исследование через ЕПГУ или Региональный портал государственных услуг (РПГУ) субъекта Российской Федерации
процент
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
70,00
70,00
80,00
80,00
80,00
85,00
90,00
0,3
Подпрограмма 9. Обеспечение реализации государственной программы
9.1
Уровень ежегодного достижения значений показателей (индикаторов) государственной программы и подпрограмм
процент
0,00
80,00
85,00
90,00
92,00
92,00
94,00
94,00
96,00
96,00
98,00
100,00
1,0
Подпрограмма 10. Повышение безопасности дорожного движения
10.1
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс.населения
21,7
21,02
19,6
19,3
18,2
18
16,8
16
15,2
15
14
13
12
0,16
10.2
Число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
99
104
99
96
99
94
99
93
99
86
99
99
99
0,16
10.3
Число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях
человек
6
8
6
5
6
5
6
5
6
5
6
6
6
0,17
10.4
Социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)
на 100 тыс.населения
34,8
34,8
34,8
34,1
34,8
33,8
34,8
33,4
34,8
33,1
34,8
34,8
34,8
0,17
10.5
Транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях)
на 10 тыс. транспортных средств
10,1
10,1
10,1
9,9
10,1
9,8
10,1
9,7
10,1
9,6
10,1
10,1
10,1
0,17
10.6
Больничная летальность пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
процент
1,41
3
2,5
2,4
2
1,9
1,9
1,8
1,7
1,6
1,5
1,5
1,4
0,17
Подпрограмма 11. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
11.1
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента
7,70
8,40
8,60
8,80
8,80
8,90
8,90
9,10
9,10
9,30
9,30
9,50
9,70
0,15
11.2
Число больных наркоманией, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных наркоманией, находящихся в ремиссии на 100 больных наркоманией среднегодового контингента
7,60
7,80
8,00
8,40
8,40
8,90
8,90
9,10
9,10
9,30
9,40
9,80
10,40
0,15
11.3
Процент больных с диагнозом "наркомания", состоящих под наблюдением на конец отчетного периода, находящихся в ремиссии от 6 месяцев и более
процент
х
х
27,00
27,60
27,60
27,90
27,90
28,50
28,50
29,10
29,10
29,70
30,30
0,14
11.4
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии от 1 года до 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
7,60
8,00
8,50
9,00
9,00
9,50
9,50
10,00
10,00
10,50
11,50
11,50
12,90
0,14
11.5
Число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии более 2 лет
число больных алкоголизмом, находящихся в ремиссии на 100 больных алкоголизмом среднегодового контингента
8,00
8,30
8,90
9,10
9,10
9,20
9,20
9,60
9,60
10,00
9,80
10,00
10,40
0,14
11.6
Доля больных наркоманией, повторно госпитализированных в течение года, от общего числа больных наркоманией, госпитализированных в течение года
процент
3,20
3,00
3,00
2,40
3,00
2,30
3,00
2,20
3,00
2,00
3,00
3,00
3,00
0,14
11.7
Доля площади уничтоженных дикорастущих растений, содержащих наркотические вещества, от выявленной площади дикорастущих наркосодержащих растений
процент
х
х
90
90
100
90
100
95
100
95
100
95
100
100
0,14
Приложение
к Государственной программе «Развитие здравоохранения
Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы»
Таблица 5
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг
государственными учреждениями Республики Калмыкия
Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы/ВЦП
Значение показателя объема услуги
Расходы республиканского бюджета на оказание государственной услуги, тыс.руб. (в соответствии с Законом РК о республиканском бюджете на 2016 год)
2016 год
2016 год
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
базовый вариант
с учетом дополнительных средств
1
2
3
8
9
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы", в том числе:
х
х
332 802,8
539 842,9
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги:
число посещений
Общий объем оказания государственной услуги
247 356
247 356
51 215,4
82 689,4
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
234 106
234 106
47 870,7
74 637,0
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
234 106
234 106
40 773,7
62 887,8
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
13 250
13 250
3 344,7
8 052,4
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
13 250
13 250
3 344,7
8 052,4
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в амбулаторных условиях)
Показатель объема услуги:
число спортсменов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
7 000
7 000
7 270,5
11 851,5
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
7 000
7 000
7 270,5
11 851,5
Наименование услуги и ее содержание:
Первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги:
число пациенто-дней
Общий объем оказания государственной услуги
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
24 400
24 400
12 914,1
17 485,3
Наименование услуги и ее содержание:
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в стационарных условиях)
Показатель объема услуги:
число пациентов
Общий объем оказания государственной услуги
1 893
1 893
117 367,9
186 185,4
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1 590
1 590
114 301,0
179 134,9
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
1 590
1 590
114 301,0
179 134,9
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
303
303
3 066,9
7 050,5
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
303
303
3 066,9
7 050,5
Наименование услуги и ее содержание:
Специализированная медицинская помощь (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, по профилям (в условиях дневного стационара)
Показатель объема услуги:
число пациенто-дней
Общий объем оказания государственной услуги
3 655
3 655
798,2
1 469,1
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
1 000
1 000
344,0
450,8
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
1 000
1 000
344,0
450,8
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
2 655
2 655
454,2
1 018,3
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
2 655
2 655
454,2
1 018,3
Наименование услуги и ее содержание:
Организация круглосуточного приема, содержания, выхаживания и воспитания детей
Показатель объема услуги:
койко-день
Подпрограмма 3 "Охрана здоровья матери и ребенка"
7 000
7 000
20 700,3
30 296,0
Основное мероприятие 3.1 Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
7 000
7 000
20 700,3
30 296,0
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
100
100
5 682,6
7 305,6
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
100
100
5 682,6
7 305,6
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "34.00.00 СЕСТРИНСКОЕ ДЕЛО"
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
100
100
7 688,2
9 884,1
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
100
100
7 688,2
9 884,1
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
60
60
3 409,6
4 383,4
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
60
60
3 409,6
4 383,4
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе среднего общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Лечебное дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
120
120
9 225,8
11 860,9
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
120
120
9 225,8
11 860,9
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация основных профессиональных образовательных программ среднего профессионального образования - программ подготовки специалистов среднего звена на базе основного общего образования по укрупненной группе направлений подготовки и специальностей (профессий) "31.00.00 КЛИНИЧЕСКАЯ МЕДИЦИНА" (Акушерское дело)
Показатель объема услуги:
численность обучающихся
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
20
20
1 537,6
1 976,8
Основное мероприятие 7.1 Подготовка специалистов среднего звена
20
20
1 537,6
1 976,8
Наименование услуги и ее содержание:
Реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации
Показатель объема услуги:
количество человеко-часов
Подпрограмма 7. Кадровое обеспечение системы здравоохранения
172 800
172 800
3 586,2
4 084,6
Основное мероприятие 7.2 Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии
172 800
172 800
3 586,2
4 084,6
Наименование работы и ее содержание:
Судебно-психиатрическая экспертиза
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
800
800
2 336,4
2 336,4
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
800
800
2 336,4
2 336,4
Наименование работы и ее содержание:
Медицинское освидетельствование на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического)
Показатель объема работы:
количество освидетельствований
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
10 000
10 000
4 589,5
6 135,9
Основное мероприятие 2.1 Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
10 000
10 000
4 589,5
6 135,9
Наименование работы и ее содержание:
Заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Показатель объема работы:
условная единица продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови)
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
4 200
4 200
22 372,1
73 832,6
Основное мероприятие 2.4 Развитие службы крови
4 200
4 200
22 372,1
73 832,6
Наименование работы и ее содержание:
Судебно-медицинская экспертиза
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
6 650
6 650
22 506,0
26 872,2
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
6 650
6 650
22 506,0
26 872,2
Наименование работы и ее содержание:
Экспертиза профессиональной пригодности и экспертиза связи заболевания с профессией
Показатель объема работы:
количество экспертиз
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
4 850
4 850
3 808,7
6 233,4
Основное мероприятие 2.5 Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
4 850
4 850
3 808,7
6 233,4
Наименование работы и ее содержание:
Административное обеспечение деятельности организаций
Показатель объема работы:
количество отчетов, составленных по результатам работы
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
3 126
3 126
9 277,1
14 908,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
3 126
3 126
9 277,1
14 908,9
Наименование работы и ее содержание:
Скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь (включая медицинскую эвакуацию), не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях
Показатель объема работы:
число пациентов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
960
960
16 534,5
22 566,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
960
960
16 534,5
22 566,9
Наименование работы и ее содержание:
Патологическая анатомия
Показатель объема работы:
количество исследований
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
42 000
42 000
5 350,8
9 524,9
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
42 000
42 000
5 350,8
9 524,9
Наименование работы и ее содержание:
Хранение материальных ценностей мобилизационного резерва
Показатель объема работы:
площадь складов
Подпрограмма 2 "Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации"
2 623
2 623
4 631,3
7 959,6
Основное мероприятие 2.3 Совершенствование оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
2 623
2 623
4 631,3
7 959,6
Приложение
к Государственной программе
Республики Калмыкия
"Развитие здравоохранения Республики Калмыкия
на 2013-2020 годы"
Таблица 6
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, республиканского бюджета, местного бюджета и внебюджетных источников на реализацию целей
Государственной программы "Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы" (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, государственный заказчик-координатор
Код бюджетной классификации
Расходы (тыс.руб.)
ГРБС
Рз
Пр
ЦСР
ВР
Всего, в том числе по годам реализации программы:
2013 год (очередной год)
2014 год (первый год планового периода)
2015 год (второй год планового периода)
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Государственная программа
Развитие здравоохранения Республики Калмыкия на 2013-2020 годы
ВСЕГО, в том числе:
х
х
х
х
32 055 179,2
3 399 929,1
4 036 766,7
4 314 137,6
4 410 438,5
4 125 460,8
4 043 048,8
3 898 725,6
3 826 672,1
Федеральный бюджет
х
х
х
х
1 342 998,7
282 266,0
514 190,7
467 952,5
53 689,5
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
21 216 471,0
2 104 775,7
2 442 111,4
2 649 279,1
3 115 178,7
2 884 490,5
2 789 578,5
2 645 355,3
2 585 701,8
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
13 528 651,3
1 417 227,6
1 701 347,0
1 907 804,3
1 734 810,0
1 691 865,6
1 691 865,6
1 691 865,6
1 691 865,6
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
7 687 819,7
687 548,1
740 764,4
741 474,8
1 380 368,7
1 192 624,9
1 097 712,9
953 489,7
893 836,2
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
9 495 709,5
1 012 887,4
1 080 464,6
1 196 906,0
1 241 570,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
х
х
х
31 088 836,2
3 398 893,1
3 917 805,5
4 196 117,4
4 083 479,1
3 910 253,0
3 871 926,0
3 891 225,3
3 819 136,8
Федеральный бюджет
648
х
х
х
1 342 998,7
282 266,0
514 190,7
467 952,5
53 689,5
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
х
х
20 250 128,0
2 103 739,7
2 323 150,2
2 531 258,9
2 788 219,3
2 669 282,7
2 618 455,7
2 637 855,0
2 578 166,5
действующие расходные обязательства
648
х
х
х
13 225 821,3
1 416 191,6
1 584 205,8
1 791 604,1
1 692 398,6
1 685 355,3
1 685 355,3
1 685 355,3
1 685 355,3
дополнительные объемы ресурсов
648
х
х
х
7 024 306,7
687 548,1
738 944,4
739 654,8
1 095 820,7
983 927,4
933 100,4
952 499,7
892 811,2
Местный бюджет
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
х
х
9 495 709,5
1 012 887,4
1 080 464,6
1 196 906,0
1 241 570,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия, в том числе:
618
х
х
х
861 870,5
100,0
116 366,2
115 425,2
302 694,1
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
х
х
861 870,5
100,0
116 366,2
115 425,2
302 694,1
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
х
х
267 792,5
100,0
116 366,2
115 425,2
35 901,1
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
х
х
х
594 078,0
0,0
0,0
0,0
266 793,0
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Местный бюджет
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
х
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
Федеральный бюджет
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
х
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
действующие расходные обязательства
628
х
х
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
628
х
х
х
44 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 120,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
628
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия, в том числе:
645
х
х
х
28 581,0
906,0
2 425,0
2 425,0
17 985,0
1 165,0
1 200,0
1 220,0
1 255,0
Федеральный бюджет
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
х
х
28 581,0
906,0
2 425,0
2 425,0
17 985,0
1 165,0
1 200,0
1 220,0
1 255,0
действующие расходные обязательства
645
х
х
х
4 456,0
906,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
х
х
24 125,0
0,0
1 650,0
1 650,0
17 585,0
765,0
800,0
820,0
855,0
Местный бюджет
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия, в том числе:
615
х
х
х
1 220,0
30,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
х
х
1 220,0
30,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
615
х
х
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Местный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
01 1 00 00000
х
1 628 298,0
15 085,0
202 635,3
211 520,9
318 031,2
227 174,4
209 516,3
227 695,5
216 639,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 1 00 00000
х
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 1 00 00000
х
1 612 540,4
15 085,0
186 877,7
211 520,9
318 031,2
227 174,4
209 516,3
227 695,5
216 639,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 1 00 00000
х
35 282,9
7 620,0
1 858,6
11 017,1
7 445,2
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
01 1 00 00000
х
1 577 257,5
7 465,0
185 019,1
200 503,8
310 586,0
225 338,9
207 680,8
225 860,0
214 803,9
Местный бюджет
648
0900
01 1 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 1 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1
Формирование здорового образа жизни населения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0909
01 1 01 00000
х
40 207,0
100,0
23 397,3
1 850,0
7 459,7
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 00000
х
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 00000
х
24 449,4
100,0
7 639,7
1 850,0
7 459,7
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 00000
х
5 889,7
0,0
280,0
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 1 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 1 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение культурных и спортивных мероприятий по пропаганде здорового образа жизни; привлечение волонтерского движения, общественных организаций к проблеме профилактики наркомании; создание службы «телефона доверия» на базе диспансерного отделения БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер» с круглосуточной работой
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 01 11110
240
12 950,0
100,0
1 750,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 11110
240
12 950,0
100,0
1 750,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
1 850,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 1 01 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни у населения Российской Федерации, включая сокращение потребления алкоголя и табака, в том числе мероприятий по совершенствованию медицинской помощи наркологическим больным, включая профилактику, диагностику и медицинскую реабилитацию
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 01 11080
610
27 257,0
0,0
21 647,3
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 1 01 11080
610
15 757,6
0,0
15 757,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 01 11080
610
11 499,4
0,0
5 889,7
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 01 11080
610
5 889,7
0,0
280,0
0,0
5 609,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2
Развитие первичной медико-санитарной помощи и совершенствование профилактики заболеваний
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
01 1 02 00000
х
1 588 091,0
14 985,0
179 238,0
209 670,9
310 571,5
225 324,4
207 666,3
225 845,5
214 789,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 1 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 1 02 00000
х
1 588 091,0
14 985,0
179 238,0
209 670,9
310 571,5
225 324,4
207 666,3
225 845,5
214 789,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 1 02 00000
х
29 393,2
7 620,0
1 578,6
11 017,1
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
1 835,5
Местный бюджет
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение медицинских иммунобиологических препаратов (МИБП) по эпидпоказаниям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
393 370,7
4 552,0
4 821,0
6 944,2
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
393 370,7
4 552,0
4 821,0
6 944,2
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
75 410,7
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
10 182,5
678,0
539,9
1 287,1
1 535,5
1 535,5
1 535,5
1 535,5
1 535,5
Проведение заключительной дезинфекции в очагах инфекционных заболеваний
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
17 678,6
477,3
474,2
2 255,1
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
17 678,6
477,3
474,2
2 255,1
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
2 894,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
2 587,5
413,3
474,2
200,0
300,0
300,0
300,0
300,0
300,0
Обеспечение функционирования холодовой цепи при хранении и транспортировке вакцин
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
4 638,4
340,0
340,0
631,4
665,4
665,4
665,4
665,4
665,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
4 638,4
340,0
340,0
631,4
665,4
665,4
665,4
665,4
665,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции и контролю за проведением профилактических мероприятий
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
174,0
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
174,0
87,0
87,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на оказание государственных услуг (работ) БУ РК "Детская поликлиника"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0902
01 1 02 00140
610
564,5
0,0
564,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели (погашение кредиторской задолженности районных больниц и городских поликлиник)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
610
6 528,7
6 528,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы районных больниц и городской поликлиники
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 1 02 11110
240
1 165 136,1
3 000,0
172 951,3
199 840,2
231 601,0
146 353,9
128 695,8
146 875,0
135 818,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 1 02 11110
240
1 165 136,1
3 000,0
172 951,3
199 840,2
231 601,0
146 353,9
128 695,8
146 875,0
135 818,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 1 02 11110
240
9 530,0
0,0
0,0
9 530,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Всего по подпрограмме
х
х
х
х
5 446 811,4
678 020,5
913 767,5
980 690,8
717 172,0
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
Федеральный бюджет
х
х
х
х
899 537,4
156 379,5
394 652,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
4 547 274,0
521 641,0
519 115,5
657 390,9
691 966,0
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
2 541 700,7
345 612,7
344 117,0
440 151,5
294 158,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
2 005 573,3
176 028,3
174 998,5
217 239,4
397 807,7
293 798,6
266 403,6
257 833,6
221 463,6
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия, в том числе:
648
0900
х
х
5 250 454,7
678 020,5
912 497,0
902 068,1
600 708,5
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
Федеральный бюджет
648
0900
х
х
899 537,4
156 379,5
394 652,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
х
х
4 350 917,3
521 641,0
517 845,0
578 768,2
575 502,5
573 213,9
545 818,9
537 248,9
500 878,9
действующие расходные обязательства
648
0900
х
х
2 448 494,5
345 612,7
342 846,5
361 528,8
280 845,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
279 415,3
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
х
х
1 902 422,8
176 028,3
174 998,5
217 239,4
294 657,2
293 798,6
266 403,6
257 833,6
221 463,6
Местный бюджет
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
х
х
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
х
х
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
х
х
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
0901
х
х
103 150,5
0,0
0,0
0,0
103 150,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1
Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
х
3 411 794,2
491 844,1
699 956,3
678 425,2
344 191,4
304 168,3
314 336,3
299 036,3
279 836,3
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
х
898 481,4
156 379,5
393 596,0
323 299,9
25 206,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
х
2 513 312,8
335 464,6
306 360,3
355 125,3
318 985,4
304 168,3
314 336,3
299 036,3
279 836,3
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
х
1 565 430,1
210 465,0
227 525,4
241 620,2
177 163,9
177 163,9
177 163,9
177 163,9
177 163,9
Местный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0901
01 2 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих медицинскую помощь по профилю "фтизиатрия"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
1 019 320,7
117 507,9
108 384,3
153 950,5
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
1 019 320,7
117 507,9
108 384,3
153 950,5
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
127 895,6
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00141
610
456 058,6
99 544,8
93 703,7
101 383,6
32 285,3
32 285,3
32 285,3
32 285,3
32 285,3
648
0901
01 2 01 00142
610
254 843,0
0,0
0,0
0,0
50 968,6
50 968,6
50 968,6
50 968,6
50 968,6
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский противотуберкулезный диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
113 438,0
43 230,0
29 127,0
15 997,0
8 852,0
3 232,0
4 000,0
2 500,0
6 500,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
113 438,0
43 230,0
29 127,0
15 997,0
8 852,0
3 232,0
4 000,0
2 500,0
6 500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на обследование населения с целью выявления туберкулеза, лечения больных туберкулезом, а также профилактических мероприятий
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
240
65 611,2
38 285,5
27 325,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
240
60 634,1
33 308,4
27 325,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
240
4 977,1
4 977,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя бюджетам субъектов Российской Федерации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 51740
240
59 588,0
13 231,5
22 661,6
10 713,1
12 981,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 51740
240
59 588,0
13 231,5
22 661,6
10 713,1
12 981,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 51740
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 51740
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оказание социальной поддержки лицам, инфицированным ВИЧ в результате медицинских манипуляций в 1988-1989гг. (денежные выплаты на проезд к месту лечения и обратно, санаторно-курортное лечение)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 80250
310
14 913,9
1 799,8
1 682,9
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
1 905,2
Закупки диагностических средств и антивирусных препаратов для профилактики, выявления, мониторинга лечения и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 01 00000
240
46 585,6
10 671,8
11 745,8
11 876,5
12 291,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 50720
240
38 686,9
8 864,7
9 768,0
9 814,5
10 239,7
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 2 01 51790
240
2 964,7
1 202,6
327,5
728,9
705,7
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 53820
240
3 681,4
0,0
1 136,2
1 266,4
1 278,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
240
1 252,6
604,5
514,1
66,7
67,3
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности Центра по профилактике и борьбе со СПИД БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
61 832,3
10 620,5
9 388,3
7 880,0
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
61 832,3
10 620,5
9 388,3
7 880,0
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
6 788,7
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00141
610
17 884,7
6 868,6
5 372,1
973,0
934,2
934,2
934,2
934,2
934,2
648
0901
01 2 01 00142
610
19 115,0
0,0
0,0
0,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
3 823,0
648
0901
01 2 01 00000
610
3 812,8
0,0
0,0
3 812,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 00000
610
9,7
0,0
0,0
9,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0901
01 2 01 00000
610
130,2
0,0
0,0
130,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00142
610
35 750,0
1 500,0
1 500,0
5 250,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
2 500,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00142
610
35 750,0
1 500,0
1 500,0
5 250,0
5 000,0
10 000,0
10 000,0
0,0
2 500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00142
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
847 093,0
108 729,1
93 715,4
109 047,5
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
847 093,0
108 729,1
93 715,4
109 047,5
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
107 120,2
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00140
610
239 728,3
75 989,0
71 398,1
80 659,2
2 336,4
2 336,4
2 336,4
2 336,4
2 336,4
648
0901
01 2 01 00141
610
56 881,0
0,0
0,0
0,0
11 376,2
11 376,2
11 376,2
11 376,2
11 376,2
648
0901
01 2 01 00142
610
264 076,0
0,0
0,0
0,0
52 815,2
52 815,2
52 815,2
52 815,2
52 815,2
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский психоневрологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00142
610
8 813,1
1 613,1
2 600,0
500,0
2 000,0
600,0
500,0
500,0
500,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00142
610
1 613,1
1 613,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00142
610
7 200,0
0,0
2 600,0
500,0
2 000,0
600,0
500,0
500,0
500,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00142
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция здания для БУ РК «Республиканский психоневрологический диспансер»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
410
85 700,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
25 700,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
410
85 700,0
0,0
0,0
0,0
20 000,0
20 000,0
20 000,0
25 700,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканский наркологический диспансер"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
217 130,5
27 669,2
26 974,3
29 354,0
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
217 130,5
27 669,2
26 974,3
29 354,0
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
26 626,6
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00140
610
92 472,3
23 858,1
24 094,6
21 572,1
4 589,5
4 589,5
4 589,5
4 589,5
4 589,5
648
0901
01 2 01 00141
610
45 460,5
0,0
0,0
0,0
9 092,1
9 092,1
9 092,1
9 092,1
9 092,1
648
0901
01 2 01 00142
610
35 191,0
0,0
0,0
0,0
7 038,2
7 038,2
7 038,2
7 038,2
7 038,2
Мероприятия по совершенствованию медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 01 00000
240
112 695,6
111 495,6
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 01 00000
240
95 073,8
95 073,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 01 00000
240
17 621,8
16 421,8
1 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
240
711 417,6
3 085,4
363 651,0
331 951,4
12 729,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 50770
240
636 239,4
3 085,4
332 377,0
300 777,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 11060
240
75 178,2
0,0
31 274,0
31 174,4
12 729,8
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 11060
240
62 448,4
0,0
31 274,0
31 174,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели БУ РК "Республиканский онкологический диспансер им.Тимошкаевой Э.С."
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
2 404,7
2 404,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения для организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 01 00000
610
9 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 01 00000
610
9 500,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
9 500,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 01 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2
Совершенствование системы оказания скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 02 00000
610
103 080,6
513,6
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 02 00000
610
103 080,6
513,6
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, оказывающих (участвующих в оказании) скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 02 00000
610
213,6
213,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы службы скорой медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0904
01 2 02 00000
610
102 867,0
300,0
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0904
01 2 02 00000
610
102 867,0
300,0
14 401,0
15 562,0
17 424,0
15 730,0
13 980,0
14 570,0
10 900,0
действующие расходные обязательства
648
0904
01 2 02 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3
Совершенствование системы оказания медицинской помощи больным прочими заболеваниями и предоставление иных медицинских услуг
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
х
898 615,0
107 894,4
120 489,1
121 259,5
123 794,4
118 794,4
98 794,4
108 794,4
98 794,4
Федеральный бюджет
648
0900
01 2 03 00000
х
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 03 00000
х
897 559,0
107 894,4
119 433,1
121 259,5
123 794,4
118 794,4
98 794,4
108 794,4
98 794,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
х
482 890,1
81 735,8
62 228,3
69 076,5
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
Местный бюджет
648
0900
01 2 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 2 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 2 03 41060
410
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 2 03 41060
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения для внедрения порядков оказания медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00000
240
184 003,3
10 000,0
34 900,0
24 103,3
37 000,0
32 000,0
12 000,0
22 000,0
12 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00000
240
184 003,3
10 000,0
34 900,0
24 103,3
37 000,0
32 000,0
12 000,0
22 000,0
12 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00000
240
2 413,9
0,0
0,0
2 413,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение центров амбулаторной хирургии
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 2 03 00000
610
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 03 00000
610
14 000,0
0,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 03 00000
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение предоставления государственных услуг (работ) учреждениями (подразделениями учреждений) здравоохранения - всего, в том числе:
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
610
695 265,3
93 604,0
82 533,1
95 156,2
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
649
0900
01 2 03 00000
610
695 265,3
93 604,0
82 533,1
95 156,2
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
84 794,4
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
610
476 185,8
77 445,4
62 228,3
66 662,6
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
53 969,9
БУ РК "Республиканская больница им.П.П.Жемчуева"
Министерство здравоохранения РК
648
0901
01 2 03 00140
610
102 412,9
27 635,4
19 172,0
7 981,0
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 2 03 00140
610
102 412,9
27 635,4
19 172,0
7 981,0
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
9 524,9
действующие расходные обязательства
648
0901
01 2 03 00140
610
61 820,3
21 951,5
7 501,2
5 613,6
5 350,8
5 350,8
5 350,8
5 350,8
5 350,8
БУ РК "Республиканский центр специализированных видов медицинской помощи "Сулда"
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 03 00140
610
223 501,4
21 940,5
19 836,8
32 553,6
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
610
223 501,4
21 940,5
19 836,8
32 553,6
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
29 834,1
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
610
145 355,8
18 699,9
18 115,6
17 659,3
18 176,2
18 176,2
18 176,2
18 176,2
18 176,2
БУ РК "Медицинский информационно-аналитический центр"
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 03 00140
610
97 182,6
0,0
3 824,1
18 814,0
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
610
97 182,6
0,0
3 824,1
18 814,0
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
14 908,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
610
65 279,4
0,0
3 122,6
15 771,3
9 277,1
9 277,1
9 277,1
9 277,1
9 277,1
учреждениями , обеспечивающими функционирование отрасли здравоохранения (КУ РК "Медицинский центр мобилизационного резерва", КУ РК "Центр по обеспечению деятельности в сфере здравоохранения", БУ РК "Республиканский центр медицины катастроф")
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00140
х
272 168,4
44 028,1
39 700,2
35 807,6
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00140
х
272 168,4
44 028,1
39 700,2
35 807,6
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
30 526,5
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00140
х
203 730,3
36 794,0
33 488,9
27 618,4
21 165,8
21 165,8
21 165,8
21 165,8
21 165,8
Реконструкция Республиканской больницы им.П.П.Жемчуева с пристройкой консультативно-диагностического отделения на 250 посещений в смену в г.Элиста, Республика Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 2 03 41060
410
196 356,7
0,0
1 270,5
78 622,7
116 463,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 2 03 41060
410
93 206,2
0,0
1 270,5
78 622,7
13 313,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидия на иные цели (АУ РК "Республиканская стоматологическая поликлиника" и БУ РК "Республиканский гопиталь ветеранов войн")
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 03 00000
610
2 376,3
2 376,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Субсидии бюджетным учреждениям на компенсацию расходов, связанных с оказанием гражданам Украины и лицам без гражданства медицинской помощи и проведением профилактических прививок по эпидемическим показаниям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 54220
610
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 03 54220
610
1 056,0
0,0
1 056,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 54220
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 54220
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Погашение кредиторской задолженности по прочим мероприятиям в области здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 03 00000
х
1 914,1
1 914,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4
Развитие службы крови
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 0000
х
532 012,3
47 050,5
47 792,7
50 989,1
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
Федеральный бюджет
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 0000
х
532 012,3
47 050,5
47 792,7
50 989,1
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
77 236,0
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 0000
х
214 334,8
30 206,0
28 261,4
26 989,9
25 775,5
25 775,5
25 775,5
25 775,5
25 775,5
Местный бюджет
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0906
01 2 04 0000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 00140
610
508 127,1
45 760,3
45 618,1
47 585,7
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 00140
610
508 127,1
45 760,3
45 618,1
47 585,7
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
73 832,6
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 00140
610
190 449,6
28 915,8
26 086,8
23 586,5
22 372,1
22 372,1
22 372,1
22 372,1
22 372,1
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств (донорские пайки)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
действующие расходные обязательства
648
0906
01 2 04 80210
320
23 885,2
1 290,2
2 174,6
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
3 403,4
Основное мероприятие 2.5
Развитие государственной судебно-медицинской экспертной деятельности
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00000
х
270 499,1
30 717,9
29 857,9
33 162,3
31 862,2
35 862,2
37 312,2
37 612,2
34 112,2
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00000
х
270 499,1
30 717,9
29 857,9
33 162,3
31 862,2
35 862,2
37 312,2
37 612,2
34 112,2
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00000
х
184 195,9
22 992,3
24 831,4
23 842,2
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
Местный бюджет
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 2 05 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение проведения судебно-медицинской экспертизы по судебным решениям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 11090
240
6 162,2
0,0
122,2
340,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 11090
240
6 162,2
0,0
122,2
340,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
1 140,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 11090
240
417,2
0,0
122,2
295,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00140
610
224 044,9
30 017,9
28 765,7
30 900,3
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
224 044,9
30 017,9
28 765,7
30 900,3
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
26 872,2
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
183 778,7
22 992,3
24 709,2
23 547,2
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
22 506,0
Строительство здания для БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" в г.Элиста с набором помещений, отвечающих современным требованиям (морг, лабораторно-административный корпус), общей площадью 2000 кв.м. (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 05 00140
610
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
3 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство типового морга в г.Городовиковске площадью 150 кв.м (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 05 00140
610
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение БУ РК "Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы" медицинским, лабораторным и технологическим оборудованием
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 2 05 00140
610
36 892,0
700,0
970,0
1 922,0
3 850,0
4 450,0
9 300,0
9 600,0
6 100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 05 00140
610
36 892,0
700,0
970,0
1 922,0
3 850,0
4 450,0
9 300,0
9 600,0
6 100,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 05 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6
Комплексная программа по профилактике экстремизма и терроризма в Республике Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
34 453,5
0,0
0,0
2 670,0
6 200,5
21 423,0
4 160,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
34 453,5
0,0
0,0
2 670,0
6 200,5
21 423,0
4 160,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
1 430,0
0,0
0,0
0,0
1 430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Создание запаса антидотов в составе резерва медициснкого имущества для ликвидации медико-санитраных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе террористических актов, связанных с воздействием опасных химических веществ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 496,0
0,0
0,0
0,0
1748,0
1748,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 496,0
0,0
0,0
0,0
1748,0
1748,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Освещение территории медицинских организаций лампами типа "Кобра" в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка шлагбаумов на въезде / выезде в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 120,0
0,0
0,0
560,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 120,0
0,0
0,0
560,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка ворот 3 класса защиты в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
800,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
800,0
0,0
0,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка противотаранных устройств в стационарных медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
790,0
0,0
0,0
560,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
790,0
0,0
0,0
560,0
230,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оборудование контрольно-пропускных пунктов (КПП) в медицинских стационарных учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
15 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15200,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
15 200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15200,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка турникетов в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1375,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 375,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1375,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка металлодетекторов в медицинских учреждениях (50 шт)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка видеокамер в медицинских учреждениях (100 шт.)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
500,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
500,0
0,0
0,0
250,0
250,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Монтаж системы видеонаблюдения за территорией и помещениями в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
1 800,0
0,0
0,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
1 800,0
0,0
0,0
900,0
900,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Монтаж тревожной сигнализации с подключением на пульт центра охраны отдела вневедомственной охраны Министерсвта внутренних дел по Республике Калмыкия в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 060,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3060,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 060,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3060,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установка охранно-пожарной сигнализации (типа "Стрелец-мониторинг") в медицинских учреждениях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
3 630,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
1100,0
1100,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
3 630,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
1100,0
1100,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
1 430,0
0,0
0,0
0,0
1430,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение персональных устройств со световыми, звуковыми, вибрационными сигналами оповещения (Браслет-р) – (325 шт.)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 2 06 10020
240
682,5
0,0
0,0
0,0
682,5
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 2 06 10020
240
682,5
0,0
0,0
0,0
682,5
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 2 06 10020
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.7
«Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Модернизация систем внутреннего и наружного освещения, внедрение энергосберегающего светотехнического оборудования и источников света нового поколения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция систем теплоснабжения в зданиях медицинских организаций, установка энергоэффективных ограждающих конструкций, снижающих тепловые потери в зданиях.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 2 07 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Охрана здоровья матери и ребенка
Всего по подпрограмме
х
х
х
х
2 055 795,7
113 158,1
198 200,1
226 811,2
395 190,9
356 665,2
358 824,8
209 822,7
197 122,7
Федеральный бюджет
х
х
х
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
2 023 520,2
84 003,6
195 276,6
226 613,7
395 190,9
356 665,2
358 824,8
209 822,7
197 122,7
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
480 651,9
56 998,4
160 772,4
77 462,5
55 154,2
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
дополнительные объемы ресурсов
х
х
х
х
1 542 868,3
27 005,2
34 504,2
149 151,2
340 036,7
324 099,1
326 258,7
177 256,6
164 556,6
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
х
х
1 405 395,3
113 158,1
86 614,9
201 511,6
208 960,3
193 022,7
195 182,3
209 822,7
197 122,7
Федеральный бюджет
648
х
х
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
х
х
1 373 119,8
84 003,6
83 691,4
201 314,1
208 960,3
193 022,7
195 182,3
209 822,7
197 122,7
действующие расходные обязательства
648
х
х
х
321 179,0
56 998,4
49 187,2
52 162,9
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
32 566,1
дополнительные объемы ресурсов
648
х
х
х
1 051 940,8
27 005,2
34 504,2
149 151,2
176 394,2
160 456,6
162 616,2
177 256,6
164 556,6
Местный бюджет
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 4105
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 4105
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 4105
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
0901
01 3 4105
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 3 4105
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1
Совершенствование оказания медицинской помощи матерям и детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 3 00 00000
х
547 439,7
83 158,1
54 844,9
52 126,0
79 600,3
63 662,7
65 822,3
80 462,7
67 762,7
Федеральный бюджет
648
0900
01 3 00 00000
х
32 275,5
29 154,5
2 923,5
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 3 00 00000
х
515 164,2
54 003,6
51 921,4
51 928,5
79 600,3
63 662,7
65 822,3
80 462,7
67 762,7
действующие расходные обязательства
648
0900
01 3 00 00000
х
240 617,2
36 998,4
29 902,8
35 885,5
27 566,1
27 566,1
27 566,1
27 566,1
27 566,1
Местный бюджет
648
0900
01 3 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 3 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
650 400,4
0,0
111 585,2
25 299,6
186 230,6
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой" (изготовление проектно-сметной документации)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
5 359,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 359,6
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
5 359,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 359,6
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
10 800,0
4 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 800,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
10 800,0
4 500,0
0,0
1 500,0
0,0
2 000,0
0,0
0,0
2 800,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Перинатальный центр им.О.А.Шунгаевой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
47 046,3
734,6
2 780,3
3 269,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
47 046,3
734,6
2 780,3
3 269,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
8 052,4
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
22 684,9
734,6
2 543,6
2 683,2
3 344,7
3 344,7
3 344,7
3 344,7
3 344,7
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Закупки оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00000
240
12 097,3
1 700,1
1 509,2
197,5
1 558,1
2 458,1
1 558,1
1 558,1
1 558,1
Федеральный бюджет
648
0901
01 3 01 50730
240
3 063,9
1 433,2
1 433,2
197,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00000
240
9 033,4
266,9
76,0
0,0
1 558,1
2 458,1
1 558,1
1 558,1
1 558,1
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00000
240
28 052,5
16 696,2
1 569,3
0,0
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
Федеральный бюджет
648
0901
01 3 01 00000
240
17 351,6
15 861,3
1 490,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00000
240
10 700,9
834,9
79,0
0,0
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
1 957,4
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение отделения реанимации новорожденных и отделения 2-го этапа выхаживания недоношенных детей
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
36 500,0
1 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
36 500,0
1 500,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг (работ) БУ РК "Республиканский детский медицинский центр"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 3 01 00140
610
88 118,3
20 196,8
18 315,7
9 261,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 3 01 00140
610
88 118,3
20 196,8
18 315,7
9 261,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
8 068,8
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
45 523,9
16 085,5
6 422,7
5 410,2
3 521,1
3 521,1
3 521,1
3 521,1
3 521,1
648
0901
01 3 01 00140
610
348,7
0,0
0,0
348,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
649
0902
01 3 01 00140
610
13,9
0,0
0,0
13,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Дом ребенка (специализированный)"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
х
226 363,7
22 440,4
22 440,4
30 002,9
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
х
226 363,7
22 440,4
22 440,4
30 002,9
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
30 296,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
х
167 961,4
20 178,3
20 936,5
23 345,1
20 700,3
20 700,3
20 700,3
20 700,3
20 700,3
Укрепление материально-технической базы БУ РК "Республиканский детский медицинский центр"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
610
74 829,0
3 000,0
2 900,0
1 864,4
22 064,6
5 000,0
5 000,0
25 000,0
10 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
610
74 829,0
3 000,0
2 900,0
1 864,4
22 064,6
5 000,0
5 000,0
25 000,0
10 000,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы КУ РК «Дом ребенка (специализированный)"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
240
17 673,0
12 360,0
300,0
1 000,0
2 213,0
800,0
500,0
500,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 3 01 00140
240
11 860,0
11 860,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
240
5 813,0
500,0
300,0
1 000,0
2 213,0
800,0
500,0
500,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
240
4 084,4
0,0
0,0
4 084,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция Республиканской детской больницы на 300 коек в г.Элиста, Республика Калмыкия
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
159 472,9
0,0
111 585,2
25 299,6
22 588,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство городской детской поликлиники на 550 посещений в смену в г.Элиста
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0901
01 3 01 41050
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0901
01 3 01 41050
410
490 927,5
0,0
0,0
0,0
163 642,5
163 642,5
163 642,5
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0901
01 3 01 41050
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по профилактике перинатальной передачи ВИЧ среди жительниц республики и профилактике заражения ВИЧ-инфекцией
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 3 01 00140
240
240,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 3 01 00140
240
240,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
30,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 3 01 00140
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение Центра медико-психологической помощи беременным женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации, при Перинатальном центре
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 3 01 00140
240
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 3 01 00140
240
360,0
0,0
0,0
0,0
360,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 3 01 00140
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2
Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
Федеральный бюджет
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
действующие расходные обязательства
648
1003
01 3 02 80140
320
80 561,8
20 000,0
19 284,4
16 277,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Местный бюджет
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
1003
01 3 02 80140
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по обеспечению полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей от 0-3-х лет
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 3 02 80140
320
857 955,6
30 000,0
31 770,0
149 385,6
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
129 360,0
действующие расходные обязательства
648
1003
01 3 02 80140
320
80 561,8
20 000,0
19 284,4
16 277,4
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
5 000,0
Подпрограмма 4
Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 4 00 00000
х
32 048,6
0,0
548,6
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 4 00 00000
х
32 048,6
0,0
548,6
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 4 00 00000
х
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0900
01 4 00 00000
х
31 800,0
0,0
300,0
4 000,0
5 700,0
4 200,0
9 200,0
4 200,0
4 200,0
Местный бюджет
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 4 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1
Развитие медицинской реабилитации, в том числе детям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 4 01 00000
х
21 048,6
0,0
548,6
4 000,0
3 500,0
2 000,0
7 000,0
2 000,0
2 000,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 4 01 00000
х
21 048,6
0,0
548,6
4 000,0
3 500,0
2 000,0
7 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 4 01 00000
х
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 4 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация и оснащение отделений (кабинетов) реабилитации
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 4 01 00000
240
15 800,0
0,0
300,0
4 000,0
3 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 01 00000
240
15 800,0
0,0
300,0
4 000,0
3 500,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
2 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция БУ РК «Республиканская больница им.П.П.Жемчуева" с пристройкой реабилитационного центра на 60 коек (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 4 01 41020
410
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0901
01 4 01 41020
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 4 01 41020
410
5 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 4 01 41020
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия в области здравоохранения
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 01 00000
320
248,6
0,0
248,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2
Оказание паллиативной помощи, в том числе детям
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление государственных услуг по оказанию паллиативной медицинской помощи онкологическим больным
Министерство здравоохранения РК
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 4 02 00140
610
11 000,0
0,0
0,0
0,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
2 200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 4 02 00140
610
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Организация оказания и обеспечения медицинской помощи в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 5 00 00000
х
18 875 879,8
1 913 296,2
2 133 927,7
2 417 546,3
2 482 224,8
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
Федеральный бюджет
648
0909
01 5 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 5 00 00000
х
9 419 270,3
909 408,8
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 5 00 00000
х
9 362 070,0
852 208,5
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 5 00 00000
х
57 200,3
57 200,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 5 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ОМС)
648
0909
01 5 00 00000
х
9 456 609,5
1 003 887,4
1 071 464,6
1 176 406,0
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Основное мероприятие 5.1
Финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным гражданам в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 5 01 00000
500
18 875 879,8
1 913 296,2
2 133 927,7
2 417 546,3
2 482 224,8
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
2 482 221,2
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
9 419 270,3
909 408,8
1 062 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
действующие расходные обязательства
648
0909
01 5 01 79010
560
9 312 070,0
827 208,5
1 037 463,1
1 241 140,3
1 241 254,5
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
1 241 250,9
648
0909
01 5 7902
580
50 000,0
25 000,0
25 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ОМС)
648
х
х
х
9 456 609,5
1 003 887,4
1 071 464,6
1 176 406,0
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
1 240 970,3
Основное мероприятие 5.2
Финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой обязательного медицинского страхования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Совершенствование системы лекарственного обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 00 00000
х
2 957 598,5
519 399,8
479 538,5
315 045,9
350 009,1
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
Федеральный бюджет
648
х
01 6 00 00000
х
359 244,0
91 283,3
98 773,5
142 579,4
26 607,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 6 00 00000
х
2 598 354,5
428 116,5
380 765,0
172 466,5
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
действующие расходные обязательства
648
х
01 6 00 00000
х
531 323,0
20 615,2
57 346,0
63 389,3
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 6 00 00000
х
2 067 031,5
407 501,3
323 419,0
109 077,2
245 406,8
245 406,8
245 406,8
245 406,8
245 406,8
Местный бюджет
648
х
01 6 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 6 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1
Лекарственное обеспечение граждан, включая организацию государственных аптек
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 00000
х
2 957 598,5
519 399,8
479 538,5
315 045,9
350 009,1
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
Федеральный бюджет
648
х
01 6 01 00000
х
359 244,0
91 283,3
98 773,5
142 579,4
26 607,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 6 01 00000
х
2 598 354,5
428 116,5
380 765,0
172 466,5
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
323 401,3
действующие расходные обязательства
648
х
01 6 01 00000
х
531 323,0
20 615,2
57 346,0
63 389,3
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
77 994,5
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан и их инвалидности
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
1003
01 6 01 80330
320
515 654,5
45 934,5
46 744,3
46 054,2
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
Федеральный бюджет
648
1003
01 6 01 80330
320
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80330
320
515 654,5
45 934,5
46 744,3
46 054,2
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
75 384,3
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80330
320
424 166,0
0,0
32 289,8
46 054,2
69 164,4
69 164,4
69 164,4
69 164,4
69 164,4
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия, страдающих социально-значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 80340
320
1 584 239,1
229 270,2
199 053,4
92 400,0
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
Федеральный бюджет
648
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80340
320
1 584 239,1
229 270,2
199 053,4
92 400,0
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
212 703,1
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80340
320
93 146,4
20 615,2
25 056,2
15 000,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
6 495,0
Лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан Республики Калмыкия при лечении в амбулаторных условиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 6 01 00000
320
824 814,5
241 659,2
229 010,6
171 485,2
57 403,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
Федеральный бюджет
648
0902
01 6 01 30930
320
183 276,6
61 861,1
61 469,7
59 945,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 6 01 51610
320
132 194,8
26 951,3
34 838,6
44 314,9
26 090,0
0,0
0,0
0,0
0,0
648
0902
01 6 01 54820
320
37 212,2
0,0
0,0
37 212,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
1003
01 6 01 80350
320
472 130,9
152 846,8
132 702,3
30 012,3
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
31 313,9
действующие расходные обязательства
648
1003
01 6 01 80350
320
14 010,6
0,0
0,0
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
2 335,1
Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных по 7-ми высокозатратным нозологиям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 6 01 51330
240
6 690,4
2 535,9
2 530,2
1 106,5
517,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 6 01 51330
240
6 560,4
2 470,9
2 465,2
1 106,5
517,8
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 6 01 51330
240
130,0
65,0
65,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 6 01 51330
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация государственных аптек и аптечных пунктов на базе районных больниц
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 6 01 1101
240
26 200,0
0,0
2 200,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 6 01 1101
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 6 01 1101
240
26 200,0
0,0
2 200,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
4 000,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 6 01 1101
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
Кадровое обеспечение системы здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 7 00 00000
х
469 558,4
67 945,5
65 510,0
95 739,4
61 296,5
44 696,5
44 776,5
44 753,2
44 840,8
Федеральный бюджет
648
х
01 7 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 7 00 00000
х
430 458,4
58 945,5
56 510,0
75 239,4
60 696,5
44 696,5
44 776,5
44 753,2
44 840,8
действующие расходные обязательства
648
х
01 7 00 00000
х
305 189,7
50 880,5
45 611,2
42 253,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
33 289,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 7 00 00000
х
125 268,7
8 065,0
10 898,8
32 986,4
27 407,5
11 407,5
11 487,5
11 464,2
11 551,8
Местный бюджет
648
х
01 7 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 7 00 00000
х
39 100,0
9 000,0
9 000,0
20 500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1
Подготовка специалистов среднего звена
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00000
х
304 079,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
Федеральный бюджет
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00000
х
304 079,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
37 569,8
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00000
х
264 744,5
42 671,0
36 611,2
36 948,3
29 702,8
29 702,8
29 702,8
29 702,8
29 702,8
Местный бюджет
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0704
01 7 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление услуг по подготовке средних медицинских работников в БПОУ РК "Калмыцкий медицинский колледж им.Т.Хахлыновой"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00140
610
279 262,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00140
610
279 262,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
35 410,8
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00140
610
239 927,8
38 443,0
31 983,2
31 782,6
27 543,8
27 543,8
27 543,8
27 543,8
27 543,8
Стипендии учащимся
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 00140
610
8 278,7
2 473,5
2 798,5
3 006,7
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных учреждениях начального, среднего профессионального образования и высшего профессионального образования
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 01 80020
320
16 538,0
1 754,5
1 829,5
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
2 159,0
Основное мероприятие 7.2
Повышение квалификации и переподготовка медицинских работников, повышение престижа профессии
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 7 02 00000
х
50 669,4
3 565,0
3 898,8
7 291,1
7 126,7
7 126,7
7 206,7
7 183,4
7 271,0
Федеральный бюджет
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 7 02 00000
х
50 669,4
3 565,0
3 898,8
7 291,1
7 126,7
7 126,7
7 206,7
7 183,4
7 271,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 7 02 00000
х
21 235,7
0,0
0,0
3 304,7
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
Местный бюджет
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация направления врачей на циклы повышения квалификации и профессиональной переподготовки
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
х
17 221,7
1 500,0
2 233,8
2 321,4
2 177,1
2 177,1
2 257,1
2 233,8
2 321,4
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
х
17 221,7
1 500,0
2 233,8
2 321,4
2 177,1
2 177,1
2 257,1
2 233,8
2 321,4
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Переподготовка кадров со средним профессиональным образованием
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0704
01 7 02 00140
610
26 527,7
1 200,0
800,0
4 104,7
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0704
01 7 02 00140
610
26 527,7
1 200,0
800,0
4 104,7
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
4 084,6
действующие расходные обязательства
648
0704
01 7 02 00140
610
21 235,7
0,0
0,0
3 304,7
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
3 586,2
Подготовка специалистов на компенсационной основе (коммерческой) в 2013-2015 годах по программам послевузовского профессионального образования (в интернатуре – 1 человек в год, в ординатуре – 1 человек в год) по наиболее востребованным специальностям
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
х
2 120,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
х
2 120,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
265,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по проведению ежегодного республиканского конкурса «Лучший по профессии»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
240
960,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
240
960,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
120,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение участия во Всероссийских и международных форумах, съездах специалистов по отдельным профилям.
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 02 00000
240
3 840,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 02 00000
240
3 840,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
480,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 02 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.3
Социальная поддержка отдельных категорий медицинских работников
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
х
114 809,5
21 709,5
25 000,0
51 500,0
16 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
х
75 709,5
12 709,5
16 000,0
31 000,0
16 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
х
19 209,5
8 209,5
9 000,0
2 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 7 03 00000
х
39 100,0
9 000,0
9 000,0
20 500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Установление единовременных денежных выплат медицинским работникам (врачам, среднему медицинскому персоналу) государственных и муниципальных учреждений (организаций) здравоохранения и социальной защиты населения Республики Калмыкия при устройстве на работу
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
310
113 440,0
20340,0
25000,0
51500,0
16600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 7 03 00000
310
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
310
74 340,0
11340,0
16000,0
31000,0
16000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
310
17 840,0
6840,0
9000,0
2000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники (средства ФФОМС)
648
0909
01 7 03 00000
310
39 100,0
9000,0
9000,0
20500,0
600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Компенсация расходов на оплату коммунальных услуг медицинским работникам
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 7 03 00000
х
1 369,5
1369,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
Информатизация здравоохранения
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,0
6 320,0
5 475,5
5 652,5
5 720,5
4 962,0
4 892,0
5 010,0
Местный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 8.1
Развитие единой государственной информационной системы здравоохранения Республики Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,00
6 320,00
5 475,50
5 652,50
5 720,50
4 962,00
4 892,00
5 010,00
Федеральный бюджет
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 8 01 00000
240
42 315,5
4 283,00
6 320,00
5 475,50
5 652,50
5 720,50
4 962,00
4 892,00
5 010,00
действующие расходные обязательства
648
0909
01 8 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 9
Обеспечение реализации Программы
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 00000
х
214 565,6
19 892,0
26 728,7
28 146,7
29 460,2
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 00000
х
7 874,2
2 038,7
2 084,1
1 875,7
1 875,7
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 00000
х
206 691,4
17 853,3
24 644,6
26 271,0
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
27 584,5
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 00000
х
155 092,6
17 853,3
24 644,6
19 689,7
18 581,0
18 581,0
18 581,0
18 581,0
18 581,0
дополнительные объемы ресурсов
648
0909
01 9 00 00000
х
51 598,8
0,0
0,0
6 581,3
9 003,5
9 003,5
9 003,5
9 003,5
9 003,5
Местный бюджет
648
0909
01 9 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 9 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 9.1
Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов РФ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 00110
х
206 691,4
17 853,30
24 644,60
26 271,00
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 00110
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 00110
х
206 691,4
17 853,30
24 644,60
26 271,00
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
27 584,50
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 00110
х
155 092,6
17 853,30
24 644,60
19 689,70
18 581,00
18 581,00
18 581,00
18 581,00
18 581,00
Основное мероприятие 9.2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 9 00 59800
х
7 874,2
2 038,70
2 084,10
1 875,70
1 875,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
648
0909
01 9 00 59800
х
7 874,2
2 038,70
2 084,10
1 875,70
1 875,70
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 9 00 59800
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
648
0909
01 9 00 59800
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 10
Повышение безопасности дорожного движения
Всего по подпрограмме
х
х
01 И 00 00000
х
201 650,9
3 410,0
5 160,5
26 862,9
42 143,3
66 895,3
23 020,3
23 163,3
10 995,3
Федеральный бюджет
х
х
01 И 00 00000
х
28 310,0
3 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 И 00 00000
х
173 340,9
0,0
5 160,5
26 862,9
42 143,3
66 895,3
10 520,3
10 763,3
10 995,3
действующие расходные обязательства
х
х
01 И 00 00000
х
45 564,9
0,0
3 510,5
11 502,9
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
х
х
01 И 00 00000
х
127 776,0
0,0
1 650,0
15 360,0
36 033,0
60 785,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
Местный бюджет
х
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 И 00 00000
х
91 716,0
3 410,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
16 910,0
17 053,0
4 885,0
Федеральный бюджет
648
х
01 И 00 00000
х
28 310,0
3 410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12 500,0
12 400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 И 00 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 И 00 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13 710,0
19 083,0
16 665,0
4 410,0
4 653,0
4 885,0
Местный бюджет
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 00 00000
х
15 013,4
0,0
3 510,5
11 502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 00 00000
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
Федеральный бюджет
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 00 00000
х
74 671,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
50 230,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 00 00000
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
6 110,3
дополнительные объемы ресурсов
628
х
01 И 00 00000
х
44 120,0
0,0
0,0
0,0
0,0
44 120,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
628
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
01 И 00 00000
х
20 250,0
0,0
1 650,0
1 650,0
16 950,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
01 И 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10.1
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
х
х
01 И 01 00000
х
109 934,9
0,00
5 160,50
13 152,90
23 060,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Федеральный бюджет
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 И 01 00000
х
109 934,9
0,00
5 160,50
13 152,90
23 060,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
действующие расходные обязательства
х
х
01 И 01 00000
х
45 564,9
0,00
3 510,50
11 502,90
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Местный бюджет
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
х
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
15 013,4
0,00
3 510,50
11 502,90
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Министерство образования и науки
Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
20 250,0
0,00
1 650,00
1 650,00
16 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
20 250,0
0,00
1 650,00
1 650,00
16 950,00
0,00
0,00
0,00
0,00
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
74 671,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
74 671,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
50 230,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
30 551,5
0,00
0,00
0,00
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
6 110,30
Местный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внебюджетные источники
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Проведение работ по монтажу и подключению к сети электроснабжения приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД (в т.ч. внедрение программно-аппаратного комплекса, обслуживание, электроснабжение и защита информации)
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
30 906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30906,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
30 906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
30906,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Услуги почтовой связи по рассылке материалов, полученных с использованиемработающих в автоматическом режиме специальных средств фиксации нарушений ПДД
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
12 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12000,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0412
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0412
01 И 01 00000
х
400,0
0,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Страхование приборов фото-видеофиксации нарушений ПДД от повреждения и хищения
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
246,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
246,8
0,0
0,0
0,0
0,0
246,8
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Предоставление каналов связи для передачи информации, полученной приборами фото-видеофиксации в ГАФАП ОДД ГИБДД МВД по Республике Калмыкия
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
х
01 И 01 00000
х
967,2
0,0
0,0
0,0
0,0
967,2
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
х
01 И 01 00000
х
967,2
0,0
0,0
0,0
0,0
967,2
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
628
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение деятельности КУ РК "Центр безопасности дорожного движения"
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0412
01 И 01 00140
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0412
01 И 01 00140
х
14 613,4
0,0
3110,5
11502,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление по развитию электронного правительства Республики Калмыкия
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
Федеральный бюджет
628
0412
01 И 01 00140
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
действующие расходные обязательства
628
0412
01 И 01 00140
х
30 551,5
0,0
0,0
0,0
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
6110,3
Создание, тиражирование и передача учебно-методических и нагладных пособий, учебных фильмов, игр, программ для участников дорожного движения разных возрастных категорий, в том числе с использованием мультимедийных средств, освещающих вопросы безопасности дорожного движения, организация социальной рекламы (баннеры, перетяжки)
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка и создание информационно-пропагандистских телерадиопрограмм по безопасности дорожного движения, направленных на участников дорожного движения, для последующего размещения на телевизионных каналах, радиостанциях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение техническими средствами и научно-методическими материалами автошкол по подготовке и обучению водителей транспортных средств
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
150,0
0,0
50,0
50,0
50,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение мобильных автогородков для организаций, осуществляющих деятельность по формированию у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на улично-дорожной сети
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство детских автогородков, организация на их основе базовых учебно-методических центров по изучению детьми, а также педагогическим составом общеобразовательных учреждений основ безопасного участия в дорожном движении
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
5 000,0
0,0
0,0
0,0
5000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение для дошкольных образовательных учреждений оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети («детский автогородок», информационные стенды по изучению основ БДД)
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
1 000,0
0,0
300,0
300,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
1 000,0
0,0
300,0
300,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами детских автогородков
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
200,0
0,0
0,0
0,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Обеспечение проведения тематических информационно-пропагандистских мероприятий, всероссийских конкурсов, фестивалей с несовершеннолетними участниками дорожного движения, в том числе общественными формированиями детей
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
600,0
0,0
200,0
200,0
200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение и распространение световозвращающих приспособлений среди дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
1 200,0
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
1 200,0
0,0
400,0
400,0
400,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Приобретение и изготовление информационных плакатов по обучению детей ПДД и схем безопасного маршрута движения детей в дошкольных образовательных учреждениях и образовательных учреждениях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 И 01 00000
х
900,0
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 И 01 00000
х
900,0
0,0
300,0
300,0
300,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети г.Элисты и населенных пунктов республики пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодиной индикацией, Г-обращными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышенной безопасности дорожного движения
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Строительство, реконструкция и техническое перевооружение светофорных объектов
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
х
01 И 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 10.2
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
91 716,0
3410,0
0,0
13710,0
19083,0
16665,0
16910,0
17053,0
4885,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
28 310,0
3410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
12400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
63 406,0
0,0
0,0
13710,0
19083,0
16665,0
4410,0
4653,0
4885,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация травмацентров III уровня на базе Черноземельской ЦРБ, Яшкульской ЦРБ, Приютненской ЦРБ
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
63 310,0
3410,0
0,0
10000,0
12500,0
12500,0
12500,0
12400,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
28 310,0
3410,0
0,0
0,0
0,0
0,0
12500,0
12400,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
35 000,0
0,0
0,0
10000,0
12500,0
12500,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Оснащение оборудованием бригад специализированной медицинской помощи
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
25 756,0
0,0
0,0
3710,0
3933,0
4165,0
4410,0
4653,0
4885,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
25 756,0
0,0
0,0
3710,0
3933,0
4165,0
4410,0
4653,0
4885,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Укрепление материально-технической базы образовательно-методического центра "Школа медицины катастроф"по обучению приемам оказания первой помощи лицам, пострадавшим в ДТП
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 И 02 00000
х
2 650,0
0,0
0,0
0,0
2650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 И 02 00000
х
2 650,0
0,0
0,0
0,0
2650,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 И 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 11
Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Всего, в том числе:
х
х
01 Г 00 00000
х
65 217,8
0,0
4429,8
2298,0
3558,0
13688,0
13723,0
13743,0
13778,0
Федеральный бюджет
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
01 Г 00 00000
х
65 217,8
0,0
4429,8
2298,0
3558,0
13688,0
13723,0
13743,0
13778,0
действующие расходные обязательства
х
х
01 Г 00 00000
х
6 088,0
0,0
775,0
1198,0
823,0
823,0
823,0
823,0
823,0
дополнительные объемы ресурсов
х
х
01 Г 00 00000
х
59 129,8
0,0
3654,8
1100,0
2735,0
12865,0
12900,0
12920,0
12955,0
Местный бюджет
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 Г 00 00000
х
56 602,8
0,0
3484,8
1353,0
2353,0
12353,0
12353,0
12353,0
12353,0
Федеральный бюджет
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 Г 00 00000
х
56 602,8
0,0
3484,8
1353,0
2353,0
12353,0
12353,0
12353,0
12353,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 Г 00 00000
х
2 538,0
0,0
0,0
423,0
423,0
423,0
423,0
423,0
423,0
дополнительные объемы ресурсов
648
х
01 Г 00 00000
х
54 064,8
0,0
3484,8
930,0
1930,0
11930,0
11930,0
11930,0
11930,0
Местный бюджет
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
х
01 Г 00 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
Федеральный бюджет
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
х
01 Г 00 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
действующие расходные обязательства
645
х
01 Г 00 00000
х
3 550,0
0,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
дополнительные объемы ресурсов
645
х
01 Г 00 00000
х
3 875,0
0,0
0,0
0,0
635,0
765,0
800,0
820,0
855,0
Местный бюджет
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
дополнительные объемы ресурсов
615
х
01 Г 00 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 00 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 11.1
Совершенствование системы оказания медицинской помощи наркологическим больным, включая медицинскую реабилитацию
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
х
01 Г 01 00000
х
53 892,8
0,0
2112,8
1130,0
2130,0
12130,0
12130,0
12130,0
12130,0
Федеральный бюджет
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
х
01 Г 01 00000
х
53 892,8
0,0
2112,8
1130,0
2130,0
12130,0
12130,0
12130,0
12130,0
действующие расходные обязательства
648
х
01 Г 01 00000
х
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Местный бюджет
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
х
01 Г 01 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внедрение федеральных стандартов и порядка оказания наркологической помощи в Республике Калмыкия
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
5 000,0
0,0
0,0
0,0
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
1 000,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Строительство здания для БУ РК «Республиканский наркологический диспансер» (изготовление ПСД)
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 01 00000
410
1 562,8
0,0
1 562,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 01 00000
410
1 562,8
0,0
1 562,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 01 00000
410
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Организация отделения медицинской реабилитации для оказания специализированной медицинской помощи по профилю "наркология"
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
40 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
40 000,0
0,00
0,00
0,00
0,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Внедрение методов ранней диагностики наркологических расстройств среди населения, в том числе среди детско-подросткового контингента
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
600,0
0,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
600,0
0,0
0,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Оснащение наркологических подразделений (диспансер, кабинеты) различными видами медицинского оборудования для оказания профилактической, консультативной, диагностической и реабилитационной помощи, в том числе для проведения профилактических медицинских осмотров обучающихся в образователь ных организациях и профессиональных образовательных организациях
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
3 850,0
0,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
3 850,0
0,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
550,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подготовка и переподготовка специалистов наркологической службы по вопросам диагностики, профилактики и лечения больных наркоманией
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0901
01 Г 01 00000
240
1 680,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0901
01 Г 01 00000
240
1 680,0
0,0
0,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
280,0
действующие расходные обязательства
648
0901
01 Г 01 00000
240
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мероприятия по медицинской реабилитации пациентов наркологического профиля
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 01 11020
610
1 200,0
0,0
0,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
200,0
Основное мероприятие 11.2
Реализация комплексных мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0900
01 Г 02 00000
х
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Федеральный бюджет
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0900
01 Г 02 00000
х
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
действующие расходные обязательства
648
0900
01 Г 02 00000
х
1 338,0
0,0
0,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Местный бюджет
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0900
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
Федеральный бюджет
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 00000
х
7 425,0
0,0
775,0
775,0
1035,0
1165,0
1200,0
1220,0
1255,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 00000
х
3 550,0
0,0
775,0
775,0
400,0
400,0
400,0
400,0
400,0
Местный бюджет
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
0709
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
1 190,0
0,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
170,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Проведение мониторинга наркоситуации среди несовершеннолетних в образовательных учреждениях Республики Калмыкия
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
240,0
0,0
30,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
40,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
240,0
0,0
30,00
30,00
30,00
35,00
35,00
40,00
40,00
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
110,0
0,0
30,00
30,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Проведение республиканского конкурса журналистов "За лучшее и систематическое освещение темы профилактики наркомании"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
50,0
50,0
50,0
50,0
50,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,00
30,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Проведение республиканского конкурса "Дети рисуют мир"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
140,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
140,0
0,0
0,0
0,0
25,0
25,0
30,0
30,0
30,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
125,0
0,0
0,00
0,00
25,00
25,00
25,00
25,00
25,00
Проведение акции "Калмыкия без наркотиков"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,0
70,0
80,0
60,0
60,0
60,0
60,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,0
70,0
80,0
60,0
60,0
60,0
60,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
460,0
0,0
70,00
70,00
80,00
60,00
60,00
60,00
60,00
Проведение семинаров "Профилактика наркомании"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
60,0
60,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
60,0
60,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
260,0
0,0
30,00
30,00
40,00
40,00
40,00
40,00
40,00
Организация профильных смен для детей "группы риска" в оздоровительных лагерях республики
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
3 630,0
0,0
500,0
340,0
440,0
585,0
585,0
590,0
590,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
3 630,0
0,0
500,0
340,0
440,0
585,0
585,0
590,0
590,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
840,0
0,0
500,00
340,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Пополнение видеотек антинаркотической направленности в образовательных организациях
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
5,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
35,0
0,0
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
5,00
Подготовка и организация работ волонтеров антинаркотической направленности
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
170,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
170,0
0,0
0,0
0,0
30,0
30,0
35,0
35,0
40,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
80,0
0,0
0,00
0,00
0,00
20,00
20,00
20,00
20,00
Проведение социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях и профессиональных образовательных организациях высшего образования
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
200,0
0,0
0,0
0,0
35,0
35,0
40,0
40,0
50,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
200,0
0,0
0,0
0,0
35,0
35,0
40,0
40,0
50,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
150,0
0,0
0,00
0,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Разработка и выпуск наглядных пособий, брошюр, плакатов, сувенирной продукции антинаркотической направленности
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
50,0
70,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
310,0
0,0
30,0
30,0
40,0
40,0
50,0
50,0
70,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
210,0
0,0
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
30,00
Подготовка и обеспечение размещения социальной рекламы в СМИ в целях осущесвтления антинаркотической пропаганды. Оформление рекламных щитов по профилактике наркомании.
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
80,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
560,0
0,0
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
80,00
Проведение спортивных и туристических соревнований "Спорт против наркотиков"
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
01 Г 02 11020
х
1 060,0
0,0
0,0
160,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
01 Г 02 11020
х
1 060,0
0,0
0,0
160,0
180,0
180,0
180,0
180,0
180,0
действующие расходные обязательства
645
0709
01 Г 02 11020
х
410,0
0,0
0,00
160,00
50,00
50,00
50,00
50,00
50,00
Организация и проведение Республиканского Фестиваля здоровья "Я выбираю здоровье!"
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
490,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
490,0
0,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
70,0
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Организация и проведение регионального этапа Всероссийского проекта "Беги за мной!"
Министерство спорта и молодежной политики Республики Калмыкия
615
х
01 Г 02 00000
х
700,0
0,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
х
01 Г 02 00000
х
700,0
0,0
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
действующие расходные обязательства
615
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятия по уничтожению наркосодержащих растений
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
01 Г 02 73160
520
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
01 Г 02 73160
520
2 710,0
0,0
1372,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
действующие расходные обязательства
648
0909
01 Г 02 73160
520
1 338,0
0,0
0,00
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
223,0
Социальная реабилитация и ресоциализация потребителей наркотических средств и психотропных веществ
Министерство социального развития, труда и занятости Республики Калмыкия
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
647
х
01 Г 02 00000
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканские целевые программы
Всего, в том числе:
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
65 439,0
65439,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
х
х
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
х
х
64 403,0
64403,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
648
0909
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0408
х
х
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
618
0408
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
645
0709
х
х
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
645
0709
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
1105
х
х
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местный бюджет
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
615
1105
х
х
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа "Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы"
Всего, в том числе:
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
х
х
х
х
3 146,0
3146,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 03 00
240
2 210,0
2 210,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство образования и науки Республики Калмыкия
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
614
0709
522 03 00
240
906,0
906,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Министерство спорта, туризма и молодежной политики Республики Калмыкия
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
615
1105
522 03 00
240
30,0
30,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа «Основные направления развития здравоохранения Республики Калмыкия на 2009-2013 годы»
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 20 02
240
13 242,6
13 242,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканская целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Калмыкия в 2013 году»
Министерство по строительству, транспорту и дорожному хозяйству Республики Калмыкия
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
618
0408
522 07 00
520
100,0
100,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа модернизации здравоохранения Республики Калмыкия на 2011-2013 годы
Министерство здравоохранения Республики Калмыкия
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Республиканский бюджет - всего, в том числе:
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
действующие расходные обязательства
648
0909
522 35 00
х
48 950,4
48 950,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бюллетень "Вестник правовых актов Правительства Республики Калмыкия и органов исполнительной власти Республики Калмыкия" № 17 (83) от 04.06.2016 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.010 Общие положения, 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: