Основная информация
Дата опубликования: | 24 июня 2015г. |
Номер документа: | RU61000201500470 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ростовская область |
Принявший орган: | Правительство Ростовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2015 № 421
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Установить, что действие пунктов 11, 12 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2015 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.06.2015 № 421
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1
к постановлению Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной
программы Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии
с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
3. Раздел 6 изложить в редакции:
«Раздел 6.
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных
с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает:
степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;
степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Исполнение Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы,
к утвержденному плану:
фактическое использование средств
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.
Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
х1 + х2+ ………..+х8
---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,
8
в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой, в знаменателе – количество показателей Программы.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:
в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы;
в дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;
в развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;
в нравственном и физическом развитии детей и молодежи».
4. В разделе 8:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
«8.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».
5. В разделе 9:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы –
2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
5.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».
6. В разделе 10:
6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 285,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению
в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\0624p421.f15.docx
7. Приложение № 2 изложить в редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и их значениях
№ п/п
Номер и наименование
показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значение показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
2.
Показатель 1.
Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
12,4
13,2
14,8
61,0
18,2
19,8
21,5
23,1
24,7
3.
Показатель 2.
Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен
про-центов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Показатель 3.
Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области
про-центов
2,6
2,7
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
5.
Показатель 4.
Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций
про-центов
95,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
7.
Показатель 1.1.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
4,5
5,8
7,6
10,9
12,5
15,6
17,3
19,1
20,9
8.
Показатель 1.2.
Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.
Показатель 1.3.
Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
11.
Показатель 2.1.
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области
про-центов
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12.
Показатель 2.2.
Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях
про-центов
96,0
96,0
96,0
98,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
13.
Показатель 2.3.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования
про-центов
68,9
74,1
79,3
84,4
89,5
94,6
99,7
100,0
100,0
14.
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
15.
Показатель 3.1.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творчеством
про-центов
10,4
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
16.
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
17.
Показатель 4.1.
Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд
про-центов
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5».
8. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги (число обучающихся)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, исполь-зующих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными орга-низациями
560
491
491
491
119 668,5
108 300,2
117 531,7
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги (число обучающихся)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными органи-зациями
160
213
213
213
23 390,7
32 932,3
32 039,0
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги (число студентов)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предостав-ления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 392
1 392
1392
168 387,7
122 670,1
124 883,0
127 9,9».
9. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4 391 504,7
589809,1
618393,0
574523,2
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1509758,5
235081,2
252983,4
200880,1
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2661251,2
329394,6
303450,6
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства Ростовской области
812
–
–
–
11 921,1
11 921,1
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего
в том числе:
–
–
–
–
1 503 761,7
190974,7
291621,8
241423,0
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295187,8
177562,5
229662,8
177562,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295187,8
177 562,5
229662,8
177 562,5
177 562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1 295037,8
177 562,5
229662,8
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5
825
1204
2012275
244
150,0
–
–
–
50,0
50,0
50,0
Основное мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
825
0113
2010059
111
202 193,2
11 647,1
57 790,8
63 555,9
69 199,4
–
–
–
825
0113
2010059
112
155,9
51,9
94,0
5,0
5,0
–
–
–
825
0113
2010059
244
6 219,7
1 711,1
4 073,2
298,6
166,5
–
–
–
825
0113
2010059
852
5,1
2,1
1,0
1,0
1,0
–
––
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
в том числе:
–
–
–
–
2 732 477,6
377 653,7
306192,7
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
58 156,4
36338,0
2742,1
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства Ростовской области
812
–
–
–
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2 662400,1
329394,6
303450,6
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2661958,4
329169,5
303234,0
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
611
1 228692,0
143059,2
141232,5
149570,7
154321,8
213502,6
213502,6
213502,6
825
0702
2020059
612
37 487,9
4135,9
11588,4
4199,1
4391,8
4390,9
4390,9
4390,9
825
0704
2020059
611
1 230 160,7
168387,7
122518,8
124883,0
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2021147
612
165617,8
13586,7
27 894,3
31129,8
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
39 539,3
39 322,7
1365,5
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
521
27 299,1
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0702
2022104
244
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
0702
2020059
612
216,6
_
216,6
_
_
_
_
_
825
0704
2020059
612
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на разви-тие казачьего ка-детского образо-вания
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
25360,0
3541,6
1593,2
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
612
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
244
20 372,8
2708,0
1233,2
1980,5
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
1102
2022278
244
4 864,6
711,0
360,0
391,7
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Развитие казачь-его самодеятель-ного народного творчества»
всего
–
–
–
–
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
244
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка ка-зачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обес-печение аппарата управления
департамента по делам казачества и кадетских учеб-ных заведений Ростовской облас-ти
департамент по казачеству
825
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
825
0113
2040011
121
123 518,4
17190,5
17188,0
17188,0
17717,0
18078,3
18078,3
18078,3
825
0113
2040011
122
12 162,6
1563,3
1515,5
1515,5
1515,5
2017,6
2017,6
2017,6
825
0113
2040019
122
3 492,1
543,6
378,6
378,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040019
244
4 364,8
619,0
629,6
629,6
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2042101
244
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2049999
122
4 681,8
726,6
427,7
581,2
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2049999
851
473,9
90,2
37,7
37,7
37,7
90,2
90,2
90,2
825
0113
2049999
852
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Примечание.
Список использованных сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.».
10. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы
Источник
финансиро-вания
Объем расходов всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 533 471,1
610875,5
638 543,0
594 673,2
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет,
4 391 504,7
589 809,1
618 393,0
574 523,2
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего
1 503 761,7
190 974,7
291 621,8
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 503 761,7
190 974,7
291 621,8
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
2 874444,0
398 720,1
326 342,7
332 304,8
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 732477,6
377 653,7
306 192,7
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
11. Приложение № 11 изложить в редакции:
«Приложение № 11
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих
обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии
с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципального района и городского округа
Сумма по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Азовский район
6 571,5
6 917,0
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
2.
Аксайский район
5 436,6
7 324,9
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
3.
Багаевский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
4.
Белокалитвинский район
10 284,3
12 122,0
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
5.
Боковский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
6.
Верхнедонской район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
7.
Веселовский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
8.
Волгодонской район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
9.
Дубовский район
4 906,2
6 610,3
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
10.
Егорлыкский район
1 591,2
2 143,9
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
11.
Заветинский район
4 508,4
6 074,3
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
12.
Зерноградский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
13.
Зимовниковский район
6 364,8
8 039,5
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
14.
Кагальницкий район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
15.
Каменский район
1 193,4
1 741,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
16.
Кашарский район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
17.
Константиновский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
18.
Красносулинский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
19.
Куйбышевский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
20.
Мартыновский район
2 784,6
3 483,8
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
21.
Матвеево-Курганский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
22.
Миллеровский район
5 624,7
6 867,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
23.
Милютинский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
24.
Морозовский район
2 519,4
3 662,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
27.
Обливский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
28.
Октябрьский район
8 199,7
8 750,3
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
29.
Орловский район
3 580,2
4 823,7
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
30.
Песчанокопский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
31.
Пролетарский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
32.
Ремонтненский район
7 293,0
9 826,1
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
33.
Родионово-Несветайский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
34.
Сальский район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
35.
Семикаракорский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
36.
Советский район
663,0
893,3
663,0
663,0
663,0
663,0
663,0
37.
Тарасовский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
38.
Тацинский район
928,2
1 250,6
928,2
928,2
928,2
928,2
928,2
39.
Усть-Донецкий район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
40.
Целинский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
41.
Цимлянский район
2 917,2
3 930,4
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
42.
Чертковский район
1 856,4
2 769,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
43.
Шолоховский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
44.
г. Азов
6 613,2
7 556,4
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
45.
г. Батайск
893,2
4 806,7
893,2
893,2
893,2
893,2
893,2
46.
г. Волгодонск
4 466,2
4 506,3
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
47.
г. Гуково
1 191,0
1 602,2
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
48.
г. Донецк
2 233,1
2 854,0
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
49.
г. Зверево
1 339,9
2 103,0
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
50.
г. Каменск-Шахтинский
2 828,6
4 105,8
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
51.
г. Новочеркасск
3 126,3
4 506,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
52.
г. Новошахтинск
2 828,6
3 655,1
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
53.
г. Ростов-на-Дону
12 240,4
14 478,2
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
54.
г. Таганрог
4 912,8
6 909,7
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
55.
г. Шахты
7 676,2
7 994,4
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
Всего
177 562,5
229 662,8
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5».
12. Приложение № 12 изложить в редакции:
«Приложение № 12
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
численности дружинников казачьих дружин
по муниципальным районам и городским округам
№
п/п
Наименование муниципального района и городского округа
Численность дружинников по годам (человек)
2014
2015
2016
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Азовский район
13
20
13
16
13
20
2.
Аксайский район
41
–
41
–
41
–
3.
Багаевский район
15
–
15
–
15
–
4.
Белокалитвинский район
41
20
41
17
41
20
5.
Боковский район
14
–
14
–
14
–
6.
Верхнедонской район
10
–
10
–
10
–
7.
Веселовский район
11
–
11
–
11
–
8.
Волгодонской район
30
–
30
–
30
–
9.
Дубовский район
37
–
37
–
37
–
10.
Егорлыкский район
12
–
12
–
12
–
11.
Заветинский район
34
–
34
–
34
–
12.
Зерноградский район
13
–
13
–
13
–
13.
Зимовниковский район
48
–
44
–
48
–
14.
Кагальницкий район
9
–
9
–
9
–
15.
Каменский район
9
–
10
–
9
–
16.
Кашарский район
10
–
10
–
10
–
17.
Константиновский район
11
–
11
–
11
–
18.
Красносулинский район
13
–
13
–
13
–
19.
Куйбышевский район
19
–
19
–
19
–
20.
Мартыновский район
21
–
19
–
21
–
21.
Матвеево-Курганский район
13
–
13
–
13
–
22.
Миллеровский район
15
15
16
15
15
15
23.
Милютинский район
9
–
9
–
9
–
24.
Морозовский район
19
–
21
–
19
–
25.
Мясниковский район
-
–
–
–
-
–
26.
Неклиновский район
14
–
14
–
14
–
27.
Обливский район
11
–
11
–
11
–
28.
Октябрьский район
7
30
7
27
7
30
29.
Орловский район
27
–
27
–
27
–
30.
Песчанокопский район
19
–
19
–
19
–
31.
Пролетарский район
20
–
20
–
20
–
32.
Ремонтненский район
55
–
55
–
55
–
33.
Родионово-Несветайский район
14
–
14
–
14
–
34.
Сальский район
30
–
30
–
30
–
35.
Семикаракорский район
15
–
15
–
15
–
36.
Советский район
5
–
5
–
5
–
37.
Тарасовский район
20
–
20
–
20
–
38.
Тацинский район
7
–
7
–
7
–
39.
Усть-Донецкий район
30
–
30
–
30
–
40.
Целинский район
14
–
14
–
14
–
41.
Цимлянский район
22
–
22
–
22
–
42.
Чертковский район
14
–
16
–
14
–
43.
Шолоховский район
13
–
13
–
13
–
44.
г. Азов
20
15
18
14
20
15
45.
г. Батайск
6
–
30
–
6
–
46.
г. Волгодонск
30
–
20
–
30
–
47.
г. Гуково
8
–
8
–
8
–
48.
г. Донецк
15
–
14
–
15
–
49.
г. Зверево
9
–
11
–
9
–
50.
г. Каменск-Шахтинский
19
–
21
–
19
–
51.
г. Новочеркасск
21
–
23
–
21
–
52.
г. Новошахтинск
19
–
18
–
19
–
53.
г. Ростов-на-Дону
38
25
42
20
38
25
54.
г. Таганрог
33
–
35
–
33
–
55.
г. Шахты
19
20
19
14
19
20
Всего
1041
145
1063
123
1041
145».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0624p421.f15.docx
Утратило силу постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 651
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2015 № 421
г. Ростов-на-Дону
О внесении изменений
в постановление Правительства
Ростовской области от 25.09.2013 № 601
В целях повышения эффективности реализации государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изменения согласно приложению.
2. Установить, что действие пунктов 11, 12 приложения к настоящему постановлению распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 апреля 2015 г.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А.
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Ростовской области В.Ю. Голубев
Постановление вносит
департамент по делам
казачества и кадетских
учебных заведений
Ростовской области
Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 24.06.2015 № 421
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение № 1
к постановлению Правительства Ростовской области
от 25.09.2013 № 601 «Об утверждении государственной
программы Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
1. Подраздел «Ресурсное обеспечение Программы» раздела «Паспорт государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение Программы
–
общий объем финансирования Программы –
4 533 471,1 тыс. рублей, в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
2. Раздел 4 изложить в редакции:
«Раздел 4.
Информация по ресурсному обеспечению Программы
Общий объем финансирования Программы – 4 533 471,1 тыс. рублей,
в том числе:
2014 год – 610 875,5 тыс. рублей;
2015 год – 638 543,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 386,6 тыс. рублей;
2016 год – 594 673,2 тыс. рублей;
2017 год – 609 212,1 тыс. рублей;
2018 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2019 год – 693 851,3 тыс. рублей;
2020 год – 693 851,3 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 4 391 504,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – 1316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы подлежит уточнению в соответствии
с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию Программы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
3. Раздел 6 изложить в редакции:
«Раздел 6.
Методика оценки эффективности Программы
Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в целях достижения оптимального соотношения связанных
с ее реализацией затрат и достигаемых в ходе реализации результатов, а также обеспечения принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности, достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Методика оценки эффективности и результативности Программы учитывает:
степень достижения целей и решения задач Программы в целом и ее подпрограмм;
степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования бюджетных ресурсов;
степень реализации мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
Исполнение Программы определяется как отношение фактического использования средств, запланированных на реализацию Программы,
к утвержденному плану:
фактическое использование средств
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %.
утвержденный план
Оценка эффективности реализации Программы производится ежегодно на основе анализа показателей Программы, который обеспечит мониторинг динамики результатов реализации Программы за оцениваемый период, с целью уточнения степени решения задач и выполнения мероприятий Программы.
Для оценки эффективности реализации Программы используются целевые показатели, характеризующие выполнение мероприятий Программы.
Эффективность Программы оценивается как степень фактического достижения целевых показателей по следующей формуле:
х1 + х2+ ………..+х8
---------------------------------------------------------------------------------------------- х 100 %,
8
в числителе – отношение фактических значений показателей, достигнутых в ходе реализации Программы, к установленным значениям показателей, утвержденных Программой, в знаменателе – количество показателей Программы.
При значении показателя эффективности:
100 процентов – реализация Программы считается эффективной;
менее 100 процентов – реализация Программы считается неэффективной;
более 100 процентов – реализация Программы считается наиболее эффективной.
Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается:
в привлечении членов казачьих обществ к несению государственной
и иной службы;
в дальнейшем развитии казачьих кадетских корпусов и профессиональных училищ и их материально-технической базы;
в развитии фестивального движения самодеятельных детских и взрослых казачьих коллективов;
в нравственном и физическом развитии детей и молодежи».
4. В разделе 8:
4.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 8.1 изложить в редакции:
«Ресурсное –обеспечение
подпрограммы
общий объем финансирования подпрограммы –
1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей».
4.2. Подраздел 8.5 изложить в редакции:
«8.5. Информация по ресурсному обеспечению
подпрограммы «Создание условий для привлечения членов
казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
Общий объем финансирования подпрограммы 1 – 1 503 761,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 190 974,7 тыс. рублей;
2015 год – 291 621,8 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года –
29,7 тыс. рублей;
2016 год – 241 423,0 тыс. рублей;
2017 год – 246 934,4 тыс. рублей;
2018 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2019 год – 177 612,5 тыс. рублей;
2020 год – 177 612,5 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 1 503 761,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы 1 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.
Распределение межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов для обеспечения несения службы членами казачьих дружин приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.».
5. В разделе 9:
5.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 9.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы –
2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований –
1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей».
5.2. Подраздел 9.5 изложить в редакции:
«9.5. Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие системы образовательных организаций,
использующих в образовательном процессе казачий компонент»
Общий объем финансирования подпрограммы 2 – 2 874 444,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 398 720,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 326 342,7 тыс. рублей;
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 1 148,9 тыс. рублей;
в 2016 году – 332 304,8 тыс. рублей;
в 2017 году – 340 956,6 тыс. рублей;
в 2018 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2019 году – 492 422,9 тыс. рублей;
в 2020 году – 492 422,9 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
областной бюджет – 2 732 477,6 тыс. рублей;
бюджеты муниципальных образований – 1 316,4 тыс. рублей;
внебюджетные средства – 140 650,0 тыс. рублей.
Объем финансирования подпрограммы 2 подлежит уточнению в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе».
6. В разделе 10:
6.1. Строку «Ресурсное обеспечение подпрограммы» подраздела 10.1 изложить в редакции:
«Ресурсное обеспечение
подпрограммы
–
общий объем финансирования подпрограммы 3 –
6 285,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства
2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей».
6.2. Подраздел 10.5 изложить в редакции:
«10.5. Информация
по ресурсному обеспечению подпрограммы
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
Общий объем финансирования подпрограммы 3 – 6 285,0 тыс. рублей,
в том числе:
в 2014 году – 405,1 тыс. рублей;
в 2015 году – 359,0 тыс. рублей,
из них неисполненные расходные обязательства 2014 года – 198,0 тыс. рублей;
в 2016 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2017 году – 572,4 тыс. рублей;
в 2018 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2019 году – 1 524,7 тыс. рублей;
в 2020 году – 1 524,7 тыс. рублей.
По источникам финансирования:
областной бюджет – 6 285,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет – могут привлекаться средства федерального бюджета;
бюджеты муниципальных образований – могут привлекаться средства бюджетов муниципальных образований;
внебюджетные средства – могут привлекаться средства внебюджетных источников.
Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению
в соответствии с областным законом об областном бюджете.
Расходы областного бюджета на реализацию подпрограммы приведены
в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.».
1
Z:\ORST\Ppo\0624p421.f15.docx
7. Приложение № 2 изложить в редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
СВЕДЕНИЯ
о показателях (индикаторах) государственной программы, подпрограмм
государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области» и их значениях
№ п/п
Номер и наименование
показателя (индикатора)
Еди-ница изме-рения
Значение показателя
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019
год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1.
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
2.
Показатель 1.
Доля членов казачьих обществ, принявших на себя обязательства по несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
12,4
13,2
14,8
61,0
18,2
19,8
21,5
23,1
24,7
3.
Показатель 2.
Доля воспитанников казачьих кадетских корпусов, успешно сдавших единый государственный экзамен
про-центов
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
98,0
4.
Показатель 3.
Доля казачьих фольклорных коллективов в общем количестве творческих коллективов Ростовской области
про-центов
2,6
2,7
2,7
2,9
3,0
3,1
3,2
3,3
3,4
5.
Показатель 4.
Доля казачьих кадетских образовательных организаций, выполнивших государственное задание, в общем количестве казачьих кадетских образовательных организаций, исходя из численности организаций
про-центов
95,0
96,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6.
Подпрограмма 1 «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
7.
Показатель 1.1.
Доля членов казачьих обществ, привлеченных к несению государственной и иной службы российского казачества
про-центов
4,5
5,8
7,6
10,9
12,5
15,6
17,3
19,1
20,9
8.
Показатель 1.2.
Участие дружинников в дежурствах, которые осуществляются в соответствии с договорами, заключенными между администрацией муниципального образования и войсковым казачьим обществом «Всевеликое войско Донское»
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
9.
Показатель 1.3.
Доля муниципальных образований Ростовской области, казачьи общества, общественные казачьи организации и объединения которых охвачены методической работой по организации несения государственной и иной службы
про-центов
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
10.
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
11.
Показатель 2.1.
Доля образовательных организаций, использующих в учебно-воспитательной работе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, в общем количестве государственных и муниципальных общеобразовательных организаций Ростовской области
про-центов
7,5
8,0
8,5
9,0
9,5
10,0
10,5
11,0
11,5
12.
Показатель 2.2.
Доля удовлетворенности родителей (законных представителей) качеством услуг, предоставляемых в казачьих кадетских образовательных организациях
про-центов
96,0
96,0
96,0
98,0
96,0
96,0
96,0
96,0
96,0
13.
Показатель 2.3.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных организа-ций, пользующихся услугами дополнительного образования
про-центов
68,9
74,1
79,3
84,4
89,5
94,6
99,7
100,0
100,0
14.
Подпрограмма 3 «Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
15.
Показатель 3.1.
Доля воспитанников казачьих кадетских образовательных органи-заций, занимающихся самодеятельным народным творчеством
про-центов
10,4
11,0
12,0
13,0
14,0
15,0
16,0
17,0
18,0
16.
Подпрограмма 4 «Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
17.
Показатель 4.1.
Уровень экономии бюджетных расходов по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных и муниципальных нужд
про-центов
0,34
0,36
0,38
0,40
0,42
0,44
0,46
0,48
0,5».
8. Приложение № 4 изложить в редакции:
«Приложение № 4
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
ПРОГНОЗ
сводных показателей государственных заданий
на оказание государственных услуг областными государственными образовательными организациями
по государственной программе Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование
Значение
показателя объема услуги
Расходы областного бюджета
на оказание государственной услуги
(тыс. рублей)
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Описание услуги:
услуги основного общего образования
Показатель объема услуги (число обучающихся)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, исполь-зующих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными орга-низациями
560
491
491
491
119 668,5
108 300,2
117 531,7
121 296,3
Описание услуги:
услуги среднего общего образования
Показатель объема услуги (число обучающихся)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставле-ния государственных услуг образовательными органи-зациями
160
213
213
213
23 390,7
32 932,3
32 039,0
33 025,5
Описание услуги:
услуги среднего профессионального образования по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих)
Показатель объема услуги (число студентов)
Подпрограмма 2 «Развитие системы образовательных организаций, использую-щих в образовательном процессе казачий ком-понент»
Основное мероприятие 2.1.
Обеспечение предостав-ления государственных услуг образовательными организациями
1 532
1 392
1 392
1392
168 387,7
122 670,1
124 883,0
127 9,9».
9. Приложение № 7 изложить в редакции:
«Приложение № 7
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
областного бюджета
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы
Ответственный
исполнитель,
соисполнитель, участник
Код бюджетной
классификации расходов
Объем расходов всего (тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
в том числе:
–
–
–
–
4 391 504,7
589809,1
618393,0
574523,2
589062,1
673701,3
673701,3
673701,3
из них неисполненные расходные обя-зательства отчетного финансового года
–
–
–
–
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
–
–
–
1509758,5
235081,2
252983,4
200880,1
201080,8
206647,0
206647,0
206647,0
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2661251,2
329394,6
303450,6
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
министерство строительства Ростовской области
812
–
–
–
11 921,1
11 921,1
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего
в том числе:
–
–
–
–
1 503 761,7
190974,7
291621,8
241423,0
246934,4
177612,5
177612,5
177612,5
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295187,8
177562,5
229662,8
177562,5
177562,5
177612,5
177612,5
177612,5
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
Основное
мероприятие 1.1.
Привлечение членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы
департамент по казачеству
825
–
–
–
1295187,8
177 562,5
229662,8
177 562,5
177 562,5
177612,5
177612,5
177612,5
825
0113
2017104
540
1 295037,8
177 562,5
229662,8
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5
825
1204
2012275
244
150,0
–
–
–
50,0
50,0
50,0
Основное мероприятие 1.2.
Финансовое обеспечение ГКУ РО «Казаки Дона»
ГКУ РО «Казаки Дона»
825
–
–
–
208 573,9
13 412,2
61 959,0
63 860,5
69 371,9
–
–
–
825
0113
2010059
111
202 193,2
11 647,1
57 790,8
63 555,9
69 199,4
–
–
–
825
0113
2010059
112
155,9
51,9
94,0
5,0
5,0
–
–
–
825
0113
2010059
244
6 219,7
1 711,1
4 073,2
298,6
166,5
–
–
–
825
0113
2010059
852
5,1
2,1
1,0
1,0
1,0
–
––
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
в том числе:
–
–
–
–
2 732 477,6
377 653,7
306192,7
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472272,9
департамент по казачеству
825
–
–
–
58 156,4
36338,0
2742,1
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
министерство строительства Ростовской области
812
–
–
–
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2 662400,1
329394,6
303450,6
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
Основное
мероприятие 2.1.
Обеспечение предоставления государственных услуг образова-тельными органи-зациями
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
2661958,4
329169,5
303234,0
309782,6
318609,4
467054,3
467054,3
467054,3
825
0702
2020059
611
1 228692,0
143059,2
141232,5
149570,7
154321,8
213502,6
213502,6
213502,6
825
0702
2020059
612
37 487,9
4135,9
11588,4
4199,1
4391,8
4390,9
4390,9
4390,9
825
0704
2020059
611
1 230 160,7
168387,7
122518,8
124883,0
127379,9
228997,1
228997,1
228997,1
825
0704
2021147
612
165617,8
13586,7
27 894,3
31129,8
32515,9
20163,7
20163,7
20163,7
Основное
мероприятие 2.2.
Обеспечение безопасных и комфортных условий образовательной деятельности
департамент по казачеству
–
–
–
–
39 539,3
39 322,7
1365,5
–
–
–
–
–
825
0702
2027357
521
27 299,1
27299,1
1148,9
–
–
–
–
–
министерство строительства Ростовской области
812
0702
2022104
244
11921,1
11921,1
–
–
–
–
–
–
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
0702
2020059
612
216,6
_
216,6
_
_
_
_
_
825
0704
2020059
612
102,5
102,5
–
–
–
–
–
–
Основное
мероприятие 2.3.
Организация и проведение меро-приятий, направ-ленных на разви-тие казачьего ка-детского образо-вания
государствен-ные бюджет-ные образова-тельные орга-низации, подве-домственные департаменту по казачеству
825
–
–
–
25360,0
3541,6
1593,2
2372,2
2197,2
5218,6
5218,6
5218,6
825
0702
2022276
612
122,6
122,6
–
–
–
–
–
–
департамент по казачеству
825
0709
2022277
244
20 372,8
2708,0
1233,2
1980,5
1805,5
4215,2
4215,2
4215,2
825
1102
2022278
244
4 864,6
711,0
360,0
391,7
391,7
1003,4
1003,4
1003,4
Основное
мероприятие 2.4.
Передача показа-телей областного бюджета на фи-нансовое обеспе-чение Аксайского
Данилы Ефремова казачьего кадетского корпуса в связи с его передачей в ведение Министерства обороны Российской Федерации
департамент по казачеству
825
1403
2027112
540
5619,9
5619,9
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 3
«Развитие казачь-его самодеятель-ного народного творчества»
всего
–
–
–
–
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Основное
мероприятие 3.1.
Мероприятия по возрождению культуры казачества
департамент по казачеству
825
0804
2032279
244
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1524,7
1524,7
1524,7
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка ка-зачьих обществ Ростовской области»
департамент по казачеству
–
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
Основное
мероприятие 4.1.
Финансовое обес-печение аппарата управления
департамента по делам казачества и кадетских учеб-ных заведений Ростовской облас-ти
департамент по казачеству
825
–
–
–
148 980,4
20775,6
20219,5
20373,0
20748,7
22291,2
22291,2
22291,2
825
0113
2040011
121
123 518,4
17190,5
17188,0
17188,0
17717,0
18078,3
18078,3
18078,3
825
0113
2040011
122
12 162,6
1563,3
1515,5
1515,5
1515,5
2017,6
2017,6
2017,6
825
0113
2040019
122
3 492,1
543,6
378,6
378,6
455,5
578,6
578,6
578,6
825
0113
2040019
244
4 364,8
619,0
629,6
629,6
629,6
619,0
619,0
619,0
825
0113
2042101
244
282,8
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
40,4
825
0113
2049999
122
4 681,8
726,6
427,7
581,2
351,0
865,1
865,1
865,1
825
0113
2049999
851
473,9
90,2
37,7
37,7
37,7
90,2
90,2
90,2
825
0113
2049999
852
14,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
Примечание.
Список использованных сокращений:
ГРБС – главный распорядитель бюджетных средств;
Рз Пр – раздел, подраздел;
ЦСР – целевая статья расходов;
ВР – вид расходов;
департамент по казачеству – департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области;
ГКУ РО – государственное казенное учреждение Ростовской области;
министерство строительства Ростовской области – министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области.».
10. Приложение № 8 изложить в редакции:
«Приложение № 8
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСХОДЫ
на реализацию государственной программы
Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
Наименование
государственной программы, номер и наименование подпрограммы
Источник
финансиро-вания
Объем расходов всего
(тыс. рублей)
В том числе по годам реализации Программы
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Государственная программа Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
4 533 471,1
610875,5
638 543,0
594 673,2
609 212,1
693 851,3
693 851,3
693 851,3
областной бюджет,
4 391 504,7
589 809,1
618 393,0
574 523,2
589 062,1
673 701,3
673 701,3
673 701,3
из них неиспол-ненные расходные обязательства отчетного финан-сового года
–
–
1 386,6
–
–
–
–
–
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 1
«Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»
всего
1 503 761,7
190 974,7
291 621,8
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
областной бюджет
1 503 761,7
190 974,7
291 621,8
241 423,0
246 934,4
177 612,5
177 612,5
177 612,5
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 2
«Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»
всего
2 874444,0
398 720,1
326 342,7
332 304,8
340 956,6
492 422,9
492 422,9
492 422,9
областной бюджет
2 732477,6
377 653,7
306 192,7
312 154,8
320 806,6
472 272,9
472 272,9
472 272,9
местный бюджет
1 316,4
1 316,4
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
140 650,0
19 750,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
20 150,0
Подпрограмма 3
«Развитие казачьего самодеятельного народного творчества»
всего
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
областной бюджет
6 285,0
405,1
359,0
572,4
572,4
1 524,7
1 524,7
1 524,7
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
Подпрограмма 4
«Управление реализацией государственной программы Ростовской области «Поддержка казачьих обществ Ростовской области»
всего
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
областной бюджет
148 980,4
20 775,6
20 219,5
20 373,0
20 748,7
22 291,2
22 291,2
22 291,2
местный бюджет
–
–
–
–
–
–
–
–
внебюджет-ные источники
–
–
–
–
–
–
–
–
11. Приложение № 11 изложить в редакции:
«Приложение № 11
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
и городских округов на обеспечение исполнения членами казачьих
обществ обязательств по оказанию содействия органам местного самоуправления
в осуществлении задач и функций, предусмотренных договорами, заключенными в соответствии
с Областным законом от 29.09.1999 № 47-ЗС «О казачьих дружинах в Ростовской области»
№
п/п
Наименование муниципального района и городского округа
Сумма по годам (тыс. рублей)
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.
Азовский район
6 571,5
6 917,0
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
6 571,5
2.
Аксайский район
5 436,6
7 324,9
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
5 436,6
3.
Багаевский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
4.
Белокалитвинский район
10 284,3
12 122,0
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
10 284,3
5.
Боковский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
6.
Верхнедонской район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
7.
Веселовский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
8.
Волгодонской район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
9.
Дубовский район
4 906,2
6 610,3
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
4 906,2
10.
Егорлыкский район
1 591,2
2 143,9
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
1 591,2
11.
Заветинский район
4 508,4
6 074,3
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
4 508,4
12.
Зерноградский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
13.
Зимовниковский район
6 364,8
8 039,5
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
6 364,8
14.
Кагальницкий район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
15.
Каменский район
1 193,4
1 741,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
16.
Кашарский район
1 326,0
1 786,6
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
1 326,0
17.
Константиновский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
18.
Красносулинский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
19.
Куйбышевский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
20.
Мартыновский район
2 784,6
3 483,8
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
2 784,6
21.
Матвеево-Курганский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
22.
Миллеровский район
5 624,7
6 867,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
5 624,7
23.
Милютинский район
1 193,4
1 607,9
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
1 193,4
24.
Морозовский район
2 519,4
3 662,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
25.
Мясниковский район
–
–
–
–
–
–
–
26.
Неклиновский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
27.
Обливский район
1 458,6
1 965,2
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
1 458,6
28.
Октябрьский район
8 199,7
8 750,3
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
8 199,7
29.
Орловский район
3 580,2
4 823,7
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
3 580,2
30.
Песчанокопский район
2 519,4
3 394,5
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
2 519,4
31.
Пролетарский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
32.
Ремонтненский район
7 293,0
9 826,1
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
7 293,0
33.
Родионово-Несветайский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
34.
Сальский район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
35.
Семикаракорский район
1 989,0
2 679,8
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
1 989,0
36.
Советский район
663,0
893,3
663,0
663,0
663,0
663,0
663,0
37.
Тарасовский район
2 652,0
3 573,1
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
2 652,0
38.
Тацинский район
928,2
1 250,6
928,2
928,2
928,2
928,2
928,2
39.
Усть-Донецкий район
3 978,0
5 359,7
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
3 978,0
40.
Целинский район
1 856,4
2 501,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
41.
Цимлянский район
2 917,2
3 930,4
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
2 917,2
42.
Чертковский район
1 856,4
2 769,2
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
1 856,4
43.
Шолоховский район
1 723,8
2 322,5
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
1 723,8
44.
г. Азов
6 613,2
7 556,4
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
6 613,2
45.
г. Батайск
893,2
4 806,7
893,2
893,2
893,2
893,2
893,2
46.
г. Волгодонск
4 466,2
4 506,3
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
4 466,2
47.
г. Гуково
1 191,0
1 602,2
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
1 191,0
48.
г. Донецк
2 233,1
2 854,0
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
2 233,1
49.
г. Зверево
1 339,9
2 103,0
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
1 339,9
50.
г. Каменск-Шахтинский
2 828,6
4 105,8
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
51.
г. Новочеркасск
3 126,3
4 506,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
3 126,3
52.
г. Новошахтинск
2 828,6
3 655,1
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
2 828,6
53.
г. Ростов-на-Дону
12 240,4
14 478,2
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
12 240,4
54.
г. Таганрог
4 912,8
6 909,7
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
4 912,8
55.
г. Шахты
7 676,2
7 994,4
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
7 676,2
Всего
177 562,5
229 662,8
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177 562,5
177562,5».
12. Приложение № 12 изложить в редакции:
«Приложение № 12
к государственной программе
Ростовской области «Поддержка
казачьих обществ Ростовской области»
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
численности дружинников казачьих дружин
по муниципальным районам и городским округам
№
п/п
Наименование муниципального района и городского округа
Численность дружинников по годам (человек)
2014
2015
2016
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
дружинник казачьей дружины
дружинник конного взвода казачьей дружины
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Азовский район
13
20
13
16
13
20
2.
Аксайский район
41
–
41
–
41
–
3.
Багаевский район
15
–
15
–
15
–
4.
Белокалитвинский район
41
20
41
17
41
20
5.
Боковский район
14
–
14
–
14
–
6.
Верхнедонской район
10
–
10
–
10
–
7.
Веселовский район
11
–
11
–
11
–
8.
Волгодонской район
30
–
30
–
30
–
9.
Дубовский район
37
–
37
–
37
–
10.
Егорлыкский район
12
–
12
–
12
–
11.
Заветинский район
34
–
34
–
34
–
12.
Зерноградский район
13
–
13
–
13
–
13.
Зимовниковский район
48
–
44
–
48
–
14.
Кагальницкий район
9
–
9
–
9
–
15.
Каменский район
9
–
10
–
9
–
16.
Кашарский район
10
–
10
–
10
–
17.
Константиновский район
11
–
11
–
11
–
18.
Красносулинский район
13
–
13
–
13
–
19.
Куйбышевский район
19
–
19
–
19
–
20.
Мартыновский район
21
–
19
–
21
–
21.
Матвеево-Курганский район
13
–
13
–
13
–
22.
Миллеровский район
15
15
16
15
15
15
23.
Милютинский район
9
–
9
–
9
–
24.
Морозовский район
19
–
21
–
19
–
25.
Мясниковский район
-
–
–
–
-
–
26.
Неклиновский район
14
–
14
–
14
–
27.
Обливский район
11
–
11
–
11
–
28.
Октябрьский район
7
30
7
27
7
30
29.
Орловский район
27
–
27
–
27
–
30.
Песчанокопский район
19
–
19
–
19
–
31.
Пролетарский район
20
–
20
–
20
–
32.
Ремонтненский район
55
–
55
–
55
–
33.
Родионово-Несветайский район
14
–
14
–
14
–
34.
Сальский район
30
–
30
–
30
–
35.
Семикаракорский район
15
–
15
–
15
–
36.
Советский район
5
–
5
–
5
–
37.
Тарасовский район
20
–
20
–
20
–
38.
Тацинский район
7
–
7
–
7
–
39.
Усть-Донецкий район
30
–
30
–
30
–
40.
Целинский район
14
–
14
–
14
–
41.
Цимлянский район
22
–
22
–
22
–
42.
Чертковский район
14
–
16
–
14
–
43.
Шолоховский район
13
–
13
–
13
–
44.
г. Азов
20
15
18
14
20
15
45.
г. Батайск
6
–
30
–
6
–
46.
г. Волгодонск
30
–
20
–
30
–
47.
г. Гуково
8
–
8
–
8
–
48.
г. Донецк
15
–
14
–
15
–
49.
г. Зверево
9
–
11
–
9
–
50.
г. Каменск-Шахтинский
19
–
21
–
19
–
51.
г. Новочеркасск
21
–
23
–
21
–
52.
г. Новошахтинск
19
–
18
–
19
–
53.
г. Ростов-на-Дону
38
25
42
20
38
25
54.
г. Таганрог
33
–
35
–
33
–
55.
г. Шахты
19
20
19
14
19
20
Всего
1041
145
1063
123
1041
145».
Начальник управления
документационного обеспечения
Правительства Ростовской области Т.А. Родионченко
1
Z:\ORST\Ppo\0624p421.f15.docx
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 010.270.020 Взаимодействие с казачьими обществами |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: