Основная информация
Дата опубликования: | 24 июня 2019г. |
Номер документа: | RU92000201900713 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Забайкальский край |
Принявший орган: | Правительство Забайкальского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2019 года № 259
г. Чита
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Содействие занятости населения», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 года № 457 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 702, от 13 октября 2015 года № 518, от 13 ноября 2015 года № 553, от 31 декабря 2015 года № 654, от 6 апреля 2016 года № 124, от 27 мая 2016 года № 208, от 8 июля 2016 года № 293, от 20 декабря 2016 года № 473, от 31 марта 2017 года № 117, от 21 ноября 2017 года № 470, от 27 марта 2018 года № 96, от 25 сентября 2018 года № 389, от 7 февраля 2019 года № 23).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.М.Осипов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 24 июня 2019 года № 259
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Содействие занятости населения»
1. В паспорте государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце втором цифры «7 124 835,2» заменить цифрами «7 127 520,2»;
б) в абзаце восьмом цифры «907 639,5» заменить цифрами «910 324,5»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «1 491 221,2» заменить цифрами «1 493 906,2»;
г) в абзаце двадцать первом цифры «159 650,0» заменить цифрами «162 335,0»;
д) в абзаце сто двадцать первом цифры «1 239 435,5» заменить цифрами «1 242 120,5»;
е) в абзаце сто двадцать седьмом цифры «124 337,6» заменить цифрами «127 022,6»;
ж) в абзаце сто тридцать первом цифры «1 238 878,8 » заменить цифрами «1 241 563,8»;
з) в абзаце сто тридцать седьмом цифры «124 170,6 » заменить цифрами «126 855,6»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
Закрепление к 2024 году среднегодовой численности постоянного населения Забайкальского края 1043,3 тыс. человек;
снижение уровня общей безработицы до 9,8 %;
сдерживание регистрируемой безработицы до 1,5 %;
сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до 9,0 %;
снижение уровня производственного травматизма до 1,3 % в расчете на 1000 работающих.».
2. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:
1) позицию паспорта «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Доведение к 2024 году:
коэффициента напряженности на рынке труда Забайкальского края до 1,5 единицы;
доли работодателей, заключивших соглашения об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, получивших квоту на предстоящий год, до 70,0 %;
доли трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан до 45,0 %;
количества граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству, до 18 500 человек ежегодно;
численности безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы, до 705 человек;
доли граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения до 17,0 %;
численности граждан, трудоустроенных на временные работы, до 7 157 человек;
численности граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке, до 4 700 человек;
численности граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, до 24 043 человек;
численности безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию по направлению органов занятости населения, до 2 820 человек;
среднемесячной численности безработных граждан, получающих социальные выплаты, до 7 935 человек.
Достижение к 2024 году:
численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 2 208 человек;
численности женщин, прошедших переобучение и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, - 1 697 человек.»;
2) абзац седьмой раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые);».
3. В подпрограмме «Развитие институтов рынка труда»:
1) в паспорте:
а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Снижение к 2024 году доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до 9,0 %;
доведение уровня минимальной заработной платы работников бюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения до 100 %;
снижение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, до 53,7 %;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом до 1,3 в расчете на 1000 работающих;
повышение коэффициента эффективности системы государственного управления охраной труда в Забайкальском крае до 11.»;
2) в разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
3) абзац пятнадцатый раздела 9 «Методика оценки уровня реализации мероприятий по охране труда» изложить в следующей редакции:
«количество организаций, расположенных на территории Забайкальского края, где утверждена программа «Нулевой травматизм» (Х5).».
4. В паспорте подпрограммы «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае»:
1) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «территориального развития» заменить словами «строительства, дорожного хозяйства и транспорта»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
К 2024 году:
cохранение естественного прироста населения на 1000 человек на уровне 1,2 единицы;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Забайкальского края до 73,74 года;
снижение миграционного прироста (убыли) на 1000 человек населения до 3,7 единицы;
снижение общего коэффициента смертности на 1000 человек населения до 11,4 единицы.».
5. В Обеспечивающей подпрограмме:
1) в паспорте:
а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем расходов на обеспечивающую подпрограмму за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, а также иных источников составляет:
всего – 1 242 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 221 767,5 тыс. рублей;
2015 год – 212 984,9 тыс. рублей;
2016 год – 173 331,6 тыс. рублей;
2017 год – 161 378,6 тыс. рублей;
2018 год – 153 017,4 тыс. рублей;
2019 год – 127 022,6 тыс. рублей;
2020 год – 96 964,2 тыс. рублей;
2021 год – 95 653,7 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета Забайкальского края –
1 241 563,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 221 767,5 тыс. рублей;
2015 год – 212 984,9 тыс. рублей;
2016 год – 173 331,6 тыс. рублей;
2017 год – 161 378,6 тыс. рублей;
2018 год – 152 627,7 тыс. рублей;
2019 год – 126 822,6 тыс. рублей;
2020 год – 96 964,2 тыс. рублей;
2021 год – 95 653,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 556,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 389,7 тыс. рублей;
2019 год – 167,0 тыс. рублей.»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Обеспечение доли специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов Государственной службы занятости населения Забайкальского края в размере 15,9 % к 2016 году;
обеспечение доли специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений «Центры занятости населения Забайкальского края» ежегодно до 35 % в 2021 году.»;
3) в разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024».
6. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Содействие занятости населения» изложить в следующей редакции:
"Приложение
к государственной программе Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
№
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэф-фициент значи-мости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Годы
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
(2016 - 2021 годы)
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
1.
Цель «Создание условий для развития территорий и улучшения жилищных условий граждан»
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
1 199 718,80
506 795,69
328 139,35
169 108,51
151 658,30
156 032,45
113 508,80
111 972,90
1 030 420,31
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
142 818,64
197 727,86
88 440,84
9 862,70
19 518,30
931 009,40
0,00
0,00
1 048 831,24
- из местных бюджетов
0,00
22 260,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
0,00
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края» (с учетом реализации всех подпрограмм)
единиц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
10
10
5
1
1
1
2
0
10
Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)»
Чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
98
38
49
89
84
0
0
260
Задача:
«Повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в том числе развитие объектов инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и городского округа «Город Чита» как административного центра (столицы) Забайкальского края, а также обеспечение граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, жилыми помещениями.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма «Развитие территорий Забайкальского края»
финансирование за счет краевого бюджета всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 097 476,80
411 121,79
193 972,31
55 035,58
33 117,30
54 545,45
39 549,30
39 014,20
415 234,14
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
79 414,89
147 236,38
84 652,80
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
534 652,80
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, по всем мероприятиям подпрограммы»
%
Х
Отношение общей суммы фактически профинансированных средств по всем мероприятиям подпрограммы к общему годовому лимиту по данным мероприятиям подпрограммы в процентах
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
1.1.1.
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды"
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
563 896,80
247 039,70
80 003,71
38 718,86
1 879,00
0,00
0,00
0,00
120 601,57
в том числе:
Софинансирование расходов на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»
19 190,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 190,21
Строительство очистных сооружений в с. Красный Чикой в Красночикойском районе Забайкальского края
0605
12101R0290
410
3 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 581,00
Строительство очистных сооружений канализации железнодорожного района в г. Петровск-Забайкальский
0605
12101R0290
520
15 609,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 609,21
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
79 414,89
106 457,43
84 652,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 652,80
- из местных бюджетов
- из внебюджетных источников
Показатель «Ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий КАИП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды)»
единиц
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
6,00
7,00
0,00
1
1
0
1
0
3
Показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории»
процент (%)
Х
Относительное значение
х
Х
Х
Х
Х
69,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,27
Показатель «Прирост мощности объектов капитального строительства»
тыс. м3/сут.
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1.1.1.1
Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности, приобретение объектов в государственную (муниципальную) собственность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды"
80 003,71
37 524,36
390,40
0,00
0,00
0,00
117 918,47
0314
1210104102
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0412
1210104102
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0412
1210104104
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0406
12101R2140
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0505
1210104102
410
2 809,80
76,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886,00
0505
1210174102
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0505
1210104104
410
0,00
37 120,46
390,40
0,00
0,00
0,00
37 510,86
0605
12101R0290
410
3 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 581,00
0605
12101R0290
520
15 609,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 609,21
0501
1210104103
410
58 003,70
327,70
0,00
0,00
0,00
0,00
58 331,40
1.1.1.2
Мероприятие "Устранение нарушений, допущенных при строительстве жилых домов в рамках ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле 2015 года на территории Забайкальского края, а также содержание указанных жилых домов"
0,00
1 194,50
1 488,60
0,00
0,00
0,00
2 683,10
0501
1210104103
244
0,00
1 194,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 194,50
0501
1210104103
243
0,00
0,00
1 488,60
0,00
0,00
0,00
1 488,60
1.1.1.3
Мероприятие "Ремонтные работы по жилым домам"
0501
1210104103
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 053,00
149 865,09
91 968,60
1 316,72
1 238,30
0,00
0,00
0,00
94 523,62
0503
1210274770
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0503
1210274770
520
1 511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 511,00
0505
1210274770
520
44 864,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 864,60
0605
1210204770
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0709
1210274770
520
24 747,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 747,70
0804
1210274770
520
10 888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 888,00
0412
1210204770
240
120,00
1 316,72
1 238,30
0,00
0,00
0,00
2 675,02
1102
1210274770
520
9 837,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 837,30
в том числе:
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
40 778,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
единиц
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
4
2
5
0
0
1
1
0
7
1.1.3.
Основное мероприятие «Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
62 527,00
14 217,00
22 000,00
15 000,00
30 000,00
50 000,00
39 549,30
39 014,20
195 563,50
1403
1210374521
520
22 000,00
15 000,00
30 000,00
50 000,00
39 549,30
39 014,20
195 563,50
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель «Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»
%
Х
Отношение фактически профинансированных средств по мероприятию к годовому лимиту по данному мероприятию в процентах
Х
Х
Х
Х
Х
95,3
22,7
100
100
100
100
100
100
Задача «Создание условий, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края»
1.1.4.
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года
Х
Х
Х
2019
Департамент имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
4 545,45
4 545,45
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
450 000,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель "Общая площадь расселяемых жилых помещений"
тыс. кв.м
Х
Х
Х
9,00
1.1.4.1.
Мероприятие " Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на приобретение жилых помещений на территории Забайкальского края
тыс.рублей
Х
Х
Х
Департамент имущества и земельных отношений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
4 362,45
0,00
0,00
4 362,45
кроме того, финансирование из других источников:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
431 883,00
0,00
0,00
431 883,00
- из местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.2.
Мероприятие "Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на строительство жилых помещений на территории Забайкальского края
тыс.рублей
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
0,00
0,00
183,00
кроме того, финансирование из других источников:
тыс.рублей
- из федерального бюджета
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
18 117,00
0,00
0,00
18 117,00
- из местных бюджетов
- из внебюджетных источников
1.2.
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
63 403,75
27 173,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
600,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель «Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений»
%
Х
Относительный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
5
15
15
15
15
25
25
25
25
1.2.1.
Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
Х
Х
Х
0501
12201R1050
520
0,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
Х
Х
Х
0709
12201R1050
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы»
48 квартирный жилой дом в пгт. Амазар
2013-2016
0501
12201R1050
520
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
63 403,75
27 173,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Ввод в действие сейсмостойких объектов»
единиц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Задача: Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий молодых семей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Х
Х
Х
2016-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
4 913,80
3 171,94
1 363,13
9 693,90
8 362,70
487,20
480,60
23 559,47
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
23 318,45
3 788,04
9 862,70
19 518,30
31 009,40
0,00
0,00
64 178,44
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21 660,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей-участников подпрограммы»
%
Х
МСулучш/МСобщ*100, где МСулучш- число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, МСобщ- общее число молодых семей-участников подпрограммы по состоянию на 01.01.2016 г.
Х
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
1,35
0,60
0,80
1,40
1,33
0,00
0,00
4,13
1.3.1.
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12301R4970
521
Х
4 383,80
2 658,40
844,55
8 500,00
7 746,90
0,00
0,00
19 749,85
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12301R4970
521
Х
23 318,45
3 788,04
9 862,70
19 518,30
31 009,40
0,00
0,00
64 178,44
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
Х
21 660,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)»
семей
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
98
38
49
89
84
0
0
260
1.3.2.
Основное мероприятие «Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
1230204909
321
Х
530,00
513,54
518,58
1 193,90
615,80
487,20
480,60
3 809,62
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Показатель «Количество молодых семей, получивших компенсацию при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
семей
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
11
8
15
7
6
6
53
1.3.3.
Основное мероприятие «Ежегодная организация проведения отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы»
Шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
2
2
2
2
2
2
2
2
Х
Задача: «Создание условий для эффективной реализации государственной программы»
1.4.
Обеспечивающая подпрограмма
финансирование за счет краевого бюджета, всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
92 642,00
90 760,10
91 087,90
112 709,80
108 847,10
93 124,30
73 472,30
72 478,10
551 719,50
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Исполнение сметы по содержанию и обеспечению деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края и подведомственного учреждения»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
78 200,20
75 886,70
68 031,10
91 000,60
91 158,30
76 353,50
60 232,60
59 417,50
446 193,60
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель" Степень исполнения сметы по содержанию аппарата Министерства"
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.1.
Мероприятие "Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства "
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
Х
3 831,30
5 822,90
6 358,90
14 711,60
6 647,90
6 537,10
5 008,60
4 940,90
44 205,00
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
242
262,50
899,70
444,60
0,00
1 132,90
966,90
764,80
754,50
4 063,70
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
244
3 568,80
4 923,20
5 007,60
13 809,40
4 664,60
4 742,00
3 588,70
3 540,20
35 352,50
исполнение судебных актов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
831
7,70
32,10
8,40
48,20
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
851
0,00
0,00
880,00
854,80
839,00
825,00
652,60
643,70
4 695,10
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
852
0,00
0,00
9,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
уплата иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
853
0,00
0,00
10,00
10,30
3,00
3,20
2,50
2,50
31,50
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности аппарата Министерства»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.2
Мероприятие «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства территориального развития»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 01 29400
х
74 368,90
70 063,80
61 672,20
76 289,00
84 510,40
69 816,40
55 224,00
54 476,60
401 988,60
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
0,00
фонд оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
х
0412.
12 4 01 29400
121
67 840,10
66 826,30
46 924,80
56 356,40
59 526,40
50 395,10
39 861,90
39 322,50
292 387,10
взносы по обязательному социальному страхованию
тыс.рублей
Х
Х
х
0412.
12 4 01 29400
129
0,00
0,00
12 450,10
16 603,40
19 292,20
15 219,30
12 038,30
11 875,40
87 478,70
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
122
3 206,40
1 505,70
1 726,00
2 717,20
4 793,20
3 500,00
2 768,50
2 731,00
18 235,90
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
242
1 382,20
586,30
479,00
0,00
740,40
560,00
443,00
437,00
2 659,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
244
1 015,50
85,80
92,30
594,70
153,40
139,00
109,90
108,40
1 197,70
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
851
880,70
868,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
852
44,00
191,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0412.
12 4 01 29400
853
17,30
4,80
3,00
2,40
2,30
29,80
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
14 441,80
14 873,40
23 056,80
21 709,20
17 688,80
16 770,80
13 239,70
13 060,60
105 525,90
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.1
Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
14 441,80
14 873,40
23 056,80
21 709,20
17 688,80
16 770,80
13 239,70
13 060,60
105 515,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
из них:
фонд оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
111
10 910,80
11 175,80
8 917,40
8 120,90
7 961,00
6 520,20
8 769,00
8 769,00
49 057,50
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
112
216,40
80,00
0,00
0,70
100,70
161,40
101,40
101,40
465,60
взносы по обязательному социальному страхованию
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
119
0,00
0,00
2 679,00
2 451,80
2 699,60
1 969,10
2 648,20
2 648,20
15 095,90
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
242
608,00
26,70
0,00
0,00
658,40
100,00
40,00
40,00
838,40
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
243
10,70
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
244
2 181,10
2 576,30
2 883,60
2 409,00
4 119,80
5 778,60
721,10
542,00
16 454,10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
тыс.рублей
Х
0412
12 4 02 14094
245
120,00
160,00
60,00
60,00
400,00
исполнение судебных актов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
831
0,00
0,00
8 012,10
7 097,50
380,40
1 000,00
100,00
100,00
16 690,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
851
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
852
337,50
1 014,60
117,10
1 334,00
1 568,90
881,50
800,00
800,00
5 501,50
уплата иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
853
436,90
295,30
80,00
200,00
0,00
0,00
1 012,20
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
Х
».
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2019 года № 259
г. Чита
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формирования и реализации государственных программ Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского края от 30 декабря 2013 года № 600, в целях приведения нормативной правовой базы Забайкальского края в соответствие с действующим законодательством Правительство Забайкальского края постановляет:
утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Содействие занятости населения», утвержденную постановлением Правительства Забайкальского края от 1 августа 2014 года № 457 (с изменениями, внесенными постановлениями Правительства Забайкальского края от 23 декабря 2014 года № 702, от 13 октября 2015 года № 518, от 13 ноября 2015 года № 553, от 31 декабря 2015 года № 654, от 6 апреля 2016 года № 124, от 27 мая 2016 года № 208, от 8 июля 2016 года № 293, от 20 декабря 2016 года № 473, от 31 марта 2017 года № 117, от 21 ноября 2017 года № 470, от 27 марта 2018 года № 96, от 25 сентября 2018 года № 389, от 7 февраля 2019 года № 23).
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Забайкальского края
А.М.Осипов
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Забайкальского края
от 24 июня 2019 года № 259
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную программу Забайкальского края «Содействие занятости населения»
1. В паспорте государственной программы Забайкальского края «Содействие занятости населения»:
1) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований программы»:
а) в абзаце втором цифры «7 124 835,2» заменить цифрами «7 127 520,2»;
б) в абзаце восьмом цифры «907 639,5» заменить цифрами «910 324,5»;
в) в абзаце пятнадцатом цифры «1 491 221,2» заменить цифрами «1 493 906,2»;
г) в абзаце двадцать первом цифры «159 650,0» заменить цифрами «162 335,0»;
д) в абзаце сто двадцать первом цифры «1 239 435,5» заменить цифрами «1 242 120,5»;
е) в абзаце сто двадцать седьмом цифры «124 337,6» заменить цифрами «127 022,6»;
ж) в абзаце сто тридцать первом цифры «1 238 878,8 » заменить цифрами «1 241 563,8»;
з) в абзаце сто тридцать седьмом цифры «124 170,6 » заменить цифрами «126 855,6»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации программы
Закрепление к 2024 году среднегодовой численности постоянного населения Забайкальского края 1043,3 тыс. человек;
снижение уровня общей безработицы до 9,8 %;
сдерживание регистрируемой безработицы до 1,5 %;
сокращение доли населения с денежными доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до 9,0 %;
снижение уровня производственного травматизма до 1,3 % в расчете на 1000 работающих.».
2. В подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»:
1) позицию паспорта «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Доведение к 2024 году:
коэффициента напряженности на рынке труда Забайкальского края до 1,5 единицы;
доли работодателей, заключивших соглашения об использовании иностранной рабочей силы, в общей численности работодателей, получивших квоту на предстоящий год, до 70,0 %;
доли трудоустроенных граждан в общей численности обратившихся граждан до 45,0 %;
количества граждан, охваченных мероприятиями по трудоустройству, до 18 500 человек ежегодно;
численности безработных граждан, которым оказаны консультационные услуги, в том числе поддержка предпринимательской инициативы, до 705 человек;
доли граждан, получивших услугу по информированию о положении на рынке труда, от численности экономически активного населения до 17,0 %;
численности граждан, трудоустроенных на временные работы, до 7 157 человек;
численности граждан, получивших услуги по социальной адаптации и психологической поддержке, до 4 700 человек;
численности граждан, получивших услуги по профессиональной ориентации, до 24 043 человек;
численности безработных граждан, женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым назначена трудовая пенсия по старости, приступивших к профессиональному обучению или к дополнительному профессиональному образованию по направлению органов занятости населения, до 2 820 человек;
среднемесячной численности безработных граждан, получающих социальные выплаты, до 7 935 человек.
Достижение к 2024 году:
численности граждан предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и получивших дополнительное профессиональное образование, - 2 208 человек;
численности женщин, прошедших переобучение и повышение квалификации в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, - 1 697 человек.»;
2) абзац седьмой раздела 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«осуществление мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; граждане предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую страховую пенсию по старости); беженцы и вынужденные переселенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф; граждане в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущие работу впервые);».
3. В подпрограмме «Развитие институтов рынка труда»:
1) в паспорте:
а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Снижение к 2024 году доли населения с доходами ниже региональной величины прожиточного минимума в общей численности населения до 9,0 %;
доведение уровня минимальной заработной платы работников бюджетного сектора экономики до величины прожиточного минимума трудоспособного населения до 100 %;
снижение удельного веса работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, до 53,7 %;
снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом до 1,3 в расчете на 1000 работающих;
повышение коэффициента эффективности системы государственного управления охраной труда в Забайкальском крае до 11.»;
2) в разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
3) абзац пятнадцатый раздела 9 «Методика оценки уровня реализации мероприятий по охране труда» изложить в следующей редакции:
«количество организаций, расположенных на территории Забайкальского края, где утверждена программа «Нулевой травматизм» (Х5).».
4. В паспорте подпрограммы «Создание условий для улучшения демографической ситуации в Забайкальском крае»:
1) в позиции «Соисполнители подпрограммы» слова «территориального развития» заменить словами «строительства, дорожного хозяйства и транспорта»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
К 2024 году:
cохранение естественного прироста населения на 1000 человек на уровне 1,2 единицы;
увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения Забайкальского края до 73,74 года;
снижение миграционного прироста (убыли) на 1000 человек населения до 3,7 единицы;
снижение общего коэффициента смертности на 1000 человек населения до 11,4 единицы.».
5. В Обеспечивающей подпрограмме:
1) в паспорте:
а) в позиции «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024»;
б) позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Общий объем расходов на обеспечивающую подпрограмму за счет бюджетных ассигнований краевого бюджета, а также иных источников составляет:
всего – 1 242 120,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 221 767,5 тыс. рублей;
2015 год – 212 984,9 тыс. рублей;
2016 год – 173 331,6 тыс. рублей;
2017 год – 161 378,6 тыс. рублей;
2018 год – 153 017,4 тыс. рублей;
2019 год – 127 022,6 тыс. рублей;
2020 год – 96 964,2 тыс. рублей;
2021 год – 95 653,7 тыс. рублей;
из них:
за счет средств бюджета Забайкальского края –
1 241 563,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год – 221 767,5 тыс. рублей;
2015 год – 212 984,9 тыс. рублей;
2016 год – 173 331,6 тыс. рублей;
2017 год – 161 378,6 тыс. рублей;
2018 год – 152 627,7 тыс. рублей;
2019 год – 126 822,6 тыс. рублей;
2020 год – 96 964,2 тыс. рублей;
2021 год – 95 653,7 тыс. рублей;
за счет внебюджетных источников – 556,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
2018 год – 389,7 тыс. рублей;
2019 год – 167,0 тыс. рублей.»;
2) позицию «Ожидаемые значения показателей конечных результатов подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые значения показателей конечных результатов реализации подпрограммы
Обеспечение доли специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов Государственной службы занятости населения Забайкальского края в размере 15,9 % к 2016 году;
обеспечение доли специалистов, повысивших квалификацию, от общего числа специалистов государственных казенных учреждений «Центры занятости населения Забайкальского края» ежегодно до 35 % в 2021 году.»;
3) в разделе 4 «Сроки и этапы реализации подпрограммы» цифры «2021» заменить цифрами «2024».
6. Приложение «Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы «Содействие занятости населения» изложить в следующей редакции:
"Приложение
к государственной программе Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
Основные мероприятия, мероприятия, показатели и объемы финансирования государственной программы Забайкальского края «Развитие территорий и жилищная политика Забайкальского края»
№
Наименование целей, задач, подпрограмм, основных мероприятий, мероприятий, ведомственных целевых программ, показателей
Единица измерения показателя
Коэф-фициент значи-мости
Методика расчета показателя
Сроки реализации
Ответственный исполнитель и соисполнители
Коды бюджетной классификации расходов
Годы
Главный раздел, подраздел
Целевая статья
Вид расходов
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Итого
(2016 - 2021 годы)
гр.1
гр.2
гр.3
гр.4
гр.5
гр.6
гр.7
гр.8
гр.9
гр.10
гр.11
гр.12
гр.13
гр.14
гр.15
гр.16
гр.17
гр.18
гр.19
1.
Цель «Создание условий для развития территорий и улучшения жилищных условий граждан»
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
1 199 718,80
506 795,69
328 139,35
169 108,51
151 658,30
156 032,45
113 508,80
111 972,90
1 030 420,31
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
142 818,64
197 727,86
88 440,84
9 862,70
19 518,30
931 009,40
0,00
0,00
1 048 831,24
- из местных бюджетов
0,00
22 260,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
0,00
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Улучшение инфраструктуры в муниципальных образованиях Забайкальского края» (с учетом реализации всех подпрограмм)
единиц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
10
10
5
1
1
1
2
0
10
Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)»
Чел.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
98
38
49
89
84
0
0
260
Задача:
«Повышение эффективности бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в том числе развитие объектов инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район» и городского округа «Город Чита» как административного центра (столицы) Забайкальского края, а также обеспечение граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, жилыми помещениями.
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.1.
Подпрограмма «Развитие территорий Забайкальского края»
финансирование за счет краевого бюджета всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1 097 476,80
411 121,79
193 972,31
55 035,58
33 117,30
54 545,45
39 549,30
39 014,20
415 234,14
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
79 414,89
147 236,38
84 652,80
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
534 652,80
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Освоение бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, по всем мероприятиям подпрограммы»
%
Х
Отношение общей суммы фактически профинансированных средств по всем мероприятиям подпрограммы к общему годовому лимиту по данным мероприятиям подпрограммы в процентах
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
1.1.1.
Основное мероприятие "Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности и в объекты недвижимого имущества, приобретаемые в государственную (муниципальную) собственность, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охраны окружающей среды"
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
563 896,80
247 039,70
80 003,71
38 718,86
1 879,00
0,00
0,00
0,00
120 601,57
в том числе:
Софинансирование расходов на мероприятия федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 годы»
19 190,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
19 190,21
Строительство очистных сооружений в с. Красный Чикой в Красночикойском районе Забайкальского края
0605
12101R0290
410
3 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 581,00
Строительство очистных сооружений канализации железнодорожного района в г. Петровск-Забайкальский
0605
12101R0290
520
15 609,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 609,21
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
79 414,89
106 457,43
84 652,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
84 652,80
- из местных бюджетов
- из внебюджетных источников
Показатель «Ввод в эксплуатацию объектов (в рамках реализации мероприятий КАИП в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды)»
единиц
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
6,00
7,00
0,00
1
1
0
1
0
3
Показатель «Сокращение объемов сбросов загрязненных сточных вод в водные объекты Байкальской природной территории»
процент (%)
Х
Относительное значение
х
Х
Х
Х
Х
69,27
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
69,27
Показатель «Прирост мощности объектов капитального строительства»
тыс. м3/сут.
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
0,3
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
1.1.1.1
Мероприятие "Строительство (реконструкция) объектов государственной (муниципальной) собственности, приобретение объектов в государственную (муниципальную) собственность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, национальной экономики, национальной безопасности и правоохранительной деятельности, охрана окружающей среды"
80 003,71
37 524,36
390,40
0,00
0,00
0,00
117 918,47
0314
1210104102
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0412
1210104102
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0412
1210104104
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0406
12101R2140
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0505
1210104102
410
2 809,80
76,20
0,00
0,00
0,00
0,00
2 886,00
0505
1210174102
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0505
1210104104
410
0,00
37 120,46
390,40
0,00
0,00
0,00
37 510,86
0605
12101R0290
410
3 581,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 581,00
0605
12101R0290
520
15 609,21
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
15 609,21
0501
1210104103
410
58 003,70
327,70
0,00
0,00
0,00
0,00
58 331,40
1.1.1.2
Мероприятие "Устранение нарушений, допущенных при строительстве жилых домов в рамках ликвидации последствий природных пожаров, произошедших в апреле 2015 года на территории Забайкальского края, а также содержание указанных жилых домов"
0,00
1 194,50
1 488,60
0,00
0,00
0,00
2 683,10
0501
1210104103
244
0,00
1 194,50
0,00
0,00
0,00
0,00
1 194,50
0501
1210104103
243
0,00
0,00
1 488,60
0,00
0,00
0,00
1 488,60
1.1.1.3
Мероприятие "Ремонтные работы по жилым домам"
0501
1210104103
244
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Основное мероприятие «Развитие социальной инфраструктуры городского поселения «Город Краснокаменск» и муниципального района «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
471 053,00
149 865,09
91 968,60
1 316,72
1 238,30
0,00
0,00
0,00
94 523,62
0503
1210274770
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0503
1210274770
520
1 511,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 511,00
0505
1210274770
520
44 864,60
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
44 864,60
0605
1210204770
520
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0709
1210274770
520
24 747,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
24 747,70
0804
1210274770
520
10 888,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10 888,00
0412
1210204770
240
120,00
1 316,72
1 238,30
0,00
0,00
0,00
2 675,02
1102
1210274770
520
9 837,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 837,30
в том числе:
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
40 778,95
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Модернизация объектов социальной инфраструктуры в городском поселении «Город Краснокаменск» и муниципальном районе «Город Краснокаменск и Краснокаменский район»
единиц
Х
Абсолютное значение
х
Х
Х
Х
Х
4
2
5
0
0
1
1
0
7
1.1.3.
Основное мероприятие «Осуществление городским округом «Город Чита» функций административного центра (столицы) Забайкальского края»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
62 527,00
14 217,00
22 000,00
15 000,00
30 000,00
50 000,00
39 549,30
39 014,20
195 563,50
1403
1210374521
520
22 000,00
15 000,00
30 000,00
50 000,00
39 549,30
39 014,20
195 563,50
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель «Выполнение плана мероприятий по развитию инфраструктуры городского округа «Город Чита»
%
Х
Отношение фактически профинансированных средств по мероприятию к годовому лимиту по данному мероприятию в процентах
Х
Х
Х
Х
Х
95,3
22,7
100
100
100
100
100
100
Задача «Создание условий, обеспечивающих необходимый уровень сейсмической безопасности при строительстве (реконструкции) объектов на сейсмоопасных территориях Забайкальского края»
1.1.4.
Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, являвшихся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года
Х
Х
Х
2019
Департамент имущества и земельных отношений Забайкальского края, Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
4 545,45
4 545,45
кроме того, финансирование из других источников:
- из федерального бюджета
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
450 000,00
0,00
0,00
450 000,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель "Общая площадь расселяемых жилых помещений"
тыс. кв.м
Х
Х
Х
9,00
1.1.4.1.
Мероприятие " Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров, произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на приобретение жилых помещений на территории Забайкальского края
тыс.рублей
Х
Х
Х
Департамент имущества и земельных отношений Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
4 362,45
0,00
0,00
4 362,45
кроме того, финансирование из других источников:
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
- из федерального бюджета
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
431 883,00
0,00
0,00
431 883,00
- из местных бюджетов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.4.2.
Мероприятие "Предоставление социальных выплат гражданам, являвшимся собственниками жилых помещений или нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, утраченных в результате природных пожаров произошедших на территории Забайкальского края в апреле 2019 года, на строительство жилых помещений на территории Забайкальского края
тыс.рублей
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
183,00
0,00
0,00
183,00
кроме того, финансирование из других источников:
тыс.рублей
- из федерального бюджета
1003
12104R6420
322
0,00
0,00
0,00
0,00
18 117,00
0,00
0,00
18 117,00
- из местных бюджетов
- из внебюджетных источников
1.2.
Подпрограмма «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Забайкальского края»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
63 403,75
27 173,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
600,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Показатель «Снижение уровня риска возникновения чрезвычайных ситуаций вследствие разрушительных землетрясений»
%
Х
Относительный показатель
Х
Х
Х
Х
Х
5
15
15
15
15
25
25
25
25
1.2.1.
Основное мероприятие «Строительство сейсмобезопасных объектов»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
Х
Х
Х
0501
12201R1050
520
0,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
Х
Х
Х
0709
12201R1050
410
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе:
Софинансирование расходов на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Российской Федерации на 2009–2018 годы»
48 квартирный жилой дом в пгт. Амазар
2013-2016
0501
12201R1050
520
9 600,00
0,00
39 907,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
39 907,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
63 403,75
27 173,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Ввод в действие сейсмостойких объектов»
единиц
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
0
1
0
0
0
0
0
0
0
Задача: Развитие жилищных отношений и улучшение жилищных условий молодых семей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
1.3.
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»
Х
Х
Х
2016-2021
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
-
-
-
Х
4 913,80
3 171,94
1 363,13
9 693,90
8 362,70
487,20
480,60
23 559,47
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
23 318,45
3 788,04
9 862,70
19 518,30
31 009,40
0,00
0,00
64 178,44
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
21 660,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Доля молодых семей, улучшивших свои жилищные условия в общем количестве молодых семей-участников подпрограммы»
%
Х
МСулучш/МСобщ*100, где МСулучш- число молодых семей, улучшивших свои жилищные условия, МСобщ- общее число молодых семей-участников подпрограммы по состоянию на 01.01.2016 г.
Х
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
1,35
0,60
0,80
1,40
1,33
0,00
0,00
4,13
1.3.1.
Основное мероприятие «Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12301R4970
521
Х
4 383,80
2 658,40
844,55
8 500,00
7 746,90
0,00
0,00
19 749,85
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
12301R4970
521
Х
23 318,45
3 788,04
9 862,70
19 518,30
31 009,40
0,00
0,00
64 178,44
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
Х
21 660,19
0,00
11 396,30
13 722,30
9 585,00
0,00
0,00
34 703,60
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
91 639,51
0,00
19 575,30
77 518,26
89 776,70
0,00
0,00
186 870,26
Показатель «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием ипотечных жилищных кредитов и займов)»
семей
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
98
38
49
89
84
0
0
260
1.3.2.
Основное мероприятие «Предоставление компенсаций молодым семьям при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
1003
1230204909
321
Х
530,00
513,54
518,58
1 193,90
615,80
487,20
480,60
3 809,62
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
Показатель «Количество молодых семей, получивших компенсацию при рождении (усыновлении) одного ребенка для погашения части кредита или займа либо для компенсации затраченных средств на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома»
семей
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0
11
8
15
7
6
6
53
1.3.3.
Основное мероприятие «Ежегодная организация проведения отбора муниципальных образований для участия в подпрограмме»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
X
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Организация проведения информационной и разъяснительной работы среди населения по освещению целей и задач подпрограммы»
Шт.
Х
Абсолютное значение
Х
Х
Х
Х
Х
2
2
2
2
2
2
2
2
Х
Задача: «Создание условий для эффективной реализации государственной программы»
1.4.
Обеспечивающая подпрограмма
финансирование за счет краевого бюджета, всего
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
92 642,00
90 760,10
91 087,90
112 709,80
108 847,10
93 124,30
73 472,30
72 478,10
551 719,50
кроме того, финансирование из других источников:
Х
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Исполнение сметы по содержанию и обеспечению деятельности Министерства территориального развития Забайкальского края и подведомственного учреждения»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.
Основное мероприятие «Содержание аппарата Министерства»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
78 200,20
75 886,70
68 031,10
91 000,60
91 158,30
76 353,50
60 232,60
59 417,50
446 193,60
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель" Степень исполнения сметы по содержанию аппарата Министерства"
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.1.
Мероприятие "Выполнение других обязательств государства в части материально-технического обеспечения деятельности Министерства "
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
Х
3 831,30
5 822,90
6 358,90
14 711,60
6 647,90
6 537,10
5 008,60
4 940,90
44 205,00
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
242
262,50
899,70
444,60
0,00
1 132,90
966,90
764,80
754,50
4 063,70
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 01 49300
244
3 568,80
4 923,20
5 007,60
13 809,40
4 664,60
4 742,00
3 588,70
3 540,20
35 352,50
исполнение судебных актов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
831
7,70
32,10
8,40
48,20
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
851
0,00
0,00
880,00
854,80
839,00
825,00
652,60
643,70
4 695,10
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
852
0,00
0,00
9,00
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14,00
уплата иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 49300
853
0,00
0,00
10,00
10,30
3,00
3,20
2,50
2,50
31,50
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности аппарата Министерства»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.1.2
Мероприятие «Обеспечение деятельности в сфере установленных функций Министерства территориального развития»
Х
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 01 29400
х
74 368,90
70 063,80
61 672,20
76 289,00
84 510,40
69 816,40
55 224,00
54 476,60
401 988,60
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из местных бюджетов
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
из них:
0,00
фонд оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
х
0412.
12 4 01 29400
121
67 840,10
66 826,30
46 924,80
56 356,40
59 526,40
50 395,10
39 861,90
39 322,50
292 387,10
взносы по обязательному социальному страхованию
тыс.рублей
Х
Х
х
0412.
12 4 01 29400
129
0,00
0,00
12 450,10
16 603,40
19 292,20
15 219,30
12 038,30
11 875,40
87 478,70
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
122
3 206,40
1 505,70
1 726,00
2 717,20
4 793,20
3 500,00
2 768,50
2 731,00
18 235,90
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
242
1 382,20
586,30
479,00
0,00
740,40
560,00
443,00
437,00
2 659,40
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
244
1 015,50
85,80
92,30
594,70
153,40
139,00
109,90
108,40
1 197,70
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
851
880,70
868,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412.
12 4 01 29400
852
44,00
191,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
0412.
12 4 01 29400
853
17,30
4,80
3,00
2,40
2,30
29,80
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности в сфере установленных функций Министерства»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
14 441,80
14 873,40
23 056,80
21 709,20
17 688,80
16 770,80
13 239,70
13 060,60
105 525,90
кроме того, финансирование из других источников:
Х
0,00
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности ГКУ «Служба единого заказчика» Забайкальского края в установленной сфере деятельности»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
Х
1.4.2.1
Мероприятие «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений»
Х
Х
2016-2021
Министерство территориального развития Забайкальского края
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
финансирование за счет краевого бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
14 441,80
14 873,40
23 056,80
21 709,20
17 688,80
16 770,80
13 239,70
13 060,60
105 515,20
кроме того, финансирование из других источников:
Х
- из федерального бюджета
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
- из внебюджетных источников
тыс.рублей
Х
Х
Х
Х
Х
Х
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Х
из них:
фонд оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
111
10 910,80
11 175,80
8 917,40
8 120,90
7 961,00
6 520,20
8 769,00
8 769,00
49 057,50
иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
112
216,40
80,00
0,00
0,70
100,70
161,40
101,40
101,40
465,60
взносы по обязательному социальному страхованию
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
119
0,00
0,00
2 679,00
2 451,80
2 699,60
1 969,10
2 648,20
2 648,20
15 095,90
закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
242
608,00
26,70
0,00
0,00
658,40
100,00
40,00
40,00
838,40
закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного имущества
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
243
10,70
прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
244
2 181,10
2 576,30
2 883,60
2 409,00
4 119,80
5 778,60
721,10
542,00
16 454,10
закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд в области геодезии и картографии вне рамок государственного оборонного заказа
тыс.рублей
Х
0412
12 4 02 14094
245
120,00
160,00
60,00
60,00
400,00
исполнение судебных актов
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
831
0,00
0,00
8 012,10
7 097,50
380,40
1 000,00
100,00
100,00
16 690,00
уплата налога на имущество организаций и земельного налога
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
851
188,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
уплата прочих налогов, сборов и иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
852
337,50
1 014,60
117,10
1 334,00
1 568,90
881,50
800,00
800,00
5 501,50
уплата иных платежей
тыс.рублей
Х
Х
Х
0412
12 4 02 14094
853
436,90
295,30
80,00
200,00
0,00
0,00
1 012,20
Показатель «Степень исполнения сметы по обеспечению деятельности подведомственных учреждений»
%
Х
∑ (Мфi /Мплi*100) / i, где
Мфi - фактическое значение i-го показателя,
Мплi - плановое значение i-го показателя, i - количество показателей
Х
Х
Х
Х
Х
100
100
100
100
100
100
100
Х
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 060.010.000 Трудоустройство и занятость населения (см. также 200.160.020) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: