Основная информация
Дата опубликования: | 24 июля 2012г. |
Номер документа: | RU68000201200748 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
г. Тамбов
№ 911
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 09.02.2012), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 1 236 437,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;
2012 год – 753 694,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 865 795,891 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;
2012 год – 625 450,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 329 239,8 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;
2012 год – 102 958,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 41 402,2 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 817,2 тыс. рублей;
2012 год – 25 285,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
1.2. раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование настоящей Программы производится за счет федеральных средств (по согласованию), средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете, средств местных бюджетов (по согласованию). Основными ориентирами финансовой политики являются:
обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию системы образования в соответствии с законодательством;
достижение федеральных и региональных норм и нормативов государственных социальных гарантий обучающимся и работникам системы образования, социально-бытовых условий учебы и проживания обучающихся, социально-культурного обеспечения.
Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 1 236 437,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;
2012 год – 753 694,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 865 795,891 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;
2012 год – 625 450,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 329 239,8 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;
2012 год – 102 958,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 41 402,2 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 817,2 тыс. рублей;
2012 год – 25 285,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета
(тыс. рублей)
Всего по Программе,
в том числе
Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
329 239,8
52 879,0
101 029,4
72 372,7
102 958,7
Управление образования и науки области
Всего,
в том числе
328 539,8
52 179,0
101 029,4
72 372,7
102 958,7
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
13 221,6
2 100,0
4 520,0
4 081,6
2 520,0
подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
117 216,0
19 746,1
52 110,2
22 309,7
23 050,0
подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды»
39 974,0
16 661,2
7 545,4
9 187,4
6 580,0
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
72 085,7
11 335,7
20 350,0
22 450,0
17 950,0
подпрограмма «Школьное питание»
86 042,5
2 336,0
16 503,8
14 344,0
52 858 ,7
Управление здравоохранения области
Всего,
в том числе
700,0
700,0
-
-
-
подпрограмма «Школьное питание»
700,0
700,0
-
-
-
1.3. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации Программы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы»:
в позиции «Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий» в графе 8 цифру «9» заменить цифрами «8,5»;
в позиции «Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием» в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «60,0»;
1.4. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 463 602,891 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 32 440,991 тыс. рублей;
2010 г. – 85 763,8 тыс. рублей;
2011 г. – 55 179,7 тыс. рублей;
2012 г. – 290 218,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 346 386,891 тыс. рублей:
2009 г. – 12 694,891 тыс. рублей;
2010 г. – 33 653,6 тыс. рублей;
2011 г. – 32 870,0 тыс. рублей;
2012 г. – 267 168,4тыс. рублей;
областной бюджет – 117 216,0 тыс. рублей:
2009 г. – 19 746,1 тыс. рублей;
2010 г. – 52 110,2 тыс. рублей;
2011 г. – 22 309,7 тыс. рублей;
2012 г. – 23 050,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 – 2012 гг. составят
463 602,891 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 346 386,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –
117 216,0 тыс. рублей.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы»в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности» по индикатору 2 «Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений» в графе 8 цифры «8,0» заменить цифрами «9,0»;
1.5. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 127 886,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 187,4 тыс. рублей;
2012 г. – 94 492,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 87 912,9 тыс. рублей:
2012 г. – 87 912,9 тыс. рублей;
областной бюджет — 39 974,0 тыс. рублей:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 187,4 тыс. рублей;
2012 г. – 6 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы» задачу 2 «создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «42 674,0» заменить цифрами «127 886,9»;
в абзаце седьмом цифры «9 280,0» заменить цифрами «6 580,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам»:
по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер» в графе 8 цифру «9» заменить цифрами «8,5»;
по индикатору 2 «Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования» в графе 8 цифры «5,6» заменить цифрами «9,6»;
1.6. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) — 259 246,3 тыс. рублей:
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;
2012 г. – 205 630,3 тыс. рублей;
областного бюджета — 72 085,7 тыс. рублей:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) — 15 742,0 тыс. рублей:
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей;
2012 г. - 10 200,0 тыс. рублей
общий объем финансирования – 347 074,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 43 979,7 тыс. рублей;
2010 г. – 36 048,0 тыс. рублей;
2011 г. – 33 266,0 тыс. рублей;
2012 г. – 233 780,3 тыс. рублей.»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 347 074,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;
2012 г. – 205 630,3 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей;
2012 г. – 10 200,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» задачу 3: обеспечение экологической безопасности изложить в следующей редакции:
Задача 3:
обеспечение экологической безопасности
Индикатор 1:
Уровень экологической безопасности областных государственных ОУ
%
70,0
данные
монито-ринга
УОиН
75,0
80,0
85,0
90,0
Индикатор 2:
Доля учреждений, в которых санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям
СанПиН
%
15,0
данные
монито-ринга
УОиН
20,0
40,0
60,0
75,0
1.7. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246 511,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 г. – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 г. – 15 944,0 тыс. рублей;
2012 г. – 132 597,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 144 169,2 тыс. рублей:
2009 г. – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 г. – 7 500,0 тыс. рублей;
2011 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2012 г. – 64 739,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 86 742,5 тыс. рублей:
2009 г. – 3 036,0 тыс. рублей;
2010 г. – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 52 858,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:
2011 г. – 600,0 тыс. рублей;
2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246 511,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 год – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 год – 15 944,0 тыс. рублей;
2012 год – 132 597,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет– 144 169,2 тыс. рублей;
2009 год – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 год – 7 500,0 тыс. рублей;
2011 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2012 год – 64 739,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 86 742,5 тыс. рублей:
2009 год – 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);
2010 год – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 52 858,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:
2011 г. – 600,0 тыс. рублей;
2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы - ответственные
за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по органи-
зации и предоставлению среднего (полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Областной бюджет
17707,4
3 383,3
6 212,0
5 112,1
3 000,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся
по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее- УОиН)
1.2
Раннее выявление и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Федеральный бюджет
Областной бюджет
93985,291
15743,4
12694,891
2 611,4
50,0
32 053,6
2 532,0
31270,0
3 600,0
17 966,8
7 000,0
2009-2012 гг.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
не посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно –
коммуникацион-
ных и дистанци-
онных
технологий
%
2009г-11,0;
2010г-13,8;
2011г-57,0;
2012г-95,0
УОиН
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОАУДПО ИПКРО)
1.3
Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
48 025,8
27 260,0
-
-
-
27 260,0
-
-
48 025,8
-
2010 г.
2012 г.
Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений
%
2010 г- 7,5
2012 г- 9,0
УОиН
Итого областной бюджет
60 710,8
5 994,7
36 004,0
8 712,1
10 000,0
Итого
202721,891
18689,591
68 057,6
39982,1
75 992,6
Задача 2: обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 937,0
1 100,0
1 307,0
1 230,0
1 300,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
Чел.
Чел.
%
2009г-1950;
2010г-2000;
2011г-2050;
2012г-2100
2009г-67;
2010г-55;
2011г-57;
2012г-58
2009г-4,7;
2010г-5,0;
2011г-5,5;
2012г-6,0
УОиН
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет
694,8
-
-
694,8
-
2011г.
Количество поддержанных ОУ, внедряющих современные модели образования
Ед.
2011г-1
УОиН
2.3.
Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, мебели ученической, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся и др. оборудования, необходимого для организации учебного процесса
Федеральный бюджет
Областной бюджет
158706,8
271,4
-
271,4
-
-
-
-
158706,8
-
2009 г.
2012 г.
Доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
%
2011г-11,6
2012г-21,2
УОиН
2.4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей в условиях работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам
Федеральный бюджет
15291,5
-
-
-
15291,5
2012 г.
Доля руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей ОУ
%
2012г-90
УОиН ТОГОАУДПО ИПКРО
Итого областной бюджет
5 903,2
1 371,4
1 307,0
1 924,8
1 300,0
Итого
179901,5
1 371,4
1 307,0
1 924,8
175298,3
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
25577,5
7 960,5
-
2 349,0
-
1 701,5
-
1 910,0
25577,5
2 000,0
2009-2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,
методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
Ед.
2009г-
11 800;
2010г-
11 000;
2011г-
11 500;
2012г-
60 000
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
3.2
Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
493,0
100,0
193,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0;
2010г-87,0;
2011г-88,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого областной бюджет
8 453,5
2 449,0
1 894,5
2 010,0
2 100,0
Итого
34031,0
2 449,0
1 894,5
2 010,0
27677,5
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
Областной бюджет
19111,2
4 500,0
4 211,2
5 200,0
5 200,0
2009-2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
%
%
2009г-97,6
2010г-97,3;
2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0;
2010г-68,0;
2011г-69,0;
2012г-70,0
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 375,3
500,0
675,3
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0;
2010г-21,0;
2011г-22,0;
2012г-23,0
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
204,0
51,0
51,0
51,0
51,0
2009-2012 гг.
Количество экспертов, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30;
2010г-30;
2011г-30;
2012г-30
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
4.4
Аттестация педагогических кадров
Областной бюджет
5 362,5
1 200,0
1 913,5
1 149,0
1 100,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших аттестацию
%
2009г-98,0;
2010г-99,4;
2011г-98,4;
2012г-98,7
УОиН
ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
4.5
Организация и проведение мониторинга, управление региональным проектом
Областной
бюджет
2 700,0
2 500,0
200,0
-
-
2009 г.
2010 г.
Количество проведенных мониторингов
Ед.
2009 г-1;
2010 г-1
УОиН
Итого областной бюджет
29 753,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
6 951,0
Итого
29 753,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
6 951,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5 .1
Государственная поддержка лучших учителей ОУ, организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
4 800,0
3 150,4
-
370,0
1 600,0
1 195,0
1 600,0
856,8
1 600,0
728,6
2009-2012 гг.
Количество педагогов, получивших государственную поддержку
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
Чел.
%
2010г-8
2011г-8
2012г-8
2009г-30,0;
2010г-50,0;
2011г-40,0;
2012г-42,0
ТОГОАУДПО ИПКРО
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнитель-
ного образования
Областной бюджет
4 760,0
810,0
1 350,0
1 300,0
1 300,0
2009-2012 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0;
2010г-34,7;
2011г-35,2;
2012г-36,0
УОиН
5.3
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (в том числе воскресным школам), на реализацию программ дополнительного образования детей, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание
Областной
бюджет
1 492,6
-
316,2
506,0
670,4
2010 -
2012 г.
Количество обучающихся, участвующих в реализации некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)учреждениями (в том числе воскресными школами) программ дополнительного образования детей
Чел.
2010 г-567;
2011 г-567;
2012 г-654
УОиН
5.4
Проведение образовательных чтений Центрального федерального округа
Областной
бюджет
2 992,5
-
2 992,5
-
-
2010 г.
Количество победителей и призеров окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном округе
Чел.
2010 г-12
УОиН
Итого областной бюджет
12 395,5
1 180,0
5 853,7
2 662,8
2 699,0
Итого
17 195,5
1 180,0
7 453,7
4 262,8
4 299,0
Всего областной бюджет
117216,0
19 746,1
52 110,2
22309,7
23 050,0
Всего федеральный бюджет
346386,891
12694,891
33653,6
32870,0
267168,4
ВСЕГО
463602,891
32440,991
85 763,8
55179,7
290218,4
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение
(по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Федеральный бюджет
Областной бюджет
78 343,2
18 622,9
-
4 317,4
-
3 468,4
-
6 737,1
78 343,2
4 100,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
Количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования
человек
2009г-14,5;
2010г-12,5;
2011г-10;
2012г-8,5
2009г-7;
2010г-6;
2011г-5,3;
2012г-5,0
УОиН
ТОГБУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
601,0
-
130,0
91,0
380,0
2010-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2010г-98,0;
2011г-98,5;
2012г-99,0
УОиН
ТОГБУ «Компьютерный центр»
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
9 569,7
2 211,6
-
484,7
-
634,4
-
1 092,5
9 569,7
-
2009-
2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7;
2010г-1,8;
2011г-4,8;
2012г-9,6
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого областной бюджет
21 435,5
4 802,1
4 232,8
7 920,6
4 480,0
Итого
109 348,4
4 802,1
4 232,8
7 920,6
92392,9
ВСЕГО областной бюджет
39 974,0
16 661,2
7 545,4
9 187,4
6 580,0
ВСЕГО федеральный бюджет
87 912,9
-
-
-
87 912,9
ВСЕГО
127 886,9
16 661,2
7 545,4
9 187,4
94 492,9
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности
1.1
Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных и муниципальных ОУ, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
19 570,6
2 300,0
2 500,0
2 900,0
2 300,0
-
2 683,6
-
-
9 487,0
-
2 500,0
4 500,0
-
-
2009-
2012 гг.
Уровень противопожарной безопасности областных государственных ОУ
Уровень противопожарной безопасности муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
2011г-77,0
Управление образования и науки (далее-УОиН)
Итого
24 370,6
5 200,0
2 683,6
11 987,0
4 500,0
Итого областной бюджет
19 570,6
2 900,0
2 683,6
9 487,0
4 500,0
Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности
2.1
Оснащение областных государственных ОУ тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
8 852,1
5 000,0
1 500,0
5 000,0
2 352,1
-
2 500,0
-
2 500,0
-
2009-
2012 гг.
Уровень антитеррористической безопасности областных государственных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
13 852,1
6 500,0
2 352,1
2 500,0
2 500,0
Итого областной бюджет
8 852,1
1 500,0
2 352,1
2 500,0
2 500,0
Задача 3: обеспечение экологической безопасности
3.1
Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.
Областной бюджет
5 563,4
800,0
2 950,0
863,4
950,0
2009
2012 гг.
Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
3.2
Развитие инфраструктуры областных государственных и муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
145489,1
33 739,6
10 000,0
-
5 248,7
-
-
12 009,3
-
-
7 649,6
-
145489,1
8 832,0
10 000,0
2009-2012 гг.
Доля учреждений, в которых санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям
СанПиН
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г-60,0;
2012г-75,0
УОиН
3.3
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
67 379,0
4 360,0
3 242,0
24 944,0
887,0
400,0
13 298,0
355,0
2 400,0
8 074,0
1 950,0
242,0
21 063,0
1 168,0
200,0
2009-
2012 гг.
Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии
Доля использованной субъектом РФ субсидии в общем размере субсидии, перечисленной субъекту РФ
Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ в общем объеме работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ, определенных соглашением с Минобрнауки РФ
Доля отремонтированных зданий ОУ в общем количестве определенных соглашением с Минобрнауки РФ зданий ОУ, находящихся в аврийном состоянии
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г- 60,0;
2012г-75,0
2012г-100,0
2012г-100,0
2012г-100,0
УОиН
3.4
Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
2009-2012 гг.
Количество построенных и реконструированных государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Управление инвестиций области
3.5.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение (замена оконных конструкций в зданиях ОУ, приобретение приборов учета энергии и энергосберегающих ламп)
Федеральный бюджет
39 078,2
-
-
-
39 078,2
2012г.
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов
%
2012г-3
УОиН
Итого областной бюджет
43 663,0
6 935,7
15 314,3
10 463,0
10 950,0
Итого
308851,3
32 279,7
31 012,3
18 779,0
226780,3
Всего областной бюджет
72 085,7
11 335,7
20 350,0
22 450,0
17 950,0
Всего федеральный бюджет
259246,3
32244,0
13298,0
8074,0
205630,3
Всего местные бюджеты
15 742,0
400,0
2 400,0
2 742,0
10 200,0
ВСЕГО
347074,0
43 979,7
36 048,0
33 266,0
233780,3
* - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»
№пп
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции
1.1
Ремонт школьных столовых
Местный
бюджет
600,0
-
-
600,0
-
2011 г.
Увеличение количества отремонтированных школьных столовых
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 84
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием
Федеральный бюджет
144169,2
70 930,0
7 500,0
1 000,0
64739,2
2009- 2012гг.
Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 84;
2012г- 260
УОиН
1.3
Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области
Областной бюджет
5 700,0
2 100,0
2 300,0
1 300,0
-
2009-2011 гг.
Количество проведенных мониторингов реализации проекта
Ед.
2009г - 1;
2010г - 1;
2011г - 1
УОиН
1.4
Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания
Областной
бюджет
100,0
100,0
-
-
-
2009 г.
Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания
Ед.
2009г - 15
УОиН
1.5
Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Областной
бюджет
490,0
-
-
490,0
-
2011г.
Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья
%
2011г-85,0
УОиН
1.6
Повышение квалификации работников системы школьного питания
Областной
бюджет
650,0
100,0
150,0
200,0
200,0
2009-2012 гг.
Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
2009г-50;
2010г-112;
2011г-160;
2012г-180
УОиН
1.7
Проведение мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании
Областной
бюджет
551,7
36,0
305,7
110,0
100,0
2009-2012 гг.
Количество участников мероприятий в системе школьного питания
Чел.
2009г-75;
2010г-150;
2011г-125;
2012г-150
УОиН
1.8
Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста
Областной
бюджет
700,0
700,0
-
-
-
2009 г.
Количество школьников, прошедших обследование
Чел.
2009г-1000
Управление здравоохранения области
1.9
Подготовка проектно-сметной документации на строительство комбината школьного питания
Областной
бюджет
2 158,3
-
2 158,3
-
-
2010 г.
УОиН
1.10
Создание условий для обеспечения контроля за качеством школьного питания
Областной
бюджет
200,0
-
-
200,0
-
2011 г.
Оснащение лаборатории контроля качества питания
Ед.
2011г - 1
УОиН
Итого областной бюджет
10 550,0
3 036,0
4 914,0
2 300,0
300,0
Итого
155319,2
73 966,0
12 414,0
3 900,0
65039,2
Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
33 233,8
-
11 589,8
12 044,0
9 600,0
2010-
2012
гг.
Количество учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г – 35189
2011г - 35854
2012г - 37687
УОиН
Итого
33 233,8
-
11 589,8
12 044,0
9 600,0
Задача 3: обеспечение учащихся полноценным горячим питанием
3.1
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
Местный
бюджет
42 958,7
15 000,0
-
-
-
-
-
-
42 958,7
15 000,0
2012 г.
Доля охвата учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений питанием в общей численности учащихся
Чел.
2012г – 83,5
УОиН
Итого областной бюджет
42 958,7
-
-
-
42 958,7
Итого
57 958,7
-
-
-
57 958,7
Всего областной бюджет
86 742,5
3 036,0
16 503,8
14 344,0
52 858,7
Всего федеральный бюджет
144169,2
70 930,0
7 500,0
1 000,0
64 739,2
Всего местные бюджеты
15 600,0
-
-
600,0
15 000,0
ВСЕГО
246 511,7
73 966,0
24 003,8
15 944,0
132597,9
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.07.2012
г. Тамбов
№ 911
Фактически утратило силу в связи с истечением срока действия
О внесении изменений в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы», утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413
В целях уточнения перечня мероприятий, объемов их финансирования администрация области постановляет:
1. Внести в Целевую программу «Модернизация системы образования Тамбовской области на 2009-2012 годы» (далее – Программа), утвержденную постановлением администрации области от 09.04.2009 № 413 (в редакции от 09.02.2012), следующие изменения:
1.1. в Паспорте Программы:
раздел «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию Программы в 2009-2012 гг. за счет всех источников финансирования составят 1 236 437,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;
2012 год – 753 694,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 865 795,891 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;
2012 год – 625 450,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 329 239,8 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;
2012 год – 102 958,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 41 402,2 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 817,2 тыс. рублей;
2012 год – 25 285,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
1.2. раздел 4 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование настоящей Программы производится за счет федеральных средств (по согласованию), средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете, средств местных бюджетов (по согласованию). Основными ориентирами финансовой политики являются:
обеспечение поэтапного перехода к гарантированному финансированию системы образования в соответствии с законодательством;
достижение федеральных и региональных норм и нормативов государственных социальных гарантий обучающимся и работникам системы образования, социально-бытовых условий учебы и проживания обучающихся, социально-культурного обеспечения.
Объемы расходов на выполнение Программы ежегодно уточняются при формировании областного бюджета на очередной финансовый год.
Предполагаемые финансовые расходы за весь период действия Программы за счет всех источников финансирования составят 1 236 437,891 тыс. рублей:
2009 год – 169 147,891 тыс. рублей;
2010 год – 158 381,0 тыс. рублей;
2011 год – 155 214,5 тыс. рублей;
2012 год – 753 694,5 тыс. рублей;
в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию) – 865 795,891 тыс. рублей:
2009 год – 115 868,891 тыс. рублей;
2010 год – 54 451,6 тыс. рублей;
2011 год – 70 024,6 тыс. рублей;
2012 год – 625 450,8 тыс. рублей;
областной бюджет – 329 239,8 тыс. рублей:
2009 год – 52 879,0 тыс. рублей;
2010 год – 101 029,4 тыс. рублей;
2011 год – 72 372,7 тыс. рублей;
2012 год – 102 958,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 41 402,2 тыс. рублей:
2009 год – 400,0 тыс. рублей;
2010 год – 2 900,0 тыс. рублей;
2011 год – 12 817,2 тыс. рублей;
2012 год – 25 285,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
Финансирование мероприятий Программы из областного бюджета
(тыс. рублей)
Всего по Программе,
в том числе
Всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
329 239,8
52 879,0
101 029,4
72 372,7
102 958,7
Управление образования и науки области
Всего,
в том числе
328 539,8
52 179,0
101 029,4
72 372,7
102 958,7
подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования»
13 221,6
2 100,0
4 520,0
4 081,6
2 520,0
подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
117 216,0
19 746,1
52 110,2
22 309,7
23 050,0
подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды»
39 974,0
16 661,2
7 545,4
9 187,4
6 580,0
подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
72 085,7
11 335,7
20 350,0
22 450,0
17 950,0
подпрограмма «Школьное питание»
86 042,5
2 336,0
16 503,8
14 344,0
52 858 ,7
Управление здравоохранения области
Всего,
в том числе
700,0
700,0
-
-
-
подпрограмма «Школьное питание»
700,0
700,0
-
-
-
1.3. в разделе 6 Программы «Оценка эффективности реализации Программы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач Программы»:
в позиции «Задача 3: создание условий для поэтапного перехода к новому качеству образования на основе информационных технологий» в графе 8 цифру «9» заменить цифрами «8,5»;
в позиции «Задача 5: создание рациональной, экономически эффективной системы, основанной на принципах централизации и индустриализации, ориентированной на укрепление здоровья детей школьного возраста путём обеспечения качественным сбалансированным питанием» в графе 8 цифры «50,0» заменить цифрами «60,0»;
1.4. в приложении №2 к Программе «Подпрограмма «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 463 602,891 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 32 440,991 тыс. рублей;
2010 г. – 85 763,8 тыс. рублей;
2011 г. – 55 179,7 тыс. рублей;
2012 г. – 290 218,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 346 386,891 тыс. рублей:
2009 г. – 12 694,891 тыс. рублей;
2010 г. – 33 653,6 тыс. рублей;
2011 г. – 32 870,0 тыс. рублей;
2012 г. – 267 168,4тыс. рублей;
областной бюджет – 117 216,0 тыс. рублей:
2009 г. – 19 746,1 тыс. рублей;
2010 г. – 52 110,2 тыс. рублей;
2011 г. – 22 309,7 тыс. рублей;
2012 г. – 23 050,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
абзац 4 изложить в следующей редакции:
«Общие затраты на реализацию подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей» в 2009 – 2012 гг. составят
463 602,891 тыс. рублей. В том числе: за счет средств федерального бюджета – 346 386,891 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета –
117 216,0 тыс. рублей.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы»в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности» по индикатору 2 «Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений» в графе 8 цифры «8,0» заменить цифрами «9,0»;
1.5. в приложении №3 к Программе «Подпрограмма «Развитие единой образовательной информационной среды» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 127 886,9 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 187,4 тыс. рублей;
2012 г. – 94 492,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет — 87 912,9 тыс. рублей:
2012 г. – 87 912,9 тыс. рублей;
областной бюджет — 39 974,0 тыс. рублей:
2009 г. – 16 661,2 тыс. рублей;
2010 г. – 7 545,4 тыс. рублей;
2011 г. – 9 187,4 тыс. рублей;
2012 г. – 6 580,0 тыс. рублей»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» в таблице «Перечень мероприятий подпрограммы» задачу 2 «создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам» изложить в редакции согласно приложению №2 к настоящему постановлению;
в разделе 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «42 674,0» заменить цифрами «127 886,9»;
в абзаце седьмом цифры «9 280,0» заменить цифрами «6 580,0»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы»:
в позиции «Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам»:
по индикатору 1 «Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер» в графе 8 цифру «9» заменить цифрами «8,5»;
по индикатору 2 «Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования» в графе 8 цифры «5,6» заменить цифрами «9,6»;
1.6. в приложении №4 к Программе «Подпрограмма «Комплексная безопасность образовательного учреждения» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Объем финансирования по годам за счет средств:
федерального бюджета (по согласованию) — 259 246,3 тыс. рублей:
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;
2012 г. – 205 630,3 тыс. рублей;
областного бюджета — 72 085,7 тыс. рублей:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местных бюджетов (по согласованию) — 15 742,0 тыс. рублей:
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей;
2012 г. - 10 200,0 тыс. рублей
общий объем финансирования – 347 074,0 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 43 979,7 тыс. рублей;
2010 г. – 36 048,0 тыс. рублей;
2011 г. – 33 266,0 тыс. рублей;
2012 г. – 233 780,3 тыс. рублей.»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №3 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы включает в себя финансовые средства, которые поступят из федерального, областного и местных бюджетов в 2009-2012 гг. в размере 347 074,0 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет (по согласованию):
2009 г. – 32 244,0 тыс. рублей;
2010 г. – 13 298,0 тыс. рублей;
2011 г. – 8 074,0 тыс. рублей;
2012 г. – 205 630,3 тыс. рублей;
областной бюджет:
2009 г. – 11 335,7 тыс. рублей;
2010 г. – 20 350,0 тыс. рублей;
2011 г. – 22 450,0 тыс. рублей;
2012 г. – 17 950,0 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию):
2009 г. – 400,0 тыс. рублей;
2010 г. – 2 400,0 тыс. рублей;
2011 г. – 2 742,0 тыс. рублей;
2012 г. – 10 200,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.»;
в разделе 5 подпрограммы «Оценка эффективности реализации подпрограммы» в таблице «Основные целевые индикаторы, отражающие степень достижения целей и задач подпрограммы» задачу 3: обеспечение экологической безопасности изложить в следующей редакции:
Задача 3:
обеспечение экологической безопасности
Индикатор 1:
Уровень экологической безопасности областных государственных ОУ
%
70,0
данные
монито-ринга
УОиН
75,0
80,0
85,0
90,0
Индикатор 2:
Доля учреждений, в которых санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям
СанПиН
%
15,0
данные
монито-ринга
УОиН
20,0
40,0
60,0
75,0
1.7. в приложении №5 к Программе «Подпрограмма «Школьное питание» (далее – подпрограмма):
в паспорте подпрограммы раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246 511,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 г. – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 г. – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 г. – 15 944,0 тыс. рублей;
2012 г. – 132 597,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет – 144 169,2 тыс. рублей:
2009 г. – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 г. – 7 500,0 тыс. рублей;
2011 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2012 г. – 64 739,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 86 742,5 тыс. рублей:
2009 г. – 3 036,0 тыс. рублей;
2010 г. – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 г. – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 г. – 52 858,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:
2011 г. – 600,0 тыс. рублей;
2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с ежегодно заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации»;
в разделе 3 подпрограммы «Система мероприятий подпрограммы» таблицу «Перечень мероприятий подпрограммы» изложить в редакции согласно приложению №4 к настоящему постановлению;
раздел 4 подпрограммы «Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование подпрограммы предусмотрено в размере 246 511,7 тыс. рублей, в том числе:
2009 год – 73 966,0 тыс. рублей;
2010 год – 24 003,8 тыс. рублей;
2011 год – 15 944,0 тыс. рублей;
2012 год – 132 597,9 тыс. рублей;
федеральный бюджет– 144 169,2 тыс. рублей;
2009 год – 70 930,0 тыс. рублей;
2010 год – 7 500,0 тыс. рублей;
2011 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2012 год – 64 739,2 тыс. рублей;
областной бюджет – 86 742,5 тыс. рублей:
2009 год – 3 036,0 тыс. рублей (2 336,0 тыс. рублей - управление образования и науки области, 700,0 тыс. рублей – управление здравоохранения области);
2010 год – 16 503,8 тыс. рублей;
2011 год – 14 344,0 тыс. рублей;
2012 год – 52 858,7 тыс. рублей;
местные бюджеты (по согласованию) – 15 600,0 тыс. рублей:
2011 г. – 600,0 тыс. рублей;
2012 г. – 15 000,0 тыс. рублей.
Привлечение федеральных средств будет осуществляться в соответствии с заключаемыми соглашениями с Министерством образования и науки Российской Федерации.
В ходе реализации подпрограммы в качестве основы будут использованы уже существующие, а также созданы новые организационные структуры, подготовлены квалифицированные кадры, направлены технические, материальные средства для создания единой системы организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений области.»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тамбовская жизнь».
Глава администрации
области О.И. Бетин
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие системы общего и дополнительного образования детей»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы - ответственные
за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
Цель 1: создание условий для получения общего образования в соответствии с установленным федеральным государственным образовательным стандартом
Задача 1: обеспечение доступности обучения всем гражданам с учетом их потребности
1.1
Оплата образовательной услуги по органи-
зации и предоставлению среднего (полного) общего образования, созданию условий для одаренных детей из сельской местности
Областной бюджет
17707,4
3 383,3
6 212,0
5 112,1
3 000,0
2009-2012 гг.
Количество одаренных детей из сельской местности, обучающихся
по основной общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования и проживающих в общежитии
Чел.
2009г-100;
2010г-100;
2011г-100;
2012г-100
Управление образования и науки области (далее- УОиН)
1.2
Раннее выявление и учет детей с ограниченными возможностями здоровья, детей - инвалидов, организация дистанционного образования детей-инвалидов на дому по образовательным программам общего образования, поддержка опыта по обучению детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
Федеральный бюджет
Областной бюджет
93985,291
15743,4
12694,891
2 611,4
50,0
32 053,6
2 532,0
31270,0
3 600,0
17 966,8
7 000,0
2009-2012 гг.
Доля детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
не посещающих
образовательные
учреждения, и
обучающихся с
использованием
информационно –
коммуникацион-
ных и дистанци-
онных
технологий
%
2009г-11,0;
2010г-13,8;
2011г-57,0;
2012г-95,0
УОиН
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования» (далее-ТОГОАУДПО ИПКРО)
1.3
Приобретение автотранспорта для подвоза школьников в базовые общеобразовательные учреждения области
Федеральный бюджет
Областной
бюджет
48 025,8
27 260,0
-
-
-
27 260,0
-
-
48 025,8
-
2010 г.
2012 г.
Доля учащихся, подвозимых в базовые школы, в общей численности учащихся дневных общеобразовательных учреждений
%
2010 г- 7,5
2012 г- 9,0
УОиН
Итого областной бюджет
60 710,8
5 994,7
36 004,0
8 712,1
10 000,0
Итого
202721,891
18689,591
68 057,6
39982,1
75 992,6
Задача 2: обновление содержания и технологий обучения
2.1
Проведение региональных олимпиад, творческих конкурсов, интеллектуальных соревнований, научно-практических конференций и др. и обеспечение участия в международных, межрегиональных, всероссийских олимпиадах, конкурсах и др.
Областной бюджет
4 937,0
1 100,0
1 307,0
1 230,0
1 300,0
2009-2012 гг.
Количество участников предметных олимпиад, творческих конкурсов, научно-практических конференций и др.
Количество участников международных,
межрегиональных, всероссийских олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций и др.
Доля выпускников, принятых в учреждения высшего профессионального образования по результатам олимпиад и конкурсов
Чел.
Чел.
%
2009г-1950;
2010г-2000;
2011г-2050;
2012г-2100
2009г-67;
2010г-55;
2011г-57;
2012г-58
2009г-4,7;
2010г-5,0;
2011г-5,5;
2012г-6,0
УОиН
2.2
Поддержка образовательных учреждений (далее - ОУ), внедряющих современные модели образования
Областной бюджет
694,8
-
-
694,8
-
2011г.
Количество поддержанных ОУ, внедряющих современные модели образования
Ед.
2011г-1
УОиН
2.3.
Приобретение учебно-лабораторного, спортивного оборудования, мебели ученической, оборудования для организации медицинского обслуживания обучающихся и др. оборудования, необходимого для организации учебного процесса
Федеральный бюджет
Областной бюджет
158706,8
271,4
-
271,4
-
-
-
-
158706,8
-
2009 г.
2012 г.
Доля школьников, обучающихся в условиях, соответствующим федеральным государственным образовательным стандартам, в общей численности школьников
%
2011г-11,6
2012г-21,2
УОиН
2.4.
Повышение квалификации, профессиональная переподготовка руководителей и учителей в условиях работы по новым федеральным государственным образовательным стандартам
Федеральный бюджет
15291,5
-
-
-
15291,5
2012 г.
Доля руководителей и учителей ОУ, прошедших повышение квалификации и профессиональную переподготовку для работы в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности руководителей и учителей ОУ
%
2012г-90
УОиН ТОГОАУДПО ИПКРО
Итого областной бюджет
5 903,2
1 371,4
1 307,0
1 924,8
1 300,0
Итого
179901,5
1 371,4
1 307,0
1 924,8
175298,3
Задача 3: создание условий для продуктивной самореализации отдельных категорий обучающихся
3.1
Обеспечение государственных и муниципальных ОУ учебниками, учебно-методическими
комплектами, методическими рекомендациями, наглядно-иллюстративными пособиями и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
25577,5
7 960,5
-
2 349,0
-
1 701,5
-
1 910,0
25577,5
2 000,0
2009-2012 гг.
Количество приобретенных учебников, учебно-методических комплектов,
методических рекомендаций, наглядно-иллюстративных пособий и др.
Ед.
2009г-
11 800;
2010г-
11 000;
2011г-
11 500;
2012г-
60 000
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
3.2
Организация разработки и издание учебно-методических комплектов по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
Областной бюджет
493,0
100,0
193,0
100,0
100,0
2009-2012 гг.
Доля ОУ, обеспеченных учебно - методическими комплектами по учебным предметам, отражающим региональные особенности Тамбовской области
%
2009г-85,0;
2010г-87,0;
2011г-88,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого областной бюджет
8 453,5
2 449,0
1 894,5
2 010,0
2 100,0
Итого
34031,0
2 449,0
1 894,5
2 010,0
27677,5
Задача 4: развитие региональной системы оценки качества образования
4.1
Организация и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников 9,11 классов государственных областных и муниципальных аккредитованных ОУ, в т.ч. в форме единого государственного экзамена и др. формах
Областной бюджет
19111,2
4 500,0
4 211,2
5 200,0
5 200,0
2009-2012 гг.
Доля охвата выпускников 9, 11 классов объективной независимой системой оценки учебных достижений от общего количества обучающихся
Доля выпускников сельских школ, поступивших в высшие учебные заведения
%
%
2009г-97,6
2010г-97,3;
2011г-97,8;
2012г-97,9
2009г-67,0;
2010г-68,0;
2011г-69,0;
2012г-70,0
УОиН
Тамбовское областное государственное учреждение (далее ТОГУ) «Центр экспертизы образовательной деятельности
4.2
Организация и проведение мониторинга учебных и внеучебных достижений обучающихся (итоговые контрольные срезы) и участие в общероссийских и международных исследованиях
Областной бюджет
2 375,3
500,0
675,3
600,0
600,0
2009-2012 гг.
Доля охвата обучающихся объективной независимой системой оценки учебных и внеучебных достижений от общего количества обучающихся
%
2009г-20,0;
2010г-21,0;
2011г-22,0;
2012г-23,0
УОиН
4.3
Экспертиза конкурсных материалов приоритетного национального проекта «Образование»
Областной бюджет
204,0
51,0
51,0
51,0
51,0
2009-2012 гг.
Количество экспертов, вовлеченных в процедуру оценки конкурсных материалов
Чел.
2009г-30;
2010г-30;
2011г-30;
2012г-30
УОиН
ТОГОАУДПО ИПКРО
4.4
Аттестация педагогических кадров
Областной бюджет
5 362,5
1 200,0
1 913,5
1 149,0
1 100,0
2009-2012 гг.
Доля педагогов, соответствующих заявленной квалификационной категории, от общего числа проходивших аттестацию
%
2009г-98,0;
2010г-99,4;
2011г-98,4;
2012г-98,7
УОиН
ТОГУ «Центр экспертизы образовательной деятельности»
4.5
Организация и проведение мониторинга, управление региональным проектом
Областной
бюджет
2 700,0
2 500,0
200,0
-
-
2009 г.
2010 г.
Количество проведенных мониторингов
Ед.
2009 г-1;
2010 г-1
УОиН
Итого областной бюджет
29 753,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
6 951,0
Итого
29 753,0
8 751,0
7 051,0
7 000,0
6 951,0
Цель 2: создание условий для активного включения детей и молодежи в социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества
Задача: развитие системы воспитания и дополнительного образования детей и подростков
5 .1
Государственная поддержка лучших учителей ОУ, организация и проведение областных массовых мероприятий для педагогов области: научно - практических конференций, круглых столов и др.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
4 800,0
3 150,4
-
370,0
1 600,0
1 195,0
1 600,0
856,8
1 600,0
728,6
2009-2012 гг.
Количество педагогов, получивших государственную поддержку
Доля педагогов, принявших участие в областных массовых мероприятиях
Чел.
%
2010г-8
2011г-8
2012г-8
2009г-30,0;
2010г-50,0;
2011г-40,0;
2012г-42,0
ТОГОАУДПО ИПКРО
УОиН
5.2
Проведение областных массовых мероприятий для обучающихся и участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях обучающихся в рамках системы дополнитель-
ного образования
Областной бюджет
4 760,0
810,0
1 350,0
1 300,0
1 300,0
2009-2012 гг.
Доля обучающихся, участвующих в региональных творческих конкурсах, конференциях, соревнованиях, др.
%
2009г-33,0;
2010г-34,7;
2011г-35,2;
2012г-36,0
УОиН
5.3
Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (в том числе воскресным школам), на реализацию программ дополнительного образования детей, направленных на духовно-нравственное развитие и воспитание
Областной
бюджет
1 492,6
-
316,2
506,0
670,4
2010 -
2012 г.
Количество обучающихся, участвующих в реализации некоммерческими организациями, не являющимися государственными (муниципальными)учреждениями (в том числе воскресными школами) программ дополнительного образования детей
Чел.
2010 г-567;
2011 г-567;
2012 г-654
УОиН
5.4
Проведение образовательных чтений Центрального федерального округа
Областной
бюджет
2 992,5
-
2 992,5
-
-
2010 г.
Количество победителей и призеров окружного этапа конкурса «За нравственный подвиг учителя» в Центральном федеральном округе
Чел.
2010 г-12
УОиН
Итого областной бюджет
12 395,5
1 180,0
5 853,7
2 662,8
2 699,0
Итого
17 195,5
1 180,0
7 453,7
4 262,8
4 299,0
Всего областной бюджет
117216,0
19 746,1
52 110,2
22309,7
23 050,0
Всего федеральный бюджет
346386,891
12694,891
33653,6
32870,0
267168,4
ВСЕГО
463602,891
32440,991
85 763,8
55179,7
290218,4
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Развитие единой образовательной информационной среды»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение
(по годам реализации подпрограммы)
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Задача 2: создание условий для равных возможностей на получение современного образования, доступа к информационным образовательным ресурсам
2.1
Обеспечение учреждений системы образования области компьютерной техникой, оборудованием, средствами коммуникации, лицензионными и сертифицированными программными продуктами, средствами автоматизации управленческой и хозяйственной деятельности
Федеральный бюджет
Областной бюджет
78 343,2
18 622,9
-
4 317,4
-
3 468,4
-
6 737,1
78 343,2
4 100,0
2009-2012 гг.
Количество обучающихся, приходящихся на один современный компьютер
Количество учащихся на один современный персональный компьютер в учреждениях начального и среднего профессионального образования
человек
2009г-14,5;
2010г-12,5;
2011г-10;
2012г-8,5
2009г-7;
2010г-6;
2011г-5,3;
2012г-5,0
УОиН
ТОГБУ «Компьютерный центр»
2.2
Совершенствование информационно-коммуникационных технологий и развитие информационных ресурсов области
Областной бюджет
601,0
-
130,0
91,0
380,0
2010-2012 гг.
Удельный вес ОУ, имеющих собственные web-сайты (по отношению к общему количеству ОУ)
%
2010г-98,0;
2011г-98,5;
2012г-99,0
УОиН
ТОГБУ «Компьютерный центр»
2.3
Обеспечение условий для доступа к ресурсам дистанционного образования
Федеральный бюджет
Областной бюджет
9 569,7
2 211,6
-
484,7
-
634,4
-
1 092,5
9 569,7
-
2009-
2012 гг.
Удельный вес обучающихся 10-11 классов общеобразовательных учреждений, получающих услуги дистанционного образования
%
2009г-1,7;
2010г-1,8;
2011г-4,8;
2012г-9,6
Тамбовское областное государственное образовательное автономное учреждение дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации работников образования»
Итого областной бюджет
21 435,5
4 802,1
4 232,8
7 920,6
4 480,0
Итого
109 348,4
4 802,1
4 232,8
7 920,6
92392,9
ВСЕГО областной бюджет
39 974,0
16 661,2
7 545,4
9 187,4
6 580,0
ВСЕГО федеральный бюджет
87 912,9
-
-
-
87 912,9
ВСЕГО
127 886,9
16 661,2
7 545,4
9 187,4
94 492,9
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Комплексная безопасность образовательного учреждения»
№
п/п
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования
(тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые
индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
в том числе по годам
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: обеспечение безопасности учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях области
Задача 1: обеспечение противопожарной безопасности
1.1
Оснащение пожарной сигнализацией областных государственных и муниципальных ОУ, пропитка огнезащитным раствором, проведение замера сопротивления изоляции, перезарядка огнетушителей и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
Местные бюджеты
19 570,6
2 300,0
2 500,0
2 900,0
2 300,0
-
2 683,6
-
-
9 487,0
-
2 500,0
4 500,0
-
-
2009-
2012 гг.
Уровень противопожарной безопасности областных государственных ОУ
Уровень противопожарной безопасности муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
2011г-77,0
Управление образования и науки (далее-УОиН)
Итого
24 370,6
5 200,0
2 683,6
11 987,0
4 500,0
Итого областной бюджет
19 570,6
2 900,0
2 683,6
9 487,0
4 500,0
Задача 2: обеспечение антитеррористической безопасности
2.1
Оснащение областных государственных ОУ тревожными средствами оповещения, оплата услуг вневедомственной охраны и др.
Областной бюджет
Федеральный бюджет
8 852,1
5 000,0
1 500,0
5 000,0
2 352,1
-
2 500,0
-
2 500,0
-
2009-
2012 гг.
Уровень антитеррористической безопасности областных государственных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
Итого
13 852,1
6 500,0
2 352,1
2 500,0
2 500,0
Итого областной бюджет
8 852,1
1 500,0
2 352,1
2 500,0
2 500,0
Задача 3: обеспечение экологической безопасности
3.1
Обеспечение экологической безопасности областных государственных ОУ, в т.ч. обустройство пищеблоков, оборудование тёплых туалетов, ремонт канализационных сетей, и т.д.
Областной бюджет
5 563,4
800,0
2 950,0
863,4
950,0
2009
2012 гг.
Уровень экологической безопасности областных государственных и муниципальных ОУ
%
2009г-75,0;
2010г-80,0;
2011г-85,0;
2012г-90,0
УОиН
3.2
Развитие инфраструктуры областных государственных и муниципальных образовательных учреждений (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям)
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
145489,1
33 739,6
10 000,0
-
5 248,7
-
-
12 009,3
-
-
7 649,6
-
145489,1
8 832,0
10 000,0
2009-2012 гг.
Доля учреждений, в которых санитарно-бытовые условия соответствуют требованиям
СанПиН
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г-60,0;
2012г-75,0
УОиН
3.3
Проведение противоаварийных мероприятий в зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местные бюджеты
67 379,0
4 360,0
3 242,0
24 944,0
887,0
400,0
13 298,0
355,0
2 400,0
8 074,0
1 950,0
242,0
21 063,0
1 168,0
200,0
2009-
2012 гг.
Доля государственных и муниципальных ОУ, здания которых отремонтированы, от общего количества зданий государственных и муниципальных ОУ, находящихся в аварийном состоянии
Доля использованной субъектом РФ субсидии в общем размере субсидии, перечисленной субъекту РФ
Доля выполненных работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ в общем объеме работ по проведению противоаварийных мероприятий в зданиях ОУ, определенных соглашением с Минобрнауки РФ
Доля отремонтированных зданий ОУ в общем количестве определенных соглашением с Минобрнауки РФ зданий ОУ, находящихся в аврийном состоянии
%
2009г-20,0;
2010г-40,0;
2011г- 60,0;
2012г-75,0
2012г-100,0
2012г-100,0
2012г-100,0
УОиН
3.4
Новое строительство и реконструкция государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
2009-2012 гг.
Количество построенных и реконструированных государственных областных и муниципальных образовательных учреждений
Управление инвестиций области
3.5.
Осуществление мер, направленных на энергосбережение (замена оконных конструкций в зданиях ОУ, приобретение приборов учета энергии и энергосберегающих ламп)
Федеральный бюджет
39 078,2
-
-
-
39 078,2
2012г.
Сокращение потребления топливно-энергетических ресурсов
%
2012г-3
УОиН
Итого областной бюджет
43 663,0
6 935,7
15 314,3
10 463,0
10 950,0
Итого
308851,3
32 279,7
31 012,3
18 779,0
226780,3
Всего областной бюджет
72 085,7
11 335,7
20 350,0
22 450,0
17 950,0
Всего федеральный бюджет
259246,3
32244,0
13298,0
8074,0
205630,3
Всего местные бюджеты
15 742,0
400,0
2 400,0
2 742,0
10 200,0
ВСЕГО
347074,0
43 979,7
36 048,0
33 266,0
233780,3
* - расходы по данному мероприятию осуществляются в пределах лимитов областной адресной инвестиционной программы
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению администрации области
от 24.07.2012 № 911
Перечень мероприятий подпрограммы «Школьное питание»
№пп
Цель, задача, мероприятие
Источники финансирования
Объемы финансирования (тыс. руб.)
Сроки выполнения
Основные целевые индикаторы
Заказчики подпрограммы ответственные за выполнение
всего
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
наименование
единица измерения
целевое значение (по годам реализации подпрограммы)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: создание условий для обеспечения школьников области полноценным, сбалансированным, качественным питанием
Задача 1: создание новой модели организации школьного питания, совершенствование форм и методов контроля за качеством реализуемой продукции
1.1
Ремонт школьных столовых
Местный
бюджет
600,0
-
-
600,0
-
2011 г.
Увеличение количества отремонтированных школьных столовых
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 84
Управление образования и науки области (далее-УОиН)
1.2
Оснащение пищеблоков образовательных учреждений современным технологическим оборудованием
Федеральный бюджет
144169,2
70 930,0
7 500,0
1 000,0
64739,2
2009- 2012гг.
Увеличение количества пищеблоков, оснащённых современным технологическим оборудованием
Ед.
2009г - 26;
2010г - 83;
2011г - 84;
2012г- 260
УОиН
1.3
Обеспечение управления реализацией экспериментального проекта модернизации системы питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях Тамбовской области
Областной бюджет
5 700,0
2 100,0
2 300,0
1 300,0
-
2009-2011 гг.
Количество проведенных мониторингов реализации проекта
Ед.
2009г - 1;
2010г - 1;
2011г - 1
УОиН
1.4
Создание условий для обеспечения автоматизации управления организацией школьного питания
Областной
бюджет
100,0
100,0
-
-
-
2009 г.
Увеличение количества образовательных учреждений, включенных в автоматизированную систему управления организацией школьного питания
Ед.
2009г - 15
УОиН
1.5
Создание условий для обследования состояния здоровья обучающихся областных государственных и муниципальных образовательных учреждений
Областной
бюджет
490,0
-
-
490,0
-
2011г.
Доля учащихся, для которых созданы современные условия для обследования состояния здоровья
%
2011г-85,0
УОиН
1.6
Повышение квалификации работников системы школьного питания
Областной
бюджет
650,0
100,0
150,0
200,0
200,0
2009-2012 гг.
Количество работников системы школьного питания, прошедших курсы повышения квалификации
Чел.
2009г-50;
2010г-112;
2011г-160;
2012г-180
УОиН
1.7
Проведение мероприятий (тематических семинаров со специалистами, конкурсов, круглых столов по обмену опытом и др.). Организация информационной кампании
Областной
бюджет
551,7
36,0
305,7
110,0
100,0
2009-2012 гг.
Количество участников мероприятий в системе школьного питания
Чел.
2009г-75;
2010г-150;
2011г-125;
2012г-150
УОиН
1.8
Проведение исследований влияния сбалансированного питания на основные параметры здоровья детей школьного возраста
Областной
бюджет
700,0
700,0
-
-
-
2009 г.
Количество школьников, прошедших обследование
Чел.
2009г-1000
Управление здравоохранения области
1.9
Подготовка проектно-сметной документации на строительство комбината школьного питания
Областной
бюджет
2 158,3
-
2 158,3
-
-
2010 г.
УОиН
1.10
Создание условий для обеспечения контроля за качеством школьного питания
Областной
бюджет
200,0
-
-
200,0
-
2011 г.
Оснащение лаборатории контроля качества питания
Ед.
2011г - 1
УОиН
Итого областной бюджет
10 550,0
3 036,0
4 914,0
2 300,0
300,0
Итого
155319,2
73 966,0
12 414,0
3 900,0
65039,2
Задача 2: реализация проекта «Школьное молоко»
2.1
Обеспечение молоком учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
33 233,8
-
11 589,8
12 044,0
9 600,0
2010-
2012
гг.
Количество учащихся начальных классов областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений, обеспеченных молоком
Чел.
2010 г – 35189
2011г - 35854
2012г - 37687
УОиН
Итого
33 233,8
-
11 589,8
12 044,0
9 600,0
Задача 3: обеспечение учащихся полноценным горячим питанием
3.1
Обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Областной
бюджет
Местный
бюджет
42 958,7
15 000,0
-
-
-
-
-
-
42 958,7
15 000,0
2012 г.
Доля охвата учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений питанием в общей численности учащихся
Чел.
2012г – 83,5
УОиН
Итого областной бюджет
42 958,7
-
-
-
42 958,7
Итого
57 958,7
-
-
-
57 958,7
Всего областной бюджет
86 742,5
3 036,0
16 503,8
14 344,0
52 858,7
Всего федеральный бюджет
144169,2
70 930,0
7 500,0
1 000,0
64 739,2
Всего местные бюджеты
15 600,0
-
-
600,0
15 000,0
ВСЕГО
246 511,7
73 966,0
24 003,8
15 944,0
132597,9
Зам. главы администрации
области Н.Д. Горденков
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | газета "Тамбовская жизнь" (спецвыпуск) № 58 (1290) от 31.07.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.010.000 Образование (см. также 200.160.040), 130.010.010 Общие положения, 130.010.020 Управление системой образования (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: