Основная информация
Дата опубликования: | 24 августа 2017г. |
Номер документа: | RU52000201701066 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Правительство Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2017 года № 633
О внесении изменений в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 24 августа 2017 года № 633
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Цели программы" после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 996 720,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 877 108,1 тыс. руб.,
2018 год - 21 976 961,4 тыс. руб.,
2019 год - 23 743 900,1 тыс. руб.,
2020 год - 24 316 751,8 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 30 964,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 397,5 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 40 374 883,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 890 290,0 тыс. руб.,
2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,
2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,
2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 175 407,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 136,9 тыс. руб.;
2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;
2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;
2020 год - 40 754,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 88 259 997,7 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 3 902 275,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 640 184,3 тыс. руб.,
2018 год - 630 859,0 тыс. руб.,
2019 год - 770 926,9 тыс. руб.,
2020 год - 801 764,0 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 33 886,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 161,9 тыс. руб.,
2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2020 год - 5 368,4 тыс. руб.
Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 219 305,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 171,3 тыс. руб.,
2018 - 210 493,2 тыс. руб.,
2019 - 212 674,6 тыс. руб.,
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.3.1.В позиции "Индикаторы":
1.3.1.1. Абзацы первый, третий, пятый, девятый, десятый, двенадцатый и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (в 2016 году - 64,9%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (в 2016 году -89,8%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (в 2016 году -60,6%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (в 2016 году - 72,7%);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (в 2016 году - 13,6%);";
"- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в 2016 году -81,8%);";
"- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2017 году -28,9%);".
1.3.1.2. Дополнить после абзаца двадцать девятого абзацем следующего содержания:
"- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%);".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы" позицию "Целями Программы являются:" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
2.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-нения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
133 996 720,1
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
30 964,0
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО;
МС НО;
УГСЗН НО;
МЗ НО;
Мининформ НО;
Минтранс НО
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14 872,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
800,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040,0
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
13 397,5
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
Мининформ НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6.Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментирова-нием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 357 858,0
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологическо-го профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 407,1
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 997,7
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 237,8
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
758,3
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
3 902 275,1
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
597 507,5
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3 652 336,3
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
243 549,0
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
33 886,6
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
17 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
1 236,1
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
1 219 305,7
".
2.3. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.3.1. Шапку таблицы и позицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
-
-
-
-
2.
Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
-
-
-
-
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
-
-
-
-
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
-
-
-
-
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
-
-
-
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
-
-
-
8.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
-
-
7,1
8,7
9,1
-
-
-
9.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
-
-
-
-
10.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
%
-
-
10,0
13,6
-
-
-
-
111.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
-
-
-
-
12.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
-
-
-
-
13.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
-
-
-
-
14.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
-
-
-
-
15.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
53,5
58,4
16.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
-
-
-
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
-
-
-
18.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
-
-
-
19.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
-
-
-
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
-
-
-
-
2.
Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
ед.
123
154
321
311
325
325
325
325
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
чел.
11199
12407
15300
15500
15600
-
-
-
".
2.3.2. Пункт 1 позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
80
100
100
100
".
2.3.3. В позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
".
2.3.4. В позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
46
35
35
35
".
2.3.4.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
35
35
35
".
2.4. В таблице подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" позицию "Основное мероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик- координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государст- венная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
МСП НО
20 298 672,8
21 764 676,9
21 857 548,7
21 971 799,5
23 738 738,2
24 311 383,4
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
МСП НО
9 343,9
1 606,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
Подпрог-рамма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
27136,9
39174,5
39372,6
40 754,5
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27136,9
39174,5
39372,6
40 754,6
Подпрог-рамма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Подпрог-рамма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
Подпрог-рамма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
26 358 496,4
28 021 611,4
28 443 788,2
26 563 508,6
28 328 224,9
29 084 449,6
расходы областного бюджета
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
расходы местных бюджетов
191 061,3
199 552,2
201 115,8
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
294 081,6
308 372,3
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 989 734,1
4 586 547,2
4 584 324,8
4 767 697,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
41 026,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
всего
17 745 124,5
19 083 199,0
18 688 557,1
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 014 368,0
661 506,9
801 574,8
833 637,8
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
941 062,7
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
597 507,5
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.
Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.2.
Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_____________________
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 года № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 года № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 64,9% к 2016 году).
2. Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (до 100% к 2020 году).
3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 89,8% в 2016 году).
4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 93,3% в 2016 году).
5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 60,6% в 2016 году).
6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,5% в 2017 году).
7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,3% в 2017 году).
8. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 9,1% в 2017 году).
9. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 72,7% в 2016 году).
10. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,6% в 2016 году).
11. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1% в 2016 году).
12. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2016 году).
13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5% в 2016 году).
14. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8% в 2016 году).
15. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 58,4% в 2020 году).
16. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 97% в 2017 году).
17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 35% в 2017 году).
18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 85% в 2017 году).
19. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году).
Непосредственные результаты:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
".
3.1.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с Приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения":
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 64,9% к 2016 году);
2) увеличение доли приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (до 100% к 2020 году);
3) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 89,8% в 2016 году);
4) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 93,3% в 2016 году);
5) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 60,6% в 2016 году);
6) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,5% в 2017 году);
7) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,3% в 2017 году);
8) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 9,1% в 2017 году);
9) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 72,7% в 2016 году);
10) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,6% в 2016 году);
11) увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1% в 2016 году);
12) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2016 году);
13) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5% в 2016 году);
14) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8% в 2016 году);
15) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 58,4% в 2020 году);
16) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 97% в 2017 году);
17) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 35% в 2017 году);
18) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 85% в 2017 году);
19) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
-
-
-
-
2
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
-
-
-
-
4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
-
-
-
-
5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
-
-
-
-
6
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
7
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,3
-
-
-
8
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
7,1
8,7
9,1
-
-
-
9
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
-
-
-
-
10
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
%
10
13,6
-
-
-
-
11
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
-
-
-
-
12
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
-
-
-
-
13
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
-
-
-
-
14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
-
-
-
-
15
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,2
51,2
51,9
53,5
58,4
16
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
-
-
-
17
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
-
-
-
18
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
-
-
-
19
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году)
%
55,0
55,67
56,0
-
-
-
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
-
-
-
-
2.
Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
ед.
321
311
325
325
325
325
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 600
-
-
-
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":
3.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "40 369 233,4" заменить цифрами "40 374 883,9";
2) в строке "в 2017 году" цифры "6 884 639,5" заменить цифрами "6 890 290,0".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 357 858,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.2.2.2. Пункт 1 позиции "Индикаторы" позиции "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
80
100
100
100
".
3.2.2.3. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 -2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 844,5
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 844,5
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1.1. Позицию "Цели Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 175 407,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 136,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 39 174,5тыс. рублей;
в 2019 году - 39 372,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 40 754,6 тыс. рублей.".
3.3.1.3. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить индикатором 5 следующего содержания:
"5. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%).".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацами следующего содержания:
"Система обеспечения мероприятий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
Законом Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" были наделены полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в отношении совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области.
По состоянию на 1 июля 2017 года на территории Нижегородской области на учете состоит 7361 совершеннолетний граждан, в том числе численность совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области - 5192 чел.
На основании Закона Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" объем субвенции, подлежащей передаче соответствующему муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области для осуществления переданных государственных полномочий в 2017 году, рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном районе (городском округе) исходя из следующего норматива расходов на материально-техническое обеспечение деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан:
1) с численностью 0,5 штатной единицы - 55 тыс. рублей;
2) с численностью 1 штатная единица - 70 тыс. рублей;
3) с численностью 2 штатные единицы - 100 тыс. рублей;
4) с численностью 3 штатные единицы - 130 тыс. рублей.
В 2018 году и последующие годы сумма расходов на материально-техническое обеспечение деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном районе (городском округе) исходя из следующего норматива:
1) с численностью 0,5 штатной единицы - 17,8 тыс. рублей в год;
2) с численностью 1 штатная единица - 35,5 тыс. рублей в год;
3) с численностью 2 штатные единицы - 47,5 тыс. рублей в год;
4) с численностью 3 штатные единицы - 60,5 тыс. рублей в год.
Указанный норматив с 2018 года ежегодно индексируется на индекс (коэффициент), утверждаемый методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".
3.3.2.2. В подпункте 3.3.2.2 "Цели и задачи Программы 3":
1) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"7. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.";
2) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"10. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.2.3. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 407,1
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
4349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2020
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
".
3.3.2.4. В таблице подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3":
1) в позиции "Индикаторы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
0,0
0,0
0,0
".
2) позицию "Индикаторы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
".
3.3.2.5. В таблице подпункта 3.3.2.6 "Меры правового регулирования Подпрограммы" позицию "Основное мероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.3.2.6. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
41 026,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
200 494,0
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,65
175 407,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
расходы областного бюджета
4349,6
1751,5
1751,5
1751,5
1751,5
1 821,6
13 177,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы областного бюджета
7899,0
5339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
39 273,8
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
14 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
расходы областного бюджета
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
расходы областного бюджета
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Всего на реализацию Подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах:
88 259 997,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.".
3.4.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "1 720 950" заменить на цифры "1 720 893".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1.Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 997,7
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14200407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 237,8
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
758,3
".
3.4.2.2. Позицию "Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 950
1 720 950
1 720 950
1 720 950
".
3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
17 745 124,5
19 083 199,0
18 688 557,1
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Программы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "3 902 235,1" заменить цифрами "3 902 275,1";
в строке "2017 год" цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. В таблице подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5":
1) в графе "2017":
цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
цифры "940,0" заменить цифрами "980,0";
2) в графе "Всего":
цифры "3 892 949,8" заменить цифрами "3 902 275,1";
цифры "5 739,4" заменить цифрами "5 779,4";.
3.5.2.2. В подпункте 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 5":
1) в таблице "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5" в графе "2017" цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
2) в таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников" в графе "2017":
цифры "1 014 328,0" заменить цифрами "1 014 368,0";
цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
цифры "940,0" заменить цифрами "980,0".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.6.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
цифры "32 886,6" заменить цифрами "33 886,6";
в строке "2017 год" цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9".
3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1. В таблице подпункта 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6":
1) в графе "2017":
цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
цифры "2 521,8" заменить цифрами "3 521,8";
2) в графе"Всего":
цифры "32 886,6" заменить цифрами "33 886,6";
цифры "16 075,5" заменить цифрами "17 075,5".
3.6.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" подпункта 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" в графе "2017" цифры "35" заменить цифрами "46".
3.6.2.3. В подпункте 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 6":
1) в таблице "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" в графе "2017" цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
2) в таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6" в графе "2017":
цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
цифры "2 521,8" заменить цифрами "3 521,8".
4. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" Программы:
4.1. Таблицу "Общественная эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед. /из 311 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,4
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
321 ед.
311 ед.
325 ед.
325 ед.
325 ед.
325 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед. /из 88 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,9
1,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,7
6,7
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед.
/из 71 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
1,4
1,4
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, отрицательно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
15 120 чел.
15 000 чел.
14 750 чел.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
33 ед.
38 ед.
/из 1 300 ед.
46 ед.
/из 1 300 ед.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
-
-
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,3%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
164 ед.
168 ед.
/из 785 ед.
173 ед.
/из 775 ед.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед.
16 ед.
/из 22 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
3,1
4,5
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
10%
13,6%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
314 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,03
0,05
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
7,1
7,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,2
9,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед.
18 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
4,5
4,5
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
53,5%
58,4%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
/из 31 000 чел.
15 800 чел.
/из 30 850 чел.
16 000 чел.
/из 30 850 чел.
16 500 чел.
/из 30 850 чел.
18 000 чел.
/из 30 850 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
/из 27 845 чел.
15 600 чел.
/из 27 845 чел.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
-
-
-
".
4.2. Позицию "Показатель - В" таблицы позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
961
992
1027
1079
".
____________________
Правительство Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 августа 2017 года № 633
О внесении изменений в государственную программу
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области",
утвержденную постановлением Правительства
Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298
Правительство Нижегородской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области", утвержденную постановлением Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года № 298.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Аппарату Правительства Нижегородской области обеспечить опубликование настоящего постановления.
Губернатор В.П.Шанцев
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Нижегородской области
от 24 августа 2017 года № 633
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН НИЖЕГОРОДСКОЙ
ОБЛАСТИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТ 30 АПРЕЛЯ 2014 ГОДА № 298
1. В разделе 1 "Паспорт государственной программы":
1.1. Позицию "Цели программы" после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств областного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на программу за счет средств областного бюджета предусмотрено 133 996 720,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 20 305 038,6 тыс. руб.,
2016 год - 21 776 960,1 тыс. руб.,
2017 год - 21 877 108,1 тыс. руб.,
2018 год - 21 976 961,4 тыс. руб.,
2019 год - 23 743 900,1 тыс. руб.,
2020 год - 24 316 751,8 тыс. руб.
Подпрограмма 1: 30 964,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 9 343,9 тыс. руб.,
2016 год - 8 222,6 тыс. руб.,
2017 год - 13 397,5 тыс. руб.,
2018 год - 0 тыс. руб.,
2019 год - 0 тыс. руб.,
2020 год - 0 тыс. руб.
Подпрограмма 2: 40 374 883,9 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 5 981 970,4 тыс. руб.,
2016 год - 6 089 446,4 тыс. руб.,
2017 год - 6 890 290,0 тыс. руб.,
2018 год - 6 890 844,5 тыс. руб.,
2019 год - 7 118 790,5 тыс. руб.,
2020 год - 7 403 542,1 тыс. руб.
Подпрограмма 3: 175 407,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 14 542,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 426,3 тыс. руб.,
2017 год - 27 136,9 тыс. руб.;
2018 год - 39 174,5 тыс. руб.;
2019 год - 39 372,6 тыс. руб.;
2020 год - 40 754,6 тыс. руб.
Подпрограмма 4: 88 259 997,7 тыс. руб., том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.
Подпрограмма 5: 3 902 275,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 369 960,3 тыс. руб.,
2016 год - 688 580,6 тыс. руб.,
2017 год - 640 184,3 тыс. руб.,
2018 год - 630 859,0 тыс. руб.,
2019 год - 770 926,9 тыс. руб.,
2020 год - 801 764,0 тыс. руб.
Подпрограмма 6: 33 886,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 6 365,8 тыс. руб.,
2016 год - 5 666,7 тыс. руб.,
2017 год - 6 161,9 тыс. руб.,
2018 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2019 год - 5 161,9 тыс. руб.,
2020 год - 5 368,4 тыс. руб.
Подпрограмма 7*: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0, год - 0,0 тыс. руб. 0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 8**: 0,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 0,0 тыс. руб.,
2016 год - 0,0 тыс. руб.,
2017 год - 0,0 тыс. руб.
Подпрограмма 9: 1 219 305,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 183 187,8 тыс. руб.,
2016 - 182 597,2 тыс. руб.,
2017 - 209 171,3 тыс. руб.,
2018 - 210 493,2 тыс. руб.,
2019 - 212 674,6 тыс. руб.,
2020 - 221 181,6 тыс. руб.
* Финансирование мероприятий Подпрограммы 7 предусмотрено за счет средств местных бюджетов (при условии участия), организаций (при условии участия) и Фонда социального страхования Российской Федерации (при условии участия);
** Финансирование мероприятий Подпрограммы 8 предусмотрено за счет средств федерального бюджета (при условии участия).".
1.3. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов":
1.3.1.В позиции "Индикаторы":
1.3.1.1. Абзацы первый, третий, пятый, девятый, десятый, двенадцатый и двадцать седьмой изложить в следующей редакции:
"- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов (в 2016 году - 64,9%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (в 2016 году -89,8%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (в 2016 году -60,6%);";
"- доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (в 2016 году - 72,7%);
- доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (в 2016 году - 13,6%);";
"- доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (в 2016 году -81,8%);";
"- доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу (в 2017 году -28,9%);".
1.3.1.2. Дополнить после абзаца двадцать девятого абзацем следующего содержания:
"- доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%);".
2. В разделе 2 "Текстовая часть государственной программы" Программы:
2.1. В подразделе 2.2 "Цели и задачи Программы" позицию "Целями Программы являются:" после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"- осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан;".
2.2. Подраздел 2.4 "Перечень основных мероприятий Программы" изложить в следующей редакции:
"2.4. Перечень основных мероприятий Программы
№ п/п
Наименование мероприятия
Категория расходов (капвложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки выпол-нения (годы)
Исполнители мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Всего
Государственная программа "Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
133 996 720,1
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
30 964,0
Основное мероприятие 1.1. Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2. Адаптация учреждений с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО, МК НО;
МС НО;
УГСЗН НО;
МЗ НО;
Мининформ НО;
Минтранс НО
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
14 872,4
Основное мероприятие 1.3. Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
800,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1 040,0
Основное мероприятие 1.4. Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Прочие расходы
2015 - 2020
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
13 397,5
Основное мероприятие 1.5. Организация и проведение общественно- просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Прочие расходы
2015 - 2020
Мининформ НО
0
1 654,1
0
0
0
0
1 654,1
Основное мероприятие 1.6.Оснащение кинотеатров необходимым оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментирова-нием
Прочие расходы
2015 - 2020
МК НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: формирование и развитие оптимальной сети государственных учреждений всех типов, подведомственных координатору Программы, повышение эффективности их работы, координация и методическое обеспечение их деятельности, развитие новых форм и видов социального обслуживания граждан
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Основное мероприятие 2.1. Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 357 858,0
Основное мероприятие 2.2. Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3. Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологическо-го профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2016
МСП НО
0
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 2.5. Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 407,1
Основное мероприятие 3.1. Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2. Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6. Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9. Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
Основное мероприятие 3.10. Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2019
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
Цель Программы: повышение уровня и качества жизни пожилых граждан, инвалидов, семей с детьми, иных категорий населения, в отношении которых законодательно установлены обязательства государства по предоставлению мер социальной поддержки
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 997,7
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 237,8
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4. Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
758,3
Цели Программы:
- профилактика социального сиротства, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечение условий для социальной реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении;
- формирование и реализация государственной региональной политики в отношении семьи и детей в целях создания условий для реализации семьей ее функций, улучшения качества жизни семей с детьми, обеспечения прав и законных интересов несовершеннолетних
Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
3 902 275,1
Основное мероприятие 5.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
5 779,4
Основное мероприятие 5.2. Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
331 222,5
650 106,2
597 507,5
588 222,2
728 077,4
757 200,5
3 652 336,3
Основное мероприятие 5.3. Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
336,9
Основное мероприятие 5.4. Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
205,7
Основное мероприятие 5.5. Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
67,8
Основное мероприятие 5.6. Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
243 549,0
Основное мероприятие 5.7. Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие расходы
2015 - 2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: повышение роли сектора негосударственных некоммерческих организаций в предоставлении социальных услуг
Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
33 886,6
Основное мероприятие 6.1. Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
15 575,0
Основное мероприятие 6.2. Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
17 075,5
Основное мероприятие 6.3. Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
1 236,1
Основное мероприятие 6.4. Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5. Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6. Формирование состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций"
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7. Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8. Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО, ГКУ "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9. Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10. Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Прочие расходы
2015 - 2020
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11. Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО; ГКУ НО "Пресс-служба Правительства Нижегородской области" (по согласованию)
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.12. Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Основное мероприятие 6.13. Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Прочие расходы
2016 - 2020
МВР и МП НО
-
0
0
0
0
0
0
Цель Программы: реализация комплекса мер, направленных на улучшение условий и охраны труда и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в Нижегородской области
Подпрограмма 7 "Улучшение условий и охраны труда у работодателей, расположенных на территории Нижегородской области, и, как следствие, снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости"
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.1. Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 7.2. Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
Цель Программы: оказание помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, по обустройству
Подпрограмма 8 "Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Прочие расходы
2015 - 2017
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации государственной программы"
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
1 219 305,7
".
2.3. В таблице подраздела 2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы":
2.3.1. Шапку таблицы и позицию "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2016 годы" изложить в следующей редакции:
"
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Ед. измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2013 год
2014 год
2015
год
2016
год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1.
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
-
-
-
64,9
-
-
-
-
2.
Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
%
8
45
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
-
-
57,8
89,8
-
-
-
-
4.
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости
%
-
-
46,7
93,3
-
-
-
-
5.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
-
-
56,7
60,6
-
-
-
-
6.
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
-
-
2,5
3,3
3,5
-
-
-
7.
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
-
-
20,0
21,4
22,3
-
-
-
8.
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
-
-
7,1
8,7
9,1
-
-
-
9.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
-
-
6,25
72,7
-
-
-
-
10.
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
%
-
-
10,0
13,6
-
-
-
-
111.
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
-
-
7,1
7,1
-
-
-
-
12.
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
-
-
56,2
81,8
-
-
-
-
13.
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
-
-
15,0
54,5
-
-
-
-
14.
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
-
-
50,0
81,8
-
-
-
-
15.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
%
40,8
45,2
49,6
50,0
51,2
51,9
53,5
58,4
16.
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
-
-
95,0
96,0
97,0
-
-
-
17.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
18,0
30,0
35,0
-
-
-
18.
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
-
-
79,0
80,0
85,0
-
-
-
19.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
%
34,7
44,6
55,0
55,67
56,0
-
-
-
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
ед.
84
123
153
202
-
-
-
-
2.
Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
ед.
123
154
321
311
325
325
325
325
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
чел.
11199
12407
15300
15500
15600
-
-
-
".
2.3.2. Пункт 1 позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
80
100
100
100
".
2.3.3. В позиции "Индикаторы" позиции "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
2.3.3.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
0,0
0,0
0,0
".
2.3.3.2. Дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
Доля совершеннолетних граждан, над которыми установлена опека или попечительство в общем объеме совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
".
2.3.4. В позиции "Непосредственные результаты" позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
2.3.4.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
"
3.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана финансовая поддержка
ед.
35
25
57
35
46
35
35
35
".
2.3.4.2. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
"
8.
Количество реализованных общественно полезных программ и проектов некоммерческих организаций Нижегородской области в рамках Подпрограммы
ед.
35
25
72
37
46
35
35
35
".
2.4. В таблице подраздела 2.6 "Меры правового регулирования" позицию "Основное мероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
2.5. Подраздел 2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов" изложить в следующей редакции:
"2.9. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы
за счет средств областного бюджета
Статус
Наименование
Государственный
заказчик- координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государст- венная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
МСП НО
20 298 672,8
21 764 676,9
21 857 548,7
21 971 799,5
23 738 738,2
24 311 383,4
Управление делами Правительства Нижегородской области (МВР и МП НО)
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 1
"Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
МСП НО
9 343,9
1 606,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минтранс НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МК НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
МС НО
0,0
501,9
0,0
0,0
0,0
0,0
УГСЗН НО
0,0
1 152,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Минздрав НО
0,0
1 654,2
0,0
0,0
0,0
0,0
Мининформ НО
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
Минобраз НО
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
Подпрог-рамма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
Подпрог-рамма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
27136,9
39174,5
39372,6
40 754,5
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27136,9
39174,5
39372,6
40 754,6
Подпрог-рамма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Подпрог-рамма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
МСП НО
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
Подпрог-рамма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015-2020 годы"
всего
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
МВР и МП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Управление делами Правительства Нижегородской области
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
всего
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
МСП НО
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы
за счет всех источников
Статус
Наименование
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа
"Социальная поддержка граждан Нижегородской области"
Всего, в том числе
26 358 496,4
28 021 611,4
28 443 788,2
26 563 508,6
28 328 224,9
29 084 449,6
расходы областного бюджета
20 305 038,6
21 776 960,1
21 877 108,1
21 976 961,4
23 743 900,1
24 316 751,8
расходы местных бюджетов
191 061,3
199 552,2
201 115,8
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
294 081,6
308 372,3
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 582 931,5
4 717 478,4
4 989 734,1
4 586 547,2
4 584 324,8
4 767 697,8
юридические лица и индивидуальные предприниматели
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 1
"Формирование доступной для
инвалидов среды жизнедеятельности
в Нижегородской области
на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
9 343,9
57 408,2
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
9 343,9
8 222,6
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
12 970,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
36 215,2
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.1.
Организация основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.2.
Адаптация учреждений с учетом доступности
Всего, в том числе
8 543,9
27 938,4
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
8 543,9
6 328,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
5 672,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
15 937,7
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.3.
Формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Нижегородской области
Всего, в том числе
800,0
800,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
800,0
240,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
560,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.4.
Адаптация учреждений образования с учетом доступности
Всего, в том числе
0,0
24 327,3
31 157,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 397,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
7 298,2
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
17 029,1
17 759,5
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.5.
Организация и проведение общественно-просветительских кампаний по распространению идей, принципов и средств формирования доступности среды для инвалидов и других маломобильных групп населения
Всего, в том числе
0,0
4 342,5
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
1 654,1
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
2 688,4
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 1.6.
Оснащение кинотеатров оборудованием для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,00
0,00
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,00
0,0
0,00
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
юридические лица и индивидуальные предприниматели
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе
14 542,2
25 623,5
41 026,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы областного бюджета
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5. Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы областного бюджета
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
расходы областного бюджета
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
расходы областного бюджета
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы областного бюджета
0,00
0,00
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы
всего
17 745 124,5
19 083 199,0
18 688 557,1
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 668,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2.
Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
всего
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
всего
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
всего
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 5
"Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
688 889,5
1 063 093,9
1 014 368,0
661 506,9
801 574,8
833 637,8
расходы областного бюджета
369 960,3
688 580,6
640 184,3
630 859,0
770 926,9
801 764,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
318 929,2
374 513,3
374 183,7
30 647,9
30 647,9
31 873,8
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.1.
Проведение мероприятий, направленных на пропаганду семейного образа жизни
Всего, в том числе
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы областного бюджета
988,0
953,8
980,0
940,0
940,0
977,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.2.
Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку семей с несовершеннолетними детьми и профилактику семейного неблагополучия
Всего, в том числе
631 545,8
999 032,5
941 062,7
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы областного бюджета
331 222,5
650 106,2
597 507,5
588 222,2
728 077,4
757 200,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
300 323,3
348 926,3
343 555,2
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.3.
Изготовление бланков "Удостоверение многодетной семьи Нижегородской области"
Всего, в том числе
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы областного бюджета
42,0
52,5
60,0
60,0
60,0
62,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.4.
Расходы на изготовление дипломов многодетной матери Нижегородской области, Почетных знаков "Родительская слава", удостоверений о награждении Почетным знаком "Родительская слава" и дипломов "Лауреат премии Нижегородской области "Нижегородская семья"
Всего, в том числе
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы областного бюджета
28,5
33,0
35,7
35,7
35,7
37,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.5.
Расходы на перевозку несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
Всего, в том числе
422,4
498,5
390,2
409,6
409,6
426,0
расходы областного бюджета
17,2
10,2
10,0
10,0
10,0
10,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
405,2
488,3
380,2
399,6
399,6
415,6
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.6.
Субвенции на осуществление государственных полномочий по созданию и организации деятельности муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Всего, в том числе
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
расходы областного бюджета
37 662,1
37 424,9
41 591,1
41 591,1
41 803,8
43 476,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 5.7.
Субвенции на выплату единовременных пособий при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Всего, в том числе
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
18 200,7
25 098,7
30 248,3
30 248,3
30 248,3
31 458,2
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 6
"Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
23 151,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы областного бюджета
6 365,8
5 666,7
6 161,9
5 161,9
5 161,9
5 368,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.1.
Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
19 651,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы областного бюджета
2 865,6
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 521,7
2 622,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
16 786,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.2.
Предоставление социально ориентированным некоммерческим организациям грантов в форме субсидии (в соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 21 января 2010 года № 20 "О финансовой поддержке некоммерческих организаций в Нижегородской области")
Всего, в том числе
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы областного бюджета
3 365,6
2 521,8
3 521,8
2 521,8
2 521,8
2 622,7
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.3.
Содействие в обеспечении деятельности Общественной палаты Нижегородской области
Всего, в том числе
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
расходы областного бюджета
134,6
623,2
118,4
118,4
118,4
123,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.4.
Привлечение работников социально ориентированных некоммерческих организаций к участию в деятельности Благотворительного совета Нижегородской области (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 22 апреля 2004 года № 923-III "О создании Благотворительного совета Нижегородской области")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.5.
Развитие форматов морального поощрения активных работников социально ориентированных некоммерческих организаций, благотворителей и добровольцев
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.6.
Формирование в рамках своей компетенции состава совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций (в соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от 16 апреля 2007 года № 455-р "О создании совета при Губернаторе Нижегородской области по вопросам некоммерческих организаций")
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.7.
Освещение на постоянной основе в региональных и муниципальных средствах массовой информации основных результатов деятельности Правительства Нижегородской области в отношении некоммерческих организаций в целях формирования позитивного общественного мнения о мерах поддержки некоммерческих организаций, предпринимаемых Правительством Нижегородской области
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.8.
Регулярное освещение в средствах массовой информации системной деятельности некоммерческих организаций Нижегородской области (пресс-релизы и информационные сообщения) - акции, мероприятия, семинары, круглые столы по социальной тематике
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.9.
Проведение конференций, семинаров и иных мероприятий по актуальным вопросам деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, обмену опытом и распространению лучших практик
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.10.
Поддержка деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, направленной на оказание на безвозмездной основе консультационных услуг другим социально ориентированным некоммерческим организациям
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.11.
Проведение информационной кампании по поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в оказании услуг в социальной сфере, благотворительности и добровольчества
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.12.
Формирование системы сбора и распространения в Нижегородской области лучшей практики реализации мер по обеспечению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в социальной сфере, механизмов их государственной поддержки и внедрения конкурентных способов оказания услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 6.13.
Содействие в разработке и реализации муниципальных программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в части мер по расширению доступа социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление населению услуг в социальной сфере
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 7
"Улучшение условий и охраны труда в Нижегородской области на 2015 - 2017 годы"
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.1.
Координация действий, направленных на реализацию основных направлений государственной политики в области охраны труда в Нижегородской области
Всего, в том числе
1 470 526,3
1 503 005,3
1 563 056,3
-
-
-
расходы областного бюджета
-
-
-
расходы местных бюджетов
191 061,3
186 581,8
201 115,8
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
253 783,7
282 884,4
294 482,6
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
1 025 681,3
1 033 539,1
1 067 457,9
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Основное мероприятие 7.2.
Проведение областного смотра-конкурса на лучшую организацию работы в сфере охраны труда
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
-
-
-
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
-
-
-
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
-
-
-
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
-
-
-
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
-
-
-
Подпрограмма 8
"Обустройство граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке"
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.1. Обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке
Всего, в том числе
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
241 760,0
11 571,2<*>
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 8.2. Оказание адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан Российской Федерации
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма 9
"Обеспечение реализации государственной программы"
Всего, в том числе
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
расходы областного бюджета
183 187,8
182 597,2
209 171,3
210 493,2
212 674,6
221 181,6
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
_____________________
* Распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 марта 2016 года № 470-р бюджету Нижегородской области из федерального бюджета на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения по состоянию на 31 декабря 2015 года, на основании соответствующей заявки предусмотрено выделение денежных средств в размере 10 971 200,00 руб.
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года № 36 "О предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке в 2015 году и находящихся в пунктах временного размещения" установлено условие авансового перечисления в размере 50% суммы заявки, что составляет 5 485 600,00 руб.
В соответствии с дополнительным Соглашением от 21 ноября 2016 года № 2 к Соглашению о предоставлении в 2016 году из федерального бюджета бюджету Нижегородской области иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения в 2015 году, от 30 марта 2016 года № КР-1/4-3488, заключенным с Министерством внутренних дел Российской Федерации, оставшаяся сумма к перечислению составила 4 984 800,0 руб. с учетом корректировки.".
3. В разделе 3 "Подпрограммы Программы" Программы:
3.1. В подразделе 3.1 "Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.1.1. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" пункта 3.1.1 "Паспорт Подпрограммы "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов
Индикаторы:
1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 64,9% к 2016 году).
2. Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (до 100% к 2020 году).
3. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 89,8% в 2016 году).
4. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 93,3% в 2016 году).
5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 60,6% в 2016 году).
6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,5% в 2017 году).
7. Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,3% в 2017 году).
8. Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 9,1% в 2017 году).
9. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 72,7% в 2016 году).
10. Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,6% в 2016 году).
11. Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1% в 2016 году).
12. Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2016 году).
13. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5% в 2016 году).
14. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8% в 2016 году).
15. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 58,4% в 2020 году).
16. Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 97% в 2017 году).
17. Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 35% в 2017 году).
18. Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 85% в 2017 году).
19. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году).
Непосредственные результаты:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
".
3.1.2. Подпункт 3.1.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1" пункта 3.1.2 "Текст Подпрограммы 1" изложить в следующей редакции:
"3.1.2.5. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1
Для оценки эффективности реализации Подпрограммы 1 применяются следующие целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 1, разработанные в соответствии с Приказом Минтруда России от 6 декабря 2012 года № 575 "Об утверждении примерной программы субъекта Российской Федерации по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения":
1) увеличение доли доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области (до 64,9% к 2016 году);
2) увеличение доли приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов (до 100% к 2020 году);
3) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты (до 89,8% в 2016 году);
4) увеличение доли приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов органов службы занятости (до 93,3% в 2016 году);
5) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения (до 60,6% в 2016 году);
6) увеличение доли дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (до 3,5% в 2017 году);
7) увеличение доли общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (до 22,3% в 2017 году);
8) увеличение доли образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций (до 9,1% в 2017 году);
9) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры (до 72,7% в 2016 году);
10) увеличение доли парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта (до 13,6% в 2016 году);
11) увеличение доли станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро (до 7,1% в 2016 году);
12) увеличение доли приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры (до 81,8% в 2016 году);
13) увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения (до 54,5% в 2016 году);
14) увеличение доли приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта (до 81,8% в 2016 году);
15) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области (до 58,4% в 2020 году);
16) увеличение доли детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, от общей численности детей-инвалидов школьного возраста (до 97% в 2017 году);
17) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 35% в 2017 году);
18) увеличение доли детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (до 85% в 2017 году);
19) увеличение доли инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году).
Непосредственные результаты реализации Подпрограммы 1:
1. Формирование условий устойчивого развития доступной среды для инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
2. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации работ органов исполнительной власти Нижегородской области, органов местного самоуправления при формировании условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области.
3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Нижегородской области с целью размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН.
5. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов в Нижегородской области.
6. Преодоление социальной разобщенности и "отношенческих" барьеров в обществе.
№ п/п
Наименование индикатора/непосредственного результата
Единица измерения
Значение индикатора/непосредственного результата
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1 "Формирование доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы"
Индикаторы
1
Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
%
-
64,9
-
-
-
-
2
Доля приоритетных объектов социальной инфраструктуры Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
%
100
100
100
100
100
100
3
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
%
57,8
89,8
-
-
-
-
4
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
%
46,7
93,3
-
-
-
-
5
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
%
56,7
60,6
-
-
-
-
6
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций
%
2,5
3,3
3,5
7
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций
%
20,0
21,4
22,3
-
-
-
8
Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций
%
7,1
8,7
9,1
-
-
-
9
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
%
6,25
72,7
-
-
-
-
10
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
%
10
13,6
-
-
-
-
11
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
%
7,1
7,1
-
-
-
-
12
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
%
56,2
81,8
-
-
-
-
13
Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физкультурой и спортом, в общей численности данной категории населения
%
15,0
54,5
-
-
-
-
14
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
%
50,0
81,8
-
-
-
-
15
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
%
49,6
50,2
51,2
51,9
53,5
58,4
16
Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста
%
95,0
96,0
97,0
-
-
-
17
Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
18,0
30,0
35,0
-
-
-
18
Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста
%
79,0
80,0
85,0
-
-
-
19
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области (до 56,0% в 2017 году)
%
55,0
55,67
56,0
-
-
-
Непосредственные результаты
1.
Количество доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Нижегородской области
ед.
153
202
-
-
-
-
2.
Количество приоритетных объектов социальной инфраструктуры Нижегородской области в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, на которые сформированы паспорта доступности
ед.
321
311
325
325
325
325
3.
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
чел.
15 300
15 500
15 600
-
-
-
".
3.2. В подразделе 3.2 "Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы":
3.2.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств областного бюджета" пункта 3.2.1 "Паспорт Подпрограммы 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы":
1) цифры "40 369 233,4" заменить цифрами "40 374 883,9";
2) в строке "в 2017 году" цифры "6 884 639,5" заменить цифрами "6 890 290,0".
3.2.2. В пункте 3.2.2 "Текстовая часть Подпрограммы 2":
3.2.2.1. Подпункт 3.2.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, в тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 2 Обеспечение доступности, повышение эффективности и качества предоставления населению Нижегородской области услуг в сфере социального обслуживания
Подпрограмма 2 "Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 - 2020 годы
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
40 357 858,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
7 773,9
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
9 252,0
Основное мероприятие 2.4.
Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Прочие расходы
2016-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.2.2.2. Пункт 1 позиции "Индикаторы" позиции "Сведения об индикаторах и непосредственных результатах" подпункта 3.2.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"
1.
Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Нижегородской области
%
53,2
62,1
73,7
74,7
80
100
100
100
".
3.2.2.3. Подпункт 3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2" изложить в следующей редакции:
"3.2.2.9 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 2
Финансирование Подпрограммы 2 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный
заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015-2020 годы
всего
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
МСП НО
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 290,0
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
40 374 883,9
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 2
"Модернизация и развитие социального обслуживания населения" на 2015 -2020 годы
Всего, в том числе
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 844,5
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы областного бюджета
5 981 970,4
6 089 446,4
6 890 844,5
6 890 844,5
7 118 790,5
7 403 542,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.1.
Развитие эффективной системы социального обслуживания
Всего, в том числе
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы областного бюджета
5 972 504,5
6 087 946,4
6 888 790,0
6 889 344,5
7 117 290,5
7 401 982,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.2.
Устранение государственными учреждениями социальной защиты населения замечаний контролирующих органов
Всего, в том числе
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
7 773,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.3.
Подготовка и переподготовка сотрудников государственных учреждений социальной защиты населения
Всего, в том числе
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы областного бюджета
1 692,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 500,0
1 560,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.4. Ликвидация очередности в стационарные организации психоневрологического профиля путем модернизации сети стационарных учреждений социального обслуживания населения с созданием дополнительных мест в психоневрологических интернатах
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
Основное мероприятие 2.5.
Строительство (реконструкция) объектов социального обслуживания населения
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 2.6.
Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к деятельности по предоставлению социальных услуг гражданам
Всего, в том числе
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (средства предприятий, собственные средства населения)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.3. В подразделе 3.3 "Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1. В пункте 3.3.1 "Паспорт Подпрограммы 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы":
3.3.1.1. Позицию "Цели Подпрограммы 3" дополнить пунктом 7 следующего содержания:
"7. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.1.2. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств областного бюджета
Общий объем средств областного бюджета на реализацию Подпрограммы 3 составляет 175 407,1 тыс. рублей, из них:
в 2015 году - 14 542,2 тыс. рублей;
в 2016 году - 14 426,3 тыс. рублей;
в 2017 году - 27 136,9 тыс. рублей;
в 2018 году - 39 174,5тыс. рублей;
в 2019 году - 39 372,6 тыс. рублей;
в 2020 году - 40 754,6 тыс. рублей.".
3.3.1.3. Позицию "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" дополнить индикатором 5 следующего содержания:
"5. Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области) (в 2017 - 2020 годах - 100%).".
3.3.2. В пункте 3.3.2 "Текстовая часть Подпрограммы 3":
3.3.2.1. Подпункт 3.3.2.1 "Характеристика текущего состояния" дополнить абзацами следующего содержания:
"Система обеспечения мероприятий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.
Законом Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" были наделены полномочиями по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области в отношении совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области.
По состоянию на 1 июля 2017 года на территории Нижегородской области на учете состоит 7361 совершеннолетний граждан, в том числе численность совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов) Нижегородской области - 5192 чел.
На основании Закона Нижегородской области от 6 апреля 2017 года № 35-З "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов нижегородской области отдельными государственными полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан" объем субвенции, подлежащей передаче соответствующему муниципальному району (городскому округу) Нижегородской области для осуществления переданных государственных полномочий в 2017 году, рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном районе (городском округе) исходя из следующего норматива расходов на материально-техническое обеспечение деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан:
1) с численностью 0,5 штатной единицы - 55 тыс. рублей;
2) с численностью 1 штатная единица - 70 тыс. рублей;
3) с численностью 2 штатные единицы - 100 тыс. рублей;
4) с численностью 3 штатные единицы - 130 тыс. рублей.
В 2018 году и последующие годы сумма расходов на материально-техническое обеспечение деятельности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан рассчитывается пропорционально численности специалистов в сфере опеки и попечительства в отношении совершеннолетних граждан в отдельном муниципальном районе (городском округе) исходя из следующего норматива:
1) с численностью 0,5 штатной единицы - 17,8 тыс. рублей в год;
2) с численностью 1 штатная единица - 35,5 тыс. рублей в год;
3) с численностью 2 штатные единицы - 47,5 тыс. рублей в год;
4) с численностью 3 штатные единицы - 60,5 тыс. рублей в год.
Указанный норматив с 2018 года ежегодно индексируется на индекс (коэффициент), утверждаемый методикой планирования бюджетных ассигнований областного бюджета на очередной финансовый год и плановый период.".
3.3.2.2. В подпункте 3.3.2.2 "Цели и задачи Программы 3":
1) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"7. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.";
2) после абзаца восемнадцатого дополнить абзацем следующего содержания:
"10. Осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан.".
3.3.2.3. Подпункт 3.3.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 3
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Подпрограмма 3 "Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
175 407,1
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
4349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
7 899,0
5 339,8
1 906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
прочие расходы
2016
МСП НО
-
6 029,4
8 157,5
-
-
-
14 186,9
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
Основное мероприятие 3.11.
Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Прочие расходы
2017 - 2020
МСП НО
-
-
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
".
3.3.2.4. В таблице подпункта 3.3.2.5 "Индикаторы достижения целей и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 3":
1) в позиции "Индикаторы" пункт 4 изложить в следующей редакции:
"
4.
Доля организаций социального обслуживания населения, осуществляющих полустационарное социальное обслуживание и стационарное социальное обслуживание, укрепивших материально-техническую базу
%
0,0
0,0
0,0
15,0
28,9
0,0
0,0
0,0
".
2) позицию "Индикаторы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:
"
5.
Доля совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности, постоянно проживающих на территории муниципальных районов (городских округов Нижегородской области)
%
-
-
-
-
100
100
100
-
".
3.3.2.5. В таблице подпункта 3.3.2.6 "Меры правового регулирования Подпрограммы" позицию "Основное мероприятие 3.4:" изложить в следующей редакции:
"
Основное мероприятие 3.9:
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним (постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 27 мая 2004 года № 984-III "Об утверждении Положения о Почетном звании "Заслуженный ветеран Нижегородской области")
11.
Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области
Присвоение Почетного звания "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
Законодательное Собрание Нижегородской области, министерство социальной политики Нижегородской области
Ежегодно в марте и августе
".
3.3.2.6. Подпункт 3.3.2.9 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3" изложить в следующей редакции:
"3.3.2.9. Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации Подпрограммы 3
Финансирование Подпрограммы 3 предполагается осуществлять за счет средств областного бюджета.
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 3
за счет средств областного бюджета
Статус
Подпрограмма
государственной
программы
Государственный заказчик- координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015-2020 годы
всего
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
МСП НО
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,6
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 3
за счет всех источников
Статус
Наименование подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Итого:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма 3
"Старшее поколение" на 2015 - 2020 годы
Всего, в том числе:
14 542,2
25 623,5
41 026,6
39 174,5
39 372,6
40 754,6
200 494,0
расходы областного бюджета
14 542,2
14 426,3
27 136,9
39 174,5
39 372,6
40 754,65
175 407,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.1.
Социальная поддержка ветеранов Великой Отечественной войны
Всего, в том числе:
4 349,6
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 751,5
1 821,6
13 177,2
расходы областного бюджета
4349,6
1751,5
1751,5
1751,5
1751,5
1 821,6
13 177,2
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.2.
Укрепление социального статуса и социальной защищенности пожилых людей
Всего, в том числе:
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
расходы областного бюджета
1 818,2
805,5
859,0
1 989,6
1 479,6
1 345,9
8 297,8
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.5.
Развитие и модернизация учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста
Всего, в том числе:
7 899,0
5 339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы областного бюджета
7899,0
5339,8
1906,8
8 933,7
9 443,7
9 821,4
43 344,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.6.
Повышение информационной доступности социальных услуг для населения и автоматизация социального обслуживания
Всего, в том числе:
0,0
17 226,6
22 047,2
0,0
0,0
0,0
39 273,8
расходы областного бюджета
0,0
6 029,4
8 157,5
0,0
0,0
0,0
14 186,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
11 197,2
13 889,7
0,0
0,0
0,0
25 086,9
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.9.
Единовременное денежное вознаграждение, цифровая печать именных надписей в дипломах, изготовление знаков, изготовление дипломов о присвоении звания и папок к ним
Всего, в том числе:
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
расходы областного бюджета
333,7
342,1
342,1
342,1
342,1
355,8
2 057,9
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.10.
Изготовление бланков удостоверений в связи с учреждением звания "Ветеран труда"
Всего, в том числе:
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
расходы областного бюджета
141,7
158,0
392,5
392,5
392,5
408,2
1 885,4
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 3.11. Субвенции на осуществление полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних граждан
Всего, в том числе:
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы областного бюджета
0,0
0,0
13 727,5
25 765,1
25 963,2
27 001,7
92 457,5
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.4. В подразделе 3.4 "Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1. В пункте 3.4.1 "Паспорт Подпрограммы 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.4.1.1. Позицию "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета" изложить в следующей редакции:
"Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 4 за счет средств областного бюджета
Всего на реализацию Подпрограммы 4 в 2015 - 2020 годах:
88 259 997,7 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 год - 13 739 668,2 тыс. руб.,
2016 год - 14 788 020,3 тыс. руб.,
2017 год - 14 090 766,2 тыс. руб.,
2018 год - 14 200 428,3 тыс. руб.,
2019 год - 15 596 973,6 тыс. руб.,
2020 год - 15 844 141,1 тыс. руб.".
3.4.1.2. В позиции "Индикаторы достижения цели и показатели непосредственных результатов" цифры "1 720 950" заменить на цифры "1 720 893".
3.4.2. В пункте 3.4.2 "Текстовая часть Подпрограммы 4":
3.4.2.1.Подпункт 3.4.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.4. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 4
№ п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (капвложения НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования (по годам) за счет средств областного бюджета, тыс. руб.
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Всего
Цель Подпрограммы 4: Развитие мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в Нижегородской области
Подпрограмма 4 "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 997,7
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14200407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
88 259 237,8
Основное мероприятие 4.3.
Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
1,6
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения (постановление Правительства Нижегородской области от 25 июля 2013 года № 493 "О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Нижегородской области")
прочие расходы
2015-2020
МСП НО
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
758,3
".
3.4.2.2. Позицию "Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством" подпункта 3.4.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"
Непосредственный результат 1.2. Количество граждан, получающих меры социальной поддержки, предусмотренные региональным законодательством
Ед.
1 850 946
1 892 023
2 026 178
2 011 867
1 720 950
1 720 950
1 720 950
1 720 950
".
3.4.2.3. Подпункт 3.4.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4" изложить в следующей редакции:
"3.4.2.9. Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 4
Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 4
Статус
Подпрограмма государственной программы
Государственный
заказчик - координатор, соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
всего
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
МСП НО
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 4
за счет всех источников
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
Подпрограмма 4
"Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы"
Всего, в том числе
17 745 124,5
19 083 199,0
18 688 557,1
18 756 327,6
20 150 650,5
20 579 965,1
расходы областного бюджета
13 739 688,2
14 788 020,3
14 090 766,2
14 200 428,3
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.1. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных федеральным законодательством, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
расходы областного бюджета
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
4 005 456,3
4 295 178,7
4 597 790,9
4 555 899,3
4 553 676,9
4 735 824,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.2. Предоставление мер социальной поддержки с учетом прав отдельных категорий граждан в Нижегородской области и в объемах, предусмотренных законодательством Нижегородской области, исходя из прогнозируемого количества граждан, нуждающихся в мерах социальной поддержки
Всего, в том числе
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы областного бюджета
13 739 273,3
14 787 778,3
14 090 664,5
14 200 407,0
15 596 973,6
15 844 141,1
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.3. Расходы на оплату услуг специализированных организаций по расчету денежных компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
Всего, в том числе
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы областного бюджета
0,6
0,5
0,5
0,0
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие 4.4.
Выплаты малоимущим гражданам процентной ставки по льготному целевому кредиту на газификацию домовладения
Всего, в том числе
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы областного бюджета
394,3
241,5
101,2
21,3
0,0
0,0
расходы местных бюджетов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы государственных внебюджетных фондов Российской Федерации
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
расходы территориальных государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
средства юридических лиц
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
прочие источники (собственные средства населения и др.)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
".
3.5. В подразделе 3.5 "Подпрограмма 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
3.5.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 5 за счет средств областного бюджета" пункта 3.5.1 "Паспорт Программы 5 "Укрепление института семьи в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы":
цифры "3 902 235,1" заменить цифрами "3 902 275,1";
в строке "2017 год" цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3".
3.5.2. В пункте 3.5.2 "Текстовая часть Подпрограммы 5":
3.5.2.1. В таблице подпункта 3.5.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 5":
1) в графе "2017":
цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
цифры "940,0" заменить цифрами "980,0";
2) в графе "Всего":
цифры "3 892 949,8" заменить цифрами "3 902 275,1";
цифры "5 739,4" заменить цифрами "5 779,4";.
3.5.2.2. В подпункте 3.5.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 5":
1) в таблице "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 5" в графе "2017" цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
2) в таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 5 за счет всех источников" в графе "2017":
цифры "1 014 328,0" заменить цифрами "1 014 368,0";
цифры "640 144,3" заменить цифрами "640 184,3";
цифры "940,0" заменить цифрами "980,0".
3.6. В подразделе 3.6 "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
3.6.1. В позиции "Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" пункта 3.6.1 "Паспорт Подпрограммы 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области на 2015 - 2020 годы":
цифры "32 886,6" заменить цифрами "33 886,6";
в строке "2017 год" цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9".
3.6.2. В пункте 3.6.2 "Текстовая часть Подпрограммы 6":
3.6.2.1. В таблице подпункта 3.6.2.4 "Перечень основных мероприятий Подпрограммы 6":
1) в графе "2017":
цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
цифры "2 521,8" заменить цифрами "3 521,8";
2) в графе"Всего":
цифры "32 886,6" заменить цифрами "33 886,6";
цифры "16 075,5" заменить цифрами "17 075,5".
3.6.2.2. В позиции "Показатели непосредственных результатов" подпункта 3.6.2.5 "Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты" в графе "2017" цифры "35" заменить цифрами "46".
3.6.2.3. В подпункте 3.6.2.9 "Обоснование объема финансовых результатов Подпрограммы 6":
1) в таблице "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 6 за счет средств областного бюджета" в графе "2017" цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
2) в таблице "Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 6" в графе "2017":
цифры "5 161,9" заменить цифрами "6 161,9";
цифры "2 521,8" заменить цифрами "3 521,8".
4. В разделе 5 "Оценка планируемой эффективности реализации Программы" Программы:
4.1. Таблицу "Общественная эффективность" изложить в следующей редакции:
"Общественная эффективность
Расчетные составляющие
Наименование
Значение по годам
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Индикатор цели (А)
Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
64,9%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в Нижегородской области
-
202 ед. /из 311 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,4
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, нанесенных на карту доступности объектов и услуг, в общем количестве приоритетных объектов
321 ед.
311 ед.
325 ед.
325 ед.
325 ед.
325 ед.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
57,8%
89,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты
67 ед.
79 ед. /из 88 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,9
1,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
46,7%
93,3%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости
7 ед.
14 ед.
/из 15 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,7
6,7
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
56,7%
60,6%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения
42 ед.
43 ед.
/из 71 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
1,4
1,4
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, отрицательно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Нижегородской области
15 120 чел.
15 000 чел.
14 750 чел.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
2,5%
3,3%
3,5%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций Нижегородской области
33 ед.
38 ед.
/из 1 300 ед.
46 ед.
/из 1 300 ед.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,08
0,09
0,08
-
-
Индикатор цели (А)
Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
20,0%
21,4%
22,3%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций Нижегородской области
164 ед.
168 ед.
/из 785 ед.
173 ед.
/из 775 ед.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,1
0,1
0,1
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
6,25%
72,7%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры
2 ед.
16 ед.
/из 22 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
3,1
4,5
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
10%
13,6%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество объектов парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки маломобильных групп населения, в общем парке подвижного состава указанных видов транспорта
314 ед.
274 ед.
/из 2014 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,03
0,05
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
7,1%
7,1%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество станций метро, доступных для инвалидов, в общем количестве станций метро
1 ед.
1 ед.
/из 14 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
7,1
7,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
56,2%
81,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов транспортной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов транспортной инфраструктуры
9 ед.
9 ед.
/из 11 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
6,2
9,1
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
50%
81,8%
-
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта
11 ед.
18 ед.
-
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
4,5
4,5
-
-
-
-
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
49,6%
50,0%
51,2%
51,9%
53,5%
58,4%
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
/из 31 000 чел.
15 800 чел.
/из 30 850 чел.
16 000 чел.
/из 30 850 чел.
16 500 чел.
/из 30 850 чел.
18 000 чел.
/из 30 850 чел.
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
0,003
Индикатор цели (А)
Доля инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
55,0%
55,67%
56,0%
-
-
-
Показатель непосредственных результатов (Б)
Количество инвалидов, инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Нижегородской области
15 300 чел.
15 500 чел.
/из 27 845 чел.
15 600 чел.
/из 27 845 чел.
-
-
-
Общественная эффективность (Эо = А / Б)
0,004
0,004
0,004
-
-
-
".
4.2. Позицию "Показатель - В" таблицы позиции "Подпрограмма 6 "Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Нижегородской области" на 2015 - 2020 годы" изложить в следующей редакции:
"
Показатель - В
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, получивших поддержку (финансовую, имущественную, информационную, консультационную)
ед.
818
898
961
992
1027
1079
".
____________________
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 12.03.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 070.030.000 Финансирование социального обеспечения и социального страхования (см. также 080.080.020, 200.160.030) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: