Основная информация

Дата опубликования: 24 сентября 2012г.
Номер документа: RU28000201200650
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Амурская область
Принявший орган: Правительство Амурской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24 сентября 2012 года №530

О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №616

{Утратил силу с 01.01.2014: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}

В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы» Правительство Амурской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 №616 (в редакции постановления Правительства области от 23.08.2012 №443), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

Губернатор

Амурской области

О.Н. Кожемяко

Приложение

к постановлению Правительства

Амурской области

от 24.09.3012 №530

Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие

туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы»

1. В паспорте программы пункты 10, 11 изложить в следующей редак­ции:

«

10

Объёмы и источники финансирования про­граммы

Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 3349670,2 тыс. рублей, в том числе по годам:

2012 г. - 37243,5 тыс. рублей;

2013 г. - 65632,0 тыс. рублей;

2014 г. - 122770,0 тыс. рублей;

2015 г. - 152360,0 тыс. рублей;

2016 г. - 2971664,7 тыс. рублей;

средства федерального бюджета - 941453,5 тыс. руб­лей:

2012 г. - 2203,5 тыс. рублей;

2013 г. - 0,0 тыс. рублей;

2014 г. - 0,0 тыс. рублей;

2015 г. - 0,0 тыс. рублей;

2016 г. - 939250,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета - 206011,7 тыс. рублей:

2012 г. - 23900,0 тыс. рублей;

2013 г. - 4182,0 тыс. рублей;

2014 г. - 1825,0 тыс. рублей;

2015 г. - 2000,0 тыс. рублей;

2016 г. -174104,7 тыс. рублей;

средства местных бюджетов - 1940,0 тыс. рублей:

2012 г. - 1340,0 тыс. рублей;

2013 г. - 500,0 тыс. рублей;

2014 г. - 50,0 тыс. рублей;

2015 г. - 50,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 2200265,0 тыс. рублей:

2012 г. - 9800,0 тыс. рублей;

2013 г. - 60950,0 тыс. рублей;

2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;

2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;

2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей

11.

Ожидаемые конечные результаты реализа­ции программы

1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению, до 750 тыс. руб. в год.

2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.

3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.

4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.

5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях.

6. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до количества 200 человек.

7. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%.

8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах тра­диционного проживания и традиционной хозяйствен­ной деятельности; КМНС, до 65%.

9. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС до 11,0%.

10. Увеличение объема реализованной продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС до 16900,0 тыс. рублей

».

2. В подпрограмме «Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы»:

1) пункты 8, 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«

8.

Объёмы и источники финан­сирования подпрограммы

Общий объём финансовых ресурсов, необхо­димый для реализации подпрограммы, состав­ляет 3326107,0 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 939250,0 тыс. руб.:

2016 г.-939250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 186992,0 тыс. руб.:

2012 г. - 14250,0 тыс. рублей;

2013 г. - 2382,0 тыс. рублей;

2014 г. - 1525,0 тыс. рублей;

2015 г. - 1300,0 тыс. рублей;

2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2199865,0 тыс. руб­лей:

2012 г. - 9600,0 тыс. рублей;

2013 г. - 60750,0 тыс. рублей;

2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;

2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;

2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей

9.

Ожидаемые конечные ре­зультаты реализации подпро­граммы

1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 750 тыс. рублей в год.

2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.

3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.

4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.

5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях

»;

2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:

«1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3326107 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. рублей, средства областного бюджета - 186992 тыс. рублей, внебюджетные средства -2199865 тыс.рублей Средства областного бюджета на реализацию подпрограм­мы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.

Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.

Таблица 2

Структура финансирования подпрограммы

                                                                                                      (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Местный

бюд­жет

Внебюджет­ные источни­ки

1

2

3

4

5

6

Всего

3326107,0

939250,0

186992,0

-

2199865,0

2012 год

23850,0

-

14250,0

-

9600,0

2013 год

63132,0

-

2382,0

-

60750,0

2014 год

122420,0

-

1525,0

-

120895,0

2015 год

151610,0

-

1300,0

-

150310,0

2016 год

2965095,0

939250,0

167535,0

-

1858310,0

Капитальные вложения

2551250,0

650250,0

121500,0

-

1779500,0

2012 год

5000,0

-

-

-

5000,0

2013 год

60000,0

-

-

-

60000,0

1

2

3

4

5

6

2014 год

120000,0

-

0

-

120000,0

2015 год

150000,0

-

-

-

150000,0

2016 год

2216250,0

650250,0

121500,0

-

1444500,0

Прочие расходы

774857,0

289000,0

65492,0

-

420365,0

2012 год

18850,0

-

14250,0

-

4600,0

2013 год

3132,0

-

2382,0

-

750,0

2014 год

2420,0

-

1525,0

-

895,0

2015 год

1610,0

-

1300,0

-

310,0

2016 год

748845,0

289000,0

46035,0

-

413810,0

Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.

Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению №2 к настоящей под­программе.»;

3) приложения №1, №2, №3, №6 к подпрограмме изложить в новой ре­дакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям.

3. В подпрограмме «Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на пе­риод 2012-2015 годы»:

1) в паспорте подпрограммы:

в пункте 6 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочис­ленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» ис­ключить;

пункт 8 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники финансирования под­программы

Всего по подпрограмме в 2012 - 2015 годах -16293,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 2203,5 тыс. рублей; областной бюджет - 11750,0 тыс. рублей;

местные бюджеты - 1 940,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 400,0 тыс. рублей

»;

2) в разделе 2.4. «Система подпрограммных мероприятий»: в пункте 4 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» ис­ключить;

3) в разделе 2.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом сумму «65743,5 тыс. рублей» заменить суммой «16293,5 тыс. рублей»;

в абзаце втором сумму «24203,5 тыс. рублей» заменить суммой «2203,5 тыс. рублей»;

в абзаце третьем сумму «39200,0 тыс. рублей» заменить суммой «11750,0 тыс. рублей»;

4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:

«                                                                                                                                                                         Таблица 2

Структура финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

Источники фи­нансирования

Всего

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

4

5

6

7

Федеральный бюджет

2203,5

2203,5

-

-

-

Областной бюд­жет

11750,0

9650,0

1500,0

100,0

500,0

Местные бюдже­ты

1940,0

1340,0

500,0

50,0

50,0

Внебюджетные источники

400,0

200,0

200,0



"

ИТОГО

16293,5

13393,5

2200,0

150,0

550,0

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

2203,5

2203,5

0,00

-

-

Областной бюд­жет

9800,0

8600,0

1000,0

50,0

150,0

Местные бюдже­ты

1940,0

1340,0

500,0

50,0

50,0

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ИТОГО

13943,5

12143,5

1500,0

100,0

200,0

НИОКР

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюд­жет

680,0

540,0

90,0

-

50,0

Местные бюдже­ты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

ИТОГО

680,0

540,0

90,0

-

50,0

1

2

3

4

5

6

Прочие расходы

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюд­жет

1270,0

510,0

410,0,

50,0

300,0

Местные бюдже­ты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

400,00

200,0

200,0

-

~

ИТОГО

1670,00

710,0

610,0

50,0

300,0

»;

5) приложения №1, №3, №4, №5 к подпрограмме изложить в новой ре­дакции согласно приложениям №5, №6, №7, №8 к настоящему постановлению.

4. В подпрограмме «Возрождение и развитие казачества Амурской облас­ти на период 2013-2016 годов»:

1) в паспорте подпрограммы:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«

6.

Перечень основных мероприятий

1. Создание казачьих детских клубов.

2. Организация лагеря в с. Албазино Сковородинского района.

3. Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков».

4. Проведение областного детского фестиваля казачьего творчества «Амурский казачок».

5. Участие в российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа.

6. Участие в войсковом этапе всероссийского кон­ курса «Казачий круг».

7. Участие в межрегиональных, Всероссийских кон­ курсах и фестивалях казачьей культуры.

8. Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь».

9. Проведение конного турнира «Амурская верста».

10. Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»

»;

пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:

«

8.

Объемы и источники

финансирования

подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2016 годах - 7269,70 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе:

2013 год - 300,0 тыс. рублей;

2014 год - 200,0 тыс. рублей;

2015 год - 200,0 тыс. рублей;

2016 год - 6569,7 тыс. рублей

9.

Ожидаемые конеч­ные результаты реа­лизации подпро­граммы

1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 200 человек.

2. Увеличение населения, участвующего в культур­ных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 25 %

»;

2) таблицу 1 «Задачи и сроки реализации подпрограммы» раздела 3.3 из­ложить в следующей редакции:

« Таблица 1

№п/п

Наименование за­дачи

Наименование ре­шаемой проблемы

Период реализа­ции

Ожидаемый результат

качественная характеристика

количест­венная ха­рактеристи­ка

1.

Патриоти­ческое воспита­ние ка­зачьей мо­лодежи

Отсутствие основы для подготовки ка­зачьей молодежи к служению Отечест­ву с учетом казачь­их традиций и от­сутствие опыта по проведению коллек­тивных мероприя­тий, в том числе и организации отдыха казачат

2013, 2015, 2016 годы

Улучшение ма­териально-технической ба­зы казачьих клу­бов, организация военно-патриотического лагеря, проведе­ние сплавов по рекам области, ознакомление с историей освое­ния Приамурья и Дальнего Восто­ка

1. Обеспечение материально- технической базы 2 казачьих клубов.

2. Создание в

с. Албазино летнего военно-

патриотического лаге­ря, проведе­ние 2 ка­зачьих про­фильных смен, про­ведение 2 детских сплавов по рекам Амурской области

2.

Возрождение, сохранение и развитие самобыт­ной куль­туры, об­раза жизни и традиции

амурского

казачества

Утрата традиций и культуры казачест­ва, отсутствие в местах проживания казаков культурных мероприятий

2013, 2015, 2016 годы

Сохранение и дальнейшее раз­витие традици­онной казачьей культуры

Проведение 3 детских областных культурных мероприя­тий, участие в 4 всерос­сийских фестивалях,

конкурсах и

профильной

смене

3.

Развитие физического воспитания

среди казачества

Утрата традиционных видов единоборств, низкий уровень физического

воспитания казаков

2014,

2016

годы

Сохранение и

пропагандирование традиционных видов единоборств, физическое воспита­ние казаков

Проведение

5 областных

казачьих

спортивно-

оздорови-

тельных ме­роприятий

»;

3) в разделе 3.4 «Система подпрограммных мероприятий»:

в абзаце девятом пункта 1 слова «на 240 детей» заменить словами «на 200 детей»;

в пункте 3 слова «7 областных» заменить словами «5 областных»;

4) в разделе 3.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

в абзаце первом сумму «11349,70 тыс. рублей» заменить суммой «7269,7 тыс. рублей»;

таблицу 2 изложить в следующей редакции:

« Структура финансирования подпрограммы

Таблица 2

                                                                                                                    (тыс. рублей)

Источники финансирова­ния

Итого

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

7269,7

300,0

200,0

200,0

6569,7

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Итого

7269,7

300,0

200,0

200,0

6569,7

Капитальные вложения

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

-

НИОКР

Федеральный бюджет

-

-

-

-

-

Областной бюджет

-

-

-

-

-

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

Итого

-

-

-

-

Прочие расходы

Федеральный бюджет

-

-

_

-

-

Областной бюджет

7269,7

300,0

200,0

200,0

6569,7

1

2

3

4

5

6

Местные бюджеты

-

-

-

-

-

Внебюджетные источники

-

-

-

-

-

Итого

7269,7

300,0

200,0

200,0

6569,7

»;

5) в разделе 3.7 «Прогноз конечных результатов и индикаторы эффек­тивности реализации подпрограммы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:

« Индикаторы эффективности реализации подпрограммы

Таблица 3

№п/п

Наименование индикатора эффективности

Единица измерения

2011

год

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016

гол

1.

Привлечение казачьей молодежи к патриотиче­скому воспитанию в местах традиционного прожива­ния казаков

чел.

25

40

135

2.

Удельный вес населения, участвующего в культур­ных,

физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков

процент

15,0%

15%

17,0

%

17,0

%

17,0 %

25,0

%

»;

7) приложения №1, №2, №3 и №4 к подпрограмме изложить в новой ре­дакции согласно приложениям №9, №10, №11, №12 к настоящим изменениям.

Приложение №1

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Система программных мероприятий

№п/п

Наименование задач, программных мероприятий

Затраты

всего,

(тыс. рублей)

Сроки

реализации

(годы)

Государственный заказчик,

соответствующее учреждение,

ответственное за реализацию

мероприятия

Ожидаемый результат (в количественном измерении)

1

2

3

4

5

6

1

Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреациоиного кластера «Города-близнецы»

1.1.

Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая

миля»

985500,00

2014,2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Подготовка проектной документации на создание культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля» (схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом, архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения и проч.), включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый

1

2

3

4

5

6

центр

1.2

Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»

630625,00

2012,2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Подготовка проектной документации на создание гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»

1.3

Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»

615625,00

2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»

1.4

Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»

945625,00

2013-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание туристско-рекреационного комплекса «Космическая одиссея»

1.5

Мероприятия по развитию круизного туризма

130875,0 0

2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристический оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструктуры

1.6

Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»

3500,00

2012 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проекта «Города-

1

2

3

4

5

6

близнецы»

2

Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)

2.1

Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)

770,00

2012,2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области;

государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по туризму Амурской области»

Создание комфортных условий для туристов, повышение уровня образования и информированности о туристических

достопримечательностях области. Установка более 70 баннеров и указателей

2.2

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства

998,00

2012-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимулирование профессионального роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма

2.3

Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма

500,00

2012-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение 1 соревнования в год с охватом более 900 человек

2.4

Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и и ндиви дуальным предпринимателям, направленной:

15630,0 0

2012-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

1

2

3

4

5

6

2.4.1

На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области

12030,0

2012-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Реализация до 3 инвестиционных проектов приоритетных направлений развития туризма в Амурской области; создание до 70 дополнительных рабочих мест в сфере туризма

2.4.2

На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма

3600,00

2012 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и разработка 2 туристических маршрутов; привлечение более 1000 туристов в год

3

Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона

3.1

Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области

2270,00

2012-2014, 2016 гг.

Министерство внешнеэкономических связей,

туризма и предпринимательства области

Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий

3.2

Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях

1087,00

2012-2013, 2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ

3.3

Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области

1000,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают в себя обеспечение программы пребывания групп, представителей СМИ с целью

1

2

3

4

5

6

освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на туробслуживание, проведение 7 рекламных туров

3.4

Участие в работе международных туристических выставок

1200,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале Амурской области, увеличит приток туристов из других регионов, а также даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско-рекреационно го комплекса, проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год

3.5

Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области

900,00

2012-2013, 2015-2016 гг.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области

Изготовление 1 тематического путеводителя в год; разработка бренд-бука новой сувенирной продукции; изготовление ежегодно до 300 единиц нового сувенирного продукта с целью презентации туристических возможностей области на общероссийском и международном уровнях

Приложение №2

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Объемы и источники финансирования подпрограммы

тыс. рублей

№п/п

Наименование задач/мероприятий

Вид расходов

(капитальные

вложения,

НИОКР, прочие

расходы)

Объем

финансирования,

всего

В том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местные бюджеты

другие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ

3326107,00

939250,00

186992,00

2199865,00

2012 год

23850,00

14250,00

9600,00

2013 год

63132,00

2382,00

60750,00

2014 год

122420,00

1525,00

120895,00

2015 год

151610,00

1300,00

150310,00

2016 год

2965095,00

939250,00

167535,00

1858310,00

1.

Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города - близнецы»

3301750,00

939250,00

169500,00

2193000,00

2012 год

8500,00

3500,00

5000,00

2013 год

60000,00

60000,00

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 год

120500,00

500,00

120000,00

2015 год

150000,00

150000,00

2016 год

2962750,00

939250,00

165500,00

1858000,00

1.1.

Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»

Капитальные вложения

985500,00

289000,00

54500,00

642000,00

2012 год

2013 год

2014 год

500,00

500,00

2015 год

2016 год

985000,00

289000,00

54000,00

642000,00

1.2.

Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»

Капитальные вложения

630625,00

180625,00

33750,00

406250,00

2012 год

5 000,00

5000,00

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

615625,00

180625.00

33750,00

401250,00

1.3.

Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»

Прочие расходы

615625,00

180625,00

33750,00

401250,00

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 год

615625,00

180625,00

33750,00

401250,00

1.4.

Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая

одиссея»

Капитальные вложения

945625,00

180625,00

33750,00

731250,00

2012 год

2013 год

60000,00

60000,00

2014 год

120000,00

120000,00

2015 год

150000,00

150000,00

2016 год

615625,00

180625,00

33750,00

401250,00

1.5.

Мероприятия по развитию круизного туризма

Прочие расходы

130875,00

108375,00

10250,00

12250,00

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

130875,00

108375,00

10250,00

12250,00

1.6.

Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»

Прочие расходы

3500,00

3500,00

2012 год

3500,00

3500,00

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

б

7

8

2.

Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)

17900,00

11035,00

6865,00

2012 год

12613.00

8013,00

4600,00

2013 год

1792,00

1042,00

750,00

2014 год

1580,00

685,00

895,00

2015 год

910,00

600,00

310,00

2016 год

1005,00

695,00

310,00

2.1.

Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)

Прочие расходы

770,00

770,00

2012 год

700,00

700,00

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

70,00

70,00

2.2.

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства

Прочие расходы

998,00

998,00

2012 год

198,00

198,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

200,00

200,00

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

1

2

3

4

5

6

7

8

2.3.

Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма

Прочие расходы

500,00

500,00

2012 год

115,00

115,00

2013 год

92,00

92,00

2014 год

90,00

90,00

2015 год

90,00

90,00

2016 год

115,00

115,00

2.4.

Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:

Прочие расходы

15630,00

8765,00

6865,00

2.4.1.

На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области

12030,00

5765,00

6265,00

2012 год

8000,00

4000,00

4000,00

2013 год

1500,00

750,00

750,00

2014 год

1290,00

395,00

895,00

2015 год

620,00

310,00

310,00

2016 год

620,00

310,00

310,00

2.4.2.

На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма

Прочие расходы

3600,00

3000,00

600,00

2012 год

3600,00

3000,00

600,00

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

8

2016 год

3.

Формирование имиджа Амурской области как центра всесезо иного туризма и продвижение туристического продукта региона

6457,00

6457,00

2012 год

2737,00

2737,00

2013 год

1340,00

1340,00

2014 год

340,00

340,00

2015 год

1040,00

1040,00

2016 год

1340,00

1340,00

3.1.

Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области

Прочие расходы

2270,00

2270,00

2012 год

1250,00

1250,00

2013 год

340,00

340,00

2014 год

340,00

340,00

2015 год

2016 год

340,00

340,00

3.2.

Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях

Прочие расходы

1087,00

1087,00

2012 год

487,00

487,00

2013 год

300,00

300,00

2014 год

2015 год

1

2

3

4

6

7

2016 год

300,00

300,00

3.3.

Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области

Прочие расходы

1000,00

1000,00

2012 год

400,00

400,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

3.4.

Участие в работе международных туристических выставок

Прочие расходы

1200,00

1200,00

2012 год

300,00

300,00

2013 год

300,00

300,00

2014 год

2015 год

300,00

300,00

2016 год

300,00

300,00

3.5.

Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области

Прочие расходы

900,00

900,00

2012 год

300,00

300,00

2013 год

200,00

200,00

2014 год

2015 год

200,00

200,00

2016 год

200,00

200,00

Приложение №3

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Коэффициенты значимости программных мероприятий



Наименование мероприятий

Коэффициенты значимости мероприятий

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

7

1

Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля»

-

-

0,2

0,2

2

Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»

-

-

-

-

од

3

Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса

«Парк Мелового периода»

-

-

-

~

0,2

4

Создание инфраструктуры туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»

-

-

-

-

0,05

5

Мероприятия по развитию круизного туризма

-

-

-

-

0,08

6

Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»

0,15

-

-

-

-

7

Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов

0,05

-

-

-

0,03

В

Организация и проведение конкурса профессионального мастерства

0,05

0,1

0,15

0,1

0,02

9

Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма

0,05

0,1

0,15

0,1

0,02

10

Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:

на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области

0,25

0,2

0,2

0,3

0,06

на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма

0,15

-

-

~

11

Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических

брендов области

0,05

0,1

0,3

0,05

1

2

3

4

5

6

7

12

Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях

0,05

0,1

-

-

0,05

13

Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области

0,05

0,1

-

0,2

0,04

14

Участие в работе международных туристических выставок

0,1

0,2

-

0,2

0,05

15

Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области

0,05

0,1

-

0,1

0,05

Приложение №4

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Социально-экономическая результативность программных мероприятий

№п/п

Наименование под­программ (задач) и мероприятий

Планируемый результат в количественном выра­жении

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города-близнецы»

1.1.

Создание инфра­структуры куль­турно-развлекательной зоны международ­ного уровня «Золо­тая миля»

Создание культурно-развлекательной зоны международного уровня, включающей объекты коммерческого назначе­ния: водный развлека­тельный комплекс, ледо­вый центр, гостиничный комплекс, торговый центр

Проведение конкурса на архитектурное

планирование территории,

тэо,

изыскательские работы

Разработка про­ектно-сметной документации объектов тури­стической инфра­структуры

1.2.

Создание инфра­структуры много­функционального гостинично-рекреационного комплекса «Этни­ческая Россия»

Создание гостинично-рекреационного комплекса. Разработка проектно-сметной доку­ментации объектов туристической инфра­структуры, обустройство прилегающей террито­рии, создание объектов туристического показа

Создание схемы; межевание земельного участ­ка

Создание эскиза застройки и тер­ритории, Изыскательские работы, разработ­ка проектно-сметной доку­ментации объек­тов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.3.

Создание много­функционального туристеко-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»

Создание тематического комплекса «Парк Мело­вого периода»

Первый этап: создание элемен­тов туристиче­ского показа те­матического ком­плекса «Парк Мелового перио­да»

1.4.

Создание инфра­структуры много­функционального туристско-познавательного центра «Космиче­ская одиссея»

Создание многофунк­ционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея», разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегаю­щей территории

Создание инфра­структуры объ­екта, строитель­ство искусствен­ного водоёма и зоны активного отдыха

Строительство главного кор­пуса аэрокос­мического му­зея

Строительство развлекательного и учебного кор­пусов аэрокос­мического музея; строительство гостиничного комплекса на 300 мест

Строительство обособленного комплекса малой авиации с анга­рами и административно-бытовым зданием; строительство контрольно-диспетчерского пункта; благоуст­ройство террито­рии, в т.ч. созда­ние бетонирован­ной взлётно-посадочной поло­сы протяжённо­стью 1300 м.

1.5.

Мероприятия по развитию круизно-го туризма

Создание в области ус­ловий для полноценного отдыха населения и во­влечение в туристский оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструкту­ры

Создание 2 объ­ектов инфра­структуры для организации вод­ных маршрутов

1

2

3

4

5

6

7

8

1.6.

Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»

Проведение необходи­мых исследований и изготовление докумен­тации для реализации проекта «Города-близнецы»

Проведение кон­курса на выполне­ние научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследо­ваний по опреде­лению наиболее перспективных региональных ин­вестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проек­та «Города-близнецы»

2

Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)

2.1.

Организация изго­товления и уста­новки наружных средств навигации туристов(банне­ров, щитов, указа­телей, табличек и пр.)

Создание комфортных

условий для туристов; повышение уровня образования и информи­рованности о туристиче­ских достопримечатель­ностях области. Установка более 70 бан­неров и указателей, под­держание их в рабочем состоянии

Изучение спроса, разработка дизай­на, заказ и уста­новка около 70 баннеров и указа­телей

Ремонт и под­держание уста­новленных средств навига­ции в рабочем состоянии, час­тичное обновле­ние

1 2

3

4

5

6

'

8

2.2.

Организация и проведение кон­курса профессио­нального мастерст­ва

Популяризация туристи­ческих ресурсов Амур­ской области, повыше­ние качества обслужива­ния туристов. Стимул для профессионального роста более 1000 чело­век, занятых в сфере ту­ризма

Участие в меро­приятии предста­вителей туристи­ческой индустрии (туристические компании, гости­ницы, экскурсово­ды и др. специа­листы).

Охват 200 чело­век. Повышение профессионально­го мастерства и качества предос­тавляемых услуг

Участие в меро­приятии пред­ставителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др.специали­сты).

Охват 200 чело­век. Повышение профессиональ­ного мастерства и качества предоставляемых услуг

Участие в ме­роприятии представите­лей туристичес­кой индустрии (туристичес­кие компании, гостиницы, экс­курсоводы и др. специалисты). Охват 200 че­ловек. Повы­шение профес­сионального мастерства и качества пре­доставляемых услуг

Участие в меро­приятии пред­ставителей тури­стической инду­стрии (туристи­ческие компа­нии, гостиницы, экскурсоводы и др. специали­сты). Охват 200 человек. Повы­шение профес­сионального мастерства и ка­чества

предоставляе­мых услуг

Участие в меро­приятии предста­вителей туристи­ческой индуст­рии (туристиче­ские компании, гостиницы, экс­курсоводы и др. специалисты). Охват 200 чело­век. Повышение профессиональ­ного мастерства и качества пре­доставляемых услуг

2.3.

Организация и проведение ежегодных откры­тых областных соревнований по технике спортивно­го туризма

Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение I традиционного соревнования в год с охватом более 900 чело­век

Проведение 1 соревнования

Проведение 1 соревнования

Проведение 1 соревнования

Проведение 1 соревнования

Проведение 1 соревнования

2.4.

Оказание мер госу­дарственной под­держки юридиче­ским лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:

1

2

3

4

5

6

7

8

2.4.1.

На создание туристской инфра­структуры, необхо­димой для реализа­ции основных направлений разви­тия туризма в Амурской области

Реализация до 3 инве­стиционных проектов основных направлений развития туризма в Амурской области. Создание до 70 дополни­тельных рабочих мест в сфере туризма

Расширение инфраструктуры туризма, реализа­ция до 3 инвести­ционных проек­тов, направленных на продвижение 3 ключевых тури­стических брендов области, увеличе­ние потока тури­стов до 3 000 чел. в год

Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в

год

Увеличение потока тури­стов до 3 000 чел. в год

Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год

Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год

2.4.2.

На создание и обу­стройство туристи­ческих маршрутов и объектов турист­ской индустрии в сфере внутреннего и въездного туриз­ма

Создание инфраструкту­ры 3 туристических объ­ектов показа и 2 тури­стических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 туристов в год

Создание инфра­структуры 3 тури­стических объек­тов показа и 2 туристических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 человек в год

3.

Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона

3.1.

Мероприятия по созданию, под­держке и продви­жению туристиче­ских брендов области

Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 ме­роприятий

День журавля, «Эвенкийские праздники», спор­тивно-туристические мероприятия, общий охват более 500 человек

Фестиваль ка­зачьей песни, Всемирный день туризма, привле­чение более 300 человек

Всемирный день туризма, привлечение более 300 чело­век

День журавля,

«Эвенкийские праздники», спортивно-туристические мероприятия

1

2

3

4

5

6

7

8

3.2.

Создание, подго­товка и размещение всех видов инфор­мации о туристиче­ском потенциале области в СМИ и печатных изданиях

Формирование и актуа­лизация базы данных информационного про­движения отрасли ту­ризма (фото- и видеома­териалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 пуб­ликации и размещение материала в 2-3 СМИ

Проведение кон­курса на лучший фото- и видеома­териал о туристи­ческом потенциа­ле области, созда­ние фильма (ви­деоролика) и раз­мещение инфор­мации в 2-3 СМИ

Организация се­рии публикаций в центральных СМИ. Трансля­ция видеороли­ков на телевиде­нии

Организация се­рии публикаций в центральных СМИ. Трансля­ция видеороли­ков на телевиде­нии

3.3.

Проведение рек­ламных туров и пресс-туров, семи­наров и презента­ции с целью разви­тия туристической индустрии области

Мероприятия направле­ны на увеличение въезд­ного туристического потока и включают обес­печение программы пре­бывания групп предста­вителей СМИ с целью освещения в СМИ и тур­агентств с целью заклю­чения контрактов на тур-обслуживание, проведе­ние 7 рекламных туров

Проведение 1 рек­ламного тура

Проведение 2 рекламных и пресс-туров

Проведение 2 рекламных и

пресс-туров

Проведение 2 рекламных и пресс-туров

3.4.

Участие в работе международных туристических вы­ставок

Участие в выставках позволит заявить о пер­спективных возможно­стях и огромном туристическом потенциале области, увеличит при­ток туристов из других регионов, даст импульс к созданию конкуренто­способного туристско-рекреационного ком­плекса. Проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год

Участие в работе 5 специализирован­ных выставок

Участие в работе 5 специализиро­ванных выставок

Участие в работе 5 специализи­рованных выста­вок

Участие в работе 5 специализиро­ванных выставок

3.5

Изготовление

рекламно-

информационной и

сувенирной продукции о туристи-

ческом потенциале

области

Изготовление 1 тематического путеводителя в

год, изготовление до 300

единиц нового сувенирного продукта с целью

презентации туристических возможностей области на общероссий­ском и международном уровнях

Изготовление 1

путеводителя по

экологическому

туризму; до 300

единиц сувенир-

ной продукции

Изготовление

путеводителя по

экологическому

туризму; до 300

единиц сувенирной продукции

Изготовление

путеводителя по

детскому туризму; до 300 единиц сувенирной

продукции

Изготовление

путеводителя по

этнографическому туризму; до

300 единиц

сувенирной продукции

Приложение №5

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Система программных мероприятий

(тыс. рублей)

№п/п

Наименование задач, программных мероприятий

Затраты (тыс. рублей)

Сроки реализации

Государственный заказчик,

со ответствующее

подведомственное учреждение, ответственное за реализацию мероприятия

Ожидаемые результаты (в количественном измерении)

1

2

3

4

5

6

1.

Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)

740,0

2012, 2013 и 2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйствен­ной деятельности КМНС до 15,0 тыс. рублей

1.1.

Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС

740,0

2012,2013 и 2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Участие 6 выставках, форумах, ярмарках и подобных мероприятиях различного уровня

2.

Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС

15553,5

2012-2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Увеличение удельного веса

населения, участвующего

в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований

в местах традиционного

проживания и традиционной

хозяйственной деятельности

КМНС, до 65%

1

2

3 4

5

6

2.1.

Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)

3400,0

2012 год

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Ввод в эксплуатацию этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района

2.2.

Софинансирование строительст­ва

объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС

10543,5

2012-2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области, муниципальные образования Амурской области

Ввод в эксплуатацию 2 культурно-досугового центра в местах традиционного проживания КМНС

2.3.

Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня

930,0

2012-2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Проведение и участие в национально -культурных мероприятиях различного уровня, возрождение 1 обряда

2.4.

Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного

наследия

680,0

2012, 2013, 2015 годы

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и

предпринимательства Амурской области

Организация и проведение 2 комплексных фольклорно -этнографических экспедиций в места традиционного проживания КМНС, издание словаря селемджинского говора эвенков Амурской области

Всего по программе

16293,5

Приложение №6

к изменениям, вносимым

в долгосрочную целевую программу

«Развитие туризма и этнокультурного

наследия в Амурской области

на 2012 - 2016 годы»

Объемы и источники финансирования программы

(тыс. рублей)

12

Наименование задачи/ мероприятия

Вид расходов

Объем финансирования, всего

В том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный

бюджет

внебюджет­ные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по программе

16293,5

2203,5

11750,0

1940,0

400,0

2012 год

13393,5

2203,5

9650,0

1340,0

200,0

2013 год

2200,0

-

1500,0

500,0

200,0

2014 год

150,0

-

100,0

50,0

-

2015 год

550,0

-

500,0

50,0

-

1.

Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)

Прочие расходы

740,0

340,0

400,0

2012 год

320,0

-

120,0

-

200,0

2013 год

320,0

-

120,0

-

200,0

1

2

3

4

5

6

7

8

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

1.1.

Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС

Прочие расходы

740,0

340,0

400,0

2012 год

320,0

-

120,0

-

200,0

2013 год

320,0

-

120,0

-

200,0

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

2.

Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС

15553,5

2203,5

11410,0

1940,0

2012 год

13073,5

2203,5

9530,0

500.0

-

2013 год

1880,0

-

1380,0

500,0

-

2014 год

150,0

-

100,0

50,0

-

2015 год

450,0

-

400,0

50,0

-

2.1.

Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)

Капитальные вложения

3400,0

3400,0

2012 год

3400,0

-

3400,0

-

-

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2.2.

Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС

Капитальные

вложения

10543,5

2203,5

6400,0

1940,0

1

2

3

4

5

6

7

8

2012 год

8743,5

2203,5

5200,0

1340,0

-

2013 год

1500,0

-

1000,0

500,0

-

2014 год

100,0

-

50,0

50,0

-

2015 год

200,0

-

150,0

50,0

-

2.3.

Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня

Прочие расходы

930,0

930,0

2012 год

390,0

-

390,0

-

-

2013 год

290,0

-

290,0

-

-

2014 год

50,0

-

50,0

-

-

2015 год

200,0

-

200,0

-

-

2.4.

Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия

НИОКР

680,0

680,0

2012 год

540,0

-

540,0

-

-

2013 год

90,0

-

90,0

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

50,0

-

50,0

-

-

Приложение №7

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий



Наименование задачи/мероприятия

Планируемый результат в

стоимостном и

количественном

выражении

В том числе по годам реализации

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

2

3

4

5

6

7

Всего по подпрограмме:

1

Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС

Участие в 6 выставках,

форумах, ярмарках и

подобных мероприятиях

различных уровней

2 мероприятия различных уровней

2 мероприятия

различных

уровней

2 мероприятия

различных

уровней

2

Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)

Ввод в эксплуатацию

этнографического

комплекса «Эвенкийская

деревня» в

с. Первомайское

Тындинского района

Ввод в эксплуатацию

этнографического

комплекса

«Эвенкийская

деревня» в с.

Первомайское

Тындинского района

1

2

3

4

5

6

7

3

Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС

Ввод в эксплуатацию 2

культурно-досуговых

центров в местах

традиционного

проживания КМНС

Начало строительства

1 культурно-

досугового центра

Ввод в

эксплуатацию 1

культурно-

досугового

центра

Начало

строительства 1

культурно-

досугового

центра

Ввод в

эксплуатацию 1

культурно-

досугового

центра

4

Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней

Проведение и участие национально-культурных мероприятий различного

уровня, возрождение 1 обряда

Проведение и участие в 5 национально -

культурных

мероприятиях и

возрождение 1 обряда

Проведение и

участие в 5 национально-культурных мероприятиях и возрождение 1 обряда

Возрождение 1 обряда

Проведение и

участие в 5

национально -

культурных

мероприятиях и

возрождение 1

обряда

5

Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия

Организация и проведение

комплексной фольклорно-

этнографической

экспедиции в места

традиционного

проживания КМНС,

издание словаря

селемджинского говора

эвенков Амурской области

Организация и

проведение

комплексной

фольклорно-

этнографической

экспедиции в места

традиционного проживания КМНС

Организация и

проведение

комплексной

фольклорно-

этнографической экспедиции в места

традиционного

проживания

КМНС

Издание словаря

селемджинского

говора эвенков

Амурской

области

Приложение №8

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий

№п/п

Наименование задачи/мероприятия

Коэффициенты значимости мероприятий

2012 год

2013 год

2014 год

2015 год

1

Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС

0,02

0,15

0,18

2

Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)

0,25

3

Софинансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС

0,66

0,68

0,67

0,36

4

Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней

0,03

0,13

0,33

0,36

5

Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия

0,04

0,04

0,91

Приложение №9

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Система подпрограммных мероприятий

№п/п

Наименование задач, программных мероприятий

Затраты всего (тыс. рублей)

Сроки реализации

Государственный заказчик,

со ответствующее

подведомственное учреждение,

ответственное за реализацию

мероприятия

Ожидаемые результаты

1

2

3

4

5

6

1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи

1.1

Создание казачьих детских клубов

650,0

2013 г. 2016 г.

Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»

Обеспечение материально-технической базы 2 клубов (приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 40 макетов оружия, 40 комплектов обмундирования (формы). Привлечение 80 детей области к дополнительному образованию в части изучения казачьего компонента

1.2

Организация лагеря в

с. Албазино

Сковородинокого района

200,0

2016 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Обеспечение материально-технической базы 1 лагеря (приобретение палаток, спальных принадлежности, посуды, ГСМ.)

1

2

3

4

5

6

1.3

Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района

700,0

2016 г.

Министерство образования и науки Амурской области, Государствен­ное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»

Организация летнего отдыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино

1.4

Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»

500,0

2015 г.

2016 г.

Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»

Проведение 2 сплавов, прив­лечение 70 детей из городов и районов Амурской области к участию в сплавах. Матер­иально-технической обеспече­ние 2 сплавов (приобретение продуктов питания на 70 чел., приобретение 3 плавсредств, приобретение 14 палаток, приобретение 40 комплектов спальных принадлежностей, приобретение 40 комплектов посуды, приобретение 300 литров ГСМ)

2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества

2.1

Областной детский фестиваль казачьего творчества "Амурский казачок"

200,0

2013 г. 2015 г.

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учре­ждение культуры "Амурский облас­тной Центр казачьей культуры"

Организация 2 фестивалей, в каждом из которых принимает участие 10-15 детских творче­ских коллективов. Охват 300 участников и до 1000 зрителей

2.2

Губернаторская елка «Амурские казачата»

201,0

2016 г.

Министерство культуры и архивно­го дела Амурской области, Государ­ственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»

Участие 300 детей из городов и районов Амурской области в Губернаторской елке, г. Благовещенск

1

2

3

4

5

6 1

2.3

Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа

1172,0

2016 г.

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»

Для участия в российском фестивале планируется направить 20 - 25 детей в целях пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.

2.4

Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край

167,0

2016 г.

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»

Для участия в профильной смене планируется направить 20 - 25 детей с целью пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.

2.5

Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»

315,0

2016 г.

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»

Для участия в войсковом этапе Всероссийского конкурса планируется направить делегацию в составе 30-35 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов

2.6

Участие в межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры

1295,0

2016 г.

Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»

Для участия в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры планируется направить делегацию в составе 20-25 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов

1

2

3

4

5

6

3. Развитие физического воспитания среди казачества

3.1

Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»

469,7

2016 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Проведение 1 фестиваля по казачьим традиционным силовым видам единоборств (казачий рукопашный бой, турнир по владению казачьим оружием, борьба на руках, бег на казачью милю и т.д.). Участие 10-12 казачьих обществ Амурской области. Охват от 100 до 150 участников и от 500 до 1000 зрителей

3.2

Проведение конного турнира «Амурская верста»

650,0

2016 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Проведение 1 турнира. Принимает участие от 10 до 15 казачьих обществ и конноспортивных клубов. Охват до 100 участников и от 500 до 1000 зрителей. Организация и проведение традиционных конных соревнований (скачки, джигитовка)

3.3

Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»

450,0

2014 г. 2016 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Организация и проведение 2 спортивных турниров по стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия, из спортивного лука. В каждом турнире принимает участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников и от 200 до 500 зрителей

3.4

Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»

300,0

2016 г.

Министерство

внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области

Проведение 1 праздника по ловле рыбы, умению варить казачью уху, приготовление иной традиционной казачьей пищи из свежее пойманной рыбы. Участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников

Приложение №10

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Объемы и источники финансирования подпрограммы

(тыс. рублей)

N п/п

Наименование задачи / мероприятия

Вид расходов

Объем финансирования, всего

В том числе:

федеральный бюджет

областной бюджет

местный

бюджет

внебюджет­ные

источники

1

2

3

4

5

6

7

8

Всего по программе

7269,7

-

7269,7

-

-

2013 год

300,0

-

300,0

-

-

2014 год

200,0

-

200,0

-

-

2015 год

200,0

-

200,0

-

-

2016 год

6569,7

-

6569,7

-

-

1.

Патриотическое воспитание казачьей молодежи

2050,0

-

2050,0

-

-

2013 год

200,0

-

200,0

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

2016 год

1750,0

-

1750,0

-

-

1.1.

Создание казачьих детских клубов

Прочие расходы

650,0

-

650,0

-

-

2013 год

200,0

-

200,0

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

450,0

-

450,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

1.2.

Организация лагеря

в с. Албазино Сковородинского района

Прочие расходы

200,0

-

200,0

-

-

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

200,0

-

200,0

-

-

1.3.

Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района

Прочие расходы

700,0

700,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

700,0

-

700,0

-

-

1.4.

Проведение детских сплавов

по рекам Амурской области

«По местам первопроходцев - казаков»

Прочие расходы

500,0

500,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

2016 год

400,0

-

400,0

-

-

2.

Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества

3350,0

3350,0

2013 год

100,0

-

100,0

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

2016 год

3150,0

-

3150,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7 8

2.1.

Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»

Прочие расходы

200,0

200,0

2013 год

100,0

-

100,0

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

100,0

-

100,0

-

-

2016 год

-

-

-

-

-

2.2.

Губернаторская елка «Амурские казачата»

Прочие расходы

201,0

-

201,0

-

-

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

201,0

-

201,0

-

-

2.3.

Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа

Прочие расходы

1172,0

1172,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

1172,0

-

1172,0

-

-

2.4.

Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край

Прочие расходы

167,0

167,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

167,0

-

167,0

-

-

1

2

3

4

5

6

7

8

2.5.

Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»

Прочие расходы

315,0

315,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

315,0

-

315,0

-

-

2.6.

Участие в межрегиональных всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры

Прочие расходы

1295,0

1295,0

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

-

2015 год

-

-

-

-

2016 год

1295,0

-

1295,0

-

-

3.

Развитие физического воспитания среди казачества

1869,7

-

1869,7

-

-

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

200,0

-

200,0

-

-

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

1669,7

-

1669,7

-

-

3.1.

Проведение областного фестиваля «Амурский богатырь»

Прочие расходы

469,7

469,7

2013 год

-

-

-

-

-

2014 год

-

-

-

-

.

2015 год

-

-

-

-

-

2016 год

469,7

-

469,7

-

-

1 2

3 4

5

6

7

8

3.2.

Проведение конного турнира «Амурская верста»

Прочие расходы

650,0

-

650,0

0,00

-

2013 год

-

-

-

0,00

-

2014 год

-

-

-

0,00

-

2015 год

-

-

-

0,00

-

2016 год

650,0

-

650,0

0,00

-

3.3.

Проведение турнира

по стрельбе «Глаз сокола»

Прочие расходы

450,0

-

450,0

0,00

-

2013 год

-

-

-

0,00

-

2014 год

200,0

-

200,0

0,00

-

2015 год

-

-

-

0,00

-

2016 год

250,0

-

250,0

0,00

-

3.4.

Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»

Прочие расходы

300,0

300,0

0,00

2013 год

-

-

-

0,00

-

2014 год

-

-

-

0,00

-

2015 год

-

-

-

0,00

-

2016 год

300,0

-

300,0

0,00

-

Приложение №11

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Социально-экономическая результативность подпрограммных мероприятий

№п/п

Наименование за­дачи/мероприятия

Планируемый резуль­тат в количественном выражении

В том числе по годам реализации

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

1

2

3

4

5

6

7

1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи

1.1

Создание казачьих детских клубов

Обеспечение матери­ально- технической базы 2 клубов

Приобретение литерату­ры, наглядного агитаци­онного материала, 15 ма­кетов оружия, 15 ком­плектов обмундирования (формы)

-

-

Приобретение литерату­ры, наглядного агитаци­онного материала, 25 ма­кетов оружия, 25 ком­плектов обмундирования (формы)

1.2

Организация лагеря в с. Албазино Сковоро-динского района

Обеспечение матери­ально- технической базы 1 лагеря

-

-

-

Приобретение 10 пала­ток, 40 комплектов спальных принадлежно­стей, посуды, 100 литров ГСМ

1.3

Проведение профиль­ной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сково-родинского района

Проведение 2 про­фильных смен «Амурский казачок»

-

-

-

Организация летнего от­дыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино

1

2

3

4

5

6

7

1.4

Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам перво­проходцев-казаков»

Проведение 2 сплавов

Материально-технической обеспе­чение 1 сплава(при­обретение продуктов питания на 30 чел., приобретение 1 плав­средства, приобрете­ние 2 палаток)

Материально-технической обеспечение 1 сплава (приобретение продуктов питания на 40 чел., приобретение 2 плавсредств, приобрете­ние 12 палаток, приобре­тение 40 комплектов спальных принадлежно­стей, приобретение 40 комплектов посуды, при­обретение 300 литров ГСМ)

2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества

2.1

Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амур­ский казачок»

Проведение 2 фести­валей

Проведение фестиваля участие 10-15 коллекти­вов. Охват участников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.

Проведение фестива­ля участие 10-15 кол­лективов. Охват уча­стников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.

2.2

Губернаторская елка «Амурские казачата»

Проведение 1 Губер­наторской елки для

детей

Участие 300 детей из го­родов и районов Амур­ской области

2.3

Участие в Россий­ском фестивале дет­ского и молодежно-го творчества «Каза­чок», Краснодарский край г. Анапа

Участие в 1 фестива­ле

Участие 20-25 детей в фестивале

1

2

3

4

5

6

7

2.4

Участие детских ка­зачьих творческих коллективов в про­фильных сменах Все­российского детского центра «Океан», Приморский край

Участие в 1 профиль­ной смене

Участие 20-25 детей

2.5

Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»

Участие в 1 этапе конкурса

Участие 30-35 человек

2.6

Участие в межрегио­нальных, Всероссий­ских конкурсах и фестивалях казачьей культуры

Участие в 1 конкурсе или фестивале

Участие 20-25 человек

3. Развитие физического воспитания среди казачества

3.1

Проведение област­ного фестиваля «Амурский Богатырь»

Проведение 1 фести­валя по казачьим тра­диционным силовым видам единоборств

Участие в фестивале от 100 - 150 казаков, пред­ставляющих 10-12 ка­зачьих обществ Амур­ской области. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.

3.2

Конный турнир «Амурская верста»

Проведение 1 конно­спортивного турнира

Участие до 100 казаков, представляющих от 10-15 казачьих обществ и кон­носпортивных клубов. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.

1

2

3

4

5

6

7

3.3

Турнир по стрельбе «Глаз сокола»

Проведение 2 турни­ров

Участие 100 каза­ков, пред­ставляю­щих от 10 до12 казачьих обществ области, в турнире. Количест­во зрите­лей -от 200 до 500 чел.

Участие 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ области, в турнире. Ко­личество зрителей - от 200 до 500 чел.

3.4

Казачий областной праздник «День амур­ской ухи»

Проведение 1 празд­ника

Участие до 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ Амурской области

Приложение №12

к изменениям, вносимым в долгосрочную

целевую программу «Развитие туризма и

этнокультурного наследия в Амурской

области на 2012 - 2016 годы»

Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий

№п/п

Наименование задачи/мероприятия

Коэффициенты значимости мероприятий

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

1

2

3

4

5

6

1

Патриотическое воспитание казачьей молодежи

0,67

-

0,50

0,27

1.1

Создание казачьих детских клубов

0,67

-

0,07

1.2

Организация лагеря в с. Албазино

-

-

0,03

1.3

Проведение профильной смены «Амурский казачок»

-

-

0,11

1.4

Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»

-

-

0,50

0,06

2

Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества

0,33

-

0,50

0,48

2.1

Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»

0,33

-

0,50

-

2.2

Губернаторская елка «Амурские казачата»

-

-

-

0,03

2.3

Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа

-

-

0,18

2.4

Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край

0,02

2.5

Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»

-

-

-

0,05

2.6

Участие в межрегиональных Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры

-

-

-

0,20

1

2

3

4

5

6

3

Развитие физического воспитания среди казачества

-

1

-

0,25

3.1

Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»

-

-

-

0,07

3.2

Проведение конного турнира «Амурская верста»

-

-

-

0,10

3.3

Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»

-

1

-

0,04

3.4

Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»

-

-

-

0,04

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Амурская правда № 205 от 03.11.2012 стр. 26-29
Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать