Основная информация
Дата опубликования: | 24 сентября 2012г. |
Номер документа: | RU28000201200650 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2012 года №530
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №616
{Утратил силу с 01.01.2014: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}
В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 №616 (в редакции постановления Правительства области от 23.08.2012 №443), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 24.09.3012 №530
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие
туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы»
1. В паспорте программы пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«
10
Объёмы и источники финансирования программы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 3349670,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 37243,5 тыс. рублей;
2013 г. - 65632,0 тыс. рублей;
2014 г. - 122770,0 тыс. рублей;
2015 г. - 152360,0 тыс. рублей;
2016 г. - 2971664,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 941453,5 тыс. рублей:
2012 г. - 2203,5 тыс. рублей;
2013 г. - 0,0 тыс. рублей;
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 939250,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 206011,7 тыс. рублей:
2012 г. - 23900,0 тыс. рублей;
2013 г. - 4182,0 тыс. рублей;
2014 г. - 1825,0 тыс. рублей;
2015 г. - 2000,0 тыс. рублей;
2016 г. -174104,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 1940,0 тыс. рублей:
2012 г. - 1340,0 тыс. рублей;
2013 г. - 500,0 тыс. рублей;
2014 г. - 50,0 тыс. рублей;
2015 г. - 50,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2200265,0 тыс. рублей:
2012 г. - 9800,0 тыс. рублей;
2013 г. - 60950,0 тыс. рублей;
2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;
2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей
11.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению, до 750 тыс. руб. в год.
2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.
3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.
4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.
5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях.
6. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до количества 200 человек.
7. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%.
8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; КМНС, до 65%.
9. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС до 11,0%.
10. Увеличение объема реализованной продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС до 16900,0 тыс. рублей
».
2. В подпрограмме «Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы»:
1) пункты 8, 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 3326107,0 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 939250,0 тыс. руб.:
2016 г.-939250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 186992,0 тыс. руб.:
2012 г. - 14250,0 тыс. рублей;
2013 г. - 2382,0 тыс. рублей;
2014 г. - 1525,0 тыс. рублей;
2015 г. - 1300,0 тыс. рублей;
2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2199865,0 тыс. рублей:
2012 г. - 9600,0 тыс. рублей;
2013 г. - 60750,0 тыс. рублей;
2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;
2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 750 тыс. рублей в год.
2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.
3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.
4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.
5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях
»;
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3326107 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. рублей, средства областного бюджета - 186992 тыс. рублей, внебюджетные средства -2199865 тыс.рублей Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
Всего
3326107,0
939250,0
186992,0
-
2199865,0
2012 год
23850,0
-
14250,0
-
9600,0
2013 год
63132,0
-
2382,0
-
60750,0
2014 год
122420,0
-
1525,0
-
120895,0
2015 год
151610,0
-
1300,0
-
150310,0
2016 год
2965095,0
939250,0
167535,0
-
1858310,0
Капитальные вложения
2551250,0
650250,0
121500,0
-
1779500,0
2012 год
5000,0
-
-
-
5000,0
2013 год
60000,0
-
-
-
60000,0
1
2
3
4
5
6
2014 год
120000,0
-
0
-
120000,0
2015 год
150000,0
-
-
-
150000,0
2016 год
2216250,0
650250,0
121500,0
-
1444500,0
Прочие расходы
774857,0
289000,0
65492,0
-
420365,0
2012 год
18850,0
-
14250,0
-
4600,0
2013 год
3132,0
-
2382,0
-
750,0
2014 год
2420,0
-
1525,0
-
895,0
2015 год
1610,0
-
1300,0
-
310,0
2016 год
748845,0
289000,0
46035,0
-
413810,0
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению №2 к настоящей подпрограмме.»;
3) приложения №1, №2, №3, №6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме «Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012-2015 годы»:
1) в паспорте подпрограммы:
в пункте 6 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме в 2012 - 2015 годах -16293,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 2203,5 тыс. рублей; областной бюджет - 11750,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - 1 940,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 400,0 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2.4. «Система подпрограммных мероприятий»: в пункте 4 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» исключить;
3) в разделе 2.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом сумму «65743,5 тыс. рублей» заменить суммой «16293,5 тыс. рублей»;
в абзаце втором сумму «24203,5 тыс. рублей» заменить суммой «2203,5 тыс. рублей»;
в абзаце третьем сумму «39200,0 тыс. рублей» заменить суммой «11750,0 тыс. рублей»;
4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
« Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
4
5
6
7
Федеральный бюджет
2203,5
2203,5
-
-
-
Областной бюджет
11750,0
9650,0
1500,0
100,0
500,0
Местные бюджеты
1940,0
1340,0
500,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
400,0
200,0
200,0
™
"
ИТОГО
16293,5
13393,5
2200,0
150,0
550,0
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
2203,5
2203,5
0,00
-
-
Областной бюджет
9800,0
8600,0
1000,0
50,0
150,0
Местные бюджеты
1940,0
1340,0
500,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
ИТОГО
13943,5
12143,5
1500,0
100,0
200,0
НИОКР
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
680,0
540,0
90,0
-
50,0
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
ИТОГО
680,0
540,0
90,0
-
50,0
1
2
3
4
5
6
Прочие расходы
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
1270,0
510,0
410,0,
50,0
300,0
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
400,00
200,0
200,0
-
~
ИТОГО
1670,00
710,0
610,0
50,0
300,0
»;
5) приложения №1, №3, №4, №5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №5, №6, №7, №8 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме «Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Перечень основных мероприятий
1. Создание казачьих детских клубов.
2. Организация лагеря в с. Албазино Сковородинского района.
3. Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков».
4. Проведение областного детского фестиваля казачьего творчества «Амурский казачок».
5. Участие в российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа.
6. Участие в войсковом этапе всероссийского кон курса «Казачий круг».
7. Участие в межрегиональных, Всероссийских кон курсах и фестивалях казачьей культуры.
8. Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь».
9. Проведение конного турнира «Амурская верста».
10. Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
»;
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2016 годах - 7269,70 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе:
2013 год - 300,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 6569,7 тыс. рублей
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 200 человек.
2. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 25 %
»;
2) таблицу 1 «Задачи и сроки реализации подпрограммы» раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
« Таблица 1
№п/п
Наименование задачи
Наименование решаемой проблемы
Период реализации
Ожидаемый результат
качественная характеристика
количественная характеристика
1.
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
Отсутствие основы для подготовки казачьей молодежи к служению Отечеству с учетом казачьих традиций и отсутствие опыта по проведению коллективных мероприятий, в том числе и организации отдыха казачат
2013, 2015, 2016 годы
Улучшение материально-технической базы казачьих клубов, организация военно-патриотического лагеря, проведение сплавов по рекам области, ознакомление с историей освоения Приамурья и Дальнего Востока
1. Обеспечение материально- технической базы 2 казачьих клубов.
2. Создание в
с. Албазино летнего военно-
патриотического лагеря, проведение 2 казачьих профильных смен, проведение 2 детских сплавов по рекам Амурской области
2.
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиции
амурского
казачества
Утрата традиций и культуры казачества, отсутствие в местах проживания казаков культурных мероприятий
2013, 2015, 2016 годы
Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры
Проведение 3 детских областных культурных мероприятий, участие в 4 всероссийских фестивалях,
конкурсах и
профильной
смене
3.
Развитие физического воспитания
среди казачества
Утрата традиционных видов единоборств, низкий уровень физического
воспитания казаков
2014,
2016
годы
Сохранение и
пропагандирование традиционных видов единоборств, физическое воспитание казаков
Проведение
5 областных
казачьих
спортивно-
оздорови-
тельных мероприятий
»;
3) в разделе 3.4 «Система подпрограммных мероприятий»:
в абзаце девятом пункта 1 слова «на 240 детей» заменить словами «на 200 детей»;
в пункте 3 слова «7 областных» заменить словами «5 областных»;
4) в разделе 3.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом сумму «11349,70 тыс. рублей» заменить суммой «7269,7 тыс. рублей»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
« Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Итого
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
НИОКР
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
Прочие расходы
Федеральный бюджет
-
-
_
-
-
Областной бюджет
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
1
2
3
4
5
6
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
»;
5) в разделе 3.7 «Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации подпрограммы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:
« Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3
№п/п
Наименование индикатора эффективности
Единица измерения
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016
гол
1.
Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков
чел.
25
40
135
2.
Удельный вес населения, участвующего в культурных,
физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков
процент
15,0%
15%
17,0
%
17,0
%
17,0 %
25,0
%
»;
7) приложения №1, №2, №3 и №4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №9, №10, №11, №12 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Система программных мероприятий
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты
всего,
(тыс. рублей)
Сроки
реализации
(годы)
Государственный заказчик,
соответствующее учреждение,
ответственное за реализацию
мероприятия
Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1
2
3
4
5
6
1
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреациоиного кластера «Города-близнецы»
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая
миля»
985500,00
2014,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Подготовка проектной документации на создание культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля» (схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом, архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения и проч.), включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый
1
2
3
4
5
6
центр
1.2
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
630625,00
2012,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Подготовка проектной документации на создание гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
1.3
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
615625,00
2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
1.4
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
945625,00
2013-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание туристско-рекреационного комплекса «Космическая одиссея»
1.5
Мероприятия по развитию круизного туризма
130875,0 0
2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристический оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструктуры
1.6
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
3500,00
2012 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проекта «Города-
1
2
3
4
5
6
близнецы»
2
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
2.1
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
770,00
2012,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области;
государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по туризму Амурской области»
Создание комфортных условий для туристов, повышение уровня образования и информированности о туристических
достопримечательностях области. Установка более 70 баннеров и указателей
2.2
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
998,00
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимулирование профессионального роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма
2.3
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
500,00
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение 1 соревнования в год с охватом более 900 человек
2.4
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и и ндиви дуальным предпринимателям, направленной:
15630,0 0
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
1
2
3
4
5
6
2.4.1
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
12030,0
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Реализация до 3 инвестиционных проектов приоритетных направлений развития туризма в Амурской области; создание до 70 дополнительных рабочих мест в сфере туризма
2.4.2
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
3600,00
2012 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и разработка 2 туристических маршрутов; привлечение более 1000 туристов в год
3
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
3.1
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
2270,00
2012-2014, 2016 гг.
Министерство внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства области
Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий
3.2
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
1087,00
2012-2013, 2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ
3.3
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
1000,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают в себя обеспечение программы пребывания групп, представителей СМИ с целью
1
2
3
4
5
6
освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на туробслуживание, проведение 7 рекламных туров
3.4
Участие в работе международных туристических выставок
1200,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале Амурской области, увеличит приток туристов из других регионов, а также даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско-рекреационно го комплекса, проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год
3.5
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
900,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Изготовление 1 тематического путеводителя в год; разработка бренд-бука новой сувенирной продукции; изготовление ежегодно до 300 единиц нового сувенирного продукта с целью презентации туристических возможностей области на общероссийском и международном уровнях
Приложение №2
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
№п/п
Наименование задач/мероприятий
Вид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР, прочие
расходы)
Объем
финансирования,
всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3326107,00
939250,00
186992,00
2199865,00
2012 год
23850,00
14250,00
9600,00
2013 год
63132,00
2382,00
60750,00
2014 год
122420,00
1525,00
120895,00
2015 год
151610,00
1300,00
150310,00
2016 год
2965095,00
939250,00
167535,00
1858310,00
1.
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города - близнецы»
3301750,00
939250,00
169500,00
2193000,00
2012 год
8500,00
3500,00
5000,00
2013 год
60000,00
60000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
120500,00
500,00
120000,00
2015 год
150000,00
150000,00
2016 год
2962750,00
939250,00
165500,00
1858000,00
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»
Капитальные вложения
985500,00
289000,00
54500,00
642000,00
2012 год
2013 год
2014 год
500,00
500,00
2015 год
2016 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Капитальные вложения
630625,00
180625,00
33750,00
406250,00
2012 год
5 000,00
5000,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
615625,00
180625.00
33750,00
401250,00
1.3.
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Прочие расходы
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая
одиссея»
Капитальные вложения
945625,00
180625,00
33750,00
731250,00
2012 год
2013 год
60000,00
60000,00
2014 год
120000,00
120000,00
2015 год
150000,00
150000,00
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.5.
Мероприятия по развитию круизного туризма
Прочие расходы
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
1.6.
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
Прочие расходы
3500,00
3500,00
2012 год
3500,00
3500,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
б
7
8
2.
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
17900,00
11035,00
6865,00
2012 год
12613.00
8013,00
4600,00
2013 год
1792,00
1042,00
750,00
2014 год
1580,00
685,00
895,00
2015 год
910,00
600,00
310,00
2016 год
1005,00
695,00
310,00
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
Прочие расходы
770,00
770,00
2012 год
700,00
700,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
70,00
70,00
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Прочие расходы
998,00
998,00
2012 год
198,00
198,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
200,00
200,00
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Прочие расходы
500,00
500,00
2012 год
115,00
115,00
2013 год
92,00
92,00
2014 год
90,00
90,00
2015 год
90,00
90,00
2016 год
115,00
115,00
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
Прочие расходы
15630,00
8765,00
6865,00
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
12030,00
5765,00
6265,00
2012 год
8000,00
4000,00
4000,00
2013 год
1500,00
750,00
750,00
2014 год
1290,00
395,00
895,00
2015 год
620,00
310,00
310,00
2016 год
620,00
310,00
310,00
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
3600,00
3000,00
600,00
2012 год
3600,00
3000,00
600,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезо иного туризма и продвижение туристического продукта региона
6457,00
6457,00
2012 год
2737,00
2737,00
2013 год
1340,00
1340,00
2014 год
340,00
340,00
2015 год
1040,00
1040,00
2016 год
1340,00
1340,00
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Прочие расходы
2270,00
2270,00
2012 год
1250,00
1250,00
2013 год
340,00
340,00
2014 год
340,00
340,00
2015 год
2016 год
340,00
340,00
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Прочие расходы
1087,00
1087,00
2012 год
487,00
487,00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
1
2
3
4
6
7
2016 год
300,00
300,00
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
Прочие расходы
1000,00
1000,00
2012 год
400,00
400,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Прочие расходы
1200,00
1200,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
300,00
300,00
2016 год
300,00
300,00
3.5.
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
Прочие расходы
900,00
900,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости программных мероприятий
№
Наименование мероприятий
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля»
-
-
0,2
0,2
2
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
-
-
-
-
од
3
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса
«Парк Мелового периода»
-
-
-
~
0,2
4
Создание инфраструктуры туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
-
-
-
-
0,05
5
Мероприятия по развитию круизного туризма
-
-
-
-
0,08
6
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
0,15
-
-
-
-
7
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов
0,05
-
-
-
0,03
В
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
0,05
0,1
0,15
0,1
0,02
9
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
0,05
0,1
0,15
0,1
0,02
10
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
0,25
0,2
0,2
0,3
0,06
на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
0,15
-
-
~
11
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических
брендов области
0,05
0,1
0,3
0,05
1
2
3
4
5
6
7
12
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
0,05
0,1
-
-
0,05
13
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
0,05
0,1
-
0,2
0,04
14
Участие в работе международных туристических выставок
0,1
0,2
-
0,2
0,05
15
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
0,05
0,1
-
0,1
0,05
Приложение №4
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая результативность программных мероприятий
№п/п
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий
Планируемый результат в количественном выражении
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города-близнецы»
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля»
Создание культурно-развлекательной зоны международного уровня, включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый центр
Проведение конкурса на архитектурное
планирование территории,
тэо,
изыскательские работы
Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Создание гостинично-рекреационного комплекса. Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории, создание объектов туристического показа
Создание схемы; межевание земельного участка
Создание эскиза застройки и территории, Изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации объектов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.3.
Создание многофункционального туристеко-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
Первый этап: создание элементов туристического показа тематического комплекса «Парк Мелового периода»
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
Создание многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея», разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории
Создание инфраструктуры объекта, строительство искусственного водоёма и зоны активного отдыха
Строительство главного корпуса аэрокосмического музея
Строительство развлекательного и учебного корпусов аэрокосмического музея; строительство гостиничного комплекса на 300 мест
Строительство обособленного комплекса малой авиации с ангарами и административно-бытовым зданием; строительство контрольно-диспетчерского пункта; благоустройство территории, в т.ч. создание бетонированной взлётно-посадочной полосы протяжённостью 1300 м.
1.5.
Мероприятия по развитию круизно-го туризма
Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристский оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструктуры
Создание 2 объектов инфраструктуры для организации водных маршрутов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.6.
Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
Проведение необходимых исследований и изготовление документации для реализации проекта «Города-близнецы»
Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
2
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов(баннеров, щитов, указателей, табличек и пр.)
Создание комфортных
условий для туристов; повышение уровня образования и информированности о туристических достопримечательностях области. Установка более 70 баннеров и указателей, поддержание их в рабочем состоянии
Изучение спроса, разработка дизайна, заказ и установка около 70 баннеров и указателей
Ремонт и поддержание установленных средств навигации в рабочем состоянии, частичное обновление
1 2
3
4
5
6
'
8
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимул для профессионального роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты).
Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др.специалисты).
Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества
предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение I традиционного соревнования в год с охватом более 900 человек
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
1
2
3
4
5
6
7
8
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
Реализация до 3 инвестиционных проектов основных направлений развития туризма в Амурской области. Создание до 70 дополнительных рабочих мест в сфере туризма
Расширение инфраструктуры туризма, реализация до 3 инвестиционных проектов, направленных на продвижение 3 ключевых туристических брендов области, увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в
год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и 2 туристических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 туристов в год
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и 2 туристических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 человек в год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий
День журавля, «Эвенкийские праздники», спортивно-туристические мероприятия, общий охват более 500 человек
Фестиваль казачьей песни, Всемирный день туризма, привлечение более 300 человек
Всемирный день туризма, привлечение более 300 человек
День журавля,
«Эвенкийские праздники», спортивно-туристические мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ
Проведение конкурса на лучший фото- и видеоматериал о туристическом потенциале области, создание фильма (видеоролика) и размещение информации в 2-3 СМИ
Организация серии публикаций в центральных СМИ. Трансляция видеороликов на телевидении
Организация серии публикаций в центральных СМИ. Трансляция видеороликов на телевидении
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентации с целью развития туристической индустрии области
Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают обеспечение программы пребывания групп представителей СМИ с целью освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на тур-обслуживание, проведение 7 рекламных туров
Проведение 1 рекламного тура
Проведение 2 рекламных и пресс-туров
Проведение 2 рекламных и
пресс-туров
Проведение 2 рекламных и пресс-туров
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале области, увеличит приток туристов из других регионов, даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. Проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
3.5
Изготовление
рекламно-
информационной и
сувенирной продукции о туристи-
ческом потенциале
области
Изготовление 1 тематического путеводителя в
год, изготовление до 300
единиц нового сувенирного продукта с целью
презентации туристических возможностей области на общероссийском и международном уровнях
Изготовление 1
путеводителя по
экологическому
туризму; до 300
единиц сувенир-
ной продукции
Изготовление
путеводителя по
экологическому
туризму; до 300
единиц сувенирной продукции
Изготовление
путеводителя по
детскому туризму; до 300 единиц сувенирной
продукции
Изготовление
путеводителя по
этнографическому туризму; до
300 единиц
сувенирной продукции
Приложение №5
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Система программных мероприятий
(тыс. рублей)
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации
Государственный заказчик,
со ответствующее
подведомственное учреждение, ответственное за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты (в количественном измерении)
1
2
3
4
5
6
1.
Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
740,0
2012, 2013 и 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС до 15,0 тыс. рублей
1.1.
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
740,0
2012,2013 и 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Участие 6 выставках, форумах, ярмарках и подобных мероприятиях различного уровня
2.
Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС
15553,5
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Увеличение удельного веса
населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
КМНС, до 65%
1
2
3 4
5
6
2.1.
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)
3400,0
2012 год
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Ввод в эксплуатацию этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района
2.2.
Софинансирование строительства
объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
10543,5
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области, муниципальные образования Амурской области
Ввод в эксплуатацию 2 культурно-досугового центра в местах традиционного проживания КМНС
2.3.
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня
930,0
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Проведение и участие в национально -культурных мероприятиях различного уровня, возрождение 1 обряда
2.4.
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного
наследия
680,0
2012, 2013, 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Организация и проведение 2 комплексных фольклорно -этнографических экспедиций в места традиционного проживания КМНС, издание словаря селемджинского говора эвенков Амурской области
Всего по программе
16293,5
Приложение №6
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования программы
(тыс. рублей)
12
Наименование задачи/ мероприятия
Вид расходов
Объем финансирования, всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
16293,5
2203,5
11750,0
1940,0
400,0
2012 год
13393,5
2203,5
9650,0
1340,0
200,0
2013 год
2200,0
-
1500,0
500,0
200,0
2014 год
150,0
-
100,0
50,0
-
2015 год
550,0
-
500,0
50,0
-
1.
Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
Прочие расходы
740,0
340,0
400,0
2012 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2013 год
320,0
-
120,0
-
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
1.1.
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
Прочие расходы
740,0
340,0
400,0
2012 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2013 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2.
Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС
15553,5
2203,5
11410,0
1940,0
2012 год
13073,5
2203,5
9530,0
500.0
-
2013 год
1880,0
-
1380,0
500,0
-
2014 год
150,0
-
100,0
50,0
-
2015 год
450,0
-
400,0
50,0
-
2.1.
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)
Капитальные вложения
3400,0
3400,0
2012 год
3400,0
-
3400,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2.2.
Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
Капитальные
вложения
10543,5
2203,5
6400,0
1940,0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 год
8743,5
2203,5
5200,0
1340,0
-
2013 год
1500,0
-
1000,0
500,0
-
2014 год
100,0
-
50,0
50,0
-
2015 год
200,0
-
150,0
50,0
-
2.3.
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня
Прочие расходы
930,0
930,0
2012 год
390,0
-
390,0
-
-
2013 год
290,0
-
290,0
-
-
2014 год
50,0
-
50,0
-
-
2015 год
200,0
-
200,0
-
-
2.4.
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
НИОКР
680,0
680,0
2012 год
540,0
-
540,0
-
-
2013 год
90,0
-
90,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
50,0
-
50,0
-
-
Приложение №7
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
№
Наименование задачи/мероприятия
Планируемый результат в
стоимостном и
количественном
выражении
В том числе по годам реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме:
1
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
Участие в 6 выставках,
форумах, ярмарках и
подобных мероприятиях
различных уровней
2 мероприятия различных уровней
2 мероприятия
различных
уровней
2 мероприятия
различных
уровней
2
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)
Ввод в эксплуатацию
этнографического
комплекса «Эвенкийская
деревня» в
с. Первомайское
Тындинского района
Ввод в эксплуатацию
этнографического
комплекса
«Эвенкийская
деревня» в с.
Первомайское
Тындинского района
1
2
3
4
5
6
7
3
Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
Ввод в эксплуатацию 2
культурно-досуговых
центров в местах
традиционного
проживания КМНС
Начало строительства
1 культурно-
досугового центра
Ввод в
эксплуатацию 1
культурно-
досугового
центра
Начало
строительства 1
культурно-
досугового
центра
Ввод в
эксплуатацию 1
культурно-
досугового
центра
4
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней
Проведение и участие национально-культурных мероприятий различного
уровня, возрождение 1 обряда
Проведение и участие в 5 национально -
культурных
мероприятиях и
возрождение 1 обряда
Проведение и
участие в 5 национально-культурных мероприятиях и возрождение 1 обряда
Возрождение 1 обряда
Проведение и
участие в 5
национально -
культурных
мероприятиях и
возрождение 1
обряда
5
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
Организация и проведение
комплексной фольклорно-
этнографической
экспедиции в места
традиционного
проживания КМНС,
издание словаря
селемджинского говора
эвенков Амурской области
Организация и
проведение
комплексной
фольклорно-
этнографической
экспедиции в места
традиционного проживания КМНС
Организация и
проведение
комплексной
фольклорно-
этнографической экспедиции в места
традиционного
проживания
КМНС
Издание словаря
селемджинского
говора эвенков
Амурской
области
Приложение №8
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
0,02
0,15
0,18
2
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)
0,25
3
Софинансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
0,66
0,68
0,67
0,36
4
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней
0,03
0,13
0,33
0,36
5
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
0,04
0,04
0,91
Приложение №9
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Система подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты всего (тыс. рублей)
Сроки реализации
Государственный заказчик,
со ответствующее
подведомственное учреждение,
ответственное за реализацию
мероприятия
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.1
Создание казачьих детских клубов
650,0
2013 г. 2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Обеспечение материально-технической базы 2 клубов (приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 40 макетов оружия, 40 комплектов обмундирования (формы). Привлечение 80 детей области к дополнительному образованию в части изучения казачьего компонента
1.2
Организация лагеря в
с. Албазино
Сковородинокого района
200,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Обеспечение материально-технической базы 1 лагеря (приобретение палаток, спальных принадлежности, посуды, ГСМ.)
1
2
3
4
5
6
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района
700,0
2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Организация летнего отдыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
500,0
2015 г.
2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Проведение 2 сплавов, привлечение 70 детей из городов и районов Амурской области к участию в сплавах. Материально-технической обеспечение 2 сплавов (приобретение продуктов питания на 70 чел., приобретение 3 плавсредств, приобретение 14 палаток, приобретение 40 комплектов спальных принадлежностей, приобретение 40 комплектов посуды, приобретение 300 литров ГСМ)
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества "Амурский казачок"
200,0
2013 г. 2015 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры "Амурский областной Центр казачьей культуры"
Организация 2 фестивалей, в каждом из которых принимает участие 10-15 детских творческих коллективов. Охват 300 участников и до 1000 зрителей
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
201,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Участие 300 детей из городов и районов Амурской области в Губернаторской елке, г. Благовещенск
1
2
3
4
5
6 1
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
1172,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в российском фестивале планируется направить 20 - 25 детей в целях пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
167,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в профильной смене планируется направить 20 - 25 детей с целью пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
315,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в войсковом этапе Всероссийского конкурса планируется направить делегацию в составе 30-35 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов
2.6
Участие в межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
1295,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры планируется направить делегацию в составе 20-25 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов
1
2
3
4
5
6
3. Развитие физического воспитания среди казачества
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
469,7
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 фестиваля по казачьим традиционным силовым видам единоборств (казачий рукопашный бой, турнир по владению казачьим оружием, борьба на руках, бег на казачью милю и т.д.). Участие 10-12 казачьих обществ Амурской области. Охват от 100 до 150 участников и от 500 до 1000 зрителей
3.2
Проведение конного турнира «Амурская верста»
650,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 турнира. Принимает участие от 10 до 15 казачьих обществ и конноспортивных клубов. Охват до 100 участников и от 500 до 1000 зрителей. Организация и проведение традиционных конных соревнований (скачки, джигитовка)
3.3
Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
450,0
2014 г. 2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Организация и проведение 2 спортивных турниров по стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия, из спортивного лука. В каждом турнире принимает участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников и от 200 до 500 зрителей
3.4
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
300,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 праздника по ловле рыбы, умению варить казачью уху, приготовление иной традиционной казачьей пищи из свежее пойманной рыбы. Участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников
Приложение №10
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п
Наименование задачи / мероприятия
Вид расходов
Объем финансирования, всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
7269,7
-
7269,7
-
-
2013 год
300,0
-
300,0
-
-
2014 год
200,0
-
200,0
-
-
2015 год
200,0
-
200,0
-
-
2016 год
6569,7
-
6569,7
-
-
1.
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
2050,0
-
2050,0
-
-
2013 год
200,0
-
200,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
1750,0
-
1750,0
-
-
1.1.
Создание казачьих детских клубов
Прочие расходы
650,0
-
650,0
-
-
2013 год
200,0
-
200,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
450,0
-
450,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Организация лагеря
в с. Албазино Сковородинского района
Прочие расходы
200,0
-
200,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
200,0
-
200,0
-
-
1.3.
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района
Прочие расходы
700,0
700,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
700,0
-
700,0
-
-
1.4.
Проведение детских сплавов
по рекам Амурской области
«По местам первопроходцев - казаков»
Прочие расходы
500,0
500,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
400,0
-
400,0
-
-
2.
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
3350,0
3350,0
2013 год
100,0
-
100,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
3150,0
-
3150,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7 8
2.1.
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
Прочие расходы
200,0
200,0
2013 год
100,0
-
100,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2.
Губернаторская елка «Амурские казачата»
Прочие расходы
201,0
-
201,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
201,0
-
201,0
-
-
2.3.
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
Прочие расходы
1172,0
1172,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
1172,0
-
1172,0
-
-
2.4.
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
Прочие расходы
167,0
167,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
167,0
-
167,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5.
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
Прочие расходы
315,0
315,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
315,0
-
315,0
-
-
2.6.
Участие в межрегиональных всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
Прочие расходы
1295,0
1295,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
1295,0
-
1295,0
-
-
3.
Развитие физического воспитания среди казачества
1869,7
-
1869,7
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
200,0
-
200,0
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
1669,7
-
1669,7
-
-
3.1.
Проведение областного фестиваля «Амурский богатырь»
Прочие расходы
469,7
469,7
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
.
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
469,7
-
469,7
-
-
1 2
3 4
5
6
7
8
3.2.
Проведение конного турнира «Амурская верста»
Прочие расходы
650,0
-
650,0
0,00
-
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
-
-
-
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
650,0
-
650,0
0,00
-
3.3.
Проведение турнира
по стрельбе «Глаз сокола»
Прочие расходы
450,0
-
450,0
0,00
-
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
200,0
-
200,0
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
250,0
-
250,0
0,00
-
3.4.
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
Прочие расходы
300,0
300,0
0,00
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
-
-
-
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
300,0
-
300,0
0,00
-
Приложение №11
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая результативность подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Планируемый результат в количественном выражении
В том числе по годам реализации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.1
Создание казачьих детских клубов
Обеспечение материально- технической базы 2 клубов
Приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 15 макетов оружия, 15 комплектов обмундирования (формы)
-
-
Приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 25 макетов оружия, 25 комплектов обмундирования (формы)
1.2
Организация лагеря в с. Албазино Сковоро-динского района
Обеспечение материально- технической базы 1 лагеря
-
-
-
Приобретение 10 палаток, 40 комплектов спальных принадлежностей, посуды, 100 литров ГСМ
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сково-родинского района
Проведение 2 профильных смен «Амурский казачок»
-
-
-
Организация летнего отдыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино
1
2
3
4
5
6
7
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
Проведение 2 сплавов
Материально-технической обеспечение 1 сплава(приобретение продуктов питания на 30 чел., приобретение 1 плавсредства, приобретение 2 палаток)
Материально-технической обеспечение 1 сплава (приобретение продуктов питания на 40 чел., приобретение 2 плавсредств, приобретение 12 палаток, приобретение 40 комплектов спальных принадлежностей, приобретение 40 комплектов посуды, приобретение 300 литров ГСМ)
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
Проведение 2 фестивалей
Проведение фестиваля участие 10-15 коллективов. Охват участников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.
Проведение фестиваля участие 10-15 коллективов. Охват участников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
Проведение 1 Губернаторской елки для
детей
Участие 300 детей из городов и районов Амурской области
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежно-го творчества «Казачок», Краснодарский край г. Анапа
Участие в 1 фестивале
Участие 20-25 детей в фестивале
1
2
3
4
5
6
7
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
Участие в 1 профильной смене
Участие 20-25 детей
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
Участие в 1 этапе конкурса
Участие 30-35 человек
2.6
Участие в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
Участие в 1 конкурсе или фестивале
Участие 20-25 человек
3. Развитие физического воспитания среди казачества
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
Проведение 1 фестиваля по казачьим традиционным силовым видам единоборств
Участие в фестивале от 100 - 150 казаков, представляющих 10-12 казачьих обществ Амурской области. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.
3.2
Конный турнир «Амурская верста»
Проведение 1 конноспортивного турнира
Участие до 100 казаков, представляющих от 10-15 казачьих обществ и конноспортивных клубов. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.
1
2
3
4
5
6
7
3.3
Турнир по стрельбе «Глаз сокола»
Проведение 2 турниров
Участие 100 казаков, представляющих от 10 до12 казачьих обществ области, в турнире. Количество зрителей -от 200 до 500 чел.
Участие 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ области, в турнире. Количество зрителей - от 200 до 500 чел.
3.4
Казачий областной праздник «День амурской ухи»
Проведение 1 праздника
Участие до 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ Амурской области
Приложение №12
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Коэффициенты значимости мероприятий
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
1
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
0,67
-
0,50
0,27
1.1
Создание казачьих детских клубов
0,67
-
0,07
1.2
Организация лагеря в с. Албазино
-
-
0,03
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок»
-
-
0,11
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
-
-
0,50
0,06
2
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
0,33
-
0,50
0,48
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
0,33
-
0,50
-
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
-
-
-
0,03
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
-
-
0,18
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
0,02
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
-
-
-
0,05
2.6
Участие в межрегиональных Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
-
-
-
0,20
1
2
3
4
5
6
3
Развитие физического воспитания среди казачества
-
1
-
0,25
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
-
-
-
0,07
3.2
Проведение конного турнира «Амурская верста»
-
-
-
0,10
3.3
Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
-
1
-
0,04
3.4
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
-
-
-
0,04
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 сентября 2012 года №530
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 23.09.2011 №616
{Утратил силу с 01.01.2014: постановление Правительства Амурской области от 24.10.2013 №519}
В целях корректировки плановых объемов финансирования мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в долгосрочную целевую программу «Развитие туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы», утвержденную постановлением Правительства области от 23.09.2011 №616 (в редакции постановления Правительства области от 23.08.2012 №443), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор
Амурской области
О.Н. Кожемяко
Приложение
к постановлению Правительства
Амурской области
от 24.09.3012 №530
Изменения, вносимые в долгосрочную целевую программу «Развитие
туризма и этнокультурного наследия в Амурской области на 2012 - 2016 годы»
1. В паспорте программы пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:
«
10
Объёмы и источники финансирования программы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации программы, составляет 3349670,2 тыс. рублей, в том числе по годам:
2012 г. - 37243,5 тыс. рублей;
2013 г. - 65632,0 тыс. рублей;
2014 г. - 122770,0 тыс. рублей;
2015 г. - 152360,0 тыс. рублей;
2016 г. - 2971664,7 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 941453,5 тыс. рублей:
2012 г. - 2203,5 тыс. рублей;
2013 г. - 0,0 тыс. рублей;
2014 г. - 0,0 тыс. рублей;
2015 г. - 0,0 тыс. рублей;
2016 г. - 939250,0 тыс. рублей;
средства областного бюджета - 206011,7 тыс. рублей:
2012 г. - 23900,0 тыс. рублей;
2013 г. - 4182,0 тыс. рублей;
2014 г. - 1825,0 тыс. рублей;
2015 г. - 2000,0 тыс. рублей;
2016 г. -174104,7 тыс. рублей;
средства местных бюджетов - 1940,0 тыс. рублей:
2012 г. - 1340,0 тыс. рублей;
2013 г. - 500,0 тыс. рублей;
2014 г. - 50,0 тыс. рублей;
2015 г. - 50,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 2200265,0 тыс. рублей:
2012 г. - 9800,0 тыс. рублей;
2013 г. - 60950,0 тыс. рублей;
2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;
2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей
11.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению, до 750 тыс. руб. в год.
2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.
3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.
4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.
5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях.
6. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до количества 200 человек.
7. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 39%.
8. Увеличение удельного веса населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности; КМНС, до 65%.
9. Снижение уровня зарегистрированной безработицы среди трудоспособного населения КМНС до 11,0%.
10. Увеличение объема реализованной продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС до 16900,0 тыс. рублей
».
2. В подпрограмме «Развитие туризма в Амурской области на 2012 - 2016 годы»:
1) пункты 8, 9 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
8.
Объёмы и источники финансирования подпрограммы
Общий объём финансовых ресурсов, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 3326107,0 тыс. руб., в том числе по годам: средства федерального бюджета - 939250,0 тыс. руб.:
2016 г.-939250,0 тыс. руб.; средства областного бюджета - 186992,0 тыс. руб.:
2012 г. - 14250,0 тыс. рублей;
2013 г. - 2382,0 тыс. рублей;
2014 г. - 1525,0 тыс. рублей;
2015 г. - 1300,0 тыс. рублей;
2016 г. - 167535,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 2199865,0 тыс. рублей:
2012 г. - 9600,0 тыс. рублей;
2013 г. - 60750,0 тыс. рублей;
2014 г. - 120895,0 тыс. рублей;
2015 г. - 150310,0 тыс. рублей;
2016 г. - 1858310,0 тыс. рублей
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Увеличение объема платных туристических услуг, оказанных населению до 750 тыс. рублей в год.
2. Увеличение объема внутреннего туристского потока к 2016 году до 5,7 тыс. чел. в год.
3. Увеличение численности иностранных туристов ежегодно на 10%.
4. Увеличение количества ежегодно проводимых мероприятий по продвижению туристского продукта до 6 мероприятий в год.
5. Увеличение количества рабочих мест на 100 чел. в сфере туризма и на 300 человек в смежных отраслях
»;
2) раздел 1.6 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«1.6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 3326107 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета - 939250 тыс. рублей, средства областного бюджета - 186992 тыс. рублей, внебюджетные средства -2199865 тыс.рублей Средства областного бюджета на реализацию подпрограммы ежегодно предусматриваются в законе Амурской области об областном бюджете на очередной финансовый год.
Структура финансирования подпрограммы представлена в таблице 2.
Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Местный
бюджет
Внебюджетные источники
1
2
3
4
5
6
Всего
3326107,0
939250,0
186992,0
-
2199865,0
2012 год
23850,0
-
14250,0
-
9600,0
2013 год
63132,0
-
2382,0
-
60750,0
2014 год
122420,0
-
1525,0
-
120895,0
2015 год
151610,0
-
1300,0
-
150310,0
2016 год
2965095,0
939250,0
167535,0
-
1858310,0
Капитальные вложения
2551250,0
650250,0
121500,0
-
1779500,0
2012 год
5000,0
-
-
-
5000,0
2013 год
60000,0
-
-
-
60000,0
1
2
3
4
5
6
2014 год
120000,0
-
0
-
120000,0
2015 год
150000,0
-
-
-
150000,0
2016 год
2216250,0
650250,0
121500,0
-
1444500,0
Прочие расходы
774857,0
289000,0
65492,0
-
420365,0
2012 год
18850,0
-
14250,0
-
4600,0
2013 год
3132,0
-
2382,0
-
750,0
2014 год
2420,0
-
1525,0
-
895,0
2015 год
1610,0
-
1300,0
-
310,0
2016 год
748845,0
289000,0
46035,0
-
413810,0
Привлечение средств из федерального бюджета осуществляется на основе федеральных нормативных правовых актов и выполнения софинансирования за счет средств областного бюджета и внебюджетных источников. Внебюджетные источники формируются из заёмных (кредитов банков и прочих) и собственных средств организаций.
Финансирование подпрограммы из областного бюджета осуществляется через государственного заказчика подпрограммы, обеспечивающего целевое использование средств, в объемах согласно приложению №2 к настоящей подпрограмме.»;
3) приложения №1, №2, №3, №6 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №1, №2, №3, №4 соответственно к настоящим изменениям.
3. В подпрограмме «Сохранение и развитие промыслов и национальной культуры коренных малочисленных народов Севера Амурской области на период 2012-2015 годы»:
1) в паспорте подпрограммы:
в пункте 6 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» исключить;
пункт 8 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Всего по подпрограмме в 2012 - 2015 годах -16293,5 тыс. рублей, в том числе:
федеральный бюджет - 2203,5 тыс. рублей; областной бюджет - 11750,0 тыс. рублей;
местные бюджеты - 1 940,0 тыс. рублей; внебюджетные источники - 400,0 тыс. рублей
»;
2) в разделе 2.4. «Система подпрограммных мероприятий»: в пункте 4 слова «, в том числе проведение зональной научно-практической конференции «Проблемы реализации прав коренных малочисленных народов Дальнего Востока на традиционное природопользование» исключить;
3) в разделе 2.6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом сумму «65743,5 тыс. рублей» заменить суммой «16293,5 тыс. рублей»;
в абзаце втором сумму «24203,5 тыс. рублей» заменить суммой «2203,5 тыс. рублей»;
в абзаце третьем сумму «39200,0 тыс. рублей» заменить суммой «11750,0 тыс. рублей»;
4) таблицу 2 изложить в следующей редакции:
« Таблица 2
Структура финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Всего
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
4
5
6
7
Федеральный бюджет
2203,5
2203,5
-
-
-
Областной бюджет
11750,0
9650,0
1500,0
100,0
500,0
Местные бюджеты
1940,0
1340,0
500,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
400,0
200,0
200,0
™
"
ИТОГО
16293,5
13393,5
2200,0
150,0
550,0
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
2203,5
2203,5
0,00
-
-
Областной бюджет
9800,0
8600,0
1000,0
50,0
150,0
Местные бюджеты
1940,0
1340,0
500,0
50,0
50,0
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
ИТОГО
13943,5
12143,5
1500,0
100,0
200,0
НИОКР
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
680,0
540,0
90,0
-
50,0
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
ИТОГО
680,0
540,0
90,0
-
50,0
1
2
3
4
5
6
Прочие расходы
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
1270,0
510,0
410,0,
50,0
300,0
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
400,00
200,0
200,0
-
~
ИТОГО
1670,00
710,0
610,0
50,0
300,0
»;
5) приложения №1, №3, №4, №5 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №5, №6, №7, №8 к настоящему постановлению.
4. В подпрограмме «Возрождение и развитие казачества Амурской области на период 2013-2016 годов»:
1) в паспорте подпрограммы:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«
6.
Перечень основных мероприятий
1. Создание казачьих детских клубов.
2. Организация лагеря в с. Албазино Сковородинского района.
3. Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков».
4. Проведение областного детского фестиваля казачьего творчества «Амурский казачок».
5. Участие в российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа.
6. Участие в войсковом этапе всероссийского кон курса «Казачий круг».
7. Участие в межрегиональных, Всероссийских кон курсах и фестивалях казачьей культуры.
8. Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь».
9. Проведение конного турнира «Амурская верста».
10. Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
»;
пункты 8, 9 изложить в следующей редакции:
«
8.
Объемы и источники
финансирования
подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы в 2013-2016 годах - 7269,70 тыс. рублей за счет областного бюджета, в том числе:
2013 год - 300,0 тыс. рублей;
2014 год - 200,0 тыс. рублей;
2015 год - 200,0 тыс. рублей;
2016 год - 6569,7 тыс. рублей
9.
Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы
1. Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков к 2016 году до 200 человек.
2. Увеличение населения, участвующего в культурных, физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков, к 2016 году до 25 %
»;
2) таблицу 1 «Задачи и сроки реализации подпрограммы» раздела 3.3 изложить в следующей редакции:
« Таблица 1
№п/п
Наименование задачи
Наименование решаемой проблемы
Период реализации
Ожидаемый результат
качественная характеристика
количественная характеристика
1.
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
Отсутствие основы для подготовки казачьей молодежи к служению Отечеству с учетом казачьих традиций и отсутствие опыта по проведению коллективных мероприятий, в том числе и организации отдыха казачат
2013, 2015, 2016 годы
Улучшение материально-технической базы казачьих клубов, организация военно-патриотического лагеря, проведение сплавов по рекам области, ознакомление с историей освоения Приамурья и Дальнего Востока
1. Обеспечение материально- технической базы 2 казачьих клубов.
2. Создание в
с. Албазино летнего военно-
патриотического лагеря, проведение 2 казачьих профильных смен, проведение 2 детских сплавов по рекам Амурской области
2.
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиции
амурского
казачества
Утрата традиций и культуры казачества, отсутствие в местах проживания казаков культурных мероприятий
2013, 2015, 2016 годы
Сохранение и дальнейшее развитие традиционной казачьей культуры
Проведение 3 детских областных культурных мероприятий, участие в 4 всероссийских фестивалях,
конкурсах и
профильной
смене
3.
Развитие физического воспитания
среди казачества
Утрата традиционных видов единоборств, низкий уровень физического
воспитания казаков
2014,
2016
годы
Сохранение и
пропагандирование традиционных видов единоборств, физическое воспитание казаков
Проведение
5 областных
казачьих
спортивно-
оздорови-
тельных мероприятий
»;
3) в разделе 3.4 «Система подпрограммных мероприятий»:
в абзаце девятом пункта 1 слова «на 240 детей» заменить словами «на 200 детей»;
в пункте 3 слова «7 областных» заменить словами «5 областных»;
4) в разделе 3.6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
в абзаце первом сумму «11349,70 тыс. рублей» заменить суммой «7269,7 тыс. рублей»;
таблицу 2 изложить в следующей редакции:
« Структура финансирования подпрограммы
Таблица 2
(тыс. рублей)
Источники финансирования
Итого
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
Капитальные вложения
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
-
НИОКР
Федеральный бюджет
-
-
-
-
-
Областной бюджет
-
-
-
-
-
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
Итого
-
-
-
-
Прочие расходы
Федеральный бюджет
-
-
_
-
-
Областной бюджет
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
1
2
3
4
5
6
Местные бюджеты
-
-
-
-
-
Внебюджетные источники
-
-
-
-
-
Итого
7269,7
300,0
200,0
200,0
6569,7
»;
5) в разделе 3.7 «Прогноз конечных результатов и индикаторы эффективности реализации подпрограммы» таблицу 3 изложить в следующей редакции:
« Индикаторы эффективности реализации подпрограммы
Таблица 3
№п/п
Наименование индикатора эффективности
Единица измерения
2011
год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016
гол
1.
Привлечение казачьей молодежи к патриотическому воспитанию в местах традиционного проживания казаков
чел.
25
40
135
2.
Удельный вес населения, участвующего в культурных,
физических (спортивных) мероприятиях в местах компактного проживания казаков
процент
15,0%
15%
17,0
%
17,0
%
17,0 %
25,0
%
»;
7) приложения №1, №2, №3 и №4 к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложениям №9, №10, №11, №12 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Система программных мероприятий
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты
всего,
(тыс. рублей)
Сроки
реализации
(годы)
Государственный заказчик,
соответствующее учреждение,
ответственное за реализацию
мероприятия
Ожидаемый результат (в количественном измерении)
1
2
3
4
5
6
1
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреациоиного кластера «Города-близнецы»
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая
миля»
985500,00
2014,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Подготовка проектной документации на создание культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля» (схема планировочной организации земельного участка, выполненная в соответствии с градостроительным планом, архитектурные, конструктивные и объёмно-планировочные решения и проч.), включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый
1
2
3
4
5
6
центр
1.2
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
630625,00
2012,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Подготовка проектной документации на создание гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
1.3
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
615625,00
2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
1.4
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
945625,00
2013-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание туристско-рекреационного комплекса «Космическая одиссея»
1.5
Мероприятия по развитию круизного туризма
130875,0 0
2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристический оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструктуры
1.6
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
3500,00
2012 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проекта «Города-
1
2
3
4
5
6
близнецы»
2
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
2.1
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
770,00
2012,2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области;
государственное бюджетное учреждение Амурской области «Агентство по туризму Амурской области»
Создание комфортных условий для туристов, повышение уровня образования и информированности о туристических
достопримечательностях области. Установка более 70 баннеров и указателей
2.2
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
998,00
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимулирование профессионального роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма
2.3
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
500,00
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение 1 соревнования в год с охватом более 900 человек
2.4
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и и ндиви дуальным предпринимателям, направленной:
15630,0 0
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
1
2
3
4
5
6
2.4.1
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
12030,0
2012-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Реализация до 3 инвестиционных проектов приоритетных направлений развития туризма в Амурской области; создание до 70 дополнительных рабочих мест в сфере туризма
2.4.2
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
3600,00
2012 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и разработка 2 туристических маршрутов; привлечение более 1000 туристов в год
3
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
3.1
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
2270,00
2012-2014, 2016 гг.
Министерство внешнеэкономических связей,
туризма и предпринимательства области
Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий
3.2
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
1087,00
2012-2013, 2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ
3.3
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
1000,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают в себя обеспечение программы пребывания групп, представителей СМИ с целью
1
2
3
4
5
6
освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на туробслуживание, проведение 7 рекламных туров
3.4
Участие в работе международных туристических выставок
1200,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале Амурской области, увеличит приток туристов из других регионов, а также даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско-рекреационно го комплекса, проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год
3.5
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
900,00
2012-2013, 2015-2016 гг.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства области
Изготовление 1 тематического путеводителя в год; разработка бренд-бука новой сувенирной продукции; изготовление ежегодно до 300 единиц нового сувенирного продукта с целью презентации туристических возможностей области на общероссийском и международном уровнях
Приложение №2
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования подпрограммы
тыс. рублей
№п/п
Наименование задач/мероприятий
Вид расходов
(капитальные
вложения,
НИОКР, прочие
расходы)
Объем
финансирования,
всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местные бюджеты
другие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ
3326107,00
939250,00
186992,00
2199865,00
2012 год
23850,00
14250,00
9600,00
2013 год
63132,00
2382,00
60750,00
2014 год
122420,00
1525,00
120895,00
2015 год
151610,00
1300,00
150310,00
2016 год
2965095,00
939250,00
167535,00
1858310,00
1.
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города - близнецы»
3301750,00
939250,00
169500,00
2193000,00
2012 год
8500,00
3500,00
5000,00
2013 год
60000,00
60000,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
120500,00
500,00
120000,00
2015 год
150000,00
150000,00
2016 год
2962750,00
939250,00
165500,00
1858000,00
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны «Золотая миля»
Капитальные вложения
985500,00
289000,00
54500,00
642000,00
2012 год
2013 год
2014 год
500,00
500,00
2015 год
2016 год
985000,00
289000,00
54000,00
642000,00
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Капитальные вложения
630625,00
180625,00
33750,00
406250,00
2012 год
5 000,00
5000,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
615625,00
180625.00
33750,00
401250,00
1.3.
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Прочие расходы
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая
одиссея»
Капитальные вложения
945625,00
180625,00
33750,00
731250,00
2012 год
2013 год
60000,00
60000,00
2014 год
120000,00
120000,00
2015 год
150000,00
150000,00
2016 год
615625,00
180625,00
33750,00
401250,00
1.5.
Мероприятия по развитию круизного туризма
Прочие расходы
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
130875,00
108375,00
10250,00
12250,00
1.6.
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
Прочие расходы
3500,00
3500,00
2012 год
3500,00
3500,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
б
7
8
2.
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
17900,00
11035,00
6865,00
2012 год
12613.00
8013,00
4600,00
2013 год
1792,00
1042,00
750,00
2014 год
1580,00
685,00
895,00
2015 год
910,00
600,00
310,00
2016 год
1005,00
695,00
310,00
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов (баннеров, щитов, указателей, табличек и прочего)
Прочие расходы
770,00
770,00
2012 год
700,00
700,00
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
70,00
70,00
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Прочие расходы
998,00
998,00
2012 год
198,00
198,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
200,00
200,00
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
1
2
3
4
5
6
7
8
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Прочие расходы
500,00
500,00
2012 год
115,00
115,00
2013 год
92,00
92,00
2014 год
90,00
90,00
2015 год
90,00
90,00
2016 год
115,00
115,00
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
Прочие расходы
15630,00
8765,00
6865,00
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
12030,00
5765,00
6265,00
2012 год
8000,00
4000,00
4000,00
2013 год
1500,00
750,00
750,00
2014 год
1290,00
395,00
895,00
2015 год
620,00
310,00
310,00
2016 год
620,00
310,00
310,00
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Прочие расходы
3600,00
3000,00
600,00
2012 год
3600,00
3000,00
600,00
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
2016 год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезо иного туризма и продвижение туристического продукта региона
6457,00
6457,00
2012 год
2737,00
2737,00
2013 год
1340,00
1340,00
2014 год
340,00
340,00
2015 год
1040,00
1040,00
2016 год
1340,00
1340,00
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Прочие расходы
2270,00
2270,00
2012 год
1250,00
1250,00
2013 год
340,00
340,00
2014 год
340,00
340,00
2015 год
2016 год
340,00
340,00
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Прочие расходы
1087,00
1087,00
2012 год
487,00
487,00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
1
2
3
4
6
7
2016 год
300,00
300,00
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
Прочие расходы
1000,00
1000,00
2012 год
400,00
400,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Прочие расходы
1200,00
1200,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
300,00
300,00
2014 год
2015 год
300,00
300,00
2016 год
300,00
300,00
3.5.
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
Прочие расходы
900,00
900,00
2012 год
300,00
300,00
2013 год
200,00
200,00
2014 год
2015 год
200,00
200,00
2016 год
200,00
200,00
Приложение №3
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости программных мероприятий
№
Наименование мероприятий
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
7
1
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля»
-
-
0,2
0,2
2
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
-
-
-
-
од
3
Создание многофункционального туристско-рекреационного комплекса
«Парк Мелового периода»
-
-
-
~
0,2
4
Создание инфраструктуры туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
-
-
-
-
0,05
5
Мероприятия по развитию круизного туризма
-
-
-
-
0,08
6
Создание и комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
0,15
-
-
-
-
7
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов
0,05
-
-
-
0,03
В
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
0,05
0,1
0,15
0,1
0,02
9
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
0,05
0,1
0,15
0,1
0,02
10
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
на создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
0,25
0,2
0,2
0,3
0,06
на создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
0,15
-
-
~
11
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических
брендов области
0,05
0,1
0,3
0,05
1
2
3
4
5
6
7
12
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
0,05
0,1
-
-
0,05
13
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентаций с целью развития туристической индустрии области
0,05
0,1
-
0,2
0,04
14
Участие в работе международных туристических выставок
0,1
0,2
-
0,2
0,05
15
Изготовление рекламно-информационной и сувенирной продукции о туристическом потенциале области
0,05
0,1
-
0,1
0,05
Приложение №4
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая результативность программных мероприятий
№п/п
Наименование подпрограмм (задач) и мероприятий
Планируемый результат в количественном выражении
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Увеличение количества и разнообразия объектов туризма и сопутствующей инфраструктуры. Создание туристско-рекреационного кластера «Города-близнецы»
1.1.
Создание инфраструктуры культурно-развлекательной зоны международного уровня «Золотая миля»
Создание культурно-развлекательной зоны международного уровня, включающей объекты коммерческого назначения: водный развлекательный комплекс, ледовый центр, гостиничный комплекс, торговый центр
Проведение конкурса на архитектурное
планирование территории,
тэо,
изыскательские работы
Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры
1.2.
Создание инфраструктуры многофункционального гостинично-рекреационного комплекса «Этническая Россия»
Создание гостинично-рекреационного комплекса. Разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории, создание объектов туристического показа
Создание схемы; межевание земельного участка
Создание эскиза застройки и территории, Изыскательские работы, разработка проектно-сметной документации объектов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.3.
Создание многофункционального туристеко-рекреационного комплекса «Парк Мелового периода»
Создание тематического комплекса «Парк Мелового периода»
Первый этап: создание элементов туристического показа тематического комплекса «Парк Мелового периода»
1.4.
Создание инфраструктуры многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея»
Создание многофункционального туристско-познавательного центра «Космическая одиссея», разработка проектно-сметной документации объектов туристической инфраструктуры, обустройство прилегающей территории
Создание инфраструктуры объекта, строительство искусственного водоёма и зоны активного отдыха
Строительство главного корпуса аэрокосмического музея
Строительство развлекательного и учебного корпусов аэрокосмического музея; строительство гостиничного комплекса на 300 мест
Строительство обособленного комплекса малой авиации с ангарами и административно-бытовым зданием; строительство контрольно-диспетчерского пункта; благоустройство территории, в т.ч. создание бетонированной взлётно-посадочной полосы протяжённостью 1300 м.
1.5.
Мероприятия по развитию круизно-го туризма
Создание в области условий для полноценного отдыха населения и вовлечение в туристский оборот незадействованных в настоящее время ресурсов, создание 2 объектов инфраструктуры
Создание 2 объектов инфраструктуры для организации водных маршрутов
1
2
3
4
5
6
7
8
1.6.
Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
Проведение необходимых исследований и изготовление документации для реализации проекта «Города-близнецы»
Проведение конкурса на выполнение научно-исследовательской работы по теме «Проведение комплексных научных исследований по определению наиболее перспективных региональных инвестиционных проектов в сфере туризма». Комплексная разработка проекта «Города-близнецы»
2
Поддержка перспективных видов туризма (аграрного, экологического, событийного, делового, водного, активного спортивного и пр.)
2.1.
Организация изготовления и установки наружных средств навигации туристов(баннеров, щитов, указателей, табличек и пр.)
Создание комфортных
условий для туристов; повышение уровня образования и информированности о туристических достопримечательностях области. Установка более 70 баннеров и указателей, поддержание их в рабочем состоянии
Изучение спроса, разработка дизайна, заказ и установка около 70 баннеров и указателей
Ремонт и поддержание установленных средств навигации в рабочем состоянии, частичное обновление
1 2
3
4
5
6
'
8
2.2.
Организация и проведение конкурса профессионального мастерства
Популяризация туристических ресурсов Амурской области, повышение качества обслуживания туристов. Стимул для профессионального роста более 1000 человек, занятых в сфере туризма
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты).
Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др.специалисты).
Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества
предоставляемых услуг
Участие в мероприятии представителей туристической индустрии (туристические компании, гостиницы, экскурсоводы и др. специалисты). Охват 200 человек. Повышение профессионального мастерства и качества предоставляемых услуг
2.3.
Организация и проведение ежегодных открытых областных соревнований по технике спортивного туризма
Развитие активного туризма, популяризация среди широких слоев населения, проведение I традиционного соревнования в год с охватом более 900 человек
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
Проведение 1 соревнования
2.4.
Оказание мер государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, направленной:
1
2
3
4
5
6
7
8
2.4.1.
На создание туристской инфраструктуры, необходимой для реализации основных направлений развития туризма в Амурской области
Реализация до 3 инвестиционных проектов основных направлений развития туризма в Амурской области. Создание до 70 дополнительных рабочих мест в сфере туризма
Расширение инфраструктуры туризма, реализация до 3 инвестиционных проектов, направленных на продвижение 3 ключевых туристических брендов области, увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в
год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
Увеличение потока туристов до 3 000 чел. в год
2.4.2.
На создание и обустройство туристических маршрутов и объектов туристской индустрии в сфере внутреннего и въездного туризма
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и 2 туристических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 туристов в год
Создание инфраструктуры 3 туристических объектов показа и 2 туристических маршрутов. Увеличение турпотока до 1000 человек в год
3.
Формирование имиджа Амурской области как центра всесезонного туризма и продвижение туристического продукта региона
3.1.
Мероприятия по созданию, поддержке и продвижению туристических брендов области
Развитие культурно-познавательного, природного туризма на территории области, привлечение российских и иностранных туристов в Амурскую область, проведение более 10 мероприятий
День журавля, «Эвенкийские праздники», спортивно-туристические мероприятия, общий охват более 500 человек
Фестиваль казачьей песни, Всемирный день туризма, привлечение более 300 человек
Всемирный день туризма, привлечение более 300 человек
День журавля,
«Эвенкийские праздники», спортивно-туристические мероприятия
1
2
3
4
5
6
7
8
3.2.
Создание, подготовка и размещение всех видов информации о туристическом потенциале области в СМИ и печатных изданиях
Формирование и актуализация базы данных информационного продвижения отрасли туризма (фото- и видеоматериалы). Проведение 1 конкурса в год, 2-3 публикации и размещение материала в 2-3 СМИ
Проведение конкурса на лучший фото- и видеоматериал о туристическом потенциале области, создание фильма (видеоролика) и размещение информации в 2-3 СМИ
Организация серии публикаций в центральных СМИ. Трансляция видеороликов на телевидении
Организация серии публикаций в центральных СМИ. Трансляция видеороликов на телевидении
3.3.
Проведение рекламных туров и пресс-туров, семинаров и презентации с целью развития туристической индустрии области
Мероприятия направлены на увеличение въездного туристического потока и включают обеспечение программы пребывания групп представителей СМИ с целью освещения в СМИ и турагентств с целью заключения контрактов на тур-обслуживание, проведение 7 рекламных туров
Проведение 1 рекламного тура
Проведение 2 рекламных и пресс-туров
Проведение 2 рекламных и
пресс-туров
Проведение 2 рекламных и пресс-туров
3.4.
Участие в работе международных туристических выставок
Участие в выставках позволит заявить о перспективных возможностях и огромном туристическом потенциале области, увеличит приток туристов из других регионов, даст импульс к созданию конкурентоспособного туристско-рекреационного комплекса. Проведение и участие более чем в 5 мероприятиях в год
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
Участие в работе 5 специализированных выставок
3.5
Изготовление
рекламно-
информационной и
сувенирной продукции о туристи-
ческом потенциале
области
Изготовление 1 тематического путеводителя в
год, изготовление до 300
единиц нового сувенирного продукта с целью
презентации туристических возможностей области на общероссийском и международном уровнях
Изготовление 1
путеводителя по
экологическому
туризму; до 300
единиц сувенир-
ной продукции
Изготовление
путеводителя по
экологическому
туризму; до 300
единиц сувенирной продукции
Изготовление
путеводителя по
детскому туризму; до 300 единиц сувенирной
продукции
Изготовление
путеводителя по
этнографическому туризму; до
300 единиц
сувенирной продукции
Приложение №5
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Система программных мероприятий
(тыс. рублей)
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты (тыс. рублей)
Сроки реализации
Государственный заказчик,
со ответствующее
подведомственное учреждение, ответственное за реализацию мероприятия
Ожидаемые результаты (в количественном измерении)
1
2
3
4
5
6
1.
Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
740,0
2012, 2013 и 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Увеличение уровня доходов населения в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС до 15,0 тыс. рублей
1.1.
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
740,0
2012,2013 и 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Участие 6 выставках, форумах, ярмарках и подобных мероприятиях различного уровня
2.
Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС
15553,5
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Увеличение удельного веса
населения, участвующего
в культурно-досуговых мероприятиях и в работе клубных формирований
в местах традиционного
проживания и традиционной
хозяйственной деятельности
КМНС, до 65%
1
2
3 4
5
6
2.1.
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)
3400,0
2012 год
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Ввод в эксплуатацию этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района
2.2.
Софинансирование строительства
объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
10543,5
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области, муниципальные образования Амурской области
Ввод в эксплуатацию 2 культурно-досугового центра в местах традиционного проживания КМНС
2.3.
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня
930,0
2012-2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Проведение и участие в национально -культурных мероприятиях различного уровня, возрождение 1 обряда
2.4.
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного
наследия
680,0
2012, 2013, 2015 годы
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и
предпринимательства Амурской области
Организация и проведение 2 комплексных фольклорно -этнографических экспедиций в места традиционного проживания КМНС, издание словаря селемджинского говора эвенков Амурской области
Всего по программе
16293,5
Приложение №6
к изменениям, вносимым
в долгосрочную целевую программу
«Развитие туризма и этнокультурного
наследия в Амурской области
на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования программы
(тыс. рублей)
12
Наименование задачи/ мероприятия
Вид расходов
Объем финансирования, всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
16293,5
2203,5
11750,0
1940,0
400,0
2012 год
13393,5
2203,5
9650,0
1340,0
200,0
2013 год
2200,0
-
1500,0
500,0
200,0
2014 год
150,0
-
100,0
50,0
-
2015 год
550,0
-
500,0
50,0
-
1.
Развитие традиционных промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС)
Прочие расходы
740,0
340,0
400,0
2012 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2013 год
320,0
-
120,0
-
200,0
1
2
3
4
5
6
7
8
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
1.1.
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
Прочие расходы
740,0
340,0
400,0
2012 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2013 год
320,0
-
120,0
-
200,0
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2.
Возрождение и развитие самобытной национальной культуры КМНС
15553,5
2203,5
11410,0
1940,0
2012 год
13073,5
2203,5
9530,0
500.0
-
2013 год
1880,0
-
1380,0
500,0
-
2014 год
150,0
-
100,0
50,0
-
2015 год
450,0
-
400,0
50,0
-
2.1.
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (2 очередь строительства)
Капитальные вложения
3400,0
3400,0
2012 год
3400,0
-
3400,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2.2.
Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
Капитальные
вложения
10543,5
2203,5
6400,0
1940,0
1
2
3
4
5
6
7
8
2012 год
8743,5
2203,5
5200,0
1340,0
-
2013 год
1500,0
-
1000,0
500,0
-
2014 год
100,0
-
50,0
50,0
-
2015 год
200,0
-
150,0
50,0
-
2.3.
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различного уровня
Прочие расходы
930,0
930,0
2012 год
390,0
-
390,0
-
-
2013 год
290,0
-
290,0
-
-
2014 год
50,0
-
50,0
-
-
2015 год
200,0
-
200,0
-
-
2.4.
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
НИОКР
680,0
680,0
2012 год
540,0
-
540,0
-
-
2013 год
90,0
-
90,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
50,0
-
50,0
-
-
Приложение №7
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая эффективность подпрограммных мероприятий
№
Наименование задачи/мероприятия
Планируемый результат в
стоимостном и
количественном
выражении
В том числе по годам реализации
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
Всего по подпрограмме:
1
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
Участие в 6 выставках,
форумах, ярмарках и
подобных мероприятиях
различных уровней
2 мероприятия различных уровней
2 мероприятия
различных
уровней
2 мероприятия
различных
уровней
2
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)
Ввод в эксплуатацию
этнографического
комплекса «Эвенкийская
деревня» в
с. Первомайское
Тындинского района
Ввод в эксплуатацию
этнографического
комплекса
«Эвенкийская
деревня» в с.
Первомайское
Тындинского района
1
2
3
4
5
6
7
3
Со финансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
Ввод в эксплуатацию 2
культурно-досуговых
центров в местах
традиционного
проживания КМНС
Начало строительства
1 культурно-
досугового центра
Ввод в
эксплуатацию 1
культурно-
досугового
центра
Начало
строительства 1
культурно-
досугового
центра
Ввод в
эксплуатацию 1
культурно-
досугового
центра
4
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней
Проведение и участие национально-культурных мероприятий различного
уровня, возрождение 1 обряда
Проведение и участие в 5 национально -
культурных
мероприятиях и
возрождение 1 обряда
Проведение и
участие в 5 национально-культурных мероприятиях и возрождение 1 обряда
Возрождение 1 обряда
Проведение и
участие в 5
национально -
культурных
мероприятиях и
возрождение 1
обряда
5
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
Организация и проведение
комплексной фольклорно-
этнографической
экспедиции в места
традиционного
проживания КМНС,
издание словаря
селемджинского говора
эвенков Амурской области
Организация и
проведение
комплексной
фольклорно-
этнографической
экспедиции в места
традиционного проживания КМНС
Организация и
проведение
комплексной
фольклорно-
этнографической экспедиции в места
традиционного
проживания
КМНС
Издание словаря
селемджинского
говора эвенков
Амурской
области
Приложение №8
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Коэффициенты значимости мероприятий
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
Продвижение продукции традиционных промыслов и отраслей хозяйствования КМНС
0,02
0,15
0,18
2
Строительство этнографического комплекса «Эвенкийская деревня» в с. Первомайское Тындинского района (II очередь строительства)
0,25
3
Софинансирование строительства объектов культуры муниципальной собственности в местах традиционного проживания КМНС
0,66
0,68
0,67
0,36
4
Проведение и участие в национально-культурных мероприятиях различных уровней
0,03
0,13
0,33
0,36
5
Проведение исследований языка и культуры КМНС, создание банка данных по сохранению и развитию этнокультурного наследия
0,04
0,04
0,91
Приложение №9
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Система подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задач, программных мероприятий
Затраты всего (тыс. рублей)
Сроки реализации
Государственный заказчик,
со ответствующее
подведомственное учреждение,
ответственное за реализацию
мероприятия
Ожидаемые результаты
1
2
3
4
5
6
1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.1
Создание казачьих детских клубов
650,0
2013 г. 2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Обеспечение материально-технической базы 2 клубов (приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 40 макетов оружия, 40 комплектов обмундирования (формы). Привлечение 80 детей области к дополнительному образованию в части изучения казачьего компонента
1.2
Организация лагеря в
с. Албазино
Сковородинокого района
200,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Обеспечение материально-технической базы 1 лагеря (приобретение палаток, спальных принадлежности, посуды, ГСМ.)
1
2
3
4
5
6
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района
700,0
2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Организация летнего отдыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
500,0
2015 г.
2016 г.
Министерство образования и науки Амурской области, Государственное автономное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Амурский областной дворец творчества детей и молодежи»
Проведение 2 сплавов, привлечение 70 детей из городов и районов Амурской области к участию в сплавах. Материально-технической обеспечение 2 сплавов (приобретение продуктов питания на 70 чел., приобретение 3 плавсредств, приобретение 14 палаток, приобретение 40 комплектов спальных принадлежностей, приобретение 40 комплектов посуды, приобретение 300 литров ГСМ)
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества "Амурский казачок"
200,0
2013 г. 2015 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры "Амурский областной Центр казачьей культуры"
Организация 2 фестивалей, в каждом из которых принимает участие 10-15 детских творческих коллективов. Охват 300 участников и до 1000 зрителей
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
201,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Участие 300 детей из городов и районов Амурской области в Губернаторской елке, г. Благовещенск
1
2
3
4
5
6 1
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
1172,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в российском фестивале планируется направить 20 - 25 детей в целях пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
167,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в профильной смене планируется направить 20 - 25 детей с целью пропаганды амурской казачьей культуры, краеведения, военно-патриотического направления. Обмен опытом среди казачьих коллективов, клубов и т.д.
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
315,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в войсковом этапе Всероссийского конкурса планируется направить делегацию в составе 30-35 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов
2.6
Участие в межрегиональных, всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
1295,0
2016 г.
Министерство культуры и архивного дела Амурской области, Государственное бюджетное учреждение культуры «Амурский областной Центр казачьей культуры»
Для участия в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры планируется направить делегацию в составе 20-25 человек с целью пропаганды амурской казачьей культуры и обмена опытом среди казачьих коллективов
1
2
3
4
5
6
3. Развитие физического воспитания среди казачества
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
469,7
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 фестиваля по казачьим традиционным силовым видам единоборств (казачий рукопашный бой, турнир по владению казачьим оружием, борьба на руках, бег на казачью милю и т.д.). Участие 10-12 казачьих обществ Амурской области. Охват от 100 до 150 участников и от 500 до 1000 зрителей
3.2
Проведение конного турнира «Амурская верста»
650,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 турнира. Принимает участие от 10 до 15 казачьих обществ и конноспортивных клубов. Охват до 100 участников и от 500 до 1000 зрителей. Организация и проведение традиционных конных соревнований (скачки, джигитовка)
3.3
Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
450,0
2014 г. 2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Организация и проведение 2 спортивных турниров по стрельбе из гладкоствольного и нарезного оружия, из спортивного лука. В каждом турнире принимает участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников и от 200 до 500 зрителей
3.4
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
300,0
2016 г.
Министерство
внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства Амурской области
Проведение 1 праздника по ловле рыбы, умению варить казачью уху, приготовление иной традиционной казачьей пищи из свежее пойманной рыбы. Участие от 10 до 12 казачьих обществ. Охват до 100 участников
Приложение №10
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Объемы и источники финансирования подпрограммы
(тыс. рублей)
N п/п
Наименование задачи / мероприятия
Вид расходов
Объем финансирования, всего
В том числе:
федеральный бюджет
областной бюджет
местный
бюджет
внебюджетные
источники
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего по программе
7269,7
-
7269,7
-
-
2013 год
300,0
-
300,0
-
-
2014 год
200,0
-
200,0
-
-
2015 год
200,0
-
200,0
-
-
2016 год
6569,7
-
6569,7
-
-
1.
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
2050,0
-
2050,0
-
-
2013 год
200,0
-
200,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
1750,0
-
1750,0
-
-
1.1.
Создание казачьих детских клубов
Прочие расходы
650,0
-
650,0
-
-
2013 год
200,0
-
200,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
450,0
-
450,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
1.2.
Организация лагеря
в с. Албазино Сковородинского района
Прочие расходы
200,0
-
200,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
200,0
-
200,0
-
-
1.3.
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сковородинского района
Прочие расходы
700,0
700,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
700,0
-
700,0
-
-
1.4.
Проведение детских сплавов
по рекам Амурской области
«По местам первопроходцев - казаков»
Прочие расходы
500,0
500,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
400,0
-
400,0
-
-
2.
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
3350,0
3350,0
2013 год
100,0
-
100,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
3150,0
-
3150,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7 8
2.1.
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
Прочие расходы
200,0
200,0
2013 год
100,0
-
100,0
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
100,0
-
100,0
-
-
2016 год
-
-
-
-
-
2.2.
Губернаторская елка «Амурские казачата»
Прочие расходы
201,0
-
201,0
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
201,0
-
201,0
-
-
2.3.
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
Прочие расходы
1172,0
1172,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
1172,0
-
1172,0
-
-
2.4.
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
Прочие расходы
167,0
167,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
167,0
-
167,0
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
2.5.
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
Прочие расходы
315,0
315,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
315,0
-
315,0
-
-
2.6.
Участие в межрегиональных всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
Прочие расходы
1295,0
1295,0
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
-
2015 год
-
-
-
-
2016 год
1295,0
-
1295,0
-
-
3.
Развитие физического воспитания среди казачества
1869,7
-
1869,7
-
-
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
200,0
-
200,0
-
-
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
1669,7
-
1669,7
-
-
3.1.
Проведение областного фестиваля «Амурский богатырь»
Прочие расходы
469,7
469,7
2013 год
-
-
-
-
-
2014 год
-
-
-
-
.
2015 год
-
-
-
-
-
2016 год
469,7
-
469,7
-
-
1 2
3 4
5
6
7
8
3.2.
Проведение конного турнира «Амурская верста»
Прочие расходы
650,0
-
650,0
0,00
-
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
-
-
-
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
650,0
-
650,0
0,00
-
3.3.
Проведение турнира
по стрельбе «Глаз сокола»
Прочие расходы
450,0
-
450,0
0,00
-
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
200,0
-
200,0
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
250,0
-
250,0
0,00
-
3.4.
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
Прочие расходы
300,0
300,0
0,00
2013 год
-
-
-
0,00
-
2014 год
-
-
-
0,00
-
2015 год
-
-
-
0,00
-
2016 год
300,0
-
300,0
0,00
-
Приложение №11
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Социально-экономическая результативность подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Планируемый результат в количественном выражении
В том числе по годам реализации
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
1. Патриотическое воспитание казачьей молодежи
1.1
Создание казачьих детских клубов
Обеспечение материально- технической базы 2 клубов
Приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 15 макетов оружия, 15 комплектов обмундирования (формы)
-
-
Приобретение литературы, наглядного агитационного материала, 25 макетов оружия, 25 комплектов обмундирования (формы)
1.2
Организация лагеря в с. Албазино Сковоро-динского района
Обеспечение материально- технической базы 1 лагеря
-
-
-
Приобретение 10 палаток, 40 комплектов спальных принадлежностей, посуды, 100 литров ГСМ
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок» в с. Албазино Сково-родинского района
Проведение 2 профильных смен «Амурский казачок»
-
-
-
Организация летнего отдыха в 2 профильные смены для 200 детей Амурской области в с. Албазино
1
2
3
4
5
6
7
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
Проведение 2 сплавов
Материально-технической обеспечение 1 сплава(приобретение продуктов питания на 30 чел., приобретение 1 плавсредства, приобретение 2 палаток)
Материально-технической обеспечение 1 сплава (приобретение продуктов питания на 40 чел., приобретение 2 плавсредств, приобретение 12 палаток, приобретение 40 комплектов спальных принадлежностей, приобретение 40 комплектов посуды, приобретение 300 литров ГСМ)
2. Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
Проведение 2 фестивалей
Проведение фестиваля участие 10-15 коллективов. Охват участников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.
Проведение фестиваля участие 10-15 коллективов. Охват участников -200-300 чел. Зрителей до 500-1000 чел.
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
Проведение 1 Губернаторской елки для
детей
Участие 300 детей из городов и районов Амурской области
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежно-го творчества «Казачок», Краснодарский край г. Анапа
Участие в 1 фестивале
Участие 20-25 детей в фестивале
1
2
3
4
5
6
7
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
Участие в 1 профильной смене
Участие 20-25 детей
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
Участие в 1 этапе конкурса
Участие 30-35 человек
2.6
Участие в межрегиональных, Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
Участие в 1 конкурсе или фестивале
Участие 20-25 человек
3. Развитие физического воспитания среди казачества
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
Проведение 1 фестиваля по казачьим традиционным силовым видам единоборств
Участие в фестивале от 100 - 150 казаков, представляющих 10-12 казачьих обществ Амурской области. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.
3.2
Конный турнир «Амурская верста»
Проведение 1 конноспортивного турнира
Участие до 100 казаков, представляющих от 10-15 казачьих обществ и конноспортивных клубов. Количество зрителей - от 500 до 1000 чел.
1
2
3
4
5
6
7
3.3
Турнир по стрельбе «Глаз сокола»
Проведение 2 турниров
Участие 100 казаков, представляющих от 10 до12 казачьих обществ области, в турнире. Количество зрителей -от 200 до 500 чел.
Участие 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ области, в турнире. Количество зрителей - от 200 до 500 чел.
3.4
Казачий областной праздник «День амурской ухи»
Проведение 1 праздника
Участие до 100 казаков, представляющих от 10 до 12 казачьих обществ Амурской области
Приложение №12
к изменениям, вносимым в долгосрочную
целевую программу «Развитие туризма и
этнокультурного наследия в Амурской
области на 2012 - 2016 годы»
Коэффициенты значимости подпрограммных мероприятий
№п/п
Наименование задачи/мероприятия
Коэффициенты значимости мероприятий
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
1
2
3
4
5
6
1
Патриотическое воспитание казачьей молодежи
0,67
-
0,50
0,27
1.1
Создание казачьих детских клубов
0,67
-
0,07
1.2
Организация лагеря в с. Албазино
-
-
0,03
1.3
Проведение профильной смены «Амурский казачок»
-
-
0,11
1.4
Проведение детских сплавов по рекам Амурской области «По местам первопроходцев-казаков»
-
-
0,50
0,06
2
Возрождение, сохранение и развитие самобытной культуры, образа жизни и традиций амурского казачества
0,33
-
0,50
0,48
2.1
Областной детский фестиваль казачьего творчества «Амурский казачок»
0,33
-
0,50
-
2.2
Губернаторская елка «Амурские казачата»
-
-
-
0,03
2.3
Участие в Российском фестивале детского и молодежного творчества «Казачок», Краснодарский край, г. Анапа
-
-
0,18
2.4
Участие детских казачьих творческих коллективов в профильных сменах Всероссийского детского центра «Океан», Приморский край
0,02
2.5
Участие в войсковом этапе Всероссийского конкурса «Казачий круг»
-
-
-
0,05
2.6
Участие в межрегиональных Всероссийских конкурсах и фестивалях казачьей культуры
-
-
-
0,20
1
2
3
4
5
6
3
Развитие физического воспитания среди казачества
-
1
-
0,25
3.1
Проведение областного фестиваля «Амурский Богатырь»
-
-
-
0,07
3.2
Проведение конного турнира «Амурская верста»
-
-
-
0,10
3.3
Проведение турнира по стрельбе «Глаз сокола»
-
1
-
0,04
3.4
Проведение казачьего областного праздника «День амурской ухи»
-
-
-
0,04
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Амурская правда № 205 от 03.11.2012 стр. 26-29 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 140.030.000 Туризм. Экскурсии (см. также 200.160.040) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: