Основная информация
Дата опубликования: | 24 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52045808202000231 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
Администрация Павловского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020 № 1366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.
Глава администрации
А.О. Кириллов
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 24.09.2020 № 1366
1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
программы
(в разбивке по
подпрограммам)
Муниципальная программа:
тыс. руб.
0
Феде-ральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по программе
2018 год
0,00
862 180,90
362 750,20
0,00
79 105,60
1 304 036,70
2019 год
0,00
973 647,70
479 715,10
0,00
83 542,40
1 536 905,20
2020 год
23 847,30
920 871,60
486 004,90
0,00
87 244,70
1 517 968,50
2021 год
33 237,90
905 134,00
483 371,30
0,00
90 220,30
1 511 963,50
2022 год
32 497,90
902 317,20
502 505,30
0,00
93 314,90
1 530 635,30
Всего за период реализации программы
89 583,10
4 564 151,40
2 314 346,80
0,00
433 427,90
7 401 509,20
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
0,00
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
0,00
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
0,00
,,0
00
400 271,20
205 848,00
0,00
74 389,00
680 508,20
2021 год
0,00
,
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
0,00
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
0,00
1996635,70
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 381,50
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
0,00
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
0,00
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
23 847,30
461 668,30
152 326,00
0,00
0,00
637 841,60
2021 год
33 237,90
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
625 489,40
2022 год
32 497,90
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
626 680,40
Всего
89 583,10
2 234 937,30
690 228,50
0,00
0,00
3 014 748,90
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
0,00
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
0,00
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
0,00
36 581,00
62 284,40
0,00
0,00
98 865,40
2021 год
0,00
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
0,00
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
0,00
191 668,00
289 707,90
0,00
0,00
481 375,90
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
0,00
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
0,00
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
0,00
0,00
10 374,60
0,00
0,00
10 374,60
2021 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
0,00
32 000,00
39 314,40
0,00
0,00
71 314,40
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 5
2018 год
0,00
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
0,00
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
0,00
0,00
930,90
0,00
0,00
930,90
2021 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
0,00
0,00
5 288,80
0,00
0,00
5 288,80
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 6
2018 год
0,00
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
0,00
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
0,00
2 428,40
3 350,80
0,00
12 855,70
18 634,90
2021 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
0,00
13 845,10
30 941,40
0,00
63 013,60
107 800,10
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
0,00
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
0,00
19 922,70
50 890,20
0,00
0,00
70 812,90
2021 год
0,00
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
0,00
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
0,00
95 065,30
263 534,30
0,00
0,00
358 599,60
»
2.Пункт 2.5.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
2018 год, в т.ч.
1 304 036,7
0,0
862 180,9
362 750,2
0,0
79 105,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 889,3
0,0
29 245,6
24 056,5
0,0
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 241 147,4
0,0
832 935,3
338 693,7
0,0
69 518,4
2019 год, в т.ч.
1 536 905,2
0,0
973 647,7
479 715,1
0,0
83 542,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
61 909,8
0,0
34 569,6
17 306,2
0,0
10 034,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 474 995,4
0,0
939 078,1
462 408,9
0,0
73 508,4
2020 год, в т.ч.
1 517 968,5
23 847,3
920 871,6
486 004,9
0,0
87 244,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 775,1
0,0
31 724,5
20 776,9
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 455 193,4
23 847,3
889 147,1
465 228,0
0,0
76 971,0
2021 год, в т.ч.
1 511 963,5
33 237,9
905 134,0
483 371,3
0,0
90 220,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 910,3
0,0
31 806,4
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 446 053,2
33 237,9
873 327,6
459 541,1
0,0
79 946,6
2022 год, в т.ч.
1 530 635,3
32 497,9
902 317,2
502 505,3
0,0
93 314,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 999,1
0,0
31 895,2
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 464 636,2
32 497,9
870 422,0
478 675,1
0,0
83 041,2
ИТОГО по программе: в т.ч.
7 401 509,2
89 583,1
4 564 151,4
2 314 346,8
0,0
433 427,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
319 483,6
0,0
159 241,3
109 800,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
7 082 025,6
89 583,1
4 404 910,1
2 204 546,8
0,0
382 985,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 496,6
0,0
375 259,6
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 238 119,6
0,0
1 872 373,8
995 331,5
0,0
370 414,3
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
98 865,4
36 581,0
62 284,4
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
10 374,6
10 374,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
191,0
191,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
739,9
739,9
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 151,5
0,0
0,0
1 151,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 137,3
0,0
0,0
4 137,3
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 052,9
2 428,4
3 350,8
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 582,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
82 917,3
0,0
13 668,2
18 806,8
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
21 519,6
4 284,5
17 235,1
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
49 293,3
15 638,2
33 655,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
111 152,9
0,0
21 311,2
89 841,7
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
247 446,7
0,0
73 754,1
173 692,6
0,0
0,0
».
3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 271,20
205 848,00
0,00
74 389,00
680 508,20
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 635,70
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 381,50
».
3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:
3.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 133 990,0
0,0
1 844 604,0
918 971,7
0,0
370 414,3
2018 год
562 457,5
368 626,0
126 556,4
0,0
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
0,0
70 926,4
2020 год
637 656,8
363 228,7
200 039,1
0,0
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
0,0
80 459,2
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 132 132,3
0,0
1 842 746,3
918 971,7
0,0
370 414,3
2018 год
560 599,8
366 768,3
126 556,4
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
70 926,4
2020 год
637 656,8
363 228,7
200 039,1
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
80 459,2
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений
2018 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 857,7
0,0
1 857,7
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 857,7
1 857,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
102 462,1
0,0
27 769,8
74 692,3
0,0
0,0
2018 год
5 184,6
0,0
3 393,2
1 791,4
0,0
0,0
2019 год
76 004,0
0,0
7 244,5
68 759,5
0,0
0,0
2020 год
16 172,3
0,0
12 030,9
4 141,4
0,0
0,0
2021 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
12 999,5
0,0
12 999,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 692,3
2 692,3
2019 год
2 655,4
2 655,4
2020 год
2 550,6
2 550,6
2021 год
2 550,6
2 550,6
2022 год
2 550,6
2 550,6
1.2.2.
Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
71 192,1
0,0
0,0
71 192,1
0,0
0,0
2018 год
1 332,1
1 332,1
2019 год
66 370,0
66 370,0
2020 год
3 490,0
3 490,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.3.
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
2018 – 2019 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
388,7
0,0
0,0
388,7
0,0
0,0
2018 год
370,0
370,0
2019 год
18,7
18,7
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.4.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 165,0
0,0
3 165,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
700,9
700,9
2019 год
1 905,1
1 905,1
2020 год
559,0
559,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 641,9
0,0
0,0
2 641,9
0,0
0,0
2018 год
89,3
89,3
2019 год
2 370,8
2 370,8
2020 год
181,8
181,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях
2019 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 684,0
0,0
2 684,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2 684,0
2 684,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.7.
Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
9 390,9
0,0
8 921,3
469,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
9 390,9
8 921,3
469,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3
Организация выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
1.3.1.
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 667,5
0,0
0,0
1 667,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 667,5
0,0
1 667,5
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.1
Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных дошкольных образовательных организаций
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 667,5
0,0
0,0
1 667,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 667,5
0,0
1 667,5
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1:«Развитие дошкольного образования»
Всего
3362381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
».
3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 496,6
0,0
375 259,6
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 238 119,6
0,0
1 872 373,8
995 331,5
0,0
370 414,3
».
4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:
4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
0,00
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
0,00
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
23 847,30
461 668,30
152 326,00
0,00
0,00
637 841,60
2021 год
33 237,90
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
625 489,40
2022 год
32 497,90
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
626 680,40
Всего
89 583,10
2 234 937,30
690 228,50
0,00
0,00
3 014 748,90
».
4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:
4.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 805 732,2
0,0
2 137 818,2
667 914,0
0,0
0,0
2018 год
498 171,8
410 198,1
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
581 438,3
437 284,7
144 153,6
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 804 669,4
0,0
2 136 755,4
667 914,0
0,0
0,0
2018 год
497 109,0
409 135,3
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
581 438,3
437 284,7
144 153,6
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 062,8
0,0
1 062,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 062,8
1 062,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
154 577,6
89 583,1
49 958,2
15 036,3
0,0
0,0
2018 год
5 005,1
0,0
3 235,8
1 769,3
0,0
0,0
2019 год
17 818,4
0,0
15 569,9
2 248,5
0,0
0,0
2020 год
53 971,9
23 847,3
22 894,5
7 230,1
0,0
0,0
2021 год
39 891,1
33 237,9
4 259,0
2 394,2
0,0
0,0
2022 год
37 891,1
32 497,9
3 999,0
1 394,2
0,0
0,0
1.2.1
Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
215,8
0,0
0,0
215,8
0,0
0,0
2018 год
35,0
35,0
2019 год
30,8
30,8
2020 год
50,0
50,0
2021 год
50,0
50,0
2022 год
50,0
50,0
1.2.2.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
134,2
0,0
134,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
43,9
43,9
2019 год
6,6
6,6
2020 год
27,9
27,9
2021 год
27,9
27,9
2022 год
27,9
27,9
1.2.3.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
11 581,3
0,0
9 242,9
2 338,4
0,0
0,0
2018 год
944,7
944,7
2019 год
2 253,1
2 014,7
238,4
2020 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2021 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2022 год
2 794,5
2 094,5
700,0
1.2.4.
Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 102,7
0,0
519,9
1 582,8
0,0
0,0
2018 год
1 433,7
1 433,7
2019 год
669,0
519,9
149,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 019,8
0,0
1 019,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
366,0
366,0
2019 год
397,3
397,3
2020 год
256,5
256,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
4 534,9
0,0
1 881,2
2 653,7
0,0
0,0
2018 год
1 958,1
1 881,2
76,9
2019 год
644,2
644,2
2020 год
644,2
644,2
2021 год
644,2
644,2
2022 год
644,2
644,2
1.2.7.
Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
223,7
0,0
0,0
223,7
0,0
0,0
2018 год
223,7
223,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.8.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
12 826,7
0,0
12 185,3
641,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 307,6
5 042,2
265,4
2020 год
7 519,1
7 143,1
376,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.9.
Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 555,6
0,0
5 500,0
55,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 555,6
5 500,0
55,6
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.10.
Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 543,0
0,0
0,0
1 543,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
865,0
865,0
2020 год
678,0
678,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.11.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2019-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 719,0
0,0
6 719,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
1 089,2
1 089,2
2020 год
1 876,6
1 876,6
2021 год
1 876,6
1 876,6
2022 год
1 876,6
1 876,6
1.2.12.
Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
1 000,0
1 000,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 307,5
0,0
6 307,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
1.2.13.
2019 год
0,0
2020 год
6 307,5
6 307,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.14.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")
2021 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
2022 год
0,0
1.2.15.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях центров в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
912,7
0,0
0,0
912,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
912,7
912,7
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.16.
Расходы на иные межбюджетные трансферты на предоставление мер гос. поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
616,0
0,0
616,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
616,0
616,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.17.
Расходы на создание в общеобразо-вательных организациях центров «Школа полного дня» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
220,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
220,0
220,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.18.
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
18 836,3
13 014,7
4 572,4
1 249,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
18 836,3
13 014,7
4 572,4
1 249,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.19.
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
2 400,0
2 400,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.20.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
2020 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
75 828,4
75 828,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
10 832,6
10 832,6
2021 год
32 497,9
32 497,9
2022 год
32 497,9
32 497,9
1.3.
Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
52 007,7
0,0
45 671,8
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
25 859,8
0,0
23 240,8
2 619,0
0,0
0,0
2019 год
26 147,9
0,0
22 431,0
3 716,9
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
45 242,1
0,0
38 906,2
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
21 724,0
19 105,0
2 619,0
2019 год
23 518,1
19 801,2
3 716,9
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.2.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 652,2
0,0
6 652,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 022,4
4 022,4
2019 год
2 629,8
2 629,8
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.3.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
113,4
0,0
113,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
113,4
113,4
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 431,4
0,0
1 489,1
942,3
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
2 431,4
1 489,1
942,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.1.
Иные межбюджетные транферты из резервного фонда Правительста Нижегородской области
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 489,1
0,0
1 489,1
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1 489,1
1 489,1
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.2.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
942,3
0,0
0,0
942,3
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
942,3
942,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»
Всего
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
».
4.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
».
5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:
5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
0,00
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
0,00
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
0,00
36 581,00
62 284,40
0,00
0,00
98 865,40
2021 год
0,00
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
0,00
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
0,00
191 668,00
289 707,90
0,00
0,00
481 375,90
».
5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:
5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
2018 -2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
411 430,1
0,0
189 407,3
222 022,8
0,0
0,0
2018 год
73 786,6
23 407,3
50 379,3
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
72 113,3
36 000,0
36 113,3
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2018 – 2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
410 022,9
0,0
188 182,8
221 840,1
0,0
0,0
2018 год
72 379,4
22 182,8
50 196,6
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
72 113,3
36 000,0
36 113,3
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
918,8
0,0
741,0
177,8
0,0
0,0
2018 год
918,8
741,0
177,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3.
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
488,4
0,0
483,5
4,9
0,0
0,0
2018 год
488,4
483,5
4,9
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования
2018 – 2020 годы
Образовательные учреждения
Всего
2 391,3
0,0
2 061,9
329,4
0,0
0,0
2018 год
1 050,3
834,1
216,2
2019 год
760,0
646,8
113,2
2020 год
581,0
581,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Образовательные учреждения
Всего
2 061,9
0,0
2 061,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
834,1
834,1
2019 год
646,8
646,8
2020 год
581,0
581,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.2.
Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования
2018 – 2019 год
Образовательные учреждения
Всего
329,4
0,0
0,0
329,4
0,0
0,0
2018 год
216,2
216,2
2019 год
113,2
113,2
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей
2019 -2022 годы
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
50 839,0
0,0
198,8
50 640,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
0,0
0,0
2020 год
14 260,1
0,0
14 260,1
0,0
0,0
2021 год
16 120,0
0,0
16 120,0
0,0
0,0
2022 год
17 300,0
0,0
17 300,0
0,0
0,0
1.3.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"
2019 -2022 годы
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
50 839,0
0,0
198,8
50 640,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
2020 год
14 260,1
14 260,1
2021 год
16 120,0
16 120,0
2022 год
17 300,0
17 300,0
1.4.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Учреждения дополнительного образования
Всего
130,0
0,0
0,0
130,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
130,0
130,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.4.1.
Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
2020 год
Учреждения дополнительного образования
Всего
130,0
0,0
0,0
130,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
130,0
130,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
464 790,4
101 668,0
133 896,6
0,0
2018 год
74 836,9
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
73 643,3
40 845,6
32 797,7
0,0
0,0
2020 год
87 084,4
36 581,0
50 503,4
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
2.1.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
2019 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
13 565,2
0,0
0,0
13 565,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
0,0
2020 год
9 440,5
0,0
9 440,5
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании
2019 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
13 565,2
0,0
13 565,2
0,0
2018 год
0,0
2019 год
4 124,7
4 124,7
2020 год
9 440,5
9 440,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.
2019 -2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 442,7
0,0
0,0
1 442,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
762,9
762,9
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования
2019 -2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 442,7
0,0
0,0
1 442,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
762,9
762,9
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.3
Предоставление грантов в форме субсидии для обеспечения финскционирования модели персфинансированного финансирования в рамках ФП «Успех каждого ребенка»
2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 577,6
0,0
0,0
1 577,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1 577,6
1 577,6
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.3.1
Расходы на предоставление грантов при персонифицированном финансировании
2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 577,6
0,0
0,0
1 577,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2020 год
1 577,6
1 577,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
Всего
16 585,5
0,0
16 585,5
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 804,5
0,0
0,0
4 804,5
0,0
0,0
2020 год
11 781,0
0,0
0,0
11 781,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
2018 год
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
2020 год
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
»
5.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
98 865,4
36 581,0
62 284,4
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;
2.администрация МО г. Павлово.
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения
2.администрация МО г. Павлово.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
».
6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:
6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
0,00
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
0,00
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
0,00
0,00
10 374,60
0,00
0,00
10 374,60
2021 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
0,00
32 000,00
39 314,40
0,00
0,00
71 314,40
».
6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:
6.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
1.1
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
68 216,5
0,0
31 547,7
36 668,8
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
9 394,0
0,0
0,0
9 394,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
1.1.1
Ремонт кровли
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
16 995,0
0,0
6 465,5
10 529,5
0,0
0,0
2018 г. – 9 учреждениий
2018 год
10 264,4
10 264,4
2019 г. – 12 учреждениий
2019 год
6 730,6
6 465,5
265,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
5 332,3
0,0
357,8
4 974,5
0,0
0,0
2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования
2018 год
3 497,8
3 497,8
2019 г. – 15 учреждений
2019 год
1 439,9
357,8
1 082,1
2020г. - 4 учреждения
2020 год
394,6
394,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3
Ремонт инженерных сетей
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
14 835,1
0,0
7 092,3
7 742,8
0,0
0,0
2018 г . – 33 учреждения
2018 год
2 479,5
2 479,5
2019 г . – 19 учреждений
2019 год
7 744,1
7 092,3
651,8
2020 г. – 10 учреждений
2020 год
3 411,5
3 411,5
2021 г. - 10 учреждений
2021 год
600,0
600,0
2022 г.- 10 учреждений
2022 год
600,0
600,0
1.1.4
Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования
2018 -2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
21 587,7
0,0
16 629,8
4 957,9
0,0
0,0
2018 г . – 7 учреждений;
2018 год
1 142,3
1 142,3
2019 г . – 25 учреждений
2019 год
17 933,6
16 629,8
1 303,8
2020 г. - 9 учреждений
2020 год
2 511,8
2 511,8
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.5
Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям
2018 -2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
5 772,1
0,0
1 002,3
4 769,8
0,0
0,0
2018 г . – 25 учреждений;
2018 год
1 067,7
1 067,7
2019 г . – 22 учреждений;
2019 год
2 146,3
1 002,3
1 144,0
2020 г . – 6 учреждений
2020 год
2 558,1
2 558,1
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.6
Разработка проектно-сметной документации
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 694,3
0,0
0,0
3 694,3
0,0
0,0
2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)
2018 год
1 685,4
1 685,4
2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях
2019 год
890,9
0,0
890,9
2020 – 5 учреждений
2020 год
518,0
518,0
2021 - 10 учреждений
2021 год
300,0
300,0
2022 - 10 учреждений
2022 год
300,0
300,0
Итого по задаче 1:Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
Всего
68 216,5
0,0
31 547,7
36 668,8
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
9 394,0
0,0
0,0
9 394,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
2.1.
Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 097,9
0,0
452,3
2 645,6
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
980,6
0,0
0,0
980,6
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 935,4
0,0
0,0
1 935,4
0,0
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
586,5
586,5
2019 г. – 6 учреждений
2019 год
266,6
0,0
266,6
2020 г. – 13 учреждений
2020 год
882,3
882,3
2021 г. – 3 учреждения
2021 год
100,0
100,0
2022 г. – 3 учреждения
2022 год
100,0
100,0
2.1.2.
Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 093,0
0,0
452,3
640,7
0,0
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
310,7
310,7
2019 г. – 7 учреждениий
2019 год
706,4
452,3
254,1
2020г - 2 учреждения
2020 год
75,9
75,9
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3.
Ремонт путей эвакуации
2019-2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
69,5
0,0
0,0
69,5
0,0
0,0
2018 г. –
2018 год
0,0
0,0
2019 г. – 2 учреждения
2019 год
47,1
0,0
47,1
2020 г - 1 учреждений
2020 год
22,4
22,4
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
Всего
3 097,9
0,0
452,3
2 645,6
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
980,6
0,0
0,0
980,6
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений »
Всего
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
2018 год
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
2019 год
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
2020 год
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
2021 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2022 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
».
6.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
10 374,6
10 374,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
».
7.В подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»:
7.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 5» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
0,00
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
0,00
0,00
930,90
0,00
0,00
930,90
2021 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
0,00
0,00
5 288,80
0,00
0,00
5 288,80
».
7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 5»:
7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
1.1.
Мероприятия, направленные на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
2 781,4
0,0
0,0
2 781,4
0,0
0,0
2018 год
485,4
0,0
0,0
485,4
0,0
0,0
2019 год
472,1
0,0
0,0
472,1
0,0
0,0
2020 год
569,9
0,0
0,0
569,9
0,0
0,0
2021 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
2022 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
1.1.1
Президентские игры и состязания
2018-2022 годы.
Управление образования, ОУ, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Проведение районного этапа «Школа безопасности «Зарница»»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ДЮСШ
Всего
240,0
0,0
0,0
240,0
0,0
0,0
2018 год
40,0
40,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
60,0
60,0
2021 год
60,0
60,0
2022 год
60,0
60,0
1.1.3
Проведение районного форума «Павловская линия обороны»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово
Всего
35,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
2018 год
7,0
7,0
2019 год
7,0
7,0
2020 год
7,0
7,0
2021 год
7,0
7,0
2022 год
7,0
7,0
1.1.4
Проведение праздника «День знаний»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ
Всего
436,5
0,0
0,0
436,5
0,0
0,0
2018 год
78,4
78,4
2019 год
88,1
88,1
2020 год
90,0
90,0
2021 год
90,0
90,0
2022 год
90,0
90,0
1.1.5
Проведение районного праздника «Последний звонок»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.6
Туристские соревнования и слеты
2018 - 2019 годы
Управление образования, ОУ, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово
Всего
13,4
0,0
0,0
13,4
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
3,4
3,4
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.7
Участие в районных, зональных, областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях и т.д.
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, ОУ, УДО
Всего
2 056,5
0,0
0,0
2 056,5
0,0
0,0
2018 год
350,0
350,0
2019 год
353,6
353,6
2020 год
412,9
412,9
2021 год
470,0
470,0
2022 год
470,0
470,0
Итого по задаче 1:Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
Всего
2 781,4
0,0
0,0
2 781,4
0,0
0,0
2018 год
485,4
0,0
0,0
485,4
0,0
0,0
2019 год
472,1
0,0
0,0
472,1
0,0
0,0
2020 год
569,9
0,0
0,0
569,9
0,0
0,0
2021 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
2022 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
Задача 2.Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
2.1.
Обновление научно-методического и программного обеспечения развития воспитания в системе образования
2018-2022 год
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2018 год
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1
Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
2018 год
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2018 год
100,0
100,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.2
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
2018 год
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
21,0
0,0
0,0
21,0
0,0
0,0
2018 год
21,0
21,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3
Реализация основных направлений деятельности Муниципального опорного центра
2018-2022 годы
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
Всего
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2018 год
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
3.1.
Проведение конкурсов, чтений, направленных на развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников в области воспитания
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
0,0
0,0
139,3
0,0
0,0
2019 год
69,2
0,0
0,0
69,2
0,0
0,0
2020 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2021 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2022 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
3.1.1
Проведение профессиональных конкурсов, конференций и других мероприятий для педагогов
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, МБУ ДО ЦРТДЮ
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
139,3
2019 год
69,2
69,2
2020 год
110,0
110,0
2021 год
110,0
110,0
2022 год
110,0
110,0
Итого по задаче 3:Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
0,0
0,0
139,3
0,0
0,0
2019 год
69,2
0,0
0,0
69,2
0,0
0,0
2020 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2021 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2022 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
Задача 4.Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
4.1
Проведение мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально – экономической поддержки и стимулирования
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
1 847,9
0,0
0,0
1 847,9
0,0
0,0
2018 год
374,0
0,0
0,0
374,0
0,0
0,0
2019 год
384,9
0,0
0,0
384,9
0,0
0,0
2020 год
251,0
0,0
0,0
251,0
0,0
0,0
2021 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
2022 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
4.1.1
Обучение на курсах при ННГУ им. Лобачевского
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
708,0
0,0
0,0
708,0
0,0
0,0
2018 год
144,0
144,0
2019 год
144,0
144,0
2020 год
132,0
132,0
2021 год
144,0
144,0
2022 год
144,0
144,0
4.1.2
Проведение районных олимпиад, смотров, игр, конкурсов
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2018 год
20,0
20,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
20,0
20,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.3
Проведение районной научно-практической конференции «Одиссея разума»
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
170,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
2018 год
20,0
20,0
2019 год
30,0
30,0
2020 год
40,0
40,0
2021 год
40,0
40,0
2022 год
40,0
40,0
4.1.4
Праздник «Одаренные дети»
2018-2019 годы;
2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
320,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
2018 год
80,0
80,0
2019 год
80,0
80,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
80,0
80,0
2022 год
80,0
80,0
4.1.5
Учреждение Гранта имени Фаворского учащимся общеобразовательных учреждений, имеющим выдающиеся достижения в области естественно-математических наук
2018-2019 годы;
2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
70,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.6
Учреждение грантов семьям, воспитывающим одаренных детей
2018 год; 2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.7
Праздник медалистов. Вручение грантов медалистам.
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
429,9
0,0
0,0
429,9
0,0
0,0
2018 год
90,0
90,0
2019 год
90,9
90,9
2020 год
59,0
59,0
2021 год
95,0
95,0
2022 год
95,0
95,0
Итого по задаче 4:Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
Всего
1 847,9
0,0
0,0
1 847,9
0,0
0,0
2018 год
374,0
0,0
0,0
374,0
0,0
0,0
2019 год
384,9
0,0
0,0
384,9
0,0
0,0
2020 год
251,0
0,0
0,0
251,0
0,0
0,0
2021 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
2022 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
Всего
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
2018 год
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
2019 год
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
2020 год
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
2021 год
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
2022 год
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
».
7.2.2. Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
191,0
191,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
739,9
739,9
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 151,5
0,0
0,0
1 151,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 137,3
0,0
0,0
4 137,3
0,0
0,0
».
8.В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»:
8.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 6» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
0,00
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
0,00
2 428,40
3 350,80
0,00
12 855,70
18 634,90
2021 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
0,00
13 845,10
30 941,40
0,00
63 013,60
107 800,10
».
8.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 6»:
8.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
1.1.
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Павловского района
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
107 520,3
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
62 733,8
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 004,3
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 575,9
1.1.1
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
24 603,0
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 291,5
2018 г.: всего - 2069 пут.;
2018 год
5 095,8
2 852,5
2 243,3
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 136 пут.
334,4
334,4
0,0
2019 г.: всего - 2255 пут.;
2019 год
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
738,1
721,5
16,6
2020 г.: всего - 0 пут.;
2020 год
2 582,0
0,0
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 0 пут.
0,0
0,0
0,0
2021 г.: всего - 2255 пут.;
2021 год
5 582,0
3 000,0
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
725,3
725,3
0,0
2022 г.: всего - 2255 пут.;
2022 год
5 302,2
3 000,0
2 302,2
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
725,3
725,3
0,0
1.1.2
Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно- образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
ежегодно
Управление образования
Всего
45 731,0
0,0
0,0
18 806,8
0,0
26 924,2
2018 г.: всего - 423 пут.;
2018 год
9 017,4
3 803,1
5 214,3
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 9 пут.
200,2
108,5
91,7
2019 г.: всего - 397 пут.;
2019 год
8 900,6
3 652,9
5 247,7
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 6 пут.
122,7
65,1
57,6
2020 г.: всего - 425 пут.;
2020 год
8 838,2
3 350,8
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
2021 г.: всего - 425 пут.;
2021 год
9 487,4
4 000,0
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
2022 г.: всего - 425 пут.;
2022 год
9 487,4
4 000,0
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
1.1.3
Компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ
ежегодно
Управление образования
Всего
37 123,8
0,0
13 605,7
0,0
0,0
23 518,1
2018 г. – 228 пут.
2018 год
7 281,9
2 909,0
4 372,9
2019 г. – 230 пут.
2019 год
8 197,8
3 411,5
4 786,3
2020 г. – 230 пут.
2020 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
2021 г. – 230 пут.
2021 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
2022 г. – 230 пут.
2022 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
1.1.4
Расходы на обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего полномочия по процедуре компенсации средств на приобретение детских путевок
2018 год
Управление образования
Всего
62,5
0,0
62,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
62,5
62,5
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района.
Всего
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Задача 2.Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
2.1.
Организация экскурсий, походов
ежегодно
Управление образования;
образовательные учреждения
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Развитие малозатратных форм организации детского отдыха.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Задача 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
3.1.
Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
4.МО МВД России «Павловский» ( по согласованию)
5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
6.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
ИТОГО по задаче 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Задача 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
4.1
Организация управления и контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)
4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию)
6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
7.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1
Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров ( лагерей) Павловского района
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)
4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию
6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
7.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
4.1.2
Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
4.МО МВД России «Павловский» (по согласованию
5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
6.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
ИТОГО по задаче 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»
Всего
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
»
8.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 052,9
2 428,4
3 350,8
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 582,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
82 917,3
0,0
13 668,2
18 806,8
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
».
9.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
9.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
0,00
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
0,00
19 922,70
50 890,20
0,00
0,00
70 812,90
2021 год
0,00
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
0,00
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
0,00
95 065,30
263 534,30
0,00
0,00
358 599,60
».
9.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:
9.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.
1.1
Содержание аппарата управления образования
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 570,1
0,0
21 247,8
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
11 639,2
0,0
4 023,1
7 616,1
0,0
0,0
2019 год
11 004,3
0,0
4 118,6
6 885,7
0,0
0,0
2020 год
10 890,2
0,0
4 284,5
6 605,7
0,0
0,0
2021 год
10 973,8
0,0
4 366,4
6 607,4
0,0
0,0
2022 год
11 062,6
0,0
4 455,2
6 607,4
0,0
0,0
1.1.1
Расходы на содержание муниципального аппарата управления
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
34 322,3
0,0
0,0
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
7 616,1
7 616,1
2019 год
6 885,7
6 885,7
2020 год
6 605,7
6 605,7
2021 год
6 607,4
6 607,4
2022 год
6 607,4
6 607,4
1.1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
13 422,6
0,0
13 422,6
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 612,7
2 612,7
2019 год
2 642,7
2 642,7
2020 год
2 722,4
2 722,4
2021 год
2 722,4
2 722,4
2022 год
2 722,4
2 722,4
1.1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
7 825,2
0,0
7 825,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 410,4
1 410,4
2019 год
1 475,9
1 475,9
2020 год
1 562,1
1 562,1
2021 год
1 644,0
1 644,0
2022 год
1 732,8
1 732,8
1.2
Содержание структурных подразделений управления образования и подведомтсвенных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
302 792,9
0,0
73 754,1
229 038,8
0,0
0,0
2018 год
55 019,2
0,0
0,0
55 019,2
0,0
0,0
2019 год
51 962,6
0,0
18 752,3
33 210,3
0,0
0,0
2020 год
59 749,5
0,0
15 638,2
44 111,3
0,0
0,0
2021 год
66 631,6
0,0
21 004,6
45 627,0
0,0
0,0
2022 год
69 430,0
0,0
18 359,0
51 071,0
0,0
0,0
1.2.1
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 346,2
0,0
0,0
55 346,2
0,0
0,0
2018 год
12 404,8
12 404,8
2019 год
6 545,6
6 545,6
2020 год
10 456,2
10 456,2
2021 год
12 969,8
12 969,8
2022 год
12 969,8
12 969,8
1.2.2
Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
103 014,1
0,0
33 070,3
69 943,8
0,0
0,0
2018 год
11 195,2
11 195,2
2019 год
18 993,5
10 070,3
8 923,2
2020 год
21 479,8
7 000,0
14 479,8
2021 год
24 803,3
8 000,0
16 803,3
2022 год
26 542,3
8 000,0
18 542,3
1.2.3
Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
143 690,2
0,0
40 683,8
103 006,4
0,0
0,0
2018 год
30 676,8
30 676,8
2019 год
26 423,5
8 682,0
17 741,5
2020 год
27 813,5
8 638,2
19 175,3
2021 год
28 858,5
13 004,6
15 853,9
2022 год
29 917,9
10 359,0
19 558,9
1.2.4
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
598,3
0,0
0,0
598,3
0,0
0,0
2018 год
598,3
598,3
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
144,1
0,0
0,0
144,1
0,0
0,0
2018 год
144,1
144,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы грсударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
63,4
63,4
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.1
Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
63,4
63,4
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
173,2
0,0
0,0
173,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
173,2
173,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1,7
1,7
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.2.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на структурные подразделения управления образования( ИДК)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
69,6
0,0
0,0
69,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
69,6
69,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.3.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
2020 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
75,5
0,0
0,0
75,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
75,5
75,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.4.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
2020 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
26,4
0,0
0,0
26,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
26,4
26,4
2021 год
0,0
2022 год
0,0
ИТОГО по задаче 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
Всего
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
9.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
21 519,6
4 284,5
17 235,1
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
49 293,3
15 638,2
33 655,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
111 152,9
0,0
21 311,2
89 841,7
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
».
9.2.3.Пункт 2.5.«Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Наименование
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), дата
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
X
X
X
X
66 658,4
62 705,2
70 812,9
77 928,6
80 791,7
(всего)
Подпрограмма1.
«Развитие дошкольного образования»;
X
X
X
X
30 142,3
29 825,1
32 068,4
34 784,3
34 843,2
074
0709
01 7 11 00190
100
3 396,9
3 300,9
2 940,6
2 926,3
2 828,1
074
0709
01 7 11 00190
200
39,5
1,5
3,7
4,4
4,3
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 181,8
1 280,6
1 208,8
1 192,8
1 153,8
074
0709
01 7 11 73020
200
33,0
32,2
38,8
38,2
37,0
074
0709
01 7 11 73010
100
194,8
210,5
208,3
205,5
198,8
074
0709
01 7 11 73010
200
461,2
523,8
507,6
537,9
559,1
074
0709
01 7 12 46590
100
20 963,8
11 334,3
5 870,9
7 934,2
9 856,0
074
0709
01 7 12 46590
200
3 519,4
3 771,2
4 674,3
4 967,3
5 228,7
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,9
22,6
18,7
18,6
18,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
345,0
9 316,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 519,6
16 959,1
14 959,2
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
76,4
0,0
0,0
Подпрограмма 2:
«Развитие общего образования»
X
X
X
X
30 510,7
27 795,2
33 213,5
36 113,4
38 089,6
074
0709
01 7 11 00190
100
3 438,6
2 948,8
3 094,4
3 070,1
3 121,9
074
0709
01 7 11 00190
200
40,0
1,3
3,9
4,7
4,7
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 195,6
1 146,9
1 237,3
1 227,5
1 248,3
074
0709
01 7 11 73020
200
33,3
28,6
39,6
39,3
40,0
074
0709
01 7 11 73010
100
196,6
188,3
213,2
211,5
215,1
074
0709
01 7 11 73010
200
466,6
467,0
519,5
553,5
604,9
074
0709
01 7 12 46590
100
21 221,4
11 251,7
6 178,1
8 323,4
10 879,9
074
0709
01 7 12 46590
200
3 562,6
3 679,8
4 919,0
5 210,6
5 771,8
074
0709
2 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,8
20,2
19,7
19,5
19,9
074
0709
01 7 12 S2190
100
349,1
8 034,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 907,6
17 453,2
16 183,1
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
28,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
80,4
0,0
0,0
Подпрограмма 3:
«Развитие дополнительного образования детей»
X
X
X
X
4 307,3
3 572,8
5 148,1
6 401,0
7 193,9
074
0709
01 7 11 00190
100
486,4
388,6
479,6
544,2
589,6
074
0709
01 7 11 00190
200
5,7
0,2
0,6
0,8
0,9
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
164,2
150,7
191,8
217,6
235,8
074
0709
01 7 11 73020
200
4,6
3,7
6,1
7,0
7,6
074
0709
01 7 11 73010
100
27,0
24,8
33,0
37,5
40,6
074
0709
01 7 11 73010
200
64,2
61,5
80,5
98,1
114,2
074
0709
01 7 12 46590
100
3 001,9
1 352,6
957,6
1 475,3
2 054,9
074
0709
01 7 12 46590
200
504,0
507,6
762,4
923,6
1 090,1
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,96
2,7
3,1
3,5
3,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
48,37
1 076,6
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
2 620,7
3 093,5
3 056,5
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
12,5
0,0
0,0
Подпрограмма 4:
«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
X
X
X
X
1 124,0
1 161,4
506,2
54,5
57,4
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
50,3
4,9
5,0
074
0709
01 7 11 00190
200
1,6
0,1
0,1
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
843,7
725,5
100,5
13,3
17,4
074
0709
01 7 12 46590
200
141,6
246,9
80,0
8,3
9,2
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,3
1,3
0,3
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
275,0
27,9
25,8
Подпрограмма5:
«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
X
X
X
X
59,8
28,3
45,4
61,7
66,4
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
4,5
5,7
5,8
074
0709
01 7 11 00190
200
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
44,9
17,7
9,0
14,8
20,1
074
0709
01 7 12 46590
200
7,5
6,0
7,2
8,9
10,6
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
24,7
32,3
29,9
Подпрограмма 6:
«Организация отдыха и оздоровления детей»
X
X
X
X
514,3
322,4
282,0
513,7
541,3
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
28,0
46,3
47,0
074
0709
01 7 11 00190
200
0,7
0,0
0,0
0,1
0,1
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
386,2
201,4
56,0
125,5
163,7
074
0709
01 7 12 46590
200
64,8
68,5
44,6
78,5
86,8
074
0709
2 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,4
0,2
0,3
0,3
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
153,2
263,1
243,5
Подпрограмма 7:
074
0709
01 7 11 00190
100
7 528,5
6 882,6
6 597,4
6 597,4
6 597,4
074
0709
01 7 11 00190
200
87,6
3,1
8,3
10,0
10,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
2 541,7
2 578,2
2 637,9
2 637,9
2 637,9
074
0709
01 7 11 73020
200
71,0
64,5
84,5
84,5
84,5
074
0709
01 7 11 73010
100
418,4
423,6
454,5
454,5
454,5
074
0709
01 7 11 73010
200
992,0
1 052,3
1 107,6
1 189,5
1 278,3
074
0709
01 7 12 46590
100
46 461,9
24 883,2
13 172,1
17 886,5
22 991,9
074
0709
01 7 12 46590
200
7 800,0
8 280,0
10 487,6
11 197,3
12 197,3
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
14,9
47,1
42,0
42,0
42,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
742,4
18 752,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
36 047,8
37 505,8
34 198,8
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
171,5
0,0
0,0
ИТОГО
66 658,4
63 030,3
70 812,9
77 605,4
80 492,6
».
Администрация Павловского муниципального района
АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.09.2020 № 1366
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»
В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» постановляю:
1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.
3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.
Глава администрации
А.О. Кириллов
Приложение 1
к постановлению администрации
Павловского муниципального района
от 24.09.2020 № 1366
1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования
программы
(в разбивке по
подпрограммам)
Муниципальная программа:
тыс. руб.
0
Феде-ральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по программе
2018 год
0,00
862 180,90
362 750,20
0,00
79 105,60
1 304 036,70
2019 год
0,00
973 647,70
479 715,10
0,00
83 542,40
1 536 905,20
2020 год
23 847,30
920 871,60
486 004,90
0,00
87 244,70
1 517 968,50
2021 год
33 237,90
905 134,00
483 371,30
0,00
90 220,30
1 511 963,50
2022 год
32 497,90
902 317,20
502 505,30
0,00
93 314,90
1 530 635,30
Всего за период реализации программы
89 583,10
4 564 151,40
2 314 346,80
0,00
433 427,90
7 401 509,20
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
0,00
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
0,00
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
0,00
,,0
00
400 271,20
205 848,00
0,00
74 389,00
680 508,20
2021 год
0,00
,
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
0,00
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
0,00
1996635,70
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 381,50
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
0,00
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
0,00
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
23 847,30
461 668,30
152 326,00
0,00
0,00
637 841,60
2021 год
33 237,90
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
625 489,40
2022 год
32 497,90
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
626 680,40
Всего
89 583,10
2 234 937,30
690 228,50
0,00
0,00
3 014 748,90
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
0,00
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
0,00
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
0,00
36 581,00
62 284,40
0,00
0,00
98 865,40
2021 год
0,00
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
0,00
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
0,00
191 668,00
289 707,90
0,00
0,00
481 375,90
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
0,00
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
0,00
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
0,00
0,00
10 374,60
0,00
0,00
10 374,60
2021 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
0,00
32 000,00
39 314,40
0,00
0,00
71 314,40
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 5
2018 год
0,00
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
0,00
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
0,00
0,00
930,90
0,00
0,00
930,90
2021 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
0,00
0,00
5 288,80
0,00
0,00
5 288,80
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 6
2018 год
0,00
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
0,00
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
0,00
2 428,40
3 350,80
0,00
12 855,70
18 634,90
2021 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
0,00
13 845,10
30 941,40
0,00
63 013,60
107 800,10
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
0,00
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
0,00
19 922,70
50 890,20
0,00
0,00
70 812,90
2021 год
0,00
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
0,00
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
0,00
95 065,30
263 534,30
0,00
0,00
358 599,60
»
2.Пункт 2.5.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Муниципальная программа
2018 год, в т.ч.
1 304 036,7
0,0
862 180,9
362 750,2
0,0
79 105,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 889,3
0,0
29 245,6
24 056,5
0,0
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 241 147,4
0,0
832 935,3
338 693,7
0,0
69 518,4
2019 год, в т.ч.
1 536 905,2
0,0
973 647,7
479 715,1
0,0
83 542,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
61 909,8
0,0
34 569,6
17 306,2
0,0
10 034,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 474 995,4
0,0
939 078,1
462 408,9
0,0
73 508,4
2020 год, в т.ч.
1 517 968,5
23 847,3
920 871,6
486 004,9
0,0
87 244,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
62 775,1
0,0
31 724,5
20 776,9
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 455 193,4
23 847,3
889 147,1
465 228,0
0,0
76 971,0
2021 год, в т.ч.
1 511 963,5
33 237,9
905 134,0
483 371,3
0,0
90 220,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 910,3
0,0
31 806,4
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 446 053,2
33 237,9
873 327,6
459 541,1
0,0
79 946,6
2022 год, в т.ч.
1 530 635,3
32 497,9
902 317,2
502 505,3
0,0
93 314,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
65 999,1
0,0
31 895,2
23 830,2
0,0
10 273,7
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
1 464 636,2
32 497,9
870 422,0
478 675,1
0,0
83 041,2
ИТОГО по программе: в т.ч.
7 401 509,2
89 583,1
4 564 151,4
2 314 346,8
0,0
433 427,9
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
319 483,6
0,0
159 241,3
109 800,0
0,0
50 442,3
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
7 082 025,6
89 583,1
4 404 910,1
2 204 546,8
0,0
382 985,6
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 496,6
0,0
375 259,6
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 238 119,6
0,0
1 872 373,8
995 331,5
0,0
370 414,3
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
98 865,4
36 581,0
62 284,4
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
10 374,6
10 374,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
191,0
191,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
739,9
739,9
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 151,5
0,0
0,0
1 151,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 137,3
0,0
0,0
4 137,3
0,0
0,0
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 052,9
2 428,4
3 350,8
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 582,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
82 917,3
0,0
13 668,2
18 806,8
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
21 519,6
4 284,5
17 235,1
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
49 293,3
15 638,2
33 655,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
111 152,9
0,0
21 311,2
89 841,7
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
247 446,7
0,0
73 754,1
173 692,6
0,0
0,0
».
3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:
3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 1
Подпрограмма 1:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 1
2018 год
-
394 270,20
128 347,80
0,00
67 275,10
589 893,10
2019 год
-
420 512,50
246 316,30
0,00
70 926,40
737 755,20
2020 год
-
400 271,20
205 848,00
0,00
74 389,00
680 508,20
2021 год
-
390 790,90
205 407,20
0,00
77 364,60
673 562,70
2022 год
-
390 790,90
209 412,20
0,00
80 459,20
680 662,30
Всего
-
1 996 635,70
995 331,50
0,00
370 414,30
3 362 381,50
».
3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:
3.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 133 990,0
0,0
1 844 604,0
918 971,7
0,0
370 414,3
2018 год
562 457,5
368 626,0
126 556,4
0,0
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
0,0
70 926,4
2020 год
637 656,8
363 228,7
200 039,1
0,0
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
0,0
80 459,2
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 132 132,3
0,0
1 842 746,3
918 971,7
0,0
370 414,3
2018 год
560 599,8
366 768,3
126 556,4
67 275,1
2019 год
634 775,1
386 291,9
177 556,8
70 926,4
2020 год
637 656,8
363 228,7
200 039,1
74 389,0
2021 год
646 000,5
363 228,7
205 407,2
77 364,6
2022 год
653 100,1
363 228,7
209 412,2
80 459,2
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений
2018 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 857,7
0,0
1 857,7
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 857,7
1 857,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
102 462,1
0,0
27 769,8
74 692,3
0,0
0,0
2018 год
5 184,6
0,0
3 393,2
1 791,4
0,0
0,0
2019 год
76 004,0
0,0
7 244,5
68 759,5
0,0
0,0
2020 год
16 172,3
0,0
12 030,9
4 141,4
0,0
0,0
2021 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
2022 год
2 550,6
0,0
2 550,6
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях
2018 – 2022 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
12 999,5
0,0
12 999,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 692,3
2 692,3
2019 год
2 655,4
2 655,4
2020 год
2 550,6
2 550,6
2021 год
2 550,6
2 550,6
2022 год
2 550,6
2 550,6
1.2.2.
Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
71 192,1
0,0
0,0
71 192,1
0,0
0,0
2018 год
1 332,1
1 332,1
2019 год
66 370,0
66 370,0
2020 год
3 490,0
3 490,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.3.
Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
2018 – 2019 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
388,7
0,0
0,0
388,7
0,0
0,0
2018 год
370,0
370,0
2019 год
18,7
18,7
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.4.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
3 165,0
0,0
3 165,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
700,9
700,9
2019 год
1 905,1
1 905,1
2020 год
559,0
559,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях
2018 – 2020 годы
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 641,9
0,0
0,0
2 641,9
0,0
0,0
2018 год
89,3
89,3
2019 год
2 370,8
2 370,8
2020 год
181,8
181,8
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях
2019 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
2 684,0
0,0
2 684,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2 684,0
2 684,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.7.
Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
9 390,9
0,0
8 921,3
469,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
9 390,9
8 921,3
469,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3
Организация выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
1.3.1.
Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы
2018 – 2022 годы
Управление образования
Всего
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
22 251,0
22 251,0
2019 год
26 976,1
26 976,1
2020 год
25 011,6
25 011,6
2021 год
25 011,6
25 011,6
2022 год
25 011,6
25 011,6
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 667,5
0,0
0,0
1 667,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 667,5
0,0
1 667,5
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.1
Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных дошкольных образовательных организаций
2020 год
Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения
Всего
1 667,5
0,0
0,0
1 667,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
1 667,5
0,0
1 667,5
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования
Всего
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1:«Развитие дошкольного образования»
Всего
3362381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
2018 год
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
2019 год
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
2020 год
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
2022 год
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
».
3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 1
Развитие дошкольного образования
2018 год, в т.ч.
589 893,1
0,0
394 270,2
128 347,8
0,0
67 275,1
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
22 251,0
22 251,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
567 642,1
0,0
372 019,2
128 347,8
67 275,1
2019 год, в т.ч.
737 755,2
0,0
420 512,5
246 316,3
0,0
70 926,4
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
26 976,1
26 976,1
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
710 779,1
0,0
393 536,4
246 316,3
70 926,4
2020 год, в т.ч.
680 508,2
0,0
400 271,2
205 848,0
0,0
74 389,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
0,0
25 011,6
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 496,6
0,0
375 259,6
205 848,0
0,0
74 389,0
2021 год, в т.ч.
673 562,7
0,0
390 790,9
205 407,2
0,0
77 364,6
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
648 551,1
365 779,3
205 407,2
77 364,6
2022 год, в т.ч.
680 662,3
0,0
390 790,9
209 412,2
0,0
80 459,2
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
25 011,6
25 011,6
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
655 650,7
365 779,3
209 412,2
80 459,2
ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.
3 362 381,5
0,0
1 996 635,7
995 331,5
0,0
370 414,3
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
124 261,9
0,0
124 261,9
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 238 119,6
0,0
1 872 373,8
995 331,5
0,0
370 414,3
».
4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:
4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 2
Подпрограмма 2:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 2
2018 год
0,00
436 674,70
92 362,00
0,00
0,00
529 036,70
2019 год
0,00
453 766,90
141 933,90
0,00
0,00
595 700,80
2020 год
23 847,30
461 668,30
152 326,00
0,00
0,00
637 841,60
2021 год
33 237,90
441 543,70
150 707,80
0,00
0,00
625 489,40
2022 год
32 497,90
441 283,70
152 898,80
0,00
0,00
626 680,40
Всего
89 583,10
2 234 937,30
690 228,50
0,00
0,00
3 014 748,90
».
4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:
4.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
федеральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 805 732,2
0,0
2 137 818,2
667 914,0
0,0
0,0
2018 год
498 171,8
410 198,1
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
581 438,3
437 284,7
144 153,6
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 804 669,4
0,0
2 136 755,4
667 914,0
0,0
0,0
2018 год
497 109,0
409 135,3
87 973,7
2019 год
551 734,5
415 766,0
135 968,5
2020 год
581 438,3
437 284,7
144 153,6
2021 год
585 598,3
437 284,7
148 313,6
2022 год
588 789,3
437 284,7
151 504,6
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 062,8
0,0
1 062,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 062,8
1 062,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
154 577,6
89 583,1
49 958,2
15 036,3
0,0
0,0
2018 год
5 005,1
0,0
3 235,8
1 769,3
0,0
0,0
2019 год
17 818,4
0,0
15 569,9
2 248,5
0,0
0,0
2020 год
53 971,9
23 847,3
22 894,5
7 230,1
0,0
0,0
2021 год
39 891,1
33 237,9
4 259,0
2 394,2
0,0
0,0
2022 год
37 891,1
32 497,9
3 999,0
1 394,2
0,0
0,0
1.2.1
Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)
2018-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
215,8
0,0
0,0
215,8
0,0
0,0
2018 год
35,0
35,0
2019 год
30,8
30,8
2020 год
50,0
50,0
2021 год
50,0
50,0
2022 год
50,0
50,0
1.2.2.
Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
134,2
0,0
134,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
43,9
43,9
2019 год
6,6
6,6
2020 год
27,9
27,9
2021 год
27,9
27,9
2022 год
27,9
27,9
1.2.3.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
11 581,3
0,0
9 242,9
2 338,4
0,0
0,0
2018 год
944,7
944,7
2019 год
2 253,1
2 014,7
238,4
2020 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2021 год
2 794,5
2 094,5
700,0
2022 год
2 794,5
2 094,5
700,0
1.2.4.
Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях
2018 – 2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 102,7
0,0
519,9
1 582,8
0,0
0,0
2018 год
1 433,7
1 433,7
2019 год
669,0
519,9
149,1
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 019,8
0,0
1 019,8
0,0
0,0
0,0
2018 год
366,0
366,0
2019 год
397,3
397,3
2020 год
256,5
256,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.6.
Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг
2018 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
4 534,9
0,0
1 881,2
2 653,7
0,0
0,0
2018 год
1 958,1
1 881,2
76,9
2019 год
644,2
644,2
2020 год
644,2
644,2
2021 год
644,2
644,2
2022 год
644,2
644,2
1.2.7.
Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
223,7
0,0
0,0
223,7
0,0
0,0
2018 год
223,7
223,7
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.8.
Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
12 826,7
0,0
12 185,3
641,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 307,6
5 042,2
265,4
2020 год
7 519,1
7 143,1
376,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.9.
Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
5 555,6
0,0
5 500,0
55,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
5 555,6
5 500,0
55,6
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.10.
Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2019-2020 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 543,0
0,0
0,0
1 543,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
865,0
865,0
2020 год
678,0
678,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.11.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования
2019-2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 719,0
0,0
6 719,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
1 089,2
1 089,2
2020 год
1 876,6
1 876,6
2021 год
1 876,6
1 876,6
2022 год
1 876,6
1 876,6
1.2.12.
Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.
2019 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 000,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
1 000,0
1 000,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 307,5
0,0
6 307,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
1.2.13.
2019 год
0,0
2020 год
6 307,5
6 307,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.14.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")
2021 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
2 000,0
740,0
260,0
1 000,0
2022 год
0,0
1.2.15.
Расходы на создание в общеобразовательных организациях центров в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
912,7
0,0
0,0
912,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
912,7
912,7
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.16.
Расходы на иные межбюджетные трансферты на предоставление мер гос. поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
616,0
0,0
616,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
616,0
616,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.17.
Расходы на создание в общеобразо-вательных организациях центров «Школа полного дня» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
220,0
0,0
0,0
220,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
220,0
220,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.18.
Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
18 836,3
13 014,7
4 572,4
1 249,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
18 836,3
13 014,7
4 572,4
1 249,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.19.
Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 400,0
0,0
0,0
2 400,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
2 400,0
2 400,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.20.
Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы
2020 – 2022 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
75 828,4
75 828,4
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
10 832,6
10 832,6
2021 год
32 497,9
32 497,9
2022 год
32 497,9
32 497,9
1.3.
Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
52 007,7
0,0
45 671,8
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
25 859,8
0,0
23 240,8
2 619,0
0,0
0,0
2019 год
26 147,9
0,0
22 431,0
3 716,9
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.3.1.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
45 242,1
0,0
38 906,2
6 335,9
0,0
0,0
2018 год
21 724,0
19 105,0
2 619,0
2019 год
23 518,1
19 801,2
3 716,9
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.2.
Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях
2018 – 2019 годы
Общеобразовательные учреждения
Всего
6 652,2
0,0
6 652,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
4 022,4
4 022,4
2019 год
2 629,8
2 629,8
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.3.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений
2018 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
113,4
0,0
113,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
113,4
113,4
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
2 431,4
0,0
1 489,1
942,3
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
2 431,4
1 489,1
942,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.1.
Иные межбюджетные транферты из резервного фонда Правительста Нижегородской области
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
1 489,1
0,0
1 489,1
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1 489,1
1 489,1
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.2.
Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних
2020 год
Общеобразовательные учреждения
Всего
942,3
0,0
0,0
942,3
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
942,3
942,3
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования
Всего
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»
Всего
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
2018 год
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
2019 год
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
2020 год
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
2022 год
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
».
4.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 2
Развитие общего образования
2018 год, в т.ч.
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
529 036,7
0,0
436 674,7
92 362,0
0,0
2019 год, в т.ч.
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
595 700,8
0,0
453 766,9
141 933,9
0,0
2020 год , в т.ч.
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
637 841,6
23 847,3
461 668,3
152 326,0
0,0
0,0
2021 год, в т.ч.
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
625 489,4
33 237,9
441 543,7
150 707,8
2022 год, в т.ч.
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
626 680,4
32 497,9
441 283,7
152 898,8
ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
3 014 748,9
89 583,1
2 234 937,3
690 228,5
0,0
0,0
».
5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:
5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .
Подпрограмма 3:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 3
2018 год
0,00
24 241,40
50 595,50
0,00
0,00
74 836,90
2019 год
0,00
40 845,60
37 602,20
0,00
0,00
78 447,80
2020 год
0,00
36 581,00
62 284,40
0,00
0,00
98 865,40
2021 год
0,00
45 000,00
65 865,90
0,00
0,00
110 865,90
2022 год
0,00
45 000,00
73 359,90
0,00
0,00
118 359,90
Всего
0,00
191 668,00
289 707,90
0,00
0,00
481 375,90
».
5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:
5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.
1.1.
Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий
2018 -2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
411 430,1
0,0
189 407,3
222 022,8
0,0
0,0
2018 год
73 786,6
23 407,3
50 379,3
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
72 113,3
36 000,0
36 113,3
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования
2018 – 2022 годы
Образовательные учреждения
Всего
410 022,9
0,0
188 182,8
221 840,1
0,0
0,0
2018 год
72 379,4
22 182,8
50 196,6
2019 год
69 724,4
40 000,0
29 724,4
2020 год
72 113,3
36 000,0
36 113,3
2021 год
94 745,9
45 000,0
49 745,9
2022 год
101 059,9
45 000,0
56 059,9
1.1.2.
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
918,8
0,0
741,0
177,8
0,0
0,0
2018 год
918,8
741,0
177,8
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3.
Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования
2018 год
Образовательные учреждения
Всего
488,4
0,0
483,5
4,9
0,0
0,0
2018 год
488,4
483,5
4,9
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.
Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования
2018 – 2020 годы
Образовательные учреждения
Всего
2 391,3
0,0
2 061,9
329,4
0,0
0,0
2018 год
1 050,3
834,1
216,2
2019 год
760,0
646,8
113,2
2020 год
581,0
581,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
1.2.1.
Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий
2018 – 2020 годы
Образовательные учреждения
Всего
2 061,9
0,0
2 061,9
0,0
0,0
0,0
2018 год
834,1
834,1
2019 год
646,8
646,8
2020 год
581,0
581,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.2.
Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования
2018 – 2019 год
Образовательные учреждения
Всего
329,4
0,0
0,0
329,4
0,0
0,0
2018 год
216,2
216,2
2019 год
113,2
113,2
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей
2019 -2022 годы
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
50 839,0
0,0
198,8
50 640,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
0,0
0,0
2020 год
14 260,1
0,0
14 260,1
0,0
0,0
2021 год
16 120,0
0,0
16 120,0
0,0
0,0
2022 год
17 300,0
0,0
17 300,0
0,0
0,0
1.3.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"
2019 -2022 годы
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
50 839,0
0,0
198,8
50 640,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
3 158,9
198,8
2 960,1
2020 год
14 260,1
14 260,1
2021 год
16 120,0
16 120,0
2022 год
17 300,0
17 300,0
1.4.
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Учреждения дополнительного образования
Всего
130,0
0,0
0,0
130,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
130,0
130,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.4.1.
Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей
2020 год
Учреждения дополнительного образования
Всего
130,0
0,0
0,0
130,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
130,0
130,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования
Всего
464 790,4
101 668,0
133 896,6
0,0
2018 год
74 836,9
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
73 643,3
40 845,6
32 797,7
0,0
0,0
2020 год
87 084,4
36 581,0
50 503,4
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
2.1.
Федеральный проект «Успех каждого ребенка»
2019 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
13 565,2
0,0
0,0
13 565,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 124,7
0,0
4 124,7
0,0
0,0
2020 год
9 440,5
0,0
9 440,5
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1.
Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании
2019 -2020 год
Образовательные учреждения
Всего
13 565,2
0,0
13 565,2
0,0
2018 год
0,0
2019 год
4 124,7
4 124,7
2020 год
9 440,5
9 440,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.
Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.
2019 -2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 442,7
0,0
0,0
1 442,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
762,9
762,9
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.2.1.
Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования
2019 -2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 442,7
0,0
0,0
1 442,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
679,8
679,8
2020 год
762,9
762,9
2021 год
0,0
2022 год
0,0
2.3
Предоставление грантов в форме субсидии для обеспечения финскционирования модели персфинансированного финансирования в рамках ФП «Успех каждого ребенка»
2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 577,6
0,0
0,0
1 577,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1 577,6
1 577,6
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.3.1
Расходы на предоставление грантов при персонифицированном финансировании
2020 год
Админитстрация МО г. Павлово
Всего
1 577,6
0,0
0,0
1 577,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
2020 год
1 577,6
1 577,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.
Всего
16 585,5
0,0
16 585,5
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
4 804,5
0,0
0,0
4 804,5
0,0
0,0
2020 год
11 781,0
0,0
0,0
11 781,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»
Всего
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
2018 год
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
2019 год
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
2020 год
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
2021 год
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
2022 год
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
»
5.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 3
Развитие дополнительного образования детей
2018 год, в т.ч.
74 836,9
0,0
24 241,4
50 595,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
74 836,9
24 241,4
50 595,5
2019 год, в т.ч.
78 447,8
0,0
40 845,6
37 602,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
78 447,8
40 845,6
37 602,2
2020 год , в т.ч.
98 865,4
0,0
36 581,0
62 284,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2. администрация МО г. Павлово.
98 865,4
36 581,0
62 284,4
2021 год, в т.ч.
110 865,9
0,0
45 000,0
65 865,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;
2.администрация МО г. Павлово.
110 865,9
45 000,0
65 865,9
2022 год, в т.ч.
118 359,9
0,0
45 000,0
73 359,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;
2.администрация МО г. Павлово.
118 359,9
45 000,0
73 359,9
ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения
2.администрация МО г. Павлово.
481 375,9
0,0
191 668,0
289 707,9
0,0
0,0
».
6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:
6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.
Подпрограмма 4:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 4
2018 год
0,00
0,00
21 034,30
0,00
0,00
21 034,30
2019 год
0,00
32 000,00
5 905,50
0,00
0,00
37 905,50
2020 год
0,00
0,00
10 374,60
0,00
0,00
10 374,60
2021 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
2022 год
0,00
0,00
1 000,00
0,00
0,00
1 000,00
Всего
0,00
32 000,00
39 314,40
0,00
0,00
71 314,40
».
6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:
6.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализа-ции
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
1.1
Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
68 216,5
0,0
31 547,7
36 668,8
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
9 394,0
0,0
0,0
9 394,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
1.1.1
Ремонт кровли
2018-2019 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
16 995,0
0,0
6 465,5
10 529,5
0,0
0,0
2018 г. – 9 учреждениий
2018 год
10 264,4
10 264,4
2019 г. – 12 учреждениий
2019 год
6 730,6
6 465,5
265,1
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
5 332,3
0,0
357,8
4 974,5
0,0
0,0
2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования
2018 год
3 497,8
3 497,8
2019 г. – 15 учреждений
2019 год
1 439,9
357,8
1 082,1
2020г. - 4 учреждения
2020 год
394,6
394,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.3
Ремонт инженерных сетей
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
14 835,1
0,0
7 092,3
7 742,8
0,0
0,0
2018 г . – 33 учреждения
2018 год
2 479,5
2 479,5
2019 г . – 19 учреждений
2019 год
7 744,1
7 092,3
651,8
2020 г. – 10 учреждений
2020 год
3 411,5
3 411,5
2021 г. - 10 учреждений
2021 год
600,0
600,0
2022 г.- 10 учреждений
2022 год
600,0
600,0
1.1.4
Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования
2018 -2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
21 587,7
0,0
16 629,8
4 957,9
0,0
0,0
2018 г . – 7 учреждений;
2018 год
1 142,3
1 142,3
2019 г . – 25 учреждений
2019 год
17 933,6
16 629,8
1 303,8
2020 г. - 9 учреждений
2020 год
2 511,8
2 511,8
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.5
Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям
2018 -2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
5 772,1
0,0
1 002,3
4 769,8
0,0
0,0
2018 г . – 25 учреждений;
2018 год
1 067,7
1 067,7
2019 г . – 22 учреждений;
2019 год
2 146,3
1 002,3
1 144,0
2020 г . – 6 учреждений
2020 год
2 558,1
2 558,1
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.1.6
Разработка проектно-сметной документации
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 694,3
0,0
0,0
3 694,3
0,0
0,0
2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)
2018 год
1 685,4
1 685,4
2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях
2019 год
890,9
0,0
890,9
2020 – 5 учреждений
2020 год
518,0
518,0
2021 - 10 учреждений
2021 год
300,0
300,0
2022 - 10 учреждений
2022 год
300,0
300,0
Итого по задаче 1:Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.
Всего
68 216,5
0,0
31 547,7
36 668,8
0,0
0,0
2018 год
20 137,1
0,0
0,0
20 137,1
0,0
0,0
2019 год
36 885,4
0,0
31 547,7
5 337,7
0,0
0,0
2020 год
9 394,0
0,0
0,0
9 394,0
0,0
0,0
2021 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
2022 год
900,0
0,0
0,0
900,0
0,0
0,0
Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
2.1.
Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
3 097,9
0,0
452,3
2 645,6
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
980,6
0,0
0,0
980,6
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2.1.1
Огнезащитная обработка деревянных конструкций
2018-2022 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 935,4
0,0
0,0
1 935,4
0,0
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
586,5
586,5
2019 г. – 6 учреждений
2019 год
266,6
0,0
266,6
2020 г. – 13 учреждений
2020 год
882,3
882,3
2021 г. – 3 учреждения
2021 год
100,0
100,0
2022 г. – 3 учреждения
2022 год
100,0
100,0
2.1.2.
Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации
2018-2020 годы
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
1 093,0
0,0
452,3
640,7
0,0
0,0
2018 г. – 8 учреждений
2018 год
310,7
310,7
2019 г. – 7 учреждениий
2019 год
706,4
452,3
254,1
2020г - 2 учреждения
2020 год
75,9
75,9
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3.
Ремонт путей эвакуации
2019-2020 год
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
69,5
0,0
0,0
69,5
0,0
0,0
2018 г. –
2018 год
0,0
0,0
2019 г. – 2 учреждения
2019 год
47,1
0,0
47,1
2020 г - 1 учреждений
2020 год
22,4
22,4
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.
Всего
3 097,9
0,0
452,3
2 645,6
0,0
0,0
2018 год
897,2
0,0
0,0
897,2
0,0
0,0
2019 год
1 020,1
0,0
452,3
567,8
0,0
0,0
2020 год
980,6
0,0
0,0
980,6
0,0
0,0
2021 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2022 год
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений »
Всего
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
2018 год
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
2019 год
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
2020 год
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
2021 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
2022 год
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
».
6.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 4
Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений
2018 год, в т.ч.
21 034,3
0,0
0,0
21 034,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
21 034,3
21 034,3
2019 год, в т.ч.
37 905,5
0,0
32 000,0
5 905,5
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
37 905,5
32 000,0
5 905,5
2020 год , в т.ч.
10 374,6
0,0
0,0
10 374,6
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
10 374,6
10 374,6
2021 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
2022 год, в т.ч.
1 000,0
0,0
0,0
1 000,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
1 000,0
1 000,0
ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
71 314,4
0,0
32 000,0
39 314,4
0,0
0,0
».
7.В подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»:
7.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 5» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Подпрограмма 5:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
0,00
1 119,70
0,00
0,00
1 119,70
2019 год
0,00
0,00
926,20
0,00
0,00
926,20
2020 год
0,00
0,00
930,90
0,00
0,00
930,90
2021 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
2022 год
0,00
0,00
1 156,00
0,00
0,00
1 156,00
Всего
0,00
0,00
5 288,80
0,00
0,00
5 288,80
».
7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 5»:
7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
1.1.
Мероприятия, направленные на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
2 781,4
0,0
0,0
2 781,4
0,0
0,0
2018 год
485,4
0,0
0,0
485,4
0,0
0,0
2019 год
472,1
0,0
0,0
472,1
0,0
0,0
2020 год
569,9
0,0
0,0
569,9
0,0
0,0
2021 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
2022 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
1.1.1
Президентские игры и состязания
2018-2022 годы.
Управление образования, ОУ, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.2
Проведение районного этапа «Школа безопасности «Зарница»»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ДЮСШ
Всего
240,0
0,0
0,0
240,0
0,0
0,0
2018 год
40,0
40,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
60,0
60,0
2021 год
60,0
60,0
2022 год
60,0
60,0
1.1.3
Проведение районного форума «Павловская линия обороны»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово
Всего
35,0
0,0
0,0
35,0
0,0
0,0
2018 год
7,0
7,0
2019 год
7,0
7,0
2020 год
7,0
7,0
2021 год
7,0
7,0
2022 год
7,0
7,0
1.1.4
Проведение праздника «День знаний»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ
Всего
436,5
0,0
0,0
436,5
0,0
0,0
2018 год
78,4
78,4
2019 год
88,1
88,1
2020 год
90,0
90,0
2021 год
90,0
90,0
2022 год
90,0
90,0
1.1.5
Проведение районного праздника «Последний звонок»
2018-2022 годы
Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.6
Туристские соревнования и слеты
2018 - 2019 годы
Управление образования, ОУ, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово
Всего
13,4
0,0
0,0
13,4
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
3,4
3,4
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
1.1.7
Участие в районных, зональных, областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях и т.д.
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, ОУ, УДО
Всего
2 056,5
0,0
0,0
2 056,5
0,0
0,0
2018 год
350,0
350,0
2019 год
353,6
353,6
2020 год
412,9
412,9
2021 год
470,0
470,0
2022 год
470,0
470,0
Итого по задаче 1:Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений
Всего
2 781,4
0,0
0,0
2 781,4
0,0
0,0
2018 год
485,4
0,0
0,0
485,4
0,0
0,0
2019 год
472,1
0,0
0,0
472,1
0,0
0,0
2020 год
569,9
0,0
0,0
569,9
0,0
0,0
2021 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
2022 год
627,0
0,0
0,0
627,0
0,0
0,0
Задача 2.Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
2.1.
Обновление научно-методического и программного обеспечения развития воспитания в системе образования
2018-2022 год
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2018 год
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.1.1
Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей
2018 год
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2018 год
100,0
100,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.2
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов
2018 год
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
21,0
0,0
0,0
21,0
0,0
0,0
2018 год
21,0
21,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
2.1.3
Реализация основных направлений деятельности Муниципального опорного центра
2018-2022 годы
Управление образования, ОУ, УДО
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
Итого по задаче 2:Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.
Всего
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2018 год
121,0
0,0
0,0
121,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Задача 3.Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
3.1.
Проведение конкурсов, чтений, направленных на развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников в области воспитания
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
0,0
0,0
139,3
0,0
0,0
2019 год
69,2
0,0
0,0
69,2
0,0
0,0
2020 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2021 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2022 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
3.1.1
Проведение профессиональных конкурсов, конференций и других мероприятий для педагогов
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, МБУ ДО ЦРТДЮ
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
139,3
2019 год
69,2
69,2
2020 год
110,0
110,0
2021 год
110,0
110,0
2022 год
110,0
110,0
Итого по задаче 3:Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.
Всего
538,5
0,0
0,0
538,5
0,0
0,0
2018 год
139,3
0,0
0,0
139,3
0,0
0,0
2019 год
69,2
0,0
0,0
69,2
0,0
0,0
2020 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2021 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
2022 год
110,0
0,0
0,0
110,0
0,0
0,0
Задача 4.Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
4.1
Проведение мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально – экономической поддержки и стимулирования
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования
Всего
1 847,9
0,0
0,0
1 847,9
0,0
0,0
2018 год
374,0
0,0
0,0
374,0
0,0
0,0
2019 год
384,9
0,0
0,0
384,9
0,0
0,0
2020 год
251,0
0,0
0,0
251,0
0,0
0,0
2021 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
2022 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
4.1.1
Обучение на курсах при ННГУ им. Лобачевского
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
708,0
0,0
0,0
708,0
0,0
0,0
2018 год
144,0
144,0
2019 год
144,0
144,0
2020 год
132,0
132,0
2021 год
144,0
144,0
2022 год
144,0
144,0
4.1.2
Проведение районных олимпиад, смотров, игр, конкурсов
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК, ОУ
Всего
100,0
0,0
0,0
100,0
0,0
0,0
2018 год
20,0
20,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
20,0
20,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.3
Проведение районной научно-практической конференции «Одиссея разума»
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
170,0
0,0
0,0
170,0
0,0
0,0
2018 год
20,0
20,0
2019 год
30,0
30,0
2020 год
40,0
40,0
2021 год
40,0
40,0
2022 год
40,0
40,0
4.1.4
Праздник «Одаренные дети»
2018-2019 годы;
2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
320,0
0,0
0,0
320,0
0,0
0,0
2018 год
80,0
80,0
2019 год
80,0
80,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
80,0
80,0
2022 год
80,0
80,0
4.1.5
Учреждение Гранта имени Фаворского учащимся общеобразовательных учреждений, имеющим выдающиеся достижения в области естественно-математических наук
2018-2019 годы;
2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
70,0
0,0
0,0
70,0
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
20,0
20,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.6
Учреждение грантов семьям, воспитывающим одаренных детей
2018 год; 2021-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
50,0
0,0
0,0
50,0
0,0
0,0
2018 год
10,0
10,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
20,0
20,0
2022 год
20,0
20,0
4.1.7
Праздник медалистов. Вручение грантов медалистам.
2018-2022 годы
Управление образования, ИДК
Всего
429,9
0,0
0,0
429,9
0,0
0,0
2018 год
90,0
90,0
2019 год
90,9
90,9
2020 год
59,0
59,0
2021 год
95,0
95,0
2022 год
95,0
95,0
Итого по задаче 4:Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования
Всего
1 847,9
0,0
0,0
1 847,9
0,0
0,0
2018 год
374,0
0,0
0,0
374,0
0,0
0,0
2019 год
384,9
0,0
0,0
384,9
0,0
0,0
2020 год
251,0
0,0
0,0
251,0
0,0
0,0
2021 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
2022 год
419,0
0,0
0,0
419,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
Всего
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
2018 год
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
2019 год
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
2020 год
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
2021 год
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
2022 год
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
».
7.2.2. Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 5
Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи
2018 год, в т.ч.
1 119,7
0,0
0,0
1 119,7
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
232,5
232,5
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
887,2
887,2
2019 год, в т.ч.
926,2
0,0
0,0
926,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
222,0
222,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
704,2
704,2
2020 год , в т.ч.
930,9
0,0
0,0
930,9
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
191,0
191,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
739,9
739,9
2021 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
2022 год, в т.ч.
1 156,0
0,0
0,0
1 156,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
253,0
253,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
903,0
903,0
ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.
5 288,8
0,0
0,0
5 288,8
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
1 151,5
0,0
0,0
1 151,5
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
4 137,3
0,0
0,0
4 137,3
0,0
0,0
».
8.В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»:
8.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 6» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 6
Подпрограмма 6:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
2 971,50
6 655,60
0,00
11 830,50
21 457,60
2019 год
0,00
3 588,40
6 935,00
0,00
12 616,00
23 139,40
2020 год
0,00
2 428,40
3 350,80
0,00
12 855,70
18 634,90
2021 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
2022 год
0,00
2 428,40
7 000,00
0,00
12 855,70
22 284,10
Всего
0,00
13 845,10
30 941,40
0,00
63 013,60
107 800,10
».
8.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 6»:
8.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«
№
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района
1.1.
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Павловского района
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
107 520,3
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
62 733,8
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 004,3
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 575,9
1.1.1
Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период
ежегодно
Управление образования, образовательные учреждения
Всего
24 603,0
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 291,5
2018 г.: всего - 2069 пут.;
2018 год
5 095,8
2 852,5
2 243,3
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 136 пут.
334,4
334,4
0,0
2019 г.: всего - 2255 пут.;
2019 год
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
738,1
721,5
16,6
2020 г.: всего - 0 пут.;
2020 год
2 582,0
0,0
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 0 пут.
0,0
0,0
0,0
2021 г.: всего - 2255 пут.;
2021 год
5 582,0
3 000,0
2 582,0
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
725,3
725,3
0,0
2022 г.: всего - 2255 пут.;
2022 год
5 302,2
3 000,0
2 302,2
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.
725,3
725,3
0,0
1.1.2
Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно- образовательные центры (лагеря) в каникулярный период
ежегодно
Управление образования
Всего
45 731,0
0,0
0,0
18 806,8
0,0
26 924,2
2018 г.: всего - 423 пут.;
2018 год
9 017,4
3 803,1
5 214,3
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 9 пут.
200,2
108,5
91,7
2019 г.: всего - 397 пут.;
2019 год
8 900,6
3 652,9
5 247,7
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 6 пут.
122,7
65,1
57,6
2020 г.: всего - 425 пут.;
2020 год
8 838,2
3 350,8
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
2021 г.: всего - 425 пут.;
2021 год
9 487,4
4 000,0
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
2022 г.: всего - 425 пут.;
2022 год
9 487,4
4 000,0
5 487,4
в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.
465,6
251,5
214,1
1.1.3
Компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ
ежегодно
Управление образования
Всего
37 123,8
0,0
13 605,7
0,0
0,0
23 518,1
2018 г. – 228 пут.
2018 год
7 281,9
2 909,0
4 372,9
2019 г. – 230 пут.
2019 год
8 197,8
3 411,5
4 786,3
2020 г. – 230 пут.
2020 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
2021 г. – 230 пут.
2021 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
2022 г. – 230 пут.
2022 год
7 214,7
2 428,4
4 786,3
1.1.4
Расходы на обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего полномочия по процедуре компенсации средств на приобретение детских путевок
2018 год
Управление образования
Всего
62,5
0,0
62,5
0,0
0,0
0,0
2018 год
62,5
62,5
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района.
Всего
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Задача 2.Развитие малозатратных форм организации детского отдыха
2.1.
Организация экскурсий, походов
ежегодно
Управление образования;
образовательные учреждения
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Итого по задаче 2:Развитие малозатратных форм организации детского отдыха.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Задача 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
3.1.
Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
4.МО МВД России «Павловский» ( по согласованию)
5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
6.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
ИТОГО по задаче 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
Задача 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей
4.1
Организация управления и контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)
4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию)
6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
7.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.1
Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров ( лагерей) Павловского района
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)
4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию
6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
7.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
4.1.2
Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании
ежегодно
1.Управление образования
2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)
4.МО МВД России «Павловский» (по согласованию
5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью
6.МУП «База общепита» (по согласованию)
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
ИТОГО по задаче 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.
Всего
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2021 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2022 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
ИТОГО по подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»
Всего
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
2018 год
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
2019 год
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
2020 год
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
2021 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
2022 год
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
»
8.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 6
Организация отдыха и оздоровления детей
2018 год, в т.ч.
21 457,6
0,0
2 971,5
6 655,6
0,0
11 830,5
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 361,8
2 971,5
3 803,1
9 587,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 095,8
2 852,5
2 243,3
2019 год, в т.ч.
23 139,4
0,0
3 588,4
6 935,0
0,0
12 616,0
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
17 098,4
3 411,5
3 652,9
10 034,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
6 041,0
176,9
3 282,1
2 582,0
2020 год , в т.ч.
18 634,9
0,0
2 428,4
3 350,8
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 052,9
2 428,4
3 350,8
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
2 582,0
2 582,0
2021 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
2022 год, в т.ч.
22 284,1
0,0
2 428,4
7 000,0
0,0
12 855,7
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
16 702,1
2 428,4
4 000,0
0,0
10 273,7
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
5 582,0
3 000,0
2 582,0
ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.
107 800,1
0,0
13 845,1
30 941,4
0,0
63 013,6
Муниципальный заказчик-координатор -управление образования
82 917,3
0,0
13 668,2
18 806,8
0,0
50 442,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
».
9.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:
9.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы 5
Подпрограмма 7:
тыс. руб.
0
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
ВСЕГО по подпрограмме 7
2018 год
0,00
4 023,10
62 635,30
0,00
0,00
66 658,40
2019 год
0,00
22 934,30
40 096,00
0,00
0,00
63 030,30
2020 год
0,00
19 922,70
50 890,20
0,00
0,00
70 812,90
2021 год
0,00
25 371,00
52 234,40
0,00
0,00
77 605,40
2022 год
0,00
22 814,20
57 678,40
0,00
0,00
80 492,60
Всего
0,00
95 065,30
263 534,30
0,00
0,00
358 599,60
».
9.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:
9.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:
«
№№ п/п
Наименование мероприятия
Сроки реализации
Ответственный исполнитель
Годы
Предполагаемый объем финансирования,
тыс. руб.
Всего
феде-ральный бюджет
областной бюджет
районный бюджет
Бюджеты поселений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.
1.1
Содержание аппарата управления образования
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 570,1
0,0
21 247,8
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
11 639,2
0,0
4 023,1
7 616,1
0,0
0,0
2019 год
11 004,3
0,0
4 118,6
6 885,7
0,0
0,0
2020 год
10 890,2
0,0
4 284,5
6 605,7
0,0
0,0
2021 год
10 973,8
0,0
4 366,4
6 607,4
0,0
0,0
2022 год
11 062,6
0,0
4 455,2
6 607,4
0,0
0,0
1.1.1
Расходы на содержание муниципального аппарата управления
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
34 322,3
0,0
0,0
34 322,3
0,0
0,0
2018 год
7 616,1
7 616,1
2019 год
6 885,7
6 885,7
2020 год
6 605,7
6 605,7
2021 год
6 607,4
6 607,4
2022 год
6 607,4
6 607,4
1.1.2
Расходы на содержание сектора опеки и попечительства
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
13 422,6
0,0
13 422,6
0,0
0,0
0,0
2018 год
2 612,7
2 612,7
2019 год
2 642,7
2 642,7
2020 год
2 722,4
2 722,4
2021 год
2 722,4
2 722,4
2022 год
2 722,4
2 722,4
1.1.3
Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
7 825,2
0,0
7 825,2
0,0
0,0
0,0
2018 год
1 410,4
1 410,4
2019 год
1 475,9
1 475,9
2020 год
1 562,1
1 562,1
2021 год
1 644,0
1 644,0
2022 год
1 732,8
1 732,8
1.2
Содержание структурных подразделений управления образования и подведомтсвенных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
302 792,9
0,0
73 754,1
229 038,8
0,0
0,0
2018 год
55 019,2
0,0
0,0
55 019,2
0,0
0,0
2019 год
51 962,6
0,0
18 752,3
33 210,3
0,0
0,0
2020 год
59 749,5
0,0
15 638,2
44 111,3
0,0
0,0
2021 год
66 631,6
0,0
21 004,6
45 627,0
0,0
0,0
2022 год
69 430,0
0,0
18 359,0
51 071,0
0,0
0,0
1.2.1
Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)
2018-2022 годы
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
55 346,2
0,0
0,0
55 346,2
0,0
0,0
2018 год
12 404,8
12 404,8
2019 год
6 545,6
6 545,6
2020 год
10 456,2
10 456,2
2021 год
12 969,8
12 969,8
2022 год
12 969,8
12 969,8
1.2.2
Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
103 014,1
0,0
33 070,3
69 943,8
0,0
0,0
2018 год
11 195,2
11 195,2
2019 год
18 993,5
10 070,3
8 923,2
2020 год
21 479,8
7 000,0
14 479,8
2021 год
24 803,3
8 000,0
16 803,3
2022 год
26 542,3
8 000,0
18 542,3
1.2.3
Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»
2018-2022 годы
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
143 690,2
0,0
40 683,8
103 006,4
0,0
0,0
2018 год
30 676,8
30 676,8
2019 год
26 423,5
8 682,0
17 741,5
2020 год
27 813,5
8 638,2
19 175,3
2021 год
28 858,5
13 004,6
15 853,9
2022 год
29 917,9
10 359,0
19 558,9
1.2.4
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
598,3
0,0
0,0
598,3
0,0
0,0
2018 год
598,3
598,3
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.2.5
Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»
2018 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
144,1
0,0
0,0
144,1
0,0
0,0
2018 год
144,1
144,1
2019 год
0,0
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.
Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы грсударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
63,4
63,4
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.3.1
Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей
2019 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
63,4
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
63,4
63,4
2020 год
0,0
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4
Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
173,2
0,0
0,0
173,2
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
173,2
173,2
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
1,7
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
1,7
1,7
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.2.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на структурные подразделения управления образования( ИДК)
2020 год
Управление образования администрации Павловского муниципального района
Всего
69,6
0,0
0,0
69,6
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
69,6
69,6
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.3.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
2020 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»
Всего
75,5
0,0
0,0
75,5
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
75,5
75,5
2021 год
0,0
2022 год
0,0
1.4.4.
Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
2020 год
Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»
Всего
26,4
0,0
0,0
26,4
0,0
0,0
2018 год
0,0
2019 год
0,0
2020 год
26,4
26,4
2021 год
0,0
2022 год
0,0
ИТОГО по задаче 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области
Всего
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»
Всего
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
2018 год
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
2019 год
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
2020 год
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
2021 год
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
2022 год
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
9.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции: «
Подпрограмма муниципальной программы
Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Федеральный бюджет
Областной бюджет
Районный бюджет
Бюд-жеты посе-лений
Прочие источники
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма 7
Обеспечение реализации муниципальной программы
2018 год, в т.ч.
66 658,4
0,0
4 023,1
62 635,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 044,0
4 023,1
20 020,9
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
42 614,4
0,0
42 614,4
2019 год, в т.ч.
63 030,3
0,0
22 934,3
40 096,0
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
17 613,3
4 182,0
13 431,3
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
45 417,0
18 752,3
26 664,7
2020 год , в т.ч.
70 812,9
0,0
19 922,7
50 890,2
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
21 519,6
4 284,5
17 235,1
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
49 293,3
15 638,2
33 655,1
2021 год, в т.ч.
77 605,4
0,0
25 371,0
52 234,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
23 943,6
4 366,4
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
53 661,8
21 004,6
32 657,2
2022 год, в т.ч.
80 492,6
0,0
22 814,2
57 678,4
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
24 032,4
4 455,2
19 577,2
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
56 460,2
18 359,0
38 101,2
ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.
358 599,6
0,0
95 065,3
263 534,3
0,0
0,0
Муниципальный заказчик-координатор - управление образования
111 152,9
0,0
21 311,2
89 841,7
0,0
0,0
Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения
24 882,8
0,0
176,9
12 134,6
0,0
12 571,3
».
9.2.3.Пункт 2.5.«Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:
«
Статус
Наименование
Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), дата
муниципальной
программы,
подпрограммы
муниципальной
программы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2018
2019
2020
2021
2022
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Муниципальная программа
«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
X
X
X
X
66 658,4
62 705,2
70 812,9
77 928,6
80 791,7
(всего)
Подпрограмма1.
«Развитие дошкольного образования»;
X
X
X
X
30 142,3
29 825,1
32 068,4
34 784,3
34 843,2
074
0709
01 7 11 00190
100
3 396,9
3 300,9
2 940,6
2 926,3
2 828,1
074
0709
01 7 11 00190
200
39,5
1,5
3,7
4,4
4,3
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 181,8
1 280,6
1 208,8
1 192,8
1 153,8
074
0709
01 7 11 73020
200
33,0
32,2
38,8
38,2
37,0
074
0709
01 7 11 73010
100
194,8
210,5
208,3
205,5
198,8
074
0709
01 7 11 73010
200
461,2
523,8
507,6
537,9
559,1
074
0709
01 7 12 46590
100
20 963,8
11 334,3
5 870,9
7 934,2
9 856,0
074
0709
01 7 12 46590
200
3 519,4
3 771,2
4 674,3
4 967,3
5 228,7
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,9
22,6
18,7
18,6
18,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
345,0
9 316,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 519,6
16 959,1
14 959,2
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
31,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
76,4
0,0
0,0
Подпрограмма 2:
«Развитие общего образования»
X
X
X
X
30 510,7
27 795,2
33 213,5
36 113,4
38 089,6
074
0709
01 7 11 00190
100
3 438,6
2 948,8
3 094,4
3 070,1
3 121,9
074
0709
01 7 11 00190
200
40,0
1,3
3,9
4,7
4,7
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
1 195,6
1 146,9
1 237,3
1 227,5
1 248,3
074
0709
01 7 11 73020
200
33,3
28,6
39,6
39,3
40,0
074
0709
01 7 11 73010
100
196,6
188,3
213,2
211,5
215,1
074
0709
01 7 11 73010
200
466,6
467,0
519,5
553,5
604,9
074
0709
01 7 12 46590
100
21 221,4
11 251,7
6 178,1
8 323,4
10 879,9
074
0709
01 7 12 46590
200
3 562,6
3 679,8
4 919,0
5 210,6
5 771,8
074
0709
2 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
6,8
20,2
19,7
19,5
19,9
074
0709
01 7 12 S2190
100
349,1
8 034,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
16 907,6
17 453,2
16 183,1
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
28,2
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,8
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
80,4
0,0
0,0
Подпрограмма 3:
«Развитие дополнительного образования детей»
X
X
X
X
4 307,3
3 572,8
5 148,1
6 401,0
7 193,9
074
0709
01 7 11 00190
100
486,4
388,6
479,6
544,2
589,6
074
0709
01 7 11 00190
200
5,7
0,2
0,6
0,8
0,9
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
164,2
150,7
191,8
217,6
235,8
074
0709
01 7 11 73020
200
4,6
3,7
6,1
7,0
7,6
074
0709
01 7 11 73010
100
27,0
24,8
33,0
37,5
40,6
074
0709
01 7 11 73010
200
64,2
61,5
80,5
98,1
114,2
074
0709
01 7 12 46590
100
3 001,9
1 352,6
957,6
1 475,3
2 054,9
074
0709
01 7 12 46590
200
504,0
507,6
762,4
923,6
1 090,1
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,96
2,7
3,1
3,5
3,8
074
0709
01 7 12 S2190
100
48,37
1 076,6
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
2 620,7
3 093,5
3 056,5
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
3,8
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
12,5
0,0
0,0
Подпрограмма 4:
«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»
X
X
X
X
1 124,0
1 161,4
506,2
54,5
57,4
074
0709
01 7 11 00190
100
136,7
187,6
50,3
4,9
5,0
074
0709
01 7 11 00190
200
1,6
0,1
0,1
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
843,7
725,5
100,5
13,3
17,4
074
0709
01 7 12 46590
200
141,6
246,9
80,0
8,3
9,2
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,3
1,3
0,3
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
275,0
27,9
25,8
Подпрограмма5:
«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»
X
X
X
X
59,8
28,3
45,4
61,7
66,4
074
0709
01 7 11 00190
100
7,3
4,6
4,5
5,7
5,8
074
0709
01 7 11 00190
200
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
44,9
17,7
9,0
14,8
20,1
074
0709
01 7 12 46590
200
7,5
6,0
7,2
8,9
10,6
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
24,7
32,3
29,9
Подпрограмма 6:
«Организация отдыха и оздоровления детей»
X
X
X
X
514,3
322,4
282,0
513,7
541,3
074
0709
01 7 11 00190
100
62,6
52,1
28,0
46,3
47,0
074
0709
01 7 11 00190
200
0,7
0,0
0,0
0,1
0,1
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
100
386,2
201,4
56,0
125,5
163,7
074
0709
01 7 12 46590
200
64,8
68,5
44,6
78,5
86,8
074
0709
2 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
0,0
0,4
0,2
0,3
0,3
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
153,2
263,1
243,5
Подпрограмма 7:
074
0709
01 7 11 00190
100
7 528,5
6 882,6
6 597,4
6 597,4
6 597,4
074
0709
01 7 11 00190
200
87,6
3,1
8,3
10,0
10,0
074
0709
01 7 11 00190
850
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 11 73020
100
2 541,7
2 578,2
2 637,9
2 637,9
2 637,9
074
0709
01 7 11 73020
200
71,0
64,5
84,5
84,5
84,5
074
0709
01 7 11 73010
100
418,4
423,6
454,5
454,5
454,5
074
0709
01 7 11 73010
200
992,0
1 052,3
1 107,6
1 189,5
1 278,3
074
0709
01 7 12 46590
100
46 461,9
24 883,2
13 172,1
17 886,5
22 991,9
074
0709
01 7 12 46590
200
7 800,0
8 280,0
10 487,6
11 197,3
12 197,3
074
0709
01 7 12 46590
300
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 46590
850
14,9
47,1
42,0
42,0
42,0
074
0709
01 7 12 S2190
100
742,4
18 752,3
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 12 S2090
100
0,0
0,0
36 047,8
37 505,8
34 198,8
074
0709
01 7 13 74100
200
0,0
63,4
0,0
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 00190
200
0,0
0,0
1,7
0,0
0,0
074
0709
01 7 С1 46590
200
0,0
0,0
171,5
0,0
0,0
ИТОГО
66 658,4
63 030,3
70 812,9
77 605,4
80 492,6
».
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Официальный сайт администрации Павловского муниципального района Нижегородской области admpavlovo.ru от 23.09.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: