Основная информация

Дата опубликования: 24 сентября 2020г.
Номер документа: RU52045808202000231
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Нижегородская область
Принявший орган: Администрация Павловского муниципального района Нижегородской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Администрация Павловского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2020 № 1366

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.05.2014 г. №77 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Павловского муниципального района» постановляю:

1.Внести изменения в муниципальную программу «Развитие образования Павловского муниципального района» утвержденную постановлением администрации Павловского муниципального района от 05.09.2017 г. №1210, согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Постановление вступает в силу со дня его подписания.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Лисина Д.Н.

Глава администрации

А.О. Кириллов

Приложение 1

к постановлению администрации

Павловского муниципального района

от 24.09.2020 № 1366

1.Пункт «Объем и источники финансирования программы (в разбивке по подпрограммам)» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования

программы

(в разбивке по

подпрограммам)

Муниципальная программа:

тыс. руб.

0

Феде-ральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по программе

2018 год

0,00

862 180,90

362 750,20

0,00

79 105,60

1 304 036,70

2019 год

0,00

973 647,70

479 715,10

0,00

83 542,40

1 536 905,20

2020 год

23 847,30

920 871,60

486 004,90

0,00

87 244,70

1 517 968,50

2021 год

33 237,90

905 134,00

483 371,30

0,00

90 220,30

1 511 963,50

2022 год

32 497,90

902 317,20

502 505,30

0,00

93 314,90

1 530 635,30

Всего за период реализации программы

89 583,10

4 564 151,40

2 314 346,80

0,00

433 427,90

7 401 509,20

Подпрограмма 1:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 1

2018 год

0,00

394 270,20

128 347,80

0,00

67 275,10

589 893,10

2019 год

0,00

420 512,50

246 316,30

0,00

70 926,40

737 755,20

2020 год

0,00

,,0

00

400 271,20

205 848,00

0,00

74 389,00

680 508,20

2021 год

0,00

,

390 790,90

205 407,20

0,00

77 364,60

673 562,70

2022 год

0,00

390 790,90

209 412,20

0,00

80 459,20

680 662,30

Всего

0,00

1996635,70

995 331,50

0,00

370 414,30

3 362 381,50

Подпрограмма 2:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 2

2018 год

0,00

436 674,70

92 362,00

0,00

0,00

529 036,70

2019 год

0,00

453 766,90

141 933,90

0,00

0,00

595 700,80

2020 год

23 847,30

461 668,30

152 326,00

0,00

0,00

637 841,60

2021 год

33 237,90

441 543,70

150 707,80

0,00

0,00

625 489,40

2022 год

32 497,90

441 283,70

152 898,80

0,00

0,00

626 680,40

Всего

89 583,10

2 234 937,30

690 228,50

0,00

0,00

3 014 748,90

Подпрограмма 3:

тыс. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 3

2018 год

0,00

24 241,40

50 595,50

0,00

0,00

74 836,90

2019 год

0,00

40 845,60

37 602,20

0,00

0,00

78 447,80

2020 год

0,00

36 581,00

62 284,40

0,00

0,00

98 865,40

2021 год

0,00

45 000,00

65 865,90

0,00

0,00

110 865,90

2022 год

0,00

45 000,00

73 359,90

0,00

0,00

118 359,90

Всего

0,00

191 668,00

289 707,90

0,00

0,00

481 375,90

Подпрограмма 4:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 4

2018 год

0,00

0,00

21 034,30

0,00

0,00

21 034,30

2019 год

0,00

32 000,00

5 905,50

0,00

0,00

37 905,50

2020 год

0,00

0,00

10 374,60

0,00

0,00

10 374,60

2021 год

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022 год

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Всего

0,00

32 000,00

39 314,40

0,00

0,00

71 314,40

Подпрограмма 5:

тыс. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 5

2018 год

0,00

0,00

1 119,70

0,00

0,00

1 119,70

2019 год

0,00

0,00

926,20

0,00

0,00

926,20

2020 год

0,00

0,00

930,90

0,00

0,00

930,90

2021 год

0,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

2022 год

0,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

Всего

0,00

0,00

5 288,80

0,00

0,00

5 288,80

Подпрограмма 6:

тыс. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 6

2018 год

0,00

2 971,50

6 655,60

0,00

11 830,50

21 457,60

2019 год

0,00

3 588,40

6 935,00

0,00

12 616,00

23 139,40

2020 год

0,00

2 428,40

3 350,80

0,00

12 855,70

18 634,90

2021 год

0,00

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2022 год

0,00

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

Всего

0,00

13 845,10

30 941,40

0,00

63 013,60

107 800,10

Подпрограмма 7:

тыс. руб.

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 7

2018 год

0,00

4 023,10

62 635,30

0,00

0,00

66 658,40

2019 год

0,00

22 934,30

40 096,00

0,00

0,00

63 030,30

2020 год

0,00

19 922,70

50 890,20

0,00

0,00

70 812,90

2021 год

0,00

25 371,00

52 234,40

0,00

0,00

77 605,40

2022 год

0,00

22 814,20

57 678,40

0,00

0,00

80 492,60

Всего

0,00

95 065,30

263 534,30

0,00

0,00

358 599,60

»

2.Пункт 2.5.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» раздела 2 «Текст программы» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Муниципальная программа

2018 год, в т.ч.

1 304 036,7

0,0

862 180,9

362 750,2

0,0

79 105,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

62 889,3

0,0

29 245,6

24 056,5

0,0

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 241 147,4

0,0

832 935,3

338 693,7

0,0

69 518,4

2019 год, в т.ч.

1 536 905,2

0,0

973 647,7

479 715,1

0,0

83 542,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

61 909,8

0,0

34 569,6

17 306,2

0,0

10 034,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

1 474 995,4

0,0

939 078,1

462 408,9

0,0

73 508,4

2020 год, в т.ч.

1 517 968,5

23 847,3

920 871,6

486 004,9

0,0

87 244,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

62 775,1

0,0

31 724,5

20 776,9

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

1 455 193,4

23 847,3

889 147,1

465 228,0

0,0

76 971,0

2021 год, в т.ч.

1 511 963,5

33 237,9

905 134,0

483 371,3

0,0

90 220,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

65 910,3

0,0

31 806,4

23 830,2

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

1 446 053,2

33 237,9

873 327,6

459 541,1

0,0

79 946,6

2022 год, в т.ч.

1 530 635,3

32 497,9

902 317,2

502 505,3

0,0

93 314,9

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

65 999,1

0,0

31 895,2

23 830,2

0,0

10 273,7

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

1 464 636,2

32 497,9

870 422,0

478 675,1

0,0

83 041,2

ИТОГО по программе: в т.ч.

7 401 509,2

89 583,1

4 564 151,4

2 314 346,8

0,0

433 427,9

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

319 483,6

0,0

159 241,3

109 800,0

0,0

50 442,3

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

7 082 025,6

89 583,1

4 404 910,1

2 204 546,8

0,0

382 985,6

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

2018 год, в т.ч.

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

22 251,0

22 251,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

567 642,1

0,0

372 019,2

128 347,8

67 275,1

2019 год, в т.ч.

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

26 976,1

26 976,1

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

710 779,1

0,0

393 536,4

246 316,3

70 926,4

2020 год, в т.ч.

680 508,2

0,0

400 271,2

205 848,0

0,0

74 389,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

0,0

25 011,6

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 496,6

0,0

375 259,6

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год, в т.ч.

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

648 551,1

365 779,3

205 407,2

77 364,6

2022 год, в т.ч.

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 650,7

365 779,3

209 412,2

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.

3 362 381,5

0,0

1 996 635,7

995 331,5

0,0

370 414,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 238 119,6

0,0

1 872 373,8

995 331,5

0,0

370 414,3

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

2018 год, в т.ч.

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

2019 год, в т.ч.

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

2020 год , в т.ч.

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

2021 год, в т.ч.

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

2022 год, в т.ч.

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования детей

2018 год, в т.ч.

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

74 836,9

24 241,4

50 595,5

2019 год, в т.ч.

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

78 447,8

40 845,6

37 602,2

2020 год , в т.ч.

98 865,4

0,0

36 581,0

62 284,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

98 865,4

36 581,0

62 284,4

2021 год, в т.ч.

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

110 865,9

45 000,0

65 865,9

2022 год, в т.ч.

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

118 359,9

45 000,0

73 359,9

ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.

481 375,9

0,0

191 668,0

289 707,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово

481 375,9

0,0

191 668,0

289 707,9

0,0

0,0

Подпрограмма 4

Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений

2018 год, в т.ч.

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

21 034,3

21 034,3

2019 год, в т.ч.

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

37 905,5

32 000,0

5 905,5

2020 год , в т.ч.

10 374,6

0,0

0,0

10 374,6

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

10 374,6

10 374,6

2021 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

2022 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.

71 314,4

0,0

32 000,0

39 314,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

71 314,4

0,0

32 000,0

39 314,4

0,0

0,0

Подпрограмма 5

Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи

2018 год, в т.ч.

1 119,7

0,0

0,0

1 119,7

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

232,5

232,5

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

887,2

887,2

2019 год, в т.ч.

926,2

0,0

0,0

926,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

222,0

222,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

704,2

704,2

2020 год , в т.ч.

930,9

0,0

0,0

930,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

191,0

191,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

739,9

739,9

2021 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

2022 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.

5 288,8

0,0

0,0

5 288,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

1 151,5

0,0

0,0

1 151,5

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

4 137,3

0,0

0,0

4 137,3

0,0

0,0

Подпрограмма 6

Организация отдыха и оздоровления детей

2018 год, в т.ч.

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 361,8

2 971,5

3 803,1

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 095,8

2 852,5

2 243,3

2019 год, в т.ч.

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 098,4

3 411,5

3 652,9

10 034,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

2020 год , в т.ч.

18 634,9

0,0

2 428,4

3 350,8

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 052,9

2 428,4

3 350,8

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

2 582,0

2 582,0

2021 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2022 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

0,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.

107 800,1

0,0

13 845,1

30 941,4

0,0

63 013,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

82 917,3

0,0

13 668,2

18 806,8

0,0

50 442,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

24 882,8

0,0

176,9

12 134,6

0,0

12 571,3

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации муниципальной программы

2018 год, в т.ч.

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 044,0

4 023,1

20 020,9

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

42 614,4

0,0

42 614,4

2019 год, в т.ч.

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 613,3

4 182,0

13 431,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

45 417,0

18 752,3

26 664,7

2020 год , в т.ч.

70 812,9

0,0

19 922,7

50 890,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

21 519,6

4 284,5

17 235,1

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

49 293,3

15 638,2

33 655,1

2021 год, в т.ч.

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

23 943,6

4 366,4

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

53 661,8

21 004,6

32 657,2

2022 год, в т.ч.

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 032,4

4 455,2

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

56 460,2

18 359,0

38 101,2

ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.

358 599,6

0,0

95 065,3

263 534,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

111 152,9

0,0

21 311,2

89 841,7

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

247 446,7

0,0

73 754,1

173 692,6

0,0

0,0

».

3.В подпрограмме 1 «Развитие дошкольного образования»:

3.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 1» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 1

Подпрограмма 1:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 1

2018 год

-

394 270,20

128 347,80

0,00

67 275,10

589 893,10

2019 год

-

420 512,50

246 316,30

0,00

70 926,40

737 755,20

2020 год

-

400 271,20

205 848,00

0,00

74 389,00

680 508,20

2021 год

-

390 790,90

205 407,20

0,00

77 364,60

673 562,70

2022 год

-

390 790,90

209 412,20

0,00

80 459,20

680 662,30

Всего

-

1 996 635,70

995 331,50

0,00

370 414,30

3 362 381,50

».

3.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 1»:

3.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных дошкольных учреждений на основе муниципальных заданий

2018 – 2022 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

3 133 990,0

0,0

1 844 604,0

918 971,7

0,0

370 414,3

2018 год

562 457,5

368 626,0

126 556,4

0,0

67 275,1

2019 год

634 775,1

386 291,9

177 556,8

0,0

70 926,4

2020 год

637 656,8

363 228,7

200 039,1

0,0

74 389,0

2021 год

646 000,5

363 228,7

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

653 100,1

363 228,7

209 412,2

0,0

80 459,2

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций

2018 – 2022 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

3 132 132,3

0,0

1 842 746,3

918 971,7

0,0

370 414,3

2018 год

560 599,8

366 768,3

126 556,4

67 275,1

2019 год

634 775,1

386 291,9

177 556,8

70 926,4

2020 год

637 656,8

363 228,7

200 039,1

74 389,0

2021 год

646 000,5

363 228,7

205 407,2

77 364,6

2022 год

653 100,1

363 228,7

209 412,2

80 459,2

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных дошкольных учреждений

2018 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

1 857,7

0,0

1 857,7

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 857,7

1 857,7

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным дошкольным учреждениям

2018 – 2022 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

102 462,1

0,0

27 769,8

74 692,3

0,0

0,0

2018 год

5 184,6

0,0

3 393,2

1 791,4

0,0

0,0

2019 год

76 004,0

0,0

7 244,5

68 759,5

0,0

0,0

2020 год

16 172,3

0,0

12 030,9

4 141,4

0,0

0,0

2021 год

2 550,6

0,0

2 550,6

0,0

0,0

0,0

2022 год

2 550,6

0,0

2 550,6

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми,оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в дошкольных учреждениях

2018 – 2022 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

12 999,5

0,0

12 999,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

2 692,3

2 692,3

2019 год

2 655,4

2 655,4

2020 год

2 550,6

2 550,6

2021 год

2 550,6

2 550,6

2022 год

2 550,6

2 550,6

1.2.2.

Расходы за счёт безвозмездных поступлений от юридических лиц

2018 – 2020 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

71 192,1

0,0

0,0

71 192,1

0,0

0,0

2018 год

1 332,1

1 332,1

2019 год

66 370,0

66 370,0

2020 год

3 490,0

3 490,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.3.

Проведение мероприятий по созданию в дошкольных образовательных организациях условий для получения детьми-инвалидами качественного образования

2018 – 2019 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

388,7

0,0

0,0

388,7

0,0

0,0

2018 год

370,0

370,0

2019 год

18,7

18,7

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.4.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

3 165,0

0,0

3 165,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

700,9

700,9

2019 год

1 905,1

1 905,1

2020 год

559,0

559,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5.

Расходы на прочие мероприятия в дошкольных образовательных организациях

2018 – 2020 годы

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

2 641,9

0,0

0,0

2 641,9

0,0

0,0

2018 год

89,3

89,3

2019 год

2 370,8

2 370,8

2020 год

181,8

181,8

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.6.

Расходы на проведение ремонтных работ для обеспечения безопасности жизнедеятельности в дошкольных образовательных организациях

2019 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

2 684,0

0,0

2 684,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

2 684,0

2 684,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.7.

Проведение капитального ремонта дошкольных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"

2020 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

9 390,9

0,0

8 921,3

469,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

9 390,9

8 921,3

469,6

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3

Организация выплаты компенсации части родительской платы

2018 – 2022 годы

Управление образования

Всего

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

22 251,0

22 251,0

2019 год

26 976,1

26 976,1

2020 год

25 011,6

25 011,6

2021 год

25 011,6

25 011,6

2022 год

25 011,6

25 011,6

1.3.1.

Расходы на осуществление выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных, муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации части родительской платы

2018 – 2022 годы

Управление образования

Всего

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

22 251,0

22 251,0

2019 год

26 976,1

26 976,1

2020 год

25 011,6

25 011,6

2021 год

25 011,6

25 011,6

2022 год

25 011,6

25 011,6

1.4

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2020 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

1 667,5

0,0

0,0

1 667,5

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 667,5

0,0

1 667,5

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

1.4.1

Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных дошкольных образовательных организаций

2020 год

Муниципальные дошколь-ные образова-тельные учреждения

Всего

1 667,5

0,0

0,0

1 667,5

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

1 667,5

0,0

1 667,5

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дошкольного образования

Всего

3 362 381,5

0,0

1 996 635,7

995 331,5

0,0

370 414,3

2018 год

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

2019 год

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

2020 год

680 508,2

0,0

400 271,2

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1:«Развитие дошкольного образования»

Всего

3362381,5

0,0

1 996 635,7

995 331,5

0,0

370 414,3

2018 год

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

2019 год

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

2020 год

680 508,2

0,0

400 271,2

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

2022 год

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

».

3.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 1» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 1

Развитие дошкольного образования

2018 год, в т.ч.

589 893,1

0,0

394 270,2

128 347,8

0,0

67 275,1

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

22 251,0

22 251,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

567 642,1

0,0

372 019,2

128 347,8

67 275,1

2019 год, в т.ч.

737 755,2

0,0

420 512,5

246 316,3

0,0

70 926,4

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

26 976,1

26 976,1

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

710 779,1

0,0

393 536,4

246 316,3

70 926,4

2020 год, в т.ч.

680 508,2

0,0

400 271,2

205 848,0

0,0

74 389,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

0,0

25 011,6

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 496,6

0,0

375 259,6

205 848,0

0,0

74 389,0

2021 год, в т.ч.

673 562,7

0,0

390 790,9

205 407,2

0,0

77 364,6

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

648 551,1

365 779,3

205 407,2

77 364,6

2022 год, в т.ч.

680 662,3

0,0

390 790,9

209 412,2

0,0

80 459,2

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

25 011,6

25 011,6

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

655 650,7

365 779,3

209 412,2

80 459,2

ИТОГО по подпрограмме 1: в т.ч.

3 362 381,5

0,0

1 996 635,7

995 331,5

0,0

370 414,3

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

124 261,9

0,0

124 261,9

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 238 119,6

0,0

1 872 373,8

995 331,5

0,0

370 414,3

».

4.В Подпрограмме 2 «Развитие общего образования»:

4.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 2» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 2

Подпрограмма 2:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 2

2018 год

0,00

436 674,70

92 362,00

0,00

0,00

529 036,70

2019 год

0,00

453 766,90

141 933,90

0,00

0,00

595 700,80

2020 год

23 847,30

461 668,30

152 326,00

0,00

0,00

637 841,60

2021 год

33 237,90

441 543,70

150 707,80

0,00

0,00

625 489,40

2022 год

32 497,90

441 283,70

152 898,80

0,00

0,00

626 680,40

Всего

89 583,10

2 234 937,30

690 228,50

0,00

0,00

3 014 748,90

».

4.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 2»:

4.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных общеобразовательных учреждений на основе муниципальных заданий

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 805 732,2

0,0

2 137 818,2

667 914,0

0,0

0,0

2018 год

498 171,8

410 198,1

87 973,7

2019 год

551 734,5

415 766,0

135 968,5

2020 год

581 438,3

437 284,7

144 153,6

2021 год

585 598,3

437 284,7

148 313,6

2022 год

588 789,3

437 284,7

151 504,6

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности общеобразовательных организаций

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 804 669,4

0,0

2 136 755,4

667 914,0

0,0

0,0

2018 год

497 109,0

409 135,3

87 973,7

2019 год

551 734,5

415 766,0

135 968,5

2020 год

581 438,3

437 284,7

144 153,6

2021 год

585 598,3

437 284,7

148 313,6

2022 год

588 789,3

437 284,7

151 504,6

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам общеобразовательных организаций

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 062,8

0,0

1 062,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 062,8

1 062,8

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным общеобразовательным учреждениям

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

154 577,6

89 583,1

49 958,2

15 036,3

0,0

0,0

2018 год

5 005,1

0,0

3 235,8

1 769,3

0,0

0,0

2019 год

17 818,4

0,0

15 569,9

2 248,5

0,0

0,0

2020 год

53 971,9

23 847,3

22 894,5

7 230,1

0,0

0,0

2021 год

39 891,1

33 237,9

4 259,0

2 394,2

0,0

0,0

2022 год

37 891,1

32 497,9

3 999,0

1 394,2

0,0

0,0

1.2.1

Организационные мероприятия по проведению основного государственного экзамена для выпускников 9-х классов (ОГЭ) и единого государственного экзамена для выпускников 11-х классов (ЕГЭ)

2018-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

215,8

0,0

0,0

215,8

0,0

0,0

2018 год

35,0

35,0

2019 год

30,8

30,8

2020 год

50,0

50,0

2021 год

50,0

50,0

2022 год

50,0

50,0

1.2.2.

Расходы на осуществление присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми -сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также за детьми с туберкулезной интоксикацией в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

134,2

0,0

134,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

43,9

43,9

2019 год

6,6

6,6

2020 год

27,9

27,9

2021 год

27,9

27,9

2022 год

27,9

27,9

1.2.3.

Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

11 581,3

0,0

9 242,9

2 338,4

0,0

0,0

2018 год

944,7

944,7

2019 год

2 253,1

2 014,7

238,4

2020 год

2 794,5

2 094,5

700,0

2021 год

2 794,5

2 094,5

700,0

2022 год

2 794,5

2 094,5

700,0

1.2.4.

Расходы на прочие мероприятия в общеобразовательных учреждениях

2018 – 2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 102,7

0,0

519,9

1 582,8

0,0

0,0

2018 год

1 433,7

1 433,7

2019 год

669,0

519,9

149,1

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 019,8

0,0

1 019,8

0,0

0,0

0,0

2018 год

366,0

366,0

2019 год

397,3

397,3

2020 год

256,5

256,5

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.6.

Расходы на приобретение школьных автобусов в лизинг

2018 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

4 534,9

0,0

1 881,2

2 653,7

0,0

0,0

2018 год

1 958,1

1 881,2

76,9

2019 год

644,2

644,2

2020 год

644,2

644,2

2021 год

644,2

644,2

2022 год

644,2

644,2

1.2.7.

Расходы за счет средств Резервного фонда Павловского муниципального района

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

223,7

0,0

0,0

223,7

0,0

0,0

2018 год

223,7

223,7

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.8.

Проведение капитального ремонта общеобразовательных организаций в рамках ГП "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области"

2019-2020 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

12 826,7

0,0

12 185,3

641,4

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

5 307,6

5 042,2

265,4

2020 год

7 519,1

7 143,1

376,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.9.

Расходы на проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений за счёт возврата остатков областных субвенций 2018 года

2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

5 555,6

0,0

5 500,0

55,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

5 555,6

5 500,0

55,6

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.10.

Расходы на создание центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"

2019-2020 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 543,0

0,0

0,0

1 543,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

865,0

865,0

2020 год

678,0

678,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.11.

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат компенсации педагогическим работникам за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования

2019-2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

6 719,0

0,0

6 719,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

1 089,2

1 089,2

2020 год

1 876,6

1 876,6

2021 год

1 876,6

1 876,6

2022 год

1 876,6

1 876,6

1.2.12.

Расходы на проведение ремонтных работ в целях обеспечения безопасности жизнедеятельности в муниципальных образовательных организациях в рамках подготовки к новому учебному году.

2019 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 000,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

1 000,0

1 000,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Функционирование центров «Точки роста» в рамках федерального проекта "Современная школа"

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

6 307,5

0,0

6 307,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

1.2.13.

2019 год

0,0

2020 год

6 307,5

6 307,5

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.14.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом (софинансирование в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка")

2021 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 000,0

740,0

260,0

1 000,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

2 000,0

740,0

260,0

1 000,0

2022 год

0,0

1.2.15.

Расходы на создание в общеобразовательных организациях центров в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

912,7

0,0

0,0

912,7

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

912,7

912,7

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.16.

Расходы на иные межбюджетные трансферты на предоставление мер гос. поддержки в виде грантов Губернатора Нижегородской области общеобразовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и прошедшие процедуру конкурсного отбора общеобразовательных организаций Нижегородской области, внедряющим инновационные образовательные программы

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

616,0

0,0

616,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

616,0

616,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.17.

Расходы на создание в общеобразо-вательных организациях центров «Школа полного дня» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

220,0

0,0

0,0

220,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

220,0

220,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.18.

Расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

18 836,3

13 014,7

4 572,4

1 249,2

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

18 836,3

13 014,7

4 572,4

1 249,2

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.19.

Расходы на дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 400,0

0,0

0,0

2 400,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

2 400,0

2 400,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.20.

Расходы на исполнение полномочий по финансовому обеспечению выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций Нижегородской области, реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы

2020 – 2022 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

75 828,4

75 828,4

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

10 832,6

10 832,6

2021 год

32 497,9

32 497,9

2022 год

32 497,9

32 497,9

1.3.

Обеспечение деятельности казённых общеобразовательных учреждений

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

52 007,7

0,0

45 671,8

6 335,9

0,0

0,0

2018 год

25 859,8

0,0

23 240,8

2 619,0

0,0

0,0

2019 год

26 147,9

0,0

22 431,0

3 716,9

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.3.1.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных специальных (коррекционных) учреждений

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

45 242,1

0,0

38 906,2

6 335,9

0,0

0,0

2018 год

21 724,0

19 105,0

2 619,0

2019 год

23 518,1

19 801,2

3 716,9

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.2.

Расходы по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных специальных (коррекционных) учреждениях

2018 – 2019 годы

Общеобразовательные учреждения

Всего

6 652,2

0,0

6 652,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

4 022,4

4 022,4

2019 год

2 629,8

2 629,8

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.3.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам муниципальных специальных (коррекционных) учреждений

2018 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

113,4

0,0

113,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

113,4

113,4

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

2 431,4

0,0

1 489,1

942,3

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

2 431,4

1 489,1

942,3

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.1.

Иные межбюджетные транферты из резервного фонда Правительста Нижегородской области

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

1 489,1

0,0

1 489,1

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

1 489,1

1 489,1

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.2.

Расходы на обеспечение деятельности муниципальных школ - детских садов, школ начальных, неполных средних и средних

2020 год

Общеобразовательные учреждения

Всего

942,3

0,0

0,0

942,3

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

942,3

942,3

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере общего образования

Всего

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

2018 год

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

2019 год

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

2020 год

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

2021 год

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

2022 год

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 2 «Развитие общего образования»

Всего

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

2018 год

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

2019 год

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

2020 год

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

2021 год

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

2022 год

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

».

4.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 2» изложить в следующей редакции:

«

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 2

Развитие общего образования

2018 год, в т.ч.

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

529 036,7

0,0

436 674,7

92 362,0

0,0

2019 год, в т.ч.

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

595 700,8

0,0

453 766,9

141 933,9

0,0

2020 год , в т.ч.

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

637 841,6

23 847,3

461 668,3

152 326,0

0,0

0,0

2021 год, в т.ч.

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

625 489,4

33 237,9

441 543,7

150 707,8

2022 год, в т.ч.

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

626 680,4

32 497,9

441 283,7

152 898,8

ИТОГО по подпрограмме 2: в т.ч.

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

3 014 748,9

89 583,1

2 234 937,3

690 228,5

0,0

0,0

».

5.В подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»:

5.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 3» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 3 .

Подпрограмма 3:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 3

2018 год

0,00

24 241,40

50 595,50

0,00

0,00

74 836,90

2019 год

0,00

40 845,60

37 602,20

0,00

0,00

78 447,80

2020 год

0,00

36 581,00

62 284,40

0,00

0,00

98 865,40

2021 год

0,00

45 000,00

65 865,90

0,00

0,00

110 865,90

2022 год

0,00

45 000,00

73 359,90

0,00

0,00

118 359,90

Всего

0,00

191 668,00

289 707,90

0,00

0,00

481 375,90

».

5.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 3»:

5.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной программы 3» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования.

1.1.

Обеспечение деятельности подведомственных учреждений дополнительного образования на основе муниципальных заданий

2018 -2022 годы

Образовательные учреждения

Всего

411 430,1

0,0

189 407,3

222 022,8

0,0

0,0

2018 год

73 786,6

23 407,3

50 379,3

2019 год

69 724,4

40 000,0

29 724,4

2020 год

72 113,3

36 000,0

36 113,3

2021 год

94 745,9

45 000,0

49 745,9

2022 год

101 059,9

45 000,0

56 059,9

1.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования

2018 – 2022 годы

Образовательные учреждения

Всего

410 022,9

0,0

188 182,8

221 840,1

0,0

0,0

2018 год

72 379,4

22 182,8

50 196,6

2019 год

69 724,4

40 000,0

29 724,4

2020 год

72 113,3

36 000,0

36 113,3

2021 год

94 745,9

45 000,0

49 745,9

2022 год

101 059,9

45 000,0

56 059,9

1.1.2.

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам учреждений дополнительного образования

2018 год

Образовательные учреждения

Всего

918,8

0,0

741,0

177,8

0,0

0,0

2018 год

918,8

741,0

177,8

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.1.3.

Расходы на повышение оплаты труда педагогических работников учреждений дополнительного образования

2018 год

Образовательные учреждения

Всего

488,4

0,0

483,5

4,9

0,0

0,0

2018 год

488,4

483,5

4,9

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.

Предоставление субсидий на иные цели подведомственным учреждениям дополнительного образования

2018 – 2020 годы

Образовательные учреждения

Всего

2 391,3

0,0

2 061,9

329,4

0,0

0,0

2018 год

1 050,3

834,1

216,2

2019 год

760,0

646,8

113,2

2020 год

581,0

581,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

1.2.1.

Расходы за счет средств Фонда поддержки территорий

2018 – 2020 годы

Образовательные учреждения

Всего

2 061,9

0,0

2 061,9

0,0

0,0

0,0

2018 год

834,1

834,1

2019 год

646,8

646,8

2020 год

581,0

581,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.2.

Расходы на прочие мероприятия в учреждениях дополнительного образования

2018 – 2019 год

Образовательные учреждения

Всего

329,4

0,0

0,0

329,4

0,0

0,0

2018 год

216,2

216,2

2019 год

113,2

113,2

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей

2019 -2022 годы

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

50 839,0

0,0

198,8

50 640,2

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

3 158,9

198,8

2 960,1

0,0

0,0

2020 год

14 260,1

0,0

14 260,1

0,0

0,0

2021 год

16 120,0

0,0

16 120,0

0,0

0,0

2022 год

17 300,0

0,0

17 300,0

0,0

0,0

1.3.1.

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония"

2019 -2022 годы

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

50 839,0

0,0

198,8

50 640,2

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

3 158,9

198,8

2 960,1

2020 год

14 260,1

14 260,1

2021 год

16 120,0

16 120,0

2022 год

17 300,0

17 300,0

1.4.

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2020 год

Учреждения дополнительного образования

Всего

130,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

130,0

130,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.4.1.

Расходы по предупреждению распространения короновирусной инфекции в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей

2020 год

Учреждения дополнительного образования

Всего

130,0

0,0

0,0

130,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

130,0

130,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 1:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования

Всего

464 790,4

101 668,0

133 896,6

0,0

2018 год

74 836,9

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

2019 год

73 643,3

40 845,6

32 797,7

0,0

0,0

2020 год

87 084,4

36 581,0

50 503,4

0,0

0,0

2021 год

110 865,9

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

2022 год

118 359,9

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Задача 2.Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.

2.1.

Федеральный проект «Успех каждого ребенка»

2019 -2020 год

Образовательные учреждения

Всего

13 565,2

0,0

0,0

13 565,2

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 124,7

0,0

4 124,7

0,0

0,0

2020 год

9 440,5

0,0

9 440,5

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1.

Расходы на обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей при персонифицированном финансировании

2019 -2020 год

Образовательные учреждения

Всего

13 565,2

0,0

13 565,2

0,0

2018 год

0,0

2019 год

4 124,7

4 124,7

2020 год

9 440,5

9 440,5

2021 год

0,0

2022 год

0,0

2.2.

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муниципального района на осуществление части полномочий на организацию дополнительного образования детей в рамках системы персонифицированного финансирования.

2019 -2020 год

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

1 442,7

0,0

0,0

1 442,7

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

679,8

679,8

2020 год

762,9

762,9

2021 год

0,0

2022 год

0,0

2.2.1.

Иные межбюджетные трансферты на организацию дополнительного образования детей в учреждениях спорта г. Павлово (МБУ ФОК "Метеор", "Торпедо", "Гармония") в рамках системы персонифицированного финансирования

2019 -2020 год

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

1 442,7

0,0

0,0

1 442,7

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

679,8

679,8

2020 год

762,9

762,9

2021 год

0,0

2022 год

0,0

2.3

Предоставление грантов в форме субсидии для обеспечения финскционирования модели персфинансированного финансирования в рамках ФП «Успех каждого ребенка»

2020 год

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

1 577,6

0,0

0,0

1 577,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

1 577,6

1 577,6

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.3.1

Расходы на предоставление грантов при персонифицированном финансировании

2020 год

Админитстрация МО г. Павлово

Всего

1 577,6

0,0

0,0

1 577,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

2020 год

1 577,6

1 577,6

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 2:Обеспечение качественного предоставления услуг в сфере дополнительного образования в рамках функционирования системы персонифицированного финансирования.

Всего

16 585,5

0,0

16 585,5

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

4 804,5

0,0

0,0

4 804,5

0,0

0,0

2020 год

11 781,0

0,0

0,0

11 781,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 3 «Развитие дополнительного образования»

Всего

481 375,9

0,0

191 668,0

289 707,9

0,0

0,0

2018 год

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

2019 год

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

2020 год

98 865,4

0,0

36 581,0

62 284,4

0,0

0,0

2021 год

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

2022 год

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

»

5.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 3» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 3

Развитие дополнительного образования детей

2018 год, в т.ч.

74 836,9

0,0

24 241,4

50 595,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

74 836,9

24 241,4

50 595,5

2019 год, в т.ч.

78 447,8

0,0

40 845,6

37 602,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово.

78 447,8

40 845,6

37 602,2

2020 год , в т.ч.

98 865,4

0,0

36 581,0

62 284,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2. администрация МО г. Павлово.

98 865,4

36 581,0

62 284,4

2021 год, в т.ч.

110 865,9

0,0

45 000,0

65 865,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения;

2.администрация МО г. Павлово.

110 865,9

45 000,0

65 865,9

2022 год, в т.ч.

118 359,9

0,0

45 000,0

73 359,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения ;

2.администрация МО г. Павлово.

118 359,9

45 000,0

73 359,9

ИТОГО по подпрограмме 3: в т.ч.

481 375,9

0,0

191 668,0

289 707,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- 1.подведомственные образовательные учреждения

2.администрация МО г. Павлово.

481 375,9

0,0

191 668,0

289 707,9

0,0

0,0

».

6.В подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»:

6.1.Пункт «Объемы и источники финансирования подпрограммы 4» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

«Объемы и источники финансирования подпрограммы 4.

Подпрограмма 4:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 4

2018 год

0,00

0,00

21 034,30

0,00

0,00

21 034,30

2019 год

0,00

32 000,00

5 905,50

0,00

0,00

37 905,50

2020 год

0,00

0,00

10 374,60

0,00

0,00

10 374,60

2021 год

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

2022 год

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

1 000,00

Всего

0,00

32 000,00

39 314,40

0,00

0,00

71 314,40

                            ».

6.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 4»:

6.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализа-ции

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.

1.1

Укрепление материально-технической базы образовательных учреждений

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

68 216,5

0,0

31 547,7

36 668,8

0,0

0,0

2018 год

20 137,1

0,0

0,0

20 137,1

0,0

0,0

2019 год

36 885,4

0,0

31 547,7

5 337,7

0,0

0,0

2020 год

9 394,0

0,0

0,0

9 394,0

0,0

0,0

2021 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

2022 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

1.1.1

Ремонт кровли

2018-2019 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

16 995,0

0,0

6 465,5

10 529,5

0,0

0,0

2018 г. – 9 учреждениий

2018 год

10 264,4

10 264,4

2019 г. – 12 учреждениий

2019 год

6 730,6

6 465,5

265,1

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.2

Текущие ремонтные работы и мероприятия по подготовке оборудования и помещений (зданий) образовательных учреждений к новому учебному году

2018-2020 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

5 332,3

0,0

357,8

4 974,5

0,0

0,0

2018 г. – 45 ДОУ, 21 школа, 4 учреждения дополнительного образования

2018 год

3 497,8

3 497,8

2019 г. – 15 учреждений

2019 год

1 439,9

357,8

1 082,1

2020г. - 4 учреждения

2020 год

394,6

394,6

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.1.3

Ремонт инженерных сетей

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

14 835,1

0,0

7 092,3

7 742,8

0,0

0,0

2018 г . – 33 учреждения

2018 год

2 479,5

2 479,5

2019 г . – 19 учреждений

2019 год

7 744,1

7 092,3

651,8

2020 г. – 10 учреждений

2020 год

3 411,5

3 411,5

2021 г. - 10 учреждений

2021 год

600,0

600,0

2022 г.- 10 учреждений

2022 год

600,0

600,0

1.1.4

Ремонт учебно-производственных помещений, мест общего пользования

2018 -2020 год

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

21 587,7

0,0

16 629,8

4 957,9

0,0

0,0

2018 г . – 7 учреждений;

2018 год

1 142,3

1 142,3

2019 г . – 25 учреждений

2019 год

17 933,6

16 629,8

1 303,8

2020 г. - 9 учреждений

2020 год

2 511,8

2 511,8

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.5

Обновление производственного (не учебного) оборудования, соответствующего современным требованиям

2018 -2020 год

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

5 772,1

0,0

1 002,3

4 769,8

0,0

0,0

2018 г . – 25 учреждений;

2018 год

1 067,7

1 067,7

2019 г . – 22 учреждений;

2019 год

2 146,3

1 002,3

1 144,0

2020 г . – 6 учреждений

2020 год

2 558,1

2 558,1

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.1.6

Разработка проектно-сметной документации

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

3 694,3

0,0

0,0

3 694,3

0,0

0,0

2018 г. – 4 учреждения (ПСД МБОУ СШ № 16 г. Павлово для включения в областную программу "Капитальный ремонт"; ПСД на ремонт здания МБДОУ № 4 р.п. Тумботино; ПСД на ремонт крыши спорт.зала МБОУ СШ № 6 г. Павлово; ПСД на ремонт группы МБДОУ № 28 г. Павлово)

2018 год

1 685,4

1 685,4

2019 г. – ПСД и экспертиза ПСД в 37 учреждениях

2019 год

890,9

0,0

890,9

2020 – 5 учреждений

2020 год

518,0

518,0

2021 - 10 учреждений

2021 год

300,0

300,0

2022 - 10 учреждений

2022 год

300,0

300,0

Итого по задаче 1:Обеспечение комфортных и безопасных условий ведения образовательного процесса.

Всего

68 216,5

0,0

31 547,7

36 668,8

0,0

0,0

2018 год

20 137,1

0,0

0,0

20 137,1

0,0

0,0

2019 год

36 885,4

0,0

31 547,7

5 337,7

0,0

0,0

2020 год

9 394,0

0,0

0,0

9 394,0

0,0

0,0

2021 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

2022 год

900,0

0,0

0,0

900,0

0,0

0,0

Задача 2.Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.

2.1.

Противопожарные мероприятия в образовательных учреждениях

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

3 097,9

0,0

452,3

2 645,6

0,0

0,0

2018 год

897,2

0,0

0,0

897,2

0,0

0,0

2019 год

1 020,1

0,0

452,3

567,8

0,0

0,0

2020 год

980,6

0,0

0,0

980,6

0,0

0,0

2021 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2.1.1

Огнезащитная обработка деревянных конструкций

2018-2022 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

1 935,4

0,0

0,0

1 935,4

0,0

0,0

2018 г. – 8 учреждений

2018 год

586,5

586,5

2019 г. – 6 учреждений

2019 год

266,6

0,0

266,6

2020 г. – 13 учреждений

2020 год

882,3

882,3

2021 г. – 3 учреждения

2021 год

100,0

100,0

2022 г. – 3 учреждения

2022 год

100,0

100,0

2.1.2.

Установка и ремонт автоматической пожарной сигнализации

2018-2020 годы

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

1 093,0

0,0

452,3

640,7

0,0

0,0

2018 г. – 8 учреждений

2018 год

310,7

310,7

2019 г. – 7 учреждениий

2019 год

706,4

452,3

254,1

2020г - 2 учреждения

2020 год

75,9

75,9

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.1.3.

Ремонт путей эвакуации

2019-2020 год

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

69,5

0,0

0,0

69,5

0,0

0,0

2018 г. –

2018 год

0,0

0,0

2019 г. – 2 учреждения

2019 год

47,1

0,0

47,1

2020 г - 1 учреждений

2020 год

22,4

22,4

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого по задаче 2:Снижение уровня пожароопасности зданий, помещений и сооружений образовательных учреждений.

Всего

3 097,9

0,0

452,3

2 645,6

0,0

0,0

2018 год

897,2

0,0

0,0

897,2

0,0

0,0

2019 год

1 020,1

0,0

452,3

567,8

0,0

0,0

2020 год

980,6

0,0

0,0

980,6

0,0

0,0

2021 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2022 год

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 4 «Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений »

Всего

71 314,4

0,0

32 000,0

39 314,4

0,0

0,0

2018 год

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

2019 год

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

2020 год

10 374,6

0,0

0,0

10 374,6

0,0

0,0

2021 год

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

2022 год

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

».

6.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 4» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 4

Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений

2018 год, в т.ч.

21 034,3

0,0

0,0

21 034,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

21 034,3

21 034,3

2019 год, в т.ч.

37 905,5

0,0

32 000,0

5 905,5

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

37 905,5

32 000,0

5 905,5

2020 год , в т.ч.

10 374,6

0,0

0,0

10 374,6

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

10 374,6

10 374,6

2021 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

2022 год, в т.ч.

1 000,0

0,0

0,0

1 000,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

1 000,0

1 000,0

ИТОГО по подпрограмме 4: в т.ч.

71 314,4

0,0

32 000,0

39 314,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

71 314,4

0,0

32 000,0

39 314,4

0,0

0,0

».

7.В подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»:

7.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 5» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 5

Подпрограмма 5:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 7

2018 год

0,00

0,00

1 119,70

0,00

0,00

1 119,70

2019 год

0,00

0,00

926,20

0,00

0,00

926,20

2020 год

0,00

0,00

930,90

0,00

0,00

930,90

2021 год

0,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

2022 год

0,00

0,00

1 156,00

0,00

0,00

1 156,00

Всего

0,00

0,00

5 288,80

0,00

0,00

5 288,80

».

7.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 5»:

7.2.1.Пункт 2.4. «Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений

1.1.

Мероприятия, направленные на повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования

Всего

2 781,4

0,0

0,0

2 781,4

0,0

0,0

2018 год

485,4

0,0

0,0

485,4

0,0

0,0

2019 год

472,1

0,0

0,0

472,1

0,0

0,0

2020 год

569,9

0,0

0,0

569,9

0,0

0,0

2021 год

627,0

0,0

0,0

627,0

0,0

0,0

2022 год

627,0

0,0

0,0

627,0

0,0

0,0

1.1.1

Президентские игры и состязания

2018-2022 годы.

Управление образования, ОУ, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, МБУ ДО ДЮСШ г. Павлово

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.2

Проведение районного этапа «Школа безопасности «Зарница»»

2018-2022 годы

Управление образования, МБУ ДО ДЮСШ

Всего

240,0

0,0

0,0

240,0

0,0

0,0

2018 год

40,0

40,0

2019 год

20,0

20,0

2020 год

60,0

60,0

2021 год

60,0

60,0

2022 год

60,0

60,0

1.1.3

Проведение районного форума «Павловская линия обороны»

2018-2022 годы

Управление образования, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово

Всего

35,0

0,0

0,0

35,0

0,0

0,0

2018 год

7,0

7,0

2019 год

7,0

7,0

2020 год

7,0

7,0

2021 год

7,0

7,0

2022 год

7,0

7,0

1.1.4

Проведение праздника «День знаний»

2018-2022 годы

Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово, ОУ

Всего

436,5

0,0

0,0

436,5

0,0

0,0

2018 год

78,4

78,4

2019 год

88,1

88,1

2020 год

90,0

90,0

2021 год

90,0

90,0

2022 год

90,0

90,0

1.1.5

Проведение районного праздника «Последний звонок»

2018-2022 годы

Управление образования, МБУ ДО ЦРТДЮ г. Павлово

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.6

Туристские соревнования и слеты

2018 - 2019 годы

Управление образования, ОУ, МБУ ДО СЮТУР г. Павлово

Всего

13,4

0,0

0,0

13,4

0,0

0,0

2018 год

10,0

10,0

2019 год

3,4

3,4

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

1.1.7

Участие в районных, зональных, областных, всероссийских, международных смотрах, конкурсах, слетах, соревнованиях и т.д.

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, ОУ, УДО

Всего

2 056,5

0,0

0,0

2 056,5

0,0

0,0

2018 год

350,0

350,0

2019 год

353,6

353,6

2020 год

412,9

412,9

2021 год

470,0

470,0

2022 год

470,0

470,0

Итого по задаче 1:Повышение воспитательного потенциала образовательных учреждений

Всего

2 781,4

0,0

0,0

2 781,4

0,0

0,0

2018 год

485,4

0,0

0,0

485,4

0,0

0,0

2019 год

472,1

0,0

0,0

472,1

0,0

0,0

2020 год

569,9

0,0

0,0

569,9

0,0

0,0

2021 год

627,0

0,0

0,0

627,0

0,0

0,0

2022 год

627,0

0,0

0,0

627,0

0,0

0,0

Задача 2.Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.

2.1.

Обновление научно-методического и программного обеспечения развития воспитания в системе образования

2018-2022 год

Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования

Всего

121,0

0,0

0,0

121,0

0,0

0,0

2018 год

121,0

0,0

0,0

121,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2.1.1

Создание Муниципального опорного центра дополнительного образования детей

2018 год

Управление образования, ОУ, УДО

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2018 год

100,0

100,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.1.2

Реализация федеральных государственных образовательных стандартов

2018 год

Управление образования, ОУ, УДО

Всего

21,0

0,0

0,0

21,0

0,0

0,0

2018 год

21,0

21,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

2.1.3

Реализация основных направлений деятельности Муниципального опорного центра

2018-2022 годы

Управление образования, ОУ, УДО

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

Итого по задаче 2:Внедрение современных форм и методов воспитательной деятельности.

Всего

121,0

0,0

0,0

121,0

0,0

0,0

2018 год

121,0

0,0

0,0

121,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Задача 3.Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.

3.1.

Проведение конкурсов, чтений, направленных на развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников в области воспитания

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования

Всего

538,5

0,0

0,0

538,5

0,0

0,0

2018 год

139,3

0,0

0,0

139,3

0,0

0,0

2019 год

69,2

0,0

0,0

69,2

0,0

0,0

2020 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

2021 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

2022 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

3.1.1

Проведение профессиональных конкурсов, конференций и других мероприятий для педагогов

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, МБУ ДО ЦРТДЮ

Всего

538,5

0,0

0,0

538,5

0,0

0,0

2018 год

139,3

139,3

2019 год

69,2

69,2

2020 год

110,0

110,0

2021 год

110,0

110,0

2022 год

110,0

110,0

Итого по задаче 3:Повышение профессиональной компетенции руководящих и педагогических работников в области воспитания.

Всего

538,5

0,0

0,0

538,5

0,0

0,0

2018 год

139,3

0,0

0,0

139,3

0,0

0,0

2019 год

69,2

0,0

0,0

69,2

0,0

0,0

2020 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

2021 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

2022 год

110,0

0,0

0,0

110,0

0,0

0,0

Задача 4.Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования

4.1

Проведение мероприятий, направленных на реализацию возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально – экономической поддержки и стимулирования

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, образовательные учреждения, учреждения дополнительного образования

Всего

1 847,9

0,0

0,0

1 847,9

0,0

0,0

2018 год

374,0

0,0

0,0

374,0

0,0

0,0

2019 год

384,9

0,0

0,0

384,9

0,0

0,0

2020 год

251,0

0,0

0,0

251,0

0,0

0,0

2021 год

419,0

0,0

0,0

419,0

0,0

0,0

2022 год

419,0

0,0

0,0

419,0

0,0

0,0

4.1.1

Обучение на курсах при ННГУ им. Лобачевского

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

708,0

0,0

0,0

708,0

0,0

0,0

2018 год

144,0

144,0

2019 год

144,0

144,0

2020 год

132,0

132,0

2021 год

144,0

144,0

2022 год

144,0

144,0

4.1.2

Проведение районных олимпиад, смотров, игр, конкурсов

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК, ОУ

Всего

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

2018 год

20,0

20,0

2019 год

20,0

20,0

2020 год

20,0

20,0

2021 год

20,0

20,0

2022 год

20,0

20,0

4.1.3

Проведение районной научно-практической конференции «Одиссея разума»

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

170,0

0,0

0,0

170,0

0,0

0,0

2018 год

20,0

20,0

2019 год

30,0

30,0

2020 год

40,0

40,0

2021 год

40,0

40,0

2022 год

40,0

40,0

4.1.4

Праздник «Одаренные дети»

2018-2019 годы;

2021-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

320,0

0,0

0,0

320,0

0,0

0,0

2018 год

80,0

80,0

2019 год

80,0

80,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

80,0

80,0

2022 год

80,0

80,0

4.1.5

Учреждение Гранта имени Фаворского учащимся общеобразовательных учреждений, имеющим выдающиеся достижения в области естественно-математических наук

2018-2019 годы;

2021-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

70,0

0,0

0,0

70,0

0,0

0,0

2018 год

10,0

10,0

2019 год

20,0

20,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

20,0

20,0

2022 год

20,0

20,0

4.1.6

Учреждение грантов семьям, воспитывающим одаренных детей

2018 год; 2021-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

0,0

2018 год

10,0

10,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

20,0

20,0

2022 год

20,0

20,0

4.1.7

Праздник медалистов. Вручение грантов медалистам.

2018-2022 годы

Управление образования, ИДК

Всего

429,9

0,0

0,0

429,9

0,0

0,0

2018 год

90,0

90,0

2019 год

90,9

90,9

2020 год

59,0

59,0

2021 год

95,0

95,0

2022 год

95,0

95,0

Итого по задаче 4:Реализация возможностей творческого проявления одаренных детей и развитие системы социально-экономической поддержки и стимулирования

Всего

1 847,9

0,0

0,0

1 847,9

0,0

0,0

2018 год

374,0

0,0

0,0

374,0

0,0

0,0

2019 год

384,9

0,0

0,0

384,9

0,0

0,0

2020 год

251,0

0,0

0,0

251,0

0,0

0,0

2021 год

419,0

0,0

0,0

419,0

0,0

0,0

2022 год

419,0

0,0

0,0

419,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 5 «Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

Всего

5 288,8

0,0

0,0

5 288,8

0,0

0,0

2018 год

1 119,7

0,0

0,0

1 119,7

0,0

0,0

2019 год

926,2

0,0

0,0

926,2

0,0

0,0

2020 год

930,9

0,0

0,0

930,9

0,0

0,0

2021 год

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

2022 год

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

».

7.2.2. Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 5» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 5

Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи

2018 год, в т.ч.

1 119,7

0,0

0,0

1 119,7

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

232,5

232,5

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

887,2

887,2

2019 год, в т.ч.

926,2

0,0

0,0

926,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

222,0

222,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

704,2

704,2

2020 год , в т.ч.

930,9

0,0

0,0

930,9

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

191,0

191,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

739,9

739,9

2021 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

2022 год, в т.ч.

1 156,0

0,0

0,0

1 156,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

253,0

253,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

903,0

903,0

ИТОГО по подпрограмме 5: в т.ч.

5 288,8

0,0

0,0

5 288,8

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

1 151,5

0,0

0,0

1 151,5

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

4 137,3

0,0

0,0

4 137,3

0,0

0,0

».

8.В подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»:

8.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 6» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 6

Подпрограмма 6:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 7

2018 год

0,00

2 971,50

6 655,60

0,00

11 830,50

21 457,60

2019 год

0,00

3 588,40

6 935,00

0,00

12 616,00

23 139,40

2020 год

0,00

2 428,40

3 350,80

0,00

12 855,70

18 634,90

2021 год

0,00

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

2022 год

0,00

2 428,40

7 000,00

0,00

12 855,70

22 284,10

Всего

0,00

13 845,10

30 941,40

0,00

63 013,60

107 800,10

».

8.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 6»:

8.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:

«



Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района

1.1.

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей Павловского района

ежегодно

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

107 520,3

0,0

13 845,1

30 941,4

0,0

62 733,8

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

18 634,9

0,0

2 428,4

3 350,8

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 004,3

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 575,9

1.1.1

Организация отдыха детей в лагерях с дневным пребыванием детей на базе образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования в каникулярный период

ежегодно

Управление образования, образовательные учреждения

Всего

24 603,0

0,0

176,9

12 134,6

0,0

12 291,5

2018 г.: всего - 2069 пут.;

2018 год

5 095,8

2 852,5

2 243,3

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 136 пут.

334,4

334,4

0,0

2019 г.: всего - 2255 пут.;

2019 год

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

738,1

721,5

16,6

2020 г.: всего - 0 пут.;

2020 год

2 582,0

0,0

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 0 пут.

0,0

0,0

0,0

2021 г.: всего - 2255 пут.;

2021 год

5 582,0

3 000,0

2 582,0

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

725,3

725,3

0,0

2022 г.: всего - 2255 пут.;

2022 год

5 302,2

3 000,0

2 302,2

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 293 пут.

725,3

725,3

0,0

1.1.2

Возмещение части расходов по приобретению путевки в загородные детские оздоровительно- образовательные центры (лагеря) в каникулярный период

ежегодно

Управление образования

Всего

45 731,0

0,0

0,0

18 806,8

0,0

26 924,2

2018 г.: всего - 423 пут.;

2018 год

9 017,4

3 803,1

5 214,3

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 9 пут.

200,2

108,5

91,7

2019 г.: всего - 397 пут.;

2019 год

8 900,6

3 652,9

5 247,7

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 6 пут.

122,7

65,1

57,6

2020 г.: всего - 425 пут.;

2020 год

8 838,2

3 350,8

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

2021 г.: всего - 425 пут.;

2021 год

9 487,4

4 000,0

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

2022 г.: всего - 425 пут.;

2022 год

9 487,4

4 000,0

5 487,4

в т.ч.: дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации - 21 пут.

465,6

251,5

214,1

1.1.3

Компенсация части расходов по приобретению путевки в санаторно-оздоровительные центры круглогодичного действия на территории РФ

ежегодно

Управление образования

Всего

37 123,8

0,0

13 605,7

0,0

0,0

23 518,1

2018 г. – 228 пут.

2018 год

7 281,9

2 909,0

4 372,9

2019 г. – 230 пут.

2019 год

8 197,8

3 411,5

4 786,3

2020 г. – 230 пут.

2020 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

2021 г. – 230 пут.

2021 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

2022 г. – 230 пут.

2022 год

7 214,7

2 428,4

4 786,3

1.1.4

Расходы на обеспечение деятельности специалиста, осуществляющего полномочия по процедуре компенсации средств на приобретение детских путевок

2018 год

Управление образования

Всего

62,5

0,0

62,5

0,0

0,0

0,0

2018 год

62,5

62,5

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 1: Обеспечение отдыха и оздоровления детей Павловского района.

Всего

107 800,1

0,0

13 845,1

30 941,4

0,0

63 013,6

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

18 634,9

0,0

2 428,4

3 350,8

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Задача 2.Развитие малозатратных форм организации детского отдыха

2.1.

Организация экскурсий, походов

ежегодно

Управление образования;

образовательные учреждения

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Итого по задаче 2:Развитие малозатратных форм организации детского отдыха.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Задача 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

3.1.

Курсовая подготовка кадров, организующих отдых, оздоровление и занятость детей в оздоровительных центрах и учреждениях образования

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

4.МО МВД России «Павловский» ( по согласованию)

5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

ИТОГО по задаче 3.Подготовка квалифицированных кадров, владеющих современными педагогическими и оздоровительными технологиями

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

Задача 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

4.1

Организация управления и контроля по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)

4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию)

6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4.1.1

Организация приемки и контрольных выездов по изучению деятельности лагерей с дневным пребыванием детей, загородных оздоровительных центров ( лагерей) Павловского района

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.Государственная инспекция труда по Нижегородской области (по согласованию)

4.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

5.МО МВД России «Павловский» (по согласованию

6.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

7.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

4.1.2

Проведение заседаний координационных советов по организации детского отдыха и подведение итогов оздоровительной кампании

ежегодно

1.Управление образования

2.ТО Роспотребнадзора по Павловскому, Вачскому и Сосновскому районам (по согласованию);3.ОНД по Павловскому району (по согласованию)

4.МО МВД России «Павловский» (по согласованию

5.Управление культуры, спорта и работы с молодежью

6.МУП «База общепита» (по согласованию)

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

ИТОГО по задаче 4.Обеспечение межведомственного взаимодействия по организации отдыха, оздоровления и занятости детей.

Всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2019 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2021 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2022 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

ИТОГО по подпрограмме 6 «Организация отдыха и оздоровления детей»

Всего

107 800,1

0,0

13 845,1

30 941,4

0,0

63 013,6

2018 год

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

2019 год

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

2020 год

18 634,9

0,0

2 428,4

3 350,8

0,0

12 855,7

2021 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

2022 год

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

»

8.2.2.Пункт 2.6.«Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 6» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 6

Организация отдыха и оздоровления детей

2018 год, в т.ч.

21 457,6

0,0

2 971,5

6 655,6

0,0

11 830,5

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

16 361,8

2 971,5

3 803,1

9 587,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 095,8

2 852,5

2 243,3

2019 год, в т.ч.

23 139,4

0,0

3 588,4

6 935,0

0,0

12 616,0

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

17 098,4

3 411,5

3 652,9

10 034,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

6 041,0

176,9

3 282,1

2 582,0

2020 год , в т.ч.

18 634,9

0,0

2 428,4

3 350,8

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

16 052,9

2 428,4

3 350,8

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

2 582,0

2 582,0

2021 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

2022 год, в т.ч.

22 284,1

0,0

2 428,4

7 000,0

0,0

12 855,7

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

16 702,1

2 428,4

4 000,0

0,0

10 273,7

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

5 582,0

3 000,0

2 582,0

ИТОГО по подпрограмме 6: в т.ч.

107 800,1

0,0

13 845,1

30 941,4

0,0

63 013,6

Муниципальный заказчик-координатор -управление образования

82 917,3

0,0

13 668,2

18 806,8

0,0

50 442,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

24 882,8

0,0

176,9

12 134,6

0,0

12 571,3

».

9.В подпрограмме 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы»:

9.1.Пункт «Объем и источники финансирования подпрограммы 7» раздела 1 «Паспорт» изложить в следующей редакции:

«

Объемы и источники финансирования подпрограммы 5

Подпрограмма 7:

тыс. руб.

0

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

ВСЕГО по подпрограмме 7

2018 год

0,00

4 023,10

62 635,30

0,00

0,00

66 658,40

2019 год

0,00

22 934,30

40 096,00

0,00

0,00

63 030,30

2020 год

0,00

19 922,70

50 890,20

0,00

0,00

70 812,90

2021 год

0,00

25 371,00

52 234,40

0,00

0,00

77 605,40

2022 год

0,00

22 814,20

57 678,40

0,00

0,00

80 492,60

Всего

0,00

95 065,30

263 534,30

0,00

0,00

358 599,60

».

9.2.В разделе 2 «Текст подпрограммы 7»:

9.2.1.Пункт 2.4.«Перечень мероприятий муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции:

«

№№ п/п

Наименование мероприятия

Сроки реализации

Ответственный исполнитель

Годы

Предполагаемый объем финансирования,

тыс. руб.

Всего

феде-ральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

Бюджеты поселений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Задача 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области.

1.1

Содержание аппарата управления образования

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

55 570,1

0,0

21 247,8

34 322,3

0,0

0,0

2018 год

11 639,2

0,0

4 023,1

7 616,1

0,0

0,0

2019 год

11 004,3

0,0

4 118,6

6 885,7

0,0

0,0

2020 год

10 890,2

0,0

4 284,5

6 605,7

0,0

0,0

2021 год

10 973,8

0,0

4 366,4

6 607,4

0,0

0,0

2022 год

11 062,6

0,0

4 455,2

6 607,4

0,0

0,0

1.1.1

Расходы на содержание муниципального аппарата управления

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

34 322,3

0,0

0,0

34 322,3

0,0

0,0

2018 год

7 616,1

7 616,1

2019 год

6 885,7

6 885,7

2020 год

6 605,7

6 605,7

2021 год

6 607,4

6 607,4

2022 год

6 607,4

6 607,4

1.1.2

Расходы на содержание сектора опеки и попечительства

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

13 422,6

0,0

13 422,6

0,0

0,0

0,0

2018 год

2 612,7

2 612,7

2019 год

2 642,7

2 642,7

2020 год

2 722,4

2 722,4

2021 год

2 722,4

2 722,4

2022 год

2 722,4

2 722,4

1.1.3

Расходы на содержание специалиста и мероприятия по аттестации педагогических работников

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

7 825,2

0,0

7 825,2

0,0

0,0

0,0

2018 год

1 410,4

1 410,4

2019 год

1 475,9

1 475,9

2020 год

1 562,1

1 562,1

2021 год

1 644,0

1 644,0

2022 год

1 732,8

1 732,8

1.2

Содержание структурных подразделений управления образования и подведомтсвенных управлению образования казённых учреждений, обслуживающих муниципальные образовательные учреждения

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

302 792,9

0,0

73 754,1

229 038,8

0,0

0,0

2018 год

55 019,2

0,0

0,0

55 019,2

0,0

0,0

2019 год

51 962,6

0,0

18 752,3

33 210,3

0,0

0,0

2020 год

59 749,5

0,0

15 638,2

44 111,3

0,0

0,0

2021 год

66 631,6

0,0

21 004,6

45 627,0

0,0

0,0

2022 год

69 430,0

0,0

18 359,0

51 071,0

0,0

0,0

1.2.1

Расходы на содержание структурных подразделений управления образования (ИДК)

2018-2022 годы

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

55 346,2

0,0

0,0

55 346,2

0,0

0,0

2018 год

12 404,8

12 404,8

2019 год

6 545,6

6 545,6

2020 год

10 456,2

10 456,2

2021 год

12 969,8

12 969,8

2022 год

12 969,8

12 969,8

1.2.2

Расходы на содержание МКУ «ЦОМОУ»

2018-2022 годы

Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

Всего

103 014,1

0,0

33 070,3

69 943,8

0,0

0,0

2018 год

11 195,2

11 195,2

2019 год

18 993,5

10 070,3

8 923,2

2020 год

21 479,8

7 000,0

14 479,8

2021 год

24 803,3

8 000,0

16 803,3

2022 год

26 542,3

8 000,0

18 542,3

1.2.3

Расходы на содержание МКУ «ЦФС МСО»

2018-2022 годы

Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

Всего

143 690,2

0,0

40 683,8

103 006,4

0,0

0,0

2018 год

30 676,8

30 676,8

2019 год

26 423,5

8 682,0

17 741,5

2020 год

27 813,5

8 638,2

19 175,3

2021 год

28 858,5

13 004,6

15 853,9

2022 год

29 917,9

10 359,0

19 558,9

1.2.4

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦОМОУ»

2018 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

Всего

598,3

0,0

0,0

598,3

0,0

0,0

2018 год

598,3

598,3

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.2.5

Расходы на повышение минимального размера оплаты труда с 1 мая 2018 года работникам МКУ «ЦФС МСО»

2018 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

Всего

144,1

0,0

0,0

144,1

0,0

0,0

2018 год

144,1

144,1

2019 год

0,0

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.

Внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы грсударственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

2019 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

63,4

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

63,4

63,4

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.3.1

Расходы на внедрение нового модуля автоматизированной информационной системы государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей

2019 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

63,4

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

63,4

63,4

2020 год

0,0

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4

Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)

2020 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

173,2

0,0

0,0

173,2

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

173,2

173,2

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.1

Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления

2020 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

1,7

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

1,7

1,7

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.2.

Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на структурные подразделения управления образования( ИДК)

2020 год

Управление образования администрации Павловского муниципального района

Всего

69,6

0,0

0,0

69,6

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

69,6

69,6

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.3.

Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

2020 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦОМОУ»

Всего

75,5

0,0

0,0

75,5

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

75,5

75,5

2021 год

0,0

2022 год

0,0

1.4.4.

Расходы по предупреждению распространения инфекции (COVID-19) на подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

2020 год

Подведомственное учреждение МКУ «ЦФС МСО»

Всего

26,4

0,0

0,0

26,4

0,0

0,0

2018 год

0,0

2019 год

0,0

2020 год

26,4

26,4

2021 год

0,0

2022 год

0,0

ИТОГО по задаче 1.Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного и финансового механизмов в сфере управления образованием Павловского муниципального района Нижегородской области

Всего

358 599,6

0,0

95 065,3

263 534,3

0,0

0,0

2018 год

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

2019 год

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

2020 год

70 812,9

0,0

19 922,7

50 890,2

0,0

0,0

2021 год

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

2022 год

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

ИТОГО по Подпрограмме 7 «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»

Всего

358 599,6

0,0

95 065,3

263 534,3

0,0

0,0

2018 год

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

2019 год

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

2020 год

70 812,9

0,0

19 922,7

50 890,2

0,0

0,0

2021 год

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

2022 год

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

9.2.2.Пункт 2.6. «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной подпрограммы 7» изложить в следующей редакции: «

Подпрограмма муниципальной программы

Наименование главных распорядителей средств, годы реализации программы

Расходы (тыс. руб.)

Всего

Федеральный бюджет

Областной бюджет

Районный бюджет

Бюд-жеты посе-лений

Прочие источники

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Подпрограмма 7

Обеспечение реализации муниципальной программы

2018 год, в т.ч.

66 658,4

0,0

4 023,1

62 635,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 044,0

4 023,1

20 020,9

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

42 614,4

0,0

42 614,4

2019 год, в т.ч.

63 030,3

0,0

22 934,3

40 096,0

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

17 613,3

4 182,0

13 431,3

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

45 417,0

18 752,3

26 664,7

2020 год , в т.ч.

70 812,9

0,0

19 922,7

50 890,2

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

21 519,6

4 284,5

17 235,1

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

49 293,3

15 638,2

33 655,1

2021 год, в т.ч.

77 605,4

0,0

25 371,0

52 234,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

23 943,6

4 366,4

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

53 661,8

21 004,6

32 657,2

2022 год, в т.ч.

80 492,6

0,0

22 814,2

57 678,4

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

24 032,4

4 455,2

19 577,2

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

56 460,2

18 359,0

38 101,2

ИТОГО по подпрограмме 7: в т.ч.

358 599,6

0,0

95 065,3

263 534,3

0,0

0,0

Муниципальный заказчик-координатор - управление образования

111 152,9

0,0

21 311,2

89 841,7

0,0

0,0

Соисполнители- подведомственные образовательные учреждения

24 882,8

0,0

176,9

12 134,6

0,0

12 571,3

».

9.2.3.Пункт 2.5.«Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы 7 «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам.» изложить в следующей редакции:

«

Статус

Наименование

Код бюджетной

Расходы (тыс. руб.), дата

муниципальной

программы,

подпрограммы

муниципальной

программы

ГРБС

РзПр

ЦСР

ВР

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Муниципальная программа

«РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

X

X

X

X

66 658,4

62 705,2

70 812,9

77 928,6

80 791,7

(всего)

Подпрограмма1.

«Развитие дошкольного образования»;

X

X

X

X

30 142,3

29 825,1

32 068,4

34 784,3

34 843,2

074

0709

01 7 11 00190

100

3 396,9

3 300,9

2 940,6

2 926,3

2 828,1

074

0709

01 7 11 00190

200

39,5

1,5

3,7

4,4

4,3

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

1 181,8

1 280,6

1 208,8

1 192,8

1 153,8

074

0709

01 7 11 73020

200

33,0

32,2

38,8

38,2

37,0

074

0709

01 7 11 73010

100

194,8

210,5

208,3

205,5

198,8

074

0709

01 7 11 73010

200

461,2

523,8

507,6

537,9

559,1

074

0709

01 7 12 46590

100

20 963,8

11 334,3

5 870,9

7 934,2

9 856,0

074

0709

01 7 12 46590

200

3 519,4

3 771,2

4 674,3

4 967,3

5 228,7

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

6,9

22,6

18,7

18,6

18,0

074

0709

01 7 12 S2190

100

345,0

9 316,2

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

16 519,6

16 959,1

14 959,2

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

31,4

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 00190

200

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 46590

200

0,0

0,0

76,4

0,0

0,0

Подпрограмма 2:

«Развитие общего образования»

X

X

X

X

30 510,7

27 795,2

33 213,5

36 113,4

38 089,6

074

0709

01 7 11 00190

100

3 438,6

2 948,8

3 094,4

3 070,1

3 121,9

074

0709

01 7 11 00190

200

40,0

1,3

3,9

4,7

4,7

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

1 195,6

1 146,9

1 237,3

1 227,5

1 248,3

074

0709

01 7 11 73020

200

33,3

28,6

39,6

39,3

40,0

074

0709

01 7 11 73010

100

196,6

188,3

213,2

211,5

215,1

074

0709

01 7 11 73010

200

466,6

467,0

519,5

553,5

604,9

074

0709

01 7 12 46590

100

21 221,4

11 251,7

6 178,1

8 323,4

10 879,9

074

0709

01 7 12 46590

200

3 562,6

3 679,8

4 919,0

5 210,6

5 771,8

074

0709

2 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

6,8

20,2

19,7

19,5

19,9

074

0709

01 7 12 S2190

100

349,1

8 034,4

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

16 907,6

17 453,2

16 183,1

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

28,2

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 00190

200

0,0

0,0

0,8

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 46590

200

0,0

0,0

80,4

0,0

0,0

Подпрограмма 3:

«Развитие дополнительного образования детей»

X

X

X

X

4 307,3

3 572,8

5 148,1

6 401,0

7 193,9

074

0709

01 7 11 00190

100

486,4

388,6

479,6

544,2

589,6

074

0709

01 7 11 00190

200

5,7

0,2

0,6

0,8

0,9

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

164,2

150,7

191,8

217,6

235,8

074

0709

01 7 11 73020

200

4,6

3,7

6,1

7,0

7,6

074

0709

01 7 11 73010

100

27,0

24,8

33,0

37,5

40,6

074

0709

01 7 11 73010

200

64,2

61,5

80,5

98,1

114,2

074

0709

01 7 12 46590

100

3 001,9

1 352,6

957,6

1 475,3

2 054,9

074

0709

01 7 12 46590

200

504,0

507,6

762,4

923,6

1 090,1

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,96

2,7

3,1

3,5

3,8

074

0709

01 7 12 S2190

100

48,37

1 076,6

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

2 620,7

3 093,5

3 056,5

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

3,8

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 00190

200

0,0

0,0

0,1

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 46590

200

0,0

0,0

12,5

0,0

0,0

Подпрограмма 4:

«Обеспечение устойчивого функционирования и безопасной эксплуатации сети образовательных учреждений»

X

X

X

X

1 124,0

1 161,4

506,2

54,5

57,4

074

0709

01 7 11 00190

100

136,7

187,6

50,3

4,9

5,0

074

0709

01 7 11 00190

200

1,6

0,1

0,1

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

843,7

725,5

100,5

13,3

17,4

074

0709

01 7 12 46590

200

141,6

246,9

80,0

8,3

9,2

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,3

1,3

0,3

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

275,0

27,9

25,8

Подпрограмма5:

«Развитие воспитания и творческого потенциала детей и молодежи»

X

X

X

X

59,8

28,3

45,4

61,7

66,4

074

0709

01 7 11 00190

100

7,3

4,6

4,5

5,7

5,8

074

0709

01 7 11 00190

200

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

44,9

17,7

9,0

14,8

20,1

074

0709

01 7 12 46590

200

7,5

6,0

7,2

8,9

10,6

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

24,7

32,3

29,9

Подпрограмма 6:

«Организация отдыха и оздоровления детей»

X

X

X

X

514,3

322,4

282,0

513,7

541,3

074

0709

01 7 11 00190

100

62,6

52,1

28,0

46,3

47,0

074

0709

01 7 11 00190

200

0,7

0,0

0,0

0,1

0,1

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

100

386,2

201,4

56,0

125,5

163,7

074

0709

01 7 12 46590

200

64,8

68,5

44,6

78,5

86,8

074

0709

2 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

0,0

0,4

0,2

0,3

0,3

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

153,2

263,1

243,5

Подпрограмма 7:

074

0709

01 7 11 00190

100

7 528,5

6 882,6

6 597,4

6 597,4

6 597,4

074

0709

01 7 11 00190

200

87,6

3,1

8,3

10,0

10,0

074

0709

01 7 11 00190

850

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 11 73020

100

2 541,7

2 578,2

2 637,9

2 637,9

2 637,9

074

0709

01 7 11 73020

200

71,0

64,5

84,5

84,5

84,5

074

0709

01 7 11 73010

100

418,4

423,6

454,5

454,5

454,5

074

0709

01 7 11 73010

200

992,0

1 052,3

1 107,6

1 189,5

1 278,3

074

0709

01 7 12 46590

100

46 461,9

24 883,2

13 172,1

17 886,5

22 991,9

074

0709

01 7 12 46590

200

7 800,0

8 280,0

10 487,6

11 197,3

12 197,3

074

0709

01 7 12 46590

300

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 46590

850

14,9

47,1

42,0

42,0

42,0

074

0709

01 7 12 S2190

100

742,4

18 752,3

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 12 S2090

100

0,0

0,0

36 047,8

37 505,8

34 198,8

074

0709

01 7 13 74100

200

0,0

63,4

0,0

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 00190

200

0,0

0,0

1,7

0,0

0,0

074

0709

01 7 С1 46590

200

0,0

0,0

171,5

0,0

0,0

ИТОГО

66 658,4

63 030,3

70 812,9

77 605,4

80 492,6

».

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Официальный сайт администрации Павловского муниципального района Нижегородской области admpavlovo.ru от 23.09.2020
Рубрики правового классификатора: 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ
№104652715 от 20 ноября 2020

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Все новые законы федерального уровня вступают в силу только после публикации в СМИ. Составляем список первоисточников.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать