Основная информация
Дата опубликования: | 24 сентября 2020г. |
Номер документа: | RU52051808202000134 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Нижегородская область |
Принявший орган: | Администрация Починковского муниципального района Нижегородской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.09.2020 № 562
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 04.07.2019 № 498
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 15.10.2019 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района»:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Починковского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 №498, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию Программы – 571 127,4тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 104 190,0 тыс. рублей
2021 год – 111 864,3 тыс. рублей
2022 год – 118 410,3 тыс. рублей
2023 год- 118 331,4 тыс. рублей
2024 год- 118 331,4 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района» -
231,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 76,5 тыс. рублей
2021 год – 76,5 тыс. рублей
2022 год – 78,9 тыс. рублей
2023 год - 0 тыс. рублей
2024 год - 0 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 2 «Наследие» -
556 500,4тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 101 290,0 тыс. рублей
2021 год – 108 894,9 тыс. рублей
2022 год – 115 438,5 тыс. рублей
2023 год – 115 438,5 тыс. рублей
2024 год - 115 438,5 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 395,1тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2 823,5 тыс. рублей
2021 год – 2 892,9 тыс. рублей
2022 год – 2 892,9 тыс. рублей
2023 год - 2 892,9 тыс. рублей
2024 год - 2 892,9 тыс. рублей
1.2. Таблицу 1 пункта 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Починковского муниципального района Нижегородской области» пункта 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции, согласно Приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 пункта 2.7. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» изложить в новой редакции, согласно Приложения 3 к настоящему постановлению.
1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)» подпункта 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2» пункта 3.2 «Подпрограммы 2 «Наследие» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 556 500,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 101 290,0 тыс. рублей
2021 год – 108 894,9 тыс. рублей
2022 год – 115 438,5 тыс. рублей
2023 год – 115 438,5 тыс. рублей
2024 год - 115 438,5 тыс. рублей
1.6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)» подпункта 4.1. «ПаспортПодпрограммы 3» пункта 4 «Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 14 395,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2 823,5 тыс. рублей
2021 год – 2 892,9 тыс. рублей
2022 год – 2 892,9 тыс. рублей
2023 год - 2 892,9 тыс. рублей
2024 год - 2 892,9 тыс. рублей
1.7. Таблицу 5 «Аналитическое распределение средств районного бюджета» пункта 4 « Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно Приложения 4 к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.В. Судаева.
Глава администрации района
М.В.Ларин
Приложение 1
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования
(по годам) за счет
средств местного
бюджета (тыс.руб.)
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
104190,0
111864,3
118410,3
118331,4
118331,4
571127,4
Цели муниципальной программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района»
Всего:
76,5
76,5
78,9
0
0
231,9
1.1. Укрепление материально-технической базы:
76,5
76,5
78,9
0
0
231,9
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений всего:
в т.ч:
- ремонт кровли Ризоватовского СДК;
- ремонт фасада П-Хованского СДК;
- ремонт фойе Починковского РДК (2 этаж)
-ремонт кровли Байковского СДК;
-ремонт кровли Кочкуровского СДК;
-ремонт кровли НаруксовскогоСДК;
-ремонт кровли Василевского СДК;
-ремонт кровли Симбуховского СДК;
-ремонт кровли Конезаводского СК;
2020
2024
МБУК ПКДЦ
76,5
76,5
78,9
231,9
1.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
2020
2024
МБУК МЦБС
1.1.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.
В т.ч:
– ремонт кровли Детской школы искусств;
- ремонт парапета Детской школы искусств
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
1.1.4.Укрепление материально-технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения
2020
2024
МКУ ХЭС
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры:
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях
2020
2024
МБУК ПКДЦ
1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках
2020
2024
МБУК МЦБС
Подпрограмма 2: «Наследие»
Всего:
101290,0
108894,9
115438,5
115438,5
115438,5
556500,4
2.1. Развитие библиотечного дела:
25989,3
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
148527,4
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек, в том числе на комплектование библиотечных фондов:
-на приобретение книг
-на переодические издания
2020
2024
МБУК МЦБС
25981,0
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
148519,1
2.1.2. Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУК МЦБС
8,3
8,3
2.1.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК МЦБС
2.2. Развитие музейного дела:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
4488,1
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.
2020
2024
МБУК ПКДЦ - музей
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
4488,1
2.2.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК ПКДЦ - музей
2.3 Развитие самодеятельного художественного творчества:
37586,6
41142,1
44055,8
44055,8
44055,8
210896,1
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.
2020
2024
МБУК ПКДЦ
37577,8
41142,1
44055,8
44055,8
44055,8
210887,3
2.3.2. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
2020
2024
МБУК ПКДЦ
2.3.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУК ПКДЦ
8,8
8,8
2.3.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК ПКДЦ
2.4. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства:
9497,0
9156,8
9778,9
9778,9
9778,9
47990,5
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
9492,6
9156,8
9778,9
9778,9
9778,9
47986,1
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
2.4.2Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
4,4
4,4
2.5.Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры:
3498,6
3527,7
3560,5
3560,5
3560,5
17707,8
2.5.1. Расходы на обеспечение
централизованных бухгалтерий.
деятельности
2020
2024
МКУ «ЦБУКИС»
3498,6
3527,7
3560,5
3560,5
3560,5
17707,8
2.6. Техническое обслуживание учреждений культуры:
23905,9
25141,8
25947,6
25947,6
25947,6
126890,5
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.
2020
2024
МКУ ХЭС
23905,9
25141,8
25947,6
25947,6
25947,6
126890,5
Подпрограмма 3:«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего:
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
3.1. Содержание аппарата управления:
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
2020
2024
Управление культуры и спорта
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
Приложение 2
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
Починковского муниципального района Нижегородской области
Таблица 3
Статус
Подпрограмма
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик-
координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная
программа «Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
Всего
104 190,0
111 787,8
118 331,4
118 331,4
118 331,4
Муниципальный
заказчик-
координатор -
Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
38 475,7
42 013,5
44 990,5
44 990,5
44 990,5
Соисполнитель 2 МБУК МЦБС
25 989,3
29 055,1
31 161,0
31 161,0
31 161,0
Соисполнитель 3
МБУ ДО «ДШИ»
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Соисполнитель 5 Централизованная бухгалтерия МКУ«ЦБУКИС»
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально- технической базы учреждений культуры Починковскогомуниципального района»
Всего
76,5
76,5
78,9
0
0
муниципальный
заказчик-
координатор
управление и спорта администрации Починковского района
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
76,5
76,5
78,9
Соисполнитель 2
МБУК МЦБС
Соисполнитель 3
МБУ ДО «ДШИ»
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего
101 290,0
108 818,4
115 359,9
115 438,5
115 438,5
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
38 399,2
41937,0
44 911,6
44 990,5
44 990,5
Соисполнитель 2
МБУК МЦБС
25989,3
29 055,1
31 161,0
31 161,0
31 161,0
Соисполнитель 3
МБУ ДО ДШИ
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Соисполнитель 5
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры МКУ«ЦБУКИС»
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 506,5
3 560,5
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Приложение 3
2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
Всего, в том числе:
108182,5
115526,5
122108,7
120816,4
120816,4
Расходы областного бюджета
392,0
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
104190,0
111864,3
118410,3
118331,4
118331,4
Федеральный бюджет
1115,5
871,1
897,9
Прочие источники
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально- технической базы учреждений культуры Починковского муниципального района»
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
0
0
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
Основные мероприятия 1.1
Укрепление материально- технической базы
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
1.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.1.4. Укрепление материально-технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия
1.2
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего, в том числе:
104105,3
111379,9
117923,5
117923,5
117923,5
Расходы областного бюджета
85,9
Расходы местного бюджета
101290,0
108894,9
115438,5
115438,5
115438,5
Федеральный бюджет
244,4
Прочие источники
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
Основные мероприятия
2.1
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
26201,9
29140,1
31246,0
31246,0
31246,0
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
25989,3
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
Всего, в том числе:
26066,0
29140,1
31246,0
31246,0
31246,0
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
25981,0
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.2. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
135,9
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
8,3
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
2.1.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.2
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Всего, в том числе:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Федеральный бюджет
Прочие источники
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.2.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.3
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в том числе:
39 371,1
42 792,1
45 705,8
45 705,8
45 705,8
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
37 586,6
41 142,1
44 055,8
44 055,8
44 055,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.
Всего, в том числе:
39 227,8
42 792,1
45 705,8
45 705,8
45 705,8
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
37 577,8
41 142,1
44 055,8
44 055,8
44 055,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.3.2. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.3.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
143,9
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
8,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
2.3.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.4
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
10 314,6
9 906,8
10 528,9
10 528,9
10 528,9
Расходы областного бюджета
17,6
Расходы местного бюджета
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Федеральный бюджет
50,0
Прочие источники
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
Всего, в том числе:
10 242,5
9 906,8
10 528,9
10 528,9
10 528,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
9 492,6
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Федеральный бюджет
Прочие источники
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.4.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
72,0
Расходы областного бюджета
17,6
Расходы местного бюджета
4,4
Федеральный бюджет
50,0
Прочие источники
Основное мероприятие
2.5
Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры
Всего, в том числе:
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.5.1. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе:
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие
2.6
Техническое обслуживание учреждений культуры
Всего, в том числе:
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.
Всего, в том числе:
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
(аппарат)
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
Основное мероприятие
3.1
Содержание аппарата управления
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
Приложение 4
Таблица 5
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной
классификации
Расходы (тыс. руб.),
годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Развитие культуры Починковского муниципального района на 2020-2024 годы»
X
X
X
X
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Подпрограмма 3 (всего)
Аппарат управления культуры и спорта
057
0804
0930100190
000
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0930100190
100
2 743,3
2827,7
2827,7
2827,7
2827,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0930100190
200
80,2
65,2
65,2
65,2
65,2
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 24.09.2020 № 562
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ПОЧИНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 04.07.2019 № 498
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Починковского муниципального района Нижегородской области от 15.10.2019 года № 839 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Починковского муниципального района»:
Внести в муниципальную программу «Развитие культуры Починковского муниципального района на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением администрации Починковского муниципального района от 04.07.2019 №498, следующие изменения:
1.1. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств местного бюджета (в разбивке по подпрограммам)
Всего на реализацию Программы – 571 127,4тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 104 190,0 тыс. рублей
2021 год – 111 864,3 тыс. рублей
2022 год – 118 410,3 тыс. рублей
2023 год- 118 331,4 тыс. рублей
2024 год- 118 331,4 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 1 «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района» -
231,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 76,5 тыс. рублей
2021 год – 76,5 тыс. рублей
2022 год – 78,9 тыс. рублей
2023 год - 0 тыс. рублей
2024 год - 0 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 2 «Наследие» -
556 500,4тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 101 290,0 тыс. рублей
2021 год – 108 894,9 тыс. рублей
2022 год – 115 438,5 тыс. рублей
2023 год – 115 438,5 тыс. рублей
2024 год - 115 438,5 тыс. рублей
Всего на реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» - 14 395,1тыс. рублей, в том числе:
2020 год – 2 823,5 тыс. рублей
2021 год – 2 892,9 тыс. рублей
2022 год – 2 892,9 тыс. рублей
2023 год - 2 892,9 тыс. рублей
2024 год - 2 892,9 тыс. рублей
1.2. Таблицу 1 пункта 2.4. «Перечень основных мероприятий муниципальной Программы» изложить в новой редакции, согласно Приложения 1 к настоящему постановлению.
1.3. Таблицу 3 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета Починковского муниципального района Нижегородской области» пункта 2.6. «Обоснование объема финансовых ресурсов» изложить в новой редакции, согласно Приложения 2 к настоящему постановлению.
1.4. Таблицу 4 пункта 2.7. «Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех источников» изложить в новой редакции, согласно Приложения 3 к настоящему постановлению.
1.5. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)» подпункта 3.2.1. «Паспорт Подпрограммы 2» пункта 3.2 «Подпрограммы 2 «Наследие» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 2 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Подпрограмма 2 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 556 500,4 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 101 290,0 тыс. рублей
2021 год – 108 894,9 тыс. рублей
2022 год – 115 438,5 тыс. рублей
2023 год – 115 438,5 тыс. рублей
2024 год - 115 438,5 тыс. рублей
1.6. Позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)» подпункта 4.1. «ПаспортПодпрограммы 3» пункта 4 «Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных ассигнований муниципальной подпрограммы 3 за счет средств местного бюджета (тыс.руб.)
Подпрограмма 3 предполагает финансирование за счёт средств местного бюджета в сумме 14 395,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2020 год – 2 823,5 тыс. рублей
2021 год – 2 892,9 тыс. рублей
2022 год – 2 892,9 тыс. рублей
2023 год - 2 892,9 тыс. рублей
2024 год - 2 892,9 тыс. рублей
1.7. Таблицу 5 «Аналитическое распределение средств районного бюджета» пункта 4 « Подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции, согласно Приложения 4 к настоящему постановлению.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района А.В. Судаева.
Глава администрации района
М.В.Ларин
Приложение 1
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной программы
Таблица 1
N
п/п
Наименование
мероприятия
Категория расходов (кап.вложения, НИОКР и прочие расходы)
Сроки
выполнения
Исполнители
мероприятий
Объем финансирования
(по годам) за счет
средств местного
бюджета (тыс.руб.)
2020
год
2021
год
2022
год
2023
год
2024
год
Всего
Муниципальная программа «Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
104190,0
111864,3
118410,3
118331,4
118331,4
571127,4
Цели муниципальной программы: Создание условий и возможностей для повышения роли культуры в воспитании и просвещении населения Починковского муниципального района в ее лучших традициях и достижениях; сохранение культурного наследия района и единого культурно-информационного пространства.
Подпрограмма 1: «Сохранение и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Починковского муниципального района»
Всего:
76,5
76,5
78,9
0
0
231,9
1.1. Укрепление материально-технической базы:
76,5
76,5
78,9
0
0
231,9
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений всего:
в т.ч:
- ремонт кровли Ризоватовского СДК;
- ремонт фасада П-Хованского СДК;
- ремонт фойе Починковского РДК (2 этаж)
-ремонт кровли Байковского СДК;
-ремонт кровли Кочкуровского СДК;
-ремонт кровли НаруксовскогоСДК;
-ремонт кровли Василевского СДК;
-ремонт кровли Симбуховского СДК;
-ремонт кровли Конезаводского СК;
2020
2024
МБУК ПКДЦ
76,5
76,5
78,9
231,9
1.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
2020
2024
МБУК МЦБС
1.1.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования.
В т.ч:
– ремонт кровли Детской школы искусств;
- ремонт парапета Детской школы искусств
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
1.1.4.Укрепление материально-технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения
2020
2024
МКУ ХЭС
1.2. Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры:
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях
2020
2024
МБУК ПКДЦ
1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках
2020
2024
МБУК МЦБС
Подпрограмма 2: «Наследие»
Всего:
101290,0
108894,9
115438,5
115438,5
115438,5
556500,4
2.1. Развитие библиотечного дела:
25989,3
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
148527,4
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек, в том числе на комплектование библиотечных фондов:
-на приобретение книг
-на переодические издания
2020
2024
МБУК МЦБС
25981,0
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
148519,1
2.1.2. Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУК МЦБС
8,3
8,3
2.1.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК МЦБС
2.2. Развитие музейного дела:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
4488,1
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.
2020
2024
МБУК ПКДЦ - музей
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
4488,1
2.2.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК ПКДЦ - музей
2.3 Развитие самодеятельного художественного творчества:
37586,6
41142,1
44055,8
44055,8
44055,8
210896,1
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.
2020
2024
МБУК ПКДЦ
37577,8
41142,1
44055,8
44055,8
44055,8
210887,3
2.3.2. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
2020
2024
МБУК ПКДЦ
2.3.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУК ПКДЦ
8,8
8,8
2.3.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУК ПКДЦ
2.4. Дополнительное образование в сфере культуры и искусства:
9497,0
9156,8
9778,9
9778,9
9778,9
47990,5
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
9492,6
9156,8
9778,9
9778,9
9778,9
47986,1
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
2.4.2Субсидии на поддержку отрасли культуры
2020
2024
МБУ ДО ДШИ
4,4
4,4
2.5.Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры:
3498,6
3527,7
3560,5
3560,5
3560,5
17707,8
2.5.1. Расходы на обеспечение
централизованных бухгалтерий.
деятельности
2020
2024
МКУ «ЦБУКИС»
3498,6
3527,7
3560,5
3560,5
3560,5
17707,8
2.6. Техническое обслуживание учреждений культуры:
23905,9
25141,8
25947,6
25947,6
25947,6
126890,5
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.
2020
2024
МКУ ХЭС
23905,9
25141,8
25947,6
25947,6
25947,6
126890,5
Подпрограмма 3:«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего:
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
3.1. Содержание аппарата управления:
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
2020
2024
Управление культуры и спорта
2823,5
2892,9
2892,9
2892,9
2892,9
14395,1
Приложение 2
2.6. Обоснование объема финансовых ресурсов
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета
Починковского муниципального района Нижегородской области
Таблица 3
Статус
Подпрограмма
муниципальной
программы
Муниципальный
заказчик-
координатор,
соисполнители
Расходы (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная
программа «Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
Всего
104 190,0
111 787,8
118 331,4
118 331,4
118 331,4
Муниципальный
заказчик-
координатор -
Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
38 475,7
42 013,5
44 990,5
44 990,5
44 990,5
Соисполнитель 2 МБУК МЦБС
25 989,3
29 055,1
31 161,0
31 161,0
31 161,0
Соисполнитель 3
МБУ ДО «ДШИ»
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Соисполнитель 5 Централизованная бухгалтерия МКУ«ЦБУКИС»
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально- технической базы учреждений культуры Починковскогомуниципального района»
Всего
76,5
76,5
78,9
0
0
муниципальный
заказчик-
координатор
управление и спорта администрации Починковского района
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
76,5
76,5
78,9
Соисполнитель 2
МБУК МЦБС
Соисполнитель 3
МБУ ДО «ДШИ»
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего
101 290,0
108 818,4
115 359,9
115 438,5
115 438,5
Соисполнитель 1
МБУК «ПКДЦ»
38 399,2
41937,0
44 911,6
44 990,5
44 990,5
Соисполнитель 2
МБУК МЦБС
25989,3
29 055,1
31 161,0
31 161,0
31 161,0
Соисполнитель 3
МБУ ДО ДШИ
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Соисполнитель 4
МКУ ХЭС
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Соисполнитель 5
Централизованная бухгалтерия учреждений культуры МКУ«ЦБУКИС»
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 506,5
3 560,5
Подпрограмма 3
«Обеспечение реализации муниципальной программы»
Всего
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Управление культуры и спорта администрации Починковского муниципального района
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Приложение 3
2.7. Прогнозная оценка расходов на реализацию
Программы за счет всех источников
Таблица 4
Статус
Наименование
подпрограммы
Источники
финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальная программа
«Развитие культуры Починковского муниципального района Нижегородской области на 2020-2024 годы»
Всего, в том числе:
108182,5
115526,5
122108,7
120816,4
120816,4
Расходы областного бюджета
392,0
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
104190,0
111864,3
118410,3
118331,4
118331,4
Федеральный бюджет
1115,5
871,1
897,9
Прочие источники
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
Подпрограмма 1
«Сохранение и развитие материально- технической базы учреждений культуры Починковского муниципального района»
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
0
0
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
Основные мероприятия 1.1
Укрепление материально- технической базы
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
1.1.1. Укрепление материально-технической базы клубных учреждений
Всего, в том числе:
1253,7
1253,7
1292,3
Расходы областного бюджета
306,1
306,1
315,5
Расходы местного бюджета
76,5
76,5
78,9
Федеральный бюджет
871,1
871,1
897,9
Прочие источники
1.1.2. Укрепление материально-технической базы муниципальных библиотек
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.1.3. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.1.4. Укрепление материально-технической базы групп хозяйствующего обслуживания населения
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия
1.2
Противопожарные мероприятия в муниципальных учреждениях культуры
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.2.1. Противопожарные мероприятия в клубных учреждениях
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
1.2.2.Противопожарные мероприятия в муниципальных библиотеках
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 2
«Наследие»
Всего, в том числе:
104105,3
111379,9
117923,5
117923,5
117923,5
Расходы областного бюджета
85,9
Расходы местного бюджета
101290,0
108894,9
115438,5
115438,5
115438,5
Федеральный бюджет
244,4
Прочие источники
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
2485,0
Основные мероприятия
2.1
Развитие библиотечного дела
Всего, в том числе:
26201,9
29140,1
31246,0
31246,0
31246,0
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
25989,3
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных библиотек.
Всего, в том числе:
26066,0
29140,1
31246,0
31246,0
31246,0
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
25981,0
29055,1
31161,0
31161,0
31161,0
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
2.1.2. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
135,9
Расходы областного бюджета
33,2
Расходы местного бюджета
8,3
Федеральный бюджет
94,4
Прочие источники
2.1.3. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.2
Развитие музейного дела
Всего, в том числе:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.2.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных музеев.
Всего, в том числе:
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
812,6
871,4
934,7
934,7
934,7
Федеральный бюджет
Прочие источники
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.2.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.3
Развитие самодеятельного художественного творчества
Всего, в том числе:
39 371,1
42 792,1
45 705,8
45 705,8
45 705,8
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
37 586,6
41 142,1
44 055,8
44 055,8
44 055,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
2.3.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных клубных учреждений.
Всего, в том числе:
39 227,8
42 792,1
45 705,8
45 705,8
45 705,8
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
37 577,8
41 142,1
44 055,8
44 055,8
44 055,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
1650,0
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.3.2. Иные межбюджетные трансферты из фонда на поддержку территорий
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.3.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
143,9
Расходы областного бюджета
35,1
Расходы местного бюджета
8,8
Федеральный бюджет
100,0
Прочие источники
2.3.4. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основные мероприятия 2.4
Дополнительное образование в сфере культуры и искусства
Всего, в том числе:
10 314,6
9 906,8
10 528,9
10 528,9
10 528,9
Расходы областного бюджета
17,6
Расходы местного бюджета
9 497,0
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Федеральный бюджет
50,0
Прочие источники
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
2.4.1. Расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования.
Всего, в том числе:
10 242,5
9 906,8
10 528,9
10 528,9
10 528,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
9 492,6
9 156,8
9 778,9
9 778,9
9 778,9
Федеральный бюджет
Прочие источники
750,0
750,0
750,0
750,0
750,0
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.4.2. Субсидии ОБ на софинансирование полномочий органов местного самоуправления мун.районов и гор.округов НО по повышению оплаты труда работников мун.учреждений культуры и педагогических работников мун.организацийдоп.образования, реализующих образовательные программы в области исскуства.
Всего, в том числе:
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.4.3. Субсидии на поддержку отрасли культуры
Всего, в том числе:
72,0
Расходы областного бюджета
17,6
Расходы местного бюджета
4,4
Федеральный бюджет
50,0
Прочие источники
Основное мероприятие
2.5
Бухгалтерское обслуживание учреждений культуры
Всего, в том числе:
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.5.1. Расходы на обеспечение деятельности централизованных бухгалтерий
Всего, в том числе:
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
3 498,6
3 527,7
3 560,5
3 560,5
3 560,5
Федеральный бюджет
Прочие источники
Основное мероприятие
2.6
Техническое обслуживание учреждений культуры
Всего, в том числе:
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Федеральный бюджет
Прочие источники
2.6.1. Расходы на обеспечение деятельности групп хозяйствующего обслуживания муниципальных учреждений.
Всего, в том числе:
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
23 905,9
25 141,8
25 947,6
25 947,6
25 947,6
Федеральный бюджет
Прочие источники
Подпрограмма 3
Обеспечение реализации муниципальной программы
(аппарат)
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
Основное мероприятие
3.1
Содержание аппарата управления
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
3.1.1. Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
Всего, в том числе:
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы областного бюджета
Расходы местного бюджета
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Федеральный бюджет
Прочие расходы
Приложение 4
Таблица 5
Аналитическое распределение средств районного бюджета подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» по подпрограммам (тыс. руб.)
Статус
Наименование государственной
программы, подпрограммы государственной программы
Код бюджетной
классификации
Расходы (тыс. руб.),
годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
2020
2021
2022
2023
2024
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
«Развитие культуры Починковского муниципального района на 2020-2024 годы»
X
X
X
X
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Подпрограмма 3 (всего)
Аппарат управления культуры и спорта
057
0804
0930100190
000
2 823,5
2 892,9
2 892,9
2 892,9
2 892,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций органа исполнительной власти Нижегородской области
057
0804
0930100190
100
2 743,3
2827,7
2827,7
2827,7
2827,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд
057
0804
0930100190
200
80,2
65,2
65,2
65,2
65,2
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Сведения о неопубликованных (необнародованных) муниципальных правовых актах № 3161 от 02.10.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.150.000 Местное самоуправление, 010.150.040 Глава муниципального образования. Местная администрация, 190.000.000 КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.010.000 Управление в области культуры. Общие вопросы |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: