Основная информация
Дата опубликования: | 24 ноября 2012г. |
Номер документа: | RU86000201201010 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра |
Принявший орган: | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
6 июня 2010 г
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2012 года
468-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 242-П «О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЮГРЫ» НА 2011-2013 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»
[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 года № 397-п]
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, повышения эффективности и результативности целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2007 года № 306-п «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2010 года № 242-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (далее – целевая программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте целевой программы:
1.1.1. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы
по итогам 2015 года ожидается:
снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%;
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек;
увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%;
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек;
увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%;
снижение ранней неонатальной смертности с 3 до 2 на 1 000 родившихся живыми;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
увеличение количества кардиохирургических операций с 2 800 до 2 900 в год;
увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1 100 до 1 200 в год;
уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет;
-снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек;
- снижение заболеваемости туберкулезом с 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%;
снижение заболеваемости туберкулезом на 5%;
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез на 11 100 человек;
-увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%;
охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных с 80% до 91%;
увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%;
снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1,0%;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц;
увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей;
увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,23%;
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека;
увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4480000,0 до 4661857,0;
увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51020,0 до 53092,1;
уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 62,1% до 40,8%
».
1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования целевой программы
Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год – 6 971 442,2 тыс. рублей,
на 2012 год – 11 233 019,2 тыс. рублей,
на 2013 год – 3 813 715,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 3 971 659,5 тыс. рублей,
на 2015 год – 6 353 174,1 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 1 438 677,7 тыс. рублей,
на 2012 год – 3 042 456,3 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 838 105,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 806 308,7 тыс. рублей,
на 2015 год – 1 198 084,2 тыс. рублей;
2. Средства областной программы «Сотрудничество» – 18 421 955,0 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 4 261 763,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 6 692 646,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 380 555,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 565 290,8 тыс. рублей,
на 2015 год – 4 521 697,8 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них:
на 2011 год – 921 812,9 тыс. рублей,
на 2012 год – 1 028 937,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 219 033,1 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 8 600,0 тыс. рублей,
на 2012 год – 39 794,5,0 тыс. рублей,
на 2013 год – 87 455,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 92 460,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 75 240,0 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 340 587,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 429 183,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 339 119,0 тыс. рублей.
».
1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы
По итогам реализации Программы ожидается:
- увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет;
- снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения;
- снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения;
- снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%;
- снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения;
- приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7360,0 до 25709,8.
».
1.2. Пункт 2.1 Раздела 2 «Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«2.1. Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели.
Цели Программы:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи;
2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа;
3) увеличение продолжительности жизни населения.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения.
2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов.
3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме.
4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи.
5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства.
6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям.
7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения.
8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы.
Целевые показатели Программы:
По итогам 2015 года ожидается:
снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%;
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек.
увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%;
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек;
увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%;
снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 2 на 1000 родившихся живыми;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
увеличение количества кардиохирургических операций с 2800 до 2900 в год;
увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1100 до 1200 в год;
уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет;
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек;
снижение распространенности туберкулеза со 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом на 5%;
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез до 11 100 человек;
увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%;
увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%;
увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%;
снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1%;
увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей;
увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,2%;
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека;
увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4 480 000,0 до 4 661 857,0;
увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51 020,0 до 53 092,1;
уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 69% до 40,8%;
приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7 360,0 до 25 709,8.
Показатели конечных результатов Программы:
увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет;
снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения;
снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения;
снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%;
снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения;
снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения.».
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год – 6 971 442,2 тыс. рублей,
на 2012 год – 11 233 019,2 тыс. рублей,
на 2013 год – 3 813 715,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 3 971 659,5 тыс. рублей,
на 2015 год – 6 353 174,1 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 1 438 677,7 тыс. рублей,
на 2012 год – 3 042 456,3 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 838 105,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 806 308,7 тыс. рублей,
на 2015 год – 1 198 084,2 тыс. рублей;
2. Средства областной программы «Сотрудничество» – 18 421 955,0 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 4 261 763,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 6 692 646,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 380 555,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 565 290,8 тыс. рублей,
на 2015 год – 4 521 697,8 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них:
на 2011 год – 921 812,9 тыс. рублей,
на 2012 год – 1 028 937,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 219 033,1 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 8 600,0 тыс. рублей,
на 2012 год – 39 794,5,0 тыс. рублей,
на 2013 год – 87 455,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 92 460,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 75 240,0 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 340 587,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 429 183,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 339 119,0 тыс. рублей.
Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.
Средства бюджета автономного округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли здравоохранения в пределах выделенных лимитов.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников запланированы в соответствии с установленными объемами финансирования, ежегодно направляемыми на оплату мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".
Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований для софинансирования их расходных обязательств по строительству объектов здравоохранения.».
1.4. Таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«
1
Таблица 1
Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Значения показателя по годам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатели непосредственных результатов:
1.
Больничная летальность от болезней системы кровообращения, в том числе:
3,2
3,15
3,14
3,13
3,12
1.1.
от инфаркта миокарда
%
9,5
9,45
9,4
9,4
9,4
2.
Снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением
%
-7,0
-7,1
-7,2
-7,3
3.
Увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии
чел.
1 000
1 100
1 200
1 300
4.
Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний
%
49,9
50
50
50
50,1
5.
Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями
%
1,5
1,4
1,3
1,3
6.
Увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания
чел.
3 200
3 300
3 400
3 500
7.
Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации
%
75
80
85
85
87
8.
Ранняя неонатальная смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
3
2,5
2
2
2
9.
Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
9.1.
операций эндопротезирования крупных суставов
абсолютное число
1 100
1 150
1 200
1 200
1 200
9.2.
кардиохирургических вмешательств
абсолютное число
2 800
2 900
2 900
2 900
2 900
9.3.
нейрохирургических вмешательств
абсолютное число
78
82
70
70
70
10.
Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа
лет
10.1.
мужчин
50,4
50,7
51
51
51
10.2.
женщин
61,5
61,7
62
62
62
11.
Снижение заболеваемости сахарным диабетом
%
-0,3
-0,3
-0,5
-0,5
12.
Снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета
чел.
-5
-5
-5
-5
13.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
78,4
74,4
71,7
69
66,6
14.
Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом
%
6,5
6,7
6,9
6,9
7
15.
Снижение заболеваемости туберкулезом
%
-5
-5
-5
-5
16.
Увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез
чел.
11 055
11 070
11 090
11 100
17.
Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением
%
86,3
88
90
90
91
18.
Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных
%
80
85
90
90
90
19.
Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ
%
93
94
95
95
96
20.
Заболеваемость сифилисом
на 100 тыс. населения
32
31,5
31
31
30,5
21.
Снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
%
-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
22.
Заболеваемость гонореей
на 100 тыс. населения
65
64,5
64
64
63,8
23.
Снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
%
-0,8
-0,85
-0,9
-1
24.
Увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет
ед.
2 573
2 580
2 590
2 600
25.
Количество участников массовых профилактических мероприятий
человек на 100 жителей
20
25
30
30
31
26.
Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья
%
2
3
4
4
4,5
27.
Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей
%
20
25
30
30
31
28.
Снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения
%
0,2
0,2
0,2
0,2
29.
Снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар
чел.
62
62
62
62
Показатели конечных результатов
30.
Число родившихся
тыс. человек
25 395
25 700
26 000
26 200
26 420
на 1 тыс. населения
16,4
16,6
16,8
16,9
17
31.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
1,864
1,865
1,866
1,867
1,868
32.
Ожидаемая продолжительность жизни населения
лет
71,5
72,02
72,54
73,07
73,6
33.
Смертность населения
на 1 тыс. среднегодового населения
6,5
6,58
6,55
6,51
6,47
34.
Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
5,2
6,4
6,2
6,1
6
35.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
13,7
13,5
13,4
13,4
13,35
36.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
293,2
295,8
296,8
297,8
300
37.
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных
на 100 тыс. населения
109,8
109,2
108,6
108
107,4
38.
Одногодичная летальность онкобольных
%
21,9
21,9
21,9
21,9
21,9
39.
Смертность от отравлений алкоголем
на 100 тыс. населения
5
5,1
5
5
4,9
40.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
6,1
6,9
5,9
5,8
5,7
41.
Первичный выход на инвалидность
на 10 тыс. населения
34,4
34,4
34,3
34,3
34,2
42.
Фондовооруженность учреждений здравоохранения
рублей на одного врача
44800000,0
4525000,0
4570000,0
4615700,0
4661857,0
43.
Фондооснащенность учреждений здравоохранения
рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений
51020,0
51531,0
52046,0
52566,5
53092,1
44.
Уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения
%
62,1
55,9
50,3
45,3
40,8
Таблица 2
Основные мероприятия целевой программы «Современное здравоохранение Югры»
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
№
Мероприятия программы
Государственный заказчик
Источники финансирования
Объем финансирования в пределах доведенного лимита, тыс. рублей
всего
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения Югры»
Задача «Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения»
1.
Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем
Депздрав
Всего
507 603,1
97 219,0
110 583,8
124 600,3
87 700,0
87 500,0
Бюджет автономного округа
78 387,5
12 287,2
31 400,0
26 500,3
3 100,0
5 100,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
1.1.
Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
8 300,0
500,0
1 000,0
6 000,0
400,0
400,0
1.2.
Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем
Депздрав
Бюджет автономного округа
17 000,3
1 500,0
4 000,0
11 500,3
0,0
0,0
1.3.
Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий
Депздрав
Бюджет автономного округа
6 800,0
1 000,0
1 000,0
4 000,0
400,0
400,0
1.4.
Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения
Депздрав
Всего
55 250,2
10 350,2
25 400,0
13 500,0
2 000,0
4 000,0
Бюджет автономного округа
40 687,2
9 287,2
25 400,0
0,0
2 000,0
4 000,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проведение медико - социологических исследований по распространенности факторов риска заболеваний, приверженности здоровому образу жизни, удовлетворенности населения автономного округа медицинской помощью
Депздрав
Бюджет автономного округа
5 600,0
0,0
0,0
5 000,0
300,0
300,0
1.6.
Диспансеризация населения
Депздрав
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
1.6.1.
Дополнительная диспансеризация работающих граждан
Внебюджетные источники
396 696,4
79 833,4
75 863,0
81 000,0
81 000,0
79 000,0
1.6.2.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Внебюджетные источники
17 956,2
4 035,4
3 320,8
3 600,0
3 600,0
3 400,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
507 603,1
97 219,0
110 583,8
124 600,3
87 700,0
87 500,0
Бюджет автономного округа
78 387,5
12 287,2
31 400,0
26 500,3
3 100,0
5 100,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
Задача «Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов»
2.
Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения
Депздрав
Всего
114 649,9
45 550,0
43 049,9
26 050,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
88 599,9
45 550,0
43 049,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
26 050,0
0,0
0,0
26 050,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
114 649,9
45 550,0
43 049,9
26 050,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
88 599,9
45 550,0
43 049,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
26 050,0
0,0
0,0
26 050,0
0,0
0,0
Задача «Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме»
3.
Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний
Депздрав
Всего
285 966,4
88 028,0
75 329,0
72 000,0
20 500,0
30 109,4
Бюджет автономного округа
213 542,8
88 028,0
74 405,4
500,0
20 500,0
30 109,4
Федеральный бюджет
923,6
0,0
923,6
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
71 500,0
0,0
0,0
71 500,0
0,0
0,0
3.1.
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-Кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
210 966,4
61 028,0
59 829,0
54 500,0
15 000,0
20 609,4
Бюджет автономного округа
155 542,8
61 028,0
58 905,4
0,0
15 000,0
20 609,4
Федеральный бюджет
923,6
0,0
923,6
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
54 500,0
0,0
0,0
54 500,0
0,0
0,0
3.2.
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
73 000,0
27 000,0
15 000,0
17 000,0
5 000,0
9 000,0
Бюджет автономного округа
56 000,0
27 000,0
15 000,0
0,0
5 000,0
9 000,0
Программа "Сотрудничество"
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
3.3.
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией
Депздрав
Всего
2 000,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Бюджет автономного округа
2 000,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма
Депздрав
Всего
113 000,0
28 000,0
24 000,0
36 000,0
10 000,0
15 000,0
Бюджет автономного округа
77 000,0
28 000,0
24 000,0
0,0
10 000,0
15 000,0
Программа "Сотрудничество"
36 000,0
0,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
4.1.
Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС
Депздрав
Всего
22 000,0
10 000,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
16 000,0
10 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
6 000,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
4.2.
Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата
Депздрав
Всего
91 000,0
18 000,0
18 000,0
30 000,0
10 000,0
15 000,0
Бюджет автономного округа
61 000,0
18 000,0
18 000,0
0,0
10 000,0
15 000,0
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
5.
Внедрение современных методов лечения и реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов, в том числе псориатического характера
Депздрав
Всего
20 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
10 000,0
6.
Совершенствование деятельности службы крови
Депздрав
Всего
57 438,3
18 000,0
20 438,3
15 000,0
2 000,0
2 000,0
Бюджет автономного округа
42 438,3
18 000,0
20 438,3
0,0
2 000,0
2 000,0
Программа "Сотрудничество"
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
6.1.
Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови
Депздрав
Всего
38 427,9
14 000,0
12 427,9
12 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
26 427,9
14 000,0
12 427,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
12 000,0
0,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
6.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови
Депздрав
Всего
19 010,4
4 000,0
8 010,4
3 000,0
2 000,0
2 000,0
Бюджет автономного округа
16 010,4
4 000,0
8 010,4
0,0
2 000,0
2 000,0
Программа "Сотрудничество"
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
7.
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению
Депздрав
Всего
2 993 030,7
340 738,0
1 796 975,7
273 000,0
275 000,0
307 317,0
Бюджет автономного округа
1 297 161,8
52 421,0
1 244 740,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
787 868,9
122 317,0
363 234,9
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Программа "Сотрудничество"
908 000,0
166 000,0
189 000,0
183 000,0
185 000,0
185 000,0
7.1.
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
814 000,0
149 000,0
171 000,0
164 000,0
165 000,0
165 000,0
7.2.
Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
94 000,0
17 000,0
18 000,0
19 000,0
20 000,0
20 000,0
7.3.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Всего
2 084 530,7
174 738,0
1 607 475,7
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Бюджет автономного округа
1 296 661,8
52 421,0
1 244 240,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
787 868,9
122 317,0
363 234,9
90 000,0
90 000,0
122 317,0
7.4.
Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины
Депздрав
Бюджет автономного округа
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
3 469 435,4
474 766,0
1 916 743,0
401 000,0
312 500,0
364 426,4
Бюджет автономного округа
1 645 142,9
186 449,0
1 363 584,5
500,0
37 500,0
57 109,4
Федеральный бюджет
788 792,5
122 317,0
364 158,5
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Программа "Сотрудничество"
1 035 500,0
166 000,0
189 000,0
310 500,0
185 000,0
185 000,0
Задача «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи»
8.
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Депздрав; Депимущества
Всего
4 783 591,8
816 153,1
3 634 438,7
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
503 261,4
192 697,1
242 564,3
0,0
33 000,0
35 000,0
Федеральный бюджет
1 465 985,0
623 456,0
610 529,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
Программа "Сотрудничество"
2 814 345,4
0,0
2 781 345,4
33 000,0
0,0
0,0
8.1.
Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний
Депздрав
Всего
554 000,0
111 000,0
110 000,0
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
136 000,0
35 000,0
33 000,0
0,0
33 000,0
35 000,0
Программа "Сотрудничество"
33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
385 000,0
76 000,0
77 000,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
8.1.1.
Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям
Депздрав
Всего
169 000,0
35 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
35 000,0
Бюджет автономного округа
136 000,0
35 000,0
33 000,0
0,0
33 000,0
35 000,0
Программа "Сотрудничество"
33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
0,0
0,0
8.1.2.
Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок
Депздрав
Федеральный бюджет
385 000,0
76 000,0
77 000,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
8.2.
Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена
Депздрав, Муниципальные образования
Всего
1 233 188,2
644 153,1
589 035,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
152 203,2
96 697,1
55 506,1
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 080 985,0
547 456,0
533 529,0
0,0
0,0
0,0
8.2.1.
Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам
Депздрав
Всего
831 803,8
438 883,4
392 920,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
40 715,8
37 189,4
3 526,4
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
791 088,0
401 694,0
389 394,0
0,0
0,0
0,0
8.2.2.
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков
Муниципальные образования
Бюджет автономного округа
44 866,0
20 603,7
24 262,3
0,0
0,0
0,0
8.2.3.
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи
Муниципальные образования
Всего
356 518,4
184 666,0
171 852,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
66 621,4
38 904,0
27 717,4
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
289 897,0
145 762,0
144 135,0
0,0
0,0
0,0
8.3.
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом, в том числе медицинскими системами и оборудованием для обработки данных
Депздрав
Всего
2 309 509,6
61 000,0
2 248 509,6
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
145 164,2
61 000,0
84 164,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
2 164 345,4
0,0
2 164 345,4
0,0
0,0
0,0
8.4.
Поставка модуля медицинского "Фельдшерско-акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, с. Чантырья Кондинского района, д. Ярки Ханты - Мансийского района
Депздрав
Бюджет автономного округа
69 894,0
0,0
69 894,0
0,0
0,0
0,0
8.5.
Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
230 000,0
0,0
230 000,0
0,0
0,0
0,0
8.6.
Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения
Депимущества
Программа "Сотрудничество"
387 000,0
0,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав; Муниципальные образования
Всего
4 783 591,8
816 153,1
3 634 438,7
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
503261,4
192 697,1
242 564,3
0,0
33 000,0
35 000,0
Федеральный бюджет
1 465 985,0
623 456,0
610 529,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
Депздрав; Депимущества
Программа "Сотрудничество"
2 814 345,4
0,0
2 781 345,4
33 000,0
0,0
0,0
Задача «Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства»
9.
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов
Депздрав
Всего
1 493 229,1
322 695,9
312 398,1
288 500,0
265 900,0
303 735,1
Бюджет автономного округа
122 894,1
39 000,0
43 194,1
3 500,0
10 900,0
26 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
9.1.
Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа
Депздрав
Всего
87 926,1
29 476,9
28 033,1
3 500,0
1 900,0
25 016,1
Бюджет автономного округа
21 029,1
2 500,0
8 829,1
3 500,0
1 900,0
4 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
9.1.1.
Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями
Депздрав
Всего
68 409,2
23 216,1
18 077,0
2 000,0
1 900,0
23 216,1
Бюджет автономного округа
17 729,1
2 500,0
8 829,1
2 000,0
1 900,0
2 500,0
Федеральный бюджет
50 680,1
20 716,1
9 247,9
0,0
0,0
20 716,1
9.1.2.
Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания
Депздрав
Всего
21 316,9
6 260,8
9 956,1
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Федеральный бюджет
16 216,9
6 260,8
9 956,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
5 100,0
0,0
0,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
9.1.2.1.
Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания
Депздрав
Федеральный бюджет
14 892,9
6 260,8
8 632,1
0,0
0,0
0,0
9.1.2.2.
Проведение аудиологического скрининга новорожденных
Депздрав
Всего
6 424,0
0,0
1 324,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Бюджет автономного округа
5 100,0
0,0
0,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Федеральный бюджет
1 324,0
0,0
1 324,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства
Депздрав
Всего
75 816,9
25 000,0
22 316,9
16 500,0
2 000,0
10 000,0
Бюджет автономного округа
59 316,9
25 000,0
22 316,9
0,0
2 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
16 500,0
0,0
0,0
16 500,0
0,0
0,0
9.3.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат"
Депздрав
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
9.4.
Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания
Депздрав
Всего
56 048,1
11 500,0
12 048,1
13 500,0
7 000,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
42 548,1
11 500,0
12 048,1
0,0
7 000,0
12 000,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
1 493 229,1
322 695,9
312 398,1
288 500,0
265 900,0
303 735,1
Бюджет автономного округа
122 894,1
39 000,0
43 194,1
3 500,0
10 900,0
26 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
Задача «Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы»
10.
Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре
Депздрав
Бюджет автономного округа
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
11.
Подготовка специалистов практического здравоохранения
Депобразования и молодежи
Бюджет автономного округа
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав; Депобразования и молодежи
Бюджет автономного округа
3 100,0
0,0
3 100,0
0,0
0,0
0,0
Итого по I подпрограмме
Депздрав; Муниципальные образования; Депимущества; Депобразования и молодежи
Всего
10 371 609,3
1 756 384,0
6 020 313,5
951 150,3
777 100,0
866 661,5
Бюджет автономного округа
2 441 385,8
475 983,3
1 726 892,8
30 500,3
84 500,0
123 509,4
Федеральный бюджет
2 322 737,5
773 812,9
993 891,5
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Программа "Сотрудничество"
3 919 395,4
166 000,0
2 970 345,4
413 050,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
II. Подпрограмма «Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения»
Задача «Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям»
1.
Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний
Депздрав
Всего
391 587,2
110 885,6
138 501,6
88 200,0
17 000,0
37 000,0
Бюджет автономного округа
315 579,2
110 885,6
132 493,6
18 200,0
17 000,0
37 000,0
Федеральный бюджет
6 008,0
0,0
6 008,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
0,0
0,0
1.1.
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий
Депздрав
Всего
83 059,6
40 000,0
12 859,6
18 200,0
5 000,0
7 000,0
Бюджет автономного округа
77 051,6
40 000,0
6 851,6
18 200,0
5 000,0
7 000,0
Федеральный бюджет
6 008,0
0,0
6 008,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний
Депздрав
Всего
308 527,6
70 885,6
125 642,0
70 000,0
12 000,0
30 000,0
Бюджет автономного округа
238 527,6
70 885,6
125 642,0
0,0
12 000,0
30 000,0
Программа "Сотрудничество"
70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
0,0
0,0
2.
Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции
Депздрав
Всего
279 812,4
178 750,0
45 022,4
31 740,0
12 000,0
12 300,0
Бюджет автономного округа
89 100,0
30 750,0
29 550,0
4 500,0
12 000,0
12 300,0
Программа "Сотрудничество"
27 240,0
0,0
0,0
27 240,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
163 472,4
148 000,0
15 472,4
0,0
0,0
0,0
2.1.
Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями
Депздрав
Всего
10 800,0
5 500,0
3 000,0
2 000,0
0,0
300,0
Бюджет автономного округа
10 800,0
5 500,0
3 000,0
2 000,0
0,0
300,0
2.2.
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа
Депздрав
Всего
3 300,0
1 000,0
1 100,0
1 200,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 300,0
1 000,0
1 100,0
1 200,0
0,0
0,0
2.3.
Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала
Депздрав
Всего
97 890,0
22 700,0
24 150,0
27 240,0
11 800,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
70 650,0
22 700,0
24 150,0
0,0
11 800,0
12 000,0
Программа "Сотрудничество"
27 240,0
0,0
0,0
27 240,0
0,0
0,0
2.4.
Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
Депздрав
Федеральный бюджет
163 472,4
148 000,0
15 472,4
0,0
0,0
0,0
2.5.
Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности
Депздрав
Всего
4 000,0
1 300,0
1 300,0
1 200,0
200,0
0,0
Бюджет автономного округа
4 000,0
1 300,0
1 300,0
1 200,0
200,0
0,0
2.6.
Сопровождение окружной электронной базы данных «ВИЧ-учёт» с внедрением подразделов «Диспансеризация» и «Профилактика вертикальной передачи ВИЧ»
Депздрав
Бюджет автономного округа
350,0
250,0
0,0
100,0
0,0
0,0
3.
Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем
Депздрав
Всего
9 232,0
3 332,0
3 000,0
2 500,0
200,0
200,0
Бюджет автономного округа
7 032,0
3 332,0
3 000,0
300,0
200,0
200,0
Программа "Сотрудничество"
2 200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
3.1.
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
8 330,0
3 150,0
2 780,0
2 200,0
0,0
200,0
Бюджет автономного округа
6 130,0
3 150,0
2 780,0
0,0
0,0
200,0
программа "Сотрудничество"
2 200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
3.2.
Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
902,0
182,0
220,0
300,0
200,0
0,0
4.
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями
Депздрав
Всего
52 479,2
4 000,0
11 279,2
22 000,0
3 000,0
12 200,0
Бюджет автономного округа
27 430,0
4 000,0
8 000,0
230,0
3 000,0
12 200,0
Федеральный бюджет
3 279,2
0,0
3 279,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
21 770,0
0,0
0,0
21 770,0
0,0
0,0
4.1.
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
51 629,2
3 800,0
11 059,2
21 770,0
3 000,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
26 580,0
3 800,0
7 780,0
0,0
3 000,0
12 000,0
Федеральный бюджет
3 279,2
0,0
3 279,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
21 770,0
0,0
0,0
21 770,0
0,0
0,0
4.2.
Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
850,0
200,0
220,0
230,0
0,0
200,0
5.
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза
Депздрав
Всего
119 409,2
35 300,0
37 732,2
26 650,0
7 727,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
87 717,0
35 300,0
28 540,0
4 150,0
7 727,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.
Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом
Депздрав
Всего
112 289,2
33 200,0
35 592,2
24 500,0
6 997,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
80 597,0
33 200,0
26 400,0
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.1.
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами
Депздрав
Всего
67 300,0
22 400,0
22 400,0
22 500,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
44 800,0
22 400,0
22 400,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.2.
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, внедрение современных информационных систем
Депздрав
Всего
44 989,2
10 800,0
13 192,2
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
35 797,0
10 800,0
4 000,0
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
5.2.
Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)
Депздрав
Всего
3 220,0
800,0
840,0
850,0
730,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 220,0
800,0
840,0
850,0
730,0
0,0
5.3.
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей
Депздрав
Всего
3 900,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 900,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
6.
Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом
Депздрав
Всего
67 148,0
9 500,0
37 975,6
9 440,0
3 000,0
7 232,4
Бюджет автономного округа
56 813,5
9 500,0
36 881,1
200,0
3 000,0
7 232,4
Федеральный бюджет
1 094,5
0,0
1 094,5
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
9 240,0
0,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
6.1.
Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним
Депздрав
Всего
41 890,4
9 500,0
13 150,4
9 240,0
3 000,0
7 000,0
Бюджет автономного округа
31 555,9
9 500,0
12 055,9
0,0
3 000,0
7 000,0
Федеральный бюджет
1 094,5
0,0
1 094,5
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
9 240,0
0,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
6.2.
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений
Депздрав
Бюджет автономного округа
25 257,6
0,0
24 825,2
200,0
0,0
232,4
7.
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных с вирусными гепатитами
Депздрав
Всего
30 000,0
0,0
0,0
17 000,0
3 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
13 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
10 000,0
8.
Информационное сопровождение Программы
Депздрав
Бюджет автономного округа
5 800,0
1 500,0
4 300,0
0,0
0,0
0,0
Итого по II подпрограмме
Депздрав
Всего
955 468,0
343 267,6
277 811,0
197 530,0
45 927,0
90 932,4
Бюджет автономного округа
602 471,7
195 267,6
242 764,7
27 580,0
45 927,0
90 932,4
Программа "Сотрудничество"
169 950,0
0,0
0,0
169 950,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
183 046,3
148 000,0
35 046,3
0,0
0,0
0,0
III. Подпрограмма «Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения»
Задача «Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения»
1.
Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Бюджет автономного округа
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов
Депздрав
Бюджет автономного округа
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов
Депздрав
Бюджет автономного округа
10 542,7
10 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности
Депздрав
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по III подпрограмме
Депздрав
Бюджет автономного округа
27 542,7
27 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
IV. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»
Задача «Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения»
1.
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
788 807,3
96 423,8
193 510,3
351 594,7
141 881,7
5 396,8
1.1.
Терапевтический корпус ОКБ г. Сургута, 2-я очередь
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
296 736,8
77 599,8
128 047,2
91 089,8
0,0
0,0
1.2.
Хирургический корпус ОКБ г. Сургута, блоки "А" и "Б"
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
148 264,1
4 240,9
683,6
143 339,6
0,0
0,0
1.3.
Детское отделение психоневрологического диспансера г. Сургута
Депимущества
Бюджет автономного округа
6 975,4
6 975,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Взрослое отделение психоневрологического диспансера г. Сургута
Депимущества
Бюджет автономного округа
849,6
849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Жилые помещения жилого комплекса Западного района (152 единицы) г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45
Депимущества
Бюджет автономного округа
6 779,5
0,0
6 779,5
0,0
0,0
0,0
1.6.
Кожно-венерологический диспансер г. Нижневартовска
Депимущества
Бюджет автономного округа
27 587,9
3 587,9
24 000,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Противотуберкулезный диспансер г. Нижневартовска
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
115 547,0
500,0
26 000,0
67 165,3
21 881,7
0,0
1.8.
Психоневрологический диспансер г. Нижневартовска
Депимущества
Бюджет автономного округа
9 870,2
2 670,2
7 200,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Окружной кардиологический диспансер г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
1.10.
Резервный роддом перинатального центра г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
140 000,0
0,0
0,0
20 000,0
120 000,0
0,0
1.11.
Сургутский клинический перинатальный центр на 240 коек. Акушерский корпус
Депимущества
Бюджет автономного округа
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Окружная клиническая детская больница г. Нижневартовск. Гематологическое отделение
Депимущества
Бюджет автономного округа
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Нижневартовский перинатальный центр на 390 коек, 480 пос./смену
Депимущества
Бюджет автономного округа
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Окружная клиническая больница "Травматологический центр" г. Сургут
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
5 396,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5 396,8
1.15.
Станция переливания крови г. Сургут
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Противотуберкулезный диспансер г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийска
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Санаторий "Юган" Нефтеюганского района
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Муниципальные образования
Всего
4 331 092,6
315 300,0
772 465,0
1 410 058,0
1 150 509,0
682 760,6
Бюджет автономного округа
3 927 543,1
306 700,0
632 670,5
1 322 603,0
1 058 049,0
607 520,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа
Депстройэнергетики и ЖКХ
Всего
15 868 490,9
4 432 524,1
3 968 919,4
903 382,8
1 856 241,8
4 707 422,8
Бюджет автономного округа
1 535 881,3
336 760,3
246 618,0
105 827,0
475 951,0
370 725,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
3.1.
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
277 903,2
5 000,0
72 903,2
120 623,0
79 377,0
0,0
3.2.
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
484 000,0
40 000,0
15 000,0
29 000,0
0,0
400 000,0
3.3.
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
3 126 309,7
1 245 500,0
1 797 939,1
82 870,6
0,0
0,0
3.4.
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок №14 )
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
204 700,0
58 000,0
19 700,0
7 000,0
0,0
120 000,0
3.5.
Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
17 214,7
15 000,0
2 214,7
0,0
0,0
0,0
3.6.
Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
2 167 000,0
1 515 000,0
652 000,0
0,0
0,0
0,0
3.7.
Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
7 600,0
7 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.
Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
1 047,5
739,3
308,2
0,0
0,0
0,0
3.9.
Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г.Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
86 523,4
19 799,5
66 723,9
0,0
0,0
0,0
3.10.
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
4 262 000,0
250 000,0
705 500,0
237 162,2
746 913,8
2 322 424,0
3.11.
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
235 500,0
20 000,0
14 000,0
1 500,0
0,0
200 000,0
3.12.
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
870 000,0
10 000,0
11 000,0
200 000,0
440 000,0
209 000,0
3.13.
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
254 000,0
34 000,0
10 000,0
0,0
0,0
210 000,0
3.14.
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
315 667,0
35 000,0
30 667,0
0,0
0,0
250 000,0
3.15.
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
200 873,8
7 000,0
17 800,0
800,0
0,0
175 273,8
3.16.
Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
781 600,0
533 500,0
248 100,0
0,0
0,0
0,0
3.17.
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
289 345,0
285 000,0
4 345,0
0,0
0,0
0,0
3.18.
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
190 000,0
0,0
6 000,0
70 000,0
114 000,0
0,0
3.19.
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
173 600,0
0,0
5 000,0
18 600,0
0,0
150 000,0
3.20.
Перинатальный центр на 130 коек, в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
338 000,0
0,0
10 000,0
28 000,0
0,0
300 000,0
3.21.
Затраты на временную эксплуатацию объектов
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
49 725,3
14 625,0
33 100,3
2 000,0
0,0
0,0
3.22.
Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск (корректировка проектно-сметной документации)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
3.23.
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
473 760,3
235 760,3
238 000,0
0,0
0,0
0,0
3.24.
Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
13 903,0
13 903,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.25.
Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
76 000,0
76 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.26.
Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
449 887,0
0,0
5 880,0
95 827,0
248 180,0
100 000,0
3.27.
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
2 390,0
2 024,0
366,0
0,0
0,0
0,0
3.28.
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
3 318,0
2 976,0
342,0
0,0
0,0
0,0
3.29.
Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию
Депздрав
Бюджет автономного округа
6 097,0
6 097,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.30.
Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
3.31.
Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
3.32.
«Реконструкция поликлиники окружной клинической больницы в г.Сургуте», в том числе корректировка ПСД
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
470 496,0
0,0
2 000,0
10 000,0
217 771,0
240 725,0
3.33.
Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
Итого по IV подпрограмме
Всего
20 988 390,8
4 844 247,9
4 934 894,7
2 665 035,5
3 148 632,5
5 395 580,2
Бюджет автономного округа
6 252 231,7
739 884,1
1 072 798,8
1 780 024,7
1 675 881,7
983 642,4
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
Всего по программе:
Всего
32 343 010,8
6 971 442,2
11 233 019,2
3 813 715,8
3 971 659,5
6 353 174,1
Бюджет автономного округа
9 323 631,9
1 438 677,7
3 042 456,3
1 838 105,0
1 806 308,7
1 198 084,2
Федеральный бюджет
2 505 783,8
921 812,9
1 028 937,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
18 421 955,0
4 261 763,8
6 692 646,8
1 380 555,8
1 565 290,8
4 521 697,8
Внебюджетные источники
1 788 090,6
340 587,8
429 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
Всего
20 143 761,2
4 727 102,1
4 708 284,1
2 311 440,8
3 006 750,8
5 390 183,4
Бюджет автономного округа
5 457 327,4
637 363,3
879 288,5
1 428 430,0
1 534 000,0
978 245,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
14 282 884,3
4 081 138,8
3 689 201,1
795 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
Всего
12 199 249,6
2 244 340,1
6 524 735,1
1 502 275,0
964 908,7
962 990,7
Федеральный бюджет
2 505 783,8
921 812,9
1 028 937,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Бюджет автономного округа
3 866 304,5
801 314,4
2 163 167,8
409 675,0
272 308,7
219 838,6
Программа "Сотрудничество"
4 139 070,7
180 625,0
3 003 445,7
585 000,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения автономного округа (Депздрав)
Всего
10 569 832,6
1 928 021,6
5 712 509,8
1 148 680,3
823 027,0
957 593,9
Бюджет автономного округа
2 963 509,8
645 382,9
1 915 177,8
58 080,3
130 427,0
214 441,8
Федеральный бюджет
2 215 886,8
776 050,9
884 802,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Программа "Сотрудничество"
3 702 345,4
166 000,0
2 583 345,4
583 000,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
Департамент образования и молодежной политики автономного округа (Депобразования и молодежи)
Всего
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (Депстройэнергетики и ЖКХ)
Всего
15 862 393,9
4 426 427,1
3 968 919,4
903 382,8
1 856 241,8
4 707 422,8
Бюджет автономного округа
1 529 784,3
330 663,3
246 618,0
105 827,0
475 951,0
370 725,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (Депимущества)
Всего
676 934,1
96 423,8
580 510,3
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
289 934,1
96 423,8
193 510,3
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
387 000,0
0,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент управления делами Губернатора автономного округа (Департамент управделами)
Всего
498 873,2
0,0
0,0
351 594,7
141 881,7
5 396,8
Бюджет автономного округа
498 873,2
0,0
0,0
351 594,7
141 881,7
5 396,8
Муниципальные образования
Всего
4 732 477,0
520 569,7
968 579,7
1 410 058,0
1 150 509,0
682 760,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Бюджет автономного округа
4 039 030,5
366 207,7
684 650,2
1 322 603,0
1 058 049,0
607 520,6
Федеральный бюджет
289 897,0
145 762,0
144 135,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
».
1
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2012 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова
нв
6 июня 2010 г
1
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24 ноября 2012 года
468-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ
ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА № 242-П «О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ «СОВРЕМЕННОЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕ ЮГРЫ» НА 2011-2013 ГОДЫ
И НА ПЕРИОД ДО 2015 ГОДА»
[Документ признан утратившим силу
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 03.10.2013 года № 397-п]
В целях уточнения объемов финансирования мероприятий, повышения эффективности и результативности целевой программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года», руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 ноября 2007 года № 306-п «О целевых и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Правительство Ханты-Мансийского автономного округа – Югры п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 9 октября 2010 года № 242-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Современное здравоохранение Югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года» (далее – целевая программа) следующие изменения:
1.1. В Паспорте целевой программы:
1.1.1. Строку «Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые непосредственные результаты реализации целевой программы
по итогам 2015 года ожидается:
снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%;
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек;
увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%;
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек;
увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%;
снижение ранней неонатальной смертности с 3 до 2 на 1 000 родившихся живыми;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
увеличение количества кардиохирургических операций с 2 800 до 2 900 в год;
увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1 100 до 1 200 в год;
уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет;
-снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек;
- снижение заболеваемости туберкулезом с 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения;
- увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%;
снижение заболеваемости туберкулезом на 5%;
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез на 11 100 человек;
-увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%;
охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных с 80% до 91%;
увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%;
снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1,0%;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц;
увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей;
увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,23%;
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека;
увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4480000,0 до 4661857,0;
увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51020,0 до 53092,1;
уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 62,1% до 40,8%
».
1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Объемы и источники финансирования целевой программы
Общий объем финансирования Программы на 2011-2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год – 6 971 442,2 тыс. рублей,
на 2012 год – 11 233 019,2 тыс. рублей,
на 2013 год – 3 813 715,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 3 971 659,5 тыс. рублей,
на 2015 год – 6 353 174,1 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 1 438 677,7 тыс. рублей,
на 2012 год – 3 042 456,3 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 838 105,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 806 308,7 тыс. рублей,
на 2015 год – 1 198 084,2 тыс. рублей;
2. Средства областной программы «Сотрудничество» – 18 421 955,0 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 4 261 763,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 6 692 646,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 380 555,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 565 290,8 тыс. рублей,
на 2015 год – 4 521 697,8 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них:
на 2011 год – 921 812,9 тыс. рублей,
на 2012 год – 1 028 937,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 219 033,1 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 8 600,0 тыс. рублей,
на 2012 год – 39 794,5,0 тыс. рублей,
на 2013 год – 87 455,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 92 460,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 75 240,0 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 340 587,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 429 183,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 339 119,0 тыс. рублей.
».
1.1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы» изложить в следующей редакции:
«
Ожидаемые конечные результаты реализации целевой программы
По итогам реализации Программы ожидается:
- увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет;
- снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения;
- снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
- снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения;
- снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%;
- снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения;
- снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения;
- снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения;
- приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7360,0 до 25709,8.
».
1.2. Пункт 2.1 Раздела 2 «Цели и задачи, целевые показатели, сроки реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«2.1. Цели и задачи реализации Программы, целевые показатели.
Цели Программы:
1) повышение качества и доступности медицинской помощи;
2) снижение заболеваемости, инвалидности и смертности жителей автономного округа;
3) увеличение продолжительности жизни населения.
Достижение указанных целей предполагает решение следующих задач:
1. Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения.
2. Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов.
3. Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме.
4. Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи.
5. Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства.
6. Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям.
7. Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения.
8. Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения.
9. Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы.
Целевые показатели Программы:
По итогам 2015 года ожидается:
снижение больничной летальности от болезней системы кровообращения с 3,2% до 3,12%, в том числе от инфаркта миокарда - с 9,5% до 9,4%;
снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением до 7,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии на 1 300 человек.
увеличение доли больных, выявленных на I - II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний с 49,9% до 50,1%;
снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями до 1,3%;
увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания на 3 500 человек;
увеличение доли компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации, с 75% до 87%;
снижение ранней неонатальной смертности с 3,0 до 2 на 1000 родившихся живыми;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
увеличение количества кардиохирургических операций с 2800 до 2900 в год;
увеличение количества операций эндопротезирования крупных суставов с 1100 до 1200 в год;
уменьшение количества нейрохирургических операций с 78 до 70 в год;
увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа мужчин - с 50,4 до 51 лет, женщин - с 61,5 до 62 лет;
снижение заболеваемости сахарным диабетом до 0,5%;
снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета на 5 человек;
снижение распространенности туберкулеза со 78,4 до 66,6 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости туберкулезом на 5%;
увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез до 11 100 человек;
увеличение доли оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом с 6,5% до 7,0%;
увеличение доли вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением с 86,3% до 91%;
увеличение охвата профилактикой вертикальной передачи ВИЧ с 93% до 96%;
снижение заболеваемости сифилисом с 32,0 до 30,5 на 100 тыс. населения, гонореей - с 65,0 до 63,8 на 100 тыс. населения;
снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения до 1,8%, гонореей на 100 тыс. населения до 1%;
увеличение числа участников массовых профилактических мероприятий с 20 до 31 человек на 100 жителей;
увеличение количества лиц, обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья с 2% до 4,5%;
увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет на 2 600 единиц;
снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения на 0,2%;
снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар на 62 человека;
увеличение фондовооруженности учреждений здравоохранения (рублей на одного врача) с 4 480 000,0 до 4 661 857,0;
увеличение фондооснащенности учреждений здравоохранения (рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений) с 51 020,0 до 53 092,1;
уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения с 69% до 40,8%;
приведение помещений учреждений здравоохранения автономного округа в соответствие санитарным нормам и противопожарным требованиям Российской Федерации (м2) с 7 360,0 до 25 709,8.
Показатели конечных результатов Программы:
увеличение средней продолжительности жизни населения с 71,5 до 73,6 лет;
снижение общей смертности с 6,6 до 6,47 на 1000 среднегодового населения;
снижение младенческой смертности с 5,2 до 6,0 на 1000 родившихся живыми;
снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий с 13,7 до 13,35 на 100 тыс. населения;
снижение смертности от болезней системы кровообращения с 293,2 до 300,0 на 100 тыс. населения;
снижение одногодичной летальности онкологических больных до 21,9%;
снижение смертности от отравлений алкоголем с 5,0 до 4,9 на 100 тыс. населения;
снижение смертности населения от активного туберкулеза с 6,1 до 5,7 на 100 тыс. населения;
снижение первичного выхода на инвалидность с 34,4 до 34,2 на 10000 населения.».
1.3. Раздел 4 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:
«Раздел 4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования Программы на 2011 - 2015 годы составляет 32 343 010,8 тыс. рублей, в том числе:
на 2011 год – 6 971 442,2 тыс. рублей,
на 2012 год – 11 233 019,2 тыс. рублей,
на 2013 год – 3 813 715,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 3 971 659,5 тыс. рублей,
на 2015 год – 6 353 174,1 тыс. рублей.
Из них:
1. Средства бюджета автономного округа всего 9 323 631,9 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 1 438 677,7 тыс. рублей,
на 2012 год – 3 042 456,3 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 838 105,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 806 308,7 тыс. рублей,
на 2015 год – 1 198 084,2 тыс. рублей;
2. Средства областной программы «Сотрудничество» – 18 421 955,0 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 4 261 763,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 6 692 646,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 1 380 555,8 тыс. рублей,
на 2014 год – 1 565 290,8 тыс. рублей,
на 2015 год – 4 521 697,8 тыс. рублей;
3. Средства федерального бюджета в сумме 2 505 783,8 тыс. руб., из них:
на 2011 год – 921 812,9 тыс. рублей,
на 2012 год – 1 028 937,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 168 000,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 219 033,1 тыс. рублей;
4. Средства муниципальных бюджетов в сумме 303 549,5 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 8 600,0 тыс. рублей,
на 2012 год – 39 794,5,0 тыс. рублей,
на 2013 год – 87 455,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 92 460,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 75 240,0 тыс. рублей;
5. Внебюджетные источники (средства Федерального фонда социального страхования и Федерального фонда обязательного медицинского страхования) в сумме 1 788 090,6 тыс. рублей, из них:
на 2011 год – 340 587,8 тыс. рублей,
на 2012 год – 429 183,8 тыс. рублей,
на 2013 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2014 год – 339 600,0 тыс. рублей,
на 2015 год – 339 119,0 тыс. рублей.
Расчет стоимости мероприятий осуществлялся исходя из экспертных оценок, а также анализа рыночных цен.
Средства бюджета автономного округа распределены по мероприятиям с учетом первоочередных потребностей отрасли здравоохранения в пределах выделенных лимитов.
Средства федерального бюджета и внебюджетных источников запланированы в соответствии с установленными объемами финансирования, ежегодно направляемыми на оплату мероприятий приоритетного национального проекта "Здоровье".
Средства муниципальных бюджетов рассчитаны в соответствии с уровнем расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований для софинансирования их расходных обязательств по строительству объектов здравоохранения.».
1.4. Таблицы 1, 2 изложить в следующей редакции:
«
1
Таблица 1
Целевые показатели Программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Современное здравоохранение Югры» на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года»
№ п/п
Наименование показателей результатов
Единица измерения
Значения показателя по годам
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
8
Показатели непосредственных результатов:
1.
Больничная летальность от болезней системы кровообращения, в том числе:
3,2
3,15
3,14
3,13
3,12
1.1.
от инфаркта миокарда
%
9,5
9,45
9,4
9,4
9,4
2.
Снижение заболеваемости болезнями, характеризующимися повышенным кровяным давлением
%
-7,0
-7,1
-7,2
-7,3
3.
Увеличение численности лиц, обследованных на наличие артериальной гипертонии
чел.
1 000
1 100
1 200
1 300
4.
Доля больных, выявленных на I-II стадии, от общего числа выявленных онкологических заболеваний
%
49,9
50
50
50
50,1
5.
Снижение заболеваемости злокачественными новообразованиями
%
1,5
1,4
1,3
1,3
6.
Увеличение численности лиц, обследованных на онкологические заболевания
чел.
3 200
3 300
3 400
3 500
7.
Доля компонентов крови, выданных на переливание после карантинизации или патогенной инактивации
%
75
80
85
85
87
8.
Ранняя неонатальная смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
3
2,5
2
2
2
9.
Увеличение объёмов оказания высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе:
9.1.
операций эндопротезирования крупных суставов
абсолютное число
1 100
1 150
1 200
1 200
1 200
9.2.
кардиохирургических вмешательств
абсолютное число
2 800
2 900
2 900
2 900
2 900
9.3.
нейрохирургических вмешательств
абсолютное число
78
82
70
70
70
10.
Увеличение продолжительности жизни больных сахарным диабетом I типа
лет
10.1.
мужчин
50,4
50,7
51
51
51
10.2.
женщин
61,5
61,7
62
62
62
11.
Снижение заболеваемости сахарным диабетом
%
-0,3
-0,3
-0,5
-0,5
12.
Снижение численности умерших от осложнений сахарного диабета
чел.
-5
-5
-5
-5
13.
Заболеваемость туберкулезом
на 100 тыс. населения
78,4
74,4
71,7
69
66,6
14.
Доля оперированных пациентов среди контингентов больных туберкулезом
%
6,5
6,7
6,9
6,9
7
15.
Снижение заболеваемости туберкулезом
%
-5
-5
-5
-5
16.
Увеличение численности лиц, обследованных на туберкулез
чел.
11 055
11 070
11 090
11 100
17.
Доля вновь выявленных ВИЧ-инфицированных больных, находящихся под диспансерным наблюдением
%
86,3
88
90
90
91
18.
Охват антиретровирусным лечением ВИЧ-инфицированных
%
80
85
90
90
90
19.
Охват профилактикой вертикальной передачи ВИЧ
%
93
94
95
95
96
20.
Заболеваемость сифилисом
на 100 тыс. населения
32
31,5
31
31
30,5
21.
Снижение заболеваемости сифилисом на 100 тыс. населения
%
-1,5
-1,6
-1,7
-1,8
22.
Заболеваемость гонореей
на 100 тыс. населения
65
64,5
64
64
63,8
23.
Снижение заболеваемости гонореей на 100 тыс. населения
%
-0,8
-0,85
-0,9
-1
24.
Увеличение количества посещений подростковых специализированных центров профилактики и лечения инфекций, передаваемых половым путем, детьми в возрасте 15 - 17 лет
ед.
2 573
2 580
2 590
2 600
25.
Количество участников массовых профилактических мероприятий
человек на 100 жителей
20
25
30
30
31
26.
Количество обученных основам здорового образа жизни в Центрах здоровья
%
2
3
4
4
4,5
27.
Доля подростков, охваченных мероприятиями профилактической направленности против патологических зависимостей
%
20
25
30
30
31
28.
Снижение заболеваемости психическими расстройствами и расстройствами поведения
%
0,2
0,2
0,2
0,2
29.
Снижение численности больных психическими расстройствами, госпитализированных в стационар
чел.
62
62
62
62
Показатели конечных результатов
30.
Число родившихся
тыс. человек
25 395
25 700
26 000
26 200
26 420
на 1 тыс. населения
16,4
16,6
16,8
16,9
17
31.
Суммарный коэффициент рождаемости
число детей, рожденных одной женщиной
1,864
1,865
1,866
1,867
1,868
32.
Ожидаемая продолжительность жизни населения
лет
71,5
72,02
72,54
73,07
73,6
33.
Смертность населения
на 1 тыс. среднегодового населения
6,5
6,58
6,55
6,51
6,47
34.
Младенческая смертность
на 1 тыс. родившихся живыми
5,2
6,4
6,2
6,1
6
35.
Смертность от дорожно-транспортных происшествий
на 100 тыс. населения
13,7
13,5
13,4
13,4
13,35
36.
Смертность от болезней системы кровообращения
на 100 тыс. населения
293,2
295,8
296,8
297,8
300
37.
Смертность от новообразований, в том числе злокачественных
на 100 тыс. населения
109,8
109,2
108,6
108
107,4
38.
Одногодичная летальность онкобольных
%
21,9
21,9
21,9
21,9
21,9
39.
Смертность от отравлений алкоголем
на 100 тыс. населения
5
5,1
5
5
4,9
40.
Смертность от туберкулеза
на 100 тыс. населения
6,1
6,9
5,9
5,8
5,7
41.
Первичный выход на инвалидность
на 10 тыс. населения
34,4
34,4
34,3
34,3
34,2
42.
Фондовооруженность учреждений здравоохранения
рублей на одного врача
44800000,0
4525000,0
4570000,0
4615700,0
4661857,0
43.
Фондооснащенность учреждений здравоохранения
рублей на 1 м2 площади зданий и сооружений
51020,0
51531,0
52046,0
52566,5
53092,1
44.
Уменьшение процента износа зданий учреждений здравоохранения
%
62,1
55,9
50,3
45,3
40,8
Таблица 2
Основные мероприятия целевой программы «Современное здравоохранение Югры»
на 2011-2013 годы и на период до 2015 года
№
Мероприятия программы
Государственный заказчик
Источники финансирования
Объем финансирования в пределах доведенного лимита, тыс. рублей
всего
2011
2012
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
I. Подпрограмма «Реализация приоритетного национального проекта «Здоровье» и актуальных направлений развития здравоохранения Югры»
Задача «Развитие профилактической медицины, популяризация основ здорового образа жизни среди населения»
1.
Профилактика заболеваний, пропаганда здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем
Депздрав
Всего
507 603,1
97 219,0
110 583,8
124 600,3
87 700,0
87 500,0
Бюджет автономного округа
78 387,5
12 287,2
31 400,0
26 500,3
3 100,0
5 100,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
1.1.
Пропаганда здорового образа жизни с использованием телевидения, радио, интернет-ресурса, печатных средств массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
8 300,0
500,0
1 000,0
6 000,0
400,0
400,0
1.2.
Издание печатной продукции, средств наружной рекламы, аудио- и видеоматериалов по пропаганде здорового образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем
Депздрав
Бюджет автономного округа
17 000,3
1 500,0
4 000,0
11 500,3
0,0
0,0
1.3.
Проведение массовых мероприятий по пропаганде здорового образа жизни (акций, месячников, дней пропаганды), в том числе аренда специализированного оборудования, инвентаря, художественное оформление мест проведения мероприятий
Депздрав
Бюджет автономного округа
6 800,0
1 000,0
1 000,0
4 000,0
400,0
400,0
1.4.
Дооснащение Центров здоровья и Центров медицинской профилактики диагностическим оборудованием для внедрения современных методов выявления факторов риска развития заболеваний у населения
Депздрав
Всего
55 250,2
10 350,2
25 400,0
13 500,0
2 000,0
4 000,0
Бюджет автономного округа
40 687,2
9 287,2
25 400,0
0,0
2 000,0
4 000,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Проведение медико - социологических исследований по распространенности факторов риска заболеваний, приверженности здоровому образу жизни, удовлетворенности населения автономного округа медицинской помощью
Депздрав
Бюджет автономного округа
5 600,0
0,0
0,0
5 000,0
300,0
300,0
1.6.
Диспансеризация населения
Депздрав
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
1.6.1.
Дополнительная диспансеризация работающих граждан
Внебюджетные источники
396 696,4
79 833,4
75 863,0
81 000,0
81 000,0
79 000,0
1.6.2.
Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Внебюджетные источники
17 956,2
4 035,4
3 320,8
3 600,0
3 600,0
3 400,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
507 603,1
97 219,0
110 583,8
124 600,3
87 700,0
87 500,0
Бюджет автономного округа
78 387,5
12 287,2
31 400,0
26 500,3
3 100,0
5 100,0
Федеральный бюджет
1 063,0
1 063,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
414 652,6
83 868,8
79 183,8
84 600,0
84 600,0
82 400,0
Задача «Повышение доступности квалифицированной медицинской помощи на основе развития информационных и телекоммуникационных технологий, внедрение новых методов дистанционного обслуживания пациентов»
2.
Развитие информационных и телемедицинских технологий в учреждениях здравоохранения
Депздрав
Всего
114 649,9
45 550,0
43 049,9
26 050,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
88 599,9
45 550,0
43 049,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
26 050,0
0,0
0,0
26 050,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
114 649,9
45 550,0
43 049,9
26 050,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
88 599,9
45 550,0
43 049,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
26 050,0
0,0
0,0
26 050,0
0,0
0,0
Задача «Совершенствование действующей системы оказания медицинской помощи при различных видах заболеваний и травматизме»
3.
Внедрение современных технологий диагностики и лечения сосудистых заболеваний
Депздрав
Всего
285 966,4
88 028,0
75 329,0
72 000,0
20 500,0
30 109,4
Бюджет автономного округа
213 542,8
88 028,0
74 405,4
500,0
20 500,0
30 109,4
Федеральный бюджет
923,6
0,0
923,6
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
71 500,0
0,0
0,0
71 500,0
0,0
0,0
3.1.
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным сердечно-сосудистыми заболеваниями, в том числе с острым коронарным синдромом (проект "Югра-Кор"), оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
210 966,4
61 028,0
59 829,0
54 500,0
15 000,0
20 609,4
Бюджет автономного округа
155 542,8
61 028,0
58 905,4
0,0
15 000,0
20 609,4
Федеральный бюджет
923,6
0,0
923,6
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
54 500,0
0,0
0,0
54 500,0
0,0
0,0
3.2.
Оснащение учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным мозговыми инсультами, оборудованием, обеспечение расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
73 000,0
27 000,0
15 000,0
17 000,0
5 000,0
9 000,0
Бюджет автономного округа
56 000,0
27 000,0
15 000,0
0,0
5 000,0
9 000,0
Программа "Сотрудничество"
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
3.3.
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных с артериальной гипертонией
Депздрав
Всего
2 000,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
Бюджет автономного округа
2 000,0
0,0
500,0
500,0
500,0
500,0
4.
Совершенствование оказания медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях и других видах травматизма
Депздрав
Всего
113 000,0
28 000,0
24 000,0
36 000,0
10 000,0
15 000,0
Бюджет автономного округа
77 000,0
28 000,0
24 000,0
0,0
10 000,0
15 000,0
Программа "Сотрудничество"
36 000,0
0,0
0,0
36 000,0
0,0
0,0
4.1.
Приобретение специализированного санавтотранспорта и трассовых медицинских пунктов, оснащение их средствами безопасной транспортировки и системой ГЛОНАСС
Депздрав
Всего
22 000,0
10 000,0
6 000,0
6 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
16 000,0
10 000,0
6 000,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
6 000,0
0,0
0,0
6 000,0
0,0
0,0
4.2.
Приобретение расходных материалов для оказания специализированной травматолого-ортопедической помощи пациентам с последствиями травм и патологией опорно-двигательного аппарата
Депздрав
Всего
91 000,0
18 000,0
18 000,0
30 000,0
10 000,0
15 000,0
Бюджет автономного округа
61 000,0
18 000,0
18 000,0
0,0
10 000,0
15 000,0
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
5.
Внедрение современных методов лечения и реабилитации больных с воспалительными заболеваниями суставов, в том числе псориатического характера
Депздрав
Всего
20 000,0
0,0
0,0
5 000,0
5 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
5 000,0
0,0
0,0
5 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
5 000,0
10 000,0
6.
Совершенствование деятельности службы крови
Депздрав
Всего
57 438,3
18 000,0
20 438,3
15 000,0
2 000,0
2 000,0
Бюджет автономного округа
42 438,3
18 000,0
20 438,3
0,0
2 000,0
2 000,0
Программа "Сотрудничество"
15 000,0
0,0
0,0
15 000,0
0,0
0,0
6.1.
Приобретение оборудования, расходных материалов и инфузионных растворов для обеспечения инфекционной безопасности компонентов крови в учреждениях и подразделениях службы крови
Депздрав
Всего
38 427,9
14 000,0
12 427,9
12 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
26 427,9
14 000,0
12 427,9
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
12 000,0
0,0
0,0
12 000,0
0,0
0,0
6.2.
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных технологий заготовки, переработки и хранения компонентов крови в учреждениях службы крови
Депздрав
Всего
19 010,4
4 000,0
8 010,4
3 000,0
2 000,0
2 000,0
Бюджет автономного округа
16 010,4
4 000,0
8 010,4
0,0
2 000,0
2 000,0
Программа "Сотрудничество"
3 000,0
0,0
0,0
3 000,0
0,0
0,0
7.
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи населению
Депздрав
Всего
2 993 030,7
340 738,0
1 796 975,7
273 000,0
275 000,0
307 317,0
Бюджет автономного округа
1 297 161,8
52 421,0
1 244 740,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
787 868,9
122 317,0
363 234,9
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Программа "Сотрудничество"
908 000,0
166 000,0
189 000,0
183 000,0
185 000,0
185 000,0
7.1.
Оказание специализированной и высокотехнологичной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Тюменской области
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
814 000,0
149 000,0
171 000,0
164 000,0
165 000,0
165 000,0
7.2.
Оплата проезда к месту оказания специализированной медицинской помощи и обратно
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
94 000,0
17 000,0
18 000,0
19 000,0
20 000,0
20 000,0
7.3.
Оказание высокотехнологичной медицинской помощи в окружных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Всего
2 084 530,7
174 738,0
1 607 475,7
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Бюджет автономного округа
1 296 661,8
52 421,0
1 244 240,8
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
787 868,9
122 317,0
363 234,9
90 000,0
90 000,0
122 317,0
7.4.
Проведение заочного консультирования жителей автономного округа, нуждающихся в оказании высокотехнологичной медицинской помощи, специалистами за пределами Российской Федерации, в том числе с применением сеансов телемедицины
Депздрав
Бюджет автономного округа
500,0
0,0
500,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
3 469 435,4
474 766,0
1 916 743,0
401 000,0
312 500,0
364 426,4
Бюджет автономного округа
1 645 142,9
186 449,0
1 363 584,5
500,0
37 500,0
57 109,4
Федеральный бюджет
788 792,5
122 317,0
364 158,5
90 000,0
90 000,0
122 317,0
Программа "Сотрудничество"
1 035 500,0
166 000,0
189 000,0
310 500,0
185 000,0
185 000,0
Задача «Совершенствование оказания первичной медико-санитарной помощи»
8.
Развитие первичной медико-санитарной помощи
Депздрав; Депимущества
Всего
4 783 591,8
816 153,1
3 634 438,7
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
503 261,4
192 697,1
242 564,3
0,0
33 000,0
35 000,0
Федеральный бюджет
1 465 985,0
623 456,0
610 529,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
Программа "Сотрудничество"
2 814 345,4
0,0
2 781 345,4
33 000,0
0,0
0,0
8.1.
Осуществление специфической профилактики инфекционных заболеваний
Депздрав
Всего
554 000,0
111 000,0
110 000,0
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
136 000,0
35 000,0
33 000,0
0,0
33 000,0
35 000,0
Программа "Сотрудничество"
33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
385 000,0
76 000,0
77 000,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
8.1.1.
Проведение иммунизации населения по эпидемическим показаниям
Депздрав
Всего
169 000,0
35 000,0
33 000,0
33 000,0
33 000,0
35 000,0
Бюджет автономного округа
136 000,0
35 000,0
33 000,0
0,0
33 000,0
35 000,0
Программа "Сотрудничество"
33 000,0
0,0
0,0
33 000,0
0,0
0,0
8.1.2.
Проведение иммунизации населения в рамках Национального календаря прививок
Депздрав
Федеральный бюджет
385 000,0
76 000,0
77 000,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
8.2.
Осуществление дополнительных выплат медицинским работникам первичного звена
Депздрав, Муниципальные образования
Всего
1 233 188,2
644 153,1
589 035,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
152 203,2
96 697,1
55 506,1
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
1 080 985,0
547 456,0
533 529,0
0,0
0,0
0,0
8.2.1.
Осуществление денежных выплат врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам) и их медицинским сестрам
Депздрав
Всего
831 803,8
438 883,4
392 920,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
40 715,8
37 189,4
3 526,4
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
791 088,0
401 694,0
389 394,0
0,0
0,0
0,0
8.2.2.
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам врачебных амбулаторий и малокомплектных участков
Муниципальные образования
Бюджет автономного округа
44 866,0
20 603,7
24 262,3
0,0
0,0
0,0
8.2.3.
Осуществление дополнительных денежных выплат медицинским работникам участковой службы, ФАПов и скорой медицинской помощи
Муниципальные образования
Всего
356 518,4
184 666,0
171 852,4
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
66 621,4
38 904,0
27 717,4
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
289 897,0
145 762,0
144 135,0
0,0
0,0
0,0
8.3.
Оснащение учреждений здравоохранения оборудованием и санавтотранспортом, в том числе медицинскими системами и оборудованием для обработки данных
Депздрав
Всего
2 309 509,6
61 000,0
2 248 509,6
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
145 164,2
61 000,0
84 164,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
2 164 345,4
0,0
2 164 345,4
0,0
0,0
0,0
8.4.
Поставка модуля медицинского "Фельдшерско-акушерский пункт" в п. Заречном, с. Каменное Октябрьского района, с. Чантырья Кондинского района, д. Ярки Ханты - Мансийского района
Депздрав
Бюджет автономного округа
69 894,0
0,0
69 894,0
0,0
0,0
0,0
8.5.
Приобретение модулей фельдшерско-акушерских пунктов
Депздрав
Программа "Сотрудничество"
230 000,0
0,0
230 000,0
0,0
0,0
0,0
8.6.
Приобретение нежилых объектов для размещения учреждений здравоохранения
Депимущества
Программа "Сотрудничество"
387 000,0
0,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав; Муниципальные образования
Всего
4 783 591,8
816 153,1
3 634 438,7
111 000,0
111 000,0
111 000,0
Бюджет автономного округа
503261,4
192 697,1
242 564,3
0,0
33 000,0
35 000,0
Федеральный бюджет
1 465 985,0
623 456,0
610 529,0
78 000,0
78 000,0
76 000,0
Депздрав; Депимущества
Программа "Сотрудничество"
2 814 345,4
0,0
2 781 345,4
33 000,0
0,0
0,0
Задача «Внедрение современных методов оказания перинатальной помощи в учреждениях родовспоможения и детства»
9.
Совершенствование оказания перинатальной помощи и медицинской помощи женщинам в период беременности и родов
Депздрав
Всего
1 493 229,1
322 695,9
312 398,1
288 500,0
265 900,0
303 735,1
Бюджет автономного округа
122 894,1
39 000,0
43 194,1
3 500,0
10 900,0
26 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
9.1.
Реализация современных требований к перинатальной диагностике в учреждениях здравоохранения автономного округа
Депздрав
Всего
87 926,1
29 476,9
28 033,1
3 500,0
1 900,0
25 016,1
Бюджет автономного округа
21 029,1
2 500,0
8 829,1
3 500,0
1 900,0
4 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
9.1.1.
Приобретение медицинского оборудования и расходных материалов для проведения пренатальной диагностики врожденных пороков развития плода в соответствии с современными требованиями
Депздрав
Всего
68 409,2
23 216,1
18 077,0
2 000,0
1 900,0
23 216,1
Бюджет автономного округа
17 729,1
2 500,0
8 829,1
2 000,0
1 900,0
2 500,0
Федеральный бюджет
50 680,1
20 716,1
9 247,9
0,0
0,0
20 716,1
9.1.2.
Проведение скрининговых исследований новорожденных на наследственные и врожденные заболевания
Депздрав
Всего
21 316,9
6 260,8
9 956,1
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Федеральный бюджет
16 216,9
6 260,8
9 956,1
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
5 100,0
0,0
0,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
9.1.2.1.
Проведение неонатального скрининга новорожденных на наследственные и врожденные заболевания
Депздрав
Федеральный бюджет
14 892,9
6 260,8
8 632,1
0,0
0,0
0,0
9.1.2.2.
Проведение аудиологического скрининга новорожденных
Депздрав
Всего
6 424,0
0,0
1 324,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Бюджет автономного округа
5 100,0
0,0
0,0
1 500,0
1 800,0
1 800,0
Федеральный бюджет
1 324,0
0,0
1 324,0
0,0
0,0
0,0
9.2.
Приоберетние оборудования и медикаментов для выхаживания новорожденных, в том числе недоношенных с экстремально низкой массой тела, в учреждения родовспоможения и детства
Депздрав
Всего
75 816,9
25 000,0
22 316,9
16 500,0
2 000,0
10 000,0
Бюджет автономного округа
59 316,9
25 000,0
22 316,9
0,0
2 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
16 500,0
0,0
0,0
16 500,0
0,0
0,0
9.3.
Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов, а также детям первого года жизни по программе "Родовый сертификат"
Депздрав
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
9.4.
Обеспечение пациентов, страдающих орфанными и другими наследственными заболеваниями, препаратами заместительной терапии, продуктами лечебного питания
Депздрав
Всего
56 048,1
11 500,0
12 048,1
13 500,0
7 000,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
42 548,1
11 500,0
12 048,1
0,0
7 000,0
12 000,0
Программа "Сотрудничество"
13 500,0
0,0
0,0
13 500,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав
Всего
1 493 229,1
322 695,9
312 398,1
288 500,0
265 900,0
303 735,1
Бюджет автономного округа
122 894,1
39 000,0
43 194,1
3 500,0
10 900,0
26 300,0
Федеральный бюджет
66 897,0
26 976,9
19 204,0
0,0
0,0
20 716,1
Программа "Сотрудничество"
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
1 273 438,0
256 719,0
250 000,0
255 000,0
255 000,0
256 719,0
Задача «Стимулирование профессиональной деятельности врачей и распространение передовых форм и методов работы»
10.
Денежное поощрение победителей этапов Всероссийских конкурсов врачей, проводимых в Ханты - Мансийском автономном округе - Югре
Депздрав
Бюджет автономного округа
600,0
0,0
600,0
0,0
0,0
0,0
11.
Подготовка специалистов практического здравоохранения
Депобразования и молодежи
Бюджет автономного округа
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Итого по задаче
Депздрав; Депобразования и молодежи
Бюджет автономного округа
3 100,0
0,0
3 100,0
0,0
0,0
0,0
Итого по I подпрограмме
Депздрав; Муниципальные образования; Депимущества; Депобразования и молодежи
Всего
10 371 609,3
1 756 384,0
6 020 313,5
951 150,3
777 100,0
866 661,5
Бюджет автономного округа
2 441 385,8
475 983,3
1 726 892,8
30 500,3
84 500,0
123 509,4
Федеральный бюджет
2 322 737,5
773 812,9
993 891,5
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Программа "Сотрудничество"
3 919 395,4
166 000,0
2 970 345,4
413 050,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
II. Подпрограмма «Современные методы противодействия распространению социально значимых заболеваний, совершенствование их выявления и лечения»
Задача «Стабилизация эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям»
1.
Совершенствование ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний
Депздрав
Всего
391 587,2
110 885,6
138 501,6
88 200,0
17 000,0
37 000,0
Бюджет автономного округа
315 579,2
110 885,6
132 493,6
18 200,0
17 000,0
37 000,0
Федеральный бюджет
6 008,0
0,0
6 008,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
0,0
0,0
1.1.
Приобретение оборудования и расходных материалов для внедрения современных методов ранней диагностики злокачественных новообразований, в том числе с применением дистанционных технологий
Депздрав
Всего
83 059,6
40 000,0
12 859,6
18 200,0
5 000,0
7 000,0
Бюджет автономного округа
77 051,6
40 000,0
6 851,6
18 200,0
5 000,0
7 000,0
Федеральный бюджет
6 008,0
0,0
6 008,0
0,0
0,0
0,0
1.2.
Обеспечение современных протоколов химиотерапии при стационарном лечении онкологических заболеваний
Депздрав
Всего
308 527,6
70 885,6
125 642,0
70 000,0
12 000,0
30 000,0
Бюджет автономного округа
238 527,6
70 885,6
125 642,0
0,0
12 000,0
30 000,0
Программа "Сотрудничество"
70 000,0
0,0
0,0
70 000,0
0,0
0,0
2.
Предупреждение дальнейшего распространения ВИЧ-инфекции
Депздрав
Всего
279 812,4
178 750,0
45 022,4
31 740,0
12 000,0
12 300,0
Бюджет автономного округа
89 100,0
30 750,0
29 550,0
4 500,0
12 000,0
12 300,0
Программа "Сотрудничество"
27 240,0
0,0
0,0
27 240,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
163 472,4
148 000,0
15 472,4
0,0
0,0
0,0
2.1.
Оснащение учреждений службы Анти-СПИД медицинским оборудованием в соответствии с современными требованиями
Депздрав
Всего
10 800,0
5 500,0
3 000,0
2 000,0
0,0
300,0
Бюджет автономного округа
10 800,0
5 500,0
3 000,0
2 000,0
0,0
300,0
2.2.
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики распространения ВИЧ-инфекции среди контингента, находящегося в учреждениях пенитенциарной системы автономного округа
Депздрав
Всего
3 300,0
1 000,0
1 100,0
1 200,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 300,0
1 000,0
1 100,0
1 200,0
0,0
0,0
2.3.
Приобретение расходных материалов для обследования и обеспечения инфекционной безопасности донорского биоматериала
Депздрав
Всего
97 890,0
22 700,0
24 150,0
27 240,0
11 800,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
70 650,0
22 700,0
24 150,0
0,0
11 800,0
12 000,0
Программа "Сотрудничество"
27 240,0
0,0
0,0
27 240,0
0,0
0,0
2.4.
Обследование населения с целью выявления и лечения ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов
Депздрав
Федеральный бюджет
163 472,4
148 000,0
15 472,4
0,0
0,0
0,0
2.5.
Профилактика ВИЧ-инфекции с использованием средств массовой информации, поддержка инициатив в реализации некоммерческими общественными организациями и движениями инновационных программ профилактической направленности
Депздрав
Всего
4 000,0
1 300,0
1 300,0
1 200,0
200,0
0,0
Бюджет автономного округа
4 000,0
1 300,0
1 300,0
1 200,0
200,0
0,0
2.6.
Сопровождение окружной электронной базы данных «ВИЧ-учёт» с внедрением подразделов «Диспансеризация» и «Профилактика вертикальной передачи ВИЧ»
Депздрав
Бюджет автономного округа
350,0
250,0
0,0
100,0
0,0
0,0
3.
Совершенствование профилактики, диагностики и лечения заболеваний, передаваемых половым путем
Депздрав
Всего
9 232,0
3 332,0
3 000,0
2 500,0
200,0
200,0
Бюджет автономного округа
7 032,0
3 332,0
3 000,0
300,0
200,0
200,0
Программа "Сотрудничество"
2 200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
3.1.
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с заболеваниями, передаваемыми половым путем, оборудованием, расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
8 330,0
3 150,0
2 780,0
2 200,0
0,0
200,0
Бюджет автономного округа
6 130,0
3 150,0
2 780,0
0,0
0,0
200,0
программа "Сотрудничество"
2 200,0
0,0
0,0
2 200,0
0,0
0,0
3.2.
Профилактика заболеваний, передаваемых половым путем, в том числе в средствах массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
902,0
182,0
220,0
300,0
200,0
0,0
4.
Совершенствование профилактики, диагностики, лечения и реабилитации больных, страдающих патологическими зависимостями
Депздрав
Всего
52 479,2
4 000,0
11 279,2
22 000,0
3 000,0
12 200,0
Бюджет автономного округа
27 430,0
4 000,0
8 000,0
230,0
3 000,0
12 200,0
Федеральный бюджет
3 279,2
0,0
3 279,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
21 770,0
0,0
0,0
21 770,0
0,0
0,0
4.1.
Оснащение учреждений, оказывающих медицинскую помощь пациентам с патологическими зависимостями, оборудованием, расходными материалами и медикаментами
Депздрав
Всего
51 629,2
3 800,0
11 059,2
21 770,0
3 000,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
26 580,0
3 800,0
7 780,0
0,0
3 000,0
12 000,0
Федеральный бюджет
3 279,2
0,0
3 279,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
21 770,0
0,0
0,0
21 770,0
0,0
0,0
4.2.
Профилактика патологических зависимостей у различных групп населения, в том числе в средствах массовой информации
Депздрав
Бюджет автономного округа
850,0
200,0
220,0
230,0
0,0
200,0
5.
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения туберкулеза
Депздрав
Всего
119 409,2
35 300,0
37 732,2
26 650,0
7 727,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
87 717,0
35 300,0
28 540,0
4 150,0
7 727,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.
Повышение качества диагностики, лечения и реабилитации больных туберкулёзом
Депздрав
Всего
112 289,2
33 200,0
35 592,2
24 500,0
6 997,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
80 597,0
33 200,0
26 400,0
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.1.
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений и учреждений УФСИН России по автономному округу лекарственными препаратами, лабораторными расходными материалами и дезинфицирующими средствами
Депздрав
Всего
67 300,0
22 400,0
22 400,0
22 500,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
44 800,0
22 400,0
22 400,0
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
22 500,0
0,0
0,0
22 500,0
0,0
0,0
5.1.2.
Обеспечение противотуберкулёзных учреждений автономного округа медицинским оборудованием и инструментарием, внедрение современных информационных систем
Депздрав
Всего
44 989,2
10 800,0
13 192,2
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Бюджет автономного округа
35 797,0
10 800,0
4 000,0
2 000,0
6 997,0
12 000,0
Федеральный бюджет
9 192,2
0,0
9 192,2
0,0
0,0
0,0
5.2.
Повышение мотивации на излечение у больных туберкулезом в амбулаторных условиях (приобретение для больных продуктовых наборов)
Депздрав
Всего
3 220,0
800,0
840,0
850,0
730,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 220,0
800,0
840,0
850,0
730,0
0,0
5.3.
Приобретение расходных материалов и медикаментов для профилактики туберкулеза в очагах инфекции и у детей
Депздрав
Всего
3 900,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
3 900,0
1 300,0
1 300,0
1 300,0
0,0
0,0
6.
Совершенствование медицинской помощи больным сахарным диабетом
Депздрав
Всего
67 148,0
9 500,0
37 975,6
9 440,0
3 000,0
7 232,4
Бюджет автономного округа
56 813,5
9 500,0
36 881,1
200,0
3 000,0
7 232,4
Федеральный бюджет
1 094,5
0,0
1 094,5
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
9 240,0
0,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
6.1.
Обеспечение больных сахарным диабетом I типа современными средствами введения инсулина (инсулиновыми помпами) и расходными материалами к ним
Депздрав
Всего
41 890,4
9 500,0
13 150,4
9 240,0
3 000,0
7 000,0
Бюджет автономного округа
31 555,9
9 500,0
12 055,9
0,0
3 000,0
7 000,0
Федеральный бюджет
1 094,5
0,0
1 094,5
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
9 240,0
0,0
0,0
9 240,0
0,0
0,0
6.2.
Приобретение оборудования, расходных материалов для диагностики и лечения сахарного диабета и его осложнений
Депздрав
Бюджет автономного округа
25 257,6
0,0
24 825,2
200,0
0,0
232,4
7.
Профилактика, диагностика и внедрение современных методов лечения больных с вирусными гепатитами
Депздрав
Всего
30 000,0
0,0
0,0
17 000,0
3 000,0
10 000,0
Программа "Сотрудничество"
17 000,0
0,0
0,0
17 000,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
13 000,0
0,0
0,0
0,0
3 000,0
10 000,0
8.
Информационное сопровождение Программы
Депздрав
Бюджет автономного округа
5 800,0
1 500,0
4 300,0
0,0
0,0
0,0
Итого по II подпрограмме
Депздрав
Всего
955 468,0
343 267,6
277 811,0
197 530,0
45 927,0
90 932,4
Бюджет автономного округа
602 471,7
195 267,6
242 764,7
27 580,0
45 927,0
90 932,4
Программа "Сотрудничество"
169 950,0
0,0
0,0
169 950,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
183 046,3
148 000,0
35 046,3
0,0
0,0
0,0
III. Подпрограмма «Внедрение энергосберегающих технологий в учреждениях здравоохранения»
Задача «Обеспечение энергоэффективности и экологической безопасности в учреждениях здравоохранения»
1.
Замена узлов учета энергоресурсов в государственных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Бюджет автономного округа
7 000,0
7 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Замена ламп накаливания и люминесцентных ламп на энергосберегающие в государственных учреждениях здравоохранения, в том числе обеспечение утилизации ртутьсодержащих ламп и медицинских отходов
Депздрав
Бюджет автономного округа
10 000,0
10 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.
Утепление кровель и фасадов учреждений здравоохранения с применением энергоэффективных материалов
Депздрав
Бюджет автономного округа
10 542,7
10 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
Замена оконных и дверных блоков на энергоэффективные в государственных учреждениях здравоохранения
Депздрав
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
5.
Организация обучения персонала лечебно-профилактических учреждений основам энергоэффективности
Депздрав
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по III подпрограмме
Депздрав
Бюджет автономного округа
27 542,7
27 542,7
0,0
0,0
0,0
0,0
IV. Подпрограмма «Развитие материально-технической базы учреждений здравоохранения»
Задача «Совершенствование инфраструктуры объектов здравоохранения»
1.
Капитальный ремонт государственных учреждений здравоохранения
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
788 807,3
96 423,8
193 510,3
351 594,7
141 881,7
5 396,8
1.1.
Терапевтический корпус ОКБ г. Сургута, 2-я очередь
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
296 736,8
77 599,8
128 047,2
91 089,8
0,0
0,0
1.2.
Хирургический корпус ОКБ г. Сургута, блоки "А" и "Б"
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
148 264,1
4 240,9
683,6
143 339,6
0,0
0,0
1.3.
Детское отделение психоневрологического диспансера г. Сургута
Депимущества
Бюджет автономного округа
6 975,4
6 975,4
0,0
0,0
0,0
0,0
1.4.
Взрослое отделение психоневрологического диспансера г. Сургута
Депимущества
Бюджет автономного округа
849,6
849,6
0,0
0,0
0,0
0,0
1.5.
Жилые помещения жилого комплекса Западного района (152 единицы) г. Ханты-Мансийск, ул. Энгельса, д.45
Депимущества
Бюджет автономного округа
6 779,5
0,0
6 779,5
0,0
0,0
0,0
1.6.
Кожно-венерологический диспансер г. Нижневартовска
Депимущества
Бюджет автономного округа
27 587,9
3 587,9
24 000,0
0,0
0,0
0,0
1.7.
Противотуберкулезный диспансер г. Нижневартовска
Депимущества; Департамент управделами
Бюджет автономного округа
115 547,0
500,0
26 000,0
67 165,3
21 881,7
0,0
1.8.
Психоневрологический диспансер г. Нижневартовска
Депимущества
Бюджет автономного округа
9 870,2
2 670,2
7 200,0
0,0
0,0
0,0
1.9.
Окружной кардиологический диспансер г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
30 000,0
0,0
0,0
30 000,0
0,0
0,0
1.10.
Резервный роддом перинатального центра г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
140 000,0
0,0
0,0
20 000,0
120 000,0
0,0
1.11.
Сургутский клинический перинатальный центр на 240 коек. Акушерский корпус
Депимущества
Бюджет автономного округа
300,0
0,0
300,0
0,0
0,0
0,0
1.12.
Окружная клиническая детская больница г. Нижневартовск. Гематологическое отделение
Депимущества
Бюджет автономного округа
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Нижневартовский перинатальный центр на 390 коек, 480 пос./смену
Депимущества
Бюджет автономного округа
250,0
0,0
250,0
0,0
0,0
0,0
1.14.
Окружная клиническая больница "Травматологический центр" г. Сургут
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
5 396,8
0,0
0,0
0,0
0,0
5 396,8
1.15.
Станция переливания крови г. Сургут
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.16.
Противотуберкулезный диспансер г. Сургута
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.17.
Бюро судебно-медицинской экспертизы г. Ханты-Мансийска
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.18.
Санаторий "Юган" Нефтеюганского района
Департамент управделами
Бюджет автономного округа
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2.
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения для оказания первичной медико-санитарной помощи в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Муниципальные образования
Всего
4 331 092,6
315 300,0
772 465,0
1 410 058,0
1 150 509,0
682 760,6
Бюджет автономного округа
3 927 543,1
306 700,0
632 670,5
1 322 603,0
1 058 049,0
607 520,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
3.
Строительство и реконструкция государственных учреждений здравоохранения автономного округа
Депстройэнергетики и ЖКХ
Всего
15 868 490,9
4 432 524,1
3 968 919,4
903 382,8
1 856 241,8
4 707 422,8
Бюджет автономного округа
1 535 881,3
336 760,3
246 618,0
105 827,0
475 951,0
370 725,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
3.1.
Патологоанатомическое отделение с филиалом Бюро судебно-медицинской экспертизы на 250 вскр./год Больничного комплекса г. Пыть-Ях
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
277 903,2
5 000,0
72 903,2
120 623,0
79 377,0
0,0
3.2.
Клинический перинатальный центр на 315 коек, 165 посещений в смену г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
484 000,0
40 000,0
15 000,0
29 000,0
0,0
400 000,0
3.3.
Противотуберкулезный диспансер на 300 коек с поликлиникой на 300 посещений в смену в г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
3 126 309,7
1 245 500,0
1 797 939,1
82 870,6
0,0
0,0
3.4.
2 очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (хоз.блок №14 )
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
204 700,0
58 000,0
19 700,0
7 000,0
0,0
120 000,0
3.5.
Вторая очередь лечебно-хирургического корпуса в г. Нягань (котельная на 10МВт), в т.ч. ПД
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
17 214,7
15 000,0
2 214,7
0,0
0,0
0,0
3.6.
Окружная клиническая больница отделение Онкологического центра на 150 коек в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
2 167 000,0
1 515 000,0
652 000,0
0,0
0,0
0,0
3.7.
Строительство больничного комплекса в г. Пыть-Ях Тюменской области
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
7 600,0
7 600,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.8.
Инфекционный корпус на 90 коек окружной клинической больницы в г. Ханты-Мансийске, блоки А, Б, В, в т.ч. оплата кредиторской задолженности
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
1 047,5
739,3
308,2
0,0
0,0
0,0
3.9.
Окружной кардиодиспансер, 2 очередь (клинико-диагностический центр) г.Сургут, в том числе подключение к инженерным-техническим сетям
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
86 523,4
19 799,5
66 723,9
0,0
0,0
0,0
3.10.
Центральная больница на 1100 коек в г. Нижневартовске (1 и 2 очереди)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
4 262 000,0
250 000,0
705 500,0
237 162,2
746 913,8
2 322 424,0
3.11.
Центр профессиональной патологии, г. Ханты-Мансийск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
235 500,0
20 000,0
14 000,0
1 500,0
0,0
200 000,0
3.12.
Участковая больница на 50 коек/135 посещений в смену в п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
870 000,0
10 000,0
11 000,0
200 000,0
440 000,0
209 000,0
3.13.
Операционно-реанимационный корпус кардиологического диспансера, г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
254 000,0
34 000,0
10 000,0
0,0
0,0
210 000,0
3.14.
Окружной противотуберкулезный диспансер в г. Ханты-Мансийске на 300 коек, 200 посещений в смену
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
315 667,0
35 000,0
30 667,0
0,0
0,0
250 000,0
3.15.
Поликлиника на 40 коек 500 посещений в смену в пгт. Пойковский Нефтеюганского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
200 873,8
7 000,0
17 800,0
800,0
0,0
175 273,8
3.16.
Офтальмологический центр окружной клинической больницы г. Ханты-Мансийск (комплектация оборудованием)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
781 600,0
533 500,0
248 100,0
0,0
0,0
0,0
3.17.
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа, г.Сургут (комплектация оборудованием)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
289 345,0
285 000,0
4 345,0
0,0
0,0
0,0
3.18.
Участковая больница в с. Полноват Белоярского района
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
190 000,0
0,0
6 000,0
70 000,0
114 000,0
0,0
3.19.
Поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 20 мест в г. Нягань
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
173 600,0
0,0
5 000,0
18 600,0
0,0
150 000,0
3.20.
Перинатальный центр на 130 коек, в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
338 000,0
0,0
10 000,0
28 000,0
0,0
300 000,0
3.21.
Затраты на временную эксплуатацию объектов
Депстройэнергетики и ЖКХ
Программа "Сотрудничество"
49 725,3
14 625,0
33 100,3
2 000,0
0,0
0,0
3.22.
Окружной центр медицины катастроф, г. Ханты-Мансийск (корректировка проектно-сметной документации)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
30,0
0,0
30,0
0,0
0,0
0,0
3.23.
Реконструкция инфекционного корпуса с отделением гемодиализа г. Сургут
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
473 760,3
235 760,3
238 000,0
0,0
0,0
0,0
3.24.
Лабораторный корпус Нижневартовского кожно-венерологического диспансера, г. Нижневартовск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
13 903,0
13 903,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.25.
Офтальмологический центр. Крытая автостоянка, г. Ханты-Мансийск
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
76 000,0
76 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.26.
Инфекционное отделение на 45 коек с бактериологической лабораторией в г. Нягань
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
449 887,0
0,0
5 880,0
95 827,0
248 180,0
100 000,0
3.27.
Фельдшерско-акушерский пункт в с. Теги Березовского района" (разработка проекта повторного применения)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
2 390,0
2 024,0
366,0
0,0
0,0
0,0
3.28.
Врачебная амбулатория на 75 посещений в смену в пгт. Коммунистический Советского района" (разработка проекта повторного применения)
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
3 318,0
2 976,0
342,0
0,0
0,0
0,0
3.29.
Расходы на временное содержание строящихся объектов государственной собственности до ввода их в эксплуатацию
Депздрав
Бюджет автономного округа
6 097,0
6 097,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.30.
Лечебный корпус Окружной больницы восстановительного лечения в г. Ханты-Мансийске 1-я очередь
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
3.31.
Комплекс зданий Окружного клинического психоневрологического диспансера. Хозяйственный корпус в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
15 000,0
0,0
0,0
0,0
0,0
15 000,0
3.32.
«Реконструкция поликлиники окружной клинической больницы в г.Сургуте», в том числе корректировка ПСД
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
470 496,0
0,0
2 000,0
10 000,0
217 771,0
240 725,0
3.33.
Центр "Анти-СПИД" в г. Ханты-Мансийске
Депстройэнергетики и ЖКХ
Бюджет автономного округа
10 000,0
0,0
0,0
0,0
10 000,0
0,0
Итого по IV подпрограмме
Всего
20 988 390,8
4 844 247,9
4 934 894,7
2 665 035,5
3 148 632,5
5 395 580,2
Бюджет автономного округа
6 252 231,7
739 884,1
1 072 798,8
1 780 024,7
1 675 881,7
983 642,4
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
Всего по программе:
Всего
32 343 010,8
6 971 442,2
11 233 019,2
3 813 715,8
3 971 659,5
6 353 174,1
Бюджет автономного округа
9 323 631,9
1 438 677,7
3 042 456,3
1 838 105,0
1 806 308,7
1 198 084,2
Федеральный бюджет
2 505 783,8
921 812,9
1 028 937,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
18 421 955,0
4 261 763,8
6 692 646,8
1 380 555,8
1 565 290,8
4 521 697,8
Внебюджетные источники
1 788 090,6
340 587,8
429 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
В том числе:
инвестиции в объекты государственной и муниципальной собственности
Всего
20 143 761,2
4 727 102,1
4 708 284,1
2 311 440,8
3 006 750,8
5 390 183,4
Бюджет автономного округа
5 457 327,4
637 363,3
879 288,5
1 428 430,0
1 534 000,0
978 245,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Программа "Сотрудничество"
14 282 884,3
4 081 138,8
3 689 201,1
795 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
прочие расходы
Всего
12 199 249,6
2 244 340,1
6 524 735,1
1 502 275,0
964 908,7
962 990,7
Федеральный бюджет
2 505 783,8
921 812,9
1 028 937,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Бюджет автономного округа
3 866 304,5
801 314,4
2 163 167,8
409 675,0
272 308,7
219 838,6
Программа "Сотрудничество"
4 139 070,7
180 625,0
3 003 445,7
585 000,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
В том числе по государственным заказчикам:
Департамент здравоохранения автономного округа (Депздрав)
Всего
10 569 832,6
1 928 021,6
5 712 509,8
1 148 680,3
823 027,0
957 593,9
Бюджет автономного округа
2 963 509,8
645 382,9
1 915 177,8
58 080,3
130 427,0
214 441,8
Федеральный бюджет
2 215 886,8
776 050,9
884 802,8
168 000,0
168 000,0
219 033,1
Программа "Сотрудничество"
3 702 345,4
166 000,0
2 583 345,4
583 000,0
185 000,0
185 000,0
Внебюджетные источники
1 688 090,6
340 587,8
329 183,8
339 600,0
339 600,0
339 119,0
Департамент образования и молодежной политики автономного округа (Депобразования и молодежи)
Всего
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
2 500,0
0,0
2 500,0
0,0
0,0
0,0
Департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа (Депстройэнергетики и ЖКХ)
Всего
15 862 393,9
4 426 427,1
3 968 919,4
903 382,8
1 856 241,8
4 707 422,8
Бюджет автономного округа
1 529 784,3
330 663,3
246 618,0
105 827,0
475 951,0
370 725,0
Программа "Сотрудничество"
14 332 609,6
4 095 763,8
3 722 301,4
797 555,8
1 380 290,8
4 336 697,8
Департамент по управлению государственным имуществом автономного округа (Депимущества)
Всего
676 934,1
96 423,8
580 510,3
0,0
0,0
0,0
Бюджет автономного округа
289 934,1
96 423,8
193 510,3
0,0
0,0
0,0
Программа "Сотрудничество"
387 000,0
0,0
387 000,0
0,0
0,0
0,0
Департамент управления делами Губернатора автономного округа (Департамент управделами)
Всего
498 873,2
0,0
0,0
351 594,7
141 881,7
5 396,8
Бюджет автономного округа
498 873,2
0,0
0,0
351 594,7
141 881,7
5 396,8
Муниципальные образования
Всего
4 732 477,0
520 569,7
968 579,7
1 410 058,0
1 150 509,0
682 760,6
Муниципальный бюджет
303 549,5
8 600,0
39 794,5
87 455,0
92 460,0
75 240,0
Бюджет автономного округа
4 039 030,5
366 207,7
684 650,2
1 322 603,0
1 058 049,0
607 520,6
Федеральный бюджет
289 897,0
145 762,0
144 135,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
100 000,0
0,0
100 000,0
0,0
0,0
0,0
».
1
2. Настоящее постановление вступает в силу с 10 декабря 2012 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры Н.В.Комарова
нв
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | собрание законодательства ХМАО-Югры № 11 (часть 2), с. 1351 от 30.11.2012 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.030 Расходы бюджетов субъектов Российской Федерации, 140.000.000 Здравоохранение. Физическая культура и спорт. Туризм, 140.010.000 Здравоохранение (см. также 200.160.040), 140.010.020 Управление в сфере здравоохранения (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: