Основная информация
Дата опубликования: | 25 января 2017г. |
Номер документа: | RU28000201700024 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Амурская область |
Принявший орган: | Правительство Амурской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2017 года №34
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 28.12.2016 №592), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 января 2017 г. №34
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей
«.
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы, составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
«.
2) в разделе 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац двадцатый изложить следующей редакции:
«В рамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средства механизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей на самолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочной площадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонт рулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный, приобрести 2 вертолета Ми-8Т посредством совершения сделки по договору лизинга, осуществляемой согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для передачи в оперативное управление государственному автономному учреждению «Амурская авиабаза» (выделяемые средства в государственной программе на совершение сделки по договору лизинга включают в себя оплату выкупной стоимости приобретаемой авиационной техники и выплату арендных платежей).»;
абзацы двадцать третий - двадцать четвертый признать утратившими силу;
абзац тридцать второй признать утратившим силу;
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
5) в разделе 6:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы тринадцатый - четырнадцатый признать утратившими силу;
в таблице «Коэффициенты значимости мероприятий»:
подпункты 1.1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
1.1.1
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
«;
подпункт 1.1.3 таблицы признать утратившим силу;
подпункт 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,3
0,56
0,55
0,54
0,6
«;
подпункт 1.2.2 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
-
0,55
0,53
0,52
0,4
«;
подпункт 1.2.4 таблицы признать утратившим силу.
6) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
«;
2) в таблице 1 раздела 4:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га
33287151,072
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
8214627,833<***>
6235070,981<***>
1979556,852<*>
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
2016 год
1293626,44<***>
1078841,51<***>
214784,930
2017 год
1009118,660
687101,300
322017,360
2018 год
333986,540
0,0
333986,540
2019 год
346333,200
0,0
346333,200
«;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
3,896 км
Имеется
78126,960
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
29881,942
2052,878
18191,590
11690,352
2017 г.
2014 год
2052,878
2052,878
0,0
2052,878
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
18191,590
0,0
18191,590
0,0
2017 год
9637,474
0,0
0,0
9637,474
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,470
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3416720,558**
2006,920
3049851,160**
366 869,3981
2017 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800*
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
583262,686
0,000
400662,000
182600,686
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункты 1.12, 1.13 изложить в следующей редакции:
«
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000 - км 129 + 600
Реконструкция
7,60 км
Имеется
633589,800
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
634213,949
8662,349
562996,400
71217,549
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
8662,349
8662,349
0,000
8662,349
2016 год
312775,800
0,000
281498,200
31277,600
2017 год
312775,800
281498,200
31277,600
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконструкция
16,00 км,
142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2021 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.30 изложить в следующей редакции:
«
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,25 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,30
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31150,733
5510,733
0,0
31150,733
2019 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
4360,0
0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
«;
пункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,578 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
61442,467
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3750,453
3480,453
270,0
3480,453
2017 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
62310,670
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3588,268
3588,268
0,0
3588,268
2017 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,00
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункты 1.51, 1.52 изложить в следующей редакции:
«
1.51
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 18,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2748,999
2748,999
0,0
2748,999
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,392 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2783,000
2783,0
0,0
2783,000
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.56 изложить в следующей редакции:
«
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,324 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,79
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3063,000
3063,0
0,0
3063,000
2018 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,00
2047,621
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.74 изложить в следующей редакции
«
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строительство
5,6 га
Отсутствует
7400,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
7974,22
7400,00
7974,22
2017 г.
2016 год
7400,00
7400,00
0,0
7400,00
2017 год
574,22
0,0
0,0
574,22
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.78 изложить следующего содержания:
«
1.78.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконструкция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
497936,080
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
310226,176
0,0
93270,350
216955,826
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
107847,718
0,0
0,0
107847,718
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 и №4 к государственной программе.»;
3) в разделе 6:
а) абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 30,469 км и на 695,54 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.»;
б) подпункты 1.2.2, 1.2.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
0,1
-
-
0,1
-
-
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
«.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
6. В приложении №1 к государственной программе:
подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
11
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
2
9
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
17
«;
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 2.2.2, 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
2014 г.
2014 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
13,726/485,8
7/84,65
8,5/144,74
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/308,58
1,857/853,76
«.
7. В приложении №2.1 к государственной программе цифры «100000,00» заменить цифрами «134800,00».
8. В приложении №3 к государственной программе:
1) позицию «Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
26716596,60
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3552058,43
3614639,77
3422801,22
7361514,21
Министерство транспорта и строительства области
23304826,09
2483237,74
2554991,95
3578853,05
3434064,65
3506919,90
3298389,10
4448369,70
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
3118246,87
0,00
0,00
65075,90
89662,58
81824,47
95791,92
2785892,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
«;
2) в пункте 1:
позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса», подпункты 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
5820123,42
123578,94
144221,66
209597,55
160578,24
162572,19
205513,60
4814061,24
Министерство транспорта и строительства области.
2699876,55
123578,94
144221,66
144521,65
70915,66
80747,72
109721,68
2026169,24
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
3118246,87
0,00
0,00
65075,90
89662,58
81824,47
95791,92
2785892,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего, в том числе:
4131447,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
4057300,00
Министерство транспорта и строительства области
1451900,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1448900,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2679547,97
0,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2608400,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего, в том числе:
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11130
76300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73300,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.01.11130
2679547,97
0,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2608400,00
«;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего, в том числе
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
Министерство транспорта и строительства области
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
«;
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.69630
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
«;
подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
181521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Министерство транспорта и строительства области
179521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
143843,12
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.10930
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
«;
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Всего, в том числе
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.04.10590
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
«;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего, в том числе
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
Министерство транспорта и строительства области
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Министерство транспорта и строительства области
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12260
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12270
253592,51
204777,15
48815,36
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.10590
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
Министерство транспорта и строительства области
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.11010
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R1150
87320,00
0,00
0,00
0,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Министерство транспорта и строительства области
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.03.87480
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
«;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Министерство транспорта и строительства области
339980,35
24767,36
53481,95
48830,20
47721,09
45913,95
50232,69
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.4.01.10190
339980,35
24767,36
53481,95
48830,20
47721,09
45913,95
50232,69
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
019
0400,
0412
13.4.01.10190
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
«.
9. В приложении №4 к государственной программе:
1) позицию «Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего
41341467,11
6670829,52
5907264,60
5915994,28
4264406,88
3641218,92
3449426,52
11492326,38
Федеральный бюджет
14405710,97
4116524,69
3286925,47
2218659,51
687101,30
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
26716596,60
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3552058,43
3614639,77
3422801,22
7361514,21
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
197359,54
20950,77
38398,47
25246,52
25247,15
26579,15
26625,30
34312,17
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
2) в пункте 1:
позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса», подпункты 1.1 - 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
11789623,12
278482,94
710721,66
1349415,55
160578,87
163904,82
206892,38
8919626,89
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
5820123,42
123578,94
144221,66
209597,55
160578,24
162572,19
205513,60
4814061,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
12081,70
304,00
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего
10088865,97
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
21605,41
21605,41
8153800,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
4131447,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
4057300,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
7333018,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
5472100,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего
1080445,72
113127,19
137628,94
138428,95
66109,57
77651,57
105007,72
442491,77
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 1.3 - 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
181612,53
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
181521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Всего
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Всего
83688,78
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Всего
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
3) в пункте 2:
позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области», подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего
28876700,00
6295622,90
5116112,28
4489589,23
4027775,72
3405504,75
3163681,25
2378413,87
Федеральный бюджет
8426452,97
3940084,69
2720425,47
1078841,51
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
13649249,46
1542824,96
1416491,93
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 2.1.4 - 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
10706363,83
4339862,58
2934943,11
1293626,44
1009118,66
333986,54
346333,20
448493,30
Федеральный бюджет
8278313,67
3940084,69
2572286,17
1078841,51
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Всего
786851,30
12430,00
0,00
0,00
774421,30
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
699531,30
12430,00
0,00
0,00
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
87320,00
0,00
0,00
0,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
4521086,71
412935,36
764677,24
853260,98
707335,72
580653,77
697293,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
4521086,71
412935,36
764677,24
853260,98
707335,72
580653,77
697293,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
4) в пункте 4:
позицию «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы», подпункты 4.1, 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«.
10. В приложении №6 к государственной программе:
1) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
2) абзац десятый признать утратившим силу;
3) приложение к порядку изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям,
вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной
системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
4750,00
4548,98
5698,74
7500,0
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
38
35
42
50,0
X
X
X
X
X
X
х
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
56975,43
55670,08
68487,77
169992,0
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
782
754
938
1950,0
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №2
к изменениям,
вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной
системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Методика
расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
, где:
1. - объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
,
где:
- значение протяжённости местных автомобильных дорог i-го муниципального района находящегося в диапазоне 0 - 400 км;
- коэффициент учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района, протяженность которых превышает 400 км.
,
где - протяженность местных автомобильных дорожного муниципального района, от 400 и более км.
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии.
- дополнительные средства в объеме, необходимом для проведения работ направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития области, которые осуществляются во исполнение поручений губернатора области.
2. - объем средств на развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го административного центра муниципального района или городского округа в общей численности населения административных центров муниципальных районов и городских округов, участвующих в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
- коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
- затраты на содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функцию фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования (далее КВф) в i-го муниципального образовании;
,
где: - норматив на содержание и эксплуатацию КВф в год = 85 403,54 рубля;
- количество КВф, установленных в i-ом муниципальном образовании;
- количество месяцев КВф с момента его установки (в случае если КВф устанавливаются в текущем году) до конца расчетного периода;
- затраты на установку одного КВф - 36 500 рублей;
- количество КВф установленных в текущем году в i-ом муниципальном образовании.
3. - объем средств на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии по данному мероприятию;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
4. - объем средств на развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, территория которого относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей численности населения городских округов, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, участвующих в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
5. - объем средств на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального образования, участвующего в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
6. - объем средств на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах.
Объем субсидии i-му городскому округу по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, участвующего в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
ПРАВИТЕЛЬСТВО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 января 2017 года №34
О внесении изменений в постановление Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450
В целях корректировки государственной программы Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» Правительство Амурской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Амурской области от 25.09.2013 №450 (в редакции постановления Правительства Амурской области от 28.12.2016 №592), изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
Губернатор Амурской области
А.А. Козлов
Приложение
к постановлению
Правительства
Амурской области
от 25 января 2017 г. №34
Изменения,
вносимые в государственную программу Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
1. Пункт 9 паспорта государственной программы изложить в следующей редакции:
«
9.
Объем бюджетных ассигнований государственной программы, а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей;
средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей;
внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей
«.
2. Раздел 6 государственной программы изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение государственной программы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию государственной программы составляет 26716596,60 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 2511554,06 тыс. рублей;
2015 год - 2581940,66 тыс. рублей;
2016 год - 3672088,25 тыс. рублей;
2017 год - 3552058,43 тыс. рублей;
2018 год - 3614639,77 тыс. рублей;
2019 год - 3422801,22 тыс. рублей;
2020 год - 7361514,21 тыс. рублей.
Планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 14405710,97 тыс. рублей; средств местных бюджетов в сумме 197359,54 тыс. рублей; внебюджетных источников в сумме 21800,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
3. В подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы, составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
«.
2) в разделе 4:
абзац пятый признать утратившим силу;
абзац десятый признать утратившим силу;
абзац двадцатый изложить следующей редакции:
«В рамках указанного мероприятия планируется приобрести аэропортовую спецавтотехнику, автотранспортные средства, средства механизации и оборудования для предприятий воздушного транспорта, провести ремоторизацию авиационной техники (замена двигателей на самолетах Ан-2), технически оснастить авиационно-техническую базу посадочной площадки Свободный для проведения ремонта авиационной техники, провести ремонт рулежных дорожек и стоянок воздушных судов посадочной площадки Свободный, приобрести 2 вертолета Ми-8Т посредством совершения сделки по договору лизинга, осуществляемой согласно Федеральному закону от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», для передачи в оперативное управление государственному автономному учреждению «Амурская авиабаза» (выделяемые средства в государственной программе на совершение сделки по договору лизинга включают в себя оплату выкупной стоимости приобретаемой авиационной техники и выплату арендных платежей).»;
абзацы двадцать третий - двадцать четвертый признать утратившими силу;
абзац тридцать второй признать утратившим силу;
абзац тридцать третий признать утратившим силу;
4) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составляет 5820123,42 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 123578,94 тыс. рублей;
2015 год - 144221,66 тыс. рублей;
2016 год - 209597,55 тыс. рублей;
2017 год - 160578,24 тыс. рублей;
2018 год - 162572,19 тыс. рублей;
2019 год - 205513,60 тыс. рублей;
2020 год - 4814061,24 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 5957418,00 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 12081,70 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы (в том числе в разрезе подпрограмм) из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.»;
5) в разделе 6:
абзац шестой признать утратившим силу;
абзацы тринадцатый - четырнадцатый признать утратившими силу;
в таблице «Коэффициенты значимости мероприятий»:
подпункты 1.1 - 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
1.1.1
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
0,1
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
0,2
«;
подпункт 1.1.3 таблицы признать утратившим силу;
подпункт 1.2 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
0,6
0,7
0,3
0,56
0,55
0,54
0,6
«;
подпункт 1.2.2 таблицы изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
0,3
0,4
-
0,55
0,53
0,52
0,4
«;
подпункт 1.2.4 таблицы признать утратившим силу.
6) приложение к подпрограмме изложить в новой редакции согласно приложению №1 к настоящим изменениям.
4. В подпрограмме «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета подпрограммы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей
«;
2) в таблице 1 раздела 4:
позицию «Капитальные вложения в объекты государственной собственности» изложить в следующей редакции:
«
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
131,550 км, 2005,4 пог. м моста, 5,6 га
33287151,072
Всего по основному мероприятию за весь период реализации государственной программы
8214627,833<***>
6235070,981<***>
1979556,852<*>
2014 год
2296619,887
1896842,0
399777,887
2015 год
2934943,106
2572286,171
362656,935
2016 год
1293626,44<***>
1078841,51<***>
214784,930
2017 год
1009118,660
687101,300
322017,360
2018 год
333986,540
0,0
333986,540
2019 год
346333,200
0,0
346333,200
«;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«
1.5.
Строительство автомобильной дороги «Подъезд к с. Нижние Бузули» от автомобильной дороги «Амур»
Строительство
3,896 км
Имеется
78126,960
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
29881,942
2052,878
18191,590
11690,352
2017 г.
2014 год
2052,878
2052,878
0,0
2052,878
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
18191,590
0,0
18191,590
0,0
2017 год
9637,474
0,0
0,0
9637,474
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.9 изложить в следующей редакции:
«
1.9.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 33 - км 40, с реконструкцией мостового перехода через р. Уркан на 36 км и мостового перехода через р. Подбиралиха на 34 км
Реконструкция
6,126 км, 485,8 пог. м моста
Имеется
2241957,470
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3416720,558**
2006,920
3049851,160**
366 869,3981
2017 г.
2014 год
1328848,920
2006,920
1296842,0
32006,920
2015 год
1178522,076
0,0
1062198,276
116323,800*
2016 год
326086,836
0,0
290148,884
35937,952
2017 год
583262,686
0,000
400662,000
182600,686
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункты 1.12, 1.13 изложить в следующей редакции:
«
1.12.
Реконструкция автомобильной дороги «Благовещенск - Свободный», км 122 + 000 - км 129 + 600
Реконструкция
7,60 км
Имеется
633589,800
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
634213,949
8662,349
562996,400
71217,549
2017 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
8662,349
8662,349
0,000
8662,349
2016 год
312775,800
0,000
281498,200
31277,600
2017 год
312775,800
281498,200
31277,600
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.13.
Реконструкция автомобильной дороги «Зея - Тыгда», км 56 - км 72
Реконструкция
16,00 км,
142,26 пог. м моста
Отсутствует
1211871,280
2021 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2021 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
5000,0
5000,0
0,0
5000,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.30 изложить в следующей редакции:
«
1.30.
Реконструкция мостового перехода на 5 км автомобильной дороги «Тыгда - Черняево»
Реконструкция
0,25 км, 35,00 пог. м моста
Отсутствует
92828,30
2019 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
31150,733
5510,733
0,0
31150,733
2019 г.
2014 год
1150,733
1150,733
0,0
1150,733
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
4360,0
0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
30000,0
0,0
0,0
30000,0
«;
пункт 1.47 изложить в следующей редакции:
«
1.47.
Реконструкция мостового перехода на км 15 автомобильной дороги «Крестовоздвиженка - Поярково - Калинино»
Реконструкция
0,578 км, 48,00 пог. м моста
Отсутствует
61442,467
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3750,453
3480,453
270,0
3480,453
2017 г.
2014 год
1180,167
1180,167
0,0
1180,167
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
2570,286
2300,286
270,0
2300,286
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.49 изложить в следующей редакции:
«
1.49.
Реконструкция мостового перехода на км 103 автомобильной дороги «Зея - Поляковский»
Реконструкция
0,507 км, 48,55 пог. м моста
Имеется
62310,670
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3588,268
3588,268
0,0
3588,268
2017 г.
2014 год
1089,181
1089,181
0,0
1089,181
2015 год
2439,087
2439,087
0,0
2439,087
2016 год
60,0
60,0
0,0
60,00
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункты 1.51, 1.52 изложить в следующей редакции:
«
1.51
Реконструкция мостового перехода на км 51 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,382 км, 18,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2748,999
2748,999
0,0
2748,999
2018 г.
2014 год
802,508
802,508
0,0
802,508
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
1946,491
1946,491
0,0
1946,491
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
1.52
Реконструкция мостового перехода на км 57 автомобильной дороги «Зея - Золотая Гора»
Реконструкция
0,392 км, 24,00 пог. м моста
Отсутствует
69406,870
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
2783,000
2783,0
0,0
2783,000
2018 г.
2014 год
804,538
804,538
0,0
804,538
2015 год
111,569
111,569
0,0
111,569
2016 год
1866,893
1866,893
0,0
1866,893
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.56 изложить в следующей редакции:
«
1.56.
Реконструкция мостового перехода на км 18 автомобильной дороги «Заречное - Сиан»
Реконструкция
0,324 км, 7,00 пог. м моста
Отсутствует
51840,79
2018 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
3063,000
3063,0
0,0
3063,000
2018 г.
2014 год
890,269
890,269
0,0
890,269
2015 год
125,110
125,110
0,0
125,110
2016 год
2047,621
2047,621
0,00
2047,621
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.74 изложить в следующей редакции
«
1.74.
Строительство площадки под автомобильный мостовой переход через реку Амур
Строительство
5,6 га
Отсутствует
7400,00
2017 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
7974,22
7400,00
7974,22
2017 г.
2016 год
7400,00
7400,00
0,0
7400,00
2017 год
574,22
0,0
0,0
574,22
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
«;
пункт 1.78 изложить следующего содержания:
«
1.78.
Реконструкция автомобильной дороги «Введеновка - Февральск - Экимчан», км 21 + 880 - км 46 + 200 (этап 3/2)
Реконструкция
4,7 км, 84,65 пог. м моста
Имеется
497936,080
2015 г.
Всего по объекту строительства за весь период реализации государственной программы
310226,176
0,0
93270,350
216955,826
2018 г.
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
102378,458
0,0
93270,350
9108,108
2017 год
107847,718
0,0
0,0
107847,718
2018 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
2019 год
50000,0
0,0
0,0
50000,0
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 20264969,19 тыс. рублей, в том числе по годам:
2014 год - 2334891,44 тыс. рублей;
2015 год - 2357288,34 тыс. рублей;
2016 год - 3385501,20 тыс. рублей;
2017 год - 3315427,90 тыс. рублей;
2018 год - 3380258,23 тыс. рублей;
2019 год - 3138434,73 тыс. рублей;
2020 год - 2353167,35 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 8426452,97 тыс. рублей.
Планируемый объем финансирования за счет средств местных бюджетов составляет 185277,84 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3 и №4 к государственной программе.»;
3) в разделе 6:
а) абзацы седьмой - восьмой изложить в следующей редакции:
«По мероприятию «Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 30,469 км и на 695,54 пог. м.
По мероприятию «Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года» увеличится протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, на 33,467 км и на 1162,34 пог. м.»;
б) подпункты 1.2.2, 1.2.3 таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
0,1
-
-
0,1
-
-
-
1.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
0,1
0,1
0,1
-
-
-
-
«.
5. В подпрограмме «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»:
1) пункт 7 паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«
7.
Объемы ассигнований областного бюджета государственной программы (с расшифровкой по годам ее реализации), а также прогнозные объемы средств, привлекаемых из других источников
Объем ассигнований областного бюджета на реализацию подпрограммы составляет 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей
«;
2) раздел 5 подпрограммы изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств областного бюджета в 2014 - 2020 годах составит 542895,99 тыс. рублей, в том числе:
2014 год - 53083,68 тыс. рублей;
2015 год - 80430,66 тыс. рублей;
2016 год - 76989,50 тыс. рублей;
2017 год - 76052,29 тыс. рублей;
2018 год - 71809,35 тыс. рублей;
2019 год - 78852,89 тыс. рублей;
2020 год - 105677,62 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет средств областного бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий государственной программы области из различных источников финансирования приведены в приложениях №3, №4 к государственной программе.».
6. В приложении №1 к государственной программе:
подпункт 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
2020 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области, министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
Количество ремоторизированной авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
11
Количество приобретенной (в том числе посредством совершения сделки по договору лизинга) авиационной техники, ед.
Отчетность предприятия
2
9
Количество приобретенной спецавтотехники, автотранспортных средств, средств механизации оборудования, ед.
Отчетность предприятия
17
«;
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 2.2.2, 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
2014 г.
2014 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
1,243
13,726/485,8
7/84,65
8,5/144,74
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
2014 г.
2020 г.
Министерство транспорта и строительства области
Протяженность введенных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, соответствующих нормативным требованиям, км/пог. м
Отчетность ГКУ «Амурупрадор»
31,61/308,58
1,857/853,76
«.
7. В приложении №2.1 к государственной программе цифры «100000,00» заменить цифрами «134800,00».
8. В приложении №3 к государственной программе:
1) позицию «Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего, в том числе:
26716596,60
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3552058,43
3614639,77
3422801,22
7361514,21
Министерство транспорта и строительства области
23304826,09
2483237,74
2554991,95
3578853,05
3434064,65
3506919,90
3298389,10
4448369,70
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
3118246,87
0,00
0,00
65075,90
89662,58
81824,47
95791,92
2785892,00
Управление информатизации области
88608,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
88608,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
Государственная инспекция по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники области (далее - Инспекция Гостехнадзора области)
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
«;
2) в пункте 1:
позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса», подпункты 1.1, 1.1.1 изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего, в том числе:
5820123,42
123578,94
144221,66
209597,55
160578,24
162572,19
205513,60
4814061,24
Министерство транспорта и строительства области.
2699876,55
123578,94
144221,66
144521,65
70915,66
80747,72
109721,68
2026169,24
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
3118246,87
0,00
0,00
65075,90
89662,58
81824,47
95791,92
2785892,00
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего, в том числе:
4131447,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
4057300,00
Министерство транспорта и строительства области
1451900,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1448900,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
2679547,97
0,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2608400,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего, в том числе:
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.01.11130
76300,00
3000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
73300,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.01.11130
2679547,97
0,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2608400,00
«;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего, в том числе
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
Министерство транспорта и строительства области
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
«;
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.02.69630
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
«;
подпункты 1.3, 1.3.1 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего, в том числе:
181521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Министерство транспорта и строительства области
179521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
143843,12
Министерство здравоохранения области
2000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2000,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.1.03.10930
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
«;
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Всего, в том числе
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности области
928
0408
13.1.04.10590
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
«;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего, в том числе
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
Министерство транспорта и строительства области
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Министерство транспорта и строительства области
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12260
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
2.1.2.
Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.12270
253592,51
204777,15
48815,36
3,00
3,00
3,00
3,00
3,00
2.1.3.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.01.10590
2953673,01
385565,32
386743,95
435970,67
461256,03
461256,03
461256,03
361624,98
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего, в том числе
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
Министерство транспорта и строительства области
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.11010
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R1150
87320,00
0,00
0,00
0,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.02.R2140
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования
Всего, в том числе
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Министерство транспорта и строительства области
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Министерство транспорта и строительства области
937
0409
13.2.03.87480
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
«;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего, в том числе
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего, в том числе:
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Министерство транспорта и строительства области
339980,35
24767,36
53481,95
48830,20
47721,09
45913,95
50232,69
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Министерство транспорта и строительства области
937
0408
13.4.01.10190
339980,35
24767,36
53481,95
48830,20
47721,09
45913,95
50232,69
69033,11
Инспекция Гостехнадзора области
019
0400,
0412
13.4.01.10190
202915,64
28316,32
26948,71
28159,30
28331,20
25895,40
28620,20
36644,51
«.
9. В приложении №4 к государственной программе:
1) позицию «Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы» изложить в следующей редакции:
«
Государственная программа Амурской области «Развитие транспортной системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Всего
41341467,11
6670829,52
5907264,60
5915994,28
4264406,88
3641218,92
3449426,52
11492326,38
Федеральный бюджет
14405710,97
4116524,69
3286925,47
2218659,51
687101,30
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
26716596,60
2511554,06
2581940,66
3672088,25
3552058,43
3614639,77
3422801,22
7361514,21
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
197359,54
20950,77
38398,47
25246,52
25247,15
26579,15
26625,30
34312,17
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
21800,00
21800,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
2) в пункте 1:
позицию «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса», подпункты 1.1 - 1.1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Всего
11789623,12
278482,94
710721,66
1349415,55
160578,87
163904,82
206892,38
8919626,89
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
5820123,42
123578,94
144221,66
209597,55
160578,24
162572,19
205513,60
4814061,24
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
12081,70
304,00
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.
Приобретение и строительство основных фондов на транспорте
Всего
10088865,97
157600,00
566500,00
1139818,00
27937,15
21605,41
21605,41
8153800,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
4131447,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
4057300,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.1.
Развитие материально-технической базы воздушного транспорта
Всего
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2755847,97
3000,00
0,00
0,00
27937,15
21605,41
21605,41
2681700,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
7333018,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
5472100,00
Федеральный бюджет
5957418,00
154600,00
566500,00
1139818,00
0,00
0,00
0,00
4096500,00
Областной бюджет
1375600,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1375600,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.1.3 признать утратившим силу;
подпункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.
Государственная поддержка транспортной отрасли, обеспечение транспортной доступности населения области
Всего
1080445,72
113127,19
137628,94
138428,95
66109,57
77651,57
105007,72
442491,77
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
1068455,22
112914,39
137628,94
138428,95
66108,94
76318,94
103628,94
433426,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
11990,50
212,80
0,00
0,00
0,63
1332,63
1378,78
9065,65
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.2.2 изложить в следующей редакции:
«
1.2.2.
Оказание государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям с целью обеспечения населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта
Всего
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
847985,86
104875,45
134000,00
134800,00
62480,00
72690,00
100000,00
239140,41
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункт 1.2.4 признать утратившим силу;
подпункты 1.3 - 1.3.2 изложить в следующей редакции:
«
1.3.
Обеспечение безопасности дорожного движения
Всего
181612,53
7755,75
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
181521,33
7664,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
145843,12
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.1.
Развитие системы предупреждения опасного поведения участников дорожного движения (комплексы КВФ)
Всего
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
95923,75
5774,55
6592,72
6092,70
4806,72
4428,78
6092,74
62135,54
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.3.2.
Оказание поддержки муниципальным образованиям, направленной на развитие системы организации движения транспортных средств и пешеходов
Всего
83688,78
1981,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
83597,58
1890,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
81707,58
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
91,20
91,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 1.4, 1.4.1 изложить в следующей редакции:
«
1.4.
Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом
Всего
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.4.1.
Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений
Всего
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
438698,90
0,00
0,00
65075,90
61725,43
60219,06
74186,51
177492,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
3) в пункте 2:
позицию «Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области», подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:
«
2.
Подпрограмма «Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Амурской области»
Всего
28876700,00
6295622,90
5116112,28
4489589,23
4027775,72
3405504,75
3163681,25
2378413,87
Федеральный бюджет
8426452,97
3940084,69
2720425,47
1078841,51
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
20264969,19
2334891,44
2357288,34
3385501,20
3315427,90
3380258,23
3138434,73
2353167,35
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.
Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
13649249,46
1542824,96
1416491,93
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
13501110,16
1542824,96
1268352,63
2342701,81
2311321,34
2490864,44
2120054,73
1424990,25
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.1.1.
Обеспечение содержания, ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
10293844,64
952482,49
832793,32
1906731,14
1850065,31
2029608,41
1658798,70
1063365,27
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 2.1.4 - 2.2.3 изложить в следующей редакции:
«
2.1.4.
Финансовое обеспечение дорожной деятельности
Всего
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
148139,30
0,00
148139,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.
Финансовое обеспечение объектов капитального строительства и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Всего
10706363,83
4339862,58
2934943,11
1293626,44
1009118,66
333986,54
346333,20
448493,30
Федеральный бюджет
8278313,67
3940084,69
2572286,17
1078841,51
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2428050,16
399777,89
362656,94
214784,93
322017,36
333986,54
346333,20
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.1.
Капитальные вложения в объекты государственной собственности
Всего
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
2251830,16
399777,89
362656,94
125884,93
234697,36
333986,54
346333,20
448493,30
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.2.
Реализация мероприятий подпрограммы «Автомобильные дороги» федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 - 2020 годы)»
Всего
786851,30
12430,00
0,00
0,00
774421,30
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
699531,30
12430,00
0,00
0,00
687101,30
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
87320,00
0,00
0,00
0,00
87320,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.2.3.
Финансовое обеспечение мероприятий по экономическому и социальному развитию Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года
Всего
7000187,01
3927654,69
2245500,07
827032,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Федеральный бюджет
6911287,01
3927654,69
2245500,07
738132,25
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
88900,00
0,00
0,00
88900,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
подпункты 2.3, 2.3.1 изложить в следующей редакции:
«
2.3.
Содействие развитию автомобильных дорог общего пользования местного значения
Всего
4521086,71
412935,36
764677,24
853260,98
707335,72
580653,77
697293,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.3.1.
Осуществление муниципальными образованиями дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Всего
4521086,71
412935,36
764677,24
853260,98
707335,72
580653,77
697293,32
504930,32
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
4335808,87
392288,59
726278,77
828014,46
682089,20
555407,25
672046,80
479683,80
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
185277,84
20646,77
38398,47
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
25246,52
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«;
4) в пункте 4:
позицию «Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы», подпункты 4.1, 4.1.1 изложить в следующей редакции:
«
4.
Подпрограмма «Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы»
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.
Обеспечение функций исполнительных органов государственной власти
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4.1.1.
Содержание органов исполнительной власти
Всего
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Областной бюджет
542895,99
53083,68
80430,66
76989,50
76052,29
71809,35
78852,89
105677,62
Консолидированные бюджеты муниципальных районов и бюджеты городских округов
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Территориальные внебюджетные фонды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Юридические лица
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
«.
10. В приложении №6 к государственной программе:
1) абзац шестнадцатый признать утратившим силу;
2) абзац десятый признать утратившим силу;
3) приложение к порядку изложить в новой редакции согласно приложению №2 к настоящим изменениям.
Приложение №1
к изменениям,
вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной
системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Амурской области по подпрограмме «Развитие транспортного комплекса»
Наименование подпрограммы, услуги (работы), показателя объема услуги
Единица измерения
Значение показателя объема услуги
Общий объем ассигнований, направленных на оказание государственной услуги (выполнение работ), тыс. рублей
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
Основное мероприятие «Организация и осуществление транспортного обслуживания воздушным транспортом»
Мероприятие «Обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений»
Организация и осуществление транспортного обслуживания должностных лиц государственных органов и государственных учреждений
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
5000,0
4750,00
4548,98
5698,74
7500,0
Показатель объема услуг (работ)
тыс. га
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
X
X
X
X
X
X
X
Показатель объема услуг (работ)
час.
X
0,0
45,4
38
35
42
50,0
X
X
X
X
X
X
х
Организация работ по обслуживанию населения воздушным транспортом
X
X
X
X
X
X
X
0,00
0,00
60075,9
56975,43
55670,08
68487,77
169992,0
Показатель объема услуг (работ)
час.
0,0
0,0
1001,6
782
754
938
1950,0
X
X
X
X
X
X
X
Приложение №2
к изменениям,
вносимым в государственную программу
Амурской области «Развитие транспортной
системы Амурской области на 2014 - 2020 годы»
Методика
расчета субсидии бюджетам муниципальных образований на софинансирование расходов по осуществлению дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения и сооружений на них
Общий объем субсидии муниципальному образованию складывается из приоритетных мероприятий, распределение объема субсидии производится по следующей формуле:
, где:
1. - объем средств на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения муниципального района.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
,
где:
- значение протяжённости местных автомобильных дорог i-го муниципального района находящегося в диапазоне 0 - 400 км;
- коэффициент учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района, протяженность которых превышает 400 км.
,
где - протяженность местных автомобильных дорожного муниципального района, от 400 и более км.
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии.
- дополнительные средства в объеме, необходимом для проведения работ направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, имеющих особо важное значение для социально-экономического развития области, которые осуществляются во исполнение поручений губернатора области.
2. - объем средств на развитие улично-дорожной сети в административных центрах муниципальных районов и городских округах.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го административного центра муниципального района или городского округа в общей численности населения административных центров муниципальных районов и городских округов, участвующих в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
- коэффициент, учитывающий протяженность местных автомобильных дорог i-го муниципального района в общей протяженности местных автомобильных дорог муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии;
- затраты на содержание и эксплуатацию работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функцию фото- и киносъемки, видеозаписи, размещенных на автомобильных дорогах общего пользования (далее КВф) в i-го муниципального образовании;
,
где: - норматив на содержание и эксплуатацию КВф в год = 85 403,54 рубля;
- количество КВф, установленных в i-ом муниципальном образовании;
- количество месяцев КВф с момента его установки (в случае если КВф устанавливаются в текущем году) до конца расчетного периода;
- затраты на установку одного КВф - 36 500 рублей;
- количество КВф установленных в текущем году в i-ом муниципальном образовании.
3. - объем средств на проектирование, строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования по автомобильным дорогам с твердым покрытием.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального района в общей численности населения муниципальных районов, участвующих в распределении субсидии по данному мероприятию;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
4. - объем средств на развитие улично-дорожной сети в городских округах, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, территория которого относится к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, в общей численности населения городских округов, территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним местностям, участвующих в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
5. - объем средств на строительство (реконструкцию) дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.
Объем субсидии i-му муниципальному образованию по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го муниципального образования, участвующего в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
6. - объем средств на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети в городских округах.
Объем субсидии i-му городскому округу по данному мероприятию определяется по формуле:
,
где:
- объем средств субсидии, предусмотренный в текущем финансовом году на данное мероприятие;
- коэффициент, учитывающий численность населения i-го городского округа, участвующего в распределении субсидии;
- уровень расчетной бюджетной обеспеченности муниципального образования на очередной финансовый год.
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 11.06.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 020.030.000 Общие вопросы государственного управления в сфере экономики, социально-культурного и административно-политического строительства, 020.030.020 Государственные программы. Концепции, 090.070.010 Общие положения, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050) |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: