Основная информация
Дата опубликования: | 25 февраля 2011г. |
Номер документа: | RU04000201100243 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Республика Бурятия |
Принявший орган: | Правительство Республики Бурятия |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 79
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011-2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 10.12.2010 №1847-IV «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники финансирования Программы в
целом, по годам реализации и направлениям
Источник
финансирования
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.
2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
23407,258
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
Федеральный бюджет*
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
Республиканский бюджет
214,457
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
Местный
бюджет*
65,206
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
Внебюджетные
средства*
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
*Справочно: при наличии финансирования»
1.1.2. В разделе 7 «Основные социально-экономические показатели реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Индикаторы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Количество туристских прибытий, тыс.*
400
440
500
580
670
1085
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей**
1320
1450
1540
2000
3000
7840
Среднемесячная заработная плата, рублей
10300
11227
12800
14000
15400
17000
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
110,0
130,0
155,0
185,0
220,0
250,0»
1.2. Приложения №№ 1-3 к Республиканской целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В. Наговицын
__________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
№№
п/п
Наименование
мероприятия
Содержание
мероприятия
Сроки выпо-
лнения работ, гг.
Исполнители
Источники финансирования
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия
Итого
1594,00
7085,182
6357,236
4907,21
2105,214
1244,7
23293,542
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
125,407
Местный
бюджет*
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
40,54
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,1
3884,8
1551,76
968,04
17519,42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.1. Инвестиционный проект «Мультифункциональный экокурорт», Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск
Всего по Северо-Байкальскому району и
г. Северобайкальск
Итого
0,00
2123,226
2343,086
2759,48
1640,31
926,75
9792,852
Количество мест размещения – 4128, количество ежегодных туристских прибытий - 104627, количество созданных рабочих мест –1445, объем оказанных платных услуг – 5211 млн. руб., объем налоговых поступлений – 915 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
478,355
762,735
586,615
352,005
189,71
2369,42
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
45,829
17,779
9,665
73,273
Местный
бюджет*
0,00
6,471
3,391
2,236
0,766
0,335
13,199
Внебюджетные средства*
0,00
1638,40
1576,96
2124,80
1269,76
727,04
7336,96
1.1.1. Северо-Байкальский район
Итого по
Северо-Байкальскому району
Итого
0,00
17,65
411,83
238,72
0,00
0,00
668,20
Федеральный бюджет*
0,00
15,87
411,08
234,59
0,00
0,00
661,54
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,93
0,00
0,00
3,93
Местный
бюджет*
0,00
1,78
0,75
0,20
0,00
0,00
2,73
1.1.1.1.
Строительство 5 ТП 10\0,4 кВ (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)
2012-2014
МО
Итого
0,00
0,02
0,10
4,13
0,00
0,00
4,25
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,93
0,00
0,00
3,93
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,10
0,20
0,00
0,00
0,32
1.1.1.2.
Строительство 5 локальных очистных сооружений (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,03
6,76
6,02
0,00
0,00
12,81
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
6,76
6,02
0,00
0,00
12,78
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3.
Строительство двух водозаборных скважин глубиной до 200 метров (участки Хакусы, Большая Дзелинда)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
Федеральный бюджет*
0,00
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
2,28
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.1.1.4.
Строительство подъездных автомобильных дорог к участкам Талая (5 км), Онокачан (1 км), Слюдянские озера (1,5 км), Лударь (3 км), внутрикурортной автомобильной дороги на участке Хакусы (1,5 км), 4 категория
2012-2014
Минтранс РБ
Итого
0,00
1,2
228,57
228,57
0,00
0,00
458,34
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
228,57
228,57
0,00
0,00
457,14
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,2
0,00
0,00
0,00
0,00
1,2
1.1.1.5.
Строительство 3-х причалов (участки Лударь, Онокачан, Талая)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,07
28,50
0,00
0,00
0,00
28,57
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
28,50
0,00
0,00
0,00
28,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
1.1.1.6.
Строительство водопровода на 4-х участках: Лударь, Талая, Онокачан, Слюдянские озера
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5,05
Федеральный бюджет*
0,00
5,04
0,00
0,00
0,00
0,00
5,04
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.1.1.7.
Строительство внутриэлектрических сетей
ВЛ-10 кВ к участкам Большая Дзелинда
(2 км), Лударь (3 км), Талая (5 км)
2012-2013
МО
Итого
0,00
0,03
0,65
0,00
0,00
0,00
0,68
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,65
0,00
0,00
0,00
0,68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.8.
Строительство причала в местности Хакусы
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,09
33,25
0,00
0,00
0,00
33,34
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
33,25
0,00
0,00
0,00
33,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1.1.1.9.
Строительство очистных сооружений на участке Хакусы
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
8,57
0,00
0,00
0,00
0,00
8,57
Федеральный бюджет*
0,00
8,55
0,00
0,00
0,00
0,00
8,55
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
1.1.1.10.
Строительство 4-х газовых котельных на участках Лударь, Онокочан, Талая, Слюдянские озера
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,30
114,00
0,00
0,00
0,00
114,30
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
114,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
1.1.2. г. Северобайкальск
Итого по г. Северобайкальск
Итого
0,00
467,176
354,296
395,96
370,55
199,71
1787,692
Федеральный бюджет*
0,00
462,485
351,655
352,025
352,005
189,71
1707,88
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
41,899
17,779
9,665
69,343
Местный
бюджет*
0,00
4,691
2,641
2,036
0,766
0,335
10,469
1.1.2.1.
Строительство внутрикурортных дорог 11,25 км, 4 категория
2012-2015
Минтранс РБ
Итого
0,00
107,156
107,156
112,50
112,50
0,00
439,312
Федеральный бюджет*
0,00
106,875
106,875
106,875
106,875
0,00
427,5
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
5,344
5,344
0,00
10,688
Местный
бюджет*
0,00
0,281
0,281
0,281
0,281
0,00
1,124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.2.
Строительство 4 локальных газовых котельных мощностью 1200 кВт
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
166,69
55,57
58,34
58,32
0,00
338,92
Федеральный бюджет*
0,00
166,25
55,42
55,42
55,40
0,00
332,49
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,77
2,77
0,00
5,54
Местный
бюджет*
0,00
0,44
0,15
0,15
0,15
0,00
0,89
1.1.2.3.
Реконструкция
ПС 35/110 кВ г. Северобайкальск
2012-2016
Филиал
ОАО «МРСК
Сибири»-«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
43,04
43,04
45,19
45,19
45,19
221,65
Федеральный бюджет*
0,00
42,93
42,93
42,93
42,93
42,93
214,65
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,15
2,15
2,15
6,45
Местный
бюджет*
0,00
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,55
1.1.2.4.
Реконструкция
ПС 35/10 кВт п. Заречный
2012-2016
МО,
Филиал
ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»
Итого
0,00
22,86
22,86
24,00
24,00
24,00
117,72
Федеральный бюджет*
0,00
22,80
22,80
22,80
22,80
22,80
114,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,14
1,14
1,14
3,42
Местный
бюджет*
0,00
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,30
1.1.2.5.
Реконструкция ЛЭП
35 кВ от ПС 35/110
г. Северобайкальск до
п. Заречный, 20 км
2012
МО,
Филиал
ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»
Итого
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
1.1.2.6.
Строительство
ТП 10/04 кВ
2012-2014
МО
Итого
0,00
1,27
1,27
25,39
0,00
0,00
27,93
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
24,12
0,00
0,00
24,12
Местный
бюджет*
0,00
1,27
1,27
1,27
0,00
0,00
3,81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.7.
Строительство очистных сооружений
5000 куб. м в сут.
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
65,25
65,25
0,00
0,00
0,00
130,50
Федеральный бюджет*
0,00
65,08
65,08
0,00
0,00
0,00
130,16
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,34
1.1.2.8.
Строительство сети ливневой канализации
16,5 км
2014-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,00
80,54
80,54
80,52
241,60
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
76,50
76,50
76,48
229,48
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
12,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,12
1.1.2.9.
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины 0,40 км п. Заречный
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
33,34
33,34
0,00
0,00
0,00
66,68
Федеральный бюджет*
0,00
33,25
33,25
0,00
0,00
0,00
66,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,09
0,00
0,00
0,00
0,18
1.1.2.10.
Строительство сетей тепло-водоснабжения
43,5 км
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
25,37
25,37
0,00
0,00
0,00
50,74
Федеральный бюджет*
0,00
25,30
25,30
0,00
0,00
0,00
50,60
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,14
1.1.2.11.
Строительство автоматической газораспределительной станции мощностью 3000 куб. м/ч
2014-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
150,00
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
47,50
47,50
47,50
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,375
2,375
2,375
7,125
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,125
0,125
0,125
0,375
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.12.
Строительство ЛЭП
10 кВт 10 км
2012
МО
Итого
0,00
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
1.1.2.13.
Строительство ЛЭП
0,4 кВт 15 км
2013
МО
Итого
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,44
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,44
1.2. Инвестиционный проект «Этнокомплекс «Степной кочевник», Заиграевский район
Итого по Заиграевскому району
Итого
163,00
315,886
175,65
128,00
22,00
6,00
810,536
Количество мест размещения – 186. Количество ежегодных туристских прибытий – 32320. Количество созданных рабочих мест – 300. Объем оказанных платных услуг – 348,0 млн. руб., объем налоговых поступлений 29,36 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
184,935
18,65
0,00
0,00
0,00
203,585
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,951
0,00
0,00
0,00
0,00
0,951
Внебюджетные средства*
163,00
130,00
157,00
128,00
22,00
6,00
606,00
1.2.1.
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 1-го участка этнокомплекса, 4 категория, 3 км
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
114,586
0,00
0,00
0,00
0,00
114,586
Федеральный бюджет*
0,00
114,285
0,00
0,00
0,00
0,00
114,285
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,301
0,00
0,00
0,00
0,00
0,301
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 2-го участка этнокомплекса, 5 категория, 5 км
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
52,39
0,00
0,00
0,00
0,00
52,39
Федеральный бюджет*
0,00
52,25
0,00
0,00
0,00
0,00
52,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
1.2.3.
Строительство системы теплоснабжения (котельная на 2352,5 Гкал в год, протяженность сетей –
5,4 км)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,73
5,70
0,00
0,00
0,00
11,43
Федеральный бюджет*
0,00
5,70
5,70
0,00
0,00
0,00
11,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.4.
Строительство очистных сооружений
(20 тыс. куб. м в год)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
7,05
7,25
0,00
0,00
0,00
14,30
Федеральный бюджет*
0,00
7,00
7,25
0,00
0,00
0,00
14,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.2.5.
Строительство насосной станции и водозабора
(18 тыс. куб. м в год)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,73
5,70
0,00
0,00
0,00
11,43
Федеральный бюджет*
0,00
5,70
5,70
0,00
0,00
0,00
11,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.6.
Строительство
ТП-10/0,4 400 кВ,
Вл-10 кВ (3 км)
2011
МО
Итого
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
Итого
1,75
1176,89
875,83
0,00
0,00
0,00
2054,47
Количество мест размещения – 110, количество ежегодных туристских прибытий - 50000, количество созданных рабочих мест – 280, объем оказанных платных услуг – 650 млн. руб., объем налоговых поступлений – 52 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
245,38
288,28
0,00
0,00
0,00
533,66
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Местный
бюджет*
0,00
2,77
0,23
0,00
0,00
0,00
3,00
Внебюджетные средства*
0,00
928,74
587,32
0,00
0,00
0,00
1516,06
1.3.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Кяхта»
2011
РА по туризму
Итого
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
1.3.2.
Строительство электросетей ВЛ 10 кВт, 10,2 км
2012
МО
Итого
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
1.3.3.
Строительство сетей теплоснабжения d=250 мм, 10,2 км в 2 нитки от котельной до участка проекта
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
102,87
86,13
0,00
0,00
0,00
189,00
Федеральный бюджет*
0,00
102,60
85,90
0,00
0,00
0,00
188,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,27
0,23
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.4.
Строительство ТП 10/04 2,8 мВт от ПС 110/35/10 «Кяхта»
2012-2013
Филиал
ОАО «МРСК Сибири» -
«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
103,30
164,67
0,00
0,00
0,00
267,97
Федеральный бюджет*
0,00
102,60
164,67
0,00
0,00
0,00
267,27
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
1.3.5.
Строительство водозаборного сооружения в местности «Формалиновка» с насосными станциями I и II подъема, резервуарами запаса и регулирования 1 x 1000 куб. м
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
4,95
Федеральный бюджет*
0,00
4,94
0,00
0,00
0,00
0,00
4,94
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.3.6.
Реконструкция подъездных автодорог
4 категории, 3 км
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
35,43
37,71
0,00
0,00
0,00
73,14
Федеральный бюджет*
0,00
35,24
37,71
0,00
0,00
0,00
72,95
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
1.4. Инвестиционный проект «Рекреационный комплекс «Парк-отель «Верхняя Березовка», г. Улан-Удэ
Итого по г. Улан-Удэ
Итого
500,00
959,15
1148,10
1183,00
0,00
0,00
3790,25
Количество мест размещения – 630 мест; количество ежегодных туристских прибытий в г. Улан-Удэ –
541 000, в том числе в рекреационный комплекс - 70000; количество созданных рабочих мест – 458;
Федеральный бюджет*
0,00
454,63
205,24
0,00
0,00
0,00
659,87
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
4,52
2,86
0,00
0,00
0,00
7,38
Внебюджетные средства*
500,00
500,00
940,00
1183,00
0,00
0,00
3123,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
налоговые поступления в региональный и местный бюджеты – 243,87 млн. руб.; объем платных услуг – 3262,5 млн. руб.
1.4.1.
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м)
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
76,39
0,00
0,00
0,00
0,00
76,39
Федеральный бюджет*
0,00
76,19
0,00
0,00
0,00
0,00
76,19
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1.4.2.
Строительство внутренних автодорог
(5000 м)
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
95,74
95,24
0,00
0,00
0,00
190,98
Федеральный бюджет*
0,00
95,24
95,24
0,00
0,00
0,00
190,48
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1.4.3.
Завершение строительства контррезервуаров в пос. Орешково
(объем 2 х 2000 куб. м)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
10,01
0,00
0,00
0,00
0,00
10,01
Федеральный бюджет*
0,00
9,98
0,00
0,00
0,00
0,00
9,98
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.4.4.
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс. куб. м/сут.)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
16,19
0,00
0,00
0,00
0,00
16,19
Федеральный бюджет*
0,00
16,15
0,00
0,00
0,00
0,00
16,15
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.5.
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ≈ 8,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
42,86
Федеральный бюджет*
0,00
42,75
0,00
0,00
0,00
0,00
42,75
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
1.4.6.
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО «Гевс Плюс» в районе застройки «Алтан Газар» до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ≈ 7,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
35,72
0,00
0,00
0,00
0,00
35,72
Федеральный бюджет*
0,00
35,63
0,00
0,00
0,00
0,00
35,63
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1.4.7.
Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции
III подъема (диаметр
500 мм, протяженность 1,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
7,62
0,00
0,00
0,00
0,00
7,62
Федеральный бюджет*
0,00
7,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7,60
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
1.4.8.
Строительство повысительной насосной станции, всего
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
3,81
0,00
0,00
0,00
0,00
3,81
Федеральный бюджет*
0,00
3,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.9.
Присоединение магистрального коллектора к существующему коллектору застройки «Алтан Газар» (диаметр 300 мм, протяженность 7 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
56,77
0,00
0,00
0,00
0,00
56,77
Федеральный бюджет*
0,00
56,62
0,00
0,00
0,00
0,00
56,62
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
1.4.10.
Строительство теплотрассы d = 325 мм, протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки «Алтан Газар» до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
111,25
110,00
0,00
0,00
0,00
221,25
Федеральный бюджет*
0,00
110,67
110,00
0,00
0,00
0,00
220,67
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
1.4.11.
Организация электроснабжения
(монтаж КЛ 6 кВ «Верхняя Березовка»)
2012-2013
МО
Итого
0,00
2,79
2,86
0,00
0,00
0,00
5,65
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
2,79
2,86
0,00
0,00
0,00
5,65
1.5. Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Подлеморье»
Итого по Кабанскому району
Итого
272,5
358,43
215,51
211,76
111,50
0,00
1169,70
Количество мест размещения – 300; количество ежегодных туристских прибытий - 9125; количество созданных рабочих
Федеральный бюджет*
0,00
38,38
76,76
76,76
66,5
0,00
258,40
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный
бюджет*
0,00
5,05
3,75
0,00
0,00
0,00
8,80
Внебюджетные средства*
270,00
315,00
135,00
135,00
45,00
0,00
900,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
мест – 74; объем оказанных платных услуг – 250 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 7,2 млн. руб.
1.5.1.
Разработка проекта планировки участков туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
2011
РА по туризму
Итого
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
1.5.2.
Строительство линии
35 кВ «Оймур-Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая»
2012-2013
Филиал
ОАО «МРСК Сибири» -«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
3,75
3,75
0,00
0,00
0,00
7,50
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
3,75
3,75
0,00
0,00
0,00
7,50
1.5.3.
Строительство объектов водопотребления и водоотведения
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
39,68
76,76
76,76
66,50
0,00
259,70
Федеральный бюджет*
0,00
38,38
76,76
76,76
66,50
0,00
258,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1.6. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
5,00
349,13
14,68
14,25
9,50
0,00
392,56
Количество мест размещения – 250; количество ежегодных туристских прибытий –
13
Федеральный бюджет*
0,00
68,32
14,25
14,25
9,50
0,00
106,32
Республиканский бюджет
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Местный
бюджет*
0,00
0,81
0,43
0,00
0,00
0,00
1,24
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Внебюджетные средства*
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
49500 чел.; количество созданных рабочих мест – 95; объем оказанных платных услуг – 350,0 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 21,0 млн. руб.
1.6.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Байкальский»
2011
РА по туризму
Итого
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Республиканский бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1.6.2.
Разработка проектной документации на строительство объектов электроснабжения автотуристского кластера «Байкальский»
2011
Минстрой РБ
Итого
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
Республиканский бюджет
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1.6.3.
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 «Улан-Удэ - Кяхта» до источника Ута-Булаг,
км 21 +500, ширина 4 м,
4 категория
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
11,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11,75
Федеральный бюджет*
0,00
11,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11,75
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.4.
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 «Улан-Удэ - Кяхта» на
км 2 +500 до визитного центра в с. Нижняя Иволга, ширина – 4 м, 4 категория
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
42,86
Федеральный бюджет*
0,00
42,66
0,00
0,00
0,00
0,00
42,66
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.5.
Строительство ВЛ-10 кВ и 3-х ТП 10/0,4 кВ – 2 км. Подключение от станции, расположенной на развязке федеральных автодорог Улан-Удэ – Чита – Кяхта. Электрическая нагрузка на 2 здания
2012-2013
МО
Итого
0,00
0,47
0,43
0,00
0,00
0,00
0,9
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,47
0,43
0,00
0,00
0,00
0,9
1.6.6.
Строительство 3-х глубинных скважин
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2,86
Федеральный бюджет*
0,00
2,85
0,00
0,00
0,00
0,00
2,85
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.6.7.
Строительство водовода «Красноярово –Иволгинский дацан»
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
11,19
14,25
14,25
9,50
0,00
49,19
Федеральный бюджет*
0,00
11,06
14,25
14,25
9,50
0,00
49,06
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
1.7. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Жемчужина», Тункинский район
Итого по Тункинскому району
Итого
651,75
1802,47
1584,38
610,72
321,904
311,95
5283,174
Количество мест размещения – 6731; создание рабочих мест – 4051; количество туристских прибытий - 377104; объем платных услуг - 1300 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 97 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
495,62
543,23
294,62
86,45
57,00
1476,92
Республиканский бюджет
2,50
0,00
0,00
2,00
19,424
18,96
42,884
Местный
бюджет*
0,00
2,52
1,33
0,10
1,03
0,99
5,97
Внебюджетные средства*
649,25
1304,33
1039,82
314,00
215,00
235,00
3757,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Жемчужина»
2011
РА по туризму
Итого
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Республиканский бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1.7.2.
Завершение работ по разработке проектной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги
А-164 «Култук–Монды» до автотуристского кластера «Жемчужина» (Тункинский район),
4 км, 4 категория
2011
Минтранс РБ
Итого
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1.7.3.
Реконструкция автодорог Туран – Нилова Пустынь - Хойтогол 21 км, Жемчужина 2,88 км, 4 категория
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
277,84
277,83
0,00
0,00
0,00
555,67
Федеральный бюджет*
0,00
277,12
277,11
0,00
0,00
0,00
554,23
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,72
0,72
0,00
0,00
0,00
1,44
1.7.4.
Строительство внутрикурортной автодороги подзоны «Нилова Пустынь», 2,5 км, 4 категория
2012-2014
Минтранс РБ
Итого
0,00
0,25
47,62
47,62
0,00
0,00
95,49
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
47,62
47,62
0,00
0,00
95,24
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1.7.5.
Строительство мостового перехода через
р. Кынгырга в с. Аршан 30 пог. м
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
28,58
28,58
0,00
0,00
0,00
57,16
Федеральный бюджет*
0,00
28,50
28,50
0,00
0,00
0,00
57,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.6.
Строительство очистных сооружений в подзонах «Нилова Пустынь», «Жемчужина»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
95,75
95,00
95,00
0,00
0,00
285,75
Федеральный бюджет*
0,00
95,00
95,00
95,00
0,00
0,00
285,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1.7.7.
Строительство мусоросортировочной станции «Жемчужина»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
47,86
47,50
47,50
0,00
0,00
142,86
Федеральный бюджет*
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
1.7.8.
Строительство мусоросортировочной станции «Нилова Пустынь»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
47,86
47,50
47,50
0,00
0,00
142,86
Федеральный бюджет*
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
1.7.9.
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры минеральных источников курортной зоны с. Нилова Пустынь
2013-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,53
57,00
86,45
57,00
200,98
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
57,00
86,45
57,00
200,45
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,00
0,53
1.7.10.
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с
ПС 10/0,4 кВ подзоны «Нилова Пустынь»
2014-2016
МО
Итого
0,00
0,00
0,00
1,00
9,74
9,50
20,24
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,96
9,25
9,03
19,24
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,04
0,49
0,47
1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.11.
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ в с. Аршан
2014-2016
МО
Итого
0,00
0,00
0,00
1,10
10,714
10,45
22,264
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,04
10,174
9,93
21,144
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,06
0,54
0,52
1,12
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
Всего
8,081
4,346
4,466
33,341
30,176
33,306
113,716
Республиканский бюджет
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
89,05
Местный
бюджет*
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
24,666
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011-2016
Итого
0,76
0,645
0,10
4,28
0,675
1,32
7,78
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
4,10
0,60
1,10
6,30
Местный
бюджет*
0,26
0,645
0,10
0,18
0,075
0,22
1,48
2.1.1.
Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма
Разработка проектов законов, нормативных правовых актов Президента Республики Бурятия и
Правительства
Республики Бурятия в сфере туризма
2011-2016
РА по туризму,
Минэкономики РБ,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приведение в соответствие с федеральным туристским законодательством республиканской нормативно-правовой базы. Создание благоприятного инвестиционного климата для предпринимательства в сфере туризма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма
Организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69
2011, 2014
РА по туризму,
Бурятстат,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
1,00
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.3.
Обеспечение проектов развития туризма в рамках создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа Республики Бурятия
Анализ, экспертная оценка инвестиционных проектов, программ развития туризма, интегральная оценка эффективности использования бюджетных средств
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,50
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный
бюджет*
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.4.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
Проведение организационных мероприятий по формированию мест массового отдыха, мониторинг предоставляемых платных услуг в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 № 475
2011-2016
РА по туризму,
МПР РБ,
РА лесного
хозяйства,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,30
Создание условий для организации самодеятельного туризма, массового малобюджетного отдыха населения. Легализация туристского бизнеса. Уменьшение антропогенной нагрузки на побережье Байкала
Местный
бюджет*
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
2.1.5.
Организация работ по формированию унифицированной маршрутной сети на основе туристских ресурсов Бурятии
Проведение конкурсов на разработку лучшего туристического маршрута
2012-2016
РА по туризму,
Минэкономики РБ
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
Создание новых конкурентоспособных турпродуктов в рамках территориального планирования туристских зон Республики Бурятия
Местный
бюджет*
0,00
0,13
0,08
0,09
0,05
0,09
0,44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.6.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия
Определение потенциального спроса зарубежных потребителей на туристские поездки в Республику Бурятия, определение направляющих рынков, целевых групп потребителей, обеспеченности кадрами и др.
2012, 2016
РА по туризму,
научно-исследовательские центры,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий
Местный
бюджет*
0,00
0,005
0,01
0,00
0,015
0,00
0,03
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
0,16
0,95
1,005
13,72
14,695
14,835
45,365
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
13,30
14,30
14,30
41,90
Местный
бюджет*
0,16
0,95
1,005
0,42
0,395
0,535
3,465
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма,
Проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, лучшего гида-экскурсовода,
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
5,00
6,00
6,00
17,00
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской
Местный
бюджет*
0,00
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
2,535
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма
разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов
сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса
Проведение конкурса на предоставление субсидий, отбор организаций и заключение договоров в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам
2011-2016
РА по туризму
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
7,00
8,00
8,00
23,00
Оказание мер государственной поддержки малого предпринимательства в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2.2.3.
Содействие в проведении мероприятий по классификации гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей в соответствии с приказом Минспорттуризма России от 07.05.2010 № 461
Проведение оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг
2013-2016
РА по туризму,
аккредитованные организации
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Обеспечение качества обслуживания, соответствующего требованиям, гармонизированным с рекомендациями Всемирной туристской организации при ООН
(ЮНВТО) и зарубежной практикой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2.4.
Мониторинг строительства базовых инфраструктур, неорганизованного туризма в местах массового отдыха через систему ГЛОНАСС в рамках реализации мер по обеспечению и информированию об угрозе безопасности туристов
Создание электронной навигационной базы точек стандарта GPS с нанесением объектов туристической инфраструктуры, туристических маршрутов в местах массового отдыха туристов. Создание единой системы маркировки
2012-2014
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
Организация системы обеспечения безопасности туристов. Повышение информированности населения и турорганизаций об угрозах безопасности на туристских маршрутах
2.2.5.
Создание и развитие визитно-информационных центров
Проведение конкурса по созданию, планированию деятельности центров. Подготовка помещения, оснащение, информатизация центров
2011-2016
МО (по согласованию)
Местный
бюджет*
0,16
0,15
0,11
0,18
0,13
0,20
0,93
Создание условий для обеспечения туристов информацией о ресурсах туризма, развитие системы обслуживания, увеличение занятости за счет привлечения местного населения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
7,161
3,251
3,361
15,341
14,806
17,151
61,071
Республиканский бюджет
3,25
0,00
0,00
12,2
11,45
13,95
40,85
Местный
бюджет*
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1. Продвижение Бурятии как туристского направления
2011-2016
Итого
3,946
1,131
1,126
9,991
8,936
10,481
35,611
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
8,9
7,85
9,35
27,85
Местный
бюджет*
2,196
1,131
1,126
1,091
1,086
1,131
7,761
2.3.1.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках согласно плану мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности на текущие периоды
Изготовление, обновление и транспортировка выставочного стенда, организация стенда индивидуальной застройки, организация презентаций
2011-2016
РА по туризму,
исполнители на конкурсной основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
1,35
0,00
0,00
6,85
5,75
7,75
21,7
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный
бюджет*
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.1.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в
г. Улан-Удэ
Рекламная кампания
2011-2016
РА по туризму,
исполнители на конкурсной основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,30
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского
Местный
бюджет*
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
2.3.1.3.
Проведение международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие туризма»
Аренда конференц-зала, организация мастер - класса, издание материалов конференции
2013, 2015
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия, определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.1.4.
Организация выездных рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии в крупных российских городах
Аренда помещений для проведения презентаций, организация презентаций, культурной программы, транспортные расходы, рекламная кампания, изготовление каталога выставки и раздаточных материалов
2011-2016
РА по туризму,
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
2.3.1.5.
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
Аренда транспорта, размещение, туристско-экскурсионное обслуживание
2011-2016
РА по туризму,
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе,
туроператоры,
исполнители
на конкурсной
основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,40
0,00
0,00
1,00
0,50
0,50
2,40
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный
бюджет*
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.1.6.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в т. ч. «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011-2016
РА по туризму, Минкультуры РБ,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,65
0,70
0,70
2,05
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно – познавательного
Местный
бюджет*
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
2.3.2. Рекламно-информационное обеспечение мероприятий по продвижению Бурятии как туристского направления
Итого по мероприятиям задачи 2.3.2
2011-2016
Итого
3,215
1,10
1,215
3,83
4,35
5,15
18,86
Республиканский бюджет
1,5
0,00
0,00
2,80
3,10
4,10
11,50
Местный
бюджет*
1,715
1,10
1,215
1,03
1,25
1,05
7,36
2.3.2.1.
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам
Приобретение информационных, справочных, фото-, видеоматериалов, перевод текстов, изготовление оригинал-
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
1,00
1,50
2,50
5,50
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью
Местный
бюджет*
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия
макетов, печатание изданий, тиражирование
увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов
2.3.2.2.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,30
0,00
0,00
0,50
0,30
0,30
1,40
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание
Местный
бюджет*
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
положительного имиджа туризма в Бурятии
2.3.2.3.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо»
Перевод текста на корейский, китайский, японский, немецкий, английский языки. Мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Создание условий для информационно-ком-муникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
2.3.2.4.
Создание цикла телевизионных программ, посвященного туристским ресурсам Бурятии
Подготовка и проведение регулярных выпусков телепрограммы о туризме на одном из телевизионных
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
ФГУП
«Всероссийская ВГТРК»
ГТРК «Бурятия»
(по согласованию)
Республиканский бюджет
0,70
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
3,70
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, проводимых мероприятиях в сфере
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
каналов Бурятии. Хронометраж:
15 мин.
туризма
2.3.3. Развитие межрегионального и международного развития в сфере туризма
Итого по мероприятиям задачи 2.3.3
2011-2016
Итого
0,00
1,02
1,02
1,52
1,52
1,52
6,6
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,5
Местный
бюджет*
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
2.3.3.1.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов «Чайный путь», «Байкал-Хубсугул», «Восточное кольцо» и др. в т. ч. «Проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,5
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный
бюджет*
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
Итого по капитальным вложениям
1594,00
7085,182
6357,236
4907,21
2105,214
1244,7
23293,542
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
125,407
Местный бюджет*
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
40,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,1
3884,8
1551,76
968,04
17519,42
Итого по текущим расходам
8,081
25,296
32,016
33,341
30,176
33,306
113,716
Республиканский бюджет
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
89,05
Местный бюджет*
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
24,666
Внебюджетные средства*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по Программе
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
23407,258
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
214,457
Местный бюджет*
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
65,206
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
17519,42
__________
*Справочно: при наличии финансирования.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Источники и направления
финансирования
Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации
в том числе по годам реализации Программы:
первый год
реализации
(2011 г.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
последний год
реализации
(2016 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
23407,258
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
Республиканский бюджет
214,457
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
В том
числе:
Государственные и капитальные вложения
125,407
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
Текущие расходы
89,05
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
Прочие нужды
Федеральный бюджет
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
В том числе:
Государственные и капитальные вложения
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
65,206
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
В том
числе:
Государственные и капитальные вложения
40,54
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
Текущие расходы
24,666
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
Прочие нужды
Внебюджетные источники
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
В том числе:
Государственные и капитальные вложения
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 г. № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2011 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Направления расходов и источников
финансирования
Финансовые
затраты в
2011 году
2009 год (отчет)
2010 год (республиканский бюджет)
2011 год (прогноз)
1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего
15,50
12,563
11,497
15,50
в том числе:
государственные капитальные вложения
11,75
0,00
0,00
11,75
текущие расходы
3,75
12,563
11,497
3,75
прочие нужды
2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего
15,50
12,563
11,497
15,50
в том числе:
государственные капитальные вложения
11,75
0,00
0,00
11,75
текущие расходы
3,75
12,563
11,497
3,75
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
1
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 79
г. Улан-Удэ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 02.11.2010 № 462 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ НА 2011-2016 ГОДЫ»
Утратил силу. Постановление Правительства Республики Бурятия:
НГР ru04000201400017 (от 21.01.2014 № 15)
Во исполнение Закона Республики Бурятия от 10.12.2010 №1847-IV «О республиканском бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Республики Бурятия п о с т а н о в л я е т :
1. Внести следующие изменения в Республиканскую целевую программу «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.11.2010 № 462:
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Раздел «Объемы и источники финансирования Программы в целом, по годам и по направлениям» изложить в следующей редакции:
«Объемы и
источники финансирования Программы в
целом, по годам реализации и направлениям
Источник
финансирования
Финансирование по годам реализации Программы, млн. руб.
2011-2016
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Всего
23407,258
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
Федеральный бюджет*
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
Республиканский бюджет
214,457
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
Местный
бюджет*
65,206
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
Внебюджетные
средства*
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
*Справочно: при наличии финансирования»
1.1.2. В разделе 7 «Основные социально-экономические показатели реализации Программы» таблицу изложить в следующей редакции:
«Индикаторы
2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Количество туристских прибытий, тыс.*
400
440
500
580
670
1085
Объем платных услуг, оказанных туристам, млн. рублей**
1320
1450
1540
2000
3000
7840
Среднемесячная заработная плата, рублей
10300
11227
12800
14000
15400
17000
Объем инвестиций в основной капитал, млн. рублей
110,0
130,0
155,0
185,0
220,0
250,0»
1.2. Приложения №№ 1-3 к Республиканской целевой программе «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы» изложить в новой редакции согласно приложениям №№ 1, 2, 3* к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Президент - Председатель
Правительства Республики Бурятия
В. Наговицын
__________
Проект представлен Республиканским агентством по туризму
тел. 55-97-46
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
№№
п/п
Наименование
мероприятия
Содержание
мероприятия
Сроки выпо-
лнения работ, гг.
Исполнители
Источники финансирования
Объем финансирования (млн. руб.)
Ожидаемые
результаты
2011
год
2012
год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
всего
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1. Капитальные вложения
Всего по объектам
Республики Бурятия
Итого
1594,00
7085,182
6357,236
4907,21
2105,214
1244,7
23293,542
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
125,407
Местный
бюджет*
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
40,54
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,1
3884,8
1551,76
968,04
17519,42
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
1.1. Инвестиционный проект «Мультифункциональный экокурорт», Северо-Байкальский район, г. Северобайкальск
Всего по Северо-Байкальскому району и
г. Северобайкальск
Итого
0,00
2123,226
2343,086
2759,48
1640,31
926,75
9792,852
Количество мест размещения – 4128, количество ежегодных туристских прибытий - 104627, количество созданных рабочих мест –1445, объем оказанных платных услуг – 5211 млн. руб., объем налоговых поступлений – 915 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
478,355
762,735
586,615
352,005
189,71
2369,42
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
45,829
17,779
9,665
73,273
Местный
бюджет*
0,00
6,471
3,391
2,236
0,766
0,335
13,199
Внебюджетные средства*
0,00
1638,40
1576,96
2124,80
1269,76
727,04
7336,96
1.1.1. Северо-Байкальский район
Итого по
Северо-Байкальскому району
Итого
0,00
17,65
411,83
238,72
0,00
0,00
668,20
Федеральный бюджет*
0,00
15,87
411,08
234,59
0,00
0,00
661,54
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,93
0,00
0,00
3,93
Местный
бюджет*
0,00
1,78
0,75
0,20
0,00
0,00
2,73
1.1.1.1.
Строительство 5 ТП 10\0,4 кВ (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)
2012-2014
МО
Итого
0,00
0,02
0,10
4,13
0,00
0,00
4,25
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,93
0,00
0,00
3,93
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,10
0,20
0,00
0,00
0,32
1.1.1.2.
Строительство 5 локальных очистных сооружений (участки Большая Дзелинда, Лударь, Слюдянские озера, Онокачан, Талая)
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,03
6,76
6,02
0,00
0,00
12,81
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
6,76
6,02
0,00
0,00
12,78
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.3.
Строительство двух водозаборных скважин глубиной до 200 метров (участки Хакусы, Большая Дзелинда)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
2,29
Федеральный бюджет*
0,00
2,28
0,00
0,00
0,00
0,00
2,28
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.1.1.4.
Строительство подъездных автомобильных дорог к участкам Талая (5 км), Онокачан (1 км), Слюдянские озера (1,5 км), Лударь (3 км), внутрикурортной автомобильной дороги на участке Хакусы (1,5 км), 4 категория
2012-2014
Минтранс РБ
Итого
0,00
1,2
228,57
228,57
0,00
0,00
458,34
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
228,57
228,57
0,00
0,00
457,14
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,2
0,00
0,00
0,00
0,00
1,2
1.1.1.5.
Строительство 3-х причалов (участки Лударь, Онокачан, Талая)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,07
28,50
0,00
0,00
0,00
28,57
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
28,50
0,00
0,00
0,00
28,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,07
0,00
0,00
0,00
0,00
0,07
1.1.1.6.
Строительство водопровода на 4-х участках: Лударь, Талая, Онокачан, Слюдянские озера
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,05
0,00
0,00
0,00
0,00
5,05
Федеральный бюджет*
0,00
5,04
0,00
0,00
0,00
0,00
5,04
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.1.1.7.
Строительство внутриэлектрических сетей
ВЛ-10 кВ к участкам Большая Дзелинда
(2 км), Лударь (3 км), Талая (5 км)
2012-2013
МО
Итого
0,00
0,03
0,65
0,00
0,00
0,00
0,68
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,65
0,00
0,00
0,00
0,68
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.1.8.
Строительство причала в местности Хакусы
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,09
33,25
0,00
0,00
0,00
33,34
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
33,25
0,00
0,00
0,00
33,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1.1.1.9.
Строительство очистных сооружений на участке Хакусы
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
8,57
0,00
0,00
0,00
0,00
8,57
Федеральный бюджет*
0,00
8,55
0,00
0,00
0,00
0,00
8,55
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
1.1.1.10.
Строительство 4-х газовых котельных на участках Лударь, Онокочан, Талая, Слюдянские озера
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,30
114,00
0,00
0,00
0,00
114,30
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
114,00
0,00
0,00
0,00
114,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,30
1.1.2. г. Северобайкальск
Итого по г. Северобайкальск
Итого
0,00
467,176
354,296
395,96
370,55
199,71
1787,692
Федеральный бюджет*
0,00
462,485
351,655
352,025
352,005
189,71
1707,88
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
41,899
17,779
9,665
69,343
Местный
бюджет*
0,00
4,691
2,641
2,036
0,766
0,335
10,469
1.1.2.1.
Строительство внутрикурортных дорог 11,25 км, 4 категория
2012-2015
Минтранс РБ
Итого
0,00
107,156
107,156
112,50
112,50
0,00
439,312
Федеральный бюджет*
0,00
106,875
106,875
106,875
106,875
0,00
427,5
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
5,344
5,344
0,00
10,688
Местный
бюджет*
0,00
0,281
0,281
0,281
0,281
0,00
1,124
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.2.
Строительство 4 локальных газовых котельных мощностью 1200 кВт
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
166,69
55,57
58,34
58,32
0,00
338,92
Федеральный бюджет*
0,00
166,25
55,42
55,42
55,40
0,00
332,49
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,77
2,77
0,00
5,54
Местный
бюджет*
0,00
0,44
0,15
0,15
0,15
0,00
0,89
1.1.2.3.
Реконструкция
ПС 35/110 кВ г. Северобайкальск
2012-2016
Филиал
ОАО «МРСК
Сибири»-«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
43,04
43,04
45,19
45,19
45,19
221,65
Федеральный бюджет*
0,00
42,93
42,93
42,93
42,93
42,93
214,65
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,15
2,15
2,15
6,45
Местный
бюджет*
0,00
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,55
1.1.2.4.
Реконструкция
ПС 35/10 кВт п. Заречный
2012-2016
МО,
Филиал
ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»
Итого
0,00
22,86
22,86
24,00
24,00
24,00
117,72
Федеральный бюджет*
0,00
22,80
22,80
22,80
22,80
22,80
114,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,14
1,14
1,14
3,42
Местный
бюджет*
0,00
0,06
0,06
0,06
0,06
0,06
0,30
1.1.2.5.
Реконструкция ЛЭП
35 кВ от ПС 35/110
г. Северобайкальск до
п. Заречный, 20 км
2012
МО,
Филиал
ОАО «МРСК Сибири»-«Бурятэнерго»
Итого
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
1.1.2.6.
Строительство
ТП 10/04 кВ
2012-2014
МО
Итого
0,00
1,27
1,27
25,39
0,00
0,00
27,93
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
24,12
0,00
0,00
24,12
Местный
бюджет*
0,00
1,27
1,27
1,27
0,00
0,00
3,81
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.7.
Строительство очистных сооружений
5000 куб. м в сут.
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
65,25
65,25
0,00
0,00
0,00
130,50
Федеральный бюджет*
0,00
65,08
65,08
0,00
0,00
0,00
130,16
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,17
0,17
0,00
0,00
0,00
0,34
1.1.2.8.
Строительство сети ливневой канализации
16,5 км
2014-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,00
80,54
80,54
80,52
241,60
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
76,50
76,50
76,48
229,48
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
4,00
4,00
4,00
12,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,04
0,04
0,04
0,12
1.1.2.9.
Бурение и ввод в эксплуатацию скважины 0,40 км п. Заречный
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
33,34
33,34
0,00
0,00
0,00
66,68
Федеральный бюджет*
0,00
33,25
33,25
0,00
0,00
0,00
66,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,09
0,00
0,00
0,00
0,18
1.1.2.10.
Строительство сетей тепло-водоснабжения
43,5 км
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
25,37
25,37
0,00
0,00
0,00
50,74
Федеральный бюджет*
0,00
25,30
25,30
0,00
0,00
0,00
50,60
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,07
0,07
0,00
0,00
0,00
0,14
1.1.2.11.
Строительство автоматической газораспределительной станции мощностью 3000 куб. м/ч
2014-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,00
50,00
50,00
50,00
150,00
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
47,50
47,50
47,50
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
2,375
2,375
2,375
7,125
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,125
0,125
0,125
0,375
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.1.2.12.
Строительство ЛЭП
10 кВт 10 км
2012
МО
Итого
0,00
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,97
0,00
0,00
0,00
0,00
1,97
1.1.2.13.
Строительство ЛЭП
0,4 кВт 15 км
2013
МО
Итого
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,44
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,44
0,00
0,00
0,00
0,44
1.2. Инвестиционный проект «Этнокомплекс «Степной кочевник», Заиграевский район
Итого по Заиграевскому району
Итого
163,00
315,886
175,65
128,00
22,00
6,00
810,536
Количество мест размещения – 186. Количество ежегодных туристских прибытий – 32320. Количество созданных рабочих мест – 300. Объем оказанных платных услуг – 348,0 млн. руб., объем налоговых поступлений 29,36 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
184,935
18,65
0,00
0,00
0,00
203,585
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,951
0,00
0,00
0,00
0,00
0,951
Внебюджетные средства*
163,00
130,00
157,00
128,00
22,00
6,00
606,00
1.2.1.
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 1-го участка этнокомплекса, 4 категория, 3 км
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
114,586
0,00
0,00
0,00
0,00
114,586
Федеральный бюджет*
0,00
114,285
0,00
0,00
0,00
0,00
114,285
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,301
0,00
0,00
0,00
0,00
0,301
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.2.2.
Строительство подъездной автодороги от съезда с трассы Улан-Удэ - Хоринск до 2-го участка этнокомплекса, 5 категория, 5 км
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
52,39
0,00
0,00
0,00
0,00
52,39
Федеральный бюджет*
0,00
52,25
0,00
0,00
0,00
0,00
52,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,14
1.2.3.
Строительство системы теплоснабжения (котельная на 2352,5 Гкал в год, протяженность сетей –
5,4 км)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,73
5,70
0,00
0,00
0,00
11,43
Федеральный бюджет*
0,00
5,70
5,70
0,00
0,00
0,00
11,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.4.
Строительство очистных сооружений
(20 тыс. куб. м в год)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
7,05
7,25
0,00
0,00
0,00
14,30
Федеральный бюджет*
0,00
7,00
7,25
0,00
0,00
0,00
14,25
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,05
0,00
0,00
0,00
0,00
0,05
1.2.5.
Строительство насосной станции и водозабора
(18 тыс. куб. м в год)
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
5,73
5,70
0,00
0,00
0,00
11,43
Федеральный бюджет*
0,00
5,70
5,70
0,00
0,00
0,00
11,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.2.6.
Строительство
ТП-10/0,4 400 кВ,
Вл-10 кВ (3 км)
2011
МО
Итого
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,40
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Кяхта», Кяхтинский район
Итого по Кяхтинскому району
Итого
1,75
1176,89
875,83
0,00
0,00
0,00
2054,47
Количество мест размещения – 110, количество ежегодных туристских прибытий - 50000, количество созданных рабочих мест – 280, объем оказанных платных услуг – 650 млн. руб., объем налоговых поступлений – 52 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
245,38
288,28
0,00
0,00
0,00
533,66
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Местный
бюджет*
0,00
2,77
0,23
0,00
0,00
0,00
3,00
Внебюджетные средства*
0,00
928,74
587,32
0,00
0,00
0,00
1516,06
1.3.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Кяхта»
2011
РА по туризму
Итого
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,75
1.3.2.
Строительство электросетей ВЛ 10 кВт, 10,2 км
2012
МО
Итого
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,60
0,00
0,00
0,00
0,00
1,60
1.3.3.
Строительство сетей теплоснабжения d=250 мм, 10,2 км в 2 нитки от котельной до участка проекта
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
102,87
86,13
0,00
0,00
0,00
189,00
Федеральный бюджет*
0,00
102,60
85,90
0,00
0,00
0,00
188,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,27
0,23
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.3.4.
Строительство ТП 10/04 2,8 мВт от ПС 110/35/10 «Кяхта»
2012-2013
Филиал
ОАО «МРСК Сибири» -
«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
103,30
164,67
0,00
0,00
0,00
267,97
Федеральный бюджет*
0,00
102,60
164,67
0,00
0,00
0,00
267,27
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,70
1.3.5.
Строительство водозаборного сооружения в местности «Формалиновка» с насосными станциями I и II подъема, резервуарами запаса и регулирования 1 x 1000 куб. м
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
4,95
0,00
0,00
0,00
0,00
4,95
Федеральный бюджет*
0,00
4,94
0,00
0,00
0,00
0,00
4,94
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.3.6.
Реконструкция подъездных автодорог
4 категории, 3 км
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
35,43
37,71
0,00
0,00
0,00
73,14
Федеральный бюджет*
0,00
35,24
37,71
0,00
0,00
0,00
72,95
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,19
0,00
0,00
0,00
0,00
0,19
1.4. Инвестиционный проект «Рекреационный комплекс «Парк-отель «Верхняя Березовка», г. Улан-Удэ
Итого по г. Улан-Удэ
Итого
500,00
959,15
1148,10
1183,00
0,00
0,00
3790,25
Количество мест размещения – 630 мест; количество ежегодных туристских прибытий в г. Улан-Удэ –
541 000, в том числе в рекреационный комплекс - 70000; количество созданных рабочих мест – 458;
Федеральный бюджет*
0,00
454,63
205,24
0,00
0,00
0,00
659,87
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
4,52
2,86
0,00
0,00
0,00
7,38
Внебюджетные средства*
500,00
500,00
940,00
1183,00
0,00
0,00
3123,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
налоговые поступления в региональный и местный бюджеты – 243,87 млн. руб.; объем платных услуг – 3262,5 млн. руб.
1.4.1.
Строительство подъездных путей к зоне (2000 м автомобильной дороги шириной 6 м)
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
76,39
0,00
0,00
0,00
0,00
76,39
Федеральный бюджет*
0,00
76,19
0,00
0,00
0,00
0,00
76,19
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1.4.2.
Строительство внутренних автодорог
(5000 м)
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
95,74
95,24
0,00
0,00
0,00
190,98
Федеральный бюджет*
0,00
95,24
95,24
0,00
0,00
0,00
190,48
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1.4.3.
Завершение строительства контррезервуаров в пос. Орешково
(объем 2 х 2000 куб. м)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
10,01
0,00
0,00
0,00
0,00
10,01
Федеральный бюджет*
0,00
9,98
0,00
0,00
0,00
0,00
9,98
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,03
0,00
0,00
0,00
0,00
0,03
1.4.4.
Реконструкция насосной станции III подъема (производительность - не менее 25 тыс. куб. м/сут.)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
16,19
0,00
0,00
0,00
0,00
16,19
Федеральный бюджет*
0,00
16,15
0,00
0,00
0,00
0,00
16,15
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,04
0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.5.
Строительство 1-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующим водоводам в районе ул. Гвардейская до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ≈ 8,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
42,86
Федеральный бюджет*
0,00
42,75
0,00
0,00
0,00
0,00
42,75
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,11
0,00
0,00
0,00
0,00
0,11
1.4.6.
Строительство 2-ой магистральной нитки водопровода от точки подключения к существующему водопроводу ООО «Гевс Плюс» в районе застройки «Алтан Газар» до проектируемых объектов (диаметр = 2 х 500 мм, протяженность ≈ 7,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
35,72
0,00
0,00
0,00
0,00
35,72
Федеральный бюджет*
0,00
35,63
0,00
0,00
0,00
0,00
35,63
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,09
0,00
0,00
0,00
0,00
0,09
1.4.7.
Строительство водовода от КП-7 по ул. Трактовая до насосной станции
III подъема (диаметр
500 мм, протяженность 1,5 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
7,62
0,00
0,00
0,00
0,00
7,62
Федеральный бюджет*
0,00
7,60
0,00
0,00
0,00
0,00
7,60
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,02
0,00
0,00
0,00
0,00
0,02
1.4.8.
Строительство повысительной насосной станции, всего
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
3,81
0,00
0,00
0,00
0,00
3,81
Федеральный бюджет*
0,00
3,80
0,00
0,00
0,00
0,00
3,80
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.4.9.
Присоединение магистрального коллектора к существующему коллектору застройки «Алтан Газар» (диаметр 300 мм, протяженность 7 км)
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
56,77
0,00
0,00
0,00
0,00
56,77
Федеральный бюджет*
0,00
56,62
0,00
0,00
0,00
0,00
56,62
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,15
1.4.10.
Строительство теплотрассы d = 325 мм, протяженностью 6 км с трубой в 2 нитки от малоэтажной застройки «Алтан Газар» до участков проекта, включая 5 повысительных насосных станций, по одной через каждый километр теплотрассы
2012-2013
Минстрой РБ
Итого
0,00
111,25
110,00
0,00
0,00
0,00
221,25
Федеральный бюджет*
0,00
110,67
110,00
0,00
0,00
0,00
220,67
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,58
0,00
0,00
0,00
0,00
0,58
1.4.11.
Организация электроснабжения
(монтаж КЛ 6 кВ «Верхняя Березовка»)
2012-2013
МО
Итого
0,00
2,79
2,86
0,00
0,00
0,00
5,65
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
2,79
2,86
0,00
0,00
0,00
5,65
1.5. Инвестиционный проект «Туристско-рекреационный кластер «Подлеморье»
Итого по Кабанскому району
Итого
272,5
358,43
215,51
211,76
111,50
0,00
1169,70
Количество мест размещения – 300; количество ежегодных туристских прибытий - 9125; количество созданных рабочих
Федеральный бюджет*
0,00
38,38
76,76
76,76
66,5
0,00
258,40
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,50
Местный
бюджет*
0,00
5,05
3,75
0,00
0,00
0,00
8,80
Внебюджетные средства*
270,00
315,00
135,00
135,00
45,00
0,00
900,00
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
мест – 74; объем оказанных платных услуг – 250 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 7,2 млн. руб.
1.5.1.
Разработка проекта планировки участков туристско-рекреационного кластера «Подлеморье»
2011
РА по туризму
Итого
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
Республиканский бюджет
2,5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,5
1.5.2.
Строительство линии
35 кВ «Оймур-Сухая» с ПС 35/10 кВ «Сухая»
2012-2013
Филиал
ОАО «МРСК Сибири» -«Бурятэнерго»,
Минтранс РБ
Итого
0,00
3,75
3,75
0,00
0,00
0,00
7,50
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
3,75
3,75
0,00
0,00
0,00
7,50
1.5.3.
Строительство объектов водопотребления и водоотведения
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
39,68
76,76
76,76
66,50
0,00
259,70
Федеральный бюджет*
0,00
38,38
76,76
76,76
66,50
0,00
258,40
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
1,30
0,00
0,00
0,00
0,00
1,30
1.6. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Байкальский», Иволгинский район
Итого по Иволгинскому району
Итого
5,00
349,13
14,68
14,25
9,50
0,00
392,56
Количество мест размещения – 250; количество ежегодных туристских прибытий –
13
Федеральный бюджет*
0,00
68,32
14,25
14,25
9,50
0,00
106,32
Республиканский бюджет
5,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5,00
Местный
бюджет*
0,00
0,81
0,43
0,00
0,00
0,00
1,24
1
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Внебюджетные средства*
0,00
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
280,00
49500 чел.; количество созданных рабочих мест – 95; объем оказанных платных услуг – 350,0 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 21,0 млн. руб.
1.6.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Байкальский»
2011
РА по туризму
Итого
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Республиканский бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1.6.2.
Разработка проектной документации на строительство объектов электроснабжения автотуристского кластера «Байкальский»
2011
Минстрой РБ
Итого
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
Республиканский бюджет
3,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,00
1.6.3.
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 «Улан-Удэ - Кяхта» до источника Ута-Булаг,
км 21 +500, ширина 4 м,
4 категория
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
11,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11,75
Федеральный бюджет*
0,00
11,75
0,00
0,00
0,00
0,00
11,75
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.6.4.
Реконструкция подъездной автодороги от федеральной трассы А-165 «Улан-Удэ - Кяхта» на
км 2 +500 до визитного центра в с. Нижняя Иволга, ширина – 4 м, 4 категория
2012
Минтранс РБ
Итого
0,00
42,86
0,00
0,00
0,00
0,00
42,86
Федеральный бюджет*
0,00
42,66
0,00
0,00
0,00
0,00
42,66
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,20
0,00
0,00
0,00
0,00
0,20
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.6.5.
Строительство ВЛ-10 кВ и 3-х ТП 10/0,4 кВ – 2 км. Подключение от станции, расположенной на развязке федеральных автодорог Улан-Удэ – Чита – Кяхта. Электрическая нагрузка на 2 здания
2012-2013
МО
Итого
0,00
0,47
0,43
0,00
0,00
0,00
0,9
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,47
0,43
0,00
0,00
0,00
0,9
1.6.6.
Строительство 3-х глубинных скважин
2012
Минстрой РБ
Итого
0,00
2,86
0,00
0,00
0,00
0,00
2,86
Федеральный бюджет*
0,00
2,85
0,00
0,00
0,00
0,00
2,85
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
1.6.7.
Строительство водовода «Красноярово –Иволгинский дацан»
2012-2015
Минстрой РБ
Итого
0,00
11,19
14,25
14,25
9,50
0,00
49,19
Федеральный бюджет*
0,00
11,06
14,25
14,25
9,50
0,00
49,06
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,13
1.7. Инвестиционный проект «Автотуристский кластер «Жемчужина», Тункинский район
Итого по Тункинскому району
Итого
651,75
1802,47
1584,38
610,72
321,904
311,95
5283,174
Количество мест размещения – 6731; создание рабочих мест – 4051; количество туристских прибытий - 377104; объем платных услуг - 1300 млн. руб.; объем налоговых поступлений – 97 млн. руб.
Федеральный бюджет*
0,00
495,62
543,23
294,62
86,45
57,00
1476,92
Республиканский бюджет
2,50
0,00
0,00
2,00
19,424
18,96
42,884
Местный
бюджет*
0,00
2,52
1,33
0,10
1,03
0,99
5,97
Внебюджетные средства*
649,25
1304,33
1039,82
314,00
215,00
235,00
3757,40
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.1.
Разработка проекта планировки участков автотуристского кластера «Жемчужина»
2011
РА по туризму
Итого
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
Республиканский бюджет
2,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2,00
1.7.2.
Завершение работ по разработке проектной документации на строительство подъездной автодороги от 100 км автодороги
А-164 «Култук–Монды» до автотуристского кластера «Жемчужина» (Тункинский район),
4 км, 4 категория
2011
Минтранс РБ
Итого
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1.7.3.
Реконструкция автодорог Туран – Нилова Пустынь - Хойтогол 21 км, Жемчужина 2,88 км, 4 категория
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
277,84
277,83
0,00
0,00
0,00
555,67
Федеральный бюджет*
0,00
277,12
277,11
0,00
0,00
0,00
554,23
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,72
0,72
0,00
0,00
0,00
1,44
1.7.4.
Строительство внутрикурортной автодороги подзоны «Нилова Пустынь», 2,5 км, 4 категория
2012-2014
Минтранс РБ
Итого
0,00
0,25
47,62
47,62
0,00
0,00
95,49
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
47,62
47,62
0,00
0,00
95,24
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,25
0,00
0,00
0,00
0,00
0,25
1.7.5.
Строительство мостового перехода через
р. Кынгырга в с. Аршан 30 пог. м
2012-2013
Минтранс РБ
Итого
0,00
28,58
28,58
0,00
0,00
0,00
57,16
Федеральный бюджет*
0,00
28,50
28,50
0,00
0,00
0,00
57,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,08
0,08
0,00
0,00
0,00
0,16
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.6.
Строительство очистных сооружений в подзонах «Нилова Пустынь», «Жемчужина»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
95,75
95,00
95,00
0,00
0,00
285,75
Федеральный бюджет*
0,00
95,00
95,00
95,00
0,00
0,00
285,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,75
0,00
0,00
0,00
0,00
0,75
1.7.7.
Строительство мусоросортировочной станции «Жемчужина»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
47,86
47,50
47,50
0,00
0,00
142,86
Федеральный бюджет*
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
1.7.8.
Строительство мусоросортировочной станции «Нилова Пустынь»
2012-2014
Минстрой РБ
Итого
0,00
47,86
47,50
47,50
0,00
0,00
142,86
Федеральный бюджет*
0,00
47,50
47,50
47,50
0,00
0,00
142,50
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,36
0,00
0,00
0,00
0,00
0,36
1.7.9.
Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры минеральных источников курортной зоны с. Нилова Пустынь
2013-2016
Минстрой РБ
Итого
0,00
0,00
0,53
57,00
86,45
57,00
200,98
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
57,00
86,45
57,00
200,45
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,53
0,00
0,00
0,00
0,53
1.7.10.
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с
ПС 10/0,4 кВ подзоны «Нилова Пустынь»
2014-2016
МО
Итого
0,00
0,00
0,00
1,00
9,74
9,50
20,24
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,96
9,25
9,03
19,24
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,04
0,49
0,47
1,0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1.7.11.
Проектирование и строительство ВЛ 10 кВ с ПС 10/0,4 кВ в с. Аршан
2014-2016
МО
Итого
0,00
0,00
0,00
1,10
10,714
10,45
22,264
Федеральный бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,04
10,174
9,93
21,144
Местный
бюджет*
0,00
0,00
0,00
0,06
0,54
0,52
1,12
2. Текущие расходы
Всего по мероприятиям
Всего
8,081
4,346
4,466
33,341
30,176
33,306
113,716
Республиканский бюджет
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
89,05
Местный
бюджет*
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
24,666
2.1. Создание организационно-экономических и правовых условий для формирования кластера «Туризм»
Итого по мероприятиям задачи 2.1
2011-2016
Итого
0,76
0,645
0,10
4,28
0,675
1,32
7,78
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
4,10
0,60
1,10
6,30
Местный
бюджет*
0,26
0,645
0,10
0,18
0,075
0,22
1,48
2.1.1.
Совершенствование нормативно-правовой базы развития туризма
Разработка проектов законов, нормативных правовых актов Президента Республики Бурятия и
Правительства
Республики Бурятия в сфере туризма
2011-2016
РА по туризму,
Минэкономики РБ,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Приведение в соответствие с федеральным туристским законодательством республиканской нормативно-правовой базы. Создание благоприятного инвестиционного климата для предпринимательства в сфере туризма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.2.
Совершенствование системы государственного статистического учета в сфере туризма
Организация специального обследования на основании приказа Федерального агентства по туризму от 18.07.2007 № 69
2011, 2014
РА по туризму,
Бурятстат,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
0,50
0,00
0,00
1,00
Определение основных тенденций и перспектив развития туризма, реального вклада туризма в валовой региональный продукт, потребностей в инфраструктуре и объектах туризма. Уменьшение доли неорганизованного туризма
2.1.3.
Обеспечение проектов развития туризма в рамках создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Байкальская гавань», зон экономического благоприятствования туристско-рекреационного типа Республики Бурятия
Анализ, экспертная оценка инвестиционных проектов, программ развития туризма, интегральная оценка эффективности использования бюджетных средств
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,50
Создание благоприятных организационно-технических условий для планомерного развития туристско-рекреационного кластера Бурятии
Местный
бюджет*
0,00
0,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.4.
Содействие в организации мест массового отдыха в Республике Бурятия
Проведение организационных мероприятий по формированию мест массового отдыха, мониторинг предоставляемых платных услуг в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2008 № 475
2011-2016
РА по туризму,
МПР РБ,
РА лесного
хозяйства,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,30
Создание условий для организации самодеятельного туризма, массового малобюджетного отдыха населения. Легализация туристского бизнеса. Уменьшение антропогенной нагрузки на побережье Байкала
Местный
бюджет*
0,26
0,01
0,01
0,09
0,01
0,13
0,51
2.1.5.
Организация работ по формированию унифицированной маршрутной сети на основе туристских ресурсов Бурятии
Проведение конкурсов на разработку лучшего туристического маршрута
2012-2016
РА по туризму,
Минэкономики РБ
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
3,00
0,00
0,00
3,00
Создание новых конкурентоспособных турпродуктов в рамках территориального планирования туристских зон Республики Бурятия
Местный
бюджет*
0,00
0,13
0,08
0,09
0,05
0,09
0,44
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.1.6.
Маркетинговый анализ рынка туристских услуг Республики Бурятия
Определение потенциального спроса зарубежных потребителей на туристские поездки в Республику Бурятия, определение направляющих рынков, целевых групп потребителей, обеспеченности кадрами и др.
2012, 2016
РА по туризму,
научно-исследовательские центры,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
Формирование базы данных для проведения аналитических работ, планирования развития туристских территорий
Местный
бюджет*
0,00
0,005
0,01
0,00
0,015
0,00
0,03
2.2. Повышение качества туристских услуг и безопасности туристов
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
0,16
0,95
1,005
13,72
14,695
14,835
45,365
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
13,30
14,30
14,30
41,90
Местный
бюджет*
0,16
0,95
1,005
0,42
0,395
0,535
3,465
2.2.1.
Стимулирование развития предпринимательской инициативы в создании инновационных проектов по развитию перспективных видов туризма,
Проведение конкурсов на лучшее средство размещения туристов, лучшего гида-экскурсовода,
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
5,00
6,00
6,00
17,00
Повышение качества и разнообразия туристического предложения, образовательного уровня специалистов туристской
Местный
бюджет*
0,00
0,80
0,895
0,24
0,265
0,335
2,535
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
улучшению материально-технической базы, инфраструктуры туризма, повышению качества предоставляемых услуг, квалификации кадров в сфере туризма
разработку конкурентоспособных туристских проектов, программ, направленных на развитие туристских объектов
сферы. Увеличение количества туристских прибытий в Республику Бурятия
2.2.2.
Реализация мероприятий по субсидированию субъектов малого предпринимательства в сфере туризма в части затрат на организацию бизнеса
Проведение конкурса на предоставление субсидий, отбор организаций и заключение договоров в соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 07.12.2009 № 453 «Об утверждении Порядка предоставления субъектам
2011-2016
РА по туризму
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
7,00
8,00
8,00
23,00
Оказание мер государственной поддержки малого предпринимательства в сфере туризма с целью предоставления конкурентоспособных туристских услуг
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
малого предпринимательства в сфере туризма субсидий на возмещение части затрат за счет средств республиканского бюджета»
2.2.3.
Содействие в проведении мероприятий по классификации гостиниц и иных средств размещения, горнолыжных трасс и пляжей в соответствии с приказом Минспорттуризма России от 07.05.2010 № 461
Проведение оценки категории объектов туристской индустрии и качества туристских услуг
2013-2016
РА по туризму,
аккредитованные организации
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Внедрение современных стандартов обслуживания в систему управления объектами туризма. Обеспечение качества обслуживания, соответствующего требованиям, гармонизированным с рекомендациями Всемирной туристской организации при ООН
(ЮНВТО) и зарубежной практикой
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.2.4.
Мониторинг строительства базовых инфраструктур, неорганизованного туризма в местах массового отдыха через систему ГЛОНАСС в рамках реализации мер по обеспечению и информированию об угрозе безопасности туристов
Создание электронной навигационной базы точек стандарта GPS с нанесением объектов туристической инфраструктуры, туристических маршрутов в местах массового отдыха туристов. Создание единой системы маркировки
2012-2014
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
1,00
Организация системы обеспечения безопасности туристов. Повышение информированности населения и турорганизаций об угрозах безопасности на туристских маршрутах
2.2.5.
Создание и развитие визитно-информационных центров
Проведение конкурса по созданию, планированию деятельности центров. Подготовка помещения, оснащение, информатизация центров
2011-2016
МО (по согласованию)
Местный
бюджет*
0,16
0,15
0,11
0,18
0,13
0,20
0,93
Создание условий для обеспечения туристов информацией о ресурсах туризма, развитие системы обслуживания, увеличение занятости за счет привлечения местного населения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3. Продвижение туристского продукта Республики Бурятия на мировом и внутреннем туристских рынках
Итого по мероприятиям задачи 2.2
2011-2016
Итого
7,161
3,251
3,361
15,341
14,806
17,151
61,071
Республиканский бюджет
3,25
0,00
0,00
12,2
11,45
13,95
40,85
Местный
бюджет*
3,911
3,251
3,361
3,141
3,356
3,201
20,221
2.3.1. Продвижение Бурятии как туристского направления
2011-2016
Итого
3,946
1,131
1,126
9,991
8,936
10,481
35,611
Республиканский бюджет
1,75
0,00
0,00
8,9
7,85
9,35
27,85
Местный
бюджет*
2,196
1,131
1,126
1,091
1,086
1,131
7,761
2.3.1.1.
Содействие участию субъектов туристической деятельности в российских и международных выставках согласно плану мероприятий выставочно-ярмарочной деятельности на текущие периоды
Изготовление, обновление и транспортировка выставочного стенда, организация стенда индивидуальной застройки, организация презентаций
2011-2016
РА по туризму,
исполнители на конкурсной основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
1,35
0,00
0,00
6,85
5,75
7,75
21,7
Привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о ресурсах и потенциале туризма, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия
Местный
бюджет*
0,933
0,857
0,882
0,812
0,822
0,832
5,138
2.3.1.2.
Проведение республиканской выставки-ярмарки «Туризм и отдых в Бурятии» в
г. Улан-Удэ
Рекламная кампания
2011-2016
РА по туризму,
исполнители на конкурсной основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,10
0,10
0,10
0,30
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как туристского
Местный
бюджет*
0,088
0,092
0,077
0,077
0,077
0,077
0,488
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
региона, стимулирование внутреннего и въездного туризма. Повышение доходности в сфере туризма и смежных отраслях, развитие межрегиональных и международных связей
2.3.1.3.
Проведение международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие туризма»
Аренда конференц-зала, организация мастер - класса, издание материалов конференции
2013, 2015
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,50
0,00
0,50
Выявление актуальных проблем и перспектив развития туристско-рекреационного комплекса Республики Бурятия, определение задач на текущий период. Развитие международных и межрегиональных связей
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.1.4.
Организация выездных рабочих встреч (work-shops), презентаций турбизнеса Бурятии в крупных российских городах
Аренда помещений для проведения презентаций, организация презентаций, культурной программы, транспортные расходы, рекламная кампания, изготовление каталога выставки и раздаточных материалов
2011-2016
РА по туризму,
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Увеличение привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, развитие внутреннего туризма, привлечение туристов и партнеров, повышение информированности о потенциале туризма, повышение доходности в сфере туризма
2.3.1.5.
Организация промо-туров для представителей российских и зарубежных СМИ, туроператоров, бизнеса, органов исполнительной власти с целью ознакомления и продвижения туристских ресурсов Республики Бурятия
Аренда транспорта, размещение, туристско-экскурсионное обслуживание
2011-2016
РА по туризму,
туроператоры,
исполнители на
конкурсной основе,
туроператоры,
исполнители
на конкурсной
основе,
МО (по согласованию)
Республиканский бюджет
0,40
0,00
0,00
1,00
0,50
0,50
2,40
Использование возможностей СМИ для увеличения привлекательности Республики Бурятия как региона туризма, привлечения туристов в республику, поиска потенциальных инвесторов
Местный
бюджет*
0,71
0,077
0,022
0,082
0,022
0,082
0,995
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
2.3.1.6.
Содействие организации событийных туристских мероприятий на основе национальных культурных и спортивных праздников, фестивалей, в т. ч. «Сказочный Сагаалган в Бурятии»
2011-2016
РА по туризму, Минкультуры РБ,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,65
0,70
0,70
2,05
Привлечение туристов за счет повышения привлекательности этнокультурного фактора, разработки анимационных программ. Поддержка перспективных видов туризма: событийного, экологического, активного, культурно – познавательного
Местный
бюджет*
0,465
0,105
0,145
0,12
0,165
0,14
1,14
2.3.2. Рекламно-информационное обеспечение мероприятий по продвижению Бурятии как туристского направления
Итого по мероприятиям задачи 2.3.2
2011-2016
Итого
3,215
1,10
1,215
3,83
4,35
5,15
18,86
Республиканский бюджет
1,5
0,00
0,00
2,80
3,10
4,10
11,50
Местный
бюджет*
1,715
1,10
1,215
1,03
1,25
1,05
7,36
2.3.2.1.
Выпуск пакета информационно-рекламных материалов о туристских возможностях (тематические каталоги по видам
Приобретение информационных, справочных, фото-, видеоматериалов, перевод текстов, изготовление оригинал-
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,50
0,00
0,00
1,00
1,50
2,50
5,50
Расширение известности Бурятии на всероссийском и международном туристских рынках с целью
Местный
бюджет*
1,565
1,00
1,105
0,95
1,12
0,97
6,71
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
туризма, событийным мероприятиям и др.) на русском и иностранных языках. Изготовление презентационных видеофильмов и их тиражирование. Создание реестра туристско-рекреационных ресурсов Республики Бурятия
макетов, печатание изданий, тиражирование
увеличения туристического потока, обеспечение участников российского и зарубежного туристского рынка и населения информацией о туристских услугах, поддержание положительного имиджа Республики Бурятия, привлечение потенциальных инвесторов
2.3.2.2.
Размещение информации о туристских ресурсах Бурятии в российских и зарубежных специализированных средствах массовой информации о туризме, экологии, истории и культуре
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,30
0,00
0,00
0,50
0,30
0,30
1,40
Расширение известности туристического кластера Республики Бурятия на профессиональных рынках, поддержание
Местный
бюджет*
0,15
0,10
0,11
0,08
0,13
0,08
0,65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
положительного имиджа туризма в Бурятии
2.3.2.3.
Развитие и продвижение интернет-сайта «Туризм и отдых в Бурятии», включая ресурсы по продвижению туристских маршрутов «Великий Чайный путь», «Восточное кольцо»
Перевод текста на корейский, китайский, японский, немецкий, английский языки. Мероприятия по продвижению сайта в основных российских поисковых системах. Техническая модернизация сервера и программного обеспечения, профилактические мероприятия
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,30
0,30
0,30
0,90
Создание условий для информационно-ком-муникационного обеспечения продвижения Республики Бурятия. Расширение известности на всероссийском и международном туристских рынках с целью увеличения туристического потока
2.3.2.4.
Создание цикла телевизионных программ, посвященного туристским ресурсам Бурятии
Подготовка и проведение регулярных выпусков телепрограммы о туризме на одном из телевизионных
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
ФГУП
«Всероссийская ВГТРК»
ГТРК «Бурятия»
(по согласованию)
Республиканский бюджет
0,70
0,00
0,00
1,00
1,00
1,00
3,70
Информирование населения о туристическом потенциале Бурятии, проводимых мероприятиях в сфере
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
каналов Бурятии. Хронометраж:
15 мин.
туризма
2.3.3. Развитие межрегионального и международного развития в сфере туризма
Итого по мероприятиям задачи 2.3.3
2011-2016
Итого
0,00
1,02
1,02
1,52
1,52
1,52
6,6
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,5
Местный
бюджет*
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
2.3.3.1.
Создание конкурентоспособных трансграничных туристических продуктов в рамках развития международных туристских проектов «Чайный путь», «Байкал-Хубсугул», «Восточное кольцо» и др. в т. ч. «Проведение этнофестиваля «Бурятия на Великом Чайном пути»
2011-2016
РА по туризму,
МО (по согласованию),
исполнители
на конкурсной
основе
Республиканский бюджет
0,00
0,00
0,00
0,50
0,50
0,50
1,5
Развитие международного сотрудничества со странами Азиатско-тихоокеанского региона, увеличение количества прибытий туристов, привлечение потенциальных инвесторов
Местный
бюджет*
0,00
1,02
1,02
1,02
1,02
1,02
5,1
Итого по капитальным вложениям
1594,00
7085,182
6357,236
4907,21
2105,214
1244,7
23293,542
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
125,407
Местный бюджет*
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
40,54
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,1
3884,8
1551,76
968,04
17519,42
Итого по текущим расходам
8,081
25,296
32,016
33,341
30,176
33,306
113,716
Республиканский бюджет
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
89,05
Местный бюджет*
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
24,666
Внебюджетные средства*
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Всего по Программе
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
23407,258
Федеральный бюджет*
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
5608,175
Республиканский бюджет
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
214,457
Местный бюджет*
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
65,206
Внебюджетные средства*
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
17519,42
__________
*Справочно: при наличии финансирования.
1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
РАСПИСАНИЕ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Источники и направления
финансирования
Общий объем финансирования, предусмотренный по Программе на весь период реализации
в том числе по годам реализации Программы:
первый год
реализации
(2011 г.)
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
последний год
реализации
(2016 г.)
1
2
3
4
5
6
7
8
Всего
23407,258
1602,081
7089,528
6361,702
4940,551
2135,39
1278,006
Республиканский бюджет
214,457
15,50
0,00
0,00
77,429
63,553
57,975
В том
числе:
Государственные и капитальные вложения
125,407
11,75
0,00
0,00
47,829
37,203
28,625
Текущие расходы
89,05
3,75
0,00
0,00
29,60
26,35
29,35
Прочие нужды
Федеральный бюджет
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
В том числе:
Государственные и капитальные вложения
5608,175
0,00
1965,62
1909,145
972,245
514,455
246,71
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1
2
3
4
5
6
7
8
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Местный бюджет
65,206
4,331
27,438
16,457
6,077
5,622
5,281
В том
числе:
Государственные и капитальные вложения
40,54
0,00
23,092
11,991
2,336
1,796
1,325
Текущие расходы
24,666
4,331
4,346
4,466
3,741
3,826
3,956
Прочие нужды
Внебюджетные источники
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
В том числе:
Государственные и капитальные вложения
17519,42
1582,25
5096,47
4436,10
3884,80
1551,76
968,04
Текущие расходы
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Бурятия
от 25.02. 2011 г. № 79
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Республиканской целевой программе
«Развитие внутреннего и въездного туризма
в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
БЮДЖЕТНАЯ ЗАЯВКА
на ассигнования из республиканского бюджета для финансирования на 2011 год Республиканской целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Республике Бурятия на 2011-2016 годы»
(млн. рублей)
Направления расходов и источников
финансирования
Финансовые
затраты в
2011 году
2009 год (отчет)
2010 год (республиканский бюджет)
2011 год (прогноз)
1. Объем ассигнований из республиканского бюджета, всего
15,50
12,563
11,497
15,50
в том числе:
государственные капитальные вложения
11,75
0,00
0,00
11,75
текущие расходы
3,75
12,563
11,497
3,75
прочие нужды
2. Обоснование ассигнований на реализацию Программы, всего
15,50
12,563
11,497
15,50
в том числе:
государственные капитальные вложения
11,75
0,00
0,00
11,75
текущие расходы
3,75
12,563
11,497
3,75
прочие нужды
0,00
0,00
0,00
0,00
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Бурятия № 34 от 02.03.2011 стр. 12, Официальный вестник №20 |
Рубрики правового классификатора: | 020.000.000 Основы государственного управления, 020.030.010 Общие положения, 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: