Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU27025904202000087
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация города Хабаровска
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020 № 1044

О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2013 № 4237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»

В соответствии с решением Хабаровской городской Думы от 17.12.2019 № 52 «О бюджете городского округа «Город Хабаровск» на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением администрации города Хабаровска от 10.11.2014 № 4917 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», их формирования и реализации и Порядка проведения мониторинга и контроля реализации муниципальных программ городского округа «Город Хабаровск», на основании Устава городского округа «Город Хабаровск» администрация города

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 28.10.2013 № 4237 «Об утверждении муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск» «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы» следующие изменения:

1.1. В пункте 3 слова «Черная С.М.» заменить словами «Бойков М.Б.».

1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по социальным вопросам Лагошину Е.В.».

1.3. В муниципальной программе городского округа «Город Хабаровск» «Обеспечение качества и доступности образования в городском округе «Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»:

1.3.1. Паспорт изложить в следующей редакции:

«ПАСПОРТ

муниципальной программы городского округа «Город Хабаровск»

«Обеспечение качества и доступности образования в городском округе

«Город Хабаровск» на 2014 - 2020 годы»

Ответственный исполнитель программы

управление образования администрации города Хабаровска (далее - управление образования)

Соисполнители программы

управление информационных технологий администрации города Хабаровска (далее - управление информационных технологий);

департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации города Хабаровска (далее - департамент архитектуры, строительства и землепользования)

Подпрограммы и (или) основные мероприятия

- развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования;

- обеспечение качества образования;

- развитие кадрового потенциала;

- развитие единой информационно-коммуникационной среды отрасли;

- обеспечение исполнения образовательных услуг;

- обеспечение исполнения переданных государственных полномочий;

- организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях

- участие в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»;

- участие в реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»;

- участие в реализации мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»

Цель программы

обеспечение доступности качественных образовательных услуг

Стратегическая цель муниципального управления и задача(-и) социально-экономического развития города

стратегическая цель муниципального управления - укрепление социальной стабильности и развитие социального партнерства;

задача социально-экономического развития города - формирование нового качества образования

Задачи программы

- развитие материально-технической базы учреждений отрасли «Образование», в том числе за счет создания новых мест в образовательных учреждениях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения и воспитания;

- оснащение муниципальных учреждений образования современными техническими средствами обеспечения безопасности;

- увеличение охвата дошкольным образованием детей города Хабаровска за счет расширения сети дошкольных образовательных учреждений;

- создание условий для выявления, сопровождения и развития интеллектуально, художественно и спортивно одаренных детей;

- увеличение охвата детей услугами дополнительного образования, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в каникулярные периоды;

- повышение уровня профессионализма педагогических кадров;

- создание единого информационного образовательного пространства отрасли

Индикаторы программы

- доля образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт, %;

- доля учреждений дошкольного образования, где проведена работа по благоустройству и обновлению территорий, %;

- доля учреждений отрасли «Образование», в которых проведен текущий ремонт, %;

- доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре, %;

- доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения, %;

- доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа, %;

- доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами, %;

- доля образовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, %;

- доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет, %

- доля детей, получающих коррекционную помощь, от общего количества детей, охваченных услугой дошкольного образования в муниципальных ДОУ, %;

- доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удельный вес численности детей, получающих услуги дополнительного образования), в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет, %;

- доля педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования, %;

- доля педагогов, прошедших стажировку по направлению «Одаренные дети», в числе педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми, %;

- доля участников Всероссийской олимпиады школьников в общем числе учащихся 8 – 11-х классов общеобразовательных учреждений, %;

- доля участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов в общем числе учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях, %;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к предыдущему году, %;

- отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году, %;

- отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей за текущий год к предыдущему году, %;

- доля педагогов с высшей и первой квалификационными категориями, %;

- удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций, %;

- доля учителей с высшим образованием, %;

- доля педагогов дошкольного образования с высшим образованием, %;

- доля педагогов дополнительного образования с высшим образованием, %;

- доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оснащенных современным периферийным оборудованием, %;

- доля муниципальных учреждений образования, включенных в единую многофункциональную телекоммуникационную сеть, %;

- доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, имеющих доступ к скоростному интернет-каналу, %;

- доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, оснащенных внутренними локальными сетями (не менее одного рабочего места), %;

- доля учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, включенных в общешкольную локальную сеть, %;

- доля учреждений образования, охваченных специализированной системой электронного документооборота (СЭД), %;

- доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, %;

- доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %;

- доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций, %;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, %;

- доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, %.

Объемы финансового обеспечения

программы, в том числе по годам реализации, тыс. рублей

прогнозируемый объем финансового обеспечения программы 50 612 115, 90 тыс. руб., в том числе:

- 2014 г. – 6 288 331,90 тыс. руб.;

- 2015 г. – 5 785 748,29 тыс. руб.;

- 2016 г. – 6 383 477,56 тыс. руб.;

- 2017 г. – 7 347 428,77 тыс. руб.;

- 2018 г. – 7 891 172,90 тыс. руб.;

- 2019 г. – 8 793 889,21 тыс. руб.;

- 2020 г. – 8 122 067,27 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реализации программы

достижение к 2020 году:

- увеличения количества образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт, до 39 %;

- проведения текущего ремонта во всех учреждениях отрасли ежегодно;

- увеличения доли учреждений дошкольного образования, где проведена работа по благоустройству территорий, с 67 % до 100 %;

- увеличения доли образовательных учреждений, обеспеченных современными системами охранной сигнализации и контроля доступа, до 60 % от общего числа учреждений отрасли «Образование»;

- увеличения доли образовательных учреждений, обеспеченных современными системами автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, до 74 % от общего числа учреждений;

- увеличения доли образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения, до 100 %;

- увеличения доли муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами, до 70 %;

- увеличения доли общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы, до 45,5 %;

- роста доли охвата детей услугами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях с 68,3 % до 81,5 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет;

- увеличения доли детей, получающих коррекционную помощь, от общего количества детей, охваченных услугой дошкольного образования в муниципальных ДОУ, от 5,7 % до 15 %;

- увеличения к 2020 году доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста с 77,5 % до 85,0 %;

- увеличения доли педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования с 70 % до 95,7 %;

- увеличения доли участников Всероссийской олимпиады школьников (городской, региональный, российский этапы) от общего числа учащихся 8 - 11-х классов от 5 % до 8,5 %;

- увеличения доли участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов в общем числе учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях до 30 %;

- увеличения доли педагогов с высшей и первой квалификационной категорией до 49,4 %;

- увеличения доли педагогов, прошедших стажировку по направлению «Одаренные дети», от числа работающих с одаренными детьми до 25 %;

- роста удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 25,3 %;

- увеличения доли учителей с высшим образованием до 92,3 %;

- увеличения доли педагогов дошкольного образования с высшим образованием до 60,6 %;

- увеличения доли педагогов дополнительного образования с высшим образованием до 80,9 %;

- оснащения 100 % дошкольных учреждений периферийным оборудованием;

- включения 100 % учреждений образования в единую многофункциональную телекоммуникационную сеть;

- предоставления скоростного интернет-канала 100 % учреждений дошкольного и дополнительного образования;

- создания в 100 % учреждений дошкольного и дополнительного образования внутренних локальных сетей (не менее одного рабочего места);

- включения всех учебных кабинетов в общешкольную локальную сеть в 100 % общеобразовательных учреждений;

- охвата 100 % учреждений образования системой электронного документооборота (СЭД);

- увеличения доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 89,9 %;

- увеличение доли муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций до 1 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, до 50 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, до 0,4 %.

».

1.3.2. Раздел 1 дополнить новыми абзацами двадцать девятым, тридцатым следующего содержания:

«В соответствии с общими приоритетными направлениями совершенствования системы дополнительного образования в Российской Федерации, закрепленными, в частности, Концепцией развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р, Федеральным проектом «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», государственной программой Российской Федерации «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 №1642, Национальной стратегией действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761, в целях обеспечения равной доступности качественного дополнительного образования для детей в городском округе «Город Хабаровск» с 2019 года реализуется система персонифицированного финансирования дополнительного образования, подразумевающая предоставление детям именных сертификатов дополнительного образования. Реализуемый финансово-экономический механизм позволяет всем организациям, в том числе не являющимся муниципальными учреждениями, имеющим лицензию на ведение образовательной деятельности, получить равный доступ к бюджетному финансированию. С целью обеспечения использования именных сертификатов дополнительного образования управление образования руководствуется региональными правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Помимо реализуемого механизма персонифицированного финансирования в городском округе «Город Хабаровск» реализуется механизм персонифицированного учета детей, получающих дополнительное образование за счет средств бюджетов различных уровней, которые в совокупности создают систему персонифицированного дополнительного образования.».

1.3.3. Абзацы двадцать девятый – сорок шестой считать абзацами тридцать первым – сорок восьмым соответственно.

1.3.4. Пункты 3.1, 3.2 раздела 3 изложить в следующей редакции:

«3.1. Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений образования:

- строительство и реконструкция объектов отрасли включает строительство и реконструкцию учреждений дошкольного и общего образования, стадионов, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовление ПСД;

- проведение комплексного капитального и текущего ремонтов муниципальных учреждений образования включает организацию и проведение комплексного капитального и текущего ремонтов зданий учреждений отрасли «Образование», ранее используемых не по назначению, школьных стадионов и спортивных площадок, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы;

- приобретение зданий и помещений, строительных материалов, оборудования, мебели;

- обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования, а также реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в МАДОУ № 165, МАОУ СШ «Успех» с необходимым общим объемом финансирования на их реализацию в 2019 году - 3 000 000,00 руб., в том числе за счет средств бюджета города - 300 000,00 руб., за счет межбюджетных трансфертов - 2 700 000,00 руб. В 2020 году обеспечение безопасности муниципальных учреждений образования, а также реализация мероприятий по повышению уровня обеспеченности элементами систем безопасности в МБОУ СОШ № 32, МАДОУ № 71 с необходимым объемом финансирования на их реализацию за счет средств бюджета города – 1 400 000,00 руб.

3.2. Обеспечение качества образования:

- расширение доступности дошкольного образования, создание равных стартовых возможностей для обучения в начальной школе;

- повышение качества начального общего, основного общего, среднего общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей;

- реализация современных моделей организации дополнительного образования, в том числе модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, вовлечение обучающихся в проектную, исследовательскую деятельность, развитие образовательных программ международного и межрегионального сотрудничества.».

1.3.5. Таблицу раздела 4 дополнить строками с порядковыми номерами 33, 34 следующего содержания:

«

33.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

Спдо= (Чспдо / Чобуч5-18)*100 %, где:

Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования;

Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по программам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Федеральная статистическая отчетность (форма 1-ДО).

Информация о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сертификаты дополнительного образования, Портала персонифицированного дополнительного образования Хабаровского края.

34.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Рассчитывается по формуле: Спф= (Чдспф / Ч5-18)*100 %, где:

Чдспф – общая численность детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета.

Информация об общей численности детей, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, Портала персонифицированного дополнительного образования Хабаровского края.

Информация Хабстата о численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории муниципалитета, на 01 января ежегодно.

».

1.3.6. Раздел 5 изложить в следующей редакции:

«5. Финансовое обеспечение муниципальной программы с распределением по годам реализации и источникам финансирования

Мероприятия программы осуществляются за счет средств бюджета городского округа «Город Хабаровск», межбюджетных трансфертов, с ежегодным уточнением объемов финансирования.

Источники финан-сирования меро-приятий программы

Всего, тыс. руб.

В том числе по годам реализации:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Бюджет города

19 733 210, 19

2 482 982, 21

2 303 569, 67

2 431 335, 06

2 878 751, 67

3 066 066, 56

3 228 608, 21

3 341 896, 81

Меж-бюджетные трансферты

30 878 905, 71

3 805 349, 68

3 482 178, 62

3 952 142, 50

4 468 677, 10

4 825 106, 35

5 565 281, 00

4 780 170, 46

Всего

50 612 115, 90

6 288 331, 90

5 785 748, 29

6 383 477, 56

7 347 428, 77

7 891 172, 90

8 793 889, 21

8 122 067,27

».

1.3.7. В разделе 6:

1.3.7.1. Абзац десятый изложить в следующей редакции:

«- рост доли охвата детей услугами дошкольного образования в муниципальных образовательных учреждениях с 68,3 % до 81,5 % от общего количества детей в возрасте от 1 до 6 лет».

1.3.7.2. Абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:

«- рост удельного веса численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений до 25,3 %».

1.3.7.3. Абзац двадцать восьмой изложить в следующей редакции:

«- увеличение доли обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях до 89,9 %».

1.3.7.4. Дополнить новыми абзацами тридцатым, тридцать первым следующего содержания:

«- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств, до 50 %;

- увеличение доли детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, до 0,4 %.».

1.3.8. Приложение № 1 «Сведения об индикаторах муниципальной программы и их значениях» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3.9. Приложение № 2 «Перечень мероприятий и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям с общественностью и СМИ администрации города Хабаровска (Соколов Р.Н.):

2.1. Опубликовать настоящее постановление (за исключением приложений) в газете «Хабаровские вести».

2.2. Опубликовать (разместить) настоящее постановление в сетевом издании «Интернет-портал «Хабаровские вести» (KHAB-VESTI.RU).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Мэра города по социальным вопросам Лагошину Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародования).

Мэр города

С.А. Кравчук

Приложение № 1

к постановлению

администрации города

Хабаровска

от 25.03.2020 № 1044

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах муниципальной программы и их значениях

№ п/п

Наименование индикатора

Единица измерения

Базовый период, год

Планируемые значения индикаторов по годам реализации муниципальной программы

2012

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

1.

Доля образовательных учреждений, где проведен комплексный капитальный ремонт

%

21

24

25,8

27

31,2

33

36

39

2.

Доля учреждений дошкольного образования, где проведена работа по благоустройству и обновлению территорий

%

67

78

89

100

100

100

100

100

3.

Доля учреждений отрасли «Образование», в которых проведен текущий ремонт

%

100

100

100

100

100

100

100

100

4.

Доля муниципальных образовательных учреждений, в которых установлены современные системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

%

10

23

31

60

70

71

72

74

5.

Доля образовательных учреждений, оснащенных современными системами наружного видеонаблюдения

%

80

87

94

95

100

100

100

100

6.

Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных системами охранной сигнализации, контроля доступа

%

19

21

22

50

54

56

58

60

7.

Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных современными электробезопасными системами и устройствами

%

16

16

44

60

62

65

67

70

8.

Доля общеобразовательных учреждений, имеющих современные спортивные стадионы

%

26

26

29

33

35

43,7

43,7

45,5

9.

Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу и (или) услугу по их содержанию в муниципальных образовательных учреждениях, в общей численности детей в возрасте 1 - 6 лет

%

68,3

74,1

75,1

75,4

78,9

79

79,4

81,5

10.

Доля детей, получающих коррекционную помощь, от общего количества детей, охваченных услугой дошкольного образования в муниципальных ДОУ

%

5,7

6,1

6,9

7

9,9

11

13

15

11.

Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования (удел. вес числ. детей, получающих услуги доп. образования), в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет

%

77,5

78,5

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

85,0

12.

Доля педагогов учреждений дополнительного образования, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или профессиональную подготовку, в общей численности педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования

%

70

61

94,4

94,4

95,4

95,5

95,6

95,7

13.

Доля педагогов, прошедших стажировку по направлению "Одаренные дети", в числе педагогов муниципальных общеобразовательных учреждений, работающих с одаренными детьми

%

11

14

17

20

22

23

24

25

14.

Доля участников Всероссийской олимпиады школьников в общем числе учащихся 8 - 11-х классов общеобразовательных учреждений

%

5

5,5

7,9

7,9

8

8,1

8,2

8,5

15.

Доля участников интеллектуальных соревнований и творческих конкурсов в общем числе учащихся и воспитанников в образовательных учреждениях

%

10

15

20

25

27

28

29

30

16.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений за текущий год к предыдущему году

%

154

103,5

100

100

103,1

106,8

104,4

100

17.

Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений общего образования за текущий год к предыдущему году

%

134,6

102,5

100,6

100

100,7

105,4

104,2

100

18.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений дополнительного образования детей за текущий год к предыдущему году

%

149,8

101,8

101

100

104,8

108,4

104,1

100

19.

Доля педагогов с высшей и первой квалификационной категорией

%

49

44

44,2

44,3

48,1

48,2

48,3

49,4

20.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций

%

13

22,6

23,9

23,9

24,4

25

25

25,3

21.

Доля учителей с высшим образованием

%

87,4

88,4

89,4

90,4

92

92,1

92,2

92,3

22.

Доля педагогов дошкольного образования с высшим образованием

%

49,4

53,9

57,5

57,6

60,3

60,4

60,5

60,6

23.

Доля педагогов дополнительного образования с высшим образованием

%

77

76,1

78,4

78,6

80,0

80,1

80,7

80,9

24.

Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений, оснащенных современным периферийным оборудованием

%

80

90

90

100

100

100

100

100

25.

Доля муниципальных учреждений образования, включенных в единую многофункциональную телекоммуникационную сеть

%

50

77

86,8

91

100

100

100

100

26.

Доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, имеющих доступ к скоростному интернет-каналу

%

28

49

77

100

100

100

100

100

27.

Доля учреждений дошкольного и дополнительного образования, оснащенных внутренними локальными сетями (не менее одного рабочего места)

%

0

28

62

85

100

100

100

100

28.

Доля учебных кабинетов общеобразовательных учреждений, включенных в общешкольную локальную сеть

%

65

77

80

85

90

92

97

100

29.

Доля учреждений образования, охваченных специализированной системой электронного документооборота (СЭД)

%

0

30

100

-

-

-

-

-

30.

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

%

79,4

81,85

82,89

83,25

89,36

89,4

89,9

89,9

31.

Доля муниципальных образовательных учреждений, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

%

-

-

-

-

-

-

-

-

32.

Доля муниципальных образовательных организаций, оснащенных элементами систем безопасности, в общем количестве муниципальных образовательных организаций

%

-

-

-

-

-

0

1

1

33.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств

%

0

-

-

-

-

-

-

50

34.

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования

%

0

-

-

-

-

-

-

0,4

Приложение № 2

к постановлению администрации города Хабаровска

от 25.03.2020 № 1044

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Ответствен-ный исполни-тель, соисполни-тели

Источ-ники финан-сирова-ния

Код бюджетной класси-фикации

ГРБС

Всего, в том числе

Расходы (руб.), годы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

всего по муниципаль-ной программе

всего

50 612 115 889,99

6 288 331 895,00

5 785 748 294,00

6 383 477 559,00

7 347 428 765,16

7 891 172 902,12

8 793 889 209,71

8 122 067 265,00

бюджет города

19 733 210 182,99

2 482 982 215,00

2 303 569 674,00

2 431 335 059,00

2 878 751 665,16

3 066 066 555,12

3 228 608 209,71

3 341 896 805,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

30 878 905 707,00

3 805 349 680,00

3 482 178 620,00

3 952 142 500,00

4 468 677 100,00

4 825 106 347,00

5 565 281 000,00

4 780 170 460,00

управление образования

всего

016

46 103 903 983,96

6 073 365 995,00

5 651 048 294,00

5 936 064 109,00

6 358 943 128,60

7 086 835 371,12

7 574 198 991,24

7 423 448 095,00

бюджет города

18 232 266 356,96

2 434 683 215,00

2 168 869 674,00

2 390 280 139,00

2 634 448 468,60

2 749 234 724,12

2 876 523 871,24

2 978 226 265,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

27 871 637 627,00

3 638 682 780,00

3 482 178 620,00

3 545 783 970,00

3 724 494 660,00

4 337 600 647,00

4 697 675 120,00

4 445 221 830,00

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

всего

013

4 508 211 906,03

214 965 900,00

134 700 000,00

447 413 450,00

988 485 636,56

804 337 531,00

1 219 690 218,47

698 619 170,00

бюджет города

1 500 943 826,03

48 299 000,00

134 700 000,00

41 054 920,00

244 303 196,56

316 831 831,00

352 084 338,47

363 670 540,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

3 007 268 080,00

166 666 900,00

0,00

406 358 530,00

744 182 440,00

487 505 700,00

867 605 880,00

334 948 630,00

1.

Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений отрасли «Образование»

Всего по основному мероприятию

6 801 107 670,45

963 983 904,00

539 655 220,00

879 685 105,00

1 526 401 861,17

1 179 659 902,56

846 299 507,72

865 422 170,00

1.1

Строительство и реконструкция объектов отрасли «Образование»

Всего

3 715 500 786,84

214 965 900,00

134 700 000,00

447 413 450,00

988 485 636,56

837 082 251,00

394 234 379,28

698 619 170,00

1.1.1.

Строительство дошкольных образовательных учреждений на условиях софинансирования затрат из бюджета Хабаровского края, проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

210 493 335,33

48 000 000,00

134 700 000,00

21 054 920,00

6 738 415,33

0,00

0,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

574 991 750,00

166 666 900,00

0,00

346 358 530,00

61 966 320,00

0,00

0,00

0,00

1.1.2.

Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на стадионы СОШ № 52, 72, гимназий № 3, 4, в том числе изготовление технического паспорта

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

299 000,00

299 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Строительство и реконструкция общеобразовательных учреждений, в том числе строительство школы в

м-не «Ореховая сопка», проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению ПСД

департамент архитектуры строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

351 601 930,23

0,00

0,00

20 000 000,00

237 564 781,23

94 037 149,00

0,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

742 216 120,00

0,00

0,00

60 000 000,00

682 216 120,00

0,00

0,00

0,00

1.1.4.

Строительство, реконструкция и разработка проектно-сметной документации на объект «Здание МБОУ СОШ № 47. Хабаровск, Матвеевское шоссе, 23 (строительство футбольного поля с устройством спортивных площадок на территории МБОУ СОШ № 47 в г. Хабаровске)», в том числе изготовление технического паспорта

управление образования

бюджет города

016

21 129 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 129 240,00

0,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

11 615 480,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 615 480,00

0,00

0,00

1.1.5.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной микрорайон «Ореховая сопка» квартал «Березки»), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

67 869 538,75

0,00

0,00

0,00

0,00

30 552 300,00

37 317 238,75

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

131 352 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

69 456 900,00

61 895 140,00

0,00

1.1.6.

Строительство детского сада в

г. Хабаровске

(в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительст-ва и землепользо-вания

бюджет города

013

90 698 312,97

0,00

0,00

0,00

0,00

38 006 550,00

52 691 762,97

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

181 379 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 069 600,00

93 309 420,00

0,00

1.1.7.

Строительство детского сада в

г. Хабаровске

(в районе ул. Юности -ул. Краснореченской), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

73 457 773,42

0,00

0,00

0,00

0,00

31 784 410,00

41 673 363,42

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

171 112 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77 803 200,00

93 309 430,00

0,00

1.1.8.

Строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок», проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

430 159 986,14

0,00

0,00

0,00

0,00

122 451 422,00

14 038 024,14

293 670 540,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

587 124 630,00

0,00

0,00

0,00

0,00

252 176 000,00

0,00

334 948 630,00

1.1.9.

Строительство школы в микрорайоне «Строитель», проведение мероприятий по изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

70 000 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70 000 000,00

1.2.

Капитальный ремонт учреждений отрасли «Образование»

Всего

1 035 631 592,34

182 211 460,00

148 100 980,00

146 742 504,00

284 002 543,07

123 981 661,91

146 222 641,81

4 369 801,55

1.2.1.

Капитальный ремонт здания по ул. Гагарина, 9а, под муниципальное дошкольное образовательное учреждение на 125 мест, изготовление проектно-сметной документации

управление образования

бюджет города

016

29 477 000,00

29 477 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

17 614 900,00

17 614 900,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.2.

Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 36, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы

управление образования

бюджет города

016

88 863 740,00

21 170 700,00

67 693 040,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.3.

Комплексный капитальный ремонт зданий учреждений отрасли «Образование», в том числе второго здания школы №27 (ул. Воровского,24а), изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы, аварийно-восстановительных работ

управление образования

бюджет города

016

817 265 490,79

107 079 550,00

22 316 590,00

146 742 504,00

284 002 543,07

110 901 661,91

146 222 641,81

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

68 819 360,00

6 869 310,00

48 870 050,00

0,00

0,00

13 080 000,00

0,00

0,00

1.2.4.

Капитальный ремонт школьных стадионов, изготовление проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы

управление образования

бюджет города

016

9 221 300,00

0,00

9 221 300,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.2.5.

Благоустройство зданий муниципальных общеобразовательных организаций в целях соблюдения требований к воздушно-тепловому режиму, водоснабжению и канализации.

«МБОУ СОШ № 58 г. Хабаровска», в рамках государственной программы Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае»

управление образования

бюджет города

016

4 369 801,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 369 801,55

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.

Совершенствование материально-технической базы учреждений отрасли «Образование»

Всего

1 877 597 541,00

523 720 654,00

230 399 180,00

277 015 992,00

249 225 749,04

206 492 152,85

232 334 614,66

158 409 198,45

1.3.1.

Проведение текущего ремонта зданий, сооружений и территорий, изготовление ПСД, проведение государственной экспертизы, демонтажных, аварийно-восстановительных работ

управление образования

бюджет города

016

1 337 077 015,59

201 977 500,00

164 852 278,00

239 372 329,00

206 545 820,46

170 551 860,94

206 795 728,74

146 981 498,45

1.3.2.

Приобретение строительных и прочих расходных материалов, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

30 900 228,81

12 593 044,00

3 249 959,00

4 473 717,00

2 959 928,92

3 497 021,04

4 126 558,85

0,00

1.3.3.

Приобретение оборудования и мебели, в том числе расходы на открытие образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

171 801 882,36

30 804 380,00

15 417 380,00

27 703 753,00

37 053 425,55

30 523 270,87

20 371 972,94

9 927 700,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

1 920 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 920 000,00

0,00

0,00

1.3.4.

Ремонт наружных инженерных сетей и технологическое присоединение мощностей, модернизация систем электроснабжения, внедрение светодиодных источников света

управление образования

бюджет города

016

26 665 075,81

16 027 580,00

6 646 030,00

1 199 726,00

2 666 574,11

0,00

125 165,70

0,00

1.3.5.

Приобретение зданий и помещений, их оснащение (оборудованием, средствами безопасности, средствами пожарной безопасности) для реализации программ обеспечения доступности дошкольного образования в рамках мероприятия «Развитие дошкольного образования»

управление образования

бюджет города

016

38 491 010,00

30 200 200,00

4 024 343,00

4 266 467,00

0,00

0,00

0,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

268 327 140,00

232 117 950,00

36 209 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3.6.

Приведение в соответствие технических паспортов в связи с проведенным капитальным (текущим) ремонтом, перепланировкой, переоборудованием, реконструкцией, изменением уровня инженерного благоустройства, изменением технического состояния

управление образования

бюджет города

016

2 415 188,43

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

915 188,43

1 500 000,00

1.4.

Обеспечение безопасности в учреждениях отрасли «Образование»

Всего

172 377 750,27

43 085 890,00

26 455 060,00

8 513 159,00

4 687 932,50

12 103 836,80

73 507 871,97

4 024 000,00

1.4.1.

Проектирование, монтаж, модернизация локальных систем видеонаблюдения

управление образования

бюджет города

016

36 606 011,00

11 894 630,00

15 724 590,00

1 979 373,00

3 100 000,00

0,00

3 907 418,00

0,00

1.4.2.

Замена систем видеонаблюдения, не соответствующих требованиям АПК «Безопасный город»

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.3.

Подключение систем видеонаблюдения к АПК «Безопасный город»

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.4.

Проектирование, монтаж, модернизация системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре

управление образования

бюджет города

016

44 882 073,00

16 280 310,00

6 105 360,00

3 129 430,00

0,00

766 790,00

18 600 183,00

0,00

1.4.5.

Вывод сигнала о состоянии автоматической пожарной сигнализации на пульт единой дежурно-диспетчерской службы «112»

управление образования

бюджет города

016

11 626 327,94

7 816 900,00

2 515 680,00

0,00

0,00

215 459,94

1 078 288,00

0,00

1.4.6.

Проектирование, монтаж охранной сигнализации, систем контроля доступа

управление образования

бюджет города

016

942 380,00

270 410,00

671 970,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.7.

Испытание пожарных кранов, огнезащитной обработки, систем оповещения, эвакуационных и пожарных лестниц

управление образования

бюджет города

016

904 525,00

557 570,00

202 960,00

12 000,00

36 195,00

60 000,00

35 800,00

0,00

1.4.8.

Ежегодная огнезащитная обработка деревянных конструкций

управление образования

бюджет города

016

8 836 919,97

1 895 990,00

54 500,00

2 345 190,00

263 457,00

2 165 312,97

2 112 470,00

0,00

1.4.9.

Изготовление и приобретение схем эвакуации, знаков пожарной безопасности, средств противопожарной защиты

управление образования

бюджет города

016

1 884 818,50

972 350,00

547 000,00

24 200,00

133 128,50

85 000,00

123 140,00

0,00

1.4.10.

Установка противопожарных дверей, люков

управление образования

бюджет города

016

7 317 114,00

2 766 590,00

131 370,00

0,00

0,00

220 274,00

4 198 880,00

0,00

1.4.11.

Ремонт, модернизация внутреннего противопожарного водопровода

управление образования

бюджет города

016

943 070,00

631 140,00

272 430,00

39 500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.12.

Изготовление 3D- моделей зданий образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.13.

Независимая оценка пожарных рисков

управление образования

бюджет города

016

5 481 784,00

0,00

229 200,00

983 466,00

1 155 152,00

991 000,00

1 422 966,00

700 000,00

1.4.14.

Обустройство молниезащиты и заземления зданий, в том числе изготовление проектно-сметной документации

управление образования

бюджет города

016

45 541 467,86

0,00

0,00

0,00

0,00

7 599 999,89

37 941 467,97

0,00

1.4.15.

Санитарная обрезка деревьев, кустарников

управление образования

бюджет города

016

2 921 259,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 087 259,00

1 834 000,00

1.4.16.

Повышение уровня обеспеченности МАДОУ №165 элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1.4.17.

Повышение уровня обеспеченности МАОУ СШ «Успех» элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 000,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

1 350 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1 350 000,00

0,00

1.4.18.

Повышение уровня обеспеченности МБОУ СОШ № 32 элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.19.

Повышение уровня обеспеченности МАДОУ № 71 элементами систем безопасности

управление образования

бюджет города

016

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

700 000,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4.20.

Установка противопожарных перегородок (преград)

управление образования

бюджет города

016

90 000,00

-

-

-

-

-

-

90 000,00

2.

Обеспечение качества образования

Всего по основному мероприятию

13 992 219 036,60

1 678 887 610,00

1 599 125 496,00

1 716 165 395,00

1 818 907 043,66

2 254 574 068,87

2 375 371 833,07

2 549 187 590,00

2.1.

Дошкольное образование

Всего

8 061 524 522,51

905 840 920,00

860 868 780,00

941 241 369,00

1 020 808 003,26

1 351 032 743,55

1 443 777 060,70

1 537 955 646,00

2.1.1.

Обеспечение организации предоставления общедоступного бесплатного дошкольного образования дошкольными образовательными учреждениями

управление образования

бюджет города

016

8 059 854 162,51

905 020 920,00

860 718 780,00

941 121 369,00

1 020 687 643,26

1 350 912 743,55

1 443 607 060,70

1 537 785 646,00

2.1.2.

Открытие логопедических пунктов на базе 16 ДОУ

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3.

Оснащение специализированным оборудованием для детей с нарушением зрения ДОУ

№ 196, 184, 156

управление образования

бюджет города

016

400 000,00

400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.4.

Оснащение оборудованием сенсорных комнат в 7 ДОУ

управление образования

бюджет города

016

150 000,00

150 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.5.

Проведение городских смотров-конкурсов среди дошкольных образовательных учреждений («Маленькая страна», «Лучшая группа ДОУ»)

управление образования

бюджет города

016

970 360,00

120 000,00

150 000,00

120 000,00

120 360,00

120 000,00

170 000,00

170 000,00

2.1.6.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания услуг дошкольного образования

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.

Обеспечение качества общего образования, поддержка талантливых и одаренных детей

Всего

2 957 018 700,90

389 826 530,00

361 670 021,00

390 210 159,00

399 571 345,36

439 824 398,35

459 196 875,19

516 719 372,00

2.2.1.

Обеспечение организации предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам

управление образования

бюджет города

016

2 463 493 601,83

313 794 000,00

303 362 955,00

337 140 728,00

345 108 206,77

376 540 035,80

372 835 678,26

414 711 998,00

межбюджетные транс-ферты

75 476 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 785 840,00

47 690 570,00

2.2.2.

Организационное, научное и методическое обеспечение развития муниципальной системы образования

управление образования

бюджет города

016

339 203 890,21

63 370 200,00

52 472 156,00

49 065 081,00

48 763 497,34

36 519 383,31

38 646 768,56

50 366 804,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

24 615 513,71

0,00

0,00

0,00

0,00

17 061 572,71

7 553 941,00

0,00

2.2.3.

Разработка и реализация комплексного плана мероприятий по организации работы школы «ДАР» для одарённых детей города Хабаровска

управление образования

бюджет города

016

548 766,50

300 000,00

0,00

0,00

100 000,00

48 766,50

50 000,00

50 000,00

2.2.4.

Проведение городских мероприятий, направленных на развитие способностей и поддержку одаренных детей и молодежи: - муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников; - конкурсов научно-исследовательских работ старшеклассников и младших школьников; - форума научных обществ учащихся города и др.; - муниципального этапа Марафона учеников-занковцев

управление образования

бюджет города

016

7 719 983,04

1 450 000,00

1 106 000,00

1 069 100,00

874 794,79

1 035 001,62

1 085 086,63

1 100 000,00

2.2.5.

Награждение ценными подарками Мэра города Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений за успехи в области образовательной деятельности, культуры и спорта

управление образования

бюджет города

016

2 881 342,00

300 000,00

300 000,00

252 500,00

64 830,00

812 252,00

551 760,00

600 000,00

2.2.6.

Проведение городской акции «Пятёрки любимому городу». Организация и проведение церемонии награждения лучших учащихся

управление образования

бюджет города

016

5 329 609,15

2 000 000,00

1 425 000,00

588 000,00

48 610,47

114 487,56

453 511,12

700 000,00

2.2.7.

Обеспечение деятельности экспериментальных площадок, работы экспертного совета

управление образования

бюджет города

016

129 700,00

100 000,00

29 700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.8.

Стажировка педагогов общеобразовательных учреждений по направлению «Одарённые дети»

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.9.

Обеспечение участия в городских, краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях

управление образования

бюджет города

016

6 998 284,46

0,00

0,00

1 154 700,00

1 764 775,99

1 452 788,85

1 126 019,62

1 500 000,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

18 306 600,00

1 512 330,00

574 210,00

940 050,00

2 846 630,00

3 325 110,00

9 108 270,00

0,00

2.2.10.

Сертификаты на приобретение учебного оборудования для образовательных учреждений, учащиеся которых получили по 100 баллов по ЕГЭ

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

9 915 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

0,00

2 915 000,00

0,00

0,00

2.2.11.

Сертификаты на приобретение оборудования для образовательных учреждений, показавших высокие достижения в области гражданско-патриотического воспитания

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

2 400 000,00

0,00

2 400 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.

Обеспечение качества дополнительного образования детей

Всего

2 973 675 813,19

383 220 160,00

376 586 695,00

384 713 867,00

398 527 695,04

463 716 926,97

472 397 897,18

494 512 572,00

2.3.1.

Обеспечение организации предоставления дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

2 899 617 364,40

378 971 160,00

369 219 055,00

376 973 011,00

385 089 751,56

444 623 141,58

462 116 162,26

482 625 083,00

2.3.2.

Проведение городских конкурсов, слетов, смотров, выставок, конференций, фестивалей, мероприятий среди учащихся, воспитанников и педагогов образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

31 604 612,54

1 456 000,00

5 657 440,00

2 078 800,00

2 933 624,29

11 204 903,64

2 915 844,61

5 358 000,00

2.3.3.

Награждение муниципальных образовательных учреждений - победителей конкурса по развитию инновационных форм организации каникулярного отдыха

управление образования

бюджет города

016

535 600,00

500 000,00

0,00

15 600,00

20 000,00

0,00

0,00

0,00

2.3.4.

Обеспечение участия в краевых, региональных, всероссийских смотрах, конкурсах, фестивалях, олимпиадах, мероприятиях

управление образования

бюджет города

016

6 152 917,22

868 000,00

865 000,00

1 490 600,00

1 509 956,12

509 897,14

439 463,96

470 000,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

460 000,00

460 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.3.5.

Развитие международного сотрудничества с городами-побратимами, межрегионального сотрудничества в области образования

управление образования

бюджет города

016

10 111 168,31

300 000,00

186 300,00

0,00

4 612 732,31

1 660 118,00

1 573 288,00

1 778 730,00

2.3.6.

Обеспечение участия семей и школьников в культурно-образовательном проекте «Здравствуй, музей» с посещением музеев города

управление образования

бюджет города

016

2 091 725,00

665 000,00

658 900,00

269 900,00

266 530,00

132 955,00

98 440,00

0,00

2.3.7.

Прием иностранных делегаций школьников

управление образования

бюджет города

016

3 068 764,85

0,00

0,00

175 200,00

14 318,88

1 505 225,97

1 174 020,00

200 000,00

2.3.8.

Организация деятельности трудовых отрядов старшеклассников

управление образования

бюджет города

016

20 033 660,87

0,00

0,00

3 710 756,00

4 080 781,88

4 080 685,64

4 080 678,35

4 080 759,00

2.3.9.

Обеспечение персонифицированно-го финансирования дополнительного образования детей

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.

Развитие кадрового потенциала

Всего по основному мероприятию

11 614 703,35

2 990 000,00

1 830 200,00

1 556 140,00

1 093 275,01

1 685 088,34

1 230 000,00

1 230 000,00

3.1.

Повышение профессионального мастерства педагогических работников

Всего

10 154 511,70

2 590 000,00

1 502 000,00

1 040 800,00

1 000 081,01

1 648 764,38

1 192 866,31

1 180 000,00

3.1.1.

Проведение конкурса профессионального мастерства «Педагогический звездопад»

управление образования

бюджет города

016

9 454 511,70

1 890 000,00

1 502 000,00

1 040 800,00

1 000 081,01

1 648 764,38

1 192 866,31

1 180 000,00

3.1.2.

Организация работы «Школы резерва»

управление образования

бюджет города

016

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3.

Направление на курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки руководителей и педагогических работников учреждений дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.

Закрепление молодых специалистов в учреждениях отрасли «Образование»

Всего

1 460 191,65

400 000,00

328 200,00

515 340,00

93 194,00

36 323,96

37 133,69

50 000,00

3.2.1.

Организация приема Мэром города Хабаровска молодых специалистов

управление образования

бюджет города

016

1 260 191,65

200 000,00

328 200,00

515 340,00

93 194,00

36 323,96

37 133,69

50 000,00

3.2.2.

Организация работы «Школы молодого педагога»

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.3.

Организация социальной рекламы с целью повышения имиджа педагога

управление образования

бюджет города

016

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.2.4.

Обеспечение поддержки в виде денежной выплаты студентам, обучающимся по программам высшего педагогического образования по очной, очно-заочной и заочной формам обучения на основании заключенных с администрацией города в лице управления образования администрации города Хабаровска договоров о целевом обучении

управление образования

бюджет города

016

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.

Развитие единой информационно-коммуникационной среды в учреждениях отрасли «Образование»

Всего по основному мероприятию

122 216 886,64

35 974 391,00

18 606 547,00

11 387 773,00

36 223 237,64

6 543 025,00

5 481 913,00

8 000 000,00

4.1.

Материально-техническое обеспечение образовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

54 091 341,34

10 441 700,00

2 879 120,00

3 490 368,00

24 694 321,34

1 612 860,00

4 821 972,00

6 151 000,00

4.2.

Обеспечение легитимности и информационной безопасности

управление образования

бюджет города

016

7 846 821,00

2 906 361,00

2 182 180,00

51 720,00

2 706 560,00

0,00

0,00

0,00

4.3.

Создание единого открытого информационного образовательного пространства

управление образования, управление информа-ционных технологий

бюджет города

016
047

58 998 554,30

21 421 650,00

13 475 757,00

7 845 685,00

8 816 356,30

4 930 165,00

659 941,00

1 849 000,00

4.4.

Проведение городских конкурсов с использованием информационно-коммуникационных технологий

управление образования

бюджет города

016

266 000,00

260 000,00

0,00

0,00

6 000,00

0,00

0,00

0,00

4.5.

Инновационная деятельность, внедрение новых информационных технологий

управление образования

бюджет города

016

1 014 170,00

944 680,00

69 490,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.

Обеспечение исполнения образовательных услуг

Всего по основному мероприятию

1 732 554 194,76

224 158 120,00

222 505 661,00

219 998 866,00

233 305 646,68

267 570 148,35

275 322 427,73

289 693 325,00

5.1.

Содержание аппарата управления на обеспечение реализации муниципальной программы

управление образования

бюджет города

016

364 511 700,97

46 293 200,00

47 572 421,00

47 090 386,00

50 868 339,40

56 247 134,57

57 184 138,00

59 256 082,00

5.2.

Обеспечение стабильного функционирования и качественного исполнения образовательных услуг

управление образования

бюджет города

016

1 054 878 160,50

177 211 900,00

174 933 240,00

172 908 480,00

182 437 307,28

94 856 789,49

22 093 200,73

230 437 243,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

312 511 313,29

0,00

0,00

0,00

0,00

116 466 224,29

196 045 089,00

0,00

5.3.

Повышение эффективности деятельности администрации города и развитие системы управления городского округа «Город Хабаровск»

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

653 020,00

653 020,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.

Обеспечение исполнения переданных государственных полномочий

Всего по основному мероприятию

27 056 302 890,00

3 372 455 270,00

3 394 125 170,00

3 544 843 920,00

3 721 648 030,00

4 171 217 260,00

4 454 481 980,00

4 397 531 260,00

в том числе расходы на администрирование

14 717 630,00

1 788 000,00

2 359 840,00

1 811 200,00

1 961 890,00

2 117 460,00

2 368 180,00

2 311 060,00

6.1.

Исполнение постановления Правительства Хабаровского края от 22.11.2013

№ 402-пр «О формировании субвенций из краевого бюджета на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

18 391 518 910,00

2 393 894 970,00

2 298 688 500,00

2 439 963 030,00

2 506 688 000,00

2 803 111 200,00

2 991 049 050,00

2 958 124 160,00

6.2.

Исполнение закона Хабаровского края от 31.10.2007

№ 147 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по реализации отдельных направлений приоритетного национального проекта «Образование» (краевой бюджет)

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

98 404 000,00

48 202 000,00

50 202 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

в том числе расходы на администрирование

меж-бюджет-ные транс-ферты

969 000,00

487 000,00

482 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.3.

Исполнение закона Хабаровского края от 14.11.2007

№ 153 «О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Хабаровского края по предоставлению отдельных гарантий прав граждан в области образования»

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

1 524 845 450,00

130 208 400,00

210 947 440,00

225 040 650,00

230 037 610,00

257 252 160,00

254 144 530,00

217 214 660,00

в том числе расходы на администрирование

меж-бюджет-ные транс-ферты

13 748 630,00

1 301 000,00

1 877 840,00

1 811 200,00

1 961 890,00

2 117 460,00

2 368 180,00

2 311 060,00

6.4.

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях

управление образования

меж-бюджет-ные транс-ферты

016

7 041 534 530,00

800 149 900,00

834 287 230,00

879 840 240,00

984 922 420,00

1 110 853 900,00

1 209 288 400,00

1 222 192 440,00

7.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях

Всего по основному мероприятию

70 644 669,00

9 882 600,00

9 900 000,00

9 840 360,00

9 849 671,00

9 923 409,00

10 245 709,00

11 002 920,00

7.1.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе общеобразовательных учреждений

управление образования

бюджет города

016

66 860 744,00

9 437 200,00

9 327 450,00

9 252 415,00

9 270 971,00

9 456 885,00

9 678 808,00

10 437 015,00

7.2.

Организация отдыха детей в городских оздоровительных лагерях, организованных на базе учреждений дополнительного образования

управление образования

бюджет города

016

3 783 925,00

445 400,00

572 550,00

587 945,00

578 700,00

466 524,00

566 901,00

565 905,00

8.

Участие в реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа»

Всего по основному мероприятию

457 167 190,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

457 167 190,00

0,00

8.1.

Строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок», проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

Бюджет города

013

114 291 790,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

114 291 790,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

342 875 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

342 875 400,00

0,00

9.

Участие в реализации мероприятий федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»

Всего по основному мероприятию

331 516 743,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

331 516 743,33

0,00

9.1.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Совхозной, микрорайон «Ореховая сопка» квартал «Березки»), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

26 117 603,33

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

26 117 603,33

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

78 352 810,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

78 352 810,00

0,00

9.2.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Краснодарской - ул. Лазо), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

27 351 130,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 351 130,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

82 053 400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

82 053 400,00

0,00

9.3.

Строительство детского сада в г. Хабаровске (в районе ул. Юности -ул. Краснореченской), проведение мероприятий по закреплению земельных участков и изготовлению проектно-сметной документации

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

29 410 450,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 410 450,00

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

88 231 350,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

88 231 350,00

0,00

10.

Участие в реализации мероприятий приоритетного проекта «Создание современной образовательной среды для школьников»

Всего по основному мероприятию

36 771 905,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

36 771 905,86

0,00

10.1.

Строительство школы в микрорайоне «Волочаевский городок»

департамент архитектуры, строительства и землепользо-вания

бюджет города

013

9 192 975,86

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

9 192 975,86

0,00

меж-бюджет-ные транс-ферты

27 578 930,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

27 578930,00

0,00

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: газета "Хабаровские Вести" № 43-44 (4050-4051) от 27.03.2020
Рубрики правового классификатора: 020.000.000 БЮДЖЕТНОЕ УСТРОЙСТВО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 190.000.000  КУЛЬТУРА. ОБРАЗОВАНИЕ, 190.050.000 Начальное, среднее и высшее образование.

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Кто возглавляет исполнительную власть в РФ? Что включает в себя система целиком? Какими функциями и полномочиями она наделена?

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать