Основная информация
Дата опубликования: | 25 марта 2020г. |
Номер документа: | RU89054898202000062 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Москва |
Принявший орган: | Администрация муниципального образования город Новый Уренгой |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Новый Уренгой
О внесении изменений в постановление Администрации
города Новый Уренгой от 04.09.2017 №280
(признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 28.12.2020 № 598)
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 12.04.2021 № 129)
25.03.2020 № 116
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 05.12.2019 № 287 «О бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 06.12.2018 № 203«О бюджете муниципального образования городНовый Уренгой на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов», Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,Администрация города Новый Уренгой
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденную постановлениемАдминистрации города Новый Уренгой от04.09.2017 №280«Об утверждении муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образованиягородНовый Уренгой»,согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силупункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункт 3, подпункт 4.1 пункта 4, пункты 5, 6, 7Изменений в муниципальнуюпрограмму«Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25.12.2019№ 524«О внесении измененийвпостановление Администрации городаНовый Уренгой от 04.09.2017№ 280».
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Правда Севера».
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Новый Уренгой
И.И. Костогриз
1
Приложение
к постановлению Администрации города Новый Уренгой
от 25.03.2020 № 116
Изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
1. В паспорте муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования Программы составляет
778134,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 109127,0 тыс. рублей,
2019 год – 102 507,0 тыс. рублей,
2020 год – 94371,0 тыс. рублей,
2021 год – 94085,0 тыс. рублей,
2022 год – 94 931,0 тыс. рублей,
2023 год – 94 371,0 тыс. рублей,
2024 год –94 371,0 тыс. рублей,
2025 год – 94 371,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 34 865,0 тыс. рублей,
2019 год – 35693,0 тыс. рублей,
2020 год –26838,0 тыс. рублей,
2021 год – 27635,0 тыс. рублей,
2022 год –28481,0 тыс. рублей,
2023 год –26838,0 тыс. рублей,
2024 год –26838,0 тыс. рублей,
2025 год –26838,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 74 262,0 тыс. рублей,
2019 год – 66814,0 тыс. рублей,
2020 год – 67533,0 тыс. рублей,
2021 год – 66 450,0 тыс. рублей,
2022 год – 66 450,0 тыс. рублей,
2023 год – 67533,0 тыс. рублей,
2024 год – 67533,0 тыс. рублей,
2025 год – 67533,0 тыс. рублей».
2. В подпрограмме«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
321 671,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 39 315,0 тыс. рублей,
2019 год –42412,0 тыс. рублей,
2020 год –39584,0 тыс. рублей,
2021 год –40381,0 тыс. рублей,
2022 год –41 227,0 тыс. рублей,
2023 год –39584,0 тыс. рублей,
2024 год –39584,0 тыс. рублей,
2025 год –39584,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 22778,0 тыс. рублей,
2019 год – 30567,0 тыс. рублей,
2020 год – 26074,0 тыс. рублей,
2021 год – 26871,0 тыс. рублей,
2022 год – 27717,0 тыс. рублей,
2023 год – 26074,0 тыс. рублей,
2024 год – 26074,0 тыс. рублей,
2025 год – 26074,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 16 537,0 тыс. рублей,
2019 год – 11845,0 тыс. рублей,
2020 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2021 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2022 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2023 год – 13510,0 тыс. рублей,
2024 год – 13510,0 тыс. рублей,
2025 год – 13 510,0 тыс. рублей».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
29531,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 3 893,0 тыс. рублей,
2019 год – 4902,0 тыс. рублей,
2020 год – 3 817,0 тыс. рублей,
2021 год – 2 734,0 тыс. рублей,
2022 год – 2 734,0 тыс. рублей,
2023 год – 3817,0 тыс. рублей,
2024 год – 3817,0 тыс. рублей,
2025 год – 3817,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 346,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 440,0 тыс. рублей,
2021 год – 440,0 тыс. рублей,
2022 год – 440,0 тыс. рублей,
2023 год – 440,0 тыс. рублей,
2024 год – 440,0 тыс. рублей,
2025 год – 440,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 3 547,0 тыс. рублей,
2019 год – 4902,0 тыс. рублей,
2020 год – 3377,0 тыс. рублей,
2021 год – 2 294,0 тыс. рублей,
2022 год – 2 294,0 тыс. рублей,
2023 год – 3 377,0 тыс. рублей,
2024 год – 3377,0 тыс. рублей,
2025 год – 3377,0 тыс. рублей».
4. В подпрограмме «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
426 932,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 65 919,0 тыс. рублей,
2019 год – 55193,0 тыс. рублей,
2020 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2021 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2023 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2024 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2025 год – 50 970,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 11 741,0 тыс. рублей,
2019 год – 5126,0 тыс. рублей,
2020 год – 324,0 тыс. рублей,
2021 год – 324,0 тыс. рублей,
2022 год – 324,0 тыс. рублей,
2023 год – 324,0 тыс. рублей,
2024 год – 324,0 тыс. рублей,
2025 год – 324,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 54 178,0тыс. рублей,
2019 год – 50067,0 тыс. рублей,
2020 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2021 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 646,0 тыс. рублей.
2023 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2024 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2025 год – 50 646,0 тыс. рублей».
1
5. Приложение 5«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» I этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» I этап
№п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполни-тель (соисполни-тель)
Едини-ца изме-рения
Источник финанси-рования
Базо-вое значе-ние для показателей
(2016 год)
Периоды этапа реализации муниципальной программы
ГР
БС
Рз
Пр
ЦСР
2018
год
2019 год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы:Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий
%
9,6
9,5
9,5
9,5
9,4
Показатель эффективности 2.
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий
Случаев на 100 тыс. населе-ния
11,6
10,7
9,8
8,9
8,0
Показатель эффективности 3.
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
%
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия
Задача (подпрограммы) 1: Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Показатель эффективности 1.1.
Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2.
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения)
%
46,4
46,3
46,3
46,3
46,0
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма и терроризма,
пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты),
Департамент образования Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Департамент образова-ния), Управление культуры Админи-страции города Новый Уренгой,
(далее – Управление культуры),
Управление по
работе с молодежью и обществен-ностью Админи-
страции города
Новый Уренгой
(далее - Управление по работе с молодежью и обществен-ностью), Управление физической культуры и спорта Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Управление физической культуры и спорта)
Тыс. руб.
Местный бюджет
52,0
24,0
57,0
57,0
957
0801
12101S1632
2,0
0,0
13,0
13,0
957
0801
12101S1665
0,0
0,0
2,0
2,0
975
0707
12101S1665
0,0
106,0
106,0
106,0
975
0707
12101S1632
0,0
0,0
181,0
181,0
975
0707
1210171665
Окруж-ной бюджет
0,0
315,0
590,0
624,0
957
0801
1210171632
60,0
0,0
409,0
409,0
957
0801
1210171665
0,0
0,0
65,0
65,0
0,0
0,0
1805
1805
975
0707
1210171632
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало–
Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Ед.
4
4
4
4
5
Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений
Ед.
24
24
24
24
25
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности
Ед.
18
38
76
76
76
%
24
50
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе: численность участников соревнований по национальным видам спорта
Чел.
-
-
-
97*
97*
Чел.
-
-
-
97*
97*
Показатель результативности
1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии
Чел.
10 000
-
-
Не менее
15000
Не менее
15000
974
0709
12101S1632
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
12,0
0,0
0,0
0,0
974
0709
1210180110
0,0
143,0
60,0
60,0
974
0709
1210171632
Окруж-ной бюджет
60,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Департамент образования
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед
Ед.
4
2
2
2
3
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях
Ед.
2
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
1.3.3. Численность обучающихся – участников бесед
Чел.
60
60
60
60
70
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
19
19
19
19
19
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования
Чел.
х
Не менее
10000
Не менее
10000
Не менее
10500
Не менее
10500
Мероприятие 1.5.
Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов
Чел.
464
Не менее 400
Не менее 400
Не менее 400
Не менее 450
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.6. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы
Информа-ционно-аналитиче-ское управление Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Информа-ционно-аналитиче-ское управление)
Тыс. руб.
Местный бюджет
86,0
86,0
93,0
93,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике
Ед.
27/11
25/11
26/12
26/12
26/12
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы
Ед.
5
4
4
3
3
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования
Информа-ционно-аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
2
2
3
2
3
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
120,0
315,0
2869,0
2903,0
Местный бюджет
152,0
359,0
512,0
512,0
Задача (подпрограммы) 2:
Профилактика правонарушений в общественных местах
Показатель эффективности 2.1.
Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности
%
96,3
97
97
98
98
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Отдел по делам несовершен-нолетних Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - отдел по делам несовершен-нолетних)
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий
Ед.
21
21
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
50
50
70
80
90
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
100
100
100
100
100
2.2.2. Количество рейдов
Ед.
54
38
Не менее 65
Не менее 65
Не менее 65
901
0314
1210216010
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка
Департамент обществен-ной
безопасно-сти и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и обществен-ностью
Тыс. руб.
Местный бюджет
763,0
795,0
825,0
825,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями
Час.
3671
3874
4037
4006
4006
Показатель результативности
2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»
Да-1/ нет -0
-
-
0
1
1
901
0314
1210280050
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан
Департамент имуществен- ных отношений Админи-страции города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Департамент городского хозяйства),
муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
5370,0
5862,0
6525,0
6525,0
975
0707
1210280050
560,0
0,0
0,0
0,0
964
0314
1612102S1632
0,0
77,0
0,0
0,0
901
0314
12102S1632
0,0
28,0
0,0
0,0
957
0801
212102S1632
0,0
240,0
9,0
9,0
964
0314
1210271632
Тыс.руб.
Окруж-ной бюджет
0,0
2563,0
0,0
0,0
901
0314
1210271632
0,0
2731,0
0,0
0,0
957
0801
1210271632
0,0
7204,0
291,0
291,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год
Ед.
0
0
9
10*
0
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)
Ед.
49
49
58
68*
68*
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
0
0
0
0
974
0701
1210280050
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях
Департамент образования,
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
2327,0
2350,0
3215,0
3215,0
974
0702
1210280050
1449,0
1467,0
1533,0
1533,0
974
0703
1210280050
678,0
667,0
742,0
742,0
974
0314
1210280050
4719,0
0,0
0,0
0,0
974
0701
12102S1060
472,0
0,0
0,0
0,0
974
0702
12102S1060
28,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
12102S1060
19,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
12102S1632
59,0
59,0
974
0701
12102S1632
90,0
90,0
974
0701
1210271060
Окруж-ной бюджет
4183,0
0,0
0,0
0,0
974
0702
1210271060
246,0
0,0
0,0
0,0
974
0701
1210271632
807,0
807,0
974
0703
1210271632
529,0
529,0
974
0703
1210271060
171,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций
Ед.
53
53
53
53
53
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, Информа-
ционно-
аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации - участников конкурса
Ед.
-
-
-
4*
5*
901
0113
1210273010
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
15,0
16,0
17,0
17,0
901
0113
1210273020
3143
3047
3767
3900
901
0709
1210273060
14900,0
14691,0
17794,0
18424,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности
Ед.
7
7
7
7
7
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний
комиссий профилактической направленности
Ед.
81
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой
Ед.
539
500
500
500
450
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
22658
30252
23205
23968
Местный бюджет
16385
11486
12998
12998
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
22778
30567
26074
26871
Тыс. руб.
Местный бюджет
16537
11845
13510
13510
2.
Подпрограмма 2:
«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**
Цель подпрограммы 2: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задача (подпрограммы)1:
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Показатель эффективности 1.
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)
Слу-чаев на 100 тыс. населе-ния
173,9
173,5
173,0
172,5
172,0
Показатель эффективности 2.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма
Чел.
15
15
14
13
12
974
0702
1220171633
Мероприятие 1.1.
Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении
Департамент образования
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
122R371633
0,0
0,0
440,0
440,0
974
0702
1220180050
Местный бюджет
0,0
984,0
87,0
87,0
974
0702
12201S1633
20,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
122R3S1633
0,0
0,0
49,0
49,0
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин
Ед.
11
11
11
13
15
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения
Ед.
10
10
12
13
14
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году
Ед.
0
20
25
50
**
54
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций
%
87
90
92
100
**
100
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения
Ед.
17
52
52
52
52
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся- участников отрядов юных инспекторов движения
Чел.
243
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Мероприятие 1.3
Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)
Ед.
0
0
0
4000*
0
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций
%
52
52
52
70*
70*
Мероприятие 1.4.
Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 1.4.1.
Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Ед.
340
Не менее 350
Не менее 350
Не менее 350
Не менее 350
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
20,0
984,0
136,0
136,0
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Задача (подпрограммы) 2:
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Показатель эффективности 2.1.
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)
%
54,6
98,4
98,4
100
100
Показатель эффективности 2.2.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
%
87,5
88,9
88,9
90,0
90,0
901
0409
1220240350
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год
Ед.
0
1
0
0
0
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
7
8
8
8
8
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков
Ед.
247
250
430
250
***
250
***
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков
Ед.
183
200
320
200
***
200
***
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
16
1
4
1
***
1
***
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного
движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД
(1 раз в 3 года)
Ед.
-
0
0
70
***
0
Мероприятие 2.5.
Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество разработанных или откорректированных комплексных схем организации дорожного движения
Ед.
0
0
0
1
***
Мероприятие 2.6. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 2.6.1.
Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям, нарастающим итогом)
Ед.
101
182
176
185
***
185 ***
Мероприятие 2.7. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)
Пог. м
365
350
550
350
***
350
***
Мероприятие 2.8. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.8.1 Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения
Ед.
5
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее
4
Показатель результативности 2.8.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения
Ед.
33
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3547,0
4902,0
3377,0
2294,0
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
3.
Подпрограмма 3:
«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны
Задача (подпрограммы)1:
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112
%
100
100
100
100
100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
46205,0
46354,0
47443,0
47443,0
338,0
0,0
0,0
0,0
901
0309
12301S1250
901
0309
1230171250
Окружной бюджет
248,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами
%
97,5
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» к выполнению задач по предназначению
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Ед.
552
490
500
500
500
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города
Ед.
223146
221555
180000
180050
180100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.2.
Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)
Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
3087,0
892,0
1738,0
1738,0
Показатель результативности 1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения
Да -1/
Нет-0
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок
Ед.
4
3
3
3
3
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах
Департамент городского хозяйства,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации
Ед.
0
0
0
27*
30*
920
0309
1230180070
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
2286,0
1440,0
1429,0
1429,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.6.
Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии
Ед.
13
7
7
7
7
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
901
0309
1230171240
Мероприятие 1.9.
Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой
(до 2019 года - проведение ремонтных работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи на территории муниципального образования город Новый Уренгой)
Департаментобществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты,
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
193,0
-
-
-
920
0309
1230171270
-
440,0
324,0
324,0
901
0309
1230171270
-
18,0
-
-
920
0309
12301S1240
Тыс.руб.
Местный
бюджет
6,0
-
-
-
920
0309
12301S1270
-
49,0
36,0
36,0
901
0309
12301S1270
-
2,0
-
-
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности (до 2019 года - количество жилых помещений, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, на территории муниципального образования город Новый Уренгой, подлежащих ремонтным работам по устранению нарушений требований пожарной безопасности)
Ед.
-
16
55
24
20
920
0501
1230171600
Мероприятие 1.10.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по объектам жилищного фонда
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Окруж-ной
Бюджет
11300
4668,0
0,0
0,0
920
0501
12301S1600
Местный бюджет
1256,0
519,0
0,0
0,0
920
0501
1230180070
1000,0
811,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.10.1. Количество жилых домов
Ед.
0
1
2
0
0
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
11741
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Показатель эффективности 2.1.
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых
%
100
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент обществен-ной безопас-ности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
3
Не менее 3
Не менее 3
Не менее 3
Не
менее
3
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования город Новый Уренгой по прохождению сигнала «Внимание всем!»
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.3.
Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороне
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
10
11
11
11
11
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотр-конкурсов
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
1
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
Итого по муниципальной программе,
Тыс. руб.
109127,0
102507,0
94371,0
94085,0
в том числе по бюджетам:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
34865,0
35693,0
26838,0
27635,0
Местный бюджет
74262,0
66814,0
67533,0
66450,0
* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** 2018 год - наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
*** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».
6. Приложение 6 «Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» II этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» II этап
№п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполни-тель)
Едини-ца изме-рения
Источник финанси-рования
Базовое значение для показате-лей
(2016 год)
Период этапа реализации муниципальной программы
ГР
БС
Рз
Пр
ЦСР
2022 год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий
%
9,6
9,4
9,4
9,3
9,0
Показатель эффективности 2.
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий
Случа-ев на 100 тыс. населе-ния
11,6
7,1
6,2
5,3
5,0
Показатель эффективности 3.
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
%
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия
Задача (подпрограммы): Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Показатель эффективности 1.1.
Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2.
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения )
%
46,4
46,0
46,0
46,0
45,5
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма,
пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Департамент общественной безопасно-
сти и гражданской защиты,
Департамент образования, Управление культуры,
Тыс. руб.
Местный бюджет
57,0
57,0
57,0
57,0
975
0707
12101S1665
Управление по работе с молодежью и обществен-ностью, Управление физической культуры и спорта
106,0
106,0
106,0
106,0
975
0707
12101S1632
181,0
181,0
181,0
181,0
957
0801
12101S1632
13,0
13,0
13,0
13,0
957
0801
12101S1665
2,0
2,0
2,0
2,0
975
0707
1210171665
Окружной бюджет
649,0
590,0
590,0
590,0
957
0801
1210171665
65,0
65,0
65,0
65,0
957
0801
1210171632
409,0
409,0
409,0
409,0
975
0707
1210171632
1805
1805
1805
1805
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало- Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Ед.
4
5
5
5
6
Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений
Ед.
24
25
25
25
26
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности
Ед.
18
76
76
76
76
%
24
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе:
Чел.
-
97*
97*
97*
100*
- численность участников соревнований по национальным видам спорта
Чел.
97*
97*
97*
100*
Показатель результативности
1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в областикибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии
Чел.
10 000
Не менее 15000
Не менее 15000
Не менее 15000
Не
менее 15000
975
0709
1210180110
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
60,0
60,0
60,0
60,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействияв текущем году
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Департамент образования
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед
Ед.
4
3
3
3
4
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях
Ед.
2
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
1.3.3. Число обучающихся - участников бесед
Чел.
60
70
70
80
100
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
19
19
19
19
19
Показатель результативности 1.4.2.Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования
Чел.
х
Не менее 11000
Не менее 11000
Не менее 11500
Не
менее 12000
Мероприятие 1.5.
Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов
Чел.
464
Не менее 450
Не менее 450
Не менее 460
Не
менее
460
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.6. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
93,0
93,0
93,0
93,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике
Ед.
27/11
26/12
26/12
26/12
26/12
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы
Ед.
5
3
3
3
3
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
2
2
3
2
3
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
2928,0
2869,0
2869,0
2869,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
512,0
512,0
512,0
512,0
Задача (подпрограммы) 2:
Профилактика правонарушений в общественных местах
Показатель эффективности 2.1.
Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности
%
96,3
98
98
98
100
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий
Ед.
21
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не
менее
60
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
50
100
100
100
100
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
100
100
100
100
100
2.2.2. Количество рейдов
Ед.
54
Не менее 65
Не менее 65
Не менее 65
Не
менее
65
901
0314
1210216010
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и обществен-ностью
Тыс. руб.
Местный бюджет
825,0
825,0
825,0
825,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями
Час.
3671
4006
4006
4006
4006
Показатель результативности
2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»
Да -1/нет- 0
-
1
1
1
1
901
0314
1210280050
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан
Департамент имуществен- ных отношений, Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
6525,0
6525,0
6525,0
6525,0
957
0801
12102S1632
9,0
9,0
9,0
9,0
957
0801
1210271632
Окружной бюджет
291,0
291,0
291,0
291,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год
Ед.
0
0
0
0
10*
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)
Ед.
49
68*
68*
68*
78*
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
0
0
0
0
974
0701
1210280050
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в образовательных организациях
Департамент образования, Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
3215,0
3215,0
3215,0
3215,0
974
0702
1210280050
1533,0
1533,0
1533,0
1533,0
974
0703
1210280050
742,0
742,0
742,0
742,0
974
0703
12102S1632
59,0
59,0
59,0
59,0
974
0701
12102S1632
90,0
90,0
90,0
90,0
974
0701
1210271632
Окружной бюджет
807,0
807,0
807,0
807,0
974
0703
1210271632
529,0
529,0
529,0
529,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций
Ед.
53
53
53
53
53
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Информа-
ционно-
аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации- участников конкурса
Ед.
-
5*
5*
5*
5*
901
0113
1210273010
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Департамент общественной безопасно-
сти и гражданской защиты,
отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
18,0
17,0
17,0
17,0
901
0113
1210273020
4043,0
3767,0
3767,0
3767,0
19101
17794
17794
17794
901
0709
1210273060
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности
Ед.
7
7
7
7
7
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний
комиссий профилактической направленности
Ед.
81
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Не
менее
77
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой
Ед.
539
450
450
450
400
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
24789
23205
23205
23205
Тыс. руб.
Местный бюджет
12998
12998
12998
12998
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
27717
26074
26074
26074
Тыс. руб.
Местный бюджет
13510
13510
13510
13510
2.
Подпрограмма 2:
«Обеспечение безопасности
дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Цель подпрограммы 2: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задача (подпрограммы)1:
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Показатель эффективности 1.
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)
Случа-ев на 100 тыс. населе-ния
173,9
172,0
171,5
171,0
170,0
Показатель эффективности 2.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма
Чел.
15
11
10
9
8
974
0702
1220180050
Мероприятие 1.1.
Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
87,0
87,0
87,0
87,0
974
0703
122R3S1633
49,0
49,0
49,0
49,0
974
0703
122R371633
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин
Ед.
11
15
15
15
16
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения
Ед.
10
14
14
14
15
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году
Ед.
0
54
54
54
54
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций
%
87
100
100
100
100
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения
Ед.
17
52
52
52
52
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся – участников отрядов юных инспекторов движения
Чел.
243
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Не
менее 520
Мероприятие 1.3.
Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)
Ед.
0
0
4000*
0
0
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций
%
52
70*
90*
90*
90*
Мероприятие 1.4.
Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 1.4.1.
Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Ед.
340
Не менее
350
Не менее 350
Не менее 350
Не
менее
350
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
136,0
136,0
136,0
136,0
Тыс.
руб.
Окруж-ной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Задача (подпрограммы) 2:
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Показатель эффективности 2.1.
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)
%
54,6
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
%
87,5
90
100
100
100
901
0409
1220240350
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент имуществен-ных отноше-ний,
Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
2158
3241
3241
3241
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год
Ед.
0
1*
0
0
1*
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
7
9*
9*
9*
10*
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков
Ед.
247
250**
250**
250**
250**
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков
Ед.
183
200**
200**
200**
200**
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
16
1**
1**
1**
1**
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного
движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД
(1 раз в 3 года)
Ед.
-
0
70**
0
0
Мероприятие 2.5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 2.5.1.
Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)
Ед.
101
185
**
185
**
185
**
185
**
Мероприятие 2.6. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений
(ежегодно)
Пог. м
365
350**
350**
350**
350**
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения
Ед.
5
Не менее 4
Не менее
4
Не менее 4
Не менее 4
Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения
Ед.
33
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Не
менее
25
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2158,0
3241,0
3241,0
3241,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2294,0
3377,0
3377,0
3377,0
Окруж-ной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
3.
Подпрограмма 3:
«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны
Задача (подпрограммы)1:
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112
%
100
100
100
100
100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
47443
47443
47443
47443
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами
%
97,5
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» к выполнению задач по предназначению
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно- спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Ед.
552
500
550
550
600
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города
Ед.
223146
180150
180200
180250
180300
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.2.
Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)
Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирования»,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
Показатель результативности 1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения
Да -1/
Нет-0
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок
Ед.
4
3
3
3
3
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах
Департамент городского хозяйства,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации
Ед.
0
30*
30*
30*
30*
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
1429,0
1429,0
1429,0
1429,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.6.
Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии
Ед.
13
7
7
7
7
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
920
0309
1230171270
Мероприятие 1.9.
Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты,
Департамент городского хозяйства
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
920
0309
12301S1270
Местный бюджет
36,0
36,0
36,0
36,0
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности
Ед.
-
20
20
20
20
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
50646
50646
50646
50646
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Показатель эффективности 2.1.
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых
%
100,0
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100,0
100
100
100
100
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
3
Не менее 3
Не менее 3
Не менее 3
Не
менее 3
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала «Внимание всем!»
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.3.
Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
10
11
11
11
11
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотр-конкурсов
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
1
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
50646
50646
50646
50646
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
Итого по муниципальной программе, в том числе по бюджетам:
Тыс. руб.
94931
94371
94371
94371
Окружной бюджет
28481
26838
26838
26838
Местный бюджет
66450
67533
67533
67533
* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».
7. Приложение 7 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
I этап
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования(тыс.руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Окружной бюджет
22778,0
30567
26074
26871
Местный бюджет
16537,0
11845
13510
13510
1.1.
Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Окружной бюджет
120,0
315,0
2869,0
2903,0
Местный бюджет
152,0
359,0
512,0
512,0
1.2.
Профилактика правонарушений в общественных местах
Окружной бюджет
22658,0
30252
23205
23968
Местный бюджет
16385,0
11486
12998
12998
2.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»*
Окружной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Местный бюджет
3547,0
4902,0
3377,0
2294,0
2.1.
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Окружной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Местный бюджет
20,0
984,0
136,0
136,0
2.2.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
3.
Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
3.1.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
3.2.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной программе:
109127,0
102507,0
94371,0
94085,0
в том числе по бюджетам:
Окружной бюджет
34865,0
35693,0
26838,0
27635,0
Местный бюджет
74262,0
66814,0
67533,0
66450,0
* 2018 год - наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
II этап
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования(тыс.руб.)
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Окружной бюджет
27717,0
26074,0
26074,0
26074,0
Местный бюджет
13510,0
13510,0
13510,0
13510,0
1.1.
Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Окружной бюджет
2928,0
2869,0
2869,0
2869,0
Местный бюджет
512,0
512,0
512,0
512,0
1.2.
Профилактика правонарушений в общественных местах
Окружной бюджет
24789,0
23205,0
23205,0
23205,0
Местный бюджет
12998,0
12998,0
12998,0
12998,0
2.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Местный бюджет
2294,0
3377,0
3377,0
3377,0
2.1.
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Местный бюджет
136,0
136,0
136,0
136,0
2.2.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Местный бюджет
2158,0
3241,0
3241,0
3241,0
3.
Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Местный бюджет
50646,0
50646,0
50646,0
50646,0
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
3.1.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Местный бюджет
50646,0
50646,0
50646,0
50646,0
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
3.2.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной программе:
94931,0
94371,0
94371,0
94371,0
в том числе по бюджетам:
Окружной бюджет
28481,0
26838,0
26838,0
26838,0
Местный бюджет
66450,0
67533,0
67533,0
67533,0
».
1
1
Ямало-Ненецкий автономный округ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации муниципального образования город Новый Уренгой
О внесении изменений в постановление Администрации
города Новый Уренгой от 04.09.2017 №280
(признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 28.12.2020 № 598)
(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 12.04.2021 № 129)
25.03.2020 № 116
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 05.12.2019 № 287 «О бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 06.12.2018 № 203«О бюджете муниципального образования городНовый Уренгой на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов», Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,Администрация города Новый Уренгой
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденную постановлениемАдминистрации города Новый Уренгой от04.09.2017 №280«Об утверждении муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образованиягородНовый Уренгой»,согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силупункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункт 3, подпункт 4.1 пункта 4, пункты 5, 6, 7Изменений в муниципальнуюпрограмму«Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25.12.2019№ 524«О внесении измененийвпостановление Администрации городаНовый Уренгой от 04.09.2017№ 280».
3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Правда Севера».
4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Новый Уренгой
И.И. Костогриз
1
Приложение
к постановлению Администрации города Новый Уренгой
от 25.03.2020 № 116
Изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
1. В паспорте муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение муниципальной программы
(в том числе по годам реализации муниципальной программы)
Объем финансирования Программы составляет
778134,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 109127,0 тыс. рублей,
2019 год – 102 507,0 тыс. рублей,
2020 год – 94371,0 тыс. рублей,
2021 год – 94085,0 тыс. рублей,
2022 год – 94 931,0 тыс. рублей,
2023 год – 94 371,0 тыс. рублей,
2024 год –94 371,0 тыс. рублей,
2025 год – 94 371,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 34 865,0 тыс. рублей,
2019 год – 35693,0 тыс. рублей,
2020 год –26838,0 тыс. рублей,
2021 год – 27635,0 тыс. рублей,
2022 год –28481,0 тыс. рублей,
2023 год –26838,0 тыс. рублей,
2024 год –26838,0 тыс. рублей,
2025 год –26838,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 74 262,0 тыс. рублей,
2019 год – 66814,0 тыс. рублей,
2020 год – 67533,0 тыс. рублей,
2021 год – 66 450,0 тыс. рублей,
2022 год – 66 450,0 тыс. рублей,
2023 год – 67533,0 тыс. рублей,
2024 год – 67533,0 тыс. рублей,
2025 год – 67533,0 тыс. рублей».
2. В подпрограмме«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
321 671,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 39 315,0 тыс. рублей,
2019 год –42412,0 тыс. рублей,
2020 год –39584,0 тыс. рублей,
2021 год –40381,0 тыс. рублей,
2022 год –41 227,0 тыс. рублей,
2023 год –39584,0 тыс. рублей,
2024 год –39584,0 тыс. рублей,
2025 год –39584,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 22778,0 тыс. рублей,
2019 год – 30567,0 тыс. рублей,
2020 год – 26074,0 тыс. рублей,
2021 год – 26871,0 тыс. рублей,
2022 год – 27717,0 тыс. рублей,
2023 год – 26074,0 тыс. рублей,
2024 год – 26074,0 тыс. рублей,
2025 год – 26074,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 16 537,0 тыс. рублей,
2019 год – 11845,0 тыс. рублей,
2020 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2021 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2022 год – 13 510,0 тыс. рублей,
2023 год – 13510,0 тыс. рублей,
2024 год – 13510,0 тыс. рублей,
2025 год – 13 510,0 тыс. рублей».
3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
29531,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 3 893,0 тыс. рублей,
2019 год – 4902,0 тыс. рублей,
2020 год – 3 817,0 тыс. рублей,
2021 год – 2 734,0 тыс. рублей,
2022 год – 2 734,0 тыс. рублей,
2023 год – 3817,0 тыс. рублей,
2024 год – 3817,0 тыс. рублей,
2025 год – 3817,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 346,0 тыс. рублей,
2019 год – 0,0 тыс. рублей,
2020 год – 440,0 тыс. рублей,
2021 год – 440,0 тыс. рублей,
2022 год – 440,0 тыс. рублей,
2023 год – 440,0 тыс. рублей,
2024 год – 440,0 тыс. рублей,
2025 год – 440,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 3 547,0 тыс. рублей,
2019 год – 4902,0 тыс. рублей,
2020 год – 3377,0 тыс. рублей,
2021 год – 2 294,0 тыс. рублей,
2022 год – 2 294,0 тыс. рублей,
2023 год – 3 377,0 тыс. рублей,
2024 год – 3377,0 тыс. рублей,
2025 год – 3377,0 тыс. рублей».
4. В подпрограмме «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:
«Ресурсное обеспечение подпрограммы
(в том числе по годам реализации подпрограммы)
Объем финансирования подпрограммы составляет
426 932,0 тыс. рублей, в том числе:
- по годам реализации:
2018 год – 65 919,0 тыс. рублей,
2019 год – 55193,0 тыс. рублей,
2020 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2021 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2023 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2024 год – 50 970,0 тыс. рублей,
2025 год – 50 970,0 тыс. рублей;
- по источникам финансирования:
- средства окружного бюджета:
2018 год – 11 741,0 тыс. рублей,
2019 год – 5126,0 тыс. рублей,
2020 год – 324,0 тыс. рублей,
2021 год – 324,0 тыс. рублей,
2022 год – 324,0 тыс. рублей,
2023 год – 324,0 тыс. рублей,
2024 год – 324,0 тыс. рублей,
2025 год – 324,0 тыс. рублей;
- средства бюджета муниципального образования:
2018 год – 54 178,0тыс. рублей,
2019 год – 50067,0 тыс. рублей,
2020 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2021 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2022 год – 50 646,0 тыс. рублей.
2023 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2024 год – 50 646,0 тыс. рублей,
2025 год – 50 646,0 тыс. рублей».
1
5. Приложение 5«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» I этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» I этап
№п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполни-тель (соисполни-тель)
Едини-ца изме-рения
Источник финанси-рования
Базо-вое значе-ние для показателей
(2016 год)
Периоды этапа реализации муниципальной программы
ГР
БС
Рз
Пр
ЦСР
2018
год
2019 год
2020
год
2021
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы:Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий
%
9,6
9,5
9,5
9,5
9,4
Показатель эффективности 2.
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий
Случаев на 100 тыс. населе-ния
11,6
10,7
9,8
8,9
8,0
Показатель эффективности 3.
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
%
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия
Задача (подпрограммы) 1: Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Показатель эффективности 1.1.
Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2.
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения)
%
46,4
46,3
46,3
46,3
46,0
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику
экстремизма и терроризма,
пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты),
Департамент образования Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Департамент образова-ния), Управление культуры Админи-страции города Новый Уренгой,
(далее – Управление культуры),
Управление по
работе с молодежью и обществен-ностью Админи-
страции города
Новый Уренгой
(далее - Управление по работе с молодежью и обществен-ностью), Управление физической культуры и спорта Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Управление физической культуры и спорта)
Тыс. руб.
Местный бюджет
52,0
24,0
57,0
57,0
957
0801
12101S1632
2,0
0,0
13,0
13,0
957
0801
12101S1665
0,0
0,0
2,0
2,0
975
0707
12101S1665
0,0
106,0
106,0
106,0
975
0707
12101S1632
0,0
0,0
181,0
181,0
975
0707
1210171665
Окруж-ной бюджет
0,0
315,0
590,0
624,0
957
0801
1210171632
60,0
0,0
409,0
409,0
957
0801
1210171665
0,0
0,0
65,0
65,0
0,0
0,0
1805
1805
975
0707
1210171632
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало–
Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Ед.
4
4
4
4
5
Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений
Ед.
24
24
24
24
25
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности
Ед.
18
38
76
76
76
%
24
50
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе: численность участников соревнований по национальным видам спорта
Чел.
-
-
-
97*
97*
Чел.
-
-
-
97*
97*
Показатель результативности
1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии
Чел.
10 000
-
-
Не менее
15000
Не менее
15000
974
0709
12101S1632
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
12,0
0,0
0,0
0,0
974
0709
1210180110
0,0
143,0
60,0
60,0
974
0709
1210171632
Окруж-ной бюджет
60,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Департамент образования
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед
Ед.
4
2
2
2
3
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях
Ед.
2
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
1.3.3. Численность обучающихся – участников бесед
Чел.
60
60
60
60
70
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
19
19
19
19
19
Показатель результативности 1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования
Чел.
х
Не менее
10000
Не менее
10000
Не менее
10500
Не менее
10500
Мероприятие 1.5.
Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов
Чел.
464
Не менее 400
Не менее 400
Не менее 400
Не менее 450
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.6. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы
Информа-ционно-аналитиче-ское управление Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Информа-ционно-аналитиче-ское управление)
Тыс. руб.
Местный бюджет
86,0
86,0
93,0
93,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике
Ед.
27/11
25/11
26/12
26/12
26/12
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы
Ед.
5
4
4
3
3
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования
Информа-ционно-аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
2
2
3
2
3
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
120,0
315,0
2869,0
2903,0
Местный бюджет
152,0
359,0
512,0
512,0
Задача (подпрограммы) 2:
Профилактика правонарушений в общественных местах
Показатель эффективности 2.1.
Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности
%
96,3
97
97
98
98
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Отдел по делам несовершен-нолетних Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - отдел по делам несовершен-нолетних)
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий
Ед.
21
21
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
50
50
70
80
90
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
100
100
100
100
100
2.2.2. Количество рейдов
Ед.
54
38
Не менее 65
Не менее 65
Не менее 65
901
0314
1210216010
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка
Департамент обществен-ной
безопасно-сти и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и обществен-ностью
Тыс. руб.
Местный бюджет
763,0
795,0
825,0
825,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями
Час.
3671
3874
4037
4006
4006
Показатель результативности
2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»
Да-1/ нет -0
-
-
0
1
1
901
0314
1210280050
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан
Департамент имуществен- ных отношений Админи-страции города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Админи-страции города Новый Уренгой
(далее - Департамент городского хозяйства),
муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
5370,0
5862,0
6525,0
6525,0
975
0707
1210280050
560,0
0,0
0,0
0,0
964
0314
1612102S1632
0,0
77,0
0,0
0,0
901
0314
12102S1632
0,0
28,0
0,0
0,0
957
0801
212102S1632
0,0
240,0
9,0
9,0
964
0314
1210271632
Тыс.руб.
Окруж-ной бюджет
0,0
2563,0
0,0
0,0
901
0314
1210271632
0,0
2731,0
0,0
0,0
957
0801
1210271632
0,0
7204,0
291,0
291,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год
Ед.
0
0
9
10*
0
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)
Ед.
49
49
58
68*
68*
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
0
0
0
0
974
0701
1210280050
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях
Департамент образования,
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
2327,0
2350,0
3215,0
3215,0
974
0702
1210280050
1449,0
1467,0
1533,0
1533,0
974
0703
1210280050
678,0
667,0
742,0
742,0
974
0314
1210280050
4719,0
0,0
0,0
0,0
974
0701
12102S1060
472,0
0,0
0,0
0,0
974
0702
12102S1060
28,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
12102S1060
19,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
12102S1632
59,0
59,0
974
0701
12102S1632
90,0
90,0
974
0701
1210271060
Окруж-ной бюджет
4183,0
0,0
0,0
0,0
974
0702
1210271060
246,0
0,0
0,0
0,0
974
0701
1210271632
807,0
807,0
974
0703
1210271632
529,0
529,0
974
0703
1210271060
171,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций
Ед.
53
53
53
53
53
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, Информа-
ционно-
аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации - участников конкурса
Ед.
-
-
-
4*
5*
901
0113
1210273010
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
15,0
16,0
17,0
17,0
901
0113
1210273020
3143
3047
3767
3900
901
0709
1210273060
14900,0
14691,0
17794,0
18424,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности
Ед.
7
7
7
7
7
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний
комиссий профилактической направленности
Ед.
81
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой
Ед.
539
500
500
500
450
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
22658
30252
23205
23968
Местный бюджет
16385
11486
12998
12998
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
22778
30567
26074
26871
Тыс. руб.
Местный бюджет
16537
11845
13510
13510
2.
Подпрограмма 2:
«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**
Цель подпрограммы 2: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задача (подпрограммы)1:
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Показатель эффективности 1.
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)
Слу-чаев на 100 тыс. населе-ния
173,9
173,5
173,0
172,5
172,0
Показатель эффективности 2.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма
Чел.
15
15
14
13
12
974
0702
1220171633
Мероприятие 1.1.
Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении
Департамент образования
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
122R371633
0,0
0,0
440,0
440,0
974
0702
1220180050
Местный бюджет
0,0
984,0
87,0
87,0
974
0702
12201S1633
20,0
0,0
0,0
0,0
974
0703
122R3S1633
0,0
0,0
49,0
49,0
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин
Ед.
11
11
11
13
15
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения
Ед.
10
10
12
13
14
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году
Ед.
0
20
25
50
**
54
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций
%
87
90
92
100
**
100
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения
Ед.
17
52
52
52
52
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся- участников отрядов юных инспекторов движения
Чел.
243
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Мероприятие 1.3
Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)
Ед.
0
0
0
4000*
0
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций
%
52
52
52
70*
70*
Мероприятие 1.4.
Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 1.4.1.
Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Ед.
340
Не менее 350
Не менее 350
Не менее 350
Не менее 350
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
20,0
984,0
136,0
136,0
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Задача (подпрограммы) 2:
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Показатель эффективности 2.1.
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)
%
54,6
98,4
98,4
100
100
Показатель эффективности 2.2.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
%
87,5
88,9
88,9
90,0
90,0
901
0409
1220240350
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год
Ед.
0
1
0
0
0
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
7
8
8
8
8
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков
Ед.
247
250
430
250
***
250
***
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков
Ед.
183
200
320
200
***
200
***
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
16
1
4
1
***
1
***
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного
движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД
(1 раз в 3 года)
Ед.
-
0
0
70
***
0
Мероприятие 2.5.
Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество разработанных или откорректированных комплексных схем организации дорожного движения
Ед.
0
0
0
1
***
Мероприятие 2.6. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 2.6.1.
Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям, нарастающим итогом)
Ед.
101
182
176
185
***
185 ***
Мероприятие 2.7. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)
Пог. м
365
350
550
350
***
350
***
Мероприятие 2.8. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.8.1 Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения
Ед.
5
Не менее 4
Не менее 4
Не менее 4
Не менее
4
Показатель результативности 2.8.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения
Ед.
33
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
3547,0
4902,0
3377,0
2294,0
Окруж-ной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
3.
Подпрограмма 3:
«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны
Задача (подпрограммы)1:
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112
%
100
100
100
100
100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
46205,0
46354,0
47443,0
47443,0
338,0
0,0
0,0
0,0
901
0309
12301S1250
901
0309
1230171250
Окружной бюджет
248,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами
%
97,5
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» к выполнению задач по предназначению
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Ед.
552
490
500
500
500
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города
Ед.
223146
221555
180000
180050
180100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.2.
Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)
Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
3087,0
892,0
1738,0
1738,0
Показатель результативности 1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения
Да -1/
Нет-0
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок
Ед.
4
3
3
3
3
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах
Департамент городского хозяйства,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации
Ед.
0
0
0
27*
30*
920
0309
1230180070
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
2286,0
1440,0
1429,0
1429,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.6.
Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии
Ед.
13
7
7
7
7
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
901
0309
1230171240
Мероприятие 1.9.
Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой
(до 2019 года - проведение ремонтных работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи на территории муниципального образования город Новый Уренгой)
Департаментобществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты,
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
193,0
-
-
-
920
0309
1230171270
-
440,0
324,0
324,0
901
0309
1230171270
-
18,0
-
-
920
0309
12301S1240
Тыс.руб.
Местный
бюджет
6,0
-
-
-
920
0309
12301S1270
-
49,0
36,0
36,0
901
0309
12301S1270
-
2,0
-
-
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности (до 2019 года - количество жилых помещений, в которых проживают многодетные малоимущие семьи, на территории муниципального образования город Новый Уренгой, подлежащих ремонтным работам по устранению нарушений требований пожарной безопасности)
Ед.
-
16
55
24
20
920
0501
1230171600
Мероприятие 1.10.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по объектам жилищного фонда
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Окруж-ной
Бюджет
11300
4668,0
0,0
0,0
920
0501
12301S1600
Местный бюджет
1256,0
519,0
0,0
0,0
920
0501
1230180070
1000,0
811,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.10.1. Количество жилых домов
Ед.
0
1
2
0
0
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
11741
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Показатель эффективности 2.1.
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых
%
100
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент обществен-ной безопас-ности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
3
Не менее 3
Не менее 3
Не менее 3
Не
менее
3
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования город Новый Уренгой по прохождению сигнала «Внимание всем!»
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.3.
Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороне
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
10
11
11
11
11
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых
Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотр-конкурсов
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
1
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
Итого по муниципальной программе,
Тыс. руб.
109127,0
102507,0
94371,0
94085,0
в том числе по бюджетам:
Тыс. руб.
Окружной бюджет
34865,0
35693,0
26838,0
27635,0
Местный бюджет
74262,0
66814,0
67533,0
66450,0
* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** 2018 год - наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
*** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».
6. Приложение 6 «Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» II этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:
«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» II этап
№п/п
Код бюджетной классификации
Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)
Исполнитель (соисполни-тель)
Едини-ца изме-рения
Источник финанси-рования
Базовое значение для показате-лей
(2016 год)
Период этапа реализации муниципальной программы
ГР
БС
Рз
Пр
ЦСР
2022 год
2023 год
2024
год
2025
год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой
Показатель эффективности 1. Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий
%
9,6
9,4
9,4
9,3
9,0
Показатель эффективности 2.
Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий
Случа-ев на 100 тыс. населе-ния
11,6
7,1
6,2
5,3
5,0
Показатель эффективности 3.
Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования
%
100
100
100
100
100
1.
Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия
Задача (подпрограммы): Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Показатель эффективности 1.1.
Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2.
Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов (по оценке населения )
%
46,4
46,0
46,0
46,0
45,5
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.1. Проведение мероприятий,
направленных на профилактику
экстремизма и терроризма,
пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Департамент общественной безопасно-
сти и гражданской защиты,
Департамент образования, Управление культуры,
Тыс. руб.
Местный бюджет
57,0
57,0
57,0
57,0
975
0707
12101S1665
Управление по работе с молодежью и обществен-ностью, Управление физической культуры и спорта
106,0
106,0
106,0
106,0
975
0707
12101S1632
181,0
181,0
181,0
181,0
957
0801
12101S1632
13,0
13,0
13,0
13,0
957
0801
12101S1665
2,0
2,0
2,0
2,0
975
0707
1210171665
Окружной бюджет
649,0
590,0
590,0
590,0
957
0801
1210171665
65,0
65,0
65,0
65,0
957
0801
1210171632
409,0
409,0
409,0
409,0
975
0707
1210171632
1805
1805
1805
1805
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в Ямало- Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения
Ед.
4
5
5
5
6
Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности, гармонизации межнациональных отношений
Ед.
24
25
25
25
26
Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности
Ед.
18
76
76
76
76
%
24
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального единства, в том числе:
Чел.
-
97*
97*
97*
100*
- численность участников соревнований по национальным видам спорта
Чел.
97*
97*
97*
100*
Показатель результативности
1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в областикибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии
Чел.
10 000
Не менее 15000
Не менее 15000
Не менее 15000
Не
менее 15000
975
0709
1210180110
Мероприятие 1.2. Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
60,0
60,0
60,0
60,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2.1. Доля школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействияв текущем году
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 1.3. Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования
Департамент образования
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед
Ед.
4
3
3
3
4
1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях
Ед.
2
2
2
2
2
%
100
100
100
100
100
1.3.3. Число обучающихся - участников бесед
Чел.
60
70
70
80
100
Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу
Департамент образования
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество общеобразовательных организаций
Ед.
19
19
19
19
19
Показатель результативности 1.4.2.Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования
Чел.
х
Не менее 11000
Не менее 11000
Не менее 11500
Не
менее 12000
Мероприятие 1.5.
Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка для мигрантов, вынужденных переселенцев
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов
Чел.
464
Не менее 450
Не менее 450
Не менее 460
Не
менее
460
901
0314
1210180110
Мероприятие 1.6. Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
93,0
93,0
93,0
93,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике
Ед.
27/11
26/12
26/12
26/12
26/12
Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы
Ед.
5
3
3
3
3
Мероприятие 1.7. Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям в молодежной среде, изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество проведенных социологических исследований
Ед.
2
2
3
2
3
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
2928,0
2869,0
2869,0
2869,0
Тыс. руб.
Местный бюджет
512,0
512,0
512,0
512,0
Задача (подпрограммы) 2:
Профилактика правонарушений в общественных местах
Показатель эффективности 2.1.
Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых городских мероприятий
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности
%
96,3
98
98
98
100
Мероприятие 2.1. Проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество проведенных мероприятий
Ед.
21
Не менее 60
Не менее 60
Не менее 60
Не
менее
60
Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних, охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
50
100
100
100
100
Мероприятие 2.2. Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики
Отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
2.2.1. Охват рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП
%
100
100
100
100
100
2.2.2. Количество рейдов
Ед.
54
Не менее 65
Не менее 65
Не менее 65
Не
менее
65
901
0314
1210216010
Мероприятие 2.3. Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и обществен-ностью
Тыс. руб.
Местный бюджет
825,0
825,0
825,0
825,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций
Ед.
2
2
2
2
2
Показатель результативности 2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями
Час.
3671
4006
4006
4006
4006
Показатель результативности
2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»
Да -1/нет- 0
-
1
1
1
1
901
0314
1210280050
Мероприятие 2.4. Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан
Департамент имуществен- ных отношений, Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
6525,0
6525,0
6525,0
6525,0
957
0801
12102S1632
9,0
9,0
9,0
9,0
957
0801
1210271632
Окружной бюджет
291,0
291,0
291,0
291,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год
Ед.
0
0
0
0
10*
Показатель результативности 2.4.2. Количество обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)
Ед.
49
68*
68*
68*
78*
Показатель результативности 2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан
Ед.
0
0
0
0
0
974
0701
1210280050
Мероприятие 2.5. Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в образовательных организациях
Департамент образования, Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
3215,0
3215,0
3215,0
3215,0
974
0702
1210280050
1533,0
1533,0
1533,0
1533,0
974
0703
1210280050
742,0
742,0
742,0
742,0
974
0703
12102S1632
59,0
59,0
59,0
59,0
974
0701
12102S1632
90,0
90,0
90,0
90,0
974
0701
1210271632
Окружной бюджет
807,0
807,0
807,0
807,0
974
0703
1210271632
529,0
529,0
529,0
529,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество обслуживаемых объектов образовательных организаций
Ед.
53
53
53
53
53
Мероприятие 2.6. Проведение конкурса среди городских средств массовой информации (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Информа-
ционно-
аналитиче-ское управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации- участников конкурса
Ед.
-
5*
5*
5*
5*
901
0113
1210273010
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности
Департамент общественной безопасно-
сти и гражданской защиты,
отдел по делам несовершен-нолетних
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
18,0
17,0
17,0
17,0
901
0113
1210273020
4043,0
3767,0
3767,0
3767,0
19101
17794
17794
17794
901
0709
1210273060
Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности
Ед.
7
7
7
7
7
Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний
комиссий профилактической направленности
Ед.
81
Не менее 77
Не менее 77
Не менее 77
Не
менее
77
Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой
Ед.
539
450
450
450
400
%
100
100
100
100
100
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
24789
23205
23205
23205
Тыс. руб.
Местный бюджет
12998
12998
12998
12998
Итого по подпрограмме 1:
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
27717
26074
26074
26074
Тыс. руб.
Местный бюджет
13510
13510
13510
13510
2.
Подпрограмма 2:
«Обеспечение безопасности
дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Цель подпрограммы 2: Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий
Задача (подпрограммы)1:
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Показатель эффективности 1.
Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)
Случа-ев на 100 тыс. населе-ния
173,9
172,0
171,5
171,0
170,0
Показатель эффективности 2.
Уровень детского дорожно-транспортного травматизма
Чел.
15
11
10
9
8
974
0702
1220180050
Мероприятие 1.1.
Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
87,0
87,0
87,0
87,0
974
0703
122R3S1633
49,0
49,0
49,0
49,0
974
0703
122R371633
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Показатель результативности 1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин
Ед.
11
15
15
15
16
Показатель результативности 1.1.2. Количество образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения
Ед.
10
14
14
14
15
Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году
Ед.
0
54
54
54
54
Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций
%
87
100
100
100
100
Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения
Ед.
17
52
52
52
52
Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся – участников отрядов юных инспекторов движения
Чел.
243
Не менее 520
Не менее 520
Не менее 520
Не
менее 520
Мероприятие 1.3.
Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов
Департамент образования
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)
Ед.
0
0
4000*
0
0
Показатель результативности 1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций
%
52
70*
90*
90*
90*
Мероприятие 1.4.
Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации
Информа-ционно-аналити-ческое управление
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 1.4.1.
Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании
Ед.
340
Не менее
350
Не менее 350
Не менее 350
Не
менее
350
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
136,0
136,0
136,0
136,0
Тыс.
руб.
Окруж-ной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Задача (подпрограммы) 2:
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Показатель эффективности 2.1.
Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)
%
54,6
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2.
Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД
%
87,5
90
100
100
100
901
0409
1220240350
Мероприятие 2.1. Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения
Департамент имуществен-ных отноше-ний,
Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»
Тыс. руб.
Местный бюджет
2158
3241
3241
3241
Тыс. руб.
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год
Ед.
0
1*
0
0
1*
Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,
комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)
Ед.
7
9*
9*
9*
10*
Мероприятие 2.2. Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков
Ед.
247
250**
250**
250**
250**
Показатель результативности 2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков
Ед.
183
200**
200**
200**
200**
Мероприятие 2.3. Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров
Ед.
16
1**
1**
1**
1**
Мероприятие 2.4. Корректировка и разработка проектов организации дорожного
движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД
(1 раз в 3 года)
Ед.
-
0
70**
0
0
Мероприятие 2.5. Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель
результативности 2.5.1.
Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)
Ед.
101
185
**
185
**
185
**
185
**
Мероприятие 2.6. Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений
(ежегодно)
Пог. м
365
350**
350**
350**
350**
Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения
Ед.
5
Не менее 4
Не менее
4
Не менее 4
Не менее 4
Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по безопасности дорожного движения
Ед.
33
Не менее 25
Не менее 25
Не менее 25
Не
менее
25
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2158,0
3241,0
3241,0
3241,0
Окруж-ной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
2294,0
3377,0
3377,0
3377,0
Окруж-ной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
3.
Подпрограмма 3:
«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны
Задача (подпрограммы)1:
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Показатель эффективности 1.1. Количество чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования
Ед.
0
0
0
0
0
Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112
%
100
100
100
100
100
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.1. Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
47443
47443
47443
47443
Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами
%
97,5
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению должностных лиц
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» к выполнению задач по предназначению
%
100
100
100
100
100
Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно- спасательного формирования муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ
Ед.
552
500
550
550
600
Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города
Ед.
223146
180150
180200
180250
180300
901
0309
1230112000
Мероприятие 1.2.
Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)
Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирования»,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
1738,0
1738,0
1738,0
1738,0
Показатель результативности 1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения
Да -1/
Нет-0
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.3.
Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок
Ед.
4
3
3
3
3
Мероприятие 1.4. Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах
Департамент городского хозяйства,
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации
Ед.
0
30*
30*
30*
30*
Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных ёмкостей
Департамент городского хозяйства
Тыс. руб.
Местный бюджет
1429,0
1429,0
1429,0
1429,0
Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание
Ед.
5
5
5
5
5
Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 1.6.
Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии
Ед.
13
7
7
7
7
Мероприятие 1.7. Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
Мероприятие 1.8. Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Ед.
0
0
0
1*
0
920
0309
1230171270
Мероприятие 1.9.
Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты,
Департамент городского хозяйства
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
920
0309
12301S1270
Местный бюджет
36,0
36,0
36,0
36,0
Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности
Ед.
-
20
20
20
20
Итого по задаче 1:
Тыс. руб.
Местный бюджет
50646
50646
50646
50646
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Показатель эффективности 2.1.
Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых
%
100,0
100
100
100
100
Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100,0
100
100
100
100
Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
3
Не менее 3
Не менее 3
Не менее 3
Не
менее 3
Показатель результативности 2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала «Внимание всем!»
Ед.
4
4
4
4
4
Мероприятие 2.3.
Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
10
11
11
11
11
Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых
Департамент общественной безопасности
и
гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.5.1. Количество смотр-конкурсов
Ед.
1
1
1
1
1
Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой
%
100
100
100
100
100
Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Департамент общественной безопасности и гражданской защиты
Тыс.
руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
Показатель результативности 2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой
Ед.
1
1
1
1
1
Итого по задаче 2:
Тыс. руб.
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по подпрограмме 3:
Тыс. руб.
Местный бюджет
50646
50646
50646
50646
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
Итого по муниципальной программе, в том числе по бюджетам:
Тыс. руб.
94931
94371
94371
94371
Окружной бюджет
28481
26838
26838
26838
Местный бюджет
66450
67533
67533
67533
* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.
** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».
7. Приложение 7 «Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:
«Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
I этап
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования(тыс.руб.)
2018 год
2019 год
2020 год
2021 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Окружной бюджет
22778,0
30567
26074
26871
Местный бюджет
16537,0
11845
13510
13510
1.1.
Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Окружной бюджет
120,0
315,0
2869,0
2903,0
Местный бюджет
152,0
359,0
512,0
512,0
1.2.
Профилактика правонарушений в общественных местах
Окружной бюджет
22658,0
30252
23205
23968
Местный бюджет
16385,0
11486
12998
12998
2.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»*
Окружной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Местный бюджет
3547,0
4902,0
3377,0
2294,0
2.1.
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Окружной бюджет
346,0
0,0
440,0
440,0
Местный бюджет
20,0
984,0
136,0
136,0
2.2.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Местный бюджет
3527,0
3918,0
3241,0
2158,0
3.
Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
3.1.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Окружной бюджет
11741,0
5126,0
324,0
324,0
Местный бюджет
54178,0
50067,0
50646,0
50646,0
3.2.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной программе:
109127,0
102507,0
94371,0
94085,0
в том числе по бюджетам:
Окружной бюджет
34865,0
35693,0
26838,0
27635,0
Местный бюджет
74262,0
66814,0
67533,0
66450,0
* 2018 год - наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»
II этап
№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия
Источник финансирования
Объем финансирования(тыс.руб.)
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
1
2
3
4
5
6
7
1.
Подпрограмма «Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма»
Окружной бюджет
27717,0
26074,0
26074,0
26074,0
Местный бюджет
13510,0
13510,0
13510,0
13510,0
1.1.
Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму
Окружной бюджет
2928,0
2869,0
2869,0
2869,0
Местный бюджет
512,0
512,0
512,0
512,0
1.2.
Профилактика правонарушений в общественных местах
Окружной бюджет
24789,0
23205,0
23205,0
23205,0
Местный бюджет
12998,0
12998,0
12998,0
12998,0
2.
Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Местный бюджет
2294,0
3377,0
3377,0
3377,0
2.1.
Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения
Окружной бюджет
440,0
440,0
440,0
440,0
Местный бюджет
136,0
136,0
136,0
136,0
2.2.
Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов
Местный бюджет
2158,0
3241,0
3241,0
3241,0
3.
Подпрограмма «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»
Местный бюджет
50646,0
50646,0
50646,0
50646,0
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
3.1.
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования
Местный бюджет
50646,0
50646,0
50646,0
50646,0
Окружной бюджет
324,0
324,0
324,0
324,0
3.2.
Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне
Местный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
Итого по муниципальной программе:
94931,0
94371,0
94371,0
94371,0
в том числе по бюджетам:
Окружной бюджет
28481,0
26838,0
26838,0
26838,0
Местный бюджет
66450,0
67533,0
67533,0
67533,0
».
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Новоуренгойская городская общественно-политическая газета "Правда Севера" ИМС № 20 (1387) от 26.03.2020, Официальный сайт муниципального образоваания город Новый Уренгой от 25.03.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: