Основная информация

Дата опубликования: 25 марта 2020г.
Номер документа: RU89054898202000062
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Москва
Принявший орган: Администрация муниципального образования город Новый Уренгой
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



1

Ямало-Ненецкий автономный округ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации муниципального образования город Новый Уренгой

О внесении изменений в постановление Администрации

города Новый Уренгой от 04.09.2017 №280

(признать утратившими силу пункты 1, 2, 3, 4, 5, 7 постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 28.12.2020 № 598)

(признано утратившим силу постановлением Администрации муниципального образования город Новый Уренгой от 12.04.2021 № 129)

25.03.2020                                                                                № 116

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Городской Думы муниципального образования город Новый Уренгой от 05.12.2019  № 287 «О бюджете муниципального образования город Новый Уренгой на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», от 06.12.2018 № 203«О бюджете муниципального образования городНовый Уренгой на 2019 год и на плановый период 2020 и2021 годов», Уставом муниципального образования город Новый Уренгой,Администрация города Новый Уренгой

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденную постановлениемАдминистрации города Новый Уренгой от04.09.2017 №280«Об утверждении муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образованиягородНовый Уренгой»,согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силупункт 1, подпункт 2.1 пункта 2, пункт 3, подпункт 4.1 пункта 4, пункты 5, 6, 7Изменений в муниципальнуюпрограмму«Безопасная территория муниципального образованиягород Новый Уренгой», утвержденных постановлением Администрации города Новый Уренгой от 25.12.2019№ 524«О внесении измененийвпостановление Администрации городаНовый Уренгой от 04.09.2017№ 280».

3. Организационно-распорядительному управлению Администрации города Новый Уренгой (Ермолаева Е.И.) опубликовать настоящее постановление в газете «Правда Севера».

4. Информационно-аналитическому управлению Администрации города Новый Уренгой (Невеселая Л.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой в сети Интернет.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города Новый Уренгой

И.И. Костогриз

1

Приложение

к постановлению Администрации города Новый Уренгой

от 25.03.2020 № 116

             

Изменения в муниципальную программу «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»

1. В паспорте муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы (в том числе по годам реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение  муниципальной программы

(в том числе по годам реализации муниципальной программы)

Объем финансирования Программы составляет
778134,0 тыс. рублей, в том числе:

- по годам реализации:

2018 год – 109127,0 тыс. рублей,

2019 год – 102 507,0 тыс. рублей,

2020 год – 94371,0 тыс. рублей,

2021 год – 94085,0 тыс. рублей,

2022 год – 94 931,0 тыс. рублей,

2023 год – 94 371,0 тыс. рублей,

2024 год –94 371,0 тыс. рублей,

2025 год – 94 371,0 тыс. рублей;

- по источникам финансирования:

- средства окружного бюджета:

2018 год – 34 865,0 тыс. рублей,

2019 год – 35693,0 тыс. рублей,

2020 год –26838,0  тыс. рублей,

2021 год – 27635,0  тыс. рублей,

2022 год –28481,0  тыс. рублей,

2023 год –26838,0  тыс. рублей,

2024 год –26838,0  тыс. рублей,

2025 год –26838,0  тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования:

2018 год – 74 262,0 тыс. рублей,

2019 год – 66814,0 тыс. рублей,

2020 год – 67533,0 тыс. рублей,

2021 год – 66 450,0  тыс. рублей,

2022 год – 66 450,0 тыс. рублей,

2023 год – 67533,0 тыс. рублей,

2024 год – 67533,0 тыс. рублей,

2025 год – 67533,0 тыс. рублей».

2. В подпрограмме«Профилактика правонарушений, терроризма и экстремизма» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение  подпрограммы

(в том числе по годам реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет
321 671,0 тыс. рублей, в том числе:

- по годам реализации:

2018 год – 39 315,0 тыс. рублей,

2019 год –42412,0  тыс. рублей,

2020 год –39584,0  тыс. рублей,

2021 год –40381,0  тыс. рублей,

2022 год –41 227,0  тыс. рублей,

2023 год –39584,0  тыс. рублей,

2024 год –39584,0  тыс. рублей,

2025 год –39584,0  тыс. рублей;

- по источникам финансирования:

- средства окружного бюджета:

2018 год – 22778,0 тыс. рублей,

2019 год – 30567,0  тыс. рублей,

2020 год – 26074,0   тыс. рублей,

2021 год – 26871,0   тыс. рублей,

2022 год – 27717,0   тыс. рублей,

2023 год – 26074,0   тыс. рублей,

2024 год – 26074,0   тыс. рублей,

2025 год – 26074,0   тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования:

2018 год –  16 537,0 тыс. рублей,

2019 год –  11845,0  тыс. рублей,

2020 год –  13 510,0  тыс. рублей,

2021 год –  13 510,0  тыс. рублей,

2022 год –  13 510,0  тыс. рублей,

2023 год –  13510,0  тыс. рублей,

2024 год –  13510,0  тыс. рублей,

2025 год –  13 510,0  тыс. рублей».

3. В паспорте подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение  подпрограммы

(в том числе по годам реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет
29531,0 тыс. рублей, в том числе:

- по годам реализации:

2018 год – 3 893,0 тыс. рублей,

2019 год – 4902,0 тыс. рублей,

2020 год – 3 817,0 тыс. рублей,

2021 год – 2 734,0 тыс. рублей,

2022 год – 2 734,0 тыс. рублей,

2023 год – 3817,0 тыс. рублей,

2024 год – 3817,0 тыс. рублей,

2025 год – 3817,0 тыс. рублей;

- по источникам финансирования:

- средства окружного бюджета:

2018 год – 346,0 тыс. рублей,

2019 год – 0,0  тыс. рублей,

2020 год – 440,0   тыс. рублей,

2021 год – 440,0   тыс. рублей,

2022 год – 440,0   тыс. рублей,

2023 год – 440,0   тыс. рублей,

2024 год – 440,0   тыс. рублей,

2025 год – 440,0   тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования:

2018 год – 3 547,0 тыс. рублей,

2019 год – 4902,0  тыс. рублей,

2020 год – 3377,0 тыс. рублей,

2021 год – 2 294,0 тыс. рублей,

2022 год – 2 294,0 тыс. рублей,

2023 год – 3 377,0 тыс. рублей,

2024 год – 3377,0 тыс. рублей,

2025 год – 3377,0 тыс. рублей».

4. В подпрограмме «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайныхситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны» раздел «Ресурсное обеспечение подпрограммы (в том числе по годам реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение  подпрограммы

(в том числе по годам реализации подпрограммы)

Объем финансирования подпрограммы составляет
426 932,0 тыс. рублей, в том числе:

- по годам реализации:

2018 год – 65 919,0 тыс. рублей,

2019 год – 55193,0 тыс. рублей,

2020 год – 50 970,0 тыс. рублей,

2021 год – 50 970,0 тыс. рублей,

2022 год – 50 970,0 тыс. рублей,

2023 год – 50 970,0 тыс. рублей,

2024 год – 50 970,0 тыс. рублей,

2025 год – 50 970,0 тыс. рублей;

- по источникам финансирования:

- средства окружного бюджета:

2018 год – 11 741,0 тыс. рублей,

2019 год – 5126,0  тыс. рублей,

2020 год – 324,0   тыс. рублей,

2021 год – 324,0   тыс. рублей,

2022 год – 324,0   тыс. рублей,

2023 год – 324,0   тыс. рублей,

2024 год – 324,0   тыс. рублей,

2025 год – 324,0   тыс. рублей;

- средства бюджета муниципального образования:

2018 год – 54 178,0тыс. рублей,

2019 год – 50067,0  тыс. рублей,

2020 год – 50 646,0 тыс. рублей,

2021 год – 50 646,0 тыс. рублей,

2022 год – 50 646,0 тыс. рублей.

2023 год – 50 646,0 тыс. рублей,

2024 год – 50 646,0 тыс. рублей,

2025 год – 50 646,0 тыс. рублей».

1

5. Приложение 5«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» I этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»изложить в следующей редакции:

«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»    I этап                                                                                                                                                                                                                                   

№п/п

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)

Исполни-тель (соисполни-тель)

Едини-ца изме-рения

Источник финанси-рования

Базо-вое значе-ние для показателей

(2016 год)

Периоды этапа реализации муниципальной программы

ГР

БС

Рз

Пр

ЦСР

2018

год

2019 год

2020

год

2021

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель муниципальной программы:Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой

Показатель эффективности  1.                  Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий

%

9,6

9,5

9,5

9,5

9,4

Показатель эффективности 2.

Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий

Случаев на   100 тыс. населе-ния

11,6

10,7

9,8

8,9

8,0

Показатель эффективности 3.

Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования

%

100

100

100

100

100

1.

Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений,   терроризма и экстремизма»

Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия

Задача (подпрограммы) 1: Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму

Показатель эффективности 1.1. 

Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 1.2.

Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов  (по оценке населения)        

%

46,4

46,3

46,3

46,3

46,0

901

0314

1210180110

Мероприятие 1.1.                              Проведение мероприятий, направленных на  профилактику

экстремизма и терроризма,

пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов,  проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты),

Департамент образования Админи-страции города Новый Уренгой

(далее - Департамент образова-ния), Управление культуры Админи-страции города Новый Уренгой,

(далее – Управление культуры),

Управление по

работе с молодежью и обществен-ностью Админи-

страции города

Новый Уренгой

(далее - Управление по работе с молодежью и обществен-ностью), Управление физической культуры и  спорта  Админи-страции города Новый Уренгой (далее- Управление физической культуры и спорта)

Тыс. руб.

Местный бюджет

52,0

24,0

57,0

57,0

957

0801

12101S1632

2,0

0,0

13,0

13,0

957

0801

12101S1665

0,0

0,0

2,0

2,0

975

0707

12101S1665

0,0

106,0

106,0

106,0

975

0707

12101S1632

0,0

0,0

181,0

181,0

975

0707

1210171665

Окруж-ной бюджет

0,0

315,0

590,0

624,0

957

0801

1210171632

60,0

0,0

409,0

409,0

957

0801

1210171665

0,0

0,0

65,0

65,0

0,0

0,0

1805

1805

             975

           0707

1210171632

Показатель результативности  1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в  Ямало–

Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения

Ед.

4

4

4

4

5

Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности,  гармонизации межнациональных отношений

Ед.

24

24

24

24

25

Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности

Ед.

18

38

76

76

76

%

24

50

100

100

100

Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального  единства,  в том числе: численность участников соревнований по национальным видам спорта

Чел.

-

-

-

97*

97*

Чел.

-

-

-

97*

97*

Показатель результативности

1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в области кибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии

Чел.

10 000

-

-

Не менее

15000

Не менее

15000

974

                                  0709

                          12101S1632

Мероприятие 1.2.                         Пополнение библиотечных фондов  школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

12,0

0,0

0,0

0,0

974

0709

1210180110

0,0

143,0

60,0

60,0

974

0709

1210171632

Окруж-ной бюджет

60,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1. Доля  школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия в текущем году

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.3.                         Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования

Департамент образования

Тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед

Ед.

4

2

2

2

3

1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях

Ед.

2

2

2

2

2

%

100

100

100

100

100

1.3.3. Численность обучающихся – участников бесед

Чел.

60

60

60

60

70

Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и  укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу

Департамент образования

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.4.1. Количество общеобразовательных организаций

Ед.

19

19

19

19

19

Показатель результативности  1.4.2. Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования

Чел.

х

Не менее

10000

Не менее

10000

Не менее

10500

Не менее

10500

Мероприятие 1.5.

Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка  для мигрантов, вынужденных переселенцев

Департамент образования

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов

Ед.

5

5

5

5

5

Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов

Чел.

464

Не менее 400

Не менее 400

Не менее 400

Не менее 450

901

0314

1210180110

Мероприятие 1.6.                               Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы

Информа-ционно-аналитиче-ское управление Админи-страции города Новый Уренгой

(далее - Информа-ционно-аналитиче-ское управление)

Тыс. руб.

Местный бюджет

86,0

86,0

93,0

93,0

Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике

Ед.

27/11

25/11

26/12

26/12

26/12

Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы

Ед.

5

4

4

3

3

Мероприятие 1.7.                             Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям  в молодежной среде,  изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования

Информа-ционно-аналитиче-ское управление

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.7.1. Количество проведенных социологических исследований

Ед.

2

2

3

2

3

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

120,0

315,0

2869,0

2903,0

Местный бюджет

152,0

359,0

512,0

512,0

Задача (подпрограммы) 2:

Профилактика правонарушений в общественных местах

Показатель эффективности 2.1.

Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых  городских мероприятий

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности

%

96,3

97

97

98

98

Мероприятие 2.1. Проведение  мероприятий, направленных на профилактику правонарушений  и преступлений среди несовершеннолетних

Отдел по делам несовершен-нолетних Админи-страции города Новый Уренгой

(далее - отдел по делам несовершен-нолетних)

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.1.1. Количество  проведенных мероприятий

Ед.

21

21

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних,  охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП

%

50

50

70

80

90

Мероприятие 2.2.                           Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики 

Отдел по делам несовершен-нолетних

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.2.1. Охват  рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП

%

100

100

100

100

100

2.2.2. Количество рейдов

Ед.

54

38

Не менее 65

Не менее 65

Не менее 65

901

0314

1210216010

Мероприятие 2.3.                                  Привлечение общественных организаций  к охране общественного порядка

Департамент обществен-ной

безопасно-сти и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и  обществен-ностью

Тыс. руб.

Местный бюджет

763,0

795,0

825,0

825,0

Показатель результативности  2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций

Ед.

2

2

2

2

2

Показатель результативности  2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями

Час.

3671

3874

4037

4006

4006

Показатель результативности 

2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»

Да-1/ нет -0

-

-

0

1

1

901

0314

1210280050

Мероприятие 2.4.                       Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения  и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан

Департамент имуществен- ных отношений Админи-страции города Новый Уренгой, Департамент городского хозяйства Админи-страции города Новый Уренгой

(далее - Департамент городского хозяйства),

муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»

Тыс. руб.

Местный бюджет

5370,0

5862,0

6525,0

6525,0

                         975

                      0707

          1210280050

560,0

0,0

0,0

0,0

964

0314

1612102S1632

0,0

77,0

0,0

0,0

901

0314

12102S1632

0,0

28,0

0,0

0,0

957

0801

  212102S1632

0,0

240,0

9,0

9,0

964

0314

1210271632

Тыс.руб.

Окруж-ной бюджет

0,0

2563,0

0,0

0,0

901

0314

1210271632

0,0

2731,0

0,0

0,0

957

0801

1210271632

0,0

7204,0

291,0

291,0

Показатель результативности  2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год

Ед.

0

0

9

10*

0

Показатель результативности  2.4.2. Количество  обслуживаемых систем видеонаблюдения, установленных  в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)

Ед.

49

49

58

68*

68*

Показатель результативности   2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан

Ед.

0

0

0

0

0

974

0701

1210280050

Мероприятие 2.5.                           Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в образовательных организациях

Департамент образования,

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

2327,0

2350,0

3215,0

3215,0

974

0702

1210280050

1449,0

1467,0

1533,0

1533,0

974

0703

1210280050

678,0

667,0

742,0

742,0

974

0314

1210280050

4719,0

0,0

0,0

0,0

974

0701

12102S1060

472,0

0,0

0,0

0,0

974

0702

12102S1060

28,0

0,0

0,0

0,0

974

0703

12102S1060

19,0

0,0

0,0

0,0

974

0703

12102S1632

59,0

59,0

974

0701

12102S1632

90,0

90,0

974

0701

1210271060

Окруж-ной бюджет

4183,0

0,0

0,0

0,0

974

0702

1210271060

246,0

0,0

0,0

0,0

974

0701

1210271632

807,0

807,0

974

0703

1210271632

529,0

529,0

974

0703

1210271060

171,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.5.1.  Количество обслуживаемых  объектов образовательных организаций

Ед.

53

53

53

53

53

Мероприятие 2.6.                               Проведение конкурса среди городских средств массовой информации  (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, Информа-

ционно-

аналитиче-ское управление

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.6.1. Количество  средств массовой информации  - участников конкурса

Ед.

-

-

-

4*

5*

901

0113

1210273010

Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты, отдел по делам несовершен-нолетних

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

15,0

16,0

17,0

17,0

901

0113

1210273020

3143

3047

3767

3900

901

0709

1210273060

14900,0

14691,0

17794,0

18424,0

Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности

Ед.

7

7

7

7

7

Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний

комиссий профилактической направленности

Ед.

81

Не менее 77

Не менее 77

Не менее 77

Не менее 77

Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой

Ед.

539

500

500

500

450

%

100

100

100

100

100

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

22658

30252

23205

23968

Местный бюджет

16385

11486

12998

12998

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

22778

30567

26074

26871

Тыс. руб.

Местный бюджет

16537

11845

13510

13510

2.

Подпрограмма 2:

«Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»**

Цель подпрограммы 2:  Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных   происшествий

Задача (подпрограммы)1:

Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Показатель эффективности 1.

Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)

Слу-чаев на 100 тыс. населе-ния

173,9

173,5

173,0

172,5

172,0

Показатель эффективности 2.

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма

Чел.

15

15

14

13

12

974

0702

   1220171633

Мероприятие 1.1.

Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении

Департамент образования

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

346,0

0,0

0,0

0,0

974

0703

122R371633

0,0

0,0

440,0

440,0

974

0702

   1220180050

Местный бюджет

0,0

984,0

87,0

87,0

974

0702

12201S1633

20,0

0,0

0,0

0,0

                  974

0703

122R3S1633

0,0

0,0

49,0

49,0

Показатель результативности  1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин

Ед.

11

11

11

13

15

Показатель результативности 1.1.2. Количество  образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения

Ед.

10

10

12

13

14

Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году

Ед.

0

20

25

50

**

54

Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций

%

87

90

92

100

**

100

Мероприятие 1.2. Организация работы  отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения

Ед.

17

52

52

52

52

Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся- участников отрядов юных инспекторов движения

Чел.

243

Не менее 520

Не менее 520

Не менее 520

Не менее 520

Мероприятие 1.3

Приобретение  и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)

Ед.

0

0

0

4000*

0

Показатель результативности  1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных  специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций

%

52

52

52

70*

70*

Мероприятие 1.4.

Освещение  проблемных вопросов по  безопасности дорожного движения в средствах массовой информации

Информа-ционно-аналити-ческое управление

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель

результативности  1.4.1.

Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

Ед.

340

Не менее 350

Не менее 350

Не менее 350

Не менее 350

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Местный бюджет

20,0

984,0

136,0

136,0

Окруж-ной бюджет

346,0

0,0

440,0

440,0

Задача (подпрограммы) 2:

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Показатель эффективности  2.1.

Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)

%

54,6

98,4

98,4

100

100

Показатель эффективности  2.2.

Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД

%

87,5

88,9

88,9

90,0

90,0

901

0409

1220240350

Мероприятие 2.1.                            Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов,

комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»

Тыс. руб.

Местный бюджет

3527,0

3918,0

3241,0

2158,0

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год

Ед.

0

1

0

0

0

Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,

комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)

Ед.

7

8

8

8

8

Мероприятие 2.2.                                      Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков

Ед.

247

250

430

250

***

250

***

Показатель результативности  2.2.2. Количество дополнительно установленных дорожных знаков

Ед.

183

200

320

200

***

200

***

Мероприятие 2.3.                                 Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров

Ед.

16

1

4

1

***

1

***

Мероприятие 2.4.                               Корректировка и разработка проектов организации дорожного

движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных проектов ОДД

(1 раз в 3 года)

Ед.

-

0

0

70

***

0

Мероприятие 2.5.    

Разработка (корректировка) комплексной схемы организации дорожного движения                         

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.5.1. Количество разработанных  или откорректированных комплексных схем организации дорожного движения

Ед.

0

0

0

1

***

Мероприятие 2.6.                                     Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель

результативности  2.6.1.

Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям, нарастающим итогом)

Ед.

101

182

176

185

***

185 ***

Мероприятие 2.7.                           Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.7.1. Протяжённость установленных ограждений (ежегодно)

Пог. м

365

350

550

350

***

350

***

Мероприятие 2.8. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения                           

Департамент городского  хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.8.1 Количество заседаний городской комиссии  по безопасности дорожного движения                           

Ед.

5

Не менее 4

Не менее 4

Не менее 4

Не менее

4

Показатель результативности 2.8.2. Количество вопросов, рассмотренных городской комиссией по  безопасности дорожного движения                           

Ед.

33

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

Местный бюджет

3527,0

3918,0

3241,0

2158,0

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. руб.

Местный бюджет

3547,0

4902,0

3377,0

2294,0

Окруж-ной бюджет

346,0

0,0

440,0

440,0

3.

Подпрограмма 3:

«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»

Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны

Задача (подпрограммы)1:

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования

Показатель эффективности 1.1. Количество  чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112

%

100

100

100

100

100

901

0309

1230112000

Мероприятие 1.1.                                       Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

46205,0

46354,0

47443,0

47443,0

338,0

0,0

0,0

0,0

                      901

                    0309

        12301S1250

901

0309

1230171250

Окружной бюджет

248,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами

%

97,5

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению  должностных лиц

%

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» к выполнению задач по предназначению

%

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно-спасательного формирования  муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ

Ед.

552

490

500

500

500

Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города

Ед.

223146

221555

180000

180050

180100

                                              901

                                           0309

1230112000

Мероприятие 1.2. 

Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)

Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»,

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

3087,0

892,0

1738,0

1738,0

Показатель результативности  1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения

Да -1/

Нет-0

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.3. 

Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок

Ед.

4

3

3

3

3

Мероприятие 1.4.                                   Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах

Департамент городского хозяйства,

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации

Ед.

0

0

0

27*

30*

              920

             0309

1230180070

Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных  ёмкостей

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

2286,0

1440,0

1429,0

1429,0

Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание

Ед.

5

5

5

5

5

Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.6.                                      

Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.6.1. Количество  заседаний  комиссии

Ед.

13

7

7

7

7

Мероприятие  1.7.                                Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

0

0

0

1*

0

Мероприятие  1.8.                                Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации          аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

0

0

0

1*

0

901

0309

1230171240

Мероприятие  1.9.                           

Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой

(до 2019 года - проведение ремонтных работ по устранению нарушений требований пожарной безопасности в жилых помещениях, в которых проживают многодетные малоимущие семьи на территории муниципального образования город Новый Уренгой)

Департаментобществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты,

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

193,0

-

-

-

           920

           0309

  1230171270

-

440,0

324,0

324,0

901

0309

1230171270

-

18,0

-

-

           920

           0309

12301S1240

Тыс.руб.

Местный

бюджет

6,0

-

-

-

           920

           0309

12301S1270

-

49,0

36,0

36,0

  901

           0309

12301S1270

-

2,0

-

-

Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства  одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности (до 2019 года - количество жилых помещений, в которых проживают многодетные малоимущие семьи,  на территории муниципального образования город Новый Уренгой, подлежащих ремонтным работам по устранению нарушений требований пожарной безопасности)

Ед.

-

16

55

24

20

                                   920

                                   0501

1230171600

Мероприятие 1.10.Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по объектам жилищного фонда

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Окруж-ной

Бюджет

11300

4668,0

0,0

0,0

     920

     0501

     12301S1600

Местный бюджет

1256,0

519,0

0,0

0,0

      920

                  0501

1230180070

1000,0

811,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.10.1. Количество жилых домов

Ед.

0

1

2

0

0

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

11741

5126,0

324,0

324,0

Местный бюджет

54178,0

50067,0

50646,0

50646,0

Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

Показатель эффективности 2.1.

Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых

%

100

100

100

100

100

Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент обществен-ной безопас-ности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых

Ед.

4

4

4

4

4

Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не

менее

3

Показатель результативности  2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования город Новый Уренгой по прохождению сигнала «Внимание всем!»

Ед.

4

4

4

4

4

Мероприятие 2.3.

Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороне

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

10

11

11

11

11

Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых

Департамент обществен-ной безопасно-сти и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.5.1. Количество смотр-конкурсов

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

1

1

1

1

1

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3:

Тыс. руб.

Окружной бюджет

11741,0

5126,0

324,0

324,0

Местный бюджет

54178,0

50067,0

50646,0

50646,0

Итого по муниципальной программе,

Тыс. руб.

109127,0

102507,0

94371,0

94085,0

в том числе по бюджетам:

Тыс. руб.

Окружной бюджет

34865,0

35693,0

26838,0

27635,0

Местный бюджет

74262,0

66814,0

67533,0

66450,0

* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.

** 2018 год - наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

*** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».

       6. Приложение 6 «Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования» II этап» к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:                                                                                                                                                                                                                              

«Перечень мероприятий и целевых индикаторов муниципальной программы                                                                                                                                                                                                                                                                  

«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» II этап                                                                                                                                                                                                                                   

№п/п

Код бюджетной классификации

Наименование муниципальной программы, цели, задачи, мероприятия и показатели эффективности (результативности)

Исполнитель (соисполни-тель)

Едини-ца изме-рения

Источник финанси-рования

Базовое значение для показате-лей

(2016 год)

Период этапа реализации муниципальной программы

ГР

БС

Рз

Пр

ЦСР

2022 год

2023 год

2024

год

2025

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Цель муниципальной программы: Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования город Новый Уренгой

Показатель эффективности  1.                  Доля жителей, оценивающих уровень криминогенности в городе как высокий

%

9,6

9,4

9,4

9,3

9,0

Показатель эффективности  2.

Уровень смертности от дорожно-транспортных происшествий

Случа-ев на      100 тыс. населе-ния

11,6

7,1

6,2

5,3

5,0

Показатель эффективности 3.

Уровень готовности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования

%

100

100

100

100

100

1.

Подпрограмма 1: «Профилактика правонарушений,   терроризма и экстремизма»

Цель подпрограммы 1: Обеспечение безопасности граждан, поддержание межнационального согласия

Задача (подпрограммы): Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму

Показатель эффективности 1.1. 

Количество фактов экстремистских проявлений на религиозной и национальной почве

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 1.2.

Уровень вероятности возникновения открытых межнациональных конфликтов  (по оценке населения )       

%

46,4

46,0

46,0

46,0

45,5

     901

      0314

   1210180110

Мероприятие 1.1.                              Проведение мероприятий,

направленных на  профилактику

экстремизма и терроризма,

пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов,  проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения

Департамент общественной безопасно-

сти и гражданской защиты,

Департамент образования, Управление культуры,

Тыс. руб.

Местный бюджет

57,0

57,0

57,0

57,0

             975

            0707

             12101S1665

Управление по работе с молодежью и обществен-ностью, Управление физической культуры и  спорта

106,0

106,0

106,0

106,0

              975

            0707

12101S1632

181,0

181,0

181,0

181,0

            957

            0801

12101S1632

13,0

13,0

13,0

13,0

                   957

                    0801

        12101S1665

2,0

2,0

2,0

2,0

           975

          0707

1210171665

Окружной бюджет

649,0

590,0

590,0

590,0

                     957

                     0801

        1210171665

65,0

65,0

65,0

65,0

                957

            0801

  1210171632

409,0

409,0

409,0

409,0

          975

        0707

1210171632

1805

1805

1805

1805

Показатель результативности  1.1.1. Количество проведенных мероприятий, направленных на пропаганду межэтнической и межконфессиональной толерантности народов, проживающих в  Ямало- Ненецком автономном округе, повышение правовой грамотности населения

Ед.

4

5

5

5

6

Показатель результативности 1.1.2. Количество НКО, получивших консультационную и методическую помощь по вопросам профилактики экстремистской деятельности,  гармонизации межнациональных отношений

Ед.

24

25

25

25

26

Показатель результативности 1.1.3. Количество учреждений муниципального образования, в которых размещена информация профилактической направленности

Ед.

18

76

76

76

76

%

24

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.4. Численность участников спортивных соревнований (состязаний), направленных на укрепление национального  единства,  в том числе:

Чел.

-

97*

97*

97*

100*

- численность участников соревнований по национальным видам спорта

Чел.

97*

97*

97*

100*

Показатель результативности

1.1.5.Число граждан, охваченных мероприятиями, направленными на повышение знаний в областикибербезопасности, гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику проявлений ксенофобии

Чел.

10 000

Не менее 15000

Не менее 15000

Не менее 15000

Не

менее 15000

              975

            0709

1210180110

Мероприятие 1.2.                         Пополнение библиотечных фондов школьных библиотек методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействия

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

60,0

60,0

60,0

60,0

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

1.2.1. Доля  школьных библиотек, пополненных методической и научно-популярной литературой по вопросам национально-культурного взаимодействияв текущем году

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 1.3.                         Привлечение представителей религиозных конфессий для проведения бесед на нравственные темы с учащимися, педагогами, родителями в образовательных организациях муниципального образования

Департамент образования

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.3.1. Количество проведенных бесед

Ед.

4

3

3

3

4

1.3.2. Количество представителей религиозных конфессий – участников бесед в образовательных организациях

Ед.

2

2

2

2

2

%

100

100

100

100

100

1.3.3. Число обучающихся - участников бесед

Чел.

60

70

70

80

100

Мероприятие 1.4. Организация изучения культурного наследия народов России, истории и  укрепление единства российской нации в рамках внеклассной работы с обучающимися общеобразовательных организаций, в том числе с привлечением родителей (законных представителей) к образовательному процессу

Департамент образования

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.4.1. Количество общеобразовательных организаций

Ед.

19

19

19

19

19

Показатель результативности  1.4.2.Численность участников мероприятий, направленных на воспитание толерантности через систему образования

Чел.

х

Не менее 11000

Не менее 11000

Не менее 11500

Не 

менее 12000

Мероприятие 1.5.

Разработка и внедрение программ-тренингов по изучению русского языка  для мигрантов, вынужденных переселенцев

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.5.1. Количество внедренных программ-тренингов

Ед.

5

5

5

5

5

Показатель результативности 1.5.2. Численность участников программ-тренингов

Чел.

464

Не менее 450

Не менее 450

Не менее 460

Не

менее

460

                                   901

                                 0314

                      1210180110

Мероприятие 1.6.                               Размещение в городских СМИ социальной рекламы, направленной на профилактику терроризма и экстремизма, материалов по этнокультурной тематике, информационное сопровождение мероприятий, проводимых в рамках программы

Информа-ционно-аналити-ческое управление

Тыс. руб.

Местный бюджет

93,0

93,0

93,0

93,0

Показатель результативности 1.6.1. Количество материалов, размещенных в печатных и электронных СМИ, в том числе по этнокультурной тематике

Ед.

27/11

26/12

26/12

26/12

26/12

Показатель результативности 1.6.2. Количество печатных и электронных СМИ, в которых размещены материалы

Ед.

5

3

3

3

3

Мероприятие 1.7.                             Проведение социологических исследований по межнациональным и межконфессиональным отношениям  в молодежной среде,  изучение общественного мнения по организации обеспечения общественного порядка на территории муниципального образования город Новый Уренгой

Информа-ционно-аналити-ческое управление

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.7.1. Количество проведенных социологических исследований

Ед.

2

2

3

2

3

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

2928,0

2869,0

2869,0

2869,0

Тыс. руб.

Местный бюджет

512,0

512,0

512,0

512,0

Задача (подпрограммы) 2:

Профилактика правонарушений в общественных местах

Показатель эффективности 2.1.

Количество правонарушений, совершенных при проведении массовых культурно-досуговых  городских мероприятий

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 2.2. Уровень обеспеченности объектов с массовым пребыванием людей и объектов жизнеобеспечения системами видеонаблюдения или иными техническими средствами безопасности

%

96,3

98

98

98

100

Мероприятие 2.1. Проведение  мероприятий, направленных на профилактику правонарушений  и преступлений среди несовершеннолетних

Отдел по делам несовершен-нолетних

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.1.1. Количество  проведенных мероприятий

Ед.

21

Не менее 60

Не менее 60

Не менее 60

Не

менее

60

Показатель результативности 2.1.2. Доля несовершеннолетних,  охваченных мероприятиями, от общего количества несовершеннолетних, состоящих на учёте КДНЗП

%

50

100

100

100

100

Мероприятие 2.2.                           Проведение рейдов по профилактике правонарушений несовершеннолетних органами и учреждениями системы профилактики 

Отдел по делам несовершен-нолетних

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

2.2.1. Охват  рейдами семей и несовершеннолетних, состоящих на учёте  КДНЗП

%

100

100

100

100

100

2.2.2. Количество рейдов

Ед.

54

Не менее 65

Не менее 65

Не менее 65

Не

менее

65

      901

                                      0314

     1210216010

Мероприятие 2.3.                                  Привлечение общественных организаций к охране общественного порядка

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Управление по работе с молодежью и  обществен-ностью

Тыс. руб.

Местный бюджет

825,0

825,0

825,0

825,0

Показатель результативности  2.3.1. Количество привлеченных общественных организаций

Ед.

2

2

2

2

2

Показатель результативности  2.3.2. Количество часов, отработанных привлеченными общественными организациями

Час.

3671

4006

4006

4006

4006

Показатель результативности 

2.3.3. Участие народного дружинника в окружном конкурсе на звание «Лучший народный дружинник»

Да -1/нет- 0

-

1

1

1

1

901

0314

1210280050

Мероприятие 2.4.                       Приобретение, установка и обслуживание систем видеонаблюдения и иных технических средств безопасности в местах массового пребывания граждан

Департамент имуществен- ных отношений, Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»

Тыс. руб.

Местный бюджет

6525,0

6525,0

6525,0

6525,0

957

0801

12102S1632

9,0

9,0

9,0

9,0

  957

                0801

    1210271632

Окружной бюджет

291,0

291,0

291,0

291,0

Показатель результативности  2.4.1. Количество приобретенных и установленных систем видеонаблюдения в местах массового пребывания граждан в год

Ед.

0

0

0

0

10*

Показатель результативности  2.4.2. Количество  обслуживаемых  систем видеонаблюдения, установленных в местах массового пребывания граждан (нарастающим итогом)

Ед.

49

68*

68*

68*

78*

Показатель результативности   2.4.3. Количество правонарушений, зафиксированных системами видеонаблюдения, установленными в местах массового пребывания граждан

Ед.

0

0

0

0

0

               974

             0701

1210280050

Мероприятие 2.5.                           Обслуживание и модернизация кнопок экстренного вызова, систем видеонаблюдения в образовательных организациях

Департамент образования, Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

3215,0

3215,0

3215,0

3215,0

               974

             0702

1210280050

1533,0

1533,0

1533,0

1533,0

              974

             0703

1210280050

742,0

742,0

742,0

742,0

               974

             0703

12102S1632

59,0

59,0

59,0

59,0

               974

             0701

12102S1632

90,0

90,0

90,0

90,0

                974

              0701

1210271632

Окружной бюджет

807,0

807,0

807,0

807,0

                974

              0703

1210271632

529,0

529,0

529,0

529,0

Показатель результативности 2.5.1.  Количество обслуживаемых  объектов образовательных организаций

Ед.

53

53

53

53

53

Мероприятие 2.6.                               Проведение конкурса среди городских средств массовой информации  (далее - СМИ) на лучший репортаж, сюжет, программу, публикацию в области профилактики правонарушений, освещение деятельности органов внутренних дел

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты, Информа-

ционно-

аналитиче-ское управление

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.6.1. Количество средств массовой информации- участников конкурса

Ед.

-

5*

5*

5*

5*

              901

            0113

1210273010

Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности комиссий профилактической направленности

Департамент общественной безопасно-

сти и гражданской защиты,

отдел по делам несовершен-нолетних

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

18,0

17,0

17,0

17,0

                901

             0113

1210273020

4043,0

3767,0

3767,0

3767,0

19101

17794

17794

17794

                   901

                 0709

      1210273060

Показатель результативности 2.7.1. Количество комиссий профилактической направленности

Ед.

7

7

7

7

7

Показатель результативности 2.7.2. Количество заседаний

комиссий профилактической направленности

Ед.

81

Не менее 77

Не менее 77

Не менее 77

Не

менее

77

Показатель результативности 2.7.3. Количество рассмотренных материалов в отношении несовершеннолетних и их родителей, поступивших в комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Новый Уренгой

Ед.

539

450

450

450

400

%

100

100

100

100

100

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

24789

23205

23205

23205

Тыс. руб.

Местный бюджет

12998

12998

12998

12998

Итого по подпрограмме 1:

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

27717

26074

26074

26074

Тыс. руб.

Местный бюджет

13510

13510

13510

13510

2.

Подпрограмма 2:

«Обеспечение безопасности

дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Цель подпрограммы 2:  Предупреждение дорожно-транспортного травматизма, сокращение смертности от дорожно-транспортных происшествий 

Задача (подпрограммы)1:

Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Показатель эффективности 1.

Уровень травматизма от дорожно-транспортных происшествий (в год)

Случа-ев на 100 тыс. населе-ния

173,9

172,0

171,5

171,0

170,0

Показатель эффективности 2.

Уровень детского дорожно-транспортного травматизма

Чел.

15

11

10

9

8

                   974

                 0702

    1220180050

Мероприятие 1.1.

Обеспечение безопасного поведения несовершеннолетних в дорожном движении

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

87,0

87,0

87,0

87,0

                   974

                 0703

122R3S1633

49,0

49,0

49,0

49,0

                   974

                 0703

122R371633

Окружной бюджет

440,0

440,0

440,0

440,0

Показатель результативности  1.1.1. Количество проведённых акций, конкурсов, викторин

Ед.

11

15

15

15

16

Показатель результативности 1.1.2. Количество  образовательных организаций, принявших участие в акциях, конкурсах, викторинах по безопасности дорожного движения

Ед.

10

14

14

14

15

Показатель результативности 1.1.3. Количество приобретенного оборудования, учебно-методических программ по безопасности дорожного движения в текущем году

Ед.

0

54

54

54

54

Показатель результативности 1.1.4. Доля образовательных организаций, обеспеченных учебно-методическими программами и оборудованием по безопасности дорожного движения, от общего количества образовательных организаций

%

87

100

100

100

100

Мероприятие 1.2. Организация работы отрядов юных инспекторов движения в образовательных организациях

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.2.1. Количество отрядов юных инспекторов движения

Ед.

17

52

52

52

52

Показатель результативности 1.2.2. Численность учащихся – участников отрядов юных инспекторов движения

Чел.

243

Не менее 520

Не менее 520

Не менее 520

Не

менее 520

Мероприятие 1.3.

Приобретение и распространение в образовательных организациях светоотражающих элементов для дошкольников и учащихся младших классов 

Департамент образования

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.3.1. Количество приобретенных для дошкольников и учащихся младших классов специальных светоотражающих устройств, прикрепленных к одежде (брелки, наклейки)

Ед.

0

0

4000*

0

0

Показатель результативности  1.3.2. Доля образовательных организаций, обеспеченных  специальными светоотражающими устройствами, прикрепленными к одежде (брелки, наклейки), от общего количества образовательных организаций

%

52

70*

90*

90*

90*

Мероприятие 1.4.

Освещение проблемных вопросов по безопасности дорожного движения в средствах массовой информации

Информа-ционно-аналити-ческое управление

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель

результативности  1.4.1.

Количество размещенных в открытых источниках информации (телевидение, печатные издания, сеть Интернет) репортажей, устных информационных сообщений, печатных материалов по теме безопасности дорожного движения в муниципальном образовании

Ед.

340

Не менее

350

Не менее 350

Не менее 350

Не

менее

350

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Местный бюджет

136,0

136,0

136,0

136,0

Тыс.

руб.

Окруж-ной бюджет

440,0

440,0

440,0

440,0

Задача (подпрограммы) 2:

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Показатель эффективности  2.1.

Доля пешеходных переходов, соответствующих нормативным требованиям, в общем количестве пешеходных переходов (нарастающим итогом)

%

54,6

100

100

100

100

Показатель эффективности  2.2.

Доля функционирующих стационарных комплексов фиксации нарушений ПДД

%

87,5

90

100

100

100

                                                      901

                                                    0409

                                       1220240350

Мероприятие 2.1.                            Приобретение, установка и содержание автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения

Департамент имуществен-ных отноше-ний,

Департамент городского хозяйства, муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирова-ния»

Тыс. руб.

Местный бюджет

2158

3241

3241

3241

Тыс. руб.

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.1.1. Количество приобретённых автоматических фоторадарных комплексов, комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения в год

Ед.

0

1*

0

0

1*

Показатель результативности 2.1.2. Количество обслуживаемых автоматических фоторадарных комплексов,

комплексов фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения (нарастающим итогом)

Ед.

7

9*

9*

9*

10*

Мероприятие 2.2.                                      Замена устаревших и установка дополнительных дорожных знаков

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.2.1. Количество заменённых дорожных знаков

Ед.

247

250**

250**

250**

250**

Показатель результативности  2.2.2. Количество дополнительно установленных  дорожных знаков

Ед.

183

200**

200**

200**

200**

Мероприятие 2.3.                                 Устройство светофорных объектов на улично-дорожной сети города

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.3.1. Количество установленных секций светофоров

Ед.

16

1**

1**

1**

1**

Мероприятие 2.4.                               Корректировка и разработка  проектов организации дорожного

движения (далее - ОДД) улично- дорожной сети города

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.4.1. Количество утвержденных  проектов ОДД

(1 раз в 3 года)

Ед.

-

0

70**

0

0

Мероприятие 2.5.                                     Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами организации дорожного движения (приведение в соответствие нормативным требованиям)

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель

результативности  2.5.1.

Количество пешеходных переходов, оборудованных современными техническими средствами организации дорожного движения (приведенными в соответствие нормативным требованиям) (нарастающим итогом)

Ед.

101

185

**

185

**

185

**

185

**

Мероприятие 2.6.                           Обустройство ограждениями участков улично-дорожной сети

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.6.1. Протяжённость установленных ограждений

(ежегодно)

Пог. м

365

350**

350**

350**

350**

Мероприятие 2.7. Обеспечение деятельности городской комиссии по безопасности дорожного движения                           

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 2.7.1. Количество заседаний городской комиссии по безопасности дорожного движения                           

Ед.

5

Не менее 4

Не менее

4

Не менее 4

Не менее 4

Показатель результативности 2.7.2. Количество вопросов, рассмотренных  городской комиссией по безопасности дорожного движения                           

Ед.

33

Не менее 25

Не менее 25

Не менее 25

Не

менее

25

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

Местный бюджет

2158,0

3241,0

3241,0

3241,0

Окруж-ной бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 2:

Тыс. руб.

Местный бюджет

2294,0

3377,0

3377,0

3377,0

Окруж-ной бюджет

440,0

440,0

440,0

440,0

3.

Подпрограмма 3:

«Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»

Цель подпрограммы 3: Поддержание существующего уровня защищенности населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и подготовки в области гражданской обороны

Задача (подпрограммы)1:

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования

Показатель эффективности 1.1. Количество  чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории муниципального образования

Ед.

0

0

0

0

0

Показатель эффективности 1.2. Доля населения муниципального образования, охваченного системой вызова экстренных служб по единому номеру 112

%

100

100

100

100

100

                 901

               0309

1230112000

Мероприятие 1.1.                                       Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

47443

47443

47443

47443

Показатель результативности 1.1.1. Укомплектованность кадрами

%

97,5

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.2. Доля обученных должностных лиц от общего количества планируемых к обучению  должностных лиц

%

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.3. Уровень готовности муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования»  к выполнению задач по предназначению

%

100

100

100

100

100

Показатель результативности 1.1.4.Количество выездов спасателей аварийно- спасательного формирования  муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» для выполнения аварийно-спасательных и других неотложных работ

Ед.

552

500

550

550

600

Показатель результативности 1.1.5. Общее количество принятых Единой дежурно-диспетчерской службой муниципального казенного учреждения «Служба экстренного реагирования» сообщений от населения и организаций города

Ед.

223146

180150

180200

180250

180300

       901

       0309

   1230112000

Мероприятие 1.2. 

Обеспечение функционирования муниципального сегмента территориальной системы централизованного оповещения населения (далее - ТСЦО)

Муниципаль-ное казенное учреждение «Служба экстренного реагирования»,

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

1738,0

1738,0

1738,0

1738,0

Показатель результативности  1.2.1. Готовность ТСЦО к оповещению населения

Да -1/

Нет-0

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.3. 

Организация и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  1.3.1. Количество проведенных учений и тренировок

Ед.

4

3

3

3

3

Мероприятие 1.4.                                   Изготовление и установка средств наглядной агитации о соблюдении первичных мер пожарной безопасности, правилах безопасного поведения на водных объектах

Департамент городского хозяйства,

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.4.1. Количество изготовленных и установленных средств наглядной агитации

Ед.

0

30*

30*

30*

30*

Мероприятие 1.5. Организация проведения работ по содержанию пожарных  ёмкостей

Департамент городского хозяйства

Тыс. руб.

Местный бюджет

1429,0

1429,0

1429,0

1429,0

Показатель результативности 1.5.1. Количество пожарных ёмкостей, в отношении которых осуществляется содержание

Ед.

5

5

5

5

5

Показатель результативности 1.5.2. Количество проведенных проверок работоспособности пожарных емкостей

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 1.6.                                      

Обеспечение деятельности Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном образовании город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.6.1. Количество заседаний комиссии

Ед.

13

7

7

7

7

Мероприятие  1.7.                                Организация работы по корректировке (переработке) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.7.1. Количество корректировок (переработок) Паспорта безопасности территории муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

0

0

0

1*

0

Мероприятие  1.8.                                Организация работы по корректировке (переработке) Плана по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности 1.8.1. Количество корректировок (переработок) Плана по предупреждению и ликвидации          аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в муниципальном образовании город Новый Уренгой

Ед.

0

0

0

1*

0

    920

  0309

   1230171270

Мероприятие  1.9.                           

Повышение пожарной безопасности в местах жительства одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты,

Департамент городского хозяйства

Окружной бюджет

324,0

324,0

324,0

324,0

  920

  0309

  12301S1270

Местный бюджет

36,0

36,0

36,0

36,0

Показатель результативности 1.9.1. Количество мест жительства  одиноко проживающих граждан, семей, находящихся в социально опасном положении и многодетных малоимущих семей на территории муниципального образования город Новый Уренгой, в которых проведена работа по повышению пожарной безопасности

Ед.

-

20

20

20

20

Итого по задаче 1:

Тыс. руб.

Местный бюджет

50646

50646

50646

50646

Окружной бюджет

324,0

324,0

324,0

324,0

Задача (подпрограммы) 2: Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

Показатель эффективности 2.1.

Уровень готовности защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования, к приему укрываемых

     %

100,0

100

100

100

100

Показатель эффективности 2.2. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

%

100,0

100

100

100

100

Мероприятие 2.1. Ведение учета защитных сооружений гражданской обороны, расположенных на территории муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.1.1. Количество защитных сооружений гражданской обороны, готовых к приему укрываемых

Ед.

4

4

4

4

4

Мероприятие 2.2. Организация подготовки населения в области гражданской обороны

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.2.1. Количество материалов, размещенных на официальном сайте муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

3

Не менее 3

Не менее 3

Не менее 3

Не

менее 3

Показатель результативности  2.2.2.Количество проверок системы оповещения населения муниципального образования по прохождению сигнала «Внимание всем!»

Ед.

4

4

4

4

4

Мероприятие 2.3.

Подготовка и проведение командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны

Департамент общественной безопасности

и

гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.3.1. Доля проведенных командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок в области гражданской обороны от общего количества запланированных

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.4. Организация взаимодействия со спасательными службами муниципального образования город Новый Уренгой, созданными для выполнения мероприятий по гражданской обороны

Департамент общественной безопасности

и

гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.4.1. Количество спасательных служб муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

10

11

11

11

11

Мероприятие 2.5. Участие в проведении смотра-конкурса на лучшее содержание, использование защитных сооружений гражданской обороны и их готовности к приему укрываемых

Департамент общественной безопасности

и

гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.5.1. Количество смотр-конкурсов

Ед.

1

1

1

1

1

Мероприятие 2.6. Реализация Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.6.1. Уровень реализации Порядка подготовки к ведению и ведения гражданской обороны в муниципальном образовании город Новый Уренгой

%

100

100

100

100

100

Мероприятие 2.7. Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой

Департамент общественной безопасности и гражданской защиты

Тыс.

руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

Показатель результативности  2.7.1. Количество корректировок Плана гражданской обороны и защиты населения муниципального образования город Новый Уренгой

Ед.

1

1

1

1

1

Итого по задаче 2:

Тыс. руб.

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 3:

Тыс. руб.

Местный бюджет

50646

50646

50646

50646

Окружной бюджет

324,0

324,0

324,0

324,0

Итого по муниципальной программе, в том числе по бюджетам:

Тыс. руб.

94931

94371

94371

94371

Окружной бюджет

28481

26838

26838

26838

Местный бюджет

66450

67533

67533

67533

* Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств.

** Мероприятия планируется реализовывать при дополнительном финансировании, образовавшемся по результатам экономии с других мероприятий или при выделении дополнительных финансовых средств, а также за счет средств муниципальных программ по благоустройству и развитию транспортного комплекса муниципального образования город Новый Уренгой».

7. Приложение 7 «Перечень  основных мероприятий муниципальной программы «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»к муниципальной программе «Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой» изложить в следующей редакции:

«Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»

I этап

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования(тыс.руб.)

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений,   терроризма и экстремизма»

Окружной бюджет

22778,0

30567

26074

26871

Местный бюджет

16537,0

11845

13510

13510

1.1.

Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму

Окружной бюджет

120,0

315,0

2869,0

2903,0

Местный бюджет

152,0

359,0

512,0

512,0

1.2.

Профилактика правонарушений в общественных местах

Окружной бюджет

22658,0

30252

23205

23968

Местный бюджет

16385,0

11486

12998

12998

2.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»*

Окружной бюджет

346,0

0,0

440,0

440,0

Местный бюджет

3547,0

4902,0

3377,0

2294,0

2.1.

Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Окружной бюджет

346,0

0,0

440,0

440,0

Местный бюджет

20,0

984,0

136,0

136,0

2.2.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Местный бюджет

3527,0

3918,0

3241,0

2158,0

3.

Подпрограмма  «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»

Окружной бюджет

11741,0

5126,0

324,0

324,0

Местный бюджет

54178,0

50067,0

50646,0

50646,0

3.1.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования

Окружной бюджет

11741,0

5126,0

324,0

324,0

Местный бюджет

54178,0

50067,0

50646,0

50646,0

3.2.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по муниципальной программе:

109127,0

102507,0

94371,0

94085,0

в том числе по бюджетам:

Окружной бюджет

34865,0

35693,0

26838,0

27635,0

Местный бюджет

74262,0

66814,0

67533,0

66450,0

* 2018 год -  наименование подпрограммы «Обеспечение безопасности дорожного движения», 2019-2025 годы   наименование подпрограммы  «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения».

Перечень основных мероприятий муниципальной программы

«Безопасная территория муниципального образования город Новый Уренгой»

II этап

№ п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия

Источник финансирования

Объем финансирования(тыс.руб.)

2022 год

2023 год

2024 год

2025 год

1

2

3

4

5

6

7

1.

Подпрограмма  «Профилактика правонарушений,   терроризма и экстремизма»

Окружной бюджет

27717,0

26074,0

26074,0

26074,0

Местный бюджет

13510,0

13510,0

13510,0

13510,0

1.1.

Пропаганда межэтнической и межконфессиональной толерантности, противодействие экстремизму и терроризму

Окружной бюджет

2928,0

2869,0

2869,0

2869,0

Местный бюджет

512,0

512,0

512,0

512,0

1.2.

Профилактика правонарушений в общественных местах

Окружной бюджет

24789,0

23205,0

23205,0

23205,0

Местный бюджет

12998,0

12998,0

12998,0

12998,0

2.

Подпрограмма «Обеспечение безопасности дорожного движения и формирование законопослушного поведения участников дорожного движения»

Окружной бюджет

440,0

440,0

440,0

440,0

Местный бюджет

2294,0

3377,0

3377,0

3377,0

2.1.

Повышение уровня правового сознания в сфере безопасности дорожного движения и предупреждение опасного поведения участников дорожного движения

Окружной бюджет

440,0

440,0

440,0

440,0

Местный бюджет

136,0

136,0

136,0

136,0

2.2.

Совершенствование организации движения транспорта и пешеходов

Местный бюджет

2158,0

3241,0

3241,0

3241,0

3.

Подпрограмма  «Защита населения и территории муниципального образования город Новый Уренгой от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осуществление мероприятий в области гражданской обороны»

Местный бюджет

50646,0

50646,0

50646,0

50646,0

Окружной бюджет

324,0

324,0

324,0

324,0

3.1.

Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в границах муниципального образования

Местный бюджет

50646,0

50646,0

50646,0

50646,0

Окружной бюджет

324,0

324,0

324,0

324,0

3.2.

Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне

Местный бюджет

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого по муниципальной программе:

94931,0

94371,0

94371,0

94371,0

в том числе по бюджетам:

Окружной бюджет

28481,0

26838,0

26838,0

26838,0

Местный бюджет

66450,0

67533,0

67533,0

67533,0

».

1

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Новоуренгойская городская общественно-политическая газета "Правда Севера" ИМС № 20 (1387) от 26.03.2020, Официальный сайт муниципального образоваания город Новый Уренгой от 25.03.2020
Рубрики правового классификатора: 010.000.000 ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ УСТРОЙСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать