Основная информация
Дата опубликования: | 25 мая 2015г. |
Номер документа: | RU68000201500379 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2015 г.
г. Тамбов
№ 502
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 13.05.2015), следующие изменения:
в Паспорте Госпрограммы:
позицию «Подпрограммы госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Подпрограммы госпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение № 5);
«Развитие транспортного комплекса» (приложение № 6);
«Расширение использования газомоторного топлива» (приложение № 7)
позицию «Задачи госпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце втором цифры «21,6» заменить цифрами «19,5»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«объем замещения жидкого топлива природным газом, м3/год - 3 839 400»;
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 31028823,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год - 3933734,8 тыс. рублей;
2016 год - 3961196,8 тыс. рублей;
2017 год - 4481355,0 тыс. рублей;
2018 год - 5018012,0 тыс. рублей;
2019 год - 5251689,7 тыс. рублей;
2020 год - 5526985,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3368351,8 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 716742,5 тыс. рублей;
2016 год - 551442,1 тыс. рублей;
2017 год - 1159677,2 тыс. рублей;
2018 год - 248000,0 тыс. рублей;
2019 год - 273000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 26511451,5 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год - 2899996,1 тыс. рублей;
2016 год - 3048519,7 тыс. рублей;
2017 год - 3161468,3 тыс. рублей;
2018 год - 4607972,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 4916357,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 5186654,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 162148,9 тыс. рублей:
2014 год - 11334,7 тыс. рублей;
2015 год - 23838 тыс. рублей;
2016 год - 31387,8 тыс. рублей;
2017 год - 31462,3 тыс. рублей;
2018 год - 31442,8 тыс. рублей;
2019 год - 31602,5 тыс. рублей;
2020 год - 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 986691,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 293158,2 тыс. рублей;
2016 год - 329847,2 тыс. рублей;
2017 год - 128747,2 тыс. рублей;
2018 год - 130597,2 тыс. рублей;
2019 год - 30729,6 тыс. рублей;
2020 год - 39250,0 тыс. рублей
в разделе 1 госпрограммы «Общая характеристика сферы реализации госпрограммы» абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. Одним из эффективных способов решения этой проблемы является расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10 процентов общего количества единиц техники. Продолжающийся рост темпов автомобилизации в городах на территории Тамбовской области придает особую актуальность мероприятиям по внедрению экологичного газового моторного топлива.»;
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы» дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива.»;
абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым соответственно;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы» дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«объем замещения жидкого топлива природным газом»;
абзацы четырнадцатый - двадцать четвертый считать абзацами пятнадцатым - двадцать пятым соответственно;
раздел 4 госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы» изложить в следующей редакции:
4. «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы
Госпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.
Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав трех подпрограмм:
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;
«Развитие транспортного комплекса»;
«Расширение использования газомоторного топлива».
Мероприятия подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» включают ряд практических мероприятий, направленных на повышение доступности транспортных услуг, обеспечение модернизации и развития транспортного комплекса области:
обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров;
реструктуризация подвижного состава с целью использования альтернативных видов топлива;
предоставление субсидий перевозчикам на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления мер социальной поддержки обучающимся;
развитие инфраструктуры железнодорожных перевозок;
развитие аэропортовой инфраструктуры аэропорта «Тамбов» и повышение безопасности полетов.
Мероприятия подпрограммы «Расширение использования газомоторного топлива» содержат мероприятия, направленные на создание и развитие в Тамбовской области сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и модернизацию материально-технической базы парка автомобильного транспорта путем стимулирования роста количества пассажирского транспорта, работающего на природном газе:
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
субсидии бюджетам муниципальных образований в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива, в том числе природный газ.
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» включают ряд мероприятий, направленных на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике:
выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам;
организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит повысить доступность транспортных услуг автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, безопасность перевозок пассажиров, сократить издержки, снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, увеличить пропускную способность автомобильных и железнодорожных вокзалов и станций, аэропорта, обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего пользования и ее функционирования.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств федерального, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложении № 2 к госпрограмме.»;
в разделе 7 «Механизмы реализации госпрограммы» абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях установления правовых, организационных и финансово-экономических основ транспортного обслуживания, а также установления единых подходов в сфере организации транспортного обслуживания населения Тамбовской области разработаны Закон Тамбовской области «Об организации транспортного обслуживания населения Тамбовской области» и подзаконные нормативные правовые акты.»;
приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Задачи подпрограммы» абзац третий исключить;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3 565 488,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 412082,4 тыс. рублей;
2015 год -512633,7 тыс. рублей;
2016 год - 421399,1 тыс. рублей;
2017 год - 681299,5 тыс. рублей;
2018 год - 686772,9 тыс. рублей;
2019 год - 493961,1 тыс. рублей;
2020 год - 357339,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет -43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 2931426,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 422276,9 тыс. рублей;
2016 год - 291353,3 тыс. рублей;
2017 год - 552353,7 тыс. рублей,
2018 год - 555977,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 462 966,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 322089,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 19971,2 тыс. рублей:
2014 год - 9912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9198,6 тыс. рублей;
2016 год - 198,6 тыс. рублей;
2017 год - 198,6 тыс. рублей;
2018 год - 198,6 тыс. рублей;
2019 год - 264,8 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 570691,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 81158,2 тыс. рублей;
2016 год - 129847,2 тыс. рублей;
2017 год - 129847,2 тыс. рублей;
2018 год - 130597,2 тыс. рублей;
2019 год - 30729,6 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац пятнадцатый исключить;
в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзац четвертый исключить;
подраздел 4.1 «Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе» с приложением к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» исключить;
в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «4193662,3» заменить цифрами «3565488,4»;
в абзаце третьем цифры «86800,0» заменить цифрами «43400,0»;
в абзаце четвертом цифры «2952400,1» заменить цифрами «2931426,2»;
в абзаце пятом цифры «171771,2» заменить цифрами «19971,2»;
в абзаце шестом цифры «982691,0» заменить цифрами «570691,0»;
дополнить Госпрограмму приложением № 7 «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И. Бетин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2011
год
2012 год базовый
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
проценты
68,7
65,3
52,8
51,9
51,1
50,3
49,5
48,7
47,9
47,1
2.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
проценты
0
3,4
15,9
16,8
17,3
17,8
18,2
18,6
19,0
19,5
3.
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
млн.чел.
92,4
92,9
92,9
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
93,6
4.
Пассажирооборот автомобильного транспорта
млн.пасс-км
1 092,7
1 095,1
1 096,0
1 097,0
1 098,0
1 099,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн.пасс-км
70,2
70,2
66,6
53,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
6.
Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом
тыс. чел.
7,9
13,2
25,7
27,6
20,0
27,5
28,0
28,0
28,5
29,0
7.
Количество высококвалифицированных работников
чел.
219
236
253
270
287
295
329
346
8.
Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
чел.
201
227
256
291
337
405
539
646
9.
Объем замещения жидкого топлива природным газом
м3/ год
291600
761400
1328400
1976400
2705400
3839400
Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
10.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
в том числе:
км
9 457,1
16 711,5
18 856,7
18 856,7
18 876,5
18 887,3
18 927,0
18 958,0
18 984,0
19 010,0
10.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 009,3
2012,3
2019,3
10.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 456,8
14 711,2
16 856,4
16 856,4
16 876,2
16 887,0
16 926,7
16 948,7
16 971,7
16 991,7
11.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
46,239
42,864/30,460
25,052/ 189,7
17,735/ 118,95
20,054/ 154,5
15,061/
134,1
78,74
71,0
79,0
86,0
11.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
11,313
12,761/30,460
5,091/64,3
6,971/ 44,2
0,25
3,55/ 134,1
39,077
39
43
47
11.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п. м
34,926
30,103
19,961/125,4
10,764/ 74,75
19,804/ 89,25
11,511
39,663
32,0
36,0
39,0
12.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
43,214
37,629
24,531
14,501
19,804
10,851
39,663
31
26
26
12.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
8,789
7,526
4,57
3,737
0
0
0
9
3
7
12.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,926
30,103
19,961
10,764
19,804
10,851
39,663
22
23
19
13.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
2,524
5,235
0,521
3,234
0,25
4,21
39,077
40
52
60
13.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2,524
5,235
0,521
3,234
0,25
3,55
39,077
30
40
40
13.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0,66
0
10
12
20
14.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
4197,89
8785,26
10046,6
10384,7
10510,7
10626,6
10749,5
10889,0
11015,0
11143,5
14.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
626,09
694,1
944,1
962,1
978,1
994,1
1 002,1
1 030,8
1 048,4
1 068,2
14.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3571,8
8091,2
9102,5
9422,7
9 532,6
9 632,5
9 747,4
9 858,2
9 966,6
10 075,3
15.
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
единиц
3
9
19
3
8
6
2
11
12
13
16.
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
0/ 4,58
0/29,15
0,175/16,08
0
12,6/
65,3
11,01/
106,4
40,5
13,0
17,0
20,0
16.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
0/ 4,58
0/29,15
0,175
0
12,6/
65,3
11,01/
106,4
40,5
13,0
17,0
20,0
17.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
66,3/
477,015
116,713/
26,0
176,055
61,258/44,2
82,288/ 46,2
110,36
138,024
82,0
88,0
98,0
17.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
27,874/ 398,165
28,231
129,096
4,038
5,1
42,16
41,16
60
63
70
17.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п. м
38,415/78,85
88,482/26,0
46,959
57,22/ 44,2
77,188/ 46,2
68,2
96,4
22
25
28
18.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
66,3/ 481,599
116,713/55,15
176,23/16,05
61,258/ 44,2
94,888/ 111,5
121,37/106,4
178,524
95
105
118
18.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,874/ 432,745
28,231/29,15
129,271/16,08
4,038
17,7/ 65,3
53,17/ 106,4
81,66
73
80
90
18.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
38,415/78,85
88,482/26,0
46,959
57,22/ 44,2
87,371/ 46,2
68,2
96,4
22
25
28
19.
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения
единиц
21
65
50
47
45
45
42
42
40
37
20.
Количество построенных объектов с применением композиционных материалов
единиц
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
21.
Штатная численность работников
управления
чел.
12
12
12
12
12
12
Программа «Развитие транспортного комплекса»
22.
Регулярность движения автобусов
процентов
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
23.
Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год
единиц
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
24.
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом
тыс. чел.
15,1
14,6
12,6
13,2
13,2
13,3
13,4
13,4
13,5
13,6
25.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единиц
10
10
10
44
22
5
5
5
5
6
26.
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
единиц
35
37
38
34
35
36
37
38
39
40
27.
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
95,0
97,5
28.
Количество выполненных парных авиарейсов
единиц
305
407
395
408
300
405
410
415
420
425
29.
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
единиц
2
2
1
3
1
3
2
3
4
3
30.
Штатная численность работников управления
чел.
19
19
19
19
19
19
Программа «Расширение использования газомоторного топлива»
31.
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
м3/час
6 400
12 800
12 800
12 800
12800
16 000
32.
Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации
единиц
18
45
75
120
165
225
33.
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
процентов
0,01
0,03
0,05
0,08
0,11
0,15
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 2
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 410
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог области
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
199 617,5
37 370,0
162 247,5
2015 -
1,598
2015 -
161 597,5
49 845,1
111 752,4
2016 -
3,55
2016 -
838 206,0
100 000,0
738 206,0
2017 -
37,729
2017 -
793 991,2
200 000,0
593 991,2
2018 -
39
2018 -
804 410,0
248 000,0
556 410,0
2019 -
43
2019 -
885 830,0
273 000,0
612 830,0
2020 -
47
2020 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
СПРАВОЧНО
2021 -
50
2021 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
2022 -
52,358
2022 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
ВСЕГО -281,206
6 255 777,1
1 458 370,0
4 797 407,1
1.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
174 434,3
37 370,0
137 064,3
2015 -
0,250
2015 -
77 497,1
0,0
77 497,1
2016 -
3,55
2016 -
658 206,0
0,0
658 206,0
2017 -
39 077
2017 -
558 991,2
0,0
558 991,2
2018 -
39
2018 -
770 910,0
248 000,0
522 910,0
2019 -
43
2019 -
850 830,0
273 000,0
577 830,0
2020 -
47
2020 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
СПРАВОЧНО
2021 -
50
2021 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
2022 -
52,358
2022 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
ВСЕГО- 281,206
5 904 838,6
295 938,5
55 000,0
1.2
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014 -
14
2014 -
25 183,2
25 183,2
2015 -
15
2015 -
14 255,3
14 255,3
2016 -
17
2016 -
45 000,0
45 000,0
2017 -
19
2017 -
35 000,0
35 000,0
2018 -
20
2018 -
33 500,0
33 500,0
2019 -
22
2019 -
35 000,0
35 000,0
2020 -
24
2020 -
36 000,0
36 000,0
СПРАВОЧНО
2021 -
24
2021 -
36 000,0
36 000,0
2022 -
24
2022 -
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО- 179
295 938,5
0,0
295 938,5
1.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог области
Количество объектов
шт.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
1
2015 -
20 000,0
20 000,0
2016 -
0
2016 -
35 000,0
35 000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 1
55 000,0
55 000,0
1.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 414
Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0,25
2015 -
49 845,1
49 845,1
2016 -
0,0
2016 -
100 000,0
100 000,0
2017 -
16,0
2017 -
200 000,0
200 000,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 16,25
349 845,1
349 845,1
0,0
2.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 520
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5 243,8
2014 -
1 461 571,2
38 900,0
1 421 248,5
1 422,7
2015 -
5 243,8
2015 -
1 640 159,9
520 000,0
1 118 520,5
1 639,4
2016 -
5 243,8
2016 -
829 083,9
400 000,0
428 254,7
829,2
2017 -
5 243,8
2017 -
903 611,4
500 000,0
402 707,7
903,7
2018 -
5 243,8
2018 -
884 194,2
0,0
883 310,0
884,2
2019 -
5 243,8
2019 -
977 687,7
0,0
976 710,0
977,7
2020 -
5 243,8
2020 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
СПРАВОЧНО
2021 -
5 243,8
2021 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
2022 -
5 243,8
2022 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
ВСЕГО - 5 243,8
8 517 200,8
8 469 821,4
8 479,4
2.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 522
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
5,764
2014 -
392 145,5
391 753,3
392,2
2015 -
3,856
2015 -
130 130,5
130 000,0
130,5
2016 -
0
2016 -
20,2
20,0
0,2
2017 -
6
2017 -
92 345,4
92 252,7
92,7
2018 -
21
2018 -
420 210,2
419 790,0
420,2
2019 -
24
2019 -
467 317,3
466 850,0
467,3
2020 -
26
2020 -
519 369,4
518 850,0
519,4
СПРАВОЧНО
2021 -
37
2021 -
519 369,4
518 850,0
519,4
2022 -
37
2022 -
519 369,4
518 850,0
519,4
ВСЕГО - 160,62
3 060 277,3
3 057 216,0
3 061,3
2.2
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 522
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
5,0
2014 -
175 195,1
38 900,0
136 158,8
136,3
2015 -
8,565
2015 -
156 076,6
0,0
155 920,5
156,1
2016 -
8,565
2016 -
166 674,8
0,0
166 508,1
166,7
2017 -
14,8
2017 -
210 665,7
0,0
210 455,0
210,7
2018 -
11
2018 -
231 982,0
0,0
231 750,0
232,0
2019 -
12
2019 -
255 185,2
0,0
254 930,0
255,2
2020 -
13
2020 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
СПРАВОЧНО
2021 -
13
2021 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
2022 -
13
2022 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
ВСЕГО- 98,93
2 037 881,5
0,0
1 996 982,4
1 999,1
2.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 521
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
57,22
2014 -
678 531,2
677 852,6
678,6
2015 -
62,084
2015 -
715 589,9
714 875,0
714,9
2016 -
38,2
2016 -
261 988,9
261 726,6
262,3
2017 -
30
2017 -
100 100,3
100 000,0
100,3
2018 -
22
2018 -
232 002,0
231 770,0
232,0
2019 -
25
2019 -
255 185,2
254 930,0
255,2
2020 -
28
2020 -
280 700,7
280 420,0
280,7
СПРАВОЧНО
2021 -
28
2021 -
280 700,7
280 420,0
280,7
2022 -
28
2022 -
280 700,7
280 420,0
280,7
ВСЕГО -328,687
3 085 499,6
3 082 414,2
3 085,4
2.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 521
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных
дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
215 699,5
215 483,8
215,7
2015 -
5333,0
2015 -
117 842,9
117 725,0
117,9
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО - 5333,0
333 542,4
333 208,8
333,6
2.5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 522
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
7,382
2015 -
320 320,0
320 000,0
320,0
2016 -
2,946
2016 -
150 150,0
150 000,0
150,0
2017 -
18,863
2017 -
300 300,0
300 000,0
300,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО- 29,191
770 770,0
770 000,0
770,0
2.6
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 521
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
15,104
2015 -
200 200,0
200 000,0
200,0
2016 -
30,0
2016 -
250 250,0
250 000,0
250,0
2017 -
66,4
2017 -
200 200,0
200 000,0
200,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО -111,968
650 650,0
650 000,0
650,0
3.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 240
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципальных) автомобильным дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
772 508,8
0,0
772 508,8
2015 -
2000,3
2015 -
1 078 400,4
103 497,4
974 903,0
2016 -
2000,3
2016 -
1 626 730,3
51 442,1
1 575 288,2
2017 -
2000,3
2017 -
2 033 646,0
459 677,2
1 573 968,8
2018 -
2000,3
2018 -
2 574 232,0
0,0
2 574 232,0
2019 -
2000,3
2019 -
2 825 808,0
0,0
2 825 808,0
2020 -
2000,3
2020 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2000,3
2021 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
2022 -
2000,3
2022 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
ВСЕГО - 2000,3
19 606 314,8
19 606 314,8
3.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 243
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0
2014 -
119 336,8
119 336,8
2015 -
12,6
2015 -
138 800,0
138 800,0
2016 -
11,01
2016 -
448 557,9
448 557,9
2017 -
20,5
2017 -
460 322,8
460 322,8
2018 -
13
2018 -
315 180,0
315 180,0
2019 -
17
2019 -
346 700,0
346 700,0
2020 -
20
2020 -
381 370,0
381 370,0
СПРАВОЧНО
2021 -
20
2021 -
381 370,0
381 370,0
2022 -
20
2022 -
381 370,0
381 370,0
ВСЕГО - 134,11
2 973 007,5
2 973 007,5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
3.2
Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
4,038
2014 -
109 509,1
109 509,1
2015 -
0,0
2015 -
23 236,0
23 236,0
2016 -
42,16
2016 -
190 000,0
190 000,0
2017 -
17,46
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
60
2018 -
584 747,0
584 747,0
2019 -
63
2019 -
639 220,0
639 220,0
2020 -
70
2020 -
700 440,0
700 440,0
СПРАВОЧНО
2021 -
70
2021 -
700 440,0
700 440,0
2022 -
70
2022 -
700 440,0
700 440,0
ВСЕГО - 396,658
3 748 032,1
3 748 032,1
3.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципального) автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
355 645,3
355 645,3
2015 -
2000,3
2015 -
573 065,8
573 065,8
2016 -
2000,3
2016 -
708 253,4
708 253,4
2017 -
2000,3
2017 -
783 637,3
783 637,3
2018 -
2000,3
2018 -
1 371 975,0
1 371 975,0
2019 -
2000,3
2019 -
1 509 170,0
1 509 170,0
2020 -
2000,3
2020 -
1 660 090,0
1 660 090,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2000,3
2021 -
1 660 090,0
1 660 090,0
2022 -
2000,3
2022 -
1 660 090,0
1 660 090,0
ВСЕГО-2000,3
10 282 016,8
10 282 016,8
3.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014 -
6
2014 -
33 905,7
33 905,7
2015 -
8
2015 -
41 714.7
41 714.7
2016 -
10
2016 -
30 200,0
30 200,0
2017 -
12
2017 -
31 500,0
31 500,0
2018 -
15
2018 -
33 500,0
33 500,0
2019 -
17
2019 -
35 000,0
35 000,0
2020 -
20
2020 -
36 000,0
36 000,0
СПРАВОЧНО
2021 -
20
2021 -
36 000,0
36 000,0
2022 -
20
2022 -
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО - 128
272 105,7
272 105,7
3.5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 000
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
125
2014 -
60 182,7
60 182,7
2015 -
135
2015 -
67 016,4
67 016,4
2016 -
135
2016 -
65 619,8
65 619,8
2017 -
135
2017 -
65 851,6
65 851,6
2018 -
135
2018 -
83 430,0
83 430,0
2019 -
135
2019 -
91 770,0
91 770,0
2020 -
135
2020 -
100 950,0
100 950,0
СПРАВОЧНО
2021 -
135
2021 -
100 950,0
100 950,0
2022 -
135
2022 -
100 950,0
100 950,0
ВСЕГО- 135
736 720,5
736 720,5
3.6
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 000
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
33
2014 -
93 929,2
93 929,2
2015 -
33
2015 -
131 070,1
131 070,1
2016 -
33
2016 -
132 657,1
132 657,1
2017 -
33
2017 -
132 657,1
132 657,1
2018 -
33
2018 -
185 400,0
185 400,0
2019 -
33
2019 -
203 948,0
203 948,0
2020 -
33
2020 -
224 352,0
224 352,0
СПРАВОЧНО
2021 -
33
2021 -
224 352,0
224 352,0
2022 -
33
2022 -
224 352,0
224 352,0
ВСЕГО - 33
1 552 717,5
1 552 717,5
3.7
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 244
Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
5,1
2015 -
49 133,2
49 133,2
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
23,7
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 28,8
149 133,2
149 133,2
3.8
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 243
Предоставление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0,0
2015 -
17 200,0
17 200,0
2016 -
0,0
2016 -
51 442,1
51 442,1
2017 -
20,0
2017 -
359 677,2
359 677,2
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 20,0
428 319,3
428 319,3
3.9
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 244
Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
37 164,2
37 164,2
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО- 2000,3
37 164,2
37 164,2
4.
Код бюджетной классификации - 002 0103 0100020002810
Погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по погашению основного долга по бюджетным кредитам, привлеченных из федерального бюджета
%
2014 -
100
2014 -
0,0
0,0
2015 -
100
2015 -
244 501,7
244 501,7
2016 -
100
2016 -
178 452,5
178 452,5
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
0,0
0,0
2022 -
100
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО
422 954,2
422 954,2
5.
Код бюджетной классификации - 002 1301 1017702 720
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014 -
100
2014 -
10 069,6
10 069,6
2015 -
100
2015 -
7 988,1
7 988,1
2016 -
100
2016 -
3 518,1
3 518,1
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
0,0
0,0
2022 -
100
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО- 100
21 575,8
21 575,8
6.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1011001 000
Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
12
2015 -
7 212,5
7 212,5
2016 -
12
2016 -
7 886,9
7 886,9
2017 -
12
2017 -
7 886,9
7 886,9
2018 -
12
2018 -
7 482,9
7 482,9
2019 -
12
2019 -
7 482,9
7 482,9
2020 -
12
2020 -
7 482,9
7 482,9
СПРАВОЧНО
2021 -
12
2021 -
7 482,9
7 482,9
2022 -
12
2022 -
7 482,9
7 482,9
ВСЕГО - 12
60 400,8
60 400,8
7.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017812 852
Оплата членских взносов в Российскую ассоциацию территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» управления автомобильных дорог
Управление автомобильных дорог области
Выполнение работ по сбору и анализу информации, оказанию координационого#, организационного, методического содействия
%
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0
2015 -
0,0
0,0
2016 -
100
2016 -
200,0
200,0
2017 -
100
2017 -
200,0
200,0
2018 -
100
2018 -
200,0
200,0
2019 -
100
2019 -
200,0
200,0
2020 -
100
2020 -
200,0
200,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
200,0
200,0
2022 -
100
2022 -
200,0
200,0
ВСЕГО - 100
1 400,0
1 400,0
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 000
Предоставление межбюджетных трансфертов
Управление автомобильных дорог области
Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
27,836
2015 -
673 862,5
673 342,5
520,0
2016 -
32,946
2016 -
551 842,1
551 442,1
400,0
2017 -
145,427
2017 -
1 160 177,2
1 159 677,2
500,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО -206,209
2 385 881,8
2 384 461,8
1 420,0
Всего: по подпрограмме:
2014 -
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
0,0
2015 -
3 139 860,1
673 342,5
2 464 878,2
1 639,4
0,0
2016 -
3 279 077,7
551 442,1
2 726 806,4
829,2
0,0
2017 -
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 -
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 -
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
2022 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
ВСЕГО
37 066 505,2
3 881 731,8
33 174 874,1
9 899,3
0,0
в том числе в за счет средств межбюджетных трансфертов:
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
673 862,5
673 342,5
520,0
2016 -
551 842,1
551 442,1
400,0
2017 -
1 160 177,2
1 159 677,2
500,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2 385 881,8
2 384 461,8
1 420,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Поддержка и развитие автомобильного
транспорта
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом
млн. чел.
2014 -
93,0
2014 -
141 982,0
43 400,0
62 570,0
9 912,0
26 100,0
2015 -
93,1
2015 -
83 847,0
0,0
54 151,2
9 198,6
20 497,2
2016 -
93,2
2016 -
63 379,8
0,0
37 634,0
198,6
25 547,2
2017 -
93,3
2017 -
63 379,8
0,0
37 634,0
198,6
25 547,2
2018 -
93,4
2018 -
68 429,8
0,0
37 634,0
198,6
30 597,2
2019 -
93,5
2019 -
75 141,4
0,0
44 147,0
624,8
30 729,6
2020 -
93,6
2020 -
53 620,0
0,0
18 370,0
0,0
35 250,0
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров по льготным
проездным
билетам
тыс. чел.
2014 -
13,2
2014 -
21 370,0
21 370,0
2015 -
13,2
2015 -
16 370,0
16 370,0
2016 -
13,3
2016 -
18 370,0
18 370,0
2017 -
13,4
2017 -
18 370,0
18 370,0
2018 -
13,4
2018 -
18 370,0
18 370,0
2019 -
13,5
2019 -
18 370,0
18 370,0
2020 -
13,6
2020 -
18 370,0
18 370,0
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление транспорта
области
Регулярность движения
автобусов
%
2014 -
98,7
2014 -
29 900,0
20 500,0
9 400,0
2015 -
98,7
2015 -
27 517,2
18 517,2
9 000,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
1.3
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество проектов
ед.
2014 -
3
2014 -
6 000,0
6000,0
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
1.4.
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление транспорта
области
Количество единиц
подвижного
состава
ед.
2014 -
4
2014 -
20 000,0
20 000,0
2015 -
4
2015 -
20 000,0
20 000,0
2016 -
5
2016 -
25 000,0
25 000,0
2017 -
5
2017 -
25 000,0
25 000,0
2018 -
5
2018 -
30 000,0
30 000,0
2019 -
5
2019 -
30 000,0
30 000,0
2020 -
6
2020 -
35 000,0
35 000,0
1.5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Количество единиц
подвижного
состава
ед.
2014 -
0
2014 -
51 112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 -
2015 -
2016 -
2016 -
2017 -
2017 -
2018 -
2018 -
2019 -
2019 -
2020 -
2020 -
1.6.
Увеличение уставного фонда ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Комитет по управлению имуществом области
Количество единиц
подвижного состава
ед.
2014 -
40
2014 -
13 500,0
13 500,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.7.
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований области
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Годовой пробег пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам между поселениями в границах муниципальных образований области
тыс. км
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
3 800,0
2015 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2016 -
3 800,0
2016 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2017 -
3 800,0
2017 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2018 -
3 800,0
2018 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2019 -
3 800,0
2019 -
26 571,4
25 777,0
264,8
529,6
2020 -
0
2020 -
0,0
1.8.
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление транспорта
области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства
водителей
ед.
2014 -
34
2014 -
100,0
100,0
2015 -
35
2015 -
100,0
100,0
2016 -
36
2016 -
150,0
150,0
2017 -
37
2017 -
150,0
150,0
2018 -
38
2018 -
200,0
200,0
2019 -
39
2019 -
200,0
200,0
2020 -
40
2020 -
250,0
250,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление транспорта
области
Объем вагонокилометровой работы
тыс.
ваг-км
2014 -
2 853,8
2014 -
164 398,0
0,0
164 398,0
0,0
0,0
2015 -
2 440,0
2015 -
291 546,5
0,0
291 546, 5
0,0
0,0
2016 -
1 500,0
2016 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2017 -
1 500,0
2017 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2018 -
1 500,0
2018 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2019 -
1 500,0
2019 -
169 000,0
0,0
169 000,0
0,0
0,0
2020 -
1 500,0
2020 -
169 000,0
0,0
169 000,0
0,0
0,0
2.1
Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся)
тыс. чел.
2014 -
170,0
2014 -
5 398,0
5 398,0
2015 -
85,0
2015 -
5 500,0
5 500,0
2016 -
87,5
2016 -
10 000,0
10 000,0
2017 -
90,0
2017 -
10 000,0
10 000,0
2018 -
92,5
2018 -
10 000,0
10 000,0
2019 -
95,0
2019 -
10 000,0
10 000,0
2020 -
97,5
2020 -
10 000,0
10 000,0
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление транспорта
области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн.пассажиро-км
2014 -
53,0
2014 -
159 000,0
159 000,0
2015 -
27,0
2015 -
286 046,5
286 046,5
2016 -
27,0
2016 -
159 000,0
159 000,0
2017 -
27,0
2017 -
159 000,0
159 000,0
2018 -
27,0
2018 -
159 000,0
159 000,0
2019 -
27,0
2019 -
159 000,0
159 000,0
2020 -
27,0
2020 -
159 000,0
159 000,0
2.3
Реконструкция железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
Управление транспорта
области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
100 000,0
100 000,0
2017 -
0
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
1
2018 -
100 000,0
100 000,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
27,6/408
2014 -
99 600,4
0,0
91 338,8
0,0
8 261,6
2015 -
20/300
2015 -
128 006,3
0,0
67 345,3
0,0
60 661,0
2016 -
27,5/405
2016 -
78 885,4
0,0
74 585,4
0,0
4 300,0
2017 -
28/410
2017 -
338 785,8
0,0
335 585,8
0,0
3 200,0
2018 -
28/415
2018 -
339 209,2
0,0
339 209,2
0,0
0,0
2019 -
28,5/420
2019 -
239 685,8
0,0
239 685,8
0,0
0,0
2020 -
29/425
2020 -
124 585,8
0,0
124 585,8
0,0
0,0
3.1
Субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Москва-Тамбов
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
26/395
2014 -
49 500,0
49 500,0
2015 -
20/300
2015 -
42 750,0
42 750,0
2016 -
27,5/405
2016 -
57 000,0
57 000,0
2017 -
28/410
2017 -
57 000,0
57 000,0
2018 -
28/415
2018 -
57 000,0
57 000,0
2019 -
28,5/420
2019 -
57 000,0
57 000,0
2020 -
29/425
2020 -
57 000,0
57 000,0
3.2
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Сочи-Тамбов
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
1,6/14
2014 -
7 882,0
7 882,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
3.3
Строительство и реконструкция объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
60 000,0
60 000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
3
2018 -
47 600,0
47 600,0
*
2019 -
4
2019 -
149 500,0
149 500,0
*
2020 -
2
2020 -
44 000,0
44 000,0
*
3.4
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Аэропорт «Тамбов» (далее - ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»)
Протяженность капитального ремонта и ремонта / площадь капитального ремонта и ремонта / количество разработанных проектов
км / кв м. / шт.
2014 -
- / 4100 / -
2014 -
24 723,8
24 723,8
2015 -
- / - / 1
2015 -
7 402,5
7 402,5
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
18,2 / 46100 / -
2017 -
248 500,0
248 500,0
2018 -
- / 71100 / -
2018 -
214 023,4
214 023,4
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
,0
2020 -
0,0
3.5.
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта
области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014 -
3
2014 -
1 179,6
800,0
379,6
2015 -
2
2015 -
661,0
661,0
2016 -
3
2016 -
4 300,0
4 300,0
2017 -
2
2017 -
15 700,0
12 500,0
3 200,0
2018 -
3
2018 -
3 000,0
3 000,0
2019 -
4
2019 -
15 600,0
15 600,0
2020 -
3
2020 -
6 000,0
6 000,0
3.6
Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов
ед.
2014 -
408,0
2014 -
16 315,0
16 315,0
2015 -
300,0
2015 -
17 192,8
17 192,8
2016 -
405,0
2016 -
17 585,4
17 585,4
2017 -
410,0
2017 -
17 585,8
17 585,8
2018 -
415,0
2018 -
17 585,8
17 585,8
2019 -
420,0
2019 -
17 585,8
17 585,8
2020 -
425,0
2020 -
17 585,8
17 585,8
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества «Авиата»
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная масса
млн. руб.
2014 -
6,0
2014 -
6 000,0
6 000,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для участия в создании акционерного общества «Тамбовская пассажирская компания»
Комитет по управлению имуществом области
Уставный капитал
тыс. руб.
2014 -
102,0
2014 -
102,0
102,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление транспорта
области
Штатная
численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
19
2015 -
9 233,9
9 233,9
2016 -
19
2016 -
10 133,9
10 133,9
2017 -
19
2017 -
10 133,9
10 133,9
2018 -
19
2018 -
10 133,9
10 133,9
2019 -
19
2019 -
10 133,9
10 133,9
2020 -
19
2020 -
10 133,9
10 133,9
Всего по подпрограмме:
2014 -
2014 -
392 480,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015 -
2015 -
512 633,7
0,0
422 276,9
9 198,6
81 158,2
2016 -
2016 -
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 -
2017 -
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 -
2018 -
686 772,9
0,0
555 977,1
198,6
130 597,2
2019 -
2019 -
493 961,1
0,0
462 966,7
264,8
30 729,6
2020 -
2020 -
357 339,7
0,0
322 089,7
0,0
35 250,0
в том числе в лимитах ОАИП:
2014 -
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 -
2020 - 44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество проектов
ед.
2015 -
5
2015 -
12 000,0
12 000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
2
2020 -
4000,0
4000,0
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество объектов
ед.
2015 -
4
2015 -
200 000,0
200 000,0
2016 -
4
2016 -
200 000,0
200 000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Количество единиц
подвижного состава
ед.
2015 -
18
2015 -
69 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
2016 -
0
2016 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2017 -
0
2017 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2018 -
0
2018 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2019 -
0
2019 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2020 -
0
2020 -
0,0
Всего по подпрограмме:
2015 -
2015 -
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 -
2016 -
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 -
2017 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 -
2018 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 -
2019 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 -
2020 -
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
Всего по Госпрограмме:
2014 -
2014 -
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015 -
2015 -
3 933 734,7
716 742,5
2 899 996,1
23 838,0
293 158,2
2016 -
2016 -
3 961 196,8
551 442,1
3 048 519,7
31 387,8
329 847,2
2017 -
2017 -
4 481 355,0
1159 677,2
3 161 468,3
31 462,3
128 747,2
2018 -
2018 -
5 018 012,0
248 000,0
4 607 972,0
31 442,8
130 597,2
2019 -
2019 -
5 251 689,7
273 000,0
4 916 357,6
31 602,5
30 729,6
2020 -
2020 -
5 526 985,4
300 000,0
5 186 654,6
1 080,8
39 250,0
*- в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы,
мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
Тамбовской
области
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014 - 2020 годы»
Всего:
2014 год
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015 год
3 933 734,8
716 742,5
2 899 996,1
23 838,0
293 158,2
2016 год
3 961 196,8
551 442,1
3 048 519,7
31 387,8
329 847,2
2017 год
4 481 355,0
1 159 677,2
3 161 468,3
31 462,3
128 747,2
2018 год
5 018 012,0
248 000,0
4 607 972,0
31 442,8
130 597,2
2019 год
5 251 689,7
273 000,0
4 916 357,6
31 602,5
30 729,6
2020 год
5 526 985,4
300 000,0
5 186 654,6
1 080,8
39 250,0
31 028 823,2
3 368 531,8
26 511 451,5
162 148,9
986 691,0
управление
автомобильных дорог области
2014 год
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
0,0
2015 год
2 887 370,3
673 342,5
2 212 388,4
1 639,4
0,0
2016 год
3 097 107,1
551 442,1
2 544 835,8
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 290 683,8
3 281 731,8
23 001 214,3
7 737,7
0,0
управление транспорта
области
2014 год
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
793 874,7
43 400,0
435 117,9
22 198,6
293 158,2
2016 год
682 119,1
0,0
321 713,3
30 558,6
329 847,2
2017 год
742 019,5
0,0
582 713,7
30 558,6
128 747,2
2018 год
699 892,9
0,0
538 737,1
30 558,6
130 597,2
2019 год
405 181,1
0,0
343 826,7
30 624,8
30 729,6
2020 год
317 339,7
0,0
278 089,7
0,0
39 250,0
4 032 907,4
86 800,0
2 800 005,2
154 411,2
986 691,0
финансовое управление
области
2014 год
10 069,6
0,0
10 069,6
0,0
0,0
2015 год
252 489,8
0,0
252 489,8
0,0
0,0
2016 год
181 970,6
0,0
181 970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444 530,0
0,0
444 530,0
0,0
0,0
управление инвестиции области (в лимитах
ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
00,0
0,0
0,0
2018 год
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 год
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 год
44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
241 100,0
0,0
241 100,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2014 год
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Всего:
2014 год
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
0,0
2015 год
3 139 860,1
673 342,5
2 464 878,2
1 639,4
0,0
2016 год
3 279 077,7
551 442,1
2 726 806,4
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 735 213,8
3 281 731,8
23 445 744,3
7 737,7
0,0
управление
автомобильных дорог области
2014 год
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
0,0
2015 год
2 887 370,3
673 342,5
2 212 388,4
1 639,4
0,0
2016 год
3 097 107,1
551 442,1
2 544 835,8
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 290 683,8
3 281 731,8
23 001 214,3
7 737,7
0,0
финансовое управление области
2014 год
10 069,6
0,0
10 069,6
0,0
0,0
2015 год
252 489,8
0,0
252 489,8
0,0
0,0
2016 год
181 970,6
0,0
181 970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444 530,0
0,0
444 530,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Развитие транспортного комплекса»
Всего:
2014 год
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
512 633,7
0,0
422 276,9
9 198,6
81 158,2
2016 год
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 год
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 год
686 772,9
0,0
555 977,1
198,6
130 597,2
2019 год
493 961,1
0,0
462 966,7
264,8
30 729,6
2020 год
357 339,7
0,0
322 089,7
0,0
35 250,0
3 565 488,4
43 400,0
2 931 426,2
19 971,2
570 691,0
управление транспорта области
2014 год
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
512 633,7
0,0
422 276,9
9198,6
81 158,2
2016 год
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 год
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 год
639 172,9
0,0
508 377,1
198,6
130 597,2
2019 год
344 461,1
0,0
313 466,7
264,8
30 729,6
2020 год
313 339,7
0,0
278 089,7
0,0
35 250,0
3 304 786,4
43 400,0
2 670 724,2
19 971,2
570 691,0
управление инвестиций
области
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в лимитах
ОАИП)
2018 год
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 год
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 год
44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
241 100,0
0,0
241 100,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2014 год
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Расширение использования газомоторного топлива»
Всего:
2015 год
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 год
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 год
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
728 241,0
43 400,0
134 281,0
134 440,0
416 000,0
управление транспорта области
2015 год
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 год
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 год
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
728 241,0
43 400,0
134 281,0
134 440,0
416 000,0
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 7
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Расширение использования газомоторного топлива» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление транспорта области
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Задачи подпрограммы
Создание и развитие на территории Тамбовской области сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих работу транспортных средств на природном газе;
модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м3/час - 16000;
обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц - 225 (за весь период реализации);
доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава, % - 0,15;
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 728 121 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год - 281 241 тыс. рублей;
2016 год - 260 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2018 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2019 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43 400,0 тыс. рублей:
2015 год - 43 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 134 281,0 тыс. рублей:
2015 год - 12 841,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 360,0 тыс. рублей,
2018 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 134 440,0 тыс. рублей:
2015 год - 13 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 416 000,0 тыс. рублей:
2015 год - 212 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 200 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты, а также с ежегодным приростом парка автотранспортных средств и, как следствие, ухудшением экологической ситуации в городах становится все более актуальным использование альтернативных видов моторного топлива, отличающихся большей экологичностью. Среди них лидером на сегодняшний день является природный газ - самый экологичный и дешевый. Согласно оценкам экспертов, при работе двигателя на компримированном природном газе объем выброса окиси углерода в атмосферу ниже в 3,2 раза, чем у бензина, и в 2,2 раза, чем у дизельного топлива. Природный газ является самым безопасным из горючих веществ (IV класс опасности, у дизельного топлива - III). Цена компримированного природного газа в 3 раза ниже жидкого углеводородного топлива.
Однако активному переводу, то есть переоборудованию для работы как на бензине, так и на метане личного, пассажирского, грузового автомобильного транспорта, а также приобретению новых транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, препятствует фактор отсутствия на территории Тамбовской области разветвленной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС). Необходимым условием расширения рынка природного газа как топлива для автомобилей также является развитие технических центров по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования. Для проведения таких мероприятий планируется привлечение средств частных инвесторов.
Анализ возможных направлений деятельности по дальнейшему расширению потребления компримированного природного газа определил две приоритетные задачи - развитие в Тамбовской области сети АГНКС и приобретение новых транспортных средств, в том числе пассажироперевозящих, с газовыми двигателями.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 767-р о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321, которыми предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:
в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10 процентов общего количества единиц техники.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в первоочередном порядке мероприятия по расширению использования компримированного природного газа будут реализовываться в городе Тамбове, Тамбовском районе и городских округах области.
На начальном этапе развития инфраструктуры газомоторного транспорта планируется одновременно с расширением парка газомоторной техники создание корпоративных мини-АГНКС на территориях этих парков, а также парков автотранспортных предприятий.
Целью подпрограммы является расширение потребления на автомобильном транспорте природного газа в качестве моторного топлива.
Достижение цели подпрограммы предусматривается за счет решения следующих задач:
модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива;
развитие сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих работу транспортных средств на природном газе.
Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в сфере реализации цели подпрограммы являются готовность транспортной инфраструктуры области для обеспечения эффективной работы инвесторов, продвижение Тамбовской области как инвестиционно-привлекательного региона с развитой транспортной инфраструктурой, улучшение экологической ситуации на территории региона за счет сокращения выбросов автомобильным транспортом вредных веществ в атмосферу, сокращение расходов традиционных энергетических ресурсов и их сбережение.
Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2015 - 2020 годах.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показатели настоящей подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в сфере расширения потребления природного газа в качестве моторного топлива на территории области и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года.
К таким показателям относятся:
совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м3/час;
обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц;
доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава, %.
Результатами реализации подпрограммы должны стать модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта путем выполнения задачи по увеличению количества транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в том числе за счет участия в государственных программах Российской Федерации, предусматривающих предоставление субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе. Произойдет модернизация инфраструктуры автомобильного транспорта, в области будет сформирован современный экологичный и энергоэффективный сегмент транспортного комплекса, способный удовлетворить потребности населения, представителей бизнес-сообщества и государства в природном газе.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к госпрограмме.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий «Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и «Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» осуществляется путем проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию АГНКС. Их производственная мощность позволит обеспечить потребителей природным газом для использования его в качестве моторного топлива в период с 2014 по 2020 годы.
Данные мероприятия осуществляются за счет средств внебюджетных источников.
Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива, в том числе природный газ» направлено на приобретение на условиях софинансирования пассажирского транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива.
Бюджетная заявка ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направляется в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Мероприятие осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджетов муниципальных образований.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к госпрограмме (в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению).
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 728 121,0 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета 43 400,0 тыс. рублей;
из средств бюджета области - 134 281,0 тыс. рублей;
из средств бюджетов муниципальных образований - 134 440,0 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 416 000 тыс. рублей.
Внебюджетными источниками являются средства организаций, выполняющих проектировку, строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС, также средства, полученные предприятиями (организациями) и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 3 к госпрограмме (в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению).
7. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов Тамбовской области.
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление транспорта области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:
представляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации подпрограммы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.
Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы утверждается законом об областном бюджете по соответствующей госпрограмме целевой статье расходов бюджета, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемых в областную адресную инвестиционную программу.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы, предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований.
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2015 г.
г. Тамбов
№ 502
О внесении изменений в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 640 (в редакции от 13.05.2015), следующие изменения:
в Паспорте Госпрограммы:
позицию «Подпрограммы госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Подпрограммы госпрограммы
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» (приложение № 5);
«Развитие транспортного комплекса» (приложение № 6);
«Расширение использования газомоторного топлива» (приложение № 7)
позицию «Задачи госпрограммы» дополнить абзацем следующего содержания:
«расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива»;
в позиции «Целевые индикаторы и показатели госпрограммы, их значения на последний год реализации»:
в абзаце втором цифры «21,6» заменить цифрами «19,5»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«объем замещения жидкого топлива природным газом, м3/год - 3 839 400»;
позицию «Объемы и источники финансирования госпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования госпрограммы
Общие затраты на реализацию программы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 31028823,2 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 2855849,5 тыс. рублей;
2015 год - 3933734,8 тыс. рублей;
2016 год - 3961196,8 тыс. рублей;
2017 год - 4481355,0 тыс. рублей;
2018 год - 5018012,0 тыс. рублей;
2019 год - 5251689,7 тыс. рублей;
2020 год - 5526985,4 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 3368351,8 тыс. рублей:
2014 год - 119670,0 тыс. рублей;
2015 год - 716742,5 тыс. рублей;
2016 год - 551442,1 тыс. рублей;
2017 год - 1159677,2 тыс. рублей;
2018 год - 248000,0 тыс. рублей;
2019 год - 273000,0 тыс. рублей;
2020 год - 300000,0 тыс. рублей;
бюджет области - 26511451,5 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 2690483,2 тыс. рублей;
2015 год - 2899996,1 тыс. рублей;
2016 год - 3048519,7 тыс. рублей;
2017 год - 3161468,3 тыс. рублей;
2018 год - 4607972,0 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 4916357,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 5186654,6 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 162148,9 тыс. рублей:
2014 год - 11334,7 тыс. рублей;
2015 год - 23838 тыс. рублей;
2016 год - 31387,8 тыс. рублей;
2017 год - 31462,3 тыс. рублей;
2018 год - 31442,8 тыс. рублей;
2019 год - 31602,5 тыс. рублей;
2020 год - 1080,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 986691,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 293158,2 тыс. рублей;
2016 год - 329847,2 тыс. рублей;
2017 год - 128747,2 тыс. рублей;
2018 год - 130597,2 тыс. рублей;
2019 год - 30729,6 тыс. рублей;
2020 год - 39250,0 тыс. рублей
в разделе 1 госпрограммы «Общая характеристика сферы реализации госпрограммы» абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
«Изношенность подвижного состава не обеспечивает в полной мере безопасности перевозок пассажиров, ухудшает экологическую ситуацию. Одним из эффективных способов решения этой проблемы является расширение использования природного газа в качестве моторного топлива. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10 процентов общего количества единиц техники. Продолжающийся рост темпов автомобилизации в городах на территории Тамбовской области придает особую актуальность мероприятиям по внедрению экологичного газового моторного топлива.»;
раздел 2 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации госпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации госпрограммы» дополнить абзацем двадцать пятым следующего содержания:
«Расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива.»;
абзацы двадцать пятый и двадцать шестой считать абзацами двадцать шестым и двадцать седьмым соответственно;
раздел 3 «Показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты госпрограммы» дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«объем замещения жидкого топлива природным газом»;
абзацы четырнадцатый - двадцать четвертый считать абзацами пятнадцатым - двадцать пятым соответственно;
раздел 4 госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы» изложить в следующей редакции:
4. «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ госпрограммы
Госпрограммой предусмотрена реализация комплекса мероприятий, направленных на решение ее задач и достижение целей.
Мероприятия сгруппированы по отраслевому и функциональному принципам и включены в состав трех подпрограмм:
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»;
«Развитие транспортного комплекса»;
«Расширение использования газомоторного топлива».
Мероприятия подпрограммы «Развитие транспортного комплекса» включают ряд практических мероприятий, направленных на повышение доступности транспортных услуг, обеспечение модернизации и развития транспортного комплекса области:
обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров;
реструктуризация подвижного состава с целью использования альтернативных видов топлива;
предоставление субсидий перевозчикам на компенсацию потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов и предоставления мер социальной поддержки обучающимся;
развитие инфраструктуры железнодорожных перевозок;
развитие аэропортовой инфраструктуры аэропорта «Тамбов» и повышение безопасности полетов.
Мероприятия подпрограммы «Расширение использования газомоторного топлива» содержат мероприятия, направленные на создание и развитие в Тамбовской области сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций и модернизацию материально-технической базы парка автомобильного транспорта путем стимулирования роста количества пассажирского транспорта, работающего на природном газе:
разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций;
субсидии бюджетам муниципальных образований в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива, в том числе природный газ.
Мероприятия подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог» включают ряд мероприятий, направленных на развитие современной и эффективной сети автомобильных дорог, обеспечивающей ускорение товародвижения и снижение транспортных издержек в экономике:
выполнение работ по реконструкции существующей сети автомобильных дорог и увеличение протяженности автомобильных дорог за счет строительства новых и обеспечение подъездов с твердым покрытием к населенным пунктам;
организация комплекса мер по восстановлению первоначальных транспортно-эксплуатационных характеристик автомобильных дорог;
организация работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования и обеспечению непрерывного и безопасного дорожного движения.
Реализация мероприятий подпрограмм позволит повысить доступность транспортных услуг автомобильного, железнодорожного и воздушного транспорта, безопасность перевозок пассажиров, сократить издержки, снизить вредное воздействие транспорта на окружающую среду, увеличить пропускную способность автомобильных и железнодорожных вокзалов и станций, аэропорта, обеспечить развитие сети автомобильных дорог общего пользования и ее функционирования.
Вышеперечисленные мероприятия осуществляются за счет средств федерального, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
Перечень мероприятий по подпрограммам приведен в приложении № 2 к госпрограмме.»;
в разделе 7 «Механизмы реализации госпрограммы» абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«В целях установления правовых, организационных и финансово-экономических основ транспортного обслуживания, а также установления единых подходов в сфере организации транспортного обслуживания населения Тамбовской области разработаны Закон Тамбовской области «Об организации транспортного обслуживания населения Тамбовской области» и подзаконные нормативные правовые акты.»;
приложение № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений» изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
приложение № 2 к Госпрограмме «Перечень мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
приложение № 3 к Госпрограмме «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса» (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы:
в позиции «Задачи подпрограммы» абзац третий исключить;
позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2014 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 3 565 488,3 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2014 год - 412082,4 тыс. рублей;
2015 год -512633,7 тыс. рублей;
2016 год - 421399,1 тыс. рублей;
2017 год - 681299,5 тыс. рублей;
2018 год - 686772,9 тыс. рублей;
2019 год - 493961,1 тыс. рублей;
2020 год - 357339,7 тыс. рублей;
федеральный бюджет -43400,0 тыс. рублей:
2014 год - 43400,0 тыс. рублей;
2015 год - 0,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 2931426,2 тыс. рублей, в том числе в лимитах областной адресной инвестиционной программы (далее - ОАИП) 241100,0 тыс. рублей:
2014 год - 324408,8 тыс. рублей;
2015 год - 422276,9 тыс. рублей;
2016 год - 291353,3 тыс. рублей;
2017 год - 552353,7 тыс. рублей,
2018 год - 555977,1 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 47600,0 тыс. рублей;
2019 год - 462 966,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 149500,0 тыс. рублей;
2020 год - 322089,7 тыс. рублей, в том числе в лимитах ОАИП - 44000,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 19971,2 тыс. рублей:
2014 год - 9912,0 тыс. рублей;
2015 год - 9198,6 тыс. рублей;
2016 год - 198,6 тыс. рублей;
2017 год - 198,6 тыс. рублей;
2018 год - 198,6 тыс. рублей;
2019 год - 264,8 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 570691,0 тыс. рублей:
2014 год - 34361,6 тыс. рублей;
2015 год - 81158,2 тыс. рублей;
2016 год - 129847,2 тыс. рублей;
2017 год - 129847,2 тыс. рублей;
2018 год - 130597,2 тыс. рублей;
2019 год - 30729,6 тыс. рублей;
2020 год - 35250,0 тыс. рублей
в разделе 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» абзац пятнадцатый исключить;
в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:
абзац четвертый исключить;
подраздел 4.1 «Энергоэффективность и энергосбережение в транспортном комплексе» с приложением к подпрограмме «Развитие транспортного комплекса» исключить;
в разделе 6 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:
в абзаце втором цифры «4193662,3» заменить цифрами «3565488,4»;
в абзаце третьем цифры «86800,0» заменить цифрами «43400,0»;
в абзаце четвертом цифры «2952400,1» заменить цифрами «2931426,2»;
в абзаце пятом цифры «171771,2» заменить цифрами «19971,2»;
в абзаце шестом цифры «982691,0» заменить цифрами «570691,0»;
дополнить Госпрограмму приложением № 7 «Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива» в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).
Глава администрации области
О.И. Бетин
Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 1
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Перечень
показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы, подпрограмм государственной программы и их значений
№
п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Единица измерения
Значения показателей
2011
год
2012 год базовый
2013
год
2014
год
2015
год
2016
год
2017
год
2018
год
2019
год
2020
год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Государственная программа Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
1.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения
проценты
68,7
65,3
52,8
51,9
51,1
50,3
49,5
48,7
47,9
47,1
2.
Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (к 2011 году)
проценты
0
3,4
15,9
16,8
17,3
17,8
18,2
18,6
19,0
19,5
3.
Перевезено пассажиров автомобильным транспортом
млн.чел.
92,4
92,9
92,9
93,0
93,1
93,2
93,3
93,4
93,5
93,6
4.
Пассажирооборот автомобильного транспорта
млн.пасс-км
1 092,7
1 095,1
1 096,0
1 097,0
1 098,0
1 099,0
1 100,0
1 101,0
1 102,0
1 103,0
5.
Пассажирооборот, выполненный железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
млн.пасс-км
70,2
70,2
66,6
53,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
27,0
6.
Количество пассажиров, перевезенных воздушным транспортом
тыс. чел.
7,9
13,2
25,7
27,6
20,0
27,5
28,0
28,0
28,5
29,0
7.
Количество высококвалифицированных работников
чел.
219
236
253
270
287
295
329
346
8.
Количество созданных модернизированных высокопроизводительных рабочих мест
чел.
201
227
256
291
337
405
539
646
9.
Объем замещения жидкого топлива природным газом
м3/ год
291600
761400
1328400
1976400
2705400
3839400
Программа «Совершенствование и развитие автомобильных дорог»
10.
Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения,
в том числе:
км
9 457,1
16 711,5
18 856,7
18 856,7
18 876,5
18 887,3
18 927,0
18 958,0
18 984,0
19 010,0
10.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 000,3
2 009,3
2012,3
2019,3
10.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
7 456,8
14 711,2
16 856,4
16 856,4
16 876,2
16 887,0
16 926,7
16 948,7
16 971,7
16 991,7
11.
Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
46,239
42,864/30,460
25,052/ 189,7
17,735/ 118,95
20,054/ 154,5
15,061/
134,1
78,74
71,0
79,0
86,0
11.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
11,313
12,761/30,460
5,091/64,3
6,971/ 44,2
0,25
3,55/ 134,1
39,077
39
43
47
11.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п. м
34,926
30,103
19,961/125,4
10,764/ 74,75
19,804/ 89,25
11,511
39,663
32,0
36,0
39,0
12.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог регионального (межмуниципального) и местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
км
43,214
37,629
24,531
14,501
19,804
10,851
39,663
31
26
26
12.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
8,789
7,526
4,57
3,737
0
0
0
9
3
7
12.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
34,926
30,103
19,961
10,764
19,804
10,851
39,663
22
23
19
13.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе:
км
2,524
5,235
0,521
3,234
0,25
4,21
39,077
40
52
60
13.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
2,524
5,235
0,521
3,234
0,25
3,55
39,077
30
40
40
13.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
0
0
0
0
0
0,66
0
10
12
20
14.
Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года, в том числе:
км
4197,89
8785,26
10046,6
10384,7
10510,7
10626,6
10749,5
10889,0
11015,0
11143,5
14.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
626,09
694,1
944,1
962,1
978,1
994,1
1 002,1
1 030,8
1 048,4
1 068,2
14.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
3571,8
8091,2
9102,5
9422,7
9 532,6
9 632,5
9 747,4
9 858,2
9 966,6
10 075,3
15.
Количество населенных пунктов, получивших в отчетном году автотранспортную связь по дорогам с твердым покрытием
единиц
3
9
19
3
8
6
2
11
12
13
16.
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
0/ 4,58
0/29,15
0,175/16,08
0
12,6/
65,3
11,01/
106,4
40,5
13,0
17,0
20,0
16.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
0/ 4,58
0/29,15
0,175
0
12,6/
65,3
11,01/
106,4
40,5
13,0
17,0
20,0
17.
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения и мостовых сооружений на них, в том числе:
км/
п. м
66,3/
477,015
116,713/
26,0
176,055
61,258/44,2
82,288/ 46,2
110,36
138,024
82,0
88,0
98,0
17.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км/
п. м
27,874/ 398,165
28,231
129,096
4,038
5,1
42,16
41,16
60
63
70
17.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км/
п. м
38,415/78,85
88,482/26,0
46,959
57,22/ 44,2
77,188/ 46,2
68,2
96,4
22
25
28
18.
Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог, в том числе:
км
66,3/ 481,599
116,713/55,15
176,23/16,05
61,258/ 44,2
94,888/ 111,5
121,37/106,4
178,524
95
105
118
18.1
автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
км
27,874/ 432,745
28,231/29,15
129,271/16,08
4,038
17,7/ 65,3
53,17/ 106,4
81,66
73
80
90
18.2
автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
38,415/78,85
88,482/26,0
46,959
57,22/ 44,2
87,371/ 46,2
68,2
96,4
22
25
28
19.
Количество дорожно-транспортных происшествий по причинам неудовлетворительного состояния автомобильных дорог регионального значения
единиц
21
65
50
47
45
45
42
42
40
37
20.
Количество построенных объектов с применением композиционных материалов
единиц
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
21.
Штатная численность работников
управления
чел.
12
12
12
12
12
12
Программа «Развитие транспортного комплекса»
22.
Регулярность движения автобусов
процентов
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
98,7
23.
Количество оборотных рейсов между областным центром и административными центрами муниципальных образований в год
единиц
21 170
21 170
21 170
21 228
21 170
21 170
21 170
21 228
24.
Количество перевезенных пассажиров по льготным проездным билетам автомобильным транспортом
тыс. чел.
15,1
14,6
12,6
13,2
13,2
13,3
13,4
13,4
13,5
13,6
25.
Приобретение подвижного состава автомобильного транспорта
единиц
10
10
10
44
22
5
5
5
5
6
26.
Количество участников конкурсов профессионального мастерства водителей
единиц
35
37
38
34
35
36
37
38
39
40
27.
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся) железнодорожным транспортом
тыс. чел.
292,0
244,1
201,0
170,0
85,0
87,5
90,0
92,5
95,0
97,5
28.
Количество выполненных парных авиарейсов
единиц
305
407
395
408
300
405
410
415
420
425
29.
Количество приобретенных единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
единиц
2
2
1
3
1
3
2
3
4
3
30.
Штатная численность работников управления
чел.
19
19
19
19
19
19
Программа «Расширение использования газомоторного топлива»
31.
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
м3/час
6 400
12 800
12 800
12 800
12800
16 000
32.
Обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), за весь период реализации
единиц
18
45
75
120
165
225
33.
Доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава
процентов
0,01
0,03
0,05
0,08
0,11
0,15
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 2
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
№
п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы
Ответственный исполнитель, соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
наименование
единица измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Подпрограмма «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
1.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 410
Создание и развитие объектов транспортной инфраструктуры
Управление автомобильных дорог области
Прирост протяженности автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
199 617,5
37 370,0
162 247,5
2015 -
1,598
2015 -
161 597,5
49 845,1
111 752,4
2016 -
3,55
2016 -
838 206,0
100 000,0
738 206,0
2017 -
37,729
2017 -
793 991,2
200 000,0
593 991,2
2018 -
39
2018 -
804 410,0
248 000,0
556 410,0
2019 -
43
2019 -
885 830,0
273 000,0
612 830,0
2020 -
47
2020 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
СПРАВОЧНО
2021 -
50
2021 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
2022 -
52,358
2022 -
973 990,0
300 000,0
673 990,0
ВСЕГО -281,206
6 255 777,1
1 458 370,0
4 797 407,1
1.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
6,971
2014 -
174 434,3
37 370,0
137 064,3
2015 -
0,250
2015 -
77 497,1
0,0
77 497,1
2016 -
3,55
2016 -
658 206,0
0,0
658 206,0
2017 -
39 077
2017 -
558 991,2
0,0
558 991,2
2018 -
39
2018 -
770 910,0
248 000,0
522 910,0
2019 -
43
2019 -
850 830,0
273 000,0
577 830,0
2020 -
47
2020 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
СПРАВОЧНО
2021 -
50
2021 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
2022 -
52,358
2022 -
937 990,0
300 000,0
637 990,0
ВСЕГО- 281,206
5 904 838,6
295 938,5
55 000,0
1.2
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по строительству и реконструкции автодорог регионального значения
шт.
2014 -
14
2014 -
25 183,2
25 183,2
2015 -
15
2015 -
14 255,3
14 255,3
2016 -
17
2016 -
45 000,0
45 000,0
2017 -
19
2017 -
35 000,0
35 000,0
2018 -
20
2018 -
33 500,0
33 500,0
2019 -
22
2019 -
35 000,0
35 000,0
2020 -
24
2020 -
36 000,0
36 000,0
СПРАВОЧНО
2021 -
24
2021 -
36 000,0
36 000,0
2022 -
24
2022 -
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО- 179
295 938,5
0,0
295 938,5
1.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017452 414
Строительство объектов с применением композитных материалов
Управление автомобильных дорог области
Количество объектов
шт.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
1
2015 -
20 000,0
20 000,0
2016 -
0
2016 -
35 000,0
35 000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 1
55 000,0
55 000,0
1.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 414
Предоставление межбюджетных трансфертов на строительство и реконструкцию автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения и мостовых сооружений на них
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0,25
2015 -
49 845,1
49 845,1
2016 -
0,0
2016 -
100 000,0
100 000,0
2017 -
16,0
2017 -
200 000,0
200 000,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 16,25
349 845,1
349 845,1
0,0
2.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 520
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание и развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
5 243,8
2014 -
1 461 571,2
38 900,0
1 421 248,5
1 422,7
2015 -
5 243,8
2015 -
1 640 159,9
520 000,0
1 118 520,5
1 639,4
2016 -
5 243,8
2016 -
829 083,9
400 000,0
428 254,7
829,2
2017 -
5 243,8
2017 -
903 611,4
500 000,0
402 707,7
903,7
2018 -
5 243,8
2018 -
884 194,2
0,0
883 310,0
884,2
2019 -
5 243,8
2019 -
977 687,7
0,0
976 710,0
977,7
2020 -
5 243,8
2020 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
СПРАВОЧНО
2021 -
5 243,8
2021 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
2022 -
5 243,8
2022 -
1 080 770,8
0,0
1 079 690,0
1 080,8
ВСЕГО - 5 243,8
8 517 200,8
8 469 821,4
8 479,4
2.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 522
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
5,764
2014 -
392 145,5
391 753,3
392,2
2015 -
3,856
2015 -
130 130,5
130 000,0
130,5
2016 -
0
2016 -
20,2
20,0
0,2
2017 -
6
2017 -
92 345,4
92 252,7
92,7
2018 -
21
2018 -
420 210,2
419 790,0
420,2
2019 -
24
2019 -
467 317,3
466 850,0
467,3
2020 -
26
2020 -
519 369,4
518 850,0
519,4
СПРАВОЧНО
2021 -
37
2021 -
519 369,4
518 850,0
519,4
2022 -
37
2022 -
519 369,4
518 850,0
519,4
ВСЕГО - 160,62
3 060 277,3
3 057 216,0
3 061,3
2.2
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 522
Субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию) автодорог общего пользования с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
5,0
2014 -
175 195,1
38 900,0
136 158,8
136,3
2015 -
8,565
2015 -
156 076,6
0,0
155 920,5
156,1
2016 -
8,565
2016 -
166 674,8
0,0
166 508,1
166,7
2017 -
14,8
2017 -
210 665,7
0,0
210 455,0
210,7
2018 -
11
2018 -
231 982,0
0,0
231 750,0
232,0
2019 -
12
2019 -
255 185,2
0,0
254 930,0
255,2
2020 -
13
2020 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
СПРАВОЧНО
2021 -
13
2021 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
2022 -
13
2022 -
280 700,7
0,0
280 420,0
280,7
ВСЕГО- 98,93
2 037 881,5
0,0
1 996 982,4
1 999,1
2.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 521
Субсидии бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
57,22
2014 -
678 531,2
677 852,6
678,6
2015 -
62,084
2015 -
715 589,9
714 875,0
714,9
2016 -
38,2
2016 -
261 988,9
261 726,6
262,3
2017 -
30
2017 -
100 100,3
100 000,0
100,3
2018 -
22
2018 -
232 002,0
231 770,0
232,0
2019 -
25
2019 -
255 185,2
254 930,0
255,2
2020 -
28
2020 -
280 700,7
280 420,0
280,7
СПРАВОЧНО
2021 -
28
2021 -
280 700,7
280 420,0
280,7
2022 -
28
2022 -
280 700,7
280 420,0
280,7
ВСЕГО -328,687
3 085 499,6
3 082 414,2
3 085,4
2.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017700 521
Субсидии бюджетам муниципальных образований на содержание автодорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность муниципальных автомобильных
дорог общего пользования
км
2014 -
5243,8
2014 -
215 699,5
215 483,8
215,7
2015 -
5333,0
2015 -
117 842,9
117 725,0
117,9
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО - 5333,0
333 542,4
333 208,8
333,6
2.5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 522
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Объем ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
7,382
2015 -
320 320,0
320 000,0
320,0
2016 -
2,946
2016 -
150 150,0
150 000,0
150,0
2017 -
18,863
2017 -
300 300,0
300 000,0
300,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО- 29,191
770 770,0
770 000,0
770,0
2.6
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 521
Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на ремонт автомобильных дорог общего пользования
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
15,104
2015 -
200 200,0
200 000,0
200,0
2016 -
30,0
2016 -
250 250,0
250 000,0
250,0
2017 -
66,4
2017 -
200 200,0
200 000,0
200,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО -111,968
650 650,0
650 000,0
650,0
3.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 240
Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципальных) автомобильным дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
772 508,8
0,0
772 508,8
2015 -
2000,3
2015 -
1 078 400,4
103 497,4
974 903,0
2016 -
2000,3
2016 -
1 626 730,3
51 442,1
1 575 288,2
2017 -
2000,3
2017 -
2 033 646,0
459 677,2
1 573 968,8
2018 -
2000,3
2018 -
2 574 232,0
0,0
2 574 232,0
2019 -
2000,3
2019 -
2 825 808,0
0,0
2 825 808,0
2020 -
2000,3
2020 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2000,3
2021 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
2022 -
2000,3
2022 -
3 103 202,0
0,0
3 103 202,0
ВСЕГО - 2000,3
19 606 314,8
19 606 314,8
3.1
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 243
Капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0
2014 -
119 336,8
119 336,8
2015 -
12,6
2015 -
138 800,0
138 800,0
2016 -
11,01
2016 -
448 557,9
448 557,9
2017 -
20,5
2017 -
460 322,8
460 322,8
2018 -
13
2018 -
315 180,0
315 180,0
2019 -
17
2019 -
346 700,0
346 700,0
2020 -
20
2020 -
381 370,0
381 370,0
СПРАВОЧНО
2021 -
20
2021 -
381 370,0
381 370,0
2022 -
20
2022 -
381 370,0
381 370,0
ВСЕГО - 134,11
2 973 007,5
2 973 007,5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
3.2
Ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
4,038
2014 -
109 509,1
109 509,1
2015 -
0,0
2015 -
23 236,0
23 236,0
2016 -
42,16
2016 -
190 000,0
190 000,0
2017 -
17,46
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
60
2018 -
584 747,0
584 747,0
2019 -
63
2019 -
639 220,0
639 220,0
2020 -
70
2020 -
700 440,0
700 440,0
СПРАВОЧНО
2021 -
70
2021 -
700 440,0
700 440,0
2022 -
70
2022 -
700 440,0
700 440,0
ВСЕГО - 396,658
3 748 032,1
3 748 032,1
3.3
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
Содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения, в т.ч. горизонтальная разметка, дорожное освещение, межевание земельных участков, регистрация права постоянного пользования на земельные участки полос отвода
Управление автомобильных дорог области
Протяженность региональных (межмуниципального) автомобильных дорог
км
2014 -
2000,3
2014 -
355 645,3
355 645,3
2015 -
2000,3
2015 -
573 065,8
573 065,8
2016 -
2000,3
2016 -
708 253,4
708 253,4
2017 -
2000,3
2017 -
783 637,3
783 637,3
2018 -
2000,3
2018 -
1 371 975,0
1 371 975,0
2019 -
2000,3
2019 -
1 509 170,0
1 509 170,0
2020 -
2000,3
2020 -
1 660 090,0
1 660 090,0
СПРАВОЧНО
2021 -
2000,3
2021 -
1 660 090,0
1 660 090,0
2022 -
2000,3
2022 -
1 660 090,0
1 660 090,0
ВСЕГО-2000,3
10 282 016,8
10 282 016,8
3.4
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 244
Проектно-изыскательские работы, экспертиза, инвентаризация и паспортизация автодорог, проект организации движения по ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Количество разработанной проектно-сметной документации, проектов по инвентаризации и паспортизации автодорог, проектов организации движения по ремонту и капитальному ремонту автодорог регионального значения
шт.
2014 -
6
2014 -
33 905,7
33 905,7
2015 -
8
2015 -
41 714.7
41 714.7
2016 -
10
2016 -
30 200,0
30 200,0
2017 -
12
2017 -
31 500,0
31 500,0
2018 -
15
2018 -
33 500,0
33 500,0
2019 -
17
2019 -
35 000,0
35 000,0
2020 -
20
2020 -
36 000,0
36 000,0
СПРАВОЧНО
2021 -
20
2021 -
36 000,0
36 000,0
2022 -
20
2022 -
36 000,0
36 000,0
ВСЕГО - 128
272 105,7
272 105,7
3.5
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 000
Осуществление работ в сфере организации дорожного движения
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
125
2014 -
60 182,7
60 182,7
2015 -
135
2015 -
67 016,4
67 016,4
2016 -
135
2016 -
65 619,8
65 619,8
2017 -
135
2017 -
65 851,6
65 851,6
2018 -
135
2018 -
83 430,0
83 430,0
2019 -
135
2019 -
91 770,0
91 770,0
2020 -
135
2020 -
100 950,0
100 950,0
СПРАВОЧНО
2021 -
135
2021 -
100 950,0
100 950,0
2022 -
135
2022 -
100 950,0
100 950,0
ВСЕГО- 135
736 720,5
736 720,5
3.6
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017701 000
Обеспечение и реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
33
2014 -
93 929,2
93 929,2
2015 -
33
2015 -
131 070,1
131 070,1
2016 -
33
2016 -
132 657,1
132 657,1
2017 -
33
2017 -
132 657,1
132 657,1
2018 -
33
2018 -
185 400,0
185 400,0
2019 -
33
2019 -
203 948,0
203 948,0
2020 -
33
2020 -
224 352,0
224 352,0
СПРАВОЧНО
2021 -
33
2021 -
224 352,0
224 352,0
2022 -
33
2022 -
224 352,0
224 352,0
ВСЕГО - 33
1 552 717,5
1 552 717,5
3.7
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 244
Предоставление межбюджетных трансфертов на ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
5,1
2015 -
49 133,2
49 133,2
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
23,7
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 28,8
149 133,2
149 133,2
3.8
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 243
Предоставление межбюджетных трансфертов на капитальный ремонт автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0,0
2015 -
17 200,0
17 200,0
2016 -
0,0
2016 -
51 442,1
51 442,1
2017 -
20,0
2017 -
359 677,2
359 677,2
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО - 20,0
428 319,3
428 319,3
3.9
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 244
Предоставление межбюджетных трансфертов на содержание автомобильных дорог регионального (межмуниципального) значения
Управление автомобильных дорог области
Протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
2000,3
2015 -
37 164,2
37 164,2
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО- 2000,3
37 164,2
37 164,2
4.
Код бюджетной классификации - 002 0103 0100020002810
Погашение основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным из федерального бюджета
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по погашению основного долга по бюджетным кредитам, привлеченных из федерального бюджета
%
2014 -
100
2014 -
0,0
0,0
2015 -
100
2015 -
244 501,7
244 501,7
2016 -
100
2016 -
178 452,5
178 452,5
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
0,0
0,0
2022 -
100
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО
422 954,2
422 954,2
5.
Код бюджетной классификации - 002 1301 1017702 720
Уплата процентов за пользование бюджетными кредитами
Финансовое управление области
Выполнение финансовых обязательств по уплате процентов за пользование бюджетными кредитами
%
2014 -
100
2014 -
10 069,6
10 069,6
2015 -
100
2015 -
7 988,1
7 988,1
2016 -
100
2016 -
3 518,1
3 518,1
2017 -
100
2017 -
0,0
0,0
2018 -
100
2018 -
0,0
0,0
2019 -
100
2019 -
0,0
0,0
2020 -
100
2020 -
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
0,0
0,0
2022 -
100
2022 -
0,0
0,0
ВСЕГО- 100
21 575,8
21 575,8
6.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1011001 000
Создание условий для реализации Программы в сфере дорожного хозяйства
Управление автомобильных дорог области
Штатная численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
12
2015 -
7 212,5
7 212,5
2016 -
12
2016 -
7 886,9
7 886,9
2017 -
12
2017 -
7 886,9
7 886,9
2018 -
12
2018 -
7 482,9
7 482,9
2019 -
12
2019 -
7 482,9
7 482,9
2020 -
12
2020 -
7 482,9
7 482,9
СПРАВОЧНО
2021 -
12
2021 -
7 482,9
7 482,9
2022 -
12
2022 -
7 482,9
7 482,9
ВСЕГО - 12
60 400,8
60 400,8
7.
Код бюджетной классификации - 046 0409 1017812 852
Оплата членских взносов в Российскую ассоциацию территориальных органов управления автомобильными дорогами «РАДОР» управления автомобильных дорог
Управление автомобильных дорог области
Выполнение работ по сбору и анализу информации, оказанию координационого#, организационного, методического содействия
%
2014 -
0
2014 -
0,0
0,0
2015 -
0
2015 -
0,0
0,0
2016 -
100
2016 -
200,0
200,0
2017 -
100
2017 -
200,0
200,0
2018 -
100
2018 -
200,0
200,0
2019 -
100
2019 -
200,0
200,0
2020 -
100
2020 -
200,0
200,0
СПРАВОЧНО
2021 -
100
2021 -
200,0
200,0
2022 -
100
2022 -
200,0
200,0
ВСЕГО - 100
1 400,0
1 400,0
Код бюджетной классификации - 046 0409 1015390 000
Предоставление межбюджетных трансфертов
Управление автомобильных дорог области
Протяженность построенных, реконструированных, отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования
км
2014 -
0,0
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
27,836
2015 -
673 862,5
673 342,5
520,0
2016 -
32,946
2016 -
551 842,1
551 442,1
400,0
2017 -
145,427
2017 -
1 160 177,2
1 159 677,2
500,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО -206,209
2 385 881,8
2 384 461,8
1 420,0
Всего: по подпрограмме:
2014 -
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
0,0
2015 -
3 139 860,1
673 342,5
2 464 878,2
1 639,4
0,0
2016 -
3 279 077,7
551 442,1
2 726 806,4
829,2
0,0
2017 -
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 -
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 -
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
2022 -
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
ВСЕГО
37 066 505,2
3 881 731,8
33 174 874,1
9 899,3
0,0
в том числе в за счет средств межбюджетных трансфертов:
2014 -
0,0
0,0
0,0
2015 -
673 862,5
673 342,5
520,0
2016 -
551 842,1
551 442,1
400,0
2017 -
1 160 177,2
1 159 677,2
500,0
2018 -
0,0
0,0
0,0
2019 -
0,0
0,0
0,0
2020 -
0,0
0,0
0,0
СПРАВОЧНО
2021 -
0,0
0,0
0,0
2022 -
0,0
0,0
0,0
ВСЕГО
2 385 881,8
2 384 461,8
1 420,0
Подпрограмма «Развитие транспортного комплекса»
1.
Поддержка и развитие автомобильного
транспорта
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров
автомобильным транспортом
млн. чел.
2014 -
93,0
2014 -
141 982,0
43 400,0
62 570,0
9 912,0
26 100,0
2015 -
93,1
2015 -
83 847,0
0,0
54 151,2
9 198,6
20 497,2
2016 -
93,2
2016 -
63 379,8
0,0
37 634,0
198,6
25 547,2
2017 -
93,3
2017 -
63 379,8
0,0
37 634,0
198,6
25 547,2
2018 -
93,4
2018 -
68 429,8
0,0
37 634,0
198,6
30 597,2
2019 -
93,5
2019 -
75 141,4
0,0
44 147,0
624,8
30 729,6
2020 -
93,6
2020 -
53 620,0
0,0
18 370,0
0,0
35 250,0
1.1
Субсидии автотранспортным предприятиям и перевозчикам всех форм собственности (за исключением бюджетных учреждений) на компенсацию части затрат, связанных с предоставлением проезда по льготным месячным проездным билетам студентам очной формы обучения, обучающимся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, именным льготным месячным проездным билетам лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях, по пригородным перевозкам
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров по льготным
проездным
билетам
тыс. чел.
2014 -
13,2
2014 -
21 370,0
21 370,0
2015 -
13,2
2015 -
16 370,0
16 370,0
2016 -
13,3
2016 -
18 370,0
18 370,0
2017 -
13,4
2017 -
18 370,0
18 370,0
2018 -
13,4
2018 -
18 370,0
18 370,0
2019 -
13,5
2019 -
18 370,0
18 370,0
2020 -
13,6
2020 -
18 370,0
18 370,0
1.2
Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Управление транспорта
области
Регулярность движения
автобусов
%
2014 -
98,7
2014 -
29 900,0
20 500,0
9 400,0
2015 -
98,7
2015 -
27 517,2
18 517,2
9 000,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
0,0
1.3
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество проектов
ед.
2014 -
3
2014 -
6 000,0
6000,0
2015 -
2016 -
2017 -
2018 -
2019 -
2020 -
1.4.
Обновление подвижного состава для выполнения регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом
Управление транспорта
области
Количество единиц
подвижного
состава
ед.
2014 -
4
2014 -
20 000,0
20 000,0
2015 -
4
2015 -
20 000,0
20 000,0
2016 -
5
2016 -
25 000,0
25 000,0
2017 -
5
2017 -
25 000,0
25 000,0
2018 -
5
2018 -
30 000,0
30 000,0
2019 -
5
2019 -
30 000,0
30 000,0
2020 -
6
2020 -
35 000,0
35 000,0
1.5.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Количество единиц
подвижного
состава
ед.
2014 -
0
2014 -
51 112,0
43400,0
7200,0
512,0
2015 -
2015 -
2016 -
2016 -
2017 -
2017 -
2018 -
2018 -
2019 -
2019 -
2020 -
2020 -
1.6.
Увеличение уставного фонда ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для приобретения подвижного состава на условиях лизинга для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований
Комитет по управлению имуществом области
Количество единиц
подвижного состава
ед.
2014 -
40
2014 -
13 500,0
13 500,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
1.7.
Субсидии бюджетам муниципальных районов в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга, сублизинга) пассажирского автомобильного транспорта для организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципальных образований области
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Годовой пробег пассажирского автомобильного транспорта по маршрутам между поселениями в границах муниципальных образований области
тыс. км
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
3 800,0
2015 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2016 -
3 800,0
2016 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2017 -
3 800,0
2017 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2018 -
3 800,0
2018 -
19 859,8
19 264,0
198,6
397,2
2019 -
3 800,0
2019 -
26 571,4
25 777,0
264,8
529,6
2020 -
0
2020 -
0,0
1.8.
Организация конкурса профессионального мастерства водителей, а также конкурса среди рабочих ведущих профессий и коллективов предприятий всех форм собственности автомобильного и городского электрического транспорта; организация мероприятий, посвященных профессиональному празднику - Дню работников автомобильного транспорта
Управление транспорта
области
Количество участников конкурсов профессионального мастерства
водителей
ед.
2014 -
34
2014 -
100,0
100,0
2015 -
35
2015 -
100,0
100,0
2016 -
36
2016 -
150,0
150,0
2017 -
37
2017 -
150,0
150,0
2018 -
38
2018 -
200,0
200,0
2019 -
39
2019 -
200,0
200,0
2020 -
40
2020 -
250,0
250,0
2.
Поддержка и развитие железнодорожного транспорта
Управление транспорта
области
Объем вагонокилометровой работы
тыс.
ваг-км
2014 -
2 853,8
2014 -
164 398,0
0,0
164 398,0
0,0
0,0
2015 -
2 440,0
2015 -
291 546,5
0,0
291 546, 5
0,0
0,0
2016 -
1 500,0
2016 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2017 -
1 500,0
2017 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2018 -
1 500,0
2018 -
269 000,0
0,0
169 000,0
0,0
100 000,0
2019 -
1 500,0
2019 -
169 000,0
0,0
169 000,0
0,0
0,0
2020 -
1 500,0
2020 -
169 000,0
0,0
169 000,0
0,0
0,0
2.1
Компенсация потерь в доходах организациям железнодорожного транспорта в связи с принятием субъектами Российской Федерации решений об установлении льгот по тарифам на проезд обучающихся и воспитанников общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров льготной категории (обучающихся)
тыс. чел.
2014 -
170,0
2014 -
5 398,0
5 398,0
2015 -
85,0
2015 -
5 500,0
5 500,0
2016 -
87,5
2016 -
10 000,0
10 000,0
2017 -
90,0
2017 -
10 000,0
10 000,0
2018 -
92,5
2018 -
10 000,0
10 000,0
2019 -
95,0
2019 -
10 000,0
10 000,0
2020 -
97,5
2020 -
10 000,0
10 000,0
2.2
Предоставление субсидий организациям железнодорожного транспорта на возмещение потерь в доходах, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении
Управление транспорта
области
Пассажирооборот в пригородном сообщении
млн.пассажиро-км
2014 -
53,0
2014 -
159 000,0
159 000,0
2015 -
27,0
2015 -
286 046,5
286 046,5
2016 -
27,0
2016 -
159 000,0
159 000,0
2017 -
27,0
2017 -
159 000,0
159 000,0
2018 -
27,0
2018 -
159 000,0
159 000,0
2019 -
27,0
2019 -
159 000,0
159 000,0
2020 -
27,0
2020 -
159 000,0
159 000,0
2.3
Реконструкция железнодорожного вокзала станции Тамбов и создание на его базе транспортно-пересадочного узла (ТПУ)
Управление транспорта
области
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
100 000,0
100 000,0
2017 -
0
2017 -
100 000,0
100 000,0
2018 -
1
2018 -
100 000,0
100 000,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Поддержка и развитие аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
27,6/408
2014 -
99 600,4
0,0
91 338,8
0,0
8 261,6
2015 -
20/300
2015 -
128 006,3
0,0
67 345,3
0,0
60 661,0
2016 -
27,5/405
2016 -
78 885,4
0,0
74 585,4
0,0
4 300,0
2017 -
28/410
2017 -
338 785,8
0,0
335 585,8
0,0
3 200,0
2018 -
28/415
2018 -
339 209,2
0,0
339 209,2
0,0
0,0
2019 -
28,5/420
2019 -
239 685,8
0,0
239 685,8
0,0
0,0
2020 -
29/425
2020 -
124 585,8
0,0
124 585,8
0,0
0,0
3.1
Субсидии на организацию регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Москва-Тамбов
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
26/395
2014 -
49 500,0
49 500,0
2015 -
20/300
2015 -
42 750,0
42 750,0
2016 -
27,5/405
2016 -
57 000,0
57 000,0
2017 -
28/410
2017 -
57 000,0
57 000,0
2018 -
28/415
2018 -
57 000,0
57 000,0
2019 -
28,5/420
2019 -
57 000,0
57 000,0
2020 -
29/425
2020 -
57 000,0
57 000,0
3.2
Организация регулярных пассажирских авиарейсов по маршруту Тамбов-Сочи-Тамбов
Управление транспорта
области
Количество перевезенных пассажиров/ количество парных авиарейсов
тыс. чел./ ед.
2014 -
1,6/14
2014 -
7 882,0
7 882,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
3.3
Строительство и реконструкция объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области; управление инвестиций области (в лимитах ОАИП)
Количество объектов
ед.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
4
2015 -
60 000,0
60 000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
3
2018 -
47 600,0
47 600,0
*
2019 -
4
2019 -
149 500,0
149 500,0
*
2020 -
2
2020 -
44 000,0
44 000,0
*
3.4
Капитальный ремонт и ремонт объектов аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области;
Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение «Аэропорт «Тамбов» (далее - ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»)
Протяженность капитального ремонта и ремонта / площадь капитального ремонта и ремонта / количество разработанных проектов
км / кв м. / шт.
2014 -
- / 4100 / -
2014 -
24 723,8
24 723,8
2015 -
- / - / 1
2015 -
7 402,5
7 402,5
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
18,2 / 46100 / -
2017 -
248 500,0
248 500,0
2018 -
- / 71100 / -
2018 -
214 023,4
214 023,4
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
,0
2020 -
0,0
3.5.
Обновление парка спецавтотранспорта, специализированной техники и оборудования аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта
области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество единиц спецавтотранспорта, спецтехники и оборудования
ед.
2014 -
3
2014 -
1 179,6
800,0
379,6
2015 -
2
2015 -
661,0
661,0
2016 -
3
2016 -
4 300,0
4 300,0
2017 -
2
2017 -
15 700,0
12 500,0
3 200,0
2018 -
3
2018 -
3 000,0
3 000,0
2019 -
4
2019 -
15 600,0
15 600,0
2020 -
3
2020 -
6 000,0
6 000,0
3.6
Выполнение работ по содержанию, развитию и организации эксплуатации аэропорта «Тамбов»
Управление транспорта области, ТОГБУ «Аэропорт «Тамбов»
Количество выпущенных и принятых парных авиарейсов
ед.
2014 -
408,0
2014 -
16 315,0
16 315,0
2015 -
300,0
2015 -
17 192,8
17 192,8
2016 -
405,0
2016 -
17 585,4
17 585,4
2017 -
410,0
2017 -
17 585,8
17 585,8
2018 -
415,0
2018 -
17 585,8
17 585,8
2019 -
420,0
2019 -
17 585,8
17 585,8
2020 -
425,0
2020 -
17 585,8
17 585,8
4.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд Тамбовского областного государственного унитарного предприятия «Тамбовская управляющая компания» с целью выкупа имущества у открытого акционерного общества «Авиата»
Комитет по управлению имуществом области
Конкурсная масса
млн. руб.
2014 -
6,0
2014 -
6 000,0
6 000,0
2015 -
0,0
2015 -
0,0
2016 -
0,0
2016 -
0,0
2017 -
0,0
2017 -
0,0
2018 -
0,0
2018 -
0,0
2019 -
0,0
2019 -
0,0
2020 -
0,0
2020 -
0,0
5.
Бюджетные ассигнования в уставный фонд ТОГУП «Тамбовская управляющая компания» для участия в создании акционерного общества «Тамбовская пассажирская компания»
Комитет по управлению имуществом области
Уставный капитал
тыс. руб.
2014 -
102,0
2014 -
102,0
102,0
2015 -
0
2015 -
0,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
6.
Обеспечение функционирования управления транспорта области
Управление транспорта
области
Штатная
численность работников
чел.
2014 -
0
2014 -
0,0
2015 -
19
2015 -
9 233,9
9 233,9
2016 -
19
2016 -
10 133,9
10 133,9
2017 -
19
2017 -
10 133,9
10 133,9
2018 -
19
2018 -
10 133,9
10 133,9
2019 -
19
2019 -
10 133,9
10 133,9
2020 -
19
2020 -
10 133,9
10 133,9
Всего по подпрограмме:
2014 -
2014 -
392 480,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015 -
2015 -
512 633,7
0,0
422 276,9
9 198,6
81 158,2
2016 -
2016 -
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 -
2017 -
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 -
2018 -
686 772,9
0,0
555 977,1
198,6
130 597,2
2019 -
2019 -
493 961,1
0,0
462 966,7
264,8
30 729,6
2020 -
2020 -
357 339,7
0,0
322 089,7
0,0
35 250,0
в том числе в лимитах ОАИП:
2014 -
2014 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 -
2015 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 -
2016 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 -
2017 -
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 -
2018 -
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 -
2019 -
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 -
2020 - 44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
Подпрограмма «Расширение использования газомоторного топлива»
1.
Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество проектов
ед.
2015 -
5
2015 -
12 000,0
12 000,0
2016 -
0
2016 -
0,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
2
2020 -
4000,0
4000,0
2.
Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций
Управление транспорта
области
Количество объектов
ед.
2015 -
4
2015 -
200 000,0
200 000,0
2016 -
4
2016 -
200 000,0
200 000,0
2017 -
0
2017 -
0,0
2018 -
0
2018 -
0,0
2019 -
0
2019 -
0,0
2020 -
0
2020 -
0,0
3.
Субсидии бюджетам муниципальных образований области в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива
Управление транспорта
области,
муниципальные образования области
Количество единиц
подвижного состава
ед.
2015 -
18
2015 -
69 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
2016 -
0
2016 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2017 -
0
2017 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2018 -
0
2018 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2019 -
0
2019 -
60 720,0
30 360,0
30 360,0
2020 -
0
2020 -
0,0
Всего по подпрограмме:
2015 -
2015 -
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 -
2016 -
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 -
2017 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 -
2018 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 -
2019 -
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 -
2020 -
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
Всего по Госпрограмме:
2014 -
2014 -
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015 -
2015 -
3 933 734,7
716 742,5
2 899 996,1
23 838,0
293 158,2
2016 -
2016 -
3 961 196,8
551 442,1
3 048 519,7
31 387,8
329 847,2
2017 -
2017 -
4 481 355,0
1159 677,2
3 161 468,3
31 462,3
128 747,2
2018 -
2018 -
5 018 012,0
248 000,0
4 607 972,0
31 442,8
130 597,2
2019 -
2019 -
5 251 689,7
273 000,0
4 916 357,6
31 602,5
30 729,6
2020 -
2020 -
5 526 985,4
300 000,0
5 186 654,6
1 080,8
39 250,0
*- в лимитах областной адресной инвестиционной программы (ОАИП)
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 3
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области» на 2014 - 2020 годы
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы,
мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.
по годам, всего
федеральный бюджет
бюджет
области
местный бюджет
внебюджетные средства
1
2
3
4
5
6
7
8
Государственная программа
Тамбовской
области
«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства Тамбовской области на 2014 - 2020 годы»
Всего:
2014 год
2 855 849,5
119 670,0
2 690 483,2
11 334,7
34 361,6
2015 год
3 933 734,8
716 742,5
2 899 996,1
23 838,0
293 158,2
2016 год
3 961 196,8
551 442,1
3 048 519,7
31 387,8
329 847,2
2017 год
4 481 355,0
1 159 677,2
3 161 468,3
31 462,3
128 747,2
2018 год
5 018 012,0
248 000,0
4 607 972,0
31 442,8
130 597,2
2019 год
5 251 689,7
273 000,0
4 916 357,6
31 602,5
30 729,6
2020 год
5 526 985,4
300 000,0
5 186 654,6
1 080,8
39 250,0
31 028 823,2
3 368 531,8
26 511 451,5
162 148,9
986 691,0
управление
автомобильных дорог области
2014 год
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
0,0
2015 год
2 887 370,3
673 342,5
2 212 388,4
1 639,4
0,0
2016 год
3 097 107,1
551 442,1
2 544 835,8
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 290 683,8
3 281 731,8
23 001 214,3
7 737,7
0,0
управление транспорта
области
2014 год
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
793 874,7
43 400,0
435 117,9
22 198,6
293 158,2
2016 год
682 119,1
0,0
321 713,3
30 558,6
329 847,2
2017 год
742 019,5
0,0
582 713,7
30 558,6
128 747,2
2018 год
699 892,9
0,0
538 737,1
30 558,6
130 597,2
2019 год
405 181,1
0,0
343 826,7
30 624,8
30 729,6
2020 год
317 339,7
0,0
278 089,7
0,0
39 250,0
4 032 907,4
86 800,0
2 800 005,2
154 411,2
986 691,0
финансовое управление
области
2014 год
10 069,6
0,0
10 069,6
0,0
0,0
2015 год
252 489,8
0,0
252 489,8
0,0
0,0
2016 год
181 970,6
0,0
181 970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444 530,0
0,0
444 530,0
0,0
0,0
управление инвестиции области (в лимитах
ОАИП)
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
00,0
0,0
0,0
2018 год
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 год
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 год
44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
241 100,0
0,0
241 100,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2014 год
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог»
Всего:
2014 год
2 443 767,1
76 270,0
2 366 074,4
1 422,7
0,0
2015 год
3 139 860,1
673 342,5
2 464 878,2
1 639,4
0,0
2016 год
3 279 077,7
551 442,1
2 726 806,4
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 735 213,8
3 281 731,8
23 445 744,3
7 737,7
0,0
управление
автомобильных дорог области
2014 год
2 433 697,5
76 270,0
2 356 004,8
1 422,7
0,0
2015 год
2 887 370,3
673 342,5
2 212 388,4
1 639,4
0,0
2016 год
3 097 107,1
551 442,1
2 544 835,8
829,2
0,0
2017 год
3 739 335,5
1 159 677,2
2 578 754,6
903,7
0,0
2018 год
4 270 519,1
248 000,0
4 021 634,9
884,2
0,0
2019 год
4 697 008,6
273 000,0
4 423 030,9
977,7
0,0
2020 год
5 165 645,7
300 000,0
4 864 564,9
1 080,8
0,0
26 290 683,8
3 281 731,8
23 001 214,3
7 737,7
0,0
финансовое управление области
2014 год
10 069,6
0,0
10 069,6
0,0
0,0
2015 год
252 489,8
0,0
252 489,8
0,0
0,0
2016 год
181 970,6
0,0
181 970,6
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
444 530,0
0,0
444 530,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Развитие транспортного комплекса»
Всего:
2014 год
412 082,4
43 400,0
324 408,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
512 633,7
0,0
422 276,9
9 198,6
81 158,2
2016 год
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 год
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 год
686 772,9
0,0
555 977,1
198,6
130 597,2
2019 год
493 961,1
0,0
462 966,7
264,8
30 729,6
2020 год
357 339,7
0,0
322 089,7
0,0
35 250,0
3 565 488,4
43 400,0
2 931 426,2
19 971,2
570 691,0
управление транспорта области
2014 год
392 480,4
43 400,0
304 806,8
9 912,0
34 361,6
2015 год
512 633,7
0,0
422 276,9
9198,6
81 158,2
2016 год
421 399,1
0,0
291 353,3
198,6
129 847,2
2017 год
681 299,5
0,0
552 353,7
198,6
128 747,2
2018 год
639 172,9
0,0
508 377,1
198,6
130 597,2
2019 год
344 461,1
0,0
313 466,7
264,8
30 729,6
2020 год
313 339,7
0,0
278 089,7
0,0
35 250,0
3 304 786,4
43 400,0
2 670 724,2
19 971,2
570 691,0
управление инвестиций
области
2014 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
(в лимитах
ОАИП)
2018 год
47 600,0
0,0
47 600,0
0,0
0,0
2019 год
149 500,0
0,0
149 500,0
0,0
0,0
2020 год
44 000,0
0,0
44 000,0
0,0
0,0
241 100,0
0,0
241 100,0
0,0
0,0
комитет по управлению имуществом области
2014 год
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
2015 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2016 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2017 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2018 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2019 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
2020 год
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
19 602,0
0,0
19 602,0
0,0
0,0
Подпрограмма
«Расширение использования газомоторного топлива»
Всего:
2015 год
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 год
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 год
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
728 241,0
43 400,0
134 281,0
134 440,0
416 000,0
управление транспорта области
2015 год
281 241,0
43 400,0
12 841,0
13 000,0
212 000,0
2016 год
260 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
200 000,0
2017 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2018 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2019 год
60 720,0
0,0
30 360,0
30 360,0
0,0
2020 год
4000,0
0,0
0,0
0,0
4000,0
728 241,0
43 400,0
134 281,0
134 440,0
416 000,0
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 25 мая 2015 г. № 502
Приложение № 7
к государственной программе
«Развитие транспортной системы
и дорожного хозяйства
Тамбовской области»
на 2014 - 2020 годы
Подпрограмма
«Расширение использования газомоторного топлива» (далее - подпрограмма)
Паспорт подпрограммы
Ответственный исполнитель подпрограммы
Управление транспорта области
Соисполнители подпрограммы
-
Цель подпрограммы
Расширение потребления на автомобильном транспорте компримированного природного газа в качестве моторного топлива
Задачи подпрограммы
Создание и развитие на территории Тамбовской области сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих работу транспортных средств на природном газе;
модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта
Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации
Совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м3/час - 16000;
обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц - 225 (за весь период реализации);
доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава, % - 0,15;
Сроки и этапы реализации подпрограммы
2015 - 2020 годы, реализуется в один этап
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общие затраты на реализацию подпрограммы в 2015 - 2020 гг. за счет всех источников финансирования - 728 121 тыс. рублей;
в том числе по годам:
2015 год - 281 241 тыс. рублей;
2016 год - 260 720,0 тыс. рублей;
2017 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2018 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2019 год - 60 720,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей;
федеральный бюджет - 43 400,0 тыс. рублей:
2015 год - 43 400,0 тыс. рублей;
2016 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
бюджет области - 134 281,0 тыс. рублей:
2015 год - 12 841,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 360,0 тыс. рублей,
2018 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
местный бюджет - 134 440,0 тыс. рублей:
2015 год - 13 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2017 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2018 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2019 год - 30 360,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 416 000,0 тыс. рублей:
2015 год - 212 000,0 тыс. рублей;
2016 год - 200 000,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 4000,0 тыс. рублей
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы
В связи с ростом цен на нефть и нефтепродукты, а также с ежегодным приростом парка автотранспортных средств и, как следствие, ухудшением экологической ситуации в городах становится все более актуальным использование альтернативных видов моторного топлива, отличающихся большей экологичностью. Среди них лидером на сегодняшний день является природный газ - самый экологичный и дешевый. Согласно оценкам экспертов, при работе двигателя на компримированном природном газе объем выброса окиси углерода в атмосферу ниже в 3,2 раза, чем у бензина, и в 2,2 раза, чем у дизельного топлива. Природный газ является самым безопасным из горючих веществ (IV класс опасности, у дизельного топлива - III). Цена компримированного природного газа в 3 раза ниже жидкого углеводородного топлива.
Однако активному переводу, то есть переоборудованию для работы как на бензине, так и на метане личного, пассажирского, грузового автомобильного транспорта, а также приобретению новых транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива, препятствует фактор отсутствия на территории Тамбовской области разветвленной сети автомобильных газонаполнительных компрессорных станций (далее - АГНКС). Необходимым условием расширения рынка природного газа как топлива для автомобилей также является развитие технических центров по установке и обслуживанию газобаллонного оборудования. Для проведения таких мероприятий планируется привлечение средств частных инвесторов.
Анализ возможных направлений деятельности по дальнейшему расширению потребления компримированного природного газа определил две приоритетные задачи - развитие в Тамбовской области сети АГНКС и приобретение новых транспортных средств, в том числе пассажироперевозящих, с газовыми двигателями.
2. Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы
Настоящая подпрограмма разработана в целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. 767-р о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива и государственной программы Российской Федерации «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 321, которыми предусмотрена разработка комплекса мер, направленных на создание условий для доведения к 2020 году в субъектах Российской Федерации уровня использования природного газа в качестве моторного топлива на общественном автомобильном транспорте и транспорте дорожно-коммунальных служб:
в городах и населенных пунктах с численностью населения более 100 тыс. человек - до 10 процентов общего количества единиц техники.
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 767-р о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива в первоочередном порядке мероприятия по расширению использования компримированного природного газа будут реализовываться в городе Тамбове, Тамбовском районе и городских округах области.
На начальном этапе развития инфраструктуры газомоторного транспорта планируется одновременно с расширением парка газомоторной техники создание корпоративных мини-АГНКС на территориях этих парков, а также парков автотранспортных предприятий.
Целью подпрограммы является расширение потребления на автомобильном транспорте природного газа в качестве моторного топлива.
Достижение цели подпрограммы предусматривается за счет решения следующих задач:
модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта и создание условий для использования природного газа в качестве моторного топлива;
развитие сети инфраструктурных объектов, обеспечивающих работу транспортных средств на природном газе.
Основными приоритетами государственной политики Тамбовской области в сфере реализации цели подпрограммы являются готовность транспортной инфраструктуры области для обеспечения эффективной работы инвесторов, продвижение Тамбовской области как инвестиционно-привлекательного региона с развитой транспортной инфраструктурой, улучшение экологической ситуации на территории региона за счет сокращения выбросов автомобильным транспортом вредных веществ в атмосферу, сокращение расходов традиционных энергетических ресурсов и их сбережение.
Реализация подпрограммы предусматривается в один этап в 2015 - 2020 годах.
3. Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы
Показатели настоящей подпрограммы характеризуют конечные общественно значимые результаты развития в сфере расширения потребления природного газа в качестве моторного топлива на территории области и отвечают задачам Стратегии экономического и социального развития Тамбовской области на период до 2020 года.
К таким показателям относятся:
совокупная мощность проектируемых автомобильных газонаполнительных компрессорных станций, м3/час;
обновление парка транспортных средств, работающих на компримированном природном газе (автобусов категорий М2 и М3), единиц;
доля транспорта, не использующего жидкое топливо, в общем парке пассажирского подвижного состава, %.
Результатами реализации подпрограммы должны стать модернизация материально-технической базы парка автомобильного транспорта путем выполнения задачи по увеличению количества транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива, в том числе за счет участия в государственных программах Российской Федерации, предусматривающих предоставление субсидий на закупку автобусов, работающих на газомоторном топливе. Произойдет модернизация инфраструктуры автомобильного транспорта, в области будет сформирован современный экологичный и энергоэффективный сегмент транспортного комплекса, способный удовлетворить потребности населения, представителей бизнес-сообщества и государства в природном газе.
Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы приведены в приложении № 1 к госпрограмме.
4. Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы
Достижение целей и решение задач подпрограммы осуществляются путем скоординированного выполнения взаимоувязанных по срокам, ресурсам и источникам финансового обеспечения мероприятий подпрограммы.
Реализация мероприятий «Разработка проектно-сметной документации по строительству автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» и «Строительство и ввод в эксплуатацию автомобильных газонаполнительных компрессорных станций» осуществляется путем проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию АГНКС. Их производственная мощность позволит обеспечить потребителей природным газом для использования его в качестве моторного топлива в период с 2014 по 2020 годы.
Данные мероприятия осуществляются за счет средств внебюджетных источников.
Мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований в целях возмещения части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) подвижного состава автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе, в рамках комплекса мероприятий, направленных на перевод автомобильного транспорта на альтернативные виды топлива, в том числе природный газ» направлено на приобретение на условиях софинансирования пассажирского транспорта, использующего природный газ в качестве моторного топлива.
Бюджетная заявка ежегодно в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на газомоторном топливе, в рамках подпрограммы «Автомобильная промышленность» государственной программы Российской Федерации «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» направляется в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.
Мероприятие осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и бюджетов муниципальных образований.
Перечень мероприятий приведен в приложении № 2 к госпрограмме (в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению).
5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
Выполнение государственных заданий в рамках реализации подпрограммы не предусмотрено.
6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование мероприятий подпрограммы предусматривается за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, средств бюджетов муниципальных образований и средств внебюджетных источников.
Объем средств на реализацию подпрограммы составляет 728 121,0 тыс. руб., в том числе:
из средств федерального бюджета 43 400,0 тыс. рублей;
из средств бюджета области - 134 281,0 тыс. рублей;
из средств бюджетов муниципальных образований - 134 440,0 тыс. рублей;
из средств внебюджетных источников - 416 000 тыс. рублей.
Внебюджетными источниками являются средства организаций, выполняющих проектировку, строительство и ввод в эксплуатацию АГНКС, также средства, полученные предприятиями (организациями) и индивидуальными предпринимателями при осуществлении деятельности по перевозке пассажиров.
Объемы бюджетных ассигнований уточняются ежегодно при формировании областного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.
Ресурсное обеспечение реализации мероприятий подпрограммы представлено в приложении № 3 к госпрограмме (в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению).
7. Механизмы реализации подпрограммы
Механизм реализации подпрограммы предусматривает использование рычагов государственной экономической, финансовой и бюджетной политики в области транспорта с учетом интересов хозяйствующих субъектов Тамбовской области.
Механизм выполнения поставленных в подпрограмме задач основывается на указанных выше целевых установках и представляет собой реализацию определенного перечня мероприятий. Ответственным исполнителем подпрограммы является управление транспорта области. Приобретение материальных средств, оказание услуг, выполнение работ для государственных нужд осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Ответственный исполнитель в процессе реализации программных мероприятий:
представляет по запросам управления экономической политики администрации области и финансового управления области сведения о реализации подпрограммы;
разрабатывает дополнительные меры по привлечению средств из федерального бюджета и внебюджетных источников;
подготавливает отчеты и пояснительную записку по установленным формам, представляет их в управление экономической политики администрации области.
Финансирование подпрограммы осуществляется из бюджетов различных уровней в соответствии с лимитами бюджетных обязательств на текущий год, в том числе в форме предоставления субсидий.
Механизм реализации подпрограммы предусматривает ежегодное формирование рабочих документов:
организационного плана действий по реализации мероприятий подпрограммы с учетом привлечения внебюджетных источников, перечня проектов по реализации программных мероприятий, проведения конкурсов на исполнение конкретных проектов, проектов соглашений (договоров), заключаемых с исполнителями программных мероприятий по итогам конкурсов.
Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации подпрограммы утверждается законом об областном бюджете по соответствующей госпрограмме целевой статье расходов бюджета, за исключением бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, включаемых в областную адресную инвестиционную программу.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в соответствии с устанавливаемыми Порядками финансирования мероприятий госпрограммы, предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных образований.
Зам. главы администрации области
Н.В. Коновалов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 04.01.2019 |
Рубрики правового классификатора: | 090.000.000 Хозяйственная деятельность, 090.070.000 Транспорт, 090.070.020 Управление в сфере транспорта (см. также 010.150.040, 020.010.040, 020.010.050), 090.070.080 Дорожное хозяйство |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: