Основная информация
Дата опубликования: | 25 мая 2018г. |
Номер документа: | RU68000201800372 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Тамбовская область |
Принявший орган: | Администрация Тамбовской области |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018
г. Тамбов
№ 520
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (в редакции от 16.04.2018), (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит
8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 327943,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1.2. раздел 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Региональный информационно-технический центр" в рамках реализации подпрограммы "Информационное государство" государственной программы. Сведения о прогнозе сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приведены в приложении N 3 к государственной программе.";
1.3. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 327943,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета- 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7206168,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета
Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к государственной программе.";
1.4. приложения N 2, 3, 4, к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, к настоящему постановлению;
1.5. приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.";
1.6. в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 149180,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр". Сведения по прогнозу сводных показателей государственного задания приведены в приложении N 3 к государственной программе "Информационное общество (2014 - 2020 годы)".";
раздел 5 считать разделом 6 и изложить его в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 149180,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.";
дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, комитет государственного заказа области, управление труда и занятости населения области.
Соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям и механизму реализации.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.";
1.7. приложение N 7 к государственной программе "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.";
1.8. в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
управление региональной безопасности области
дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, управление региональной безопасности области. Решение задач по эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется совместно с соисполнителями подпрограммы путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 2
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020 годы)"
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
N
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"
1.
Развитие сети
базовых станций
операторов
сотовой связи
(приоритетный
стратегический
проект)
Управление информационных технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
10
2019
687500
0
0
0
687500
2020
5
2020
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма "Информационное государство"
1.
Создание и
развитие
механизмов
получения
государственных и
муниципальных
услуг в
электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС "МФЦ")
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием Единого
(Регионального)
портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
73
2018
0
0
0
0
0
2019
88
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на
территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
CI
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и повышение качества
государственного
управления за счет
создания и
внедрения
современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет
государственного
заказа области,
Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
"Региональный
центр по
организации закупок" (далее - ТОГКУ
"Региональный центр по организации закупок"), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
100
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
100
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр"
Управление делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13189
2018
103667,3
0
103667,3
0
0
2019
13294
2019
71380,6
0
71380,6
0
0
2020
13458
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей государственной информационной системы "Единый социальный регистр населения Тамбовской
области"
Да
/нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
25348,6
0
25348,6
0
0
2019
100
2019
5421,5
0
5421,5
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
"Региональный центр по организации закупок"
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
100
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
100
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/
нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел
2018
48000
2018
5795,7
5274,1
521,6
0
0
2019
2019
2020
2020
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2.6.
Развитие
информационной
системы службы
занятости
населения области,
обеспечивающей
автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения области
Да
/нет
2018
да
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение
средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области"
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление
информационных
технологий,
комитет по
управлению
имуществом
области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте "а" пункта 4 Правил
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем
мониторинга и управления транспортными средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
13
2019
0
0
0
0
0
2020
13
2020
0
0
0
0
0
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного
общества "Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области" (далее - АО "РНИЦ")
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО "РНИЦ"
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление
средств в целях
увеличения
уставного фонда
Тамбовского
областного
государственного
унитарного
предприятия
"Тамбовская
управляющая
компания" для
внесения средств в
уставный капитал
АО "РНИЦ"
Комитет по управлению имуществом области
Средства
предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6 2)
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств
навигационно-связным оборудованием
Доля
автотранспортных
средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных
средств,
осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)3)
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
специальных,
опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на
территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-
коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Тамбовской области"
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
19945172
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система- 112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1413217,8
5274,1
327943,7
0
1080000
2019
1382253,8
0
282253,8
0
1100000
2020
1635746,2
0
218246,2
0
1417500
1) Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 N 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад".
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020 годы)"
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр" по государственной программе Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Подпрограмма "Информационное государство"
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
.2245,2
Оплата
осуществленных
органами
государственной
власти области,
государственными
органами области и
их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие
задолженности,
(да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление
функции
Удостоверяющего
центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное
обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13189
13294
13458
103667,3
71380,6
78660,1
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 4
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020' годы)"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1413217,8
5274,1
327943,7
0
1080000
2019
1382253,8
0
282253,8
0
1100000
2020
1635746,2
0
218246,2
0
1417500
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
313574,6
5274,1
308300,5
0
0
2019
276253,8
0
276253,8
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1080000
0
0
0
1080000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма "Информационное государство"
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
276253,8
0
276253,8
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области"
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Тамбовской области"
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Администрация Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.05.2018
г. Тамбов
№ 520
О внесении изменений в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
В целях приведения нормативных правовых актов области в соответствие с действующим законодательством администрация области постановляет:
1. Внести в государственную программу Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (далее - государственная программа), утвержденную постановлением администрации области от 21.10.2013 N 1181 "Об утверждении государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" (в редакции от 16.04.2018), (далее - постановление) следующие изменения:
1.1. в паспорте государственной программы позицию "Объемы и источники финансирования государственной программы" изложить в следующей редакции:
Объемы и
источники
финансирования
государственной
программы
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит
8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 327943,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации, и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, и/или Министерством транспорта Российской Федерации, и/или Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
1.2. раздел 5 "Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации государственной программы
Исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляет Тамбовское областное государственное бюджетное учреждение "Региональный информационно-технический центр" в рамках реализации подпрограммы "Информационное государство" государственной программы. Сведения о прогнозе сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) приведены в приложении N 3 к государственной программе.";
1.3. раздел 6 "Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы" изложить в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации государственной программы
Источниками финансирования государственной программы являются средства федерального бюджета, бюджета Тамбовской области и внебюджетные источники.
Общий объем финансирования мероприятий государственной программы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 131072,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 290471,7 тыс. рублей;
в 2018 г. - 327943,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 282253,8 тыс. рублей;
в 2020 г. - 218246,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета- 134747,75 тыс. рублей:
в 2014 г. - 62737,75 тыс. рублей;
в 2015 г. - 41548,6 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. -25187,3 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 7206168,65 тыс. рублей:
в 2014 г. - 752455 тыс. рублей;
в 2015 г. - 1113213,65 тыс. рублей;
в 2016 г. - 1063000 тыс. рублей;
в 2017 г. - 680000 тыс. рублей;
в 2018 г. - 1080000 тыс. рублей;
в 2019 г. - 1100000 тыс. рублей;
в 2020 г. - 1417500 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий государственной программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области.
Объем внебюджетных средств составит 7206168,65 тыс. руб. - средства кредитных организаций и организаций, оказывающих информационно-телекоммуникационные услуги, в том числе услуги связи, организации, осуществляющей функции оператора Региональной навигационно-информационной системы, владельцев транспортных средств.
Бюджетное финансирование мероприятий государственной программы осуществляется с учетом реальных финансовых возможностей бюджета
Тамбовской области в пределах ассигнований, предусматриваемых на соответствующий финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий государственной программы подлежат корректировке в соответствии с возможностями бюджета Тамбовской области на соответствующий год.
Ресурсное обеспечение государственной программы подлежит корректировке по мере изменения макроэкономических параметров (индикаторы состояния экономики) и в соответствии с результатами исполнения государственной программы по итогам каждого года.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении N 4 к государственной программе.";
1.4. приложения N 2, 3, 4, к государственной программе изложить в редакции согласно приложениям N 1, 2, 3, к настоящему постановлению;
1.5. приложение N 5 к государственной программе "Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества" дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.";
1.6. в приложении N 6 к государственной программе "Подпрограмма "Информационное государство" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Объемы и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 149180,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета* - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.
При формировании проектов бюджета Тамбовской области на 2014 - 2020 годы объем средств, выделяемых на реализацию мероприятий Программы, уточняется с учетом возможностей бюджета Тамбовской области
<*> Объемы софинансирования из федерального бюджета выделяются в случае проведения Министерством экономического развития Российской Федерации и/или Министерством связи и массовых коммуникаций Российской Федерации соответствующих конкурсов и признания области их победителем.
дополнить разделом 5 следующего содержания:
"5. Прогноз сводных показателей государственных заданий в рамках реализации подпрограммы
В рамках подпрограммы исполнение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) осуществляется Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр". Сведения по прогнозу сводных показателей государственного задания приведены в приложении N 3 к государственной программе "Информационное общество (2014 - 2020 годы)".";
раздел 5 считать разделом 6 и изложить его в следующей редакции:
"6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы
Общий объем финансирования мероприятий подпрограммы составит 8877706,78 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Тамбовской области - 1536790,38 тыс. рублей:
в 2014 г. - 168627,7 тыс. рублей;
в 2015 г. - 106537,2 тыс. рублей;
в 2016 г. - 118174,68 тыс. рублей;
в 2017 г. - 264471,2 тыс. рублей;
в 2018 г. - 149180,7 тыс. рублей;
в 2019 г. - 82802,1 тыс. рублей;
в 2020 г. - 86478,6 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 49674,1 тыс. рублей:
в 2014 г. - 19500 тыс. рублей;
в 2015 г. - 24900 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 5274,1 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 47856,3 тыс. рублей:
в 2014 г. - 30875 тыс. рублей;
в 2015 г. - 16981,3 тыс. рублей;
в 2016 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2017 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2018 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2019 г. - 0,0 тыс. рублей;
в 2020 г. - 0,0 тыс. рублей.";
дополнить разделом 7 следующего содержания:
"7. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, комитет государственного заказа области, управление труда и занятости населения области.
Соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий, с учетом выделяемых на реализацию подпрограммы финансовых средств вносят ответственному исполнителю подпрограммы предложения по уточнению целевых индикаторов и показателей, затрат по мероприятиям и механизму реализации.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители, ответственные за выполнение мероприятий подпрограммы:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несут ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
представляют информацию о ходе выполнения мероприятий подпрограммы ответственному исполнителю подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.";
1.7. приложение N 7 к государственной программе "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области" дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Решение задач по формированию и эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы ответственный исполнитель:
организует реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивает целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию мероприятий подпрограммы;
разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводит анализ, формирует предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовит в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняет механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.";
1.8. в приложении N 8 к государственной программе "Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" на территории Тамбовской области" (далее - подпрограмма):
в паспорте подпрограммы позицию "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции:
Соисполнители
подпрограммы
Управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области;
управление региональной безопасности области
дополнить разделом 6 следующего содержания:
"6. Механизмы реализации подпрограммы
Ответственным исполнителем подпрограммы является управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области. Соисполнителями подпрограммы являются: управление делами администрации области, с 2017 года - департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы администрации области, управление региональной безопасности области. Решение задач по эффективному управлению реализацией подпрограммы осуществляется совместно с соисполнителями подпрограммы путем обоснованного выбора форм и методов управления.
В ходе реализации подпрограммы соисполнители подпрограммы, ответственные за выполнение мероприятий:
организуют реализацию мероприятий подпрограммы, обеспечивают целевое и эффективное использование выделяемых на реализацию средств;
разрабатывают в пределах своей компетенции нормативные правовые акты, необходимые для реализации подпрограммы;
проводят анализ, формируют предложения по рациональному использованию финансовых ресурсов подпрограммы;
готовят в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий подпрограммы на очередной финансовый год;
уточняют механизм реализации подпрограммы и затраты по ее мероприятиям.
Ответственный исполнитель подпрограммы в установленном порядке осуществляет текущую работу по координации деятельности соисполнителей подпрограммы, несет ответственность за подготовку и реализацию подпрограммы в целом, внесение в нее изменений, ведение полугодовой, годовой и итоговой отчетности.
Ежегодно, до 10 июля и до 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, соисполнители подпрограммы представляют в управление информационных технологий, связи и документооборота администрации области информацию о ходе ее выполнения.".
2. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 1
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 2
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020 годы)"
Перечень
мероприятий государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
N
п/п
Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Ожидаемые непосредственные результаты
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
наименование
единица
измерения
значение (по годам реализации мероприятия)
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет Тамбовской области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"
1.
Развитие сети
базовых станций
операторов
сотовой связи
(приоритетный
стратегический
проект)
Управление информационных технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
Доля населенных пунктов, население которых не обеспечено устойчивой сотовой связью
%
2014
23
2014
400000
0
0
0
400000
2015
20
2015
639000
0
0
0
639000
2016
18
2016
533520
0
0
0
533520
2017
15
2017
361100
0
0
0
361100
2018
13
2018
637500
0
0
0
637500
2019
10
2019
687500
0
0
0
687500
2020
5
2020
885000
0
0
0
885000
2.
Развитие
магистральной сети передачи данных (приоритетный стратегический проект)
Управление
информационных
технологий
Доля населенных пунктов, потребности населения которых в услуге связи "доступ в сеть Интернет" удовлетворены
%
2014
36
2014
300000
0
0
0
300000
2015
40
2015
394000
0
0
0
394000
2016
45
2016
320110
0
0
0
320110
2017
50
2017
317000
0
0
0
317000
2018
55
2018
382500
0
0
0
382500
2019
60
2019
412500
0
0
0
412500
2020
65
2020
532500
0
0
0
532500
3.
Создание единой информационно-коммуникационной среды области
Управление
информационных
технологий
Количество
государственных и муниципальных учреждений, для которых проведены работы по модернизации каналов связи
ед.
2014
98
2014
20000
0
0
0
20000
2015
198
2015
20000
0
0
0
20000
2016
198
2016
0
0
0
0
0
2017
198
2017
0
0
0
0
0
2018
198
2018
0
0
0
0
0
2019
198
2019
0
0
0
0
0
2020
198
2020
0
0
0
0
0
Количество населенных пунктов, в которых создана точка доступа к сети Интернет
ед.
2014
0
2014
0
0
0
0
0
2015
0
2015
0
0
0
0
0
2016
74
2016
134000
0
0
0
134000
2017
74
2017
0
0
0
0
0
2018
74
2018
0
0
0
0
0
2019
74
2019
0
0
0
0
0
2020
74
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма "Информационное государство"
1.
Создание и
развитие
механизмов
получения
государственных и
муниципальных
услуг в
электронном виде
Управление информационных технологий, управление делами администрации области (далее - управление делами)
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2014
152566,85
19500
102191,85
0
30875
2015
40
2015
29641,3
0
12660
0
16981,3
2016
50
2016
0
0
0
0
0
2017
60
2017
0
0
0
0
0
2018
70
2018
0
0
0
0
0
2019
70
2019
0
0
0
0
0
2020
70
2020
0
0
0
0
0
1.1.
Предоставление государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ)
Управление информационных технологий, управление делами
Доля государственных и муниципальных услуг, оказываемых с использованием информационной системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее - ИС "МФЦ")
%
2014
14,3
2014
10000
0
10000
0
0
2015
57,1
2015
0
0
0
0
0
2016
77
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Количество
государственных услуг, оказываемых с использованием Единого
(Регионального)
портала
государственных услуг (далее - ЕПГУ, РПГУ)
ед.
2014
28
2014
27589,35
0
27589,35
0
0
2015
38
2015
12660
0
12660
0
0
2016
54
2016
0
0
0
0
0
2017
61
2017
0
0
0
0
0
2018
73
2018
0
0
0
0
0
2019
88
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.2.
Внедрение и сопровождение системы универсальной электронной карты (далее - УЭК) в Тамбовской области
Управление делами
Количество
проживающих на территории области и обратившихся в уполномоченную организацию субъекта Российской Федерации (далее - УОС) с заявлением на получение УЭК граждан, получивших УЭК
ед.
2014
4300
2014
64602,5
0
64602,5
0
0
2015
4500
2015
0
0
0
0
0
2016
3495
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
Количество пунктов приема заявлений и выдачи УЭК гражданам на
территории области
ед.
2014
30
2014
30875
0
0
0
30875
2015
4
2015
16981,3
0
0
0
16981,3
2016
1
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
CI
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
2.
Развитие электронного правительства и повышение качества
государственного
управления за счет
создания и
внедрения
современных
информационных
технологий
Управление информационных технологий, управление делами, с 2017 года департамент административно-хозяйственной работы и контрактной службы аппарата главы
администрации области (далее - департамент АХРиКС), комитет
государственного
заказа области,
Тамбовское
областное
государственное
казенное
учреждение
"Региональный
центр по
организации закупок" (далее - ТОГКУ
"Региональный центр по организации закупок"), управление труда и занятости населения области
Доля органов исполнительной власти области (далее - ОИВ) и органов местного самоуправления области (далее - ОМСУ), подключенных (использующих) к единой
информационно-телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
48780,2
0
48780,2
0
0
2015
100
2015
116064,7
24900
91164,7
0
0
2016
100
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
100
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
100
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
100
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
100
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
2.1.
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр"
Управление делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
управление
информационных
технологий
Количество выполненных работ
шт.
2014
6069
2014
44551,2
0
44551,2
0
0
2015
6084
2015
70275,2
0
70275,2
0
0
2016
8696
2016
89586,65
0
89586,65
0
0
2017
13208
2017
85627,6
0
85627,6
0
0
2018
13189
2018
103667,3
0
103667,3
0
0
2019
13294
2019
71380,6
0
71380,6
0
0
2020
13458
2020
78660,1
0
78660,1
0
0
Наличие
функционирующей государственной информационной системы "Единый социальный регистр населения Тамбовской
области"
Да
/нет
2014
2015
2016
нет
2017
да
2018
да
2019
да
2020
да
2.2.
Приобретение товаров (работ и услуг) с целью развития единой телекоммуникационной
инфраструктуры ОИВ и ОМСУ
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года -
департамент
АХРиКС,
Доля ОИВ и ОМСУ, подключенных (использующих) к единой
телекоммуникационной инфраструктуре электронного правительства области
%
2014
100
2014
4229
0
4229
0
0
2015
100
2015
45789,5
24900
20889,5
0
0
2016
100
2016
25658,03
0
25658,03
0
0
2017
100
2017
31427,6
0
31427,6
0
0
2018
100
2018
25348,6
0
25348,6
0
0
2019
100
2019
5421,5
0
5421,5
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Доля ОИВ, использующих инфраструктуру Регионального центра обработки данных
%
2014
0
2015
100
2016
0
2017
0
2018
0
2019
0
2020
0
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2014
35
2015
40
2016
50
2017
60
2018
70
2019
70
2020
70
2.3.
Создание и развитие государственной региональной информационной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Тамбовской области (далее система)
Комитет
государственного заказа области, ТОГКУ
"Региональный центр по организации закупок"
Уровень надежности
функционирования
системы
%
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
100
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
100
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
100
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
2.4.
Создание ситуационного центра главы администрации области
Управление
информационных
технологий,
управление делами,
с 2017 года
департамент
АХРиКС
Наличие проектной документации
Да/
нет
2014
2014
0
0
0
0
0
2015
2015
0
0
0
0
0
2016
нет
2016
2930,0
0
2930,0
0
0
2017
да
2017
137918,6
0
137918,6
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2.5.
Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий
Управление
информационных
технологий
Число граждан, зарегистрированных в единой системе идентификации и аутентификации в период с 01 января по 31 декабря года предоставления субсидии
Чел
2018
48000
2018
5795,7
5274,1
521,6
0
0
2019
2019
2020
2020
Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме
%
2018
70
2018
2019
70
2019
2020
70
2020
2.6.
Развитие
информационной
системы службы
занятости
населения области,
обеспечивающей
автоматизацию
основных
направлений
деятельности,
интеграцию с
региональной
системой
межведомственного
электронного
взаимодействия
Управление труда и занятости населения области
Наличие
информационной системы службы занятости населения области
Да
/нет
2018
да
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
3.
Повышение эффективности использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности органов власти области
Управление информационных технологий, управление делами
Доля ОИВ, участвующих в централизованных закупках товаров (работ, услуг) в сфере ИКТ
%
2014
100
2014
17655,4
0
17655,4
0
0
2015
100
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.1.
Обеспечение информационной безопасности в администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Доля рабочих мест в администрации области и ОИВ, отвечающих установленным требованиям
%
2014
100
2014
800
0
800
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
3.2.
Приобретение
средств
вычислительной техники и программного обеспечения для администрации области и ОИВ
Управление информационных технологий, управление делами
Количество средств вычислительной техники и программного обеспечения, приобретенного для администрации области и ОИВ
ед.
2014
30
2014
16855,4
0
16855,4
0
0
2015
15
2015
2712,5
0
2712,5
0
0
2016
0
2016
0
0
0
0
0
2017
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
219002,45
19500
168627,5
0
30875
2015
148418,5
24900
106537,2
0
16981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области"
1.
Создание и сопровождение региональной навигационно-информационной системы области
Управление
информационных
технологий,
комитет по
управлению
имуществом
области, ОИВ
Степень готовности региональной информационно-навигационной системы
%
2014
23,1
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
100
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
100
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
100
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
100
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
1.1.
Внедрение и развитие подсистем мониторинга и управления транспортными средствами, перечень которых приведен в подпункте "а" пункта 4 Правил
Управление информационных технологий, ОИВ
Количество
функционирующих
подсистем
мониторинга и управления транспортными средствами
ед.
2014
3
2014
0
0
0
0
0
2015
13
2015
0
0
0
0
0
2016
13
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
13
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
13
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
13
2019
0
0
0
0
0
2020
13
2020
0
0
0
0
0
1.2.
Предоставление средств в целях увеличения уставного капитала акционерного
общества "Региональный навигационно-информационный центр по Тамбовской области" (далее - АО "РНИЦ")
Комитет по управлению имуществом области
Наличие хозяйственного общества - АО "РНИЦ"
2014
да
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
да
2015
0
0
0
0
0
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
1.3.
Предоставление
средств в целях
увеличения
уставного фонда
Тамбовского
областного
государственного
унитарного
предприятия
"Тамбовская
управляющая
компания" для
внесения средств в
уставный капитал
АО "РНИЦ"
Комитет по управлению имуществом области
Средства
предоставлены в целях увеличения уставного капитала
2014
нет
2014
0
0
0
0
0
2015
да
2015
84416,35
16648,6 2)
24535,4
0
43232,35
2016
да
2016
0
0
0
0
0
2017
да
2017
0
0
0
0
0
2018
да
2018
0
0
0
0
0
2019
да
2019
0
0
0
0
0
2020
да
2020
0
0
0
0
0
2.
Мероприятия, направленные на оснащение транспортных средств
навигационно-связным оборудованием
Доля
автотранспортных
средств,
зарегистрированных на территории области, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил, оснащенных навигационно-связным оборудованием, в общем количестве автотранспортных средств, указанных в подпункте "б" пункта 4 Правил
%
2014
100
2014
1580
0
0
0
1580
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.1.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при осуществлении перевозок пассажиров, включая детей
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных
средств,
осуществляющих перевозки пассажиров, включая детей, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
170
0
0
0
170
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.2.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании скорой и неотложной медицинской помощи, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
0
0
(20)3)
0
0
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.3.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при
осуществлении
перевозок
специальных,
опасных,
крупногабаритных и тяжеловесных грузов
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при осуществлении перевозок
специальных, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, зарегистрированных на
территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
1210
0
0
0
1210
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
2.4.
Оснащение
навигационно-связным
оборудованием
автотранспортных
средств,
используемых при оказании жилищно-коммунальных услуг
Управление
информационных
технологий
Доля
автотранспортных средств, используемых при оказании жилищно-
коммунальных услуг, зарегистрированных на территории области, оснащенных навигационно-связным оборудованием
%
2014
100
2014
200
0
0
0
200
2015
100
2015
0
0
0
0
0
2016
100
2016
0
0
0
0
0
2017
100
2017
0
0
0
0
0
2018
100
2018
0
0
0
0
0
2019
100
2019
0
0
0
0
0
2020
100
2020
0
0
0
0
0
Всего по подпрограмме
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Тамбовской области"
1.
Повышение уровня
безопасности
населения
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система-112, в общем количестве населения области
%
2017
37,8
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
100
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
100
2019
19945172
0
199451,7
0
0
2020
100
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
1.1.
Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Тамбовской области (далее - Система-112)
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Количество муниципальных образований области, в которых создана Система-112
ед.
2017
2
2017
22236,9
0
22236,9
0
0
2018
30
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
30
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
30
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
1.2.
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру "112" в Российской Федерации на 2013 - 2017 годы"
Управление
информационных
технологий,
управление
региональной
безопасности
области;
управление делами, с 2017 года - департамент АХРиКС
Доля населения области,
проживающего на территориях муниципальных образований, в которых развернута Система- 112, в общем количестве населения Российской Федерации
%
2017
0,27
2017
28950,9
25187,3
3763,6
0
0
2018
0,71
2018
0
0
0
0
0
2019
0,71
2019
0
0
0
0
0
2020
0,71
2020
0
0
0
0
0
Доля персонала Системы-112 и сотрудников взаимодействующих дежурно-диспетчерских служб, прошедших профессиональное обучение, в общем необходимом их количестве в Российской Федерации
%
2017
0,52
2017
2018
1,02
2018
2019
1,02
2019
2020
1,02
2020
Всего по подпрограмме
2017
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
Итого
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1413217,8
5274,1
327943,7
0
1080000
2019
1382253,8
0
282253,8
0
1100000
2020
1635746,2
0
218246,2
0
1417500
1) Правила предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад", утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 21.12.2012 N 1367 "Об утверждении Правил предоставления и распределения в 2013 - 2014 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад".
2) Субсидия 2014 года из федерального бюджета бюджету Тамбовской области на информационно-навигационное обеспечение автомобильных маршрутов по транспортным коридорам "Север - Юг" и "Восток - Запад" 2014 года, не использованная в 2014 году.
3) Значение приведено справочно.
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 2
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 3
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020 годы)"
Прогноз
сводных показателей государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр" по государственной программе Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
Наименование
подпрограммы/
основного
мероприятия,
услуги
(работы)
Значение показателя объема услуги (работы)
Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей
Наименование
единицы
измерения
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Подпрограмма "Информационное государство"
Предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением "Региональный информационно-технический центр"
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Обеспечение
функционирования
областных
государственных
информационных
систем и
межведомственных
элементов
инфраструктуры
электронного
правительства
области
Количество выполненных работ, единиц
2775
4275
6069
6084
12168,8
19890,2
21068,2
.2245,2
Оплата
осуществленных
органами
государственной
власти области,
государственными
органами области и
их
подведомственными учреждениями закупок товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, в том числе услуг связи
Отсутствие
задолженности,
(да/нет)
да
да
да
да
22489,2
21497,2
23483
48030
Осуществление
функции
Удостоверяющего
центра
Количество выполненных работ, единиц
250
1173,59
Осуществление работ по обеспечению требований информационной безопасности
Количество выполненных работ, единиц
476
5323,39
Техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество выполненных работ, единиц
7660
13208
19571,6
85627,6
Административное
обеспечение
деятельности
организаций
Количество выполненных работ, штуки
310
63518,07
Создание и развитие информационных систем и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
Количество показателей функционирования, единиц
13189
13294
13458
103667,3
71380,6
78660,1
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Приложение N 3
к постановлению
администрации области
от 25.05.2018 N 520
Приложение N 4
к государственной программе
Тамбовской области "Информационное
общество (2014 - 2020' годы)"
Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" за счет всех источников финансирования
Статус
Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия
Ответственный
исполнитель,
соисполнители
Объемы финансирования, тыс. рублей, в т. ч.
по годам, всего
федеральный
бюджет
бюджет
Тамбовской
области
местный
бюджет
внебюджетные
средства
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Государственная программа Тамбовской области
Государственная программа Тамбовской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)"
Всего
2014
983820,45
62737,75
168627,7
0
752455
2015
1285834,85
41548,6
131072,6
0
1113213,65
2016
1181174,68
0
118174,68
0
1063000
2017
995659,0
25187,3
290471,7
0
680000
2018
1413217,8
5274,1
327943,7
0
1080000
2019
1382253,8
0
282253,8
0
1100000
2020
1635746,2
0
218246,2
0
1417500
Управление делами администрации области (далее - управление делами)
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
306161,5
25187,3
280974,2
0
0
Департамент административно-хозяйственной работы и
контрактной службы аппарата главы администрации области (далее - департамент АХРиКС)
2018
313574,6
5274,1
308300,5
0
0
2019
276253,8
0
276253,8
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
Управление
информационных
технологий, связи и
документооборота
администрации
области (далее -
управление
информационных
технологий)
2014
806576,1
19500
34621,1
0
752455
2015
1084880,05
0
14898,75
0
1069981,3
2016
1063000
0
0
0
1063000
2017
680000
0
0
0
680000
2018
1080000
0
0
0
1080000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма "Информационно-телекоммуникационная инфраструктура информационного общества"
Всего
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Управление
информационных
технологий
2014
720000
0
0
0
720000
2015
1053000
0
0
0
1053000
2016
987630
0
0
0
987630
2017
678100
0
0
0
678100
2018
1020000
0
0
0
1020000
2019
1100000
0
0
0
1100000
2020
1417500
0
0
0
1417500
Подпрограмма
Подпрограмма "Информационное государство"
Всего
2014
219002,45
19 500
168627,45
0
30 875
2015
148418,5
24 900
106537,2
0
16 981,3
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
264471,2
0
264471,2
0
0
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
82802,1
0
82802,1
0
0
2020
86478,6
0
86478,6
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
84996,1
19 500
34621,1
0
30 875
2015
31880,05
0
14898,75
0
16 981,3
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление делами
2014
134006,35
0
134006,35
0
0
2015
116538,45
24 900
91638,45
0
0
2016
118174,68
0
118174,68
0
0
2017
254973,8
0
254973,8
0
0
Департамент
АХРиКС
2018
154454,8
5274,1
149180,7
0
0
2019
276253,8
0
276253,8
0
0
2020
210427,7
0
210427,7
0
0
Комитет
государственного заказа области
2014
0
0
0
0
0
2015
0
0
0
0
0
2016
0
0
0
0
0
2017
9497,4
0
9497,4
0
0
2018
12013,2
0
12013,2
0
0
2019
6000,0
0
6000,0
0
0
2020
7818,5
0
7818,5
0
0
Управление труда и занятости населения области
2018
7630,0
0
7630,0
0
0
2019
2020
Подпрограмма
Подпрограмма "Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития области"
Всего
2014
44818
43237,75
0,25
0
1580
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление
информационных
технологий
2014
1580
0
0
0
1580
2015
0
0
0
0
0
2016
75370,0
0
0
0
75370,0
2017
1900,0
0
0
0
1900,0
2018
60000,0
0
0
0
60000,0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Комитет по управлению имуществом области
2014
43238
43237,75
0,25
0
0
2015
84416,35
16648,6
24535,4
0
43232,35
2016
0
0
0
0
0
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Подпрограмма
Подпрограмма "Развитие аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" в Тамбовской области"
Всего
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
0
0
Управление
информационных
технологий
2017
0
0
0
0
0
2018
0
0
0
0
0
2019
0
0
0
0
0
2020
0
0
0
0
0
Управление делами
Департамент
АХРиКС
2017
51187,8
25187,3
26000,5
0
0
2018
178763,0
0
178763,0
0
0
2019
199451,7
0
199451,7
0
0
2020
131767,6
0
131767,6
И.о. главы администрации области
О.О. Иванов
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 09.06.2018 |
Рубрики правового классификатора: | 080.000.000 Финансы, 080.060.000 Бюджеты субъектов Российской Федерации, 080.060.010 Общие положения |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: