Основная информация

Дата опубликования: 25 мая 2020г.
Номер документа: RU36033004202000029
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Воронежская область
Принявший орган: Администрация Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты муниципальных образований
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гниловского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Гниловского сельского поселения"ул. Школьная

Дата подписи: 08.06.2020 11:29:41

АДМИНИСТРАЦИЯ ГНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ОСТРОГОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.05.2020 г. № 23

О внесении изменений и дополнений в постановление администрации Гниловского сельского поселения от 22.10.2014 года № 74 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»» (в редакции постановлений № 5 от 02.03.2015 г., № 19 от 31.03.2016 г., № 34 от 19.04.2016 г., № 81 от 25.07.2016 г., № 95 от 05.09.2016 г., № 43 от 21.04.2017 г., № 66 от 21.08.2017 г., № 81 от 23.10.2017 г., № 11 от 05.02.2018 г., № 28 от 22.03.2018г., № 71 от 10.10.2018 г., № 87 от 28.11.2018 г., № 6 от 28.01.2019 г., № 16 от 12.03.2019 г., № 28 от 03.04.2019 г., № 78 от 28.10.2019 г., № 20 от 23.04.2020 г.)

В целях повышения эффективности бюджетных расходов, в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Гниловского сельского поселения от 21.11.2013 г. № 93 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Гниловского сельского поселения, их формирования и реализации», администрация Гниловского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения и дополнения в постановление администрации Гниловского сельского поселения от 22.10.2014 года № 74 «Об утверждении муниципальной Программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения» (в редакции постановлений № 5 от 02.03.2015 г., № 19 от 31.03.2016 г., № 34 от 19.04.2016 г., № 81 от 25.07.2016 г., № 95 от 05.09.2016 г., № 43 от 21.04.2017 г., № 66 от 21.08.2017 г., № 81 от 23.10.2017 г., № 11 от 05.02.2018 г., № 28 от 22.03.2018г., № 71 от 10.10.2018 г., № 87 от 28.11.2018 г., № 6 от 28.01.2019 г.,№ 16 от 12.03.2019 г., № 28 от 03.04.2019 г., № 78 от 28.10.2019 г., № 20 от 23.04.2020 г.), изложив приложение в новой редакции.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Гниловского сельского поселения  А.И.Журавлев

Исп. Бабичева Е.А.

Приложение

к постановлению администрации Гниловского сельского поселения от 25.05.2020 г. № 23

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ГНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ГНИЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ОГЛАВЛЕНИЕ

Номер раздела

Наименование раздела

Страница

Паспорт муниципальной программы

4

Раздел 1

«Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»;

5

Раздел 2

«Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»;

8

Раздел 3

«Обоснование выделения подпрограмм»;

9

Раздел 4

«Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»;

10

Раздел 5

«Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

10

Раздел 6

«Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»;

11

Раздел 7

«Оценка эффективности реализации муниципальной программы»;

11

Раздел 8

«Подпрограммы муниципальной программы»

13

Подпрограмма 1

Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения

13

Подпрограмма 2

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

28

ПАСПОРТ

муниципальной программы Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Ответственный исполнитель муниципальной программы (координатор)

Администрация Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Исполнители муниципальной программы

Администрация Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области,

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

Основные разработчики муниципальной программы

Администрация Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Подпрограммы муниципальной программы

Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

Цель муниципальной программы

Цель программы - создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения обеспечивающих сочетание интересов личности, общества и государства.

Задачи муниципальной программы

1.Создание механизмов постоянного совершенствования деятельности органов местного самоуправления.

2.Повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий органов местного самоуправления.

3.Достижение более качественного уровня культурно-массовых мероприятий.

Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы

- Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

- Результативность мероприятий по увеличению доходной части бюджета в части местных налогов и сборов

Этапы и сроки реализации муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования муниципальной программы[1] за счёт средств бюджета поселения и прогнозная оценка расходов из бюджетов вышестоящих уровней, внебюджетных источников[2]

Общий объем финансирования – 89086,2 руб.,

в т.ч. за счет средств бюджета поселения-75936,1 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

федеральный бюджет

146,6

166,8

222,3

337,6

235,2

196,9

297,1

203,4

203,4

областной бюджет

592,8

200,0

2487,1

207,0

2967,7

3046,5

304,6

12,0

12,0

бюджет муниципального района

1300,0

203,5

105,0

бюджет поселения

10018,2

7305,4

7674,8

9208,9

9556,1

10128,9

9471,2

7327,6

7327,6

Внебюджетные источники

в том числе:

-собственные средства юридических и физических лиц

-привлечённые средства

Всего

10757,6

7672,2

11684,2

9957,0

12758,8

13477,3

10072,9

7543,0

7543,0

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы

Эффективное использование средств муниципального бюджета

Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

Увеличение доступности и разнообразия предлагаемых населению культурно-массовых услуг и информации в сфере культуры.

Раздел 1 «Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы»

Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов гражданского общества. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» закреплены вопросы местного значения, реализация которых относится к компетенции органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и сельских поселений. Большая часть вопросов местного значения направлена на обеспечение населения необходимыми социальными услугами и формирование комфортной среды обитания человека.

Для реализации возложенных полномочий органами местного самоуправления по вопросам местного значения Бюджетным Кодексом Российской Федерации определен перечень налоговых и неналоговых доходов, зачисляемых в бюджеты муниципальных образований, а также предусмотрен механизм оказания финансовой помощи из бюджета субъекта Российской Федерации в целях выравнивания уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований.

В Гниловском сельском поселении восемь населенных пунктов с населением 3920 человек: с. Гнилое, х. Ближнее Стояново, х. Сибирский, пос. Элеваторный, пос.1-го отд. с-за «Победа», пос.2-го отд. с-за «Победа», пос.3-го отд. с-за «Победа», пос. Сельхозтехника.

На территории сельского поселения действуют: МКОУ «Побединская ООШ», МКОУ «Гниловская ООШ», ФАП «Тихая Сосна», ФАП с. Гнилое, БУ ВО «Острогожский психоневрологический интернат», ООО «Авангард-Агро-Воронеж» ПО «Острогожский завод по производству солода», ООО «Авангард-Агро-Воронеж» СХП «Острогожск-3», ООО «Автодор», ООО «Сельхозтехника», КФХ Шестакова Р.И., магазины.

В настоящее время администрация Гниловского сельского поселения при реализации полномочий по решению вопросов местного значения столкнулась с рядом проблем, среди которых наиболее актуальными являются:

1)высокий уровень изношенности муниципального имущества;

2)ненадлежащее состояние объектов благоустройства, уличного освещения, недостаточное озеленение улиц в сельском поселении;

3)высокая доля муниципальных дорог, находящихся в аварийном состоянии;

4)несоответствие муниципальных учреждений современным санитарно-эпидемиологическим и противопожарным требованиям.

Ряд этих проблем носят системный характер. На 01.01.2019 г. в сельском поселении доля общей протяженности освещенных частей улиц, проездов, к общей протяженности улиц, проездов составила 83,2%.

Жилищно-коммунальная, дорожная отрасль в течение многих лет финансировалось по остаточному принципу, что сделало её убыточной и депрессивной. Годами копившиеся проблемы привели к тому, что в настоящее время износ инженерной инфраструктуры коммунального комплекса составляет более 70 %, большой процент автодорог, в том числе в пределах населённых пунктов находятся в неудовлетворительном состоянии.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в 2019 году составила 6,3% от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в собственности сельского поселения.

В условиях ограниченности финансовых ресурсов орган местного самоуправления вынужден заниматься решением текущих задач, откладывая на перспективу улучшение материально-технического состояния муниципального имущества, проведение работ по благоустройству, строительство и ремонт дорог местного значения.

Не менее важным является обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта, культурного отдыха и досуга граждан, содержание аварийно-спасательной службы и предотвращение чрезвычайных ситуаций, и т.д. Задачей органов местного самоуправления является бесперебойное обеспечение населения качественными коммунальными услугами, обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения, улучшение экологической и социальной обстановки и т.д.

В целях бесперебойного снабжения сельского поселения коммунальными ресурсами необходимо ежегодно выполнять большие объемы ремонтных работ по восстановлению инженерных коммунальных сетей.

Учитывая большую социальную значимость благоустройства поселений, обустройства мест массового отдыха, спортивных и детских площадок как объектов, способствующих повышению качества жизни населения, развитию культуры, физической культуры, особенно молодежи, организации досуга имеется потребность в привлечении средств из разнообразных источников ввиду ограниченности бюджета поселения.

Содействие развитию местного самоуправления на территории субъекта Российской Федерации в соответствии со статьей 1 Федерального Закона от 06.10.1999г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» является одним из важнейших принципов деятельности органов государственной власти субъекта Российской Федерации.

Использование программно-целевого метода позволит обеспечить прозрачность расходования средств и повысит эффективность их использования, позволит дополнительно привлечь средства из бюджетов вышестоящих уровней.

Раздел 2 «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы»

С учетом задач, поставленных в Посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, правовых актах, принятых Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации, приоритетными направлениями содействия развитию местного самоуправления является повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления.

На сегодняшний день существуют различные механизмы поддержки органов местного самоуправления при осуществлении своих полномочий, закрепленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. Однако количество и масштаб проблем в муниципальных образованиях свидетельствуют о недостаточности мер, направленных на поддержку и развитие местного самоуправления, а также о необходимости комплексного целевого подхода путем:

- финансовой поддержки бюджетов муниципальных образований в ходе реализации органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;

- стимулирования органов местного самоуправления муниципальных образований к рациональному и эффективному использованию бюджетных средств.

Целью программы является содействие повышению комфортности условий жизнедеятельности в поселении и эффективной реализации органом местного самоуправления полномочий, закрепленных за муниципальным образованием.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач, сгруппированных по основным направлениям программы:

- в части содействия повышению эффективности деятельности администрации Гниловского сельского поселения;

- содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов;

- содействие повышению уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения;

- стимулирование муниципальных учреждений к созданию безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитию муниципальных учреждений.

Решение задач программы достигается реализацией мероприятий. Организационные, экономические и правовые механизмы, необходимые для эффективной реализации мероприятий; критерии выбора получателей государственных и муниципальных услуг представлены в мероприятиях программы.

Прогноз достижения обозначенной программой цели должен отражать как активизацию вовлечения муниципальным образованием граждан в решение вопросов местного значения, так и улучшение качества предоставления муниципальных услуг, повышение уровня качества жизни населения.

Программа реализуется в период с 2014 по 2022 годы, в один этап.

Для оценки эффективности муниципальной программы и подпрограмм используются индикаторы:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в общем объеме доходов бюджета муниципального образования (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер)

%

Рассчитывается для бюджета поселения по следующей формуле:

D = ___ ___Дн_________* 100%, где

Д – Св – Сс – И - Спг

D – доля налоговых и неналоговых доходов бюджета поселения в общем объеме доходов бюджета поселения (без учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой характер);

Дн – налоговые и неналоговые доходы поселения

(КБК 000 1 00 00000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

Д – общий объем доходов

(КБК 000 8 50 00000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

Св – общий объем субвенций бюджету поселения

(КБК 000 2 02 03000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

Сс – общий объем субсидий бюджету поселения

(КБК 000 2 02 02000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

И – общий объем иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, имеющих целевой характер

(КБК 000 2 02 04000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

Спг – дотации по обеспечению сбалансированности бюджету поселения по отдельным поручениям главы администрации муниципального района, тыс. рублей.

Результативность мероприятий по увеличению доходной части бюджета в части местных налогов и сборов

%

Рассчитывается для бюджета поселения по следующей формуле:

R = __Днф___* 100%, где

Днп

R – Результативность мероприятий по увеличению доходной части бюджета в части местных налогов и сборов, тыс. рублей;

Днп – план налоговые и неналоговые доходы поселения

(КБК 000 1 00 00000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей;

Днф – факт налоговые и неналоговые доходы поселения

(КБК 000 1 00 00000 00 0000 000 Месячного отчета об исполнении бюджета поселения), тыс. рублей.

Значения целевых индикаторов приведены в таблице 1 Приложения к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Раздел 3 «Обоснование выделения подпрограмм»

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей муниципальной программы кроме комплекса основных мероприятий предусмотрена реализация двух подпрограмм:

1. Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения.

2. Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр».

Одним из направлений в решении вопросов местного значения является стабильное обеспечение деятельности администрации, повышение квалификации служащих, способствование повышению качества оказываемых муниципальных услуг. Наиболее полно определить цели деятельности органов местного самоуправления, сформулировать задачи и сформировать материальную базу для обеспечения стабильного решения вопросов местного значения органами местного самоуправления позволяет выделение подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения».

Предусмотренные в рамках подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр» система целей, задач и мероприятий в комплексе наиболее полным образом охватывает весь диапазон заданных приоритетных направлений в области обеспечения населения таким широким спектром услуг, как услуги сферы культуры, и обеспечения досуга населения.

Раздел 4 «Информация об участии учреждений и организаций с муниципальным участием, общественных, научных и иных организаций, а также физических лиц в реализации муниципальной программы»

В реализации программы, в том числе в разработке и обсуждении разрабатываемых вопросов по развитию культуры и досуга в поселении, наряду с органами местного самоуправления, будет принимать участие муниципальное казённое учреждение «Гниловской сельский культурно-досуговый центр» в рамках Российского законодательства и в пределах полномочий определённых Уставом учреждения, должностными инструкциями сотрудников.

Согласно законодательства РФ будут привлекаться на конкурсной основе сторонние организации для выполнения работ и оказания услуг в поселении, предусмотренных в рамках выполнения мероприятий запланированных программой.

Раздел 5 «Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы»

Основой финансирования муниципальной программы являются средства муниципального бюджета поселения.

Сведения о финансовом обеспечении подпрограмм, основных мероприятий муниципальной программы по годам ее реализации представлены в таблице 2 и 3. Прогнозная оценка объемов финансового обеспечения реализации программных мероприятий из всех источников финансирования приведена в таблице 2 в разрезе подпрограмм по годам реализации муниципальной программы.

Расчетной базой финансового обеспечения программы является аналитическое распределение расходов бюджета поселения в рамках проекта бюджета на 2019 год. Обеспечение программы в более поздний период времени приводится в сравнительной прогнозной оценке.

Ежегодно объем финансовых средств из федерального бюджета и бюджетов Воронежской области и муниципального района подлежит уточнению после утверждения соответствующих бюджетов на очередной финансовый год.

Раздел 6 «Анализ рисков и описание мер по управлению рисками при реализации муниципальной программы»

К основным рискам реализации программы относятся:

- финансово-экономические риски - недофинансирование мероприятий программы, в том числе неполучение субсидий из бюджетов вышестоящих уровней. Минимизация этих рисков возможна через заключение договоров о реализации мероприятий, направленных на достижение целей программы, через детальную проработку механизмов софинансирования;

- нормативные правовые риски - непринятие или несвоевременное принятие необходимых нормативных актов, влияющих на мероприятия программы;

- организационные и управленческие риски - недостаточная проработка вопросов, решаемых в рамках программы, ошибочная организационная схема и недостаточная подготовка управленческого персонала, неадекватность системы мониторинга реализации программы, отставание от сроков реализации мероприятий. Устранение риска возможно за счет жёсткого контроля со стороны администрации Гниловского сельского поселения за реализацией программы и обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является проведение аттестации и переподготовка управленческих кадров органов местного самоуправления поселения;

- социальные риски, связанные с сопротивлением населения, профессиональной общественности и различных движений целям и реализации программы. Данные риски могут проявляться в сопротивлении общественности осуществляемым изменениям, связанном с недостаточным освещением в средствах массовой информации целей, задач и планируемых в рамках программы результатов, с ошибками в реализации мероприятий программы, с планированием, недостаточно учитывающим социальные последствия. Минимизация названного риска возможна за счет обеспечения широкого привлечения общественности к обсуждению целей, задач и механизмов развития муниципального образования, а также публичного освещения хода и результатов реализации программы. Важно также демонстрировать достижения реализации программы.

Раздел 7 «Оценка эффективности реализации муниципальной программы»

Эффективность реализации муниципальной программы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов), установленных подпрограммами муниципальной программы, как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач муниципальной программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы и их плановых значений по формуле:

Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) муниципальной программы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий муниципальной программы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации муниципальной программы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) муниципальной программы (подпрограммы) определяет интервалы значений показателя, при которых реализация муниципальной программы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения муниципальной программы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Муниципальная программа считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей муниципальной программы и ее подпрограмм соответствуют установленным интервалам значений для отнесения муниципальной программы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Раздел 8 «Подпрограммы муниципальной программы»

8.1. Подпрограмма «Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения»

ПАСПОРТ
подпрограммы «Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения» муниципальной программы Гниловского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

Администрация Гниловского сельского поселения

Основные мероприятия, входящие в подпрограмму муниципальной программы

Мероприятие 1: Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.

Мероприятие 2: Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Мероприятие 3: Благоустройство территории сельского поселения:

- устройство тротуара из тротуарной плитки в с.Гнилое 1,275 км.

-строительство многофункционального парка «Центральный», расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожский район, пос.1-го отд. с-за «Победа», в том числе через программу софинансирования с областным бюджетом;

-благоустройство парка в пос.1-го отд. с-за «Победа»;

-благоустройство сквера в с. Гнилое;

-благоустройство территории ФАП в пос.1-го отд.с-за «Победа»;

-благоустройство территории ФАП в с.Гнилое;

-косметический ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно);

-оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно);

-реконструкция электрических сетей в с. Гнилое;

-монтаж освещения автомобильного моста между с. Гнилое и х. Бл. Стояново;

-приведение в надлежащее состояние парков, детских площадок;

-организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

-организация и содержание мест захоронений.

Участие в конкурсе « ТОС от слов к делу» в номинации «Эффективная поддержка ТОС органами МСУ, городские и сельские поселения» через систему софинансирования:

- Тос «Молодежное» - не менее 27 % от суммы гранта;

- Тос «Гниловское» - не менее 40 % от суммы гранта;

- Тос «Побединское» - не менее 46 % от суммы гранта.

Мероприятие 4: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:

1.Мероприятия на развитие улично-дорожной сети:

-капитальный ремонт дороги п. СХТ по ул. Мира -205 м;

2.Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования:

-капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения (1755 м) в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы», софинансирование с областным бюджетом:

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Новая до ул. Ленина-720 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Железнодорожная до церкви-370 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Мира-165 м),

-с. Гнилое по ул. Школьная от дома №48 до ул. Дорожная дом № 9 и от ул. Дорожная дом № 9 до ул. Мира дом № 1 (700 м),

- п. 2-го отделения с-за Победа по ул. Нижняя (от ул. Беговая до тупика-500 м).

3. Разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Мероприятие 5: Развитие градостроительной деятельности.

Мероприятие 6: Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей.

Мероприятие 7: Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы;

-организация финансового контроля;

- обслуживание государственного и муниципального долга;

- социальное обеспечение населения (доплаты к пенсиям муниципальных служащих);

- выполнение других расходных обязательств.

Мероприятие 8: Деятельность главы поселения.

Мероприятие 9: Организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Мероприятие 10: Организация проведения выборов.

Цель подпрограммы муниципальной программы

Совершенствование и повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1.Обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ.

2.Проведение работы с населением, направленной на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Усиление противопожарной пропаганды и профилактики в области пожарной безопасности.

3. Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

4. Улучшение санитарно-экологической обстановки, внешнего и архитектурного облика населенных пунктов, содействие вовлечению жителей в благоустройство населенных пунктов.

5.Обеспечение энергосбережения, надежной и бесперебойной работы систем жизнеобеспечения населения сельского поселения.

6.Удовлетворение потребности населения в местах для массового отдыха.

7.Повышение уровня транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог местного значения сельского поселения.

8.Создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества.

9.Повышение эффективности бюджетных расходов на осуществление полномочий и содержание органов местного самоуправления.

10.Освоение и внедрение совместных управленческих технологий в органах местного самоуправления.

11.Укрепление материально-технической базы по исполнению полномочий органов местного самоуправления.

12. Совершенствования системы управления и деятельности подведомственных бюджетных учреждений.

13. Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг, в том числе в электронном виде.

14. Повышение уровня открытости и осведомленности о деятельности органов местного самоуправления.

15. Осуществление мер материальной поддержки лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

-Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

- Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности

-Количество оборудованных спортивных и детских площадок

-Количество обустроенных мест массового отдыха населения

-Доля протяженности отремонтированных автомобильных дорог к их общей протяженности

-Доля протяженности отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности

- Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

-Экономия средств на оплату коммунальных услуг

-Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления.

-Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

-Количество жалоб от населения на исполнение полномочий главы поселения, нашедших свое подтверждение

-Количество привлеченных рабочих направленных службой занятости

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

2014-2022 годы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) 1

Общий объем финансирования – 62042,5 руб.,

в т.ч. за счет средств бюджета поселения -46593,2 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник

финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

федеральный

бюджет

146,6

166,8

172,3

170,9

198,3

196,9

202,0

203,4

203,4

Областной бюджет

572,8

200,0

2487,1

145,0

2929,4

3011,5

304,2

12,0

12,0

Бюджет муниципального района

1300,0

105,0

Бюджет поселения

7138,7

4858,2

5242,2

5420,7

5496,1

6072,2

5468,1

3449,0

3449,0

Внебюджетные источники в том числе:

- собственные средства юридических и физических лиц

- привлечённые средства

Всего

7858,1

5225,0

9201,6

5736,6

8623,8

9385,6

5974,3

4647,1

4647,1

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

По мероприятию 1:

-обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РФ;

-документальное оформление сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории сельского поселения.

По мероприятию 2:

-профилактические беседы с населением о противопожарной безопасности (ежегодно);

-устройство защитных противопожарных полос (ежегодно);

-вырубка деревьев, угрожающих безопасности и жизнедеятельности населения.

По мероприятию 3:

- устройство тротуара из тротуарной плитки в с. Гнилое 1,275 км.

-строительство многофункционального парка «Центральный», расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожский район, пос.1-го отд. с-за «Победа» через программу софинансирования с областным бюджетом;

-благоустройство сквера в с. Гнилое;

-благоустройство парка в пос. 1-го отд. с-за «Победа»;

-благоустройство территории ФАП в пос.1-го отд.с-за «Победа»;

-благоустройство территории ФАП в с. Гнилое;

реконструкция электрических сетей в с. Гнилое;

-монтаж освещения автомобильного моста между с. Гнилое и х. Бл. Стояново;

-текущий ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно);

-оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно);

-приведение в надлежащее состояние парков, детских площадок;

-организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

-организация и содержание мест захоронений;

-организация проведения оплачиваемых общественных работ.

Участие в конкурсе « ТОС от слов к делу» в номинации «Эффективная поддержка ТОС органами МСУ, городские и сельские поселения» в 2018-2019 годах через систему софинансирования.

Реализация проектов ТОС принявших участие и получивших гранты в конкурсе« ТОС от слов к делу» в номинации «Эффективная поддержка ТОС органами МСУ, городские и сельские поселения» в 2017-2019 годах:

-благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Нескучайка» с. Гнилое (ТОС «Гниловское»);

-благоустройство территории спорта и отдыха «На радость людям» пос.2-го отд. с-за «Победа» (ТОС «Молодежное»);

-благоустройство парка «Центральный» пос. 1-го отд. с-за «Победа» (ТОС «Побединское»).

По мероприятию 4: Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования:

1.Мероприятия на развитие улично-дорожной сети:

-капитальный ремонт дороги п. СХТ по ул. Мира -205 м;

2.Мероприятия на ремонт автомобильных дорог общего пользования:

-капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения (1755 м) в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы», софинансирование с областным бюджетом:

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Новая до ул. Ленина-720 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Железнодорожная до церкви-370 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Мира-165 м),

-с. Гнилое по ул. Школьная от дома №48 до ул. Дорожная дом № 9 и от ул. Дорожная дом № 9 до ул. Мира дом № 1 (700 м),

- п. 2-го отделения с-за Победа по ул. Нижняя (от ул. Беговая до тупика-500 м).

3. Разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области.

По мероприятию 5:

-подготовка межевого плана в связи с образованием земельного участка под многофункциональный парк массового отдыха населения, постановка образуемого земельного участка на государственный кадастровый учет.

По мероприятию 6:

-содержание и текущий ремонт системы водоснабжения.

По мероприятию 7:

- расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг;

- укрепление материально-технической базы;

- осуществление мер материальной поддержки лиц, имеющих право на пенсию за выслугу лет;

-передача администрации Острогожского муниципального района Воронежской области полномочий по осуществлению внутреннего финансового контроля администрации Гниловского сельского поселения и их реализации за счет средств, предоставленных из бюджета администрации Гниловского сельского поселения в бюджет Острогожского муниципального района;

-своевременное погашение муниципального кредита и процентов.

По мероприятию 8:

-содержание и обеспечение деятельности главы поселения.

Мероприятие 10:

- организация проведения выборов.

1 Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

Повышение эффективности и качества муниципального управления является одним из базовых условий обеспечения стабильности и устойчивого социально- экономического развития сельского поселения, повышение качества жизни населения.

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» определены полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, а также механизм передачи и осуществление переданных государственных полномочий.

Реализация полномочий связана с их материальным и финансовым обеспечением, созданием условий для плодотворной деятельности должностных лиц и муниципальных служащих по исполнению своих функциональных обязанностей.

Эффективная деятельность органов местного самоуправления предлагает обеспечение достаточного уровня материально-технического и информационно-технологического их оснащения, наличия необходимых ресурсов.

Современные методы управления немыслимы без информационных технологий, внедрения в сферу управленческого труда электронного документооборота, программного обеспечения в различных сферах управленческой деятельности.

С принятием Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» созданы основы единой системы государственной и муниципальной службы, заложены правовые, организационные и экономические принципы ее функционирования. В областном законодательстве и нормативных правовых актах органов местного самоуправления сельского поселения закреплены новые принципы формирования резерва на муниципальной службе, повышено внимание к соблюдению квалификационных требований к уровню, профилю образования и стажу муниципальной службы, обеспечено нормативное регулирование участия независимых экспертов в аттестационных, конкурсных комиссиях и в комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе.

Следует отметить, что показатели служебной деятельности муниципальных служащих недостаточно ориентированы на результативность их труда, на достижение целей и приоритетность органов местного самоуправления сельского поселения. Как следствие, уровень денежного содержания муниципальных служащих слабо зависит от результатов их труда.

Система дополнительного профессионального образования муниципальных служащих также не в должной мере нацелена на повышение результативности их профессиональной служебной деятельности. Качество обучения муниципальных служащих в недостаточной мере отвечает потребностям развития муниципальной службы.

Современные методы профессионального развития муниципальных служащих не получили широкого распространения, а предусмотренные законодательством Российской Федерации механизмы стимулирования муниципальных служащих к исполнению должностных обязанностей на высоком профессиональном уровне не реализуются в полной мере, что снижает их мотивацию.

Большой объем работ предстоит по организации предоставления муниципальных услуг юридическим лицам и гражданам в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», повышения их качества на основе регламентации и стандартизации административных процедур.

Постоянно растущие уровень доступа населения к информационным ресурсам и телекоммуникационным средствам и уровень компьютерной грамотности требует от органов местного самоуправления сельского поселения активного внедрения информационных технологий, в том числе в вопросах информирования граждан о деятельности органов местного самоуправления сельского поселения и оказание муниципальных услуг в электронном виде.

Решение перечисленных проблем должно осуществляться программно-целевыми методами. Данный подход предусмотрен статьей 35 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации».

2 Раздел. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Для достижения целей и задач программы, направленных на развитие местного самоуправления в Гниловском сельском поселении в подпрограмму включены пятнадцать мероприятий. Срок реализации основных мероприятий программы 2014-2022 годы. Реализация мероприятий программы позволит достичь в 2014-2022 годах следующих результатов:

1) По мероприятию 1: «Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

- обеспечение исполнения гражданами воинской обязанности, установленной законодательством РВ;

- документальное оформление сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории сельского поселения.

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

да/нет

Источник информации: органы местного самоуправления.

2) По мероприятию 2: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- профилактические беседы с населением о противопожарной безопасности (ежегодно);

- устройство защитных противопожарных полос (ежегодно).

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Готовность к выполнению задач по защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера в рамках своих полномочий.

Да/нет

Источник информации: КУВО «Гражданская оборона, защита населения и пожарная безопасность Воронежской области»

3) По мероприятию 3: «Благоустройство территории сельского поселения»

- устройство тротуара из тротуарной плитки в с. Гнилое 1,275 км по ул.Ленина(57 м), Садовая(506м), Школьная(495м+72м=567м), Мира(145м)»;

-строительство многофункционального парка «Центральный», расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожский район, пос.1-го отд. с-за «Победа», в том числе через программу софинансирования с областным бюджетом;

-благоустройство сквера в с. Гнилое;

-благоустройство парка «Центральный» в пос. 1-го отд. с-за «Победа»;

-благоустройство территории ФАП в пос.1-го отд. с-за «Победа»;

-благоустройство территории ФАП в с. Гнилое;

-благоустройство детской спортивно-игровой площадки «Нескучайка» с. Гнилое (ТОС «Гниловское»);

-благоустройство территории спорта и отдыха «На радость людям» пос.2-го отд. с-за «Победа» (ТОС «Молодежное»);

-благоустройство парка «Центральный» пос. 1-го отд. с-за «Победа» (ТОС «Побединское»);

-косметический ремонт военно-мемориальных объектов (ежегодно);

-капитальный ремонт памятника участникам ВОВ в с. Гнилое;

-оплата уличного освещения, ремонт светильников, переход на энергосберегающие лампы (ежегодно);

-реконструкция электрических сетей в с. Гнилое;

-приведение в надлежащее состояние парков, скверов, детских площадок;

-организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов;

-организация и содержание мест захоронений.

Основными показателями мероприятия являются:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

да/нет

Источник информации: органы местного самоуправления.

Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных к их общей протяженности на конец отчетного года

%

Источник информации: органы местного самоуправления

Расчет показателя:

Дп = Поч/ Оп*100, где:

Дп – доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в их общей протяженности на конец отчетного года;

Поч – протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных;

Оп – общая протяженность улиц, проездов, набережных.

Количество оборудованных спортивных и детских площадок за счет бюджета поселения в расчёте на 1000 человек населения

единиц на 1000 чел. населения

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Рассчитывается как отношение количества оборудованных в отчётном периоде спортивных и детских площадок и имеющихся на начало отчётного периода на территории поселения спортивных и детских площадок к среднегодовой численности постоянного населения поселения, умноженного на 1000.

Количество обустроенных мест массового отдыха поселения в расчете на 1000 чел. населения

Единиц на 1000 чел. населения

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Показатель рассчитывается как соотношение количества обустроенных мест массового отдыха населения на среднюю численность населения городского (сельского) поселения за отчетный период умноженное на 1000 человек.

Согласно п. 2.2 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.6.1032-01 "Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест", утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 17.05.2001, к местам массового отдыха населения следует относить "территории, выделенные в генпланах городов, схемах районной планировки и развития пригородной зоны, решениях органов местного самоуправления для организации курортных зон, размещения санаториев, домов отдыха, пансионатов, баз туризма, организованного отдыха населения (городские пляжи, парки, спортивные базы и их сооружения на открытом воздухе)".

Доля огражденных территорий кладбищ сельского поселения

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Рассчитывается как отношение количества огражденных территорий кладбищ к общему количеству кладбищ на территории поселения х 100%.

Протяженность тротуаров из тротуарной плитки

м

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Пр – протяженность тротуаров из тротуарной плитки;

Благоустройство земельного участка

Кв.м

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Пл зу – площадь земельного участка;

4) По мероприятию 4: «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования»

- приведение в нормативное состояние ежегодно 0,5 км автомобильных дорог общего пользования,

-капитальный ремонт дороги п. СХТ по ул. Мира -205м;

--капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения(1755 м) в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы»:

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Новая до ул. Ленина-720 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Железнодорожная до церкви-370 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Мира-165 м),

- с. Гнилое по ул. Школьная от дома №48 до ул. Дорожная дом № 9 и от ул. Дорожная дом № 9 до ул. Мира дом № 1 (700 м),

- п. 2-го отделения с-за Победа по ул. Нижняя (от ул. Беговая до тупика-500 м).

- разработка проекта организации дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения (улично-дорожная сеть)

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Д = Пр/По*100, где

Дур - доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

Пр - протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;

По – общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения

5) По мероприятию 5: «Развитие градостроительной деятельности»

-подготовка межевого плана в связи с образованием земельного участка под многофункциональный парк отдыха населения, постановка образуемого земельного участка на государственный кадастровый учет,

- подготовка межевого плана в связи с образованием земельного участка под ФАП в с Гнилое, постановка образуемого земельного участка на государственный кадастровый учет,

- подготовка межевого плана в связи с образованием земельных участков под здания учреждений культуры (Гниловской СДК, Бл. Стояновский СК, Побединский СДК, Гниловская сельская библиотека), постановка образуемых земельных участков на государственный кадастровый учет.

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Формирование и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков под объекты благоустройства

Ед.

Источник информации: органы местного самоуправления.

6) По мероприятию 6: «Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей»

-реконструкция системы водоснабжения (ежегодно до 0,5 км).

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Доля отремонтированных водопроводных сетей в их общей протяжённости

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Dо= Дов/Опв*100, где

Дов – фактическое количество отремонтированных водопроводных сетей в отчётном году

Опв – общая протяжённость водопроводных сетей поселения

7) По мероприятию 7: «Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы».

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

D= Фр/Ор*100, где

Фр – фактические расходы на содержание органов местного самоуправления поселения (за исключением субвенций из областного бюджета)

Ор - общий объем расходов бюджета (за исключением субвенций из областного бюджета) за отчетный период

Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в общем количестве муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг поселения

%

Источник информации: органы местного самоуправления поселения.

Дур = Ур/Кр*100, где

Дур - доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг;

Ур - утвержденные административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг;

Кр - общее количество муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг поселения

Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от земельного налога за отчетный период

%

Рз = Аi / Bi*100%, где:

Аi – недоимка по земельному налогу на 1 января года, следующего за отчетным в местный бюджет i-го поселения;

Bi - общей объема поступления доходов в местный бюджет i - го поселения от земельного налога за отчетный период;

Удельный вес недоимки по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным к общему объему поступления доходов в местный бюджет поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период

%

Расчет показателя:

Ри = Аi / Bi *100%, где:

Аi – недоимка по налогу на имущество физических лиц на 1 января года, следующего за отчетным в местный бюджет i поселения;

Bi – общий объем поступления доходов в местный бюджет i поселения от налога на имущество физических лиц за отчетный период;

8) По мероприятию 8: «Деятельность главы сельского поселения»

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы поселения в расчете на 1000 чел. населения, нашедших свое подтверждение

единиц

на 1 тыс. чел.

населения

Источник информации: органы местного самоуправления, журнал учета обращений граждан.

Расчет показателя:

показатель определяется как отношение числа жалоб от населения на исполнение полномочий главой поселения, нашедших свое подтверждение к 1000 человек (условных) постоянного населения.

9) По мероприятию 9: «Организация проведения оплачиваемых общественных работ»

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Количество привлеченных рабочих направленных службой занятости

единиц

на 1 тыс. чел.

населения

Источник информации: органы местного самоуправления.

Расчет показателя:

показатель определяется как отношение привлеченных рабочих к 1000 человек (условных) трудоспособного населения.

Значения целевых индикаторов основных мероприятий приведены в таблице 1 Приложения к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Основные мероприятия муниципальной программы направлены на:

- стимулирование работы органов местного самоуправления;

- повышение участия населения в осуществлении местного самоуправления;

-соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодательства РФ и законодательства РФ о налогах и сборах.

10) По мероприятию 10: «Организация проведения выборов»

Основным показателем мероприятия является:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Проведение выборов

Да/нет

Источник информации: органы местного самоуправления.

3 Раздел. «Характеристика мероприятий подпрограммы»

Система подпрограммных мероприятий представляет собой комплекс мер, направленных на повышение эффективности и результативности работы органов местного самоуправления.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

№п/п

Наименование мероприятий

Описание подпрограммного мероприятия

Сроки реализации подпрограммы

Исполнители

1

Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение квалификации муниципальных служащих в сфере менеджмента и информационных технологий

2014-2022 годы

Глава администрации

2

Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение информационной открытости органов местного самоуправления сельского поселения на основе активного использования сайта Острогожского района и создание самостоятельного сайта Гниловского сельского поселения

-аренда Интернет-сайта

2014-2022 годы

Глава администрации

3

Разработка административных регламентов оказания муниципальных услуг

2014-2022 годы

Работники администрации

4

Переход на оказание муниципальных услуг в электронном виде

в соответствии со сроками, установленными Планом перехода на предоставление муниципальных услуг в электронном виде

Работники администрации

5

Проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение культуры организации рабочего процесса, приведение рабочего места муниципального служащего в соответствие с установленными стандартами и поддержание в актуальном состоянии в соответствии с развитием информационных технологий и информационных систем

2014-2022 годы

Глава администрации

6

Обеспечение коммунальными услугами с применением принципов энергосбережения услугами связи и прочими услугами.

-услуги связи;

-коммунальные услуги: газ, электроэнергия, холодное водоснабжение;

-услуги по содержанию помещений;

-прочие услуги.

2020 год

Глава администрации

4 Раздел. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Для достижения основной цели данной подпрограммы: создание условий для эффективной органов местного самоуправления Гниловского сельского поселения, необходимо выполнить ряд мероприятий представленных в разделе 3 настоящей подпрограммы.

Для выполнения мероприятий требуется привлечение денежных средств из бюджета Гниловского сельского поселения в сумме 46593,2 тыс. рублей.

Также в процессе реализации подпрограммы могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Расходные обязательства Гниловского сельского поселения на реализацию подпрограммы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных администрации Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий период. Объём средств выделяемый из местного бюджета на осуществление мероприятий программы подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы представлен в таблице 2 и 3 приложения муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения».

5 Раздел. «Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы»

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы;

- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;

- невыполнение плана по доходам может отразиться на исполнении расходных обязательств.

В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается детальное планирование мероприятий подпрограммы, а также оперативный мониторинг выполнения мероприятий и корректировка при необходимости.

6. Раздел. «Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов), как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений по формуле: Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если:

- значения 80 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

8.2 Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

ПАСПОРТ

подпрограммы «Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

муниципальной программы Гниловского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Исполнители подпрограммы муниципальной программы

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

Основные мероприятия, входящие в подпрограмму муниципальной программы

1.Совершенствование и развитие форм культурно-досуговых услуг и библиотек.

Цель подпрограммы муниципальной программы

1.Создание условий для эффективной работы муниципального казённого учреждения культуры Гниловского сельского поселения.

Задачи подпрограммы муниципальной программы

1. Сохранение стабильности оплаты труда сотрудникам учреждения культуры, планомерное увеличение средней по учреждению заработной платы.

2.Организация предоставления услуг муниципальным учреждением культуры, в формах доступных населению Гниловского сельского поселения в соответствии с экономическими и отраслевыми нормативно-правовыми актами.

3. Повышение качества предоставляемых услуг учреждением культуры.

4. Развитие материально-технической базы учреждения культуры за счет средств бюджетов разных уровней.

Основные целевые показатели и индикаторы подпрограммы муниципальной программы

1.Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями.

2. Снижение затрат на оплату коммунальных услуг не менее, чем на 2% ежегодно от запланированного бюджета лимитных средств.

Сроки реализации подпрограммы муниципальной программы

Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной

программы) 1

Общий объем финансирования – 32120,9 тыс. руб.,

в т.ч. за счет средств бюджета поселения – 31538,7 тыс. руб.

Финансирование по годам реализации:

Источник

финансирования

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Федеральный бюджет

50,0

166,7

42,5

95,1

Областной бюджет

20,0

62,0

37,5

35,0

Бюджет

муниципального района

203,5

Бюджет поселения

2879,5

2447,2

2432,6

3788,2

4055,0

4056,7

4223,1

3878,6

3878,6

Внебюджетные источники в том числе:

собственные средства юридических и физических лиц

привлечённые средства.

Всего

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4091,7

4223,1

3878,6

3878,6

Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы

1. Расширение досугово-просветительской работы среди различных социально-возрастных групп населения.

2. Увеличение доли населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организуемых и проводимых учреждением культуры до 70 % от общей численности населения.

3. Укрепление материально-технической базы.

1. Раздел. «Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития»

На территории Гниловского сельского поселения осуществляет свою деятельность «Гниловской сельский культурно-досуговый центр» который действует в поселении с 2006 года. В который входит Гниловской Дом культуры, Побединский Дом культуры, Ближне-Стояновский сельский клуб, Гниловская библиотека, Побединская библиотека. На базе учреждения организованы следующие досуговые формирования объединяющие в себе население различных социально-возрастных групп по интересам:

- теннис,

- бильярд,

- шашки-шахматы,

- танцевальный, хоровой кружки.

Серьёзной проблемой учреждения является ветхость и старение материально-технической базы, отсутствие соответствующего оборудования и инструментов для проведения культурно-досуговых мероприятий.

Остаётся острой проблема технического состояния здания культурно-досугового центра, требует ремонта системы отопления, крыши, наружный ремонт с оштукатуриванием стен.

Важная проблема – дефицит молодых кадров.

С помощью Программы увеличится доступность населению культурно-досуговых услуг на территории Гниловского сельского поселения.

2. Раздел. «Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»

Целью подпрограммы является создание условий для эффективной работы муниципального казённого учреждения культуры Гниловского сельского поселения.

Для достижения поставленной цели предполагается решение следующих задач:

1. Сохранение стабильности оплаты труда сотрудникам учреждения культуры, планомерное увеличение средней по учреждению заработной платы;

2.Организация предоставления услуг муниципальным учреждением культуры, в формах доступных населению Гниловского сельского поселения в соответствии с экономическими и отраслевыми нормативно-правовыми актами.

3. Повышение качества предоставляемых услуг учреждением культуры.

4. Развитие материально-технической базы учреждения культуры за счет средств бюджетов разных уровней.

Задачи подпрограммы определяются исходя из:

- потребности населения муниципального образования Гниловского сельского поселения в муниципальных услугах в области культуры и досуга;

- степени удовлетворения потребителей качеством предоставляемых на территории муниципального образования Гниловское сельское поселение муниципальных культурно-досуговых услуг;

- условий (кадровых, материально-технических, организационных) для оказания муниципальных культурно-досуговых услуг в настоящее время и необходимости повышения их качества в перспективе.

Задачи носят комплексный характер и направлены на достижение поставленной цели.

Результатом реализации подпрограммы должно стать повышение доступности и качества муниципальных услуг в области культуры и досуга в муниципальном образовании Гниловское сельское поселение.

Достижение цели и выполнения задач подпрограммы характеризуется достижением следующих показателей:

Наименование показателя

Единица измерения

Методики формирования показателей

Экономия средств на оплату коммунальных услуг

%

Эс = (Зф - Зпл) : 100% - 100%,где Эс – экономия средств на оплату коммунальных услуг; Зф – фактические затраты на оплату коммунальных услуг;Зпл – плановые затраты на оплату коммунальных услуг.

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями

%

Уо = (Ку*100%)/Чн, где Уо - уровень охвата населения культурно-досуговыми мероприятиями; Ку – количество участников культурно-досуговых мероприятий в отчётном периоде;Чн – численность населения в сельском поселении.

3 Раздел. «Характеристика мероприятий подпрограммы»

Система подпрограммных мероприятий представляет собой комплекс мер по финансово–экономическому, материально-техническому обеспечению условий для достижения целей и задач подпрограммы.

Подпрограммные мероприятия приведены в таблице 1.

4 Раздел. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»

Для достижения основной цели данной подпрограммы: создание условий для эффективной работы муниципального казённого учреждения культуры Гниловского сельского поселения, необходимо выполнить ряд мероприятий представленных в разделе 3 настоящей подпрограммы.

Для выполнения мероприятий требуется привлечение денежных средств из бюджета Гниловского сельского поселения в сумме 31538,7 тыс. рублей.

Также в процессе реализации подпрограммы могут быть привлечены дополнительные средства из иных источников.

Расходные обязательства Гниловского сельского поселения на реализацию подпрограммы включаются в реестр расходных обязательств, подлежащих исполнению за счёт бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальному казённому учреждению культуры «Гниловской сельский культурно-досуговый центр» решением Совета народных депутатов Гниловского сельского поселения Острогожского муниципального района Воронежской области о бюджете на соответствующий период. Объём средств выделяемый из местного бюджета на осуществление мероприятий программы подлежит уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.

Объем финансирования подпрограммы представлен в таблице 2 и 3 приложения муниципальной программы «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения».

5 Раздел. «Анализ рисков и описание мер управления рисками при реализации подпрограммы»

При реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных результатов:

- организационные риски, связанные с возможной неэффективной организацией выполнения мероприятий подпрограммы;

- возникновение новых расходных обязательств без источника финансирования;

- невыполнение плана по доходам может отразиться на исполнении расходных обязательств.

В целях управления рисками в процессе реализации подпрограммы предусматривается детальное планирование мероприятий подпрограммы, а также оперативный мониторинг выполнения мероприятий.

6 Раздел. «Оценка эффективности реализации подпрограммы»

Эффективность реализации подпрограммы в целом оценивается исходя из достижения установленных значений каждого из основных показателей (индикаторов), как по годам по отношению к предыдущему году, так и нарастающим итогом к базовому году.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится на основе оценки:

- степени достижения целей и решения задач подпрограммы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов подпрограммы и их плановых значений по формуле: Сд = Зф/Зп*100 %, где:

Сд - степень достижения целей (решения задач);

Зф - фактическое значение индикатора (показателя) подпрограммы;

Зп - плановое значение индикатора (показателя) подпрограммы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений);

- степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств муниципального бюджета путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования основных мероприятий подпрограммы по формуле:

Уф = Фф/Фп*100 %, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий подпрограммы;

Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий подпрограммы;

Фп – плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

До начала очередного года реализации подпрограммы ответственный исполнитель по каждому показателю (индикатору) подпрограммы определяет интервалы значений показателя, при которых реализация подпрограммы характеризуется:

- высоким уровнем эффективности;

- удовлетворительным уровнем эффективности;

- неудовлетворительным уровнем эффективности.

Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности не может быть ниже, чем 95 процентов планового значения показателя на соответствующий год. Нижняя граница интервала значений показателя для целей отнесения подпрограммы к удовлетворительному уровню эффективности не может быть ниже, чем 75 процентов планового значения показателя на соответствующий год.

Оценка эффективности реализации подпрограммы проводится ответственным исполнителем ежегодно до 1 марта года, следующего за отчетным.

Подпрограмма считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если:

- значения 95 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для целей отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 95 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год, выполнены в полном объеме.

Подпрограмма считается реализуемой с удовлетворительным уровнем эффективности, если: - значения 80 процентов и более показателей подпрограммы соответствуют установленным интервалам значений для отнесения подпрограммы к высокому уровню эффективности;

- не менее 80 процентов мероприятий, запланированных на отчетный год выполнены в полном объеме.

Если реализация подпрограммы не отвечает приведенным выше критериям, уровень эффективности ее реализации признается неудовлетворительным.

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гниловского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Гниловского сельского поселения"ул. Школьная

Дата подписи: 08.06.2020 11:29:41

Приложение

к муниципальной программе «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Гниловского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения» и их значениях

№ п/п

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, показателя (индикатора)

Ед. измерения

Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

1

Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета сельского поселения

%

91

63,4

68,5

67,0

82,4

82,7

95,0

95,0

95,0

2

Результативность мероприятий по увеличению доходной части бюджета в части местных налогов и сборов

%

100

101

102

103

103

103

103

103

103

ПОДПРОГРАММА 1

«Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения»

МЕРОПРИЯТИЕ 1

Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

1

Готовность к выполнению задач по защите населения и территории от ЧС природного и техногенного характера

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территории сельского поселения

1

Организация системного сбора и вывоза твердых бытовых отходов

Да/нет

да

да

да

да

да

да

да

да

да

2

Доля протяженности освещенных частей улиц к их общей протяженности

%

52,7

68,3

78,4

79,7

81,0

82,3

83,6

83,6

83,6

3

Количество оборудованных спортивных и детских площадок

Ед/тыс. чел. населения

1,6

1,7

1,9

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4

Количество обустроенных мест массового отдыха населения

Ед/тыс. чел. населения

0

0

0

0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5

Доля огражденных территорий кладбищ сельского поселения

%

25

50

75

100

100

100

100

100

100

6

Устройство тротуара из тротуарной плитки в с.Гнилое 1,203 км по ул.Ленина(57 м) ул.Садовая(506м), ул.Школьная(495 м), ул.Мира (145м), ул.Школьная(72 м),пос.СХТ ул.Мира(200м)

м

1275

920

7

Благоустройство парка «Центральный», расположенного по адресу: Воронежская область, Острогожский район, пос.1-го отд. с-за «Победа», сквера в с. Гнилое.

Кв.м

11421

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

8

Количество привлеченных рабочих, направленных службой занятости

Единиц на 1 тыс. чел.

1

2

1

2

2

2

2

2

2

МЕРОПРИЯТИЕ 4

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

1

Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения (улично-дорожная сеть) к их общей протяженности

%

84,0

17,0

9,3

9,6

9,6

9,9

9,9

9,9

9,9

-капитальный ремонт дороги п. СХТ по ул. Мира -205м;

-капитальный ремонт и ремонт автодорог общего пользования местного значения(1755 м)в рамках государственной программы Воронежской области «Развитие транспортной системы»:

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Новая до ул. Ленина-720м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Железнодорожная до церкви-370 м),

- с. Гнилое ул. Мира (от ул. Ленина до ул. Мира-

165 м),

-с. Гнилое по ул. Школьная от дома №48 до ул. Дорожная дом № 9 и от ул. Дорожная дом № 9 до ул. Мира дом № 1 (700 м),

- п. 2-го отделения с-за Победа по ул. Нижняя (от ул. Беговая до тупика-500 м)

м

205

1755

700

500

МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности

1

Формирование и постановка на государственный кадастровый учёт земельных участков под объекты благоустройства

Ед.

2

1

0

0

0

0

0

0

0

МЕРОПРИЯТИЕ 6

Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей

1

Доля отремонтированных водопроводных сетей к их общей протяженности

%

80,4

81

82

83

84

85

90

90

90

МЕРОПРИЯТИЕ 7

Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы

Обеспечение деятельности органов финансового контроля

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

да

да

да

да

да

да

да

да

да

Обслуживание государственного и муниципального долга

да

да

да

да

да

да

1.1

Доля расходов бюджета поселения на содержание органов местного самоуправления

%

25,9

35,6

28,8

36,7

30,0

24,7

29

29

29

1.2

Доля утвержденных административных регламентов по предоставлению муниципальных услуг в соответствии с утвержденным перечнем муниципальных услуг

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

1.3

Удельный вес недоимки по земельному налогу на 1 января, следующего за отчетным, к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от земельного налога за отчетный период

%

24,3

49,9

66,4

49,5

51,3

6,9

4,5

4,5

4,5

1.4

Удельный вес недоимки по налогу на имущество на 1 января, следующего за отчетным, к общему объему поступления доходов в бюджет поселения от налога на имущество за отчетный период

%

30,8

53,8

70,1

61,2

47,5

35,4

10,0

10,0

10,0

МЕРОПРИЯТИЕ 8

Деятельность главы сельского поселения

1

Количество жалоб от населения в районную администрацию и правительство Воронежской области на исполнение полномочий главы поселения в расчете на 1000 чел. населения, нашедших свое подтверждение

Единиц на 1 тыс.чел. населения

0

0

0

0

0

0

0

0

0

МЕРОПРИЯТИЕ 9

Текущий ремонт многоквартирных домов и прилегающих к ним территорий

1

Доля отремонтированных многоквартирных домов за счет бюджета поселения в расчете на 1000 человек населения

Единиц

на

1 тыс.чел.

МЕРОПРИЯТИЕ 10

Выполнение других расходных обязательств

1

Составление проектно-сметной документации и оплата для газификации пос.Сибирский

единиц

1

0

0

0

0

0

0

0

0

МЕРОПРИЯТИЕ 11

Проведение выборов

1

Проведение выборов

единиц

1

1

1

1

1

ПОДПРОГРАММА 2

«Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

2.1

Экономия средств на оплату коммунальных услуг

%

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2.2

Охват населения культурно-досуговыми мероприятиями

%

30

40

70

70

70

73

75

75

75

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гниловского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Гниловского сельского поселения"ул. Школьная

Дата подписи: 08.06.2020 11:29:41

Таблица 2

Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы Гниловского сельского поселения

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств районного бюджета (далее - ГРБС)

Расходы бюджета поселения по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения

всего

10757,6

7672,2

11684,2

9957,0

12758,8

13345,2

10197,4

7543,0

7543,0

в том числе по ГРБС:

ответственный исполнитель

Администрация Гниловского сельского поселения

7858,1

5225,0

9201,6

5736,6

8623,8

8893,5

5974,3

3664,4

3664,4

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения

всего

7858,1

5225,0

9201,6

5736,6

8623,8

8893,5

5974,3

4647,1

4647,1

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

7858,1

5225,0

9201,6

5736,6

8623,8

8893,5

5974,3

4647,1

4647,1

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Первичный воинский учет на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего

146,6

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

203,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

146,6

166,8

172,3

170,9

188,3

196,9

202,0

203,4

203,4

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

всего

9,8

5,3

3,2

34,6

10,1

0

8,0

8,0

8,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

9,8

5,3

3,2

34,6

10,1

0

8,0

8,0

8,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территории сельского поселения

всего

2349,1

1709,4

2283,8

1217,7

1806,9

2578,6

575,2

5,4

5,4

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

2349,1

1709,4

2283,8

1217,7

1806,9

2578,6

575,2

5,4

5,4

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

всего

1003,6

414,6

3816,2

1314,5

3299,0

2402,0

1430,7

263,2

263,2

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

1003,6

414,6

3816,2

1314,5

3299,0

2402,0

1430,7

263,2

263,2

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности

всего

407,4

0

0

0

0

23,2

0

0

0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

407,4

0

0

0

0

23,2

0

0

0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6

Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей

всего

244,1

102,8

0

0

113,6

91,7

0

0

0

в том числе по ГРБС:

0

Администрация Гниловского сельского поселения

244,1

102,8

0

0

113,6

91,7

0

0

0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы

всего

2106,6

1979,6

2261,5

2251,1

2332,4

2398,2

2439,2

2334,0

2334,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

2106,6

1979,6

2261,5

2251,1

2332,4

2398,2

2439,2

2334,0

2334,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Деятельность главы сельского поселения

всего

691,0

694,4

674,8

769,0

750,0

869,8

970,0

766,0

766,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

691,0

694,4

674,8

769,0

750,0

869,8

970,0

766,0

766,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

всего

5,4

-

-

10

12,6

15,6

5,2

12,0

12,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

5,4

-

-

-

12,6

15,6

5,2

12,0

12,0

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10

Организация проведения выборов

всего

-

-

0

0

0

270,0

в том числе по ГРБС:

Администрация Гниловского сельского поселения

270,0

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

Всего

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

В том числе по ГРБС

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

Мероприятие 2.1.

Совершенствование и развитие форм культурно-досуговых услуг и библиотек

всего

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

в том числе по ГРБС:

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

Документ подписан электронно-цифровой подписью:

Владелец: Администрация Гниловского с. п. Острогожского МР ВО

Должность: Глава Гниловского сельского поселения"ул. Школьная

Дата подписи: 08.06.2020 11:29:41

Таблица 3

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Гниловского сельского поселения

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия

Источники ресурсного обеспечения

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

всего, в том числе:

10757,4

7672,2

11684,2

9957,0

12758,8

13477,3

10197,4

7543,7

7543,7

федеральный бюджет

146,6

166,8

222,3

337,6

230,8

196,9

297,4

203,4

203,4

областной бюджет

592,8

200,0

2487,1

207,0

2971,2

2998,4

304,2

12,0

12,0

районный бюджет

1300,0

203,5

105,0

местный бюджет

10018,2

7305,4

7674,8

9208,9

9556,1

10177,0

9596,1

7327,6

7327,6

юридические лица 1

физические лица

ПОДПРОГРАММА 1

Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения

всего, в том числе:

7858,1

5225,0

9201,6

5736,6

8623,8

9385,6

5974,3

3664,4

3664,4

федеральный бюджет

146,6

166,8

172,3

170,9

198,3

196,9

202,0

203,4

203,4

областной бюджет

592,8

200,0

2487,1

145,0

2929,4

2963,4

304,2

12,0

12,0

районный бюджет

1300,0

105,0

местный бюджет

7118,7

4858,2

5242,2

5420,7

5496,1

6120,3

5468,1

3449,0

3449,0

юридические лица

физические лица

в том числе:

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

всего, в том числе:

146,6

166,8

172,3

170,9

198,3

196,9

202,0

203,4

203,4

федеральный бюджет

146,6

166,8

172,3

170,9

198,3

196,9

202,0

203,4

203,4

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

всего, в том числе:

9,8

5,3

3,2

10,0

10,9

0

8,0

8,0

8,0

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

9,8

5,3

3,2

10,0

10,9

0

8,0

8,0

8,0

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территории сельского поселения

всего, в том числе:

2349,7

1709,4

2283,8

1234,6

1806,9

2797,8

580,4

17,4

17,4

федеральный бюджет

областной бюджет

592,8

200,0

115,2

145,0

960,0

851,0

304,2

12,0

12,0

районный бюджет

1300,0

105,0

местный бюджет

1756,9

1509,4

868,6

1089,6

846,9

1841,8

276,2

5,4

5,4

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования

всего, в том числе:

1003,6

414,6

3816,2

1032,9

3299,0

2402,0

1430,7

263,2

263,2

федеральный бюджет

областной бюджет

2332,1

1978,1

2075,4

районный бюджет

местный бюджет

1003,6

414,6

1484,1

1032,9

1320,9

326,6

1430,7

263,2

263,2

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 5

Развитие градостроительной деятельности

всего, в том числе:

407,4

23,2

федеральный бюджет

областной бюджет

407,4

районный бюджет

местный бюджет

23,2

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6

Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей

всего, в том числе:

244,1

102,8

0

0

113,6

91,7

0

0

0

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

244,1

102,8

0

0

113,6

91,7

0

0

0

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы

всего, в том числе:

2106,6

1979,6

2261,5

1963,7

2332,4

2463,1

2513,2

2334,0

2334,0

федеральный бюджет

областной бюджет

25,0

районный бюджет

местный бюджет

2106,6

1979,6

2261,5

1963,7

2332,4

2438,1

2513,2

2334,0

2334,0

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Деятельность главы сельского поселения

всего, в том числе:

691,0

694,4

674,8

769,8

750,0

869,8

970,0

766,0

766,0

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

691,0

694,4

674,8

769,8

750,0

869,8

970,0

766,0

766,0

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 9

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

всего, в том числе:

5,4

15,6

федеральный бюджет

областной бюджет

5,4

12

районный бюджет

местный бюджет

3,6

юридические лица

физические лица

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 10

Организация проведения выборов

всего, в том числе:

270,0

федеральный бюджет

областной бюджет

районный бюджет

местный бюджет

270,0

юридические лица

физические лица

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

всего, в том числе:

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

федеральный бюджет

50,0

166,7

42,5

95,1

областной бюджет

62,0

37,5

35,0

районный бюджет

203,5

местный бюджет

2899,5

2447,2

2432,6

3788,2

4054,8

4416,7

4128,0

3878,6

3878,6

юридические лица

физические лица

Мероприятие 2.1

Совершенствование и развитие форм культурно-досуговых услуг и библиотек

всего, в том числе:

2899,5

2447,2

2482,6

4220,4

4135,0

4451,7

4223,1

3878,6

3878,6

федеральный бюджет

50,0

166,7

42,5

95,1

областной бюджет

62,0

37,5

35,0

районный бюджет

203,5

местный бюджет

2899,5

2447,2

2432,6

3788,2

4054,8

4416,7

4128,0

3878,6

3878,6

юридические лица

физические лица

Таблица 4

План реализации муниципальной программы Гниловского сельского поселения «Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения» на 2020 год

№ п/п

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия

Исполнитель мероприятия (Ф.И.О., должность исполнителя)

Срок

Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия в очередном финансовом году

КБК (местный бюджет)

Расходы, предусмотренные Решением Совета народных депутатов Гниловского сельского поселения о местном бюджете, на год (тыс. руб.)

начала реализации мероприятия в очередном финансовом году

окончания реализации мероприятия в очередном финансовом году

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Обеспечение решения вопросов местного значения Гниловского сельского поселения»

х

х

х

Создание на территории поселения благоприятных и безопасных условий для жизни, работы и отдыха населения

10197,4

2

ПОДПРОГРАММА

Обеспечение деятельности администрации Гниловского сельского поселения по решению вопросов местного значения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг. Укрепление материально-технической базы.

5974,3

3

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1

Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

202,0

Мероприятие 1.1

Документальное оформление сведений первичного воинского учета о гражданах, состоящих на воинском учете и проживающих на территории сельского поселения.

Администрация сельского поселения (Бабичева Е.А., работник по ВУР)

01.01.2020

31.12.2020

Приведение документации по осуществлению первичного воинского учета в соответствие с предъявляемыми требованиями.

91402030110151180

202,0

4

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

8,0

Мероприятие 2.1

Профилактические беседы с населением о противопожарной безопасности, устройство противопожарных полос вокруг нас.пунктов.

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

Сокращение ущерба материальных потерь от пожаров на территории сельского поселения

91403140110291430

8,0

5

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 3

Благоустройство территории сельского поселения

2578,6

Мероприятие 3.1.1

Обслуживание сетей наружного освещения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Оплата электроэнергии сетей наружного освещения, переход на энергосберегающие лампы ремонт светильников

91405030110398670

246,2

Мероприятие 3.1.2

Обслуживание сетей наружного освещения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Реконструкция сетей наружного освещения в

с. Гнилое

91405030110398670

0

Мероприятие 3.1.3

Обслуживание сетей наружного освещения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Оплата электроэнергии сетей наружного освещения за счет субсидий,поступивших из областного бюджета

914050301103S8670

199,0

Мероприятие 3.2

Уборка территории сельского поселения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Приведение в надлежащее состояние парков организация сбора и вывоза твердых бытовых отходов,

91405030110398610

130,0

Мероприятие 3.2.1

Благоустройство территории сельского поселения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Благоустройство территории ФАП в. С.Гнилое

91405030110398610

0

Мероприятие 3.2.2

Благоустройство территории сельского поселения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Благоустройство территории парка пос.1-го отд. с-за «Победа»

91405030110398610

100,0

Софинансирование ТОС «Молодежное»

91405030110398610

0

Софинансирование ТОС «Гниловское»

91405030110398610

0

Софинансирование ТОС «Побединское»

91405030110398610

0

Мероприятие 3.3

Текущий ремонт памятников

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Текущий ремонт памятников

91405030110398610

0

Мероприятие 3.4

Организация и содержание мест захоронения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

привоз песка, вырубка деревьев, обкос сорняков, вывоз мусора

91405030110398630

0

Мероприятие 3.5

Содержание и обслуживание детских площадок, волейбольной площадки

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Уборка мусора, текущий ремонт оборудования

91405030110398610

10,0

Мероприятие 3.6.

Строительство многофункционального парка массового отдыха населения на пос.1-го отд. с-за «Победа»

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Участие в программе софинансирования с областным бюджетом в строительстве многофункционального парка массового отдыха населения

91405030110398610

0

Мероприятие 3.7

Организация проведения оплачиваемых общественных работ

5,2

Мероприятие 3.7.1.1

Привлечение населения к оплачиваемым общественным работам

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И.- глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Увеличение занятости трудоспособного населения

914040101103S8430 (ОБ)

5,2

Мероприятие 3.7.1.2

Привлечение населения к оплачиваемым общественным работам

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И.- глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Увеличение занятости трудоспособного населения

914040101103S8430 (МБ)

0

6

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 4

Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения

1430,7

Мероприятие 4.1.1

Мероприятия на развитие улично-дорожной сети

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования:

91404090110498650

1306,2

914040901104S8850 (МБ)

914040901104S8850 (ОБ)

разработка проекта организации дорожного движения по

91404090110498650

124,5

7

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 6

Реконструкция и капитальный ремонт водопроводных сетей

0

Мероприятие 6.1

Ремонт водопроводных сетей

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Ремонт 0,5 км водопроводных сетей, улучшение качества водоснабжения населения

91405020110698600

0

8

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 7

Деятельность органов местного самоуправления по реализации муниципальной программы

3350,0

Мероприятие 7.1

Содержание администрации сельского поселения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг

91401040110792010

2326,9

Мероприятие 7.2

Другие общегосударственные вопросы

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг

91401130110790200

0

Мероприятие 7.3

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг

91410010110790470

74,0

Мероприятие 7.4

Обслуживание государственного муниципального долга

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Расширение сферы и повышение качества оказания муниципальных услуг

91413010110797880

0

Мероприятие 7.5

Поведение выборов

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И. глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Проведение выборов

91401070110790110

270,0

9

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 8

Деятельность главы сельского поселения

970,0

Мероприятие 8.1

Содержание главы сельского поселения

Администрация сельского поселения (Журавлев А.И.- глава администрации)

01.01.2020

31.12.2020

Обеспечение деятельности главы сельского поселения

91401020110892020

970,0

10

ПОДПРОГРАММА 2

Обеспечение деятельности муниципального казённого учреждения «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

4223,1

Мероприятие 2.1.1

Совершенствование форм культурно-досуговых услуг и библиотек

МКУК «Гниловской сельский культурно-досуговый центр»

(Сметанкина Т.Н. директор)

01.01.2020

31.12.2020

Увеличение доли населения участвующего в культурно-досуговых мероприятиях организуемых и проводимых учреждением культуры до 70 % от общей численности населения.

91408010120100590 (МБ)

4128,0

914080101201L0590(ФБ)

95,1

[1] в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы.

[2] Подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджетов, планировании инвестиционной деятельности субъектов хозяйственной деятельности.

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.020.000 Расходы местных бюджетов

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать