Основная информация

Дата опубликования: 25 июня 2019г.
Номер документа: RU68000201900659
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Тамбовская область
Принявший орган: Администрация Тамбовской области
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июня 2019 года № 740

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА»

Администрация области постановляет:

1. Внести в государственную программу Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» (далее - Госпрограмма), утвержденную постановлением администрации области от 20.06.2013 № 642 (в редакции от 14.06.2019), следующие изменения:

в паспорте Госпрограммы:

после позиции «Подпрограммы Госпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»;

федеральный (региональный) проект «Творческие люди»;

федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»

позицию «Задачи Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи Госпрограммы

Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Тамбовской области;

обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области; повышение качества и доступности услуг в сфере туризма;

создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма Тамбовской области

позицию «Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели Госпрограммы, их значения на последний год реализации

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года (2024 год - 145,0%);

доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального и местного (муниципального) значения (2024 год - 40,0%);

прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2012 годом (2024 год - 37%);

прирост числа лауреатов международных, межрегиональных и областных конкурсов и фестивалей в сфере культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 11%);

повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры (2024 год - 95%);

уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг (2024 год - 90%);

отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников государственных (муниципальных) учреждений культуры к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в Тамбовской области (2024 год - 100%);

количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства (2018 год - 100 человек);

увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году (2024 год - 40%);

прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения по отношению к 2012 году (2024 год - 134,0%);

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (2024 год - 31 ед.);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (2024 год - 50 ед.);

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (2024 год - 900 чел.);

количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (2024 год - 30 ед.);

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (2024 год - 120 чел.);

количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (2024 год - 6 ед.);

количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (2024 год - 6 ед.);

количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (2024 год - 6 ед.);

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (2024 год - 60 ед.)

позицию «Объемы и источники финансирования Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования Госпрограммы

Общие затраты на реализацию Госпрограммы в 2014 - 2024 годах за счет всех источников финансирования - 15430699,3 тыс. руб.:

2014 год - 1120938,9 тыс. руб.;

2015 год - 925048,6 тыс. руб.;

2016 год - 1206943,1 тыс. руб.;

2017 год - 1605522,2 тыс. руб.;

2018 год - 1559942,1 тыс. руб.;

2019 год - 2097739,0 тыс. руб.;

2020 год - 1465412,5 тыс. руб.;

2021 год - 1518558,3 тыс. руб.;

2022 год - 1310198,2 тыс. руб.;

2023 год - 1310198,2 тыс. руб.;

2024 год - 1310198,2 тыс. руб.;

в том числе:

федеральный бюджет - 928259,0 тыс. руб.:

2014 год - 173396,4 тыс. руб.;

2015 год - 61061,4 тыс. руб.;

2016 год - 148642,5 тыс. руб.;

2017 год - 107084,7 тыс. руб.;

2018 год - 80049,0 тыс. руб.;

2019 год - 116863,2 тыс. руб.;

2020 год - 90569,5 тыс. руб.;

2021 год - 150592,3 тыс. руб.;

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 307726,1 тыс. руб., в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 35000,0 тыс. руб.;

2020 год - 90000,0 тыс. руб.;

2021 год - 150000,0 тыс. руб.;

бюджет Тамбовской области -

8454399,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1252988,9 тыс. руб.;

2014 год - 760366,6 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115288,7 тыс. руб.;

2015 год - 673631,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;

2016 год - 834459,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70920,7 тыс. руб.;

2017 год - 1124475,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;

2018 год - 853066,9 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 32206,5 тыс. руб.;

2019 год - 1265922,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 596852,7 тыс. руб.;

2020 год - 628683,7 тыс. руб.;

2021 год-621783,7 тыс. руб.;

2022 год - 564002,9 тыс. руб.;

2023 год - 564002,9 тыс. руб.;

2024 год - 564002,9 тыс. руб.;

местный бюджет - 8117,7 тыс. руб.:

2014 год - 2464,1 тыс. руб.;

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2016 год - 1511,3 тыс. руб.;

2017 год-2245,6 тыс. руб.;

2018 год - 1419,2 тыс. руб.;

2019 год - 385,5 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 6039923,6 тыс. руб.:

2014 год - 184711,8 тыс. руб.;

2015 год - 190302,3 тыс. руб.;

2016 год - 222330,0 тыс. руб.;

2017 год - 371716,0 тыс. руб.;

2018 год - 625407,0 тыс. руб.;

2019 год - 714568,0 тыс. руб.;

2020 год - 746159,3 тыс. руб.;

2021 год - 746182,3 тыс. руб.;

2022 год - 746182,3 тыс. руб.;

2023 год - 746182,3 тыс. руб.;

2024 год - 746182,3 тыс. руб.

в разделе 2 Госпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы, цель, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы»:

в подразделе 2.1 «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации Госпрограммы»:

абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года;»;

абзац восьмой изложить в следующей редакции:

«национальным проектом «Культура»;»;

подраздел 2.2 «Цели, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«2.2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Госпрограммы

Главной целью Госпрограммы является реализация стратегической роли культуры как духовно-нравственного основания развития личности и общества через сохранение, эффективное использование и пополнение культурного потенциала Тамбовской области, а также развитие туризма для приобщения граждан к региональному культурному и природному наследию.

Формулировка цели определяется приоритетами государственной политики, ключевыми проблемами и современными вызовами в рассматриваемой сфере.

Достижение данной цели предполагается посредством решения взаимосвязанных и взаимодополняющих задач, отражающих установленные полномочия государственных органов власти в сфере культуры.

Задача 1. Сохранение, пополнение и использование культурного и исторического наследия Тамбовской области

Данная задача ориентирована на реализацию прав граждан в области культуры, установленных в положениях статьи 44 Конституции Российской Федерации, что относится к стратегическим национальным приоритетам.

Решение первой задачи будет обеспечено посредством осуществления подпрограмм «Наследие», «Искусство», включающих:

оказание государственных и муниципальных услуг (выполнение работ) библиотеками, музеями, архивами, театрами, концертными организациями и самостоятельными коллективами, учреждениями культурно-досугового типа, парками культуры и отдыха и др.;

создание условий для сохранения и развития исполнительских и изобразительных искусств;

проведение крупномасштабных мероприятий международного, межрегионального и регионального значения, посвященных значимым событиям региональной, отечественной и мировой культуры, а также мероприятий по развитию международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

реставрацию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) и сохранение исторического облика малых городов, входящих в состав региона.

Задача 2. Обеспечение условий доступности к лучшим образцам культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области

Данная задача ориентирована на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года.

Решение задачи будет обеспечено посредством осуществления мероприятий региональной составляющей национального проекта «Культура», направленных на:

обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры;

создание условий для реализации творческого потенциала нации; цифровизацию услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.

Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере туризма Решение задачи обеспечивается реализацией мероприятий подпрограммы «Развитие туризма».

Для решения задачи планируется:

осуществление инвестиций в строительство объектов туристической инфраструктуры;

осуществление мер по встраиванию объектов культуры в систему туристской деятельности;

проведение комплекса мероприятий по развитию туристско-рекреационного комплекса в регионе;

развитие механизмов социального туризма как государственной и корпоративной поддержки туристских поездок к объектам культурного, исторического и природного наследия граждан с ограниченными возможностями, малоимущих и других социально слабозащищенных категорий граждан;

реализация мер по продвижению туристского продукта региона на внутреннем и зарубежном туристских рынках, в том числе развитие и продвижение культурно-образовательного туризма как основы для роста просвещенности, повышения культурного и образовательного уровня населения области (в первую очередь учащейся молодежи);

обеспечение участия Тамбовской области в международных мероприятиях и организациях в сфере туризма.

Задача 4. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сфер культуры и туризма Тамбовской области

Данная задача выполняется в рамках подпрограмм «Развитие туризма», «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» и включает формирование нормативно-правовых, организационных, экономических, финансовых, кадровых, научных, материально-технических, информационных, методических и иных условий, необходимых для обеспечения устойчивого развития сферы культуры и туризма на период до 2024 года.

Для решения задачи планируется:

выполнение государственных функций по выработке и реализации государственной региональной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере культуры и туризма;

реализация мер по развитию информатизации отрасли;

создание условий для закрепления кадров в отрасли.

Реализация Госпрограммы будет осуществляться в 3 этапа:

1 этап: 2014 - 2015 годы;

2 этап: 2016 - 2018 годы;

3 этап: 2019 - 2024 годы.

На первом этапе (2014 - 2015 годы) будут сформированы правовые, организационные и методические условия, необходимые для эффективной реализации Госпрограммы, в том числе: совершенствование нормативно-правовой базы сферы культуры и туризма, организация и проведение исследований и разработок в части развития сферы культуры и туризма, осуществление подготовки и переподготовки персонала, внедрение проектного управления, информационная поддержка Госпрограммы и др.

Второй этап (2016 - 2018 годы) Госпрограммы ориентирован на полноценное использование созданных условий для обеспечения нового качества услуг в сфере культуры и туризма региона.

На данном этапе планируется внедрение инноваций в сферу культуры и туризма, обеспечивающих выход на современные стандарты качества услуг, модернизация и развитие необходимой для реализации Госпрограммы инфраструктуры, создание условий, обеспечивающих равный и свободный доступ населения ко всему спектру культурных благ.

На третьем этапе (2019 - 2024 годы) будут продолжены внедрение инноваций и модернизация отрасли культуры и туризма, мониторинг, контроль и оценка ее эффективности, выявление и внедрение лучшего российского и зарубежного опыта управления в сфере культуры и туризма.»;

в разделе 3 Госпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты Госпрограммы»:

в абзаце третьем слова «до 2020 года» заменить словами «до 2024 года»;

дополнить абзацами тридцать первым - сорок восьмым следующего содержания:

«Индикатор 11. Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Культурная среда» и отражает цель по повышению доступности для жителей сельских населенных пунктов к качественным услугам культуры за счет создания (реконструкции) и капитального ремонта сельских культурно - досуговых объектов, модернизации пространства и оснащения культурно-досуговых учреждений мультимедийным оборудованием.

Индикатор 12. Количество организаций культуры, получивших современное оборудование (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Культурная среда» и отражает цель по повышению доступности для жителей области качественных услуг культуры за счет укрепления материально-технической базы организаций культуры.

Индикатор 13. Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (человек).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и характеризуется реализацией инновационных программ дополнительного профессионального образования по всем специальностям и направлениям подготовки в области искусств и культуры, в том числе в области современного менеджмента с использованием дистанционных технологий, стажировочных площадок с приглашением деятелей культуры, ведущих специалистов отрасли.

Индикатор 14. Количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и отражает достижение целей и реализацию поставленных перед учреждениями культуры задач, направленных на поддержку творческих коллективов области.

Индикатор 15. Количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (человек).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и отражает поддержку добровольческого движения, в том числе волонтерских проектов с целью формирования социального института добровольчества в сфере сохранения культурного наследия в масштабах Тамбовской области, вовлечения его в культурный и хозяйственный оборот объектов культурного наследия.

Индикатор 16. Количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Творческие люди» и характеризует участие некоммерческих организаций в реализации творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел, поддержку изобразительного искусства.

Индикатор 17. Количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (в единицах).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура» и характеризуется возможностью обеспечения для жителей области участия в знаковых федеральных и региональных культурных мероприятиях в онлайн режиме.

Индикатор 18. Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (единиц).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура» и характеризуется возможностью взаимодействия с музейными предметами в современном формате, способствующем росту популярности музеев.

Индикатор 19. Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (единиц).

Данный индикатор является показателем реализации регионального проекта «Цифровая культура». Данный индикатор отражает достижение целей и реализацию поставленных задач, направленных на улучшение качества предоставляемых услуг, с учетом их востребованности и популярности.»;

раздел 4 Госпрограммы «Обобщенная характеристика подпрограмм, мероприятий и ведомственных целевых программ Госпрограммы» дополнить абзацами следующего содержания:

«В рамках Госпрограммы предусмотрена реализация региональной составляющей национального проекта «Культура». В структуру региональной составляющей национального проекта входят три региональных проекта - «Культурная среда», «Творческие люди», «Цифровая культура».»;

раздел 6 Госпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы» изложить в следующей редакции:

«6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Госпрограммы

Реализация мероприятий Госпрограммы осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий объем финансирования Госпрограммы из всех источников предусматривается в размере 15430699,3 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 1120938,9 тыс. рублей;

2015 год - 925048,6 тыс. рублей;

2016 год - 1206943,1 тыс. рублей;

2017 год - 1605522,2 тыс. рублей;

2018 год - 1559942,1 тыс. рублей;

2019 год - 2097739,0 тыс. рублей;

2020 год - 1465412,5 тыс. рублей;

2021 год - 1518558,3 тыс. рублей;

2022 год - 1310198,2 тыс. рублей;

2023 год - 1310198,2 тыс. рублей;

2024 год - 1310198,2 тыс. рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований федерального бюджета предусматривается в размере 928259,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 173396,4 тыс. рублей;

2015 год - 61061,4 тыс. рублей;

2016 год - 148642,5 тыс. рублей;

2017 год - 107084,7 тыс. рублей;

2018 год - 80049,0 тыс. рублей;

2019 год - 116863,2 тыс. рублей;

2020 год - 90569,5 тыс. рублей;

2021 год - 150592,3 тыс. рублей,

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 307726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 35000,0 тыс. рублей;

2020 год - 90000,0 тыс. рублей;

2021 год - 150000,0 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований бюджета Тамбовской области предусматривается в размере 8454399,0 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 760366,6 тыс. рублей;

2015 год - 673631,9 тыс. рублей;

2016 год - 834459,3 тыс. рублей;

2017 год - 1124475,9 тыс. рублей;

2018 год - 853066,9 тыс. рублей;

2019 год - 1265922,3 тыс. рублей;

2020 год - 628683,7 тыс. рублей;

2021 год - 621783,7 тыс. рублей;

2022 год - 564002,9 тыс. рублей;

2023 год - 564002,9 тыс. рублей;

2024 год - 564002,9 тыс. рублей,

в том числе в рамках реализации областной инвестиционной программы предусматривается объем бюджетных ассигнований 1252988,9 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 115288,7 тыс. рублей;

2015 год - 132917,3 тыс. рублей;

2016 год - 70920,7 тыс. рублей;

2017 год - 270703,2 тыс. рублей;

2018 год - 32206,5 тыс. рублей;

2019 год - 596852,7 тыс. рублей.

Объем бюджетных ассигнований местных бюджетов предусматривается в размере 8117,7 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 2464,1 тыс. рублей;

2015 год - 53,0 тыс. рублей;

2016 год - 1511,3 тыс. рублей;

2017 год - 2245,6 тыс. рублей;

2018 год - 1419,2 тыс. рублей;

2019 год - 385,5 тыс. рублей;

2022 год - 13,0 тыс. рублей;

2023 год - 13,0 тыс. рублей;

2024 год - 13,0 тыс. рублей.

Объем финансирования мероприятий Госпрограммы из внебюджетных средств предусматривается в размере 6039923,6 тыс. рублей, в том числе:

2014 год - 184711,8 тыс. рублей;

2015 год - 190302,3 тыс. рублей;

2016 год - 222330,0 тыс. рублей;

2017 год - 371716,0 тыс. рублей;

2018 год - 625407,0 тыс. рублей;

2019 год - 714568,0 тыс. рублей;

2020 год - 746159,3 тыс. рублей;

2021 год - 746182,3 тыс. рублей;

2022 год - 746182,3 тыс. рублей;

2023 год - 746182,3 тыс. рублей;

2024 год - 746182,3 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета Тамбовской области на реализацию мероприятий Госпрограммы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета Тамбовской области на очередной финансовой год и плановый период в установленном порядке.

Ресурсное обеспечение реализации Госпрограммы за счет всех источников финансирования представлено в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в разделе 7 Госпрограммы «Механизмы реализации Госпрограммы»:

в абзаце тридцать шестом слова «и расходования» заменить словами «и распределения»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), представлен в приложении № 24 к Госпрограмме.

Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, представлен в приложении № 25 к Госпрограмме.»;

в приложении № 1 к Госпрограмме «Перечень показателей (индикаторов) государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма», подпрограмм государственной программы и их значений»:

в разделе 1 «Государственная программа «Развитие культуры и туризма»:

пункт 1.2 изложить в следующей редакции:

1.2.

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального,

регионального и местного (муниципального) значения

Процент

31,0

31,5

32,5

33,1

33,8

34,5

35,3

36,1

37,0

37,5

38,0

39,0

40,0

пункт 1.7 изложить в следующей редакции:

1.7.

Количество стипендиатов среди выдающихся деятелей культуры и искусства

Человек

20

100

100

100

100

100

100

дополнить пунктами 1.11 - 1.19 следующего содержания:

1.11.

Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (нарастающим итогом)

Единиц

10

15

19

23

27

31

1.12.

Количество организаций культуры,

получивших

современное

оборудование

(нарастающим

итогом)

Единиц

25

28

36

39

48

50

1.13.

Количество

специалистов,

прошедших

повышение

квалификации на базе Центров

непрерывного образования и

повышения квалификации

творческих и управленческих

кадров в сфере культуры (нарастающим итогом)

Человек

400

500

600

700

800

900

1.14.

Количество

любительских

творческих

коллективов,

получивших

грантовую

поддержку

(нарастающим

итогом)

Единиц

5

10

15

20

25

30

1.15.

Количество

волонтеров,

вовлеченных в

программу «Волонтеры культуры» (нарастающим итогом)

Человек

20

40

60

80

100

120

1.16.

Количество грантов некоммерческим

организациям на творческие проекты,

направленные на укрепление

российской гражданской

идентичности на

основе духовно-нравственных и культурных

ценностей народов

Российской

Федерации,

включая мероприятия,

направленные на популяризацию

русского языка и

литературы,

народных

художественных

промыслов и

ремесел

(нарастающим

итогом)

Единиц

1

2

3

4

5

6

1.17.

Количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (нарастающим итогом)

Единиц

1

2

3

4

5

6

1.18.

Количество

выставочных

проектов,

снабженных

цифровыми

гидами в формате

дополненной

реальности

(нарастающим

итогом)

Единиц

1

2

3

4

5

6

1.19.

Количество

онлайн-трансляций

мероприятий,

размещаемых на портале

«Культура.РФ»

(нарастающим

итогом)

Единиц

10

20

30

40

50

60

в разделе 2 «Подпрограмма «Наследие»:

пункт 2.8 изложить в следующей редакции:

2.8.

Доля объектов

культурного наследия,

находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества

объектов культурного

наследия,

расположенных на территории

малых городов

области

Процент

32,0

32,5

32,5

34,1

34,9

35,5

36,0

37,0

37,5

37,8

38,0

39,0

40,0

в разделе 3 «Подпрограмма «Искусство»:

в графе 11 пункта 3.7 цифры «48,1» заменить цифрами «48,3»;

в графе 11 пункта 3.13 цифры «140,5» заменить цифрами «142,0»;

в графе 11 пункта 3.14 цифры «130,0» заменить цифрами «131,5»;

в разделе 5 «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»:

пункт 5.10 изложить в следующей редакции:

5.10.

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

130,0

133,1

133,1

133,1

133,1

133,1

133,1

приложение № 2а к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 1 к постановлению;

приложение № 3 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 2 к постановлению;

приложение № 4 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 3 к постановлению;

в приложении № 5 к Госпрограмме «Подпрограмма «Наследие» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

после позиции «Соисполнители подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»;

федеральный (региональный) проект «Творческие люди»;

федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Обеспечение сохранности и использования объектов культурного наследия;

повышение доступности и качества библиотечных услуг;

повышение доступности и качества музейных услуг;

обеспечение сохранности, пополнения и использования архивных фондов; увеличение числа обращений к цифровым ресурсам культуры Тамбовской области за счет создания выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности;

увеличение количества жителей области, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив; увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области

в позиции «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации»:

слова «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области (2024 год - 37,5%)» заменить словами «доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области (2024 год - 40,0%)»;

дополнить абзацами следующего содержания:

«количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (2024 год - 31 ед.);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (2024 год - 50 ед.);

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (2024 год - 900 чел.);

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры» (2024 год - 120 чел.);

количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского

языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел (2024 год - 6 ед.);

количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (2024 год - 6 ед.)»;

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 4104602,5 тыс. руб.:

2014 год - 461299,6 тыс. руб.;

2015 год - 304095,3 тыс. руб.;

2016 год - 571375,2 тыс. руб.;

2017 год - 520685,5 тыс. руб.;

2018 год - 445045,7 тыс. руб.;

2019 год - 327583,8 тыс. руб.;

2020 год - 365396,6 тыс. руб.;

2021 год - 418519,6 тыс. руб.;

2022 год - 230200,4 тыс. руб.;

2023 год - 230200,4 тыс. руб.;

2024 год - 230200,4 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 690324,4 тыс. руб.:

2014 год - 112298,8 тыс. руб.;

2015 год - 58763,3 тыс. руб.;

2016 год - 139791,0 тыс. руб.;

2017 год - 71745,2 тыс. руб.;

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 35000,0 тыс. руб.;

2020 год - 90000,0 тыс. руб.;

2021 год - 150000,0 тыс. руб.,

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы 307726,1 тыс. руб.,

в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. руб.;

2019 год - 35000,0 тыс. руб.;

2020 год - 90000,0 тыс. руб.;

2021 год - 150000,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 3207669,4 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.:

2014 год - 331594,0 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 288,7 тыс. руб.;

2015 год - 227977,9 тыс. руб.;

2016 год - 413017,4 тыс. руб.;

2017 год - 425944,3 тыс. руб.;

2018 год - 389449,1 тыс. руб.;

2019 год - 272375,8 тыс. руб.;

2020 год - 257973,7 тыс. руб.;

2021 год - 251073,7 тыс. руб.;

2022 год - 212754,5 тыс. руб.;

2023 год - 212754,5 тыс. руб.;

2024 год - 212754,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 4484,8 тыс. руб.:

2014 год - 244,2 тыс. руб.;

2016 год - 1361,8 тыс. руб.;

2017 год - 1770,0 тыс. руб.;

2018 год - 1108,8 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 202123,9 тыс. руб.:

2014 год - 17162,6 тыс. руб.;

2015 год - 17354,1 тыс. руб.;

2016 год - 17205,0 тыс. руб.;

2017 год - 21226,0 тыс. руб.;

2018 год - 21761,7 тыс. руб.;

2019 год - 20208,0 тыс. руб.;

2020 год - 17422,9 тыс. руб.;

2021 год - 17445,9 тыс. руб.;

2022 год - 17445,9 тыс. руб.;

2023 год - 17445,9 тыс. руб.;

2024 год - 17445,9 тыс. руб.

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца двенадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«В подпрограмму включены показатели:

федерального (регионального) проекта «Культурная среда»:

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование;

федерального (регионального) проекта «Творческие люди»:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

количество волонтеров, вовлеченных в программу «Волонтеры культуры;

количество грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел;

федерального (регионального) проекта «Цифровая культура»:

количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности.»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы» абзац первый изложить в следующей редакции: «Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Наследие» планируется осуществление семи основных мероприятий.»;

дополнить подразделами 4.5, 4.6, 4.7 следующего содержания:

«4.5. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача - создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области.

4.6. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»

Целью федерального (регионального) проекта «Творческие люди» является увеличение к 2024 году количества жителей области, вовлеченных в культурную деятельность.

Главная задача - поддержка и реализация творческих инициатив.

4.7. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»

Целью федерального (регионального) проекта «Цифровая культура» является увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Тамбовской области в 5 раз.

Главная задача - цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Наследие» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Наследие» составляет 4104602,5 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 690324,4 тыс. рублей, в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 307726,1 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 3207669,4 тыс. рублей;

местный бюджет - 4484,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 202123,9 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 461299,6 тыс. рублей;

2015 год - 304095,3 тыс. рублей;

2016 год - 571375,2 тыс. рублей;

2017 год - 520685,5 тыс. рублей;

2018 год - 445045,7 тыс. рублей;

2019 год - 327583,8 тыс. рублей;

2020 год - 365396,6 тыс. рублей;

2021 год - 418519,6 тыс. рублей;

2022 год - 230200,4 тыс. рублей;

2023 год - 230200,4 тыс. рублей;

2024 год - 230200,4 тыс. рублей,

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы - 307726,1 тыс. рублей, в том числе:

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 35000,0 тыс. рублей;

2020 год - 90000,0 тыс. рублей;

2021 год - 150000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 112298,8 тыс. рублей;

2015 год - 58763,3 тыс. рублей;

2016 год - 139791,0 тыс. рублей;

2017 год - 71745,2 тыс. рублей;

2018 год - 32726,1 тыс. рублей;

2019 год - 35000,0 тыс. рублей;

2020 год - 90000,0 тыс. рублей;

2021 год - 150000,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Наследие» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 331594,0 тыс. рублей;

2015 год - 227977,9 тыс. рублей;

2016 год - 413017,4 тыс. рублей;

2017 год - 425944,3 тыс. рублей;

2018 год - 389449,1 тыс. рублей;

2019 год - 272375,8 тыс. рублей;

2020 год - 257973,7 тыс. рублей;

2021 год - 251073,7 тыс. рублей;

2022 год - 212754,5 тыс. рублей;

2023 год - 212754,5 тыс. рублей;

2024 год - 212754,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год - 244,2 тыс. рублей;

2016 год - 1361,8 тыс. рублей;

2017 год - 1770,0 тыс. рублей;

2018 год - 1108,8 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Наследие» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2014 год - 17162,6 тыс. рублей;

2015 год - 17354,1 тыс. рублей;

2016 год - 17205,0 тыс. рублей;

2017 год - 21226,0 тыс. рублей;

2018 год - 21761,7 тыс. рублей;

2019 год - 20208,0 тыс. рублей;

2020 год - 17422,9 тыс. рублей;

2021 год - 17445,9 тыс. рублей;

2022 год - 17445,9 тыс. рублей;

2023 год - 17445,9 тыс. рублей;

2024 год - 17445,9 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Наследие» за счет средств всех источников финансирования приведена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 6 к Госпрограмме «Подпрограмма «Искусство» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

после позиции «Соисполнитель подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»;

федеральный (региональный) проект «Творческие люди»;

федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Развитие исполнительских искусств, сохранение традиционной народной культуры, содействие сохранению и развитию народных художественных промыслов;

сохранение и развитие кинематографии, создание условий для доступа к произведениям кинематографии;

развитие международного и межрегионального сотрудничества в сфере культуры;

увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) (2024 год - 6,0%);

увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом (2024 год - 7,9%);

увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей (2024 год - 11,1%);

среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 192,8 чел.);

среднее число зрителей на мероприятиях театров в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 172,0 чел.);

удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры (2024 год - 76,4%);

средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек населения (2024 год - 49,0 чел.);

увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов (2024 год - 28,0 млн. руб.);

число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов (2024 год - 6 единиц);

увеличение количества проведенных за пределами своей территории гастролей концертных организаций, самостоятельных коллективов и театров по сравнению с 2012 годом (2024 год - 44 единицы);

среднее число посещений киносеансов в расчете на 1 человека (2024 год - 0,13 единиц);

доля созданных страховых копий на электронных носителях от общего объема государственного фильмофонда Тамбовской области (2024 год - 20%);

количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 142,5%);

количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году (2019 год - 131,5%);

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (2024 год - 31 ед.);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (2024 год - 50 ед.);

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (2024 год - 900 чел.);

количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку (2024 год - 30 ед.);

количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области (2024 год - 6 ед.);

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» (2024 год - 60 ед.)

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 5342288.0 тыс. руб.:

2014 год - 482310,2 тыс. руб.;

2015 год - 432924,9 тыс. руб.;

2016 год - 400677,3 тыс. руб.;

2017 год - 705498,3 тыс. руб.;

2018 год - 476001,9 тыс. руб.;

2019 год - 986130,7 тыс. руб.;

2020 год - 380140,0 тыс. руб.;

2021 год - 380140,0 тыс. руб.;

2022 год - 366154,9 тыс. руб.;

2023 год - 366154,9 тыс. руб.;

2024 год - 366154,9 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 189599.0 тыс. руб.:

2014 год - 59092,9 тыс. руб.;

2015 год - 1580,0 тыс. руб.;

2016 год - 8261,5 тыс. руб.;

2017 год - 32226,5 тыс. руб.;

2018 год - 44314,1 тыс. руб.;

2019 год - 44124,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют - 4468071,9 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 1193639,0 тыс. руб.:

2014 год - 383448,2 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 115000,0 тыс. руб.;

2015 год - 388396,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 132917,3 тыс. руб.;

2016 год - 348836,3 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 70020,7 тыс. руб.;

2017 год - 627920,5 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 270703,2 тыс. руб.;

2018 год - 383345,1 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 32206,5 тыс. руб.;

2019 год - 893062,4 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 572791,3 тыс. руб.;

2020 год - 297003,6 тыс. руб.;

2021 год - 297003,6 тыс. руб.;

2022 год - 283018,5 тыс. руб.;

2023 год - 283018,5 тыс. руб.;

2024 год - 283018,5 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов - 3312,4 тыс. руб.:

2014 год - 2219,9 тыс. руб.;

2016 год - 149,5 тыс. руб.;

2017 год - 461,3 тыс. руб.;

2018 год - 297,4 тыс. руб.;

2019 год - 184,3 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 681304,7 тыс. руб.:

2014 год - 37549,2 тыс. руб.;

2015 год - 42948,2 тыс. руб.;

2016 год - 43430,0 тыс. руб.;

2017 год - 44890,0 тыс. руб.;

2018 год - 48045,3 тыс. руб.;

2019 год - 48760,0 тыс. руб.;

2020 год - 83136,4 тыс. руб.;

2021 год - 83136,4 тыс. руб.;

2022 год - 83136,4 тыс. руб.;

2023 год - 83136,4 тыс. руб.;

2024 год - 83136,4 тыс. руб.

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца шестнадцатого дополнить абзацами следующего содержания:

«В подпрограмму включены показатели:

федерального (регионального) проекта «Культурная среда»:

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование;

федерального (регионального) проекта «Творческие люди»:

количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры;

количество любительских творческих коллективов, получивших грантовую поддержку;

федерального (регионального) проекта «Цифровая культура»:

количество созданных виртуальных концертных залов в Тамбовской области;

количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура. РФ».»;

в разделе 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Искусство» планируется осуществление шести основных мероприятий.»;

абзацы второй, третий и четвертый признать утратившими силу;

дополнить подразделами 4.4, 4.5, 4.6 следующего содержания:

«4.4. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача - создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области.

4.5. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Творческие люди»

Целью федерального (регионального) проекта «Творческие люди» является увеличение к 2024 году количества жителей области, вовлеченных в культурную деятельность.

Главная задача - поддержка и реализация творческих инициатив.

4.6. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Цифровая культура»

Целью федерального (регионального) проекта «Цифровая культура» является увеличение к 2024 году числа обращений к цифровым ресурсам культуры Тамбовской области в 5 раз.

Главная задача - цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры.»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Искусство» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Искусство» составляет 5342288,0 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 189599,0 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 4468071,9 тыс. рублей;

местные бюджеты - 3312,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники - 681304,7 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год - 482310,2 тыс. рублей;

2015 год - 432924,9 тыс. рублей;

2016 год - 400677,3 тыс. рублей;

2017 год - 705498,3 тыс. рублей;

2018 год - 476001,9 тыс. рублей;

2019 год - 986130,7 тыс. рублей;

2020 год - 380140,0 тыс. рублей;

2021 год - 380140,0 тыс. рублей;

2022 год - 366154,9 тыс. рублей;

2023 год - 366154,9 тыс. рублей;

2024 год - 366154,9 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 59092,9 тыс. рублей;

2015 год - 1580,0 тыс. рублей;

2016 год - 8261,5 тыс. рублей;

2017 год - 32226,5 тыс. рублей;

2018 год - 44314,1 тыс. рублей;

2019 год - 44124,0 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Искусство» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 383448,2 тыс. рублей;

2015 год - 388396,7 тыс. рублей;

2016 год - 348836,3 тыс. рублей;

2017 год - 627920,5 тыс. рублей;

2018 год - 383345,1 тыс. рублей;

2019 год - 893062,4 тыс. рублей;

2020 год - 297003,6 тыс. рублей;

2021 год - 297003,6 тыс. рублей;

2022 год - 283018,5 тыс. рублей;

2023 год - 283018,5 тыс. рублей;

2024 год - 283018,5 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет средств местных бюджетов по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 2219,9 тыс. рублей;

2016 год - 149,5 тыс. рублей;

2017 год - 461,3 тыс. рублей;

2018 год - 297,4 тыс. рублей;

2019 год - 184,3 тыс. рублей.

Финансирование подпрограммы «Искусство» за счет внебюджетных средств по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 37549,2 тыс. рублей;

2015 год - 42948,2 тыс. рублей;

2016 год - 43430,0 тыс. рублей;

2017 год - 44890,0 тыс. рублей;

2018 год - 48045,3 тыс. рублей;

2019 год - 48760,0 тыс. рублей;

2020 год - 83136,4 тыс. рублей;

2021 год - 83136,4 тыс. рублей;

2022 год - 83136,4 тыс. рублей;

2023 год - 83136,4 тыс. рублей;

2024 год - 83136,4 тыс. рублей.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Искусство» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

в приложении № 7 к Госпрограмме «Подпрограмма «Развитие туризма» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

в позиции «Объемы и источники финансирования подпрограммы»:

цифры «5218436,2» заменить цифрами «5213917,0»;

цифры «652831,8» заменить цифрами «650728,8»;

цифры «652936,9» заменить цифрами «650728,8»;

слова «2021 год - 650936,9 тыс. руб.» заменить словами «2021 год -

650728.8 тыс. руб.»;

цифры «4796,0» заменить цифрами «796,0»;

слова «2019 год - 2000,0 тыс. руб.;» исключить;

слова «2020 год - 2000,0 тыс. руб.;» исключить;

цифры «58140,2» заменить цифрами «57621,0»;

цифры «5331,8» заменить цифрами «5228,8»;

слова «2020 год - 5436,9 тыс. руб.» заменить словами «2020 год - 5228.8 тыс. руб.»;

слова «2021 год - 5436,9 тыс. руб.» заменить словами «2021 год - 5228.8 тыс. руб.»;

в разделе 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы»:

цифры «5218436,2» заменить цифрами «5213917,0»;

цифры «4796,0» заменить цифрами «796,0»;

цифры «58140,2» заменить цифрами «57621,0»;

цифры «652831,8» заменить цифрами «650728,8»;

цифры «652936,9» заменить цифрами «650728,8»;

слова «2021 год - 650936,9 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год - 650728.8 тыс. рублей;»;

слова «2019 год - 2000,0 тыс. рублей;» исключить;

слова «2020 год - 2000,0 тыс. рублей» исключить;

цифры «5331,8» заменить цифрами «5228,8»;

слова «2020 год - 5436,9 тыс. рублей;» заменить словами «2020 год - 5228.8 тыс. рублей;»;

слова «2021 год - 5436,9 тыс. рублей;» заменить словами «2021 год - 5228.8 тыс. рублей;»;

в приложении № 8 к Госпрограмме «Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» (далее - подпрограмма):

в паспорте подпрограммы:

после позиции «Ответственный исполнитель подпрограммы» дополнить позицией следующего содержания:

Программно-целевые и проектные инструменты (ведомственные целевые программы, федеральные (региональные) проекты)

Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»

позицию «Задачи подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Задачи подпрограммы

Обеспечение эффективного управления Программой;

повышение эффективности исследований в сфере культуры;

развитие единой информационной среды учреждений культуры;

увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области

позицию «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации» изложить в следующей редакции:

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы, их значения на последний год реализации

Численность работников учреждений культуры области (2024 год - 3,0 тыс. человек);

увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области (2024 год - 100%);

увеличение доли музеев, имеющих сайт в сети «Интернет», в общем количестве музеев области (2024 год - 100%);

количество театров, имеющих сайт в сети «Интернет» (2024 год - 3 единицы); увеличение количества виртуальных музеев, созданных при поддержке бюджета Тамбовской области (2024 год - 10 единиц); количество объектов жилого фонда, принадлежащих учреждениям культуры (2024 год - 2 единицы);

создание высокопроизводительных рабочих мест (2024 год - 500 единиц);

количество сотрудников, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли (2024 год - 2 человека);

удельный расход электрической энергии на 1 кв. м площади помещений областных государственных организаций сферы культуры (2024 год - 24,19 кВт*ч/м2);

количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года (2024 год - 133,1%);

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры (2024 год - 31 единица);

количество организаций культуры, получивших современное оборудование (2024 год - 50 единиц)

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники финансирования подпрограммы

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составляет 769891,8 тыс. руб.:

2014 год - 42945,1 тыс. руб.;

2015 год - 56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 68414,5 тыс. руб.;

2018 год - 75654,0 тыс. руб.;

2019 год - 133295,7 тыс. руб.;

2020 год - 69147,1 тыс. руб.;

2021 год - 69169,9 тыс. руб.;

2022 год - 62906,0 тыс. руб.;

2023 год - 62906,0 тыс. руб.;

2024 год - 62906,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы составляют 47539,6 тыс. руб.:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год - 718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год - 3113,0 тыс. руб.;

2018 год - 3008,8 тыс. руб.;

2019 год - 37739,2 тыс. руб.;

2020 год - 569,5 тыс. руб.;

2021 год - 592,3 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы составляют 721036,7 тыс. руб., в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24061,4 тыс. руб.:

2014 год - 41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год - 64903,9 тыс. руб.;

2017 год - 65187,2 тыс. руб.;

2018 год - 72532,2 тыс. руб.;

2019 год - 95255,3 тыс. руб.;

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы - 24061,4 тыс. руб.;

2020 год - 68477,6 тыс. руб.;

2021 год - 68477,6 тыс. руб.;

2022 год - 62793,0 тыс. руб.;

2023 год - 62793,0 тыс. руб.;

2024 год - 62793,0 тыс. руб.;

бюджетные ассигнования местных бюджетов на реализацию подпрограммы составляют 320,5 тыс. руб.:

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2017 год - 14,3 тыс. руб.;

2018 год - 13,0 тыс. руб.;

2019 год -201,2 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.;

внебюджетные средства на реализацию подпрограммы составляют 995,0 тыс. руб.:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.;

2021 год - 100,0 тыс. руб.;

2022 год - 100,0 тыс. руб.;

2023 год - 100,0 тыс. руб.;

2024 год - 100,0 тыс. руб.

раздел 1 подпрограммы «Общая характеристика сферы реализации подпрограммы» после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего содержания:

«увеличение количества посещений организаций культуры путем создания современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области;»;

раздел 2 подпрограммы «Приоритеты региональной государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы» после абзаца двадцать четвертого дополнить абзацами следующего содержания:

«завершение работ по строительству центра культурного развития;

завершение работ по реновации государственного учреждения культуры, направленной на улучшение качества культурной среды;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры области (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых организаций клубного типа на территориях сельских поселений, обеспечение развития муниципальных библиотек;

оснащение оборудованием кинозалов Тамбовской области;

приобретение передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов);

переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту;»;

раздел 3 подпрограммы «Показатели (индикаторы) достижения цели и решения задач, основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы» после абзаца седьмого дополнить абзацами следующего содержания:

«В подпрограмму включены показатели федерального (регионального) проекта «Культурная среда»:

количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры;

количество организаций культуры, получивших современное оборудование.»;

раздел 4 подпрограммы «Обобщенная характеристика основных мероприятий подпрограммы»:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«Для достижения цели и решения задач подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» планируется выполнение трех основных мероприятий: «Развитие системы управления в сфере культуры, включая повышение заработной платы работникам культуры», «Содействие развитию сферы культуры региона» и «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда».»;

дополнить подразделом 4.3 в следующей редакции:

«4.3. Основное мероприятие «Федеральный (региональный) проект «Культурная среда»

Целью федерального (регионального) проекта «Культурная среда» является увеличение к 2024 году количества посещений организаций культуры.

Главная задача - создание современной инфраструктуры для творческой самореализации и досуга населения области.

Выполнение основного мероприятия включает выполнение комплекса мер, направленных на обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры.

Рассматриваемое основное мероприятие предусматривает: создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами;

создание (реконструкцию) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности.

Основное мероприятие будет реализоваться с 2019 по 2024 годы. Исполнителем основного мероприятия является управление культуры и архивного дела области.»;

раздел 5 подпрограммы «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«5. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» осуществляется за счет средств федерального бюджета, бюджета Тамбовской области, местных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетными источниками являются средства, привлекаемые областными государственными бюджетными и автономными учреждениями от оказания платных услуг (работ), за счет прочих безвозмездных поступлений, а также за счет средств, поступающих от сдачи в аренду имущества.

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» составляет 769891,8 тыс. рублей, в том числе:

федеральный бюджет - 47539,6 тыс. рублей;

бюджет Тамбовской области - 721036,7 тыс. руб.;

местные бюджеты - 320,5 тыс. руб.;

внебюджетные источники - 995,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам за счет всех источников предусматривается в следующих объемах:

2014 год-42945,1 тыс. руб.;

2015 год -56858,6 тыс. руб.;

2016 год - 65688,9 тыс. руб.;

2017 год - 68414,5 тыс. руб.;

2018 год - 75654,0 тыс. руб.;

2019 год - 133295,7 тыс. руб.;

2020 год - 69147,1 тыс. руб.;

2021 год - 69169,9 тыс. руб.;

2022 год - 62906,0 тыс. руб.;

2023 год - 62906,0 тыс. руб.;

2024 год - 62906,0 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования федерального бюджета на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 1208,7 тыс. руб.;

2015 год-718,1 тыс. руб.;

2016 год - 590,0 тыс. руб.;

2017 год-3113,0 тыс. руб.;

2018 год - 3008,8 тыс. руб.;

2019 год - 37739,2 тыс. руб.;

2020 год - 569,5 тыс. руб.;

2021 год - 592,3 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования бюджета Тамбовской области на реализацию подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» по годам распределяются в следующих объемах:

2014 год - 41736,4 тыс. руб.;

2015 год - 56087,5 тыс. руб.;

2016 год - 64903,9 тыс. руб.;

2017 год - 65187,2 тыс. руб.;

2018 год - 72532,2 тыс. руб.;

2019 год - 95255,3 тыс. руб.;

2020 год - 68477,6 тыс. руб.;

2021 год - 68477,6 тыс. руб.;

2022 год - 62793,0 тыс. руб.;

2023 год - 62793,0 тыс. руб.;

2024 год - 62793,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств местных бюджетов по годам распределяется в следующих объемах:

2015 год - 53,0 тыс. руб.;

2017 год - 14,3 тыс. руб.;

2018 год - 13,0 тыс. руб.;

2019 год - 201,2 тыс. руб.;

2022 год - 13,0 тыс. руб.;

2023 год - 13,0 тыс. руб.;

2024 год - 13,0 тыс. руб.

Финансирование подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет внебюджетных средств по годам распределяется в следующих объемах:

2016 год - 195,0 тыс. руб.;

2017 год - 100,0 тыс. руб.;

2018 год - 100,0 тыс. руб.;

2019 год - 100,0 тыс. руб.;

2020 год - 100,0 тыс. руб.;

2021 год - 100,0 тыс. руб.;

2022 год - 100,0 тыс. руб.;

2023 год - 100,0 тыс. руб.;

2024 год - 100,0 тыс. руб.

Информация по ресурсному обеспечению реализации мероприятий подпрограммы «Обеспечение условий реализации Госпрограммы» за счет средств всех источников финансирования представлена в приложении № 4 к Госпрограмме.»;

приложение № 13 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 4 к постановлению;

приложение № 17 к Госпрограмме изложить в редакции согласно приложению № 5 к постановлению;

в приложении № 21 к Госпрограмме в пункте 11 абзац третий изложить в следующей редакции:

«Показателем результативности использования субсидии является показатель «Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в области.»;

в приложении № 22 к Госпрограмме пункты 10, 11 изложить в следующей редакции:

«10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется по разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», целевой статье 08 2 02 R4661 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров)», виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

11. Финансовые органы городских округов области представляют в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления на лицевые счета по разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», целевой статье с кодом направления расходов бюджетов R4661 «Поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек (поддержка творческой деятельности муниципальных театров)» и соответствующим видам расходов.»;

дополнить Госпрограмму приложением № 24 «Порядок предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)» в редакции согласно приложению № 6 к постановлению;

дополнить Госпрограмму приложением № 25 «Порядок предоставления и расходования средств на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств» в редакции согласно приложению № 7 к постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания «Тамбовская жизнь» (www.tamlife.ru).

И.о. главы администрации области

О.О. Иванов

Приложение № 1
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 2а
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Перечень
мероприятий на 2016 - 2024 годы государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»



п/п

Наименование подпрограммы, основного мероприятия, ведомственной целевой программы, федерального (регионального) проекта

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Ожидаемые непосредственные результаты

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

наименование

единица

измерения

значение (по годам реализации мероприятия)

по годам, всего

федеральный бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1.

Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области, управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

35209,8

34509,8

700,0

2017

35,5

8845,2

5865,2

2980,0

2018

36,0

11336,8

8636,8

2700,0

2019

37,0

9600,2

8600,2

1000,0

2020

37,5

9183,8

8183,8

1000,0

2021

37,8

9206,8

8183,8

1023,0

2022

38,0

8830,5

7807,5

1023,0

2023

39,0

8830,5

7807,5

1023,0

2024

40,0

8830,5

7807,5

1023,0

1.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений

Управление по государственной охране объектов культурного

наследия

области

Обследование технического состояния зданий памятников

Количество

объектов

2016

95

5905,0

5205,0

700,0

2017

98

8845,2

5865,2

2980,0

2018

100

11336,8

8636,8

2700,0

2019

176

9600,2

8600,2

1000,0

2020

177

9183,8

8183,8

1000,0

2021

185

9206,8

8183,8

1023,0

2022

185

8830,5

7807,5

1023,0

2023

185

8830,5

7807,5

1023,0

2024

185

8830,5

7807,5

1023,0

1.1.2.

поддержка и сохранение исторического облика малых городов - центров культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории малых городов области

Процент

2016

34,9

29304,8

29304,8

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.2.

Организация и проведение мероприятий по государственной охране, сохранению и популяризации объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области, управление культуры и архивного дела области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

160630,3

137475,3

23150,0

5,0

2017

34,5

96874,6

71745,2

25129,4

2018

35,3

59586,8

32726,1

26839,0

21,7

2019

36,1

62219,7

35000,0

27211,7

8,0

2020

37,0

114349,0

90000,0

24339,0

10,0

2021

37,5

167449,0

150000,0

17439,0

10,0

2022

38,0

10110,0

10100,0

10,0

2023

39,0

10110,0

10100,0

10,0

2024

40,0

10110,0

10100,0

10,0

1.2.1.

осуществление мер по

сохранению объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов

культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2016

33,8

156675,3

137475,3

19200,0

2017

34,5

74045,2

71745,2

2300,0

2018

35,3

51100,1

32726,1

18374,0

2019

36,1

50500,0

35000,0

15500,0

2020

37,0

99000,0

90000,0

9000,0

2021

37,5

159000,0

150000,0

9000,0

2022

38,0

10100,0

10100,0

2023

39,0

10100,0

10100,0

2024

40,0

10100,0

10100,0

1.2.2.

государственная охрана и популяризация объектов культурного наследия

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Доля объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального, регионального, местного (муниципального) значения

Процент

2017

34,5

7199,4

7199,4

2018

35,3

4126,0

4126,0

2019

36,1

4100,0

4100,0

2020

37,0

4100,0

4100,0

2021

37,5

4100,0

4100,0

2022

38,0

2023

39,0

2024

40,0

1.2.3.

поддержка деятельности негосударственных организаций, оказывающих услуги в сфере культуры

Управление культуры и архивного дела области

Доля средств бюджета Тамбовской области, выделяемых социально ориентированным некоммерческим организациям на предоставление услуг, в общем объеме средств указанного бюджета, выделяемых на предоставление услуг в сфере культуры

Процент

2016

1,0

3955,0

3950,0

5,0

2017

4,0

15630,0

15630,0

2018

6,0

4360,7

4339,0

21,7

2019

8,0

7619,7

7611,7

8,0

2020

10,0

11249,0

11239,0

10,0

2021

10,0

4349,0

4339,0

10,0

2022

10,0

10,0

10,0

2023

10,0

10,0

10,0

2024

10,0

10,0

10,0

1.3.

Развитие библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Рост количества зарегистрированных пользователей по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

1,4

66372,9

1665,7

64307,2

400,0

2017

1,5

65936,3

65415,3

521,0

2018

1,6

72182,5

71732,5

450,0

2019

1,7

70905,9

70175,9

730,0

2020

1,8

68717,7

67175,9

1541,8

2021

1,8

68717,7

67175,9

1541,8

2022

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2023

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

2024

1,8

66193,2

64651,4

1541,8

1.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития библиотечного дела

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число книговыдач в расчете на 1 тыс. человек населения

Экземпляр

2016

10100

62219,7

61819,7

400,0

2017

10900

63611,0

63090,0

521,0

2018

11095

69782,5

69332,5

450,0

2019

11100

68505,9

67775,9

730,0

2020

11105

66317,7

64775,9

1541,8

2021

11105

66317,7

64775,9

1541,8

2022

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2023

11105

63913,2

62371,4

1541,8

2024

11105

63913,2

62371,4

1541,8

1.3.2.

подключение

общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек области

Процент

2016

70

888,0

888,0

1.3.3.

комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек области

Управление культуры и архивного дела области

Количество экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тыс. человек населения

Экземпляр

2016

154

2805,5

318,0

2487,5

2017

160

2325,3

2325,3

2018

160

2400,0

2400,0

2019

160

2400,0

2400,0

2020

160

2400,0

2400,0

2021

160

2400,0

2400,0

2022

160

2280,0

2280,0

2023

160

2280,0

2280,0

2024

160

2280,0

2280,0

1.3.4.

комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества экземпляров новых поступлений в библиотечные фонды детских общедоступных библиотек по сравнению с 2015 годом

Процент

2016

8

459,7

459,7

1.4.

Развитие музейного дела

Управление культуры и архивного дела области, комитет по управлению имуществом области

Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю

музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда

Процент

2016

33

118406,3

108606,3

9800,0

2017

35

126923,4

116223,4

10700,0

2018

36

136739,4

126139,4

10600,0

2019

40

131164,3

119224,3

11940,0

2020

41

117861,3

113411,3

4450,0

2021

42

117861,3

113411,3

4450,0

2022

43

99888,2

95438,2

4450,0

2023

44

99888,2

95438,2

4450,0

2024

45

99888,2

95438,2

4450,0

1.4.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области развития музейного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение

посещаемости музейных учреждений, посещений на 1 жителя в год

Единица

2016

0,67

109119,6

99319,6

9800,0

2017

0,69

126760,0

116060,0

10700,0

2018

1,0

126486,2

115886,2

10600,0

2019

1,2

130983,7

119043,7

11940,0

2020

1,5

117680,7

113230,7

4450,0

2021

1,6

117680,7

113230,7

4450,0

2022

1,7

99721,1

95271,1

4450,0

2023

1,8

99721,1

95271,1

4450,0

2024

1,8

99721,1

95271,1

4450,0

1.4.2.

софинансирование мероприятий в области развития музейного дела федеральной целевой программы «Культура России (2012 - 2018 годы)»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

5131,8

5131,8

1.4.3.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

24

154,9

154,9

2017

25

163,4

163,4

2018

25

173,2

173,2

2019

25

180,6

180,6

2020

25

180,6

180,6

2021

25

180,6

180,6

2022

25

167,1

167,1

2023

25

167,1

167,1

2024

25

167,1

167,1

1.4.4.

субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций) на приобретение здания и земельного участка в государственную собственность области

Комитет по управлению имуществом области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единица

2016

1

4000,0

4000,0

1.4.5.

приобретение здания для укрепления материально-технической базы областных государственных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество зданий, приобретаемых в государственную собственность области

Единица

2018

1

10080,0

10080,0

1.5.

Развитие архивного дела

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества предоставляемых дополнительных услуг учреждениями культуры по отношению к 2012 году

Процент

2016

20

40235,5

34435,5

5800,0

2017

25

42784,3

36259,3

6525,0

2018

30

52802,3

45312,3

7490,0

2019

35

53193,7

47163,7

6030,0

2020

40

54784,8

44863,7

9921,1

2021

40

54784,8

44863,7

9921,1

2022

40

44678,5

34757,4

9921,1

2023

40

44678,5

34757,4

9921,1

2024

40

44678,5

34757,4

9921,1

1.5.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных

государственных архивов

Управление культуры и

архивного дела области

Увеличение числа пользователей архивной информацией

на 10 тыс. человек населения

Человек

2016

990

38737,5

32937,5

5800,0

2017

995

41361,2

34836,2

6525,0

2018

1000

51379,2

43889,2

7490,0

2019

1005

51770,6

45740,6

6030,0

2020

1010

53361,7

43440,6

9921,1

2021

1010

53361,7

43440,6

9921,1

2022

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2023

1010

43255,4

33334,3

9921,1

2024

1012

43255,4

33334,3

9921,1

1.5.2.

субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Тамбовской области по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности и

находящихся на территории муниципальных образований

Управление

культуры и архивного дела области

Увеличение числа

пользователей архивной информацией на 10 тыс. человек

населения

Человек

2016

990

1498,0

1498,0

2017

995

1423,1

1423,1

2018

1000

1423,1

1423,1

2019

1005

1423,1

1423,1

2020

1010

1423,1

1423,1

2021

1010

1423,1

1423,1

2022

1010

1423,1

1423,1

2023

1010

1423,1

1423,1

2024

1012

1423,1

1423,1

1.6.

Поддержка творческих

инициатив учреждении, организаций и работников в сфере культуры

Управление

культуры и архивного дела области

Количество лучших

работников областных государственных и муниципальных

учреждении культуры, работников государственных архивов

Человек

2016

42

137742,8

650,0

135731,0

1361,8

2017

28

178821,7

177051,7

1770,0

2018

16

111897,9

110789,1

1108,8

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.6.1.

единовременные

стимулирующие

выплаты лучшим

работникам областных

государственных

учреждений культуры и

работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных учреждений культуры и работников

государственных архивов

Человек

2016

25

1634,7

1627,5

7,2

2017

17

1106,7

1106,7

2018

15

976,5

976,5

1.6.2.

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2017

11

716,2

716,1

0,1

1.6.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся

на территории сельских поселений

Человек

2016

3

150,0

150,0

1.6.4.

субсидии на материальную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единица

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.6.5.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единица

2016

5

500,0

500,0

1.6.6.

повышение оплаты труда работников учреждений культуры в соответствии с указами Президента Российской Федерации

Управление культуры и архивного дела области

Количество работников муниципальных учреждений культуры

Человек

2016

1800

135458,1

134103,5

1354,6

2017

1810

176998,8

175228,9

1769,9

Отношение среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры к средней заработной плате в Тамбовской области

Процент

2018

91

110882,3

109773,5

1108,8

2019

2020

2021

2022

2023

2024

1.6.7.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты

Человек

2018

1

39,1

39,1

1.7.

Реализация мероприятий в сфере культурного наследия

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,6

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

2021

95

500,0

500,0

2022

95

500,0

500,0

2023

95

500,0

500,0

2024

95

500,0

500,0

1.7.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

12777,6

12277,0

500,0

2017

88

500,0

500,0

2018

90

500,0

500,0

2019

92

500,0

500,0

2020

95

500,0

500,0

2021

95

500,0

500,0

2022

95

500,0

500,0

2023

95

500,0

500,0

2024

95

500,0

500,0

1.8.

Развитие учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1.8.1.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

Итого по подпрограмме

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

520685,5

71745,2

425944,3

1770,0

21226,0

2018

445045,7

32726,1

389449,1

1108,8

21761,7

2019

327583,8

35000,0

272375,8

20208,0

2020

365396,6

90000,0

257973,7

17422,9

2021

418519,6

150000,0

251073,7

17445,9

2022

230200,4

212754,5

17445,9

2023

230200,4

212754,5

17445,9

2024

230200,4

212754,5

17445,9

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

32726,1

32726,1

2019

35000,0

35000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

150000,0

150000,0

2022

2023

2024

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1.

Сохранение и развитие исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

219445,4

179445,4

40000,0

2017

125,0

257110,2

215910,2

41200,0

2018

130,0

273083,5

228848,2

44235,3

2019

133,1

247546,2

202446,2

45100,0

2020

134,6

270917,5

191541,1

79376,4

2021

135,0

270917,5

191541,1

79376,4

2022

138,0

262629,2

183252,8

79376,4

2023

140,0

262629,2

183252,8

79376,4

2024

145,0

262629,2

183252,8

79376,4

2.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития исполнительских искусств

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение количества посещений театрально-концертных мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

4,3

214445,4

179445,4

35000,0

2017

4,5

251910,2

215910,2

36000,0

2018

4,7

267883,5

228848,2

39035,3

2019

5,0

242046,2

202446,2

39600,0

2020

5,5

265317,5

191541,1

73776,4

2021

5,6

265317,5

191541,1

73776,4

2022

5,7

257029,2

183252,8

73776,4

2023

5,8

257029,2

183252,8

73776,4

2024

6,0

257029,2

183252,8

73776,4

2.1.2.

создание театральных постановок, концертных программ

Управление культуры и архивного дела области

Среднее число зрителей на мероприятиях концертных организаций, самостоятельных коллективов, проведенных собственными силами в пределах своей территории, в расчете на 1 тыс. человек населения

Человек

2016

184,8

5000,0

5000,0

2017

185,8

5200,0

5200,0

2018

186,8

5200,0

5200,0

2019

187,8

5500,0

5500,0

2020

188,8

5600,0

5600,0

2021

189,8

5600,0

5600,0

2022

190,8

5600,0

5600,0

2023

191,8

5600,0

5600,0

2024

192,8

5600,0

5600,0

2.2.

Организация и проведение мероприятий, а также работ по строительству, реконструкции, реставрации, ремонту объектов в сфере искусства (с применением энергосберегающих технологий)

Управление культуры и архивного дела области, управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Количество объектов

Единица

2016

70120,7

70020,7

100,0

2017

1

270839,2

270703,2

136,0

Количество введенных объектов (нарастающим итогом)

Единица

2018

1

32306,5

32206,5

100,0

2019

0

562791,3

562791,3

2020

1

2021

0

2022

2023

2024

2.2.1.

реконструкция здания «Концертный зал»

(г. Тамбов, ул. Державинская, 5)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

1900,0

1900,0

Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Количество объектов

Единица

2017

0

136618,8

136618,8

Техническая готовность объекта

Процент

2018

32

1557,6

1557,6

2019

35

562791,3

562791,3

2020

100

2021

2.2.2.

реконструкция здания районного Дома культуры в р.п. Первомайский

Управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Техническая готовность объекта

Процент

2016

62

68220,7

68120,7

100,0

2017

100

134220,4

134084,4

136,0

2018

100

30748,9

30648,9

100,0

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.

Сохранение и развитие

традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области

Управление

культуры и архивного дела области

Повышение уровня

удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

19485,5

18855,5

630,0

2017

88

89938,9

31806,5

57017,3

325,1

790,0

2018

90

82226,1

44314,1

36804,9

197,1

910,0

2019

92

77609,6

44124,0

32441,3

184,3

860,0

2020

95

21038,9

20078,9

960,0

2021

95

21038,9

20078,9

960,0

2022

95

20750,9

19790,9

960,0

2023

95

20750,9

19790,9

960,0

2024

95

20750,9

19790,9

960,0

2.3.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в области сохранения и развития традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120

19485,5

18855,5

630,0

2017

125,0

19373,3

18583,3

790,0

2018

130,0

23532,2

22622,2

910,0

2019

133,1

22938,9

22078,9

860,0

2020

134,6

21038,9

20078,9

960,0

2021

135,0

21038,9

20078,9

960,0

2022

138,0

20750,9

19790,9

960,0

2023

140,0

20750,9

19790,9

960,0

2024

145,0

20750,9

19790,9

960,0

2.3.2.

обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек

Человек

2017

48,0

25365,6

22714,9

2523,9

126,8

2018

48,1

26421,5

23924,0

2366,1

131,4

2019

48,3

26422,2

23924,0

2366,1

132,1

2020

48,6

2021

48,7

2022

2023

2024

2.3.3.

поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений театров по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

138,0

9136,2

8202,0

911,3

22,9

Количество посещений организаций культуры (профессиональных театров) по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

140,5

11565,7

10509,8

1039,4

16,5

2019

142,0

14857,3

13500,0

1335,2

22,1

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.4.

поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2017

125,0

988,4

889,6

98,8

Количество посещений детских и кукольных театров по отношению к 2010 году

Процент

2018

131,1

10857,5

9880,3

977,2

2019

131,5

7362,6

6700,0

662,6

2020

2021

2022

2023

2024

2.3.5.

проведение ремонта в зданиях муниципальных учреждений культуры и оснащение оборудованием

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2017

125,0

35075,4

34900,0

175,4

2018

130,0

9849,2

9800,0

49,2

2019

131,5

6028,6

5998,5

30,1

2020

2021

2022

2023

2024

2.4.

Поддержка творческих коллективов и работников в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

37893,4

1000,0

36877,5

15,9

2017

88

36990,7

36990,5

0,2

2018

90

38106,4

38106,1

0,3

2019

92

40970,4

40970,4

2020

95

40970,4

40970,4

2021

95

40970,4

40970,4

2022

95

34770,4

34770,4

2023

95

34770,4

34770,4

2024

95

34770,4

34770,4

2.4.1.

предоставление областных грантов театральным и творческим коллективам, осуществляющим свою деятельность в области культуры и искусства

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение суммы грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Млн.

рублей

2016

34,0

34000,0

34000,0

2017

34,1

34100,0

34100,0

Управление культуры и архивного дела области

Число учреждений получателей грантов для театров и концертных коллективов на реализацию творческих проектов

Единица

2018

6

34200,0

34200,0

2019

6

34200,0

34200,0

2020

6

34200,0

34200,0

2021

6

34200,0

34200,0

2022

6

28000,0

28000,0

2023

6

28000,0

28000,0

2024

6

28000,0

28000,0

2.4.2.

иные межбюджетные трансферты,

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и

архивного дела области

Количество лучших работников областных

государственных и муниципальных учреждений культуры, работников

государственных архивов

Человек

2016

46

2948,7

200,0

2734,2

14,5

2017

43

2799,4

2799,3

од

2018

57

3710,9

3710,7

0,2

2019

80

5208,0

5208,0

2020

80

5208,0

5208,0

2021

80

5208,0

5208,0

2022

80

5208,0

5208,0

2023

80

5208,0

5208,0

2024

80

5208,0

5208,0

2.4.3.

иные межбюджетные трансферты на государственную поддержку лучших муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших муниципальных учреждений культуры

Единица

2016

8

800,0

800,0

2.4.4.

субсидии на стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество молодых специалистов, осуществляющих инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры

Человек

2016

3

144,7

143,3

1,4

2017

2

91,3

91,2

0,1

2018

4

195,5

195,4

0,1

2019

10

1562,4

1562,4

2020

10

1562,4

1562,4

2021

10

1562,4

1562,4

2022

10

1562,4

1562,4

2023

10

1562,4

1562,4

2024

10

1562,4

1562,4

2.5.

Реализация мероприятий в сфере искусства

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

88

50619,3

420,0

47299,3

2900,0

2018

90

50279,4

47379,4

2900,0

2019

92

47213,2

44413,2

2800,0

2020

95

47213,2

44413,2

2800,0

2021

95

47213,2

44413,2

2800,0

2022

95

48004,4

45204,4

2800,0

2023

95

48004,4

45204,4

2800,0

2024

95

48004,4

45204,4

2800,0

2.5.1.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических

конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий по сравнению с предыдущим годом

Процент

2016

7,1

45447,0

540,0

42107,0

2800,0

2017

7,2

50619,3

420,0

47299,3

2900,0

2018

7,3

50279,4

47379,4

2900,0

2019

7,5

47213,2

44413,2

2800,0

2020

7,7

47213,2

44413,2

2800,0

2021

7,75

47213,2

44413,2

2800,0

2022

7,8

48004,4

45204,4

2800,0

2023

7,85

48004,4

45204,4

2800,0

2024

7^9

48004,4

45204,4

2800,0

2.6.

Мероприятия по развитию учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Количество переоснащенных муниципальных учреждений культуры

Единица

2016

5

8285,3

6721,5

1530,2

33,6

2.6.1.

субсидии на мероприятия по развитию областных государственных учреждений

Управление культуры и архивного дела области

Прирост количества посещений учреждений культуры по отношению к уровню 2012 года

Процент

2016

120,0

1530,2

1530,2

2.6.2.

субсидии на мероприятия по развитию муниципальных учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Охват сельского населения услугами специализированного автотранспорта и многофункциональных мобильных центров

Процент

2016

60

6755,1

6721,5

33,6

2.7.

Федеральный

(региональный) проект «Культурная среда»

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной

программы)

Количество проектов, получивших положительные заключения

Единица

2019

1

10000,0

10000,0

2020

2021

2.7.1.

реновация учреждений отрасли культуры

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Количество проектов, получивших положительные заключения

Единица

2019

1

10000,0

10000,0

2020

2021

Итого по подпрограмме

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

705498,3

32226,5

627920,5

461,3

44890,0

2018

476001,9

44314,1

383345,1

297,4

48045,3

2019

986130,7

44124,0

893062,4

184,3

48760,0

2020

380140,0

297003,6

83136,4

2021

380140,0

297003,6

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

в том числе объемы финансирования,

предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70020,7

70020,7

2017

270703,2

270703,2

2018

32206,5

32206,5

2019

572791,3

572791,3

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1.

Развитие туризма в Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Объем туристского потока (въездной туризм), включая экскурсантов

Тыс.

человек

2016

760,0

17301,7

6801,7

10500,0

2017

815,0

15923,9

5423,9

10500,0

2018

850,0

18240,5

7740,5

10500,0

2019

875,0

15728,8

5228,8

10500,0

2020

900,0

15728,8

5228,8

10500,0

2021

905,0

15728,8

5228,8

10500,0

2022

910,0

15936,9

5436,9

10500,0

2023

915,0

15936,9

5436,9

10500,0

2024

920,0

15936,9

5436,9

10500,0

3.1.1.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений в сфере туризма

Управление культуры и архивного дела области

Уровень удовлетворенности населения области качеством предоставления туристских услуг

Процент

2016

70

5441,7

5441,7

2017

72

4735,2

4735,2

2018

80

5085,4

5085,4

2019

85

4928,8

4928,8

2020

90

4928,8

4928,8

2021

90

4928,8

4928,8

2022

90

4736,9

4736,9

2023

90

4736,9

4736,9

2024

90

4736,9

4736,9

3.1.2.

реализация комплекса мероприятий по развитию и продвижению туристского потенциала области

Управление культуры и архивного дела области

Объем платных услуг, оказанных населению в сфере внутреннего и въездного туризма (включая услуги турфирм, гостиниц и аналогичных средств размещения)

Млн.

рублей

2016

550,0

10500,0

500,0

10000,0

2017

580,0

10100,0

100,0

10000,0

2018

650,0

11929,8

1929,8

10000,0

2019

680,0

10200,0

200,0

10000,0

2020

700,0

10200,0

200,0

10000,0

2021

730,0

10200,0

200,0

10000,0

2022

750,0

10200,0

200,0

10000,0

2023

780,0

10200,0

200,0

10000,0

2024

800,0

10200,0

200,0

10000,0

3.1.3.

обеспечение проведения и участие во всероссийских, межрегиональных, областных конкурсах, фестивалях, играх, научно-практических

конференциях, выставках, обменных творческих акциях, кинофестивалях и других мероприятиях

Управление культуры и архивного дела области

Количество участников событийных мероприятий

Тыс.

человек

2016

160,0

1294,9

794,9

500,0

2017

170,0

1023,6

523,6

500,0

2018

215,0

1160,2

660,2

500,0

2019

220,0

600,0

100,0

500,0

2020

225,0

600,0

100,0

500,0

2021

230,0

600,0

100,0

500,0

2022

235,0

1000,0

500,0

500,0

2023

240,0

1000,0

500,0

500,0

2024

245,0

1000,0

500,0

500,0

3.1.4.

единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников в областных государственных учреждениях культуры

Человек

2016

1

65,1

65,1

2017

1

65,1

65,1

2018

1

65,1

65,1

3.2.

Реализация

инвестиционных проектов в сфере туризма с применением энергосберегающих технологий (приоритетный стратегический проект)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

151900,0

900,0

151000,0

2017

127,0

295000,0

295000,0

2018

128,0

545000,0

545000,0

2019

129,0

635000,0

635000,0

2020

130,0

635000,0

635000,0

2021

131,0

635000,0

635000,0

2022

132,0

635000,0

635000,0

2023

133,0

635000,0

635000,0

2024

134,0

635000,0

635000,0

3.2.1.

укрепление и развитие материально-технической базы коллективных средств размещения туристов

Управление культуры и архивного дела области

Количество коллективных средств размещения

Единица

2016

68

76000,0

76000,0

2017

69

5000,0

5000,0

2018

87

5000,0

5000,0

2019

88

5000,0

5000,0

2020

89

5000,0

5000,0

2021

90

5000,0

5000,0

2022

91

5000,0

5000,0

2023

92

5000,0

5000,0

2024

93

5000,0

5000,0

3.2.2.

строительство и оснащение туристических объектов и объектов обеспечивающей инфраструктуры

Управление культуры и архивного дела области

Объем инвестиций в основной капитал сферы туризма

Млн.

рублей

2016

75,0

75000,0

75000,0

2017

295,0

70000,0

70000,0

2018

445,0

70000,0

70000,0

2019

450,0

90000,0

90000,0

2020

480,0

90000,0

90000,0

2021

500,0

90000,0

90000,0

2022

525,0

90000,0

90000,0

2023

550,0

90000,0

90000,0

2024

600,0

90000,0

90000,0

3.2.3.

развитие туристско-рекреационного кластера «Рахманиновский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

121,0

900,0

900,0

2017

127,0

150000,0

150000,0

2018

128,0

300000,0

300000,0

2019

129,0

350000,0

350000,0

2020

130,0

350000,0

350000,0

2021

131,0

350000,0

350000,0

2022

132,0

350000,0

350000,0

2023

133,0

350000,0

350000,0

2024

134,0

350000,0

350000,0

3.2.3.1.

строительство гостиницы (Тамбовская область, Уваровский район, д. Ивановка)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

Единица

2016

3.2.4.

развитие туристско-рекреационного кластера «Мичуринский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2016

2017

127,0

70000,0

70000,0

2018

128,0

70000,0

70000,0

2019

129,0

90000,0

90000,0

2020

130,0

90000,0

90000,0

2021

131,0

90000,0

90000,0

2022

132,0

90000,0

90000,0

2023

133,0

90000,0

90000,0

2024

134,0

90000,0

90000,0

3.2.4.1.

строительство культурно-выставочного центра с гостиницей

(г. Мичуринск, ул. Герасимова, 86)

Управление культуры и архивного дела области

Количество реализуемых проектов

Единица

2016

3.2.5.

развитие туристско-рекреационного кластера «Тамбовский»

Управление культуры и архивного дела области

Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, по отношению к 2012 году

Процент

2018

128,0

100000,0

100000,0

2019

129,0

100000,0

100000,0

2020

130,0

100000,0

100000,0

2021

131,0

100000,0

100000,0

2022

132,0

100000,0

100000,0

2023

133,0

100000,0

100000,0

2024

134,0

100000,0

100000,0

3.2.5.1.

реализация комплекса мер по развитию центра семейного отдыха «Лесная сказка» (Тамбовский район, с. Борщевка, земельные участки с кадастровыми номерами

68:20:5824001:18;68:20:5824 001:36)

Управление культуры и архивного дела области

Уровень удовлетворенности населения качеством предоставления туристских услуг

Процент

2018

80

100000,0

100000,0

2019

85

100000,0

100000,0

2020

90

100000,0

100000,0

2021

90

100000,0

100000,0

2022

90

100000,0

100000,0

2023

90

100000,0

100000,0

2024

90

100000,0

100000,0

Итого по подпрограмме

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563240,5

7740,5

555500,0

2019

650728,8

5228,8

645500,0

2020

650728,8

5228,8

645500,0

2021

650728,8

5228,8

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

4. Подпрограмма «Обеспечение условий реализации Госпрограммы»

4.1.

Развитие системы управления в сфере культуры и туризма

Управление культуры и архивного дела области, управление по

государственной охране объектов культурного наследия области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления

государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

25057,0

590,0

24467,0

2017

88

65447,4

634,1

64813,3

2018

90

72949,0

638,1

72310,9

2019

92

69026,2

548,6

68477,6

2020

95

69047,1

569,5

68477,6

2021

95

69069,9

592,3

68477,6

2022

95

62571,7

62571,7

2023

95

62571,7

62571,7

2024

95

62571,7

62571,7

4.1.1.

расходы на обеспечение функционирования государственных органов

Управление культуры и архивного дела области

Численность работников

Человек

2016

29

18202,0

18202,0

2017

29

18415,6

18415,6

2018

29

18228,4

18228,4

2019

29

17520,1

17520,1

2020

29

17520,1

17520,1

2021

29

17520,1

17520,1

2022

28

17472,4

17472,4

2023

28

17472,4

17472,4

2024

28

17472,4

17472,4

Управление по государственной охране объектов культурного наследия области

Численность работников

Человек

2016

9

6265,0

6265,0

2017

9

6261,2

6261,2

2018

10

6961,8

6961,8

2019

10

6876,7

6876,7

2020

10

6876,7

6876,7

2021

10

6876,7

6876,7

2022

10

6239,3

6239,3

2023

10

6239,3

6239,3

2024

10

6239,3

6239,3

4.1.2.

осуществление полномочий Российской Федерации по государственной охране объектов культурного наследия федерального значения

Управление по государственной охране

объектов культурного наследия

области

Увеличение доли объектов культурного

наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия федерального значения

Процент

2016

33,8

590,0

590,0

2017

34,5

634,1

634,1

2018

35,3

638,1

638,1

2019

36,1

548,6

548,6

2020

36,2

569,5

569,5

2021

36,2

592,3

592,3

2022

36,2

2023

36,2

2024

36,2

4.1.3.

обеспечение деятельности (оказание услуг) областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Управление культуры и архивного дела области

Количество учреждений, подведомственных управлению культуры и архивного дела области, в отношении которых выполняются работы по бухгалтерскому обслуживанию

Единица

2016

14

30967,5

30967,5

2017

14

30357,1

30357,1

2018

14

36990,6

36990,6

2019

14

32936,2

32936,2

2020

14

32936,2

32936,2

2021

14

32936,2

32936,2

2022

14

28045,3

28045,3

2023

14

28045,3

28045,3

2024

14

28045,3

28045,3

4.1.4.

меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, работающих в сельской местности и рабочих поселках

Управление культуры и архивного дела области

Количество специалистов, получающих выплаты

Человек

2016

1557

9404,3

9404,3

2017

1614

9779,4

9779,4

2018

1545

10130,1

10130,1

2019

1644

11144,6

11144,6

2020

1644

11144,6

11144,6

2021

1644

11144,6

11144,6

2022

1644

10814,7

10814,7

2023

1644

10814,7

10814,7

2024

1644

10814,7

10814,7

4.2.

Поддержка учреждений культуры

Управление культуры и архивного дела области

Повышение уровня удовлетворенности жителей области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры

Процент

2016

83

260,1

65,1

195,0

2017

88

2967,1

2478,9

373,9

14,3

100,0

2018

90

2705,0

2370,7

221,3

13,0

100,0

2019

92

2658,6

2316,7

229,1

12,8

100,0

2020

95

100,0

100,0

2021

95

100,0

100,0

2022

95

334,3

221,3

13,0

100,0

2023

95

334,3

221,3

13,0

100,0

2024

95

334,3

221,3

13,0

100,0

4.2.1.

поддержка отрасли культуры (подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений

библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

2017

4,4

612,2

529,9

79,2

3,1

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

130,0

440,3

398,7

39,4

2,2

2019

133,1

396,4

358,9

35,5

2,0

2020

2021

2022

130,0

41,6

39,4

2,2

2023

130,0

41,6

39,4

2,2

2024

130,0

41,6

39,4

2,2

4.2.2.

поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

125,0

1507,5

1300,0

200,0

7,5

2018

130,0

1407,0

1300,0

100,0

7,0

2019

133,1

1407,0

1300,0

100,0

7,0

2020

2021

2022

130,0

107,0

100,0

7,0

2023

130,0

107,0

100,0

7,0

2024

130,0

107,0

100,0

7,0

4.2.3.

поддержка отрасли культуры (комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений

библиотек

(на 1 жителя в год)

Посещение

2017

4,4

345,4

299,0

44,7

1,7

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2018

130,0

355,7

322,0

31,9

1,8

2019

133,1

353,2

307,8

43,6

1,8

2020

2021

2022

130,0

33,7

31,9

1,8

2023

130,0

33,7

31,9

1,8

2024

130,0

33,7

31,9

1,8

4.2.4.

поддержка отрасли культуры (государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры)

Управление культуры и архивного дела области

Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года

Процент

2017

125

402,0

350,0

50,0

2,0

2018

130,0

402,0

350,0

50,0

2,0

2019

133,1

402,0

350,0

50,0

2,0

2020

2021

2022

130,0

52,0

50,0

2,0

2023

130,0

52,0

50,0

2,0

2024

130,0

52,0

50,0

2,0

4.2.5.

формирование и развитие кадрового потенциала отрасли

Управление культуры и архивного дела области

Количество студентов, обучающихся в рамках подготовки для нужд отрасли

Человек

2016

6

195,0

195,0

2017

2

100,0

100,0

2018

2

100,0

100,0

2019

2

100,0

100,0

2020

2

100,0

100,0

2021

2

100,0

100,0

2022

2

100,0

100,0

2023

2

100,0

100,0

2024

2

100,0

100,0

4.2.6.

поддержка работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию (единовременной стимулирующей выплатой лучшим работникам государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов)

Управление культуры и архивного дела области

Количество лучших работников областных государственных учреждений по бухгалтерскому обслуживанию

Человек

2016

1

65,1

65,1

4.3.

Независимая оценка качества оказания услуг учреждениями культуры Тамбовской области

Управление культуры и архивного дела области

Процент охвата независимой оценкой учреждений культуры, расположенных на территории Тамбовской области

Процент

2019

40,8

100,0

100,0

4.3.1.

Оценка качества оказания услуг учреждениями культуры

Управление культуры и архивного дела области

Процент охвата независимой оценкой учреждений культуры, расположенных на территории Тамбовской области

Процент

2019

40,8

100,0

100,0

4.4.

Федеральный

(региональный) проект «Культурная среда»

Управление культуры и архивного дела области

Модернизация, переоснащение учреждений культуры

Единица

2019

7

61510,9

34873,9

26448,6

188,4

4.4.1.

Государственная поддержка отрасли культуры (Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной

программы)

Число построенных

(реконструированных)

капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности

Единица

2019

1

11853,8

10736,8

1061,9

55,1

4.4.2.

Государственная поддержка отрасли культуры (Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами)

Управление культуры и архивного дела области

Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами

Единица

2019

6

26657,6

24137,1

2387,2

133,3

4.4.3.

Государственная поддержка отрасли культуры (Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)

Управление культуры и архивного дела области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Число построенных

(реконструированных)

капитально

отремонтированных

культурно-досуговых

учреждений в сельской

местности

Единица

2019

1

22999,5

22999,5

Итого по подпрограмме

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

68414,5

3113,0

65187,2

14,3

100,0

2018

75654,0

3008,8

72532,2

13,0

100,0

2019

133295,7

37739,2

95255,3

201,2

100,0

2020

69147,1

569,5

68477,6

100,0

2021

69169,9

592,3

68477,6

100,0

2022

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2023

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2024

62906,0

62793,0

13,0

100,0

В том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2019

24061,4

24061,4

Итого по Госпрограмме

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1605522,2

107084,7

1124475,9

2245,6

371716,0

2018

1559942,1

80049,0

853066,9

1419,2

625407,0

2019

2097739,0

116863,2

1265922,3

385,5

714568,0

2020

1465412,5

90569,5

628683,7

746159,3

2021

1518558,3

150592,3

621783,7

746182,3

2022

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2023

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2024

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

в том числе объемы финансирования, предусмотренные в лимитах областной адресной инвестиционной программы

2016

70920,7

70920,7

2017

270703,2

270703,2

2018

32206,5

32206,5

2019

596852,7

596852,7

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

32726,1

32726,1

2019

35000,0

35000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

150000,0

150000,0

2022

2023

2024

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 2
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 3
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Прогноз
сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными учреждениями Тамбовской области по государственной программе Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

Наименование услуги (работы)

Значение показателя объема услуги (работы)

Расходы бюджета Тамбовской области на оказание государственной услуги (выполнение работы), тыс. рублей

наименование

единиц

измерения

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

2018

год

2019

год

2020

год

2021

год

2022

год

2023

год

2024

год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

1. Подпрограмма «Наследие»

1.1. Основное мероприятие «Сохранение, использование, популяризация исторического и культурного наследия»

1.1.1. Государственная работа

«Обеспечение сохранения и использования

объектов

культурного

наследия»

Количество

объектов

культурного

наследия,

штук

208

275

275

275

275

275

275

8636,8

8600,2

8600,2

8600,2

8600,2

8600,2

8600,2

1.2. Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела»

1.2.1. Государственная услуга

«Библиотечное,

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (в стационарных условиях)»

Количество посещений,

тыс. единиц

398,7

402,2

406,2

414,2

414,2

414,2

414,2

55386,0

53660,7

53660,7

53660,7

53660,7

53660,7

53660,7

1.2.2. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности фондов библиотеки, включая оцифровку фондов»

Количество

документов,

тыс. единиц

2263,4

2264,6

2265,0

2265,3

2265,3

2265,3

2265,3

13846,5

13415,2

13415,2

13415,2

13415,2

13415,2

13415,2

1.3. Основное мероприятие «Развитие музейного дела»

1.3.1. Государственная услуга «Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (в стационарных условиях)»

Число

посетителей,

тыс.

человек

538,5

559,2

562,1

566,2

566,2

566,2

566,2

59564,1

63500,4

63500,4

63500,4

63500,4

63500,4

63500,4

1.3.2. Государственная услуга «Создание экспозиций (выставок) музеев, организации выездных выставок (в стационарных условиях)»

Количество

экспозиций, единиц

268

294

304

310

310

310

310

28191,4

30054,5

30054,5

30054,5

30054,5

30054,5

30054,5

1.3.3. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций»

Количество

предметов,

тыс.

единиц

129,3

130,4

131,3

132,1

132,1

132,1

132,1

21938,9

23388,8

23388,8

23388,8

23388,8

23388,8

23388,8

1.4. Основное мероприятие «Развитие архивного дела»

1.4.1. Государственная услуга «Оказание информационных услуг на основе архивных документов (по социально-правовым запросам)»

Количество

исполненных

запросов,

единиц

9190

9210

9230

9250

9250

9250

9250

32892,2

33952,5

33952,5

33952,5

33952,5

33952,5

33952,5

1.4.2. Государственная работа

«Обеспечение сохранности и учет архивных документов»

Объем

хранимых документов,

тыс.

единиц

2154,6

2158,1

2162,2

2166,2

2166,2

2166,2

2166,2

8223,0

8488,1

8488,1

8488,1

8488,1

8488,1

8488,1

2. Подпрограмма «Искусство»

2.1. Основное мероприятие «Сохранение и развитие исполнительских искусств»

2.1.1. Государственная услуга «Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок)»

Число

зрителей,

тыс.

человек

151,6

165,5

169,9

172,4

172,4

172,4

172,4

103890,0

95473,0

95473,0

95473,0

95473,0

95473,0

95473,0

2.1.2. Государственная услуга «Показ (организация показа) концертов и концертных программ»

Число

зрителей,

тыс.

человек

262,8

275,5

282,0

289,0

289,0

289,0

289,0

112444,2

103429,1

103429,1

103429,1

103429,1

103429,1

103429,1

2.2. Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, нематериального культурного наследия населения Тамбовской области»

2.2.1. Государственная услуга «Показ кинофильмов на закрытой площадке»

Число

зрителей,

тыс.

человек

1804

1927

1965

2004

2004

2004

2004

11311,1

10789,5

10789,5

10789,5

10789,5

10789,5

10789,5

2.2.2. Государственная услуга «Прокат кино и видеофильмов»

Количество

выданных

копий,

единиц

355

376

380

383

383

383

383

4524,4

4315,8

4315,8

4315,8

4315,8

4315,8

4315,8

2.2.3. Государственная работа

«Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества»

Количество

клубных

формирований,

единиц

5

5

5

5

5

5

5

6786,7

6473,6

6473,6

6473,6

6473,6

6473,6

6473,6

3. Подпрограмма «Развитие туризма»

3.1. Основное мероприятие «Развитие туризма в Тамбовской области»

3.1.1. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (вне стационара)»

Количество

посещений,

единиц

12200

310

320

330

330

330

330

4068,3

3943,0

3943,0

3943,0

3943,0

3943,0

3943,0

3.1.2. Государственная работа «Оказание туристско-информационных услуг (удаленно через сеть Интернет)»

Количество

посещений,

тыс.

единиц

30,0

24,0

24,5

25,0

25,0

25,0

25,0

1017,1

985,8

985,8

985,8

985,8

985,8

985,8

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 3
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 4
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Ресурсное обеспечение
реализации государственной программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма» за счет всех источников финансирования

Статус

Наименование государственной программы Тамбовской области, подпрограммы государственной программы, мероприятия

Ответственный

исполнитель,

соисполнители

Годы

Объемы финансирования, тыс. рублей, в т.ч.

по годам, всего

федеральный

бюджет

бюджет

Тамбовской

области

местный

бюджет

внебюджетные

средства

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1. Государственная программа Тамбовской области

«Развитие культуры и туризма»

Всего

2014

1120938,9

173396,4

760366,6

2464,1

184711,8

2015

925048,6

61061,4

673631,9

53,0

190302,3

2016

1206943,1

148642,5

834459,3

1511,3

222330,0

2017

1605522,2

107084,7

1124475,9

2245,6

371716,0

2018

1559942,1

80049,0

853066,9

1419,2

625407,0

2019

2097739,0

116863,2

1265922,3

385,5

714568,0

2020

1465412,5

90569,5

628683,7

746159,3

2021

1518558,3

150592,3

621783,7

746182,3

2022

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2023

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

2024

1310198,2

564002,9

13,0

746182,3

Ответственный

исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

966266,2

172600,4

736489,9

2464,1

54711,8

2015

713624,4

61061,4

592207,7

53,0

60302,3

2016

965287,1

10577,2

731668,6

1411,3

221630,0

2017

1237697,9

34705,4

832146,9

2109,6

368736,0

2018

1453472,8

46864,8

782761,8

1319,2

622707,0

2019

1467422,2

81314,6

672154,1

385,5

713568,0

2020

1345682,5

600523,2

745159,3

2021

1338782,5

593623,2

745159,3

2022

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

2023

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

2024

1285028,4

539856,1

13,0

745159,3

в том числе в

рамках областной адресной инвестиционной программы в том числе

объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

2800,0

2800,0

2019

34061,4

34061,4

2018

500,0

500,0

2019

2020

2021

2022

500,0

500,0

2023

500,0

500,0

2024

500,0

500,0

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20288,7

20288,7

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

270839,2

270703,2

136,0

2018

32306,5

32206,5

100,0

2019

562791,3

562791,3

2020

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление по государственной охране объектов культурного наследия области

2014

2015

260,4

260,4

2016

169435,3

138065,3

30670,0

700,0

2017

96985,1

72379,3

21625,8

2980,0

2018

74162,8

33364,2

38098,6

2700,0

2019

67525,5

35548,6

30976,9

1000,0

2020

119730,0

90569,5

28160,5

1000,0

2021

179775,8

150592,3

28160,5

1023,0

2022

25169,8

24146,8

1023,0

2023

25169,8

24146,8

1023,0

2024

25169,8

24146,8

1023,0

в том числе объем средств, направленных в Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

325500,0

325500,0

2019

35000,0

35000,0

2020

90000,0

90000,0

2021

150000,0

150000,0

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

Соисполнитель -

комитет по управлению имуществом области

2016

4000,0

4000,0

2. Подпрограмма

государственной

программы

Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

«Наследие»

Всего

2014

461299,6

112298,8

331594,0

244,2

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

571375,2

139791,0

413017,4

1361,8

17205,0

2017

520685,5

71745,2

425944,3

1770,0

21226,0

2018

445045,7

32726,1

389449,1

1108,8

21761,7

2019

327583,8

35000,0

272375,8

20208,0

2020

365396,6

90000,0

257973,7

17422,9

2021

418519,6

150000,0

251073,7

17445,9

2022

230200,4

212754,5

17445,9

2023

230200,4

212754,5

17445,9

2024

230200,4

212754,5

17445,9

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

461010,9

112298,8

331305,3

17162,6

2015

304095,3

58763,3

227977,9

17354,1

2016

404794,9

2315,7

384612,4

1361,8

16505,0

2017

430595,7

410579,7

1770,0

18246,0

2018

378482,8

358312,3

1108,8

19061,7

2019

267483,6

248275,6

19208,0

2020

253112,8

236689,9

16422,9

2021

246212,8

229789,9

16422,9

2022

211269,9

194847,0

16422,9

2023

211269,9

194847,0

16422,9

2024

211269,9

194847,0

16422,9

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

Соисполнитель -

управление по

государственной

охране объектов

культурного наследия области

2014

288,7

288,7

2016

162580,3

137475,3

24405,0

700,0

2017

90089,8

71745,2

15364,6

2980,0

2018

66562,9

32726,1

31136,8

2700,0

2019

60100,2

35000,0

24100,2

1000,0

2020

112283,8

90000,0

21283,8

1000,0

2021

172306,8

150000,0

21283,8

1023,0

2022

18930,5

17907,5

1023,0

2023

18930,5

17907,5

1023,0

2024

18930,5

17907,5

1023,0

в том числе объем средств, направленных в

2018

32726,1

32726,1

2019

35000,0

35000,0

2020

90000,0

90000,0

Тамбовскую область в рамках реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2021

150000,0

150000,0

2022

2023

2024

Соисполнитель - комитет по управлению имуществом

2016

4000,0

4000,0

3. Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области «Развитие

культуры и туризма»

«Искусство»

Всего

2014

482310,2

59092,9

383448,2

2219,9

37549,2

2015

432924,9

1580,0

388396,7

42948,2

2016

400677,3

8261,5

348836,3

149,5

43430,0

2017

705498,3

32226,5

627920,5

461,3

44890,0

2018

476001,9

44314,1

383345,1

297,4

48045,3

2019

986130,7

44124,0

893062,4

184,3

48760,0

2020

380140,0

297003,6

83136,4

2021

380140,0

297003,6

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

Ответственный

исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

462310,2

59092,9

363448,2

2219,9

37549,2

2015

352924,9

1580,0

308396,7

42948,2

2016

332456,6

8261,5

280715,6

49,5

43430,0

2017

434659,1

32226,5

357217,3

325,3

44890,0

2018

443695,4

44314,1

351138,6

197,4

48045,3

2019

423339,4

44124,0

330271,1

184,3

48760,0

2020

380140,0

297003,6

83136,4

2021

380140,0

297003,6

83136,4

2022

366154,9

283018,5

83136,4

2023

366154,9

283018,5

83136,4

2024

366154,9

283018,5

83136,4

в том числе в

рамках областной адресной инвестиционной

программы

в том числе

объем средств, направленных в Тамбовскую

область в рамках

реализации

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2014

95000,0

95000,0

2015

52917,3

52917,3

2016

1900,0

1900,0

2019

10000,0

10000,0

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Соисполнитель - управление градостроительства и архитектуры области (в рамках областной адресной инвестиционной программы)

2014

20000,0

20000,0

2015

80000,0

80000,0

2016

68220,7

68120,7

100,0

2017

270839,2

270703,2

136,0

2018

32306,5

32206,5

100,0

2019

562791,3

562791,3

2020

2021

2022

2023

2024

4. Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

«Развитие туризма»

Всего

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131169,8

1169,8

130000,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563240,5

7740,5

555500,0

2019

650728,8

5228,8

645500,0

2020

650728,8

5228,8

645500,0

2021

650728,8

5228,8

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

Ответственный

исполнитель - управление культуры и

архивного дела области

2015

6,0

6,0

2016

169201,7

7701,7

161500,0

2017

310923,9

5423,9

305500,0

2018

563240,5

7740,5

555500,0

2019

650728,8

5228,8

645500,0

2020

650728,8

5228,8

645500,0

2021

650728,8

5228,8

645500,0

2022

650936,9

5436,9

645500,0

2023

650936,9

5436,9

645500,0

2024

650936,9

5436,9

645500,0

в том числе

объем средств, направленных в Тамбовскую

область в рамках

реализации

мероприятий

государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2016

900,0

900,0

Соисполнитель - управление по физической культуре и спорту области

2014

134384,0

796,0

3588,0

130000,0

2015

131163,8

1163,8

130000,0

5. Подпрограмма

государственной

программы Тамбовской области «Развитие культуры и туризма»

«Обеспечение условий реализации

Госпрограммы»

Всего

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56858,6

718,1

56087,5

53,0

2016

65688,9

590,0

64903,9

195,0

2017

68414,5

3113,0

65187,2

14,3

100,0

2018

75654,0

3008,8

72532,2

13,0

100,0

2019

133295,7

37739,2

95255,3

201,2

100,0

2020

69147,1

569,5

68477,6

100,0

2021

69169,9

592,3

68477,6

100,0

2022

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2023

62906,0

62793,0

13,0

100,0

2024

62906,0

62793,0

13,0

100,0

Ответственный исполнитель - управление культуры и архивного дела области

2014

42945,1

1208,7

41736,4

2015

56598,2

718,1

55827,1

53,0

2016

58833,9

58638,9

195,0

2017

61519,2

2478,9

58926,0

14,3

100,0

2018

68054,1

2370,7

65570,4

13,0

100,0

2019

125870,4

37190,6

88378,6

201,2

100,0

2020

61700,9

61600,9

100,0

2021

61700,9

61600,9

100,0

2022

56666,7

56553,7

13,0

100,0

2023

56666,7

56553,7

13,0

100,0

2024

56666,7

56553,7

13,0

100,0

в том числе в рамках областной адресной инвестиционной программы

2019

24061,4

24061,4

Соисполнитель -

управление по

государственной охране объектов культурного наследия области

2015

260,4

260,4

2016

6855,0

590,0

6265,0

2017

6895,3

634,1

6261,2

2018

7599,9

638,1

6961,8

2019

7425,3

548,6

6876,7

2020

7446,2

569,5

6876,7

2021

7469,0

592,3

6876,7

2022

6239,3

6239,3

2023

6239,3

6239,3

2024

6239,3

6239,3

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 4
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 13
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Методика
распределения субсидий муниципальным районам, городским округам и сельским поселениям области на поддержку отрасли культуры

1. Методика распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на поддержку отрасли культуры определяет порядок распределения средств между бюджетами муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на осуществление материальной поддержки по мероприятиям:

приобретение в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и колледжей;

комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (далее - комплектование книжных фондов);

подключение муниципальных общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки (далее соответственно - сеть «Интернет», подключение библиотек к сети «Интернет»);

государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры;

государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;

обеспечение учреждений культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

мероприятия в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий.

2. Общий размер субсидии, предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка (Vi), определяется по формуле:

Vi = VI + V2 + V3 + V4 + V5 + V6 + V7,

где:

V1 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей;

V2 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;

V3 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»;

V4 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры;

V5 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (сельского поселения) области субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры;

V6 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

V7 - расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности.

3. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей (VI) определяется по формуле:

где:

- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей;

К - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности области;

- коэффициент выравнивания потребности муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей.

4. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по приобретению музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей () определяется по формуле:

где:

Pi - количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и программам среднего профессионального образования в области искусств и культуры в детских школах искусств и колледжах, расположенных в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области;

Р - общее количество обучающихся по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств и программам среднего профессионального образования в области искусств и культуры в детских школах искусств и колледжах в муниципальных образованиях, участвующих в распределении;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации региональных проектов;

РБi - уровень финансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области из бюджета области.

5. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов (V2) определяется по формуле:

где:

- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов;

- - доля численности зарегистрированных пользователей библиотек в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области в общей численности зарегистрированных пользователей библиотек в области;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области в целях софинансирования расходных обязательств (не выше 99,5 процента и ниже 0,5 процента расходного обязательства);

- уровень финансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области из бюджета области.

6. Доля численности зарегистрированных пользователей библиотек в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области в общей численности зарегистрированных пользователей библиотек в области () определяется по формуле:

где:

Чi - численность зарегистрированных пользователей библиотек в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области согласно данным статистической формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке»;

Ч - общая численность зарегистрированных пользователей библиотек в области согласно данным статистической формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

7. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» осуществляется в зависимости от средней обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет».

Среднее значение показателя обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет» определяется в соответствии с данными статистической формы отчетности № 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке».

В отношении муниципальных районов (городских округов, сельских поселений) области, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет» ниже среднеобластного, при расчете бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» применяется коэффициент 0,8.

В отношении субъектов Российской Федерации, имеющих показатель обеспеченности библиотек доступом в сеть «Интернет» выше среднеобластного, при расчете бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» применяется коэффициент 0,2.

8. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» (V3) в случае:

если такой муниципальный район (городской округ, сельское поселение) области имеет показатель обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет» ниже среднего, определяется по формуле:

где:

- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»;

- предельный уровень софинансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области в целях софинансирования расходных обязательств (не выше 99,5 процента и ниже 0,5 процента расходного обязательства);

- уровень финансирования расходного обязательства i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области из бюджета области.

- размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области (без учета выравнивания);

если такой муниципальный район (городской округ, сельское поселение) области имеет показатель обеспеченности библиотек доступом к сети «Интернет» выше среднего, определяется по формуле:

9. Размер бюджетных ассигнований на предоставление субсидии на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет», предоставляемой бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области (без учета выравнивания) (), определяется по формуле:

где:

- количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области;

С - размер средств на подключение к сети «Интернет» одной библиотеки, не имеющей доступа к сети «Интернет».

10. Количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет», в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области определяется по формуле:

где:

- количество библиотек в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области;

- количество библиотек, имеющих доступ к сети «Интернет», в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области.

11. Размер средств на подключение к сети «Интернет» одной библиотеки, не имеющей доступа к сети «Интернет» (С), определяется по формуле:

где:

- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет»;

- количество библиотек, не имеющих доступа к сети «Интернет».

12. Библиотеки, не имеющие доступа к сети «Интернет», определяются в соответствии с данными Управления.

13. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры (V4) определяется по формуле:

где:

- количество денежных поощрений для i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры;

50000 - размер денежного поощрения (в рублях).

14. Количество денежных поощрений для i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших работников сельских учреждений культуры () определяется по формуле:

где:

- количество работников сельских учреждений культуры в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области;

О - общее количество денежных поощрений;

- количество работников сельских учреждений культуры в области.

15. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры (V5) определяется по формуле:

где:

- количество денежных поощрений для i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры;

100000 - размер денежного поощрения (в рублях).

16. Количество денежных поощрений для i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по поддержке лучших сельских учреждений культуры () определяется по формуле:

где:

- количество сельских учреждений культуры в i-м муниципальном районе (городском округе, сельском поселении) области;

О - общее количество денежных поощрений;

- количество сельских учреждений культуры в области.

17. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (V6), определяется по формуле:

где:

- коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области субъекта Российской Федерации на реализацию мероприятия по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

К - общая сумма коэффициентов выравнивания потребности области;

- общий размер бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на реализацию мероприятий по развитию учреждений культуры.

18. Коэффициент выравнивания потребности i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на реализацию мероприятия по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения (), определяется по формуле:

где:

- потребность i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области на обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, с указанием количества специализированного автотранспорта;

ПрФБiн - предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (городского округа, сельского поселения) области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации национальных проектов;

- средняя стоимость специализированного автотранспорта.

19. Расчетный размер бюджетных ассигнований бюджета области на предоставление субсидии бюджету i-го муниципального района (сельского поселения) области на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности (V7) определяется по формуле:

где:

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренный в бюджете области на соответствующий финансовый год на софинансирование мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

- удельный вес численности сельского населения i-го муниципального района (сельского поселения) области в общей численности сельского населения области;

- коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального района (сельского поселения) области учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности области;

- предельный уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района (сельского поселения) области из бюджета области;

m - количество муниципальных районов (сельских поселений) области, заявки о получении субсидии которых соответствуют критериям отбора для предоставления субсидии.

20. Коэффициент отклонения уровня обеспеченности i-го муниципального района (сельского поселения) области учреждениями культурно-досугового типа от среднего по сельской местности области (Ko6i) определяется по формуле:

где:

- уровень обеспеченности i-го муниципального района (округа, сельского поселения) области учреждениями культурно-досугового типа;

- уровень обеспеченности учреждениями культурно-досугового типа в сельской местности в среднем по области.

21. Уровень обеспеченности i-го муниципального района (сельского поселения) области учреждениями культурно-досугового типа () определяется по формуле:

где:

В - количество мест в учреждениях культурно-досугового типа в i-м муниципальном районе (сельском поселении) области по данным ведомственной отчетности;

- численность сельского населения в i-м муниципальном районе (сельском поселении) области.

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 5
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 17
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Порядок
предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на поддержку отрасли культуры

1. Настоящий Порядок устанавливает цели и условия формирования, предоставления и распределения субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на поддержку отрасли культуры (далее - субсидии).

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:

«сельская местность» - сельские поселения или сельские поселения, рабочие поселки и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городского округа, на территории которого находятся административные центры области);

«специализированный автотранспорт» - передвижные многофункциональные культурные центры (автоклубы) отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, которые используются для предоставления нестационарных культурно-досуговых, библиотечных, информационных и выставочных услуг, а также для проведения массовых мероприятий образовательной и досуговой направленности. Минимальный комплект оборудования автоклуба предусматривает сцену-трансформер, звуковое, световое, мультимедийное оборудование и спутниковую антенну.

3. Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований области, возникающих при реализации следующих мероприятий государственных программ Тамбовской области:

3.1. приобретение в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств по видам искусств и профессиональных образовательных организаций, находящихся в ведении управления культуры и архивного дела области или муниципальных образований в сфере культуры (далее - Управление, детская школа искусств, колледж), по следующим направлениям:

приобретение музыкальных инструментов преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая их доставку и погрузочно-разгрузочные работы;

приобретение оборудования преимущественно отечественного производства или сборки из комплектующих иностранного производства, произведенной на территории Российской Федерации, включая доставку, погрузочно-разгрузочные работы, монтаж, демонтаж (для учебных аудиторий, библиотек, залов) и выставочное оборудование, в том числе мультимедийное оборудование с соответствующим программным обеспечением (далее - оборудование);

приобретение материалов (учебники, учебные пособия, в том числе электронные издания, наглядные пособия и материалы, натюрмортный фонд, художественные альбомы, нотные издания, в том числе нотный педагогический репертуар для детских школ искусств и училищ, клавиры, партитуры и хрестоматии);

3.2. комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных библиотек области (далее соответственно - библиотеки, комплектование книжных фондов);

3.3. подключение библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки;

3.4. государственная поддержка лучших работников сельских учреждений культуры;

3.5. государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры;

3.6. обеспечение учреждений культуры в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)» специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения;

3.7. мероприятия в рамках регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда»)», направленные на создание и модернизацию учреждений культурно-досугового типа в сельской местности, включая строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий (далее - создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности).

4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тамбовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных Управлению на данные цели законом области о бюджете Тамбовской области на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Отбор муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области осуществляется на основании критериев отбора для предоставления субсидии согласно приложению к настоящему Порядку, которые учитывают потребность в финансировании мероприятий, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.

5. Субсидия предоставляется по одному или нескольким мероприятиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.

6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района, городского округа и сельского поселения области не может быть установлен выше 99,5 процента и ниже 0,5 процента расходного обязательства.

7. Условиями предоставления и расходования субсидии являются:

наличие правовых актов муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области, утверждающих перечень мероприятий, в целях софинансирования которых осуществляется предоставление субсидий;

наличие в бюджете муниципального района, городского округа и сельского поселения области бюджетных ассигнований на исполнение расходного обязательства муниципального района, городского округа и сельского поселения области, софинансирование которого осуществляется из бюджета области, в объеме, необходимом для его исполнения, включающем размер планируемой к предоставлению из бюджета Тамбовской области субсидии;

заключение соглашения о предоставлении субсидии между Управлением и администрациями муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области по форме, установленной Управлением (далее - Соглашение);

представление органами местного самоуправления муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области в Управление отчетов об использовании субсидии в соответствии с пунктом 13 Порядка.

8. Соглашение должно содержать следующие положения:

размер субсидии, условия и сроки ее предоставления и расходования; целевое назначение субсидии;

количественные значения показателей результативности использования субсидии и обязательства муниципального района, городского округа и сельского поселения области по их достижению;

наличие муниципальных программ, предусматривающих расходные обязательства муниципального района, городского округа и сельского поселения области, связанные с реализацией мероприятий;

обязательство муниципального района, городского округа и сельского поселения области о предоставлении по формам и в сроки, установленные Управлением, отчетов об исполнении обязательств, вытекающих из соглашения;

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;

порядок осуществления контроля за исполнением соглашения;

ответственность сторон за нарушение соглашения;

условия приостановления и (или) прекращения предоставления субсидии;

порядок возврата субсидии в бюджет Тамбовской области в случае ее неполного освоения или нецелевого использования.

При внесении изменений в Соглашение, связанных с его изменением или расторжением, заключаются дополнительные соглашения по форме, утвержденной Управлением.

9. Управление осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по предоставлению субсидий и доводит до финансовых органов муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам.

Для получения субсидии в Управление представляются следующие документы:

подписанное и заверенное печатью Соглашение в двух экземплярах;

выписка из муниципального правового акта о бюджете муниципального района, городского округа и сельского поселения области на соответствующий финансовый год, подтверждающая софинансирование субсидии.

10. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется по разделам 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография», подразделам 01 «Культура», 03 «Дополнительное образование детей», целевым статьям расходов: 08 3 А1 55192 «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), 08 3 А1 55191 «Государственная поддержка отрасли культуры (Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)», 08 3 02 R5191 «Государственная поддержка отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)», 8 3 А1 S5191 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)», 08 3 02 R5192 «Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)», 08 3 02 R5194 «Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)», 08 3 02 R5195 «Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)», видам расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», 522 «Субсидии на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

11. Финансовые органы муниципальных районов, городских округов, администрации сельских поселений области представляют в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления на лицевые счета по разделам 07 «Образование», 08 «Культура, кинематография», подразделам 01 «Культура», 03 «Дополнительное образование детей», целевым статьям с кодом направления расходов 55192 «Государственная поддержка отрасли культуры (оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских школ искусств, колледжей) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами), 55191 «Государственная поддержка отрасли культуры (Создание и модернизация учреждений культурно-досугового типа в сельской местности)», R5191 «Государственная поддержка отрасли культуры (Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки)», S5191 «Государственная поддержка отрасли культуры (создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений в сельской местности)», R5192 «Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)», R5194 «Государственная поддержка отрасли культуры (Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек субъектов Российской Федерации)», R5195 «Государственная поддержка отрасли культуры (Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений)», соответствующим видам расходов.

12. Управление осуществляет проверки соблюдения условий, установленных при предоставлении субсидии, в том числе целевого и эффективного использования субсидии, полученной в рамках заключенного Соглашения, и соответствия представленных отчетов фактическому состоянию.

Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Управлением исходя из уровня достигнутого в муниципальном районе, городском округе и сельском поселении области значения показателя результативности использования субсидий, установленного Соглашением, на основании отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 13 Порядка.

Показателем результативности использования субсидии является показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

13. Уполномоченные органы муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в Управление отчет об использовании субсидии по форме, установленной Соглашением.

Итоговый отчет об исполнении условий предоставления субсидии, о расходовании и достижении значений показателей результативности использования субсидии представляется в Управление не позднее 01 декабря финансового года, в котором перечислялась субсидия.

Одновременно с итоговым отчетом представляется пояснительная записка о ходе выполнения мероприятий, источником финансирования которых является субсидия. При невыполнении запланированных мероприятий в полном объеме, в том числе в части исполнения графика финансирования мероприятий в соответствующем году, пояснительная записка должна содержать информацию о причинах невыполнения запланированных мероприятий и принятых муниципальным районом, городским округом и сельским поселением области мерах.

14. В случае непредставления или несвоевременного представления муниципальным районом, городским округом и сельским поселением области необходимых материалов и отчетности Управление приостанавливает предоставление субсидии до устранения нарушений по выполнению своих обязательств.

15. Субсидии подлежат возврату в бюджет Тамбовской области в установленном действующим законодательством порядке в случае выявления фактов нарушения целей и условий их предоставления.

16. В случае если муниципальным районом, городским округом и сельским поселением области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии, установленного соглашением, субсидия подлежит возврату в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии. Объем средств, подлежащих возврату из бюджета i-го муниципального района (городского округа, сельского поселения) области в бюджет Тамбовской области, рассчитывается по формуле:

где:

- объем средств, подлежащий возврату в случае, если муниципальным районом (городским округом, сельским поселением) области по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности предоставления субсидии;

- размер субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального района, городского округа, сельского поселения области;

- коэффициент возврата субсидии. Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом (городским округом, сельским поселением) области значения показателя результативности предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

k - коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом (городским округом, сельским поселением) области значения показателя результативности предоставления субсидии;

Т - фактически достигнутое i-м муниципальным районом (городским округом, сельским поселением) области значение показателя результативности предоставления субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности предоставления субсидии, установленное Соглашением.

17. Не использованный на 01 января следующего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Тамбовской области органом местного самоуправления, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в течение первых 15 рабочих дней года, следующего за годом предоставления субсидий, в доход бюджета Тамбовской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета Тамбовской области в установленном действующим законодательством порядке.

18. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные настоящим Порядком.

19. Ответственность за нецелевое использование субсидии, нарушение условий и обязательств, предусмотренных соглашением, и иные нарушения бюджетного законодательства несут органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

20. Несоблюдение муниципальным районом, городским округом, сельским поселением области условий предоставления субсидии влечет применение бюджетных мер принуждения, предусмотренных бюджетным законодательством.

21. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляют Управление и органы государственной власти области, на которые возложены функции финансового контроля.

Приложение
к Порядку
предоставления и распределения субсидий
бюджетам муниципальных районов, городских
округов и сельских поселении области
на поддержку отрасли культуры

Критерии
отбора для предоставления субсидий бюджетам муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области на поддержку отрасли культуры

1. Критериями отбора муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области для предоставления бюджетных ассигнований бюджета области на приобретение музыкальных инструментов, оборудования и материалов для детских школ искусств и колледжей являются:

наличие потребности в обеспечении реализации учебных предметов, соответствующих федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования в области искусств и культуры и федеральным государственным требованиям к минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств и срокам обучения по этим программам, а также в обеспечении музыкальными инструментами, оборудованием и материалами;

наличие согласованного Управлением перечня детских школ искусств и училищ, а также перечней приобретаемых для них музыкальных инструментов, оборудования и материалов.

2. Критериями отбора муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области для предоставления бюджетных ассигнований бюджета области на реализацию мероприятий по комплектованию книжных фондов являются:

наличие заявки муниципального района, городского округа, сельского поселения области о предоставлении субсидии;

наличие в программе муниципального образования мероприятий по комплектованию книжных фондов.

3. Критериями отбора муниципальных районов, городских округов и сельских поселений области для предоставления бюджетных ассигнований бюджета области на реализацию мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки являются:

наличие заявки муниципального района, городского округа, сельского поселения области о предоставлении субсидии;

наличие в программе муниципального образования области мероприятий по подключению библиотек к сети «Интернет» и развитию библиотечного дела с учетом расширения информационных технологий и оцифровки;

для муниципальных районов, городских округов, сельских поселений области, имеющих уровень обеспеченности библиотек доступом ниже среднего, устанавливается 80 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных по указанному направлению;

для муниципальных районов, городских округов области, сельских поселений области, имеющих уровень обеспеченности библиотек доступом выше среднего, устанавливается 20 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных по указанному направлению.

4. Конкурсный отбор осуществляется Управлением на основании следующих критериев:

4.1. в отношении культурно-досуговой деятельности:

удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях (процентов общего числа населения);

уровень материально-технической базы (оснащенность техническим оборудованием, пополнение музыкального инструментария и обновление сценических костюмов, а также создание условий для посетителей в соответствии с их интересами и запросами (наличие игровых и спортивных комнат);

художественно-эстетический уровень оформления помещений и состояние прилегающей территории (планировка, благоустройство, освещение и озеленение);

количество клубных формирований (количество коллективов, их жанровое многообразие и художественный уровень) (процентов населения, участвующего в систематических занятиях художественным творчеством);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с учетом особенностей различных категорий населения;

количество проводимых культурно-массовых мероприятий;

количество культурно-досуговых мероприятий, рассчитанных на обслуживание лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров (процентов общего числа проводимых мероприятий);

количество культурно-просветительских мероприятий, ориентированных на детство и юношество (процентов общего числа проводимых мероприятий);

средняя заполняемость зрительных залов на культурно-досуговых мероприятиях;

взаимодействие с муниципальными и региональными учреждениями культуры, образования, молодежной политики и социального обеспечения;

участие в региональных, межрегиональных, всероссийских и международных фестивалях, конкурсах, праздниках и других массовозрелищных мероприятиях;

работа со средствами массовой информации;

достижения в работе по изучению, сохранению и возрождению фольклора, национальных костюмов, художественных промыслов и народной традиционной культуры;

работа по развитию жанров народного творчества, в том числе вокального, хореографического, музыкального, семейного, циркового, театрального и других жанров;

наличие проектов по изучению и пропаганде истории и культуры малой Родины, а также по краеведческой работе;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений;

4.2. в отношении библиотечного дела: число посещений библиотеки за год;

процент охвата населения библиотечным обслуживанием;

количество культурно-просветительных мероприятий, ориентированных в том числе на детей и молодежь, лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров (в год);

применение информационных технологий в работе библиотеки;

наличие краеведческих проектов в деятельности библиотеки;

наличие проектов по развитию библиотечного дела;

участие в муниципальных, региональных и общероссийских проектах по развитию библиотечного дела;

взаимодействие с муниципальными и региональными органами власти, учреждениями культуры, образования, молодежной политики и социального обеспечения;

работа со средствами массовой информации;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений;

4.3. в отношении музейного дела:

художественно-эстетический уровень экспозиций музея;

количество посетителей музея (в год);

количество выставок, в том числе передвижных (в год);

количество культурно-просветительных мероприятий, в том числе ориентированных на детей и молодежь, лиц с ограниченными возможностями здоровья и пенсионеров (в год);

поиск и внедрение инновационных форм и методов работы с населением; популяризация культурного наследия малой Родины, а также краеведческая работа;

работа со средствами массовой информации;

количество новых поступлений предметов музейного фонда (в год);

применение информационных технологий в учетно-хранительской работе музея;

количество научных публикаций на основе изучения фондовых коллекций;

проведение повышения квалификации музейных кадров;

наличие дипломов, благодарностей, почетных грамот региональных или федеральных органов управления культурой (органов исполнительной власти социальной сферы) и других учреждений.

5. Критериями отбора для муниципальных районов, городских округов, сельских поселений области для предоставления бюджетных ассигнований бюджета области на реализацию мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения, являются:

наличие заявки муниципального района, городского округа, сельского поселения области о предоставлении субсидии;

наличие в программе муниципального образования мероприятий по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения.

6. Критериями отбора муниципальных районов, сельских поселений области для предоставления бюджетных ассигнований бюджета области на реализацию мероприятий по созданию и модернизации учреждений культурно-досугового типа в сельской местности являются:

наличие заявки субъекта Российской Федерации о предоставлении субсидии;

наличие в программе муниципального образования мероприятий по созданию новых учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

наличие утвержденной в установленном порядке проектно-сметной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы проектной документации и положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (в случае, если проведение этой экспертизы в соответствии с законодательством Российской Федерации является обязательным), а также наличие сметы расходов на капитальный ремонт объектов;

подтверждение наличия подготовленного земельного участка для создания учреждений культурно-досугового типа в сельской местности;

обязательство муниципального района, сельского поселения области обеспечить за счет средств местного бюджета благоустройство прилегающей территории созданного учреждения культурно-досугового типа в сельской местности, подключение его к инженерным сетям, а также закупку и установку необходимого немонтируемого оборудования.

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 6
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 24
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Порядок
предоставления и расходования субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа)

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и механизм расходования субсидий из бюджета Тамбовской области в целях софинансирования расходных обязательств бюджетов муниципальных районов Тамбовской области на обеспечение стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты (проекты, направленные на апробацию либо внедрение новых подходов и технологий в научно-педагогической, учебно-методической, творческой и иной деятельности в сфере культуры и искусства) в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа) (далее - Порядок, Инновационно-экспериментальные проекты, Субсидии).

2. Критерием отбора для предоставления Субсидий является наличие молодых специалистов, к которым относятся специалисты в возрасте до 35 лет, выпускники профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, трудоустроившиеся в год окончания образовательной организации, работающие в течение трех лет после трудоустройства в соответствии с полученной ими специальностью и квалификацией и осуществляющие Инновационно-экспериментальные проекты.

Условием для предоставления Субсидии является соответствие Инновационно-экспериментального проекта молодого специалиста критериям оценки, утвержденным постановлением администрации области.

3. Субсидии предоставляются на основании соглашений о предоставлении стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим Инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), заключаемых управлением культуры и архивного дела области с органами местного самоуправления (далее - соглашение), содержащих следующие положения:

размер Субсидии, условия ее предоставления и расходования;

размер средств, предусмотренный в бюджете муниципального района;

количественные значения показателей результативности предоставления субсидии;

сроки и порядок представления отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района за счет Субсидии не может быть выше 99,99 процента и ниже 0,01 процента размера расходного обязательства.

5. Управление культуры и архивного дела области (далее - Управление) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области по предоставлению Субсидий и доводит до финансовых органов муниципальных районов области уведомления по расчетам между бюджетами.

6. Перечисление Субсидий бюджетам муниципальных районов Тамбовской области осуществляется в установленном для исполнения бюджета Тамбовской области порядке на основании сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением субсидии, осуществляется по:

разделу 07 «Образование», подразделу 03 «Дополнительное образование детей»;

разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура»;

целевым статьям:

01202S6310 «Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования»;

08203 S3 550 «Стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры»;

виду расходов 521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности».

8. Финансовые органы муниципальных районов области представляют в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления на лицевые счета по разделу 07 «Образование», подразделу 03 «Дополнительное образование детей», разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура», целевым статьям с кодами направления расходов бюджетов S6310 «Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования», S3550 «Стимулирующие выплаты молодым специалистам, осуществляющим инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры», соответствующим видам расходов для расходования по следующим направлениям на: заработную плату; начисления на выплаты по оплате труда.

9. Уполномоченные органы муниципальных районов области не позднее 20 января, следующего за отчетным годом, представляют в Управление отчеты об использовании субсидий на предоставление стимулирующих выплат молодым специалистам, осуществляющим Инновационно-экспериментальные проекты в муниципальных учреждениях культуры и муниципальных образовательных организациях дополнительного образования детей, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, расположенных в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского типа), по форме, установленной Управлением.

10. Оценка эффективности использования Субсидий осуществляется Управлением исходя из достигнутого в муниципальном районе значения показателя результативности использования Субсидии, установленного соглашением, на основании отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 9 Порядка.

Показателем результативности использования субсидии является показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

11. В случае нарушения муниципальными районами своих обязательств по условиям софинансирования, а также непредставления и несвоевременного представления необходимых материалов и отчетности, Управление приостанавливает предоставление Субсидий до устранения муниципальным районом допущенных по своим обязательствам нарушений.

12. Субсидии подлежат возврату в бюджет Тамбовской области в случае выявления фактов нарушения целей и условий их предоставления в установленном действующим законодательством порядке.

13. В случае если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленного соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета i-го муниципального района в бюджет Тамбовской области в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления Субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

Os - объем средств, подлежащий возврату в случае, если муниципальным районом по состоянию на 31 декабря года предоставления Субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования Субсидии;

Si - размер субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального района;

k - коэффициент возврата Субсидии.

Коэффициент возврата Субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом, значения показателя результативности использования Субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

k - коэффициент возврата Субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом значения показателя результативности использования Субсидии;

Т - фактически достигнутое i-м муниципальным районом значение показателя результативности использования Субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности использования

Субсидии, установленное Соглашением.

14. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Тамбовской области органом местного самоуправления, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток Субсидии не перечислен в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в доход бюджета Тамбовской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета области в установленном действующим законодательством порядке.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Порядком.

16. Ответственность за нецелевое использование полученных Субсидий и несоблюдение бюджетного законодательства несут органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за целевым использованием Субсидий в установленном порядке осуществляют Управление и органы государственной власти Тамбовской области, на которые возложены функции финансового контроля.

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Приложение № 7
к постановлению
администрации области
от 25.06.2019 № 740

Приложение № 25
к государственной программе
Тамбовской области
«Развитие культуры и туризма»

Порядок
предоставления и расходования средств на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления и механизм расходования средств из бюджета Тамбовской области в целях обеспечения единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, по результатам областного конкурса (далее - Порядок, Средства).

2. Средства предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) Тамбовской области в форме субсидий, областным государственным учреждениям культуры, областным государственным архивам, областным государственным образовательным организациям в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета Тамбовской области в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных управлению культуры и архивного дела области на данные цели.

3. Критерием отбора предоставления субсидий муниципальным районам (городским округам) области является наличие в муниципальных учреждениях культуры, муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории муниципального района (городского округа) области и реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, работников (далее - Работники), подтвердивших высокое профессиональное мастерство, внесших значительный вклад в развитие культуры и искусства, архивного дела, дополнительного образования детей в области искусств и получивших широкое общественное признание.

Условием для предоставления субсидий является признание Работников победителями областного конкурса на получение единовременных стимулирующих выплат.

4. Субсидии муниципальным районам (городским округам) области предоставляются на основании соглашений на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, заключаемых управлением культуры и архивного дела области с органами местного самоуправления (далее - соглашение), содержащих следующие положения:

размер субсидии, условия ее предоставления и расходования;

размер средств, предусмотренный в бюджете муниципального района, городского округа;

количественные значения показателей результативности предоставления субсидии;

сроки и порядок представления отчетности о достижении показателей результативности использования субсидии.

5. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального района, городского округа за счет субсидии не может быть выше 99,99 процента и ниже 0,01 процента размера расходного обязательства.

6. Управление культуры и архивного дела области (далее - Управление) осуществляет функции главного распорядителя средств бюджета Тамбовской области на предоставление Средств и доводит до финансовых органов муниципальных районов (городских округов) области уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам, до областных государственных учреждений, подведомственных Управлению, - показатели сводной бюджетной росписи бюджета Тамбовской области и лимиты бюджетных обязательств.

7. Финансирование расходов, связанных с предоставлением Средств, осуществляется по:

разделу 01 «Общегосударственные вопросы», подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы»;

разделу 07 «Образование», подразделам 03 «Дополнительное образование детей», 04 «Среднее профессиональное образование», 06 «Высшее образование»;

разделу 08 «Культура и кинематография», подразделу 01 «Культура»;

целевым статьям:

01202S6310 «Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования»;

08105S3540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры»;

08203 S3 540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры»;

0810523540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов»;

0130623140 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим педагогическим работникам областных государственных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств»;

0820323540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов»;

0840123540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам областных государственных учреждений культуры и работникам государственных архивов»;

видам расходов:

521 «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности», 612 «Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели», 622 «Субсидии автономным учреждениям на иные цели».

8. Финансовые органы муниципальных районов и городских округов области представляют в Управление Федерального казначейства по Тамбовской области расходные расписания для зачисления на лицевые счета по:

разделу 07 «Образование», подразделу 03 «Дополнительное образование детей»;

разделу 08 «Культура, кинематография», подразделу 01 «Культура»; целевым статьям с кодами направления расходов бюджетов:

S6310 «Развитие муниципальных систем общего и дополнительного образования»;

S3 540 «Единовременные стимулирующие выплаты лучшим работникам муниципальных учреждений культуры», соответствующим видам расходов для расходования по следующим направлениям на:

заработную плату;

начисления на выплаты по оплате труда.

9. Руководители областных государственных учреждений, подведомственных Управлению, уполномоченные органы муниципальных районов (городских округов) области не позднее 20 января следующего за отчетным годом, представляют в Управление отчеты об использовании Средств, предоставленных на обеспечение единовременных стимулирующих выплат лучшим работникам областных государственных и муниципальных учреждений культуры, работникам областных государственных архивов, педагогическим работникам областных государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств, по форме, установленной Управлением.

10. Оценка эффективности использования Средств осуществляется Управлением ежегодно на основании отчетов, представляемых в соответствии с пунктом 9 настоящего Порядка.

Показателем результативности использования субсидии является показатель «Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года».

11. В случае нарушения муниципальными районами, городскими округами своих обязательств по условиям софинансирования, а также непредставления и несвоевременного представления необходимых материалов и отчетности, Управление приостанавливает предоставление субсидий до устранения нарушений по выполнению своих обязательств.

12. Субсидии подлежат возврату в бюджет Тамбовской области в случае выявления фактов нарушения целей и условий их предоставления в установленном действующим законодательством порядке.

13. В случае если муниципальным районом, городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии, установленного Соглашением, объем средств, подлежащий возврату из бюджета i-го муниципального района в бюджет Тамбовской области в срок до 25 февраля года, следующего за годом предоставления субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

Os - объем средств, подлежащий возврату в случае, если муниципальным районом, городским округом по состоянию на 31 декабря года предоставления субсидии не достигнуто значение показателя результативности использования субсидии;

Si - размер субсидии, предоставленной бюджету i-го муниципального района;

к - коэффициент возврата субсидии.

Коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом, городским округом значения показателя результативности использования субсидии, рассчитывается по формуле:

где:

k - коэффициент возврата субсидии, отражающий уровень недостижения i-м муниципальным районом, городским округом значения показателя результативности использования субсидии;

Т - фактически достигнутое i-м муниципальным районом, городским округом значение показателя результативности использования субсидии на отчетную дату;

S - плановое значение показателя результативности использования субсидии, установленное Соглашением.

14. Не использованный на 01 января текущего финансового года остаток субсидии подлежит возврату в бюджет Тамбовской области органом местного самоуправления, за которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами закреплены источники доходов местного бюджета по возврату остатков целевых средств, в соответствии с требованиями, установленными бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидии не перечислен в течение первых 15 рабочих дней текущего финансового года в доход бюджета Тамбовской области, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета области в установленном действующим законодательством порядке.

15. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели, не предусмотренные Порядком.

16. Ответственность за нецелевое использование полученных субсидий и несоблюдение бюджетного законодательства несут органы местного самоуправления в соответствии с законодательством Российской Федерации.

17. Контроль за целевым использованием субсидий в установленном порядке осуществляют Управление и органы государственной власти Тамбовской области, на которые возложены функции финансового контроля.

Зам. главы администрации области

Н.Е. Астафьева

Дополнительные сведения

Государственные публикаторы: Портал "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" от 15.07.2019
Рубрики правового классификатора: 130.000.000 Образование. Наука. Культура, 130.030.000 Культура (см. также 200.160.040)

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Основная структура ветви законодательной власти - Федеральное собрание. Рассмотрим особенности и полномочия каждого подразделения.

Читать
Обзор

Какими задачами занимаются органы местного самоуправления в РФ? Какова их структура, назначение и спектр решаемых вопросов?

Читать