Основная информация
Дата опубликования: | 25 июня 2020г. |
Номер документа: | RU24037700202000015 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Красноярский край |
Принявший орган: | Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты муниципальных образований |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 с. Жерлык №25-п
О внесении изменений и дополнений в Постановление от 31.10.2013 №40-п «Об утверждении муниципальной программы Жерлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7, ст. 29 Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 31.10.2013 № 40-п «Об утверждении муниципальной программы Жерлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» (в редакции от 11.11.2016 №59-п, от 13.11.2017 №54-п, от 20.11.2018 №42-п, от 08.07.2019 №43-п, от 22.11.2019 №67-п) следующие изменения и дополнения:
1.1. Муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района», утвержденную постановлением от 31.10.2013 № 40-п изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Жерлыкский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте по адресу: http://gerlik.ru/.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Жерлыкский Весник», но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава сельсовета М.П. Коннов
1
Приложение к постановлению
администрации Жерлыкского
сельсовета от 25.06.2020 №25-п
(в редакции постановления от 31.10.2013 № 40-п
от 11.11.2016 №59-п, от 13.11.2017 №54-п,
от 20.11.2018 №42-п, от 08.07.2019 №43-п, от 22.11.2019 №67-п)
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» Паспорт муниципальной программы
Наименование Муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» (далее – Муниципальная программа)
Основание для
разработки
Муниципальной
программы
Постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016 №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»
Ответственный исполнитель
Муниципальной
программы
Администрация Жерлыкского сельсовета
Соисполнители
Муниципальной
программы
Администрация Жерлыкского сельсовета
Перечень подпрограмм Муниципальной программы
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения.
Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета.
Управление муниципальными финансами сельсовета.
5. Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета.
Цели Муниципальной
программы
Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета
Задачи
Муниципальной
программы
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
5. Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете:
- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения;
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
2014- 2030 годы
Целевые показатели
и показатели
результативности Муниципальной
программы
Приведены в приложении к паспорту муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 21150,49007 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205тыс. руб.;
в 2017 году - 3989,743 тыс. руб.
в 2018 году - 2141,008 тыс. руб.;
в 2019 году - 3288,9993 тыс. руб;
в 2020 году - 3333,40893 тыс.руб;
в 2021 году – 2207,455 тыс.руб;
в 2022 году - 2117,786 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 11566,71607 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 1100,413 тыс. руб.;
в 2018 году - 1439,150тыс. руб.;
в 2019 году - 1748,2993 тыс. руб;
в 2020 году - 1813,29493 тыс.руб;
в 2021 году – 1355,057 тыс.руб;
в 2022 году - 1259,912 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 9547,574 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2889,330 тыс. руб.;
в 2018 году - 701,858 тыс. руб.;
в 2019 году - 1540,7 тыс. руб;
в 2020 году - 1520,114 тыс. руб.
в 2021 году – 852,398 тыс.руб;
в 2022 году – 857,874 тыс.руб.
в 2022 году – 857,874 тыс. руб.
1
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
N п/п
Цели, целевые показатели муниципальной программы
Единица измерения
2014 год
Годы реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале
2021
2025
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета:
1
Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных.
%
65
70
70
70
80
80
80
90
90
90
2
Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов.
%
30,50
18,09
25,94
23,98
27,42
53,58
69,73
27,14
27,14
27,14
1
2. Характеристика текущего состояния Жерлыкского сельсовета
2.1.Территория, население, демографическая ситуация.
Жерлыкский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием в составе муниципального образования Минусинского района Красноярского края.
Территория муниципального образования «Жерлыкский сельсовет» располагается между муниципальными образованиями «Тигрицкий сельсовет», «Шошинский сельсовет», «Большинчкинский сельсовет» и «Тесинский сельсовет».
Площадь муниципального образования составляет 15 045 тыс. кв. метров, общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов) на 2020 год составила 12,19 км.
В состав территории входят три населенных пункта: с. Жерлык, с. Колмаково и д. Майское Утро. Административным центром поселения является с. Жерлык. Численность населения по состоянию на 01.01.2020 - 893 человек. В населенных пунктах сельсовета, проживают единой семьей люди разных национальностей и вероисповеданий.
Финансово-бюджетный потенциал сельсовета низкий, основной доход от земли - арендная плата, земельный и подоходный налог. Высокодотационная территория.
с. Жерлык находится в 65 км от г. Минусинска. В селе работает средняя школа, детский сад, библиотека, сельский клуб, работает почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, три магазина. Жители села занимаются ведением личных подсобных хозяйств.
В населенных пунктах Жерлыкского сельсовета налажено регулярное автобусное сообщение с г. Минусинском.
с. Колмаково расположено в 53 км. от г. Минусинска. В селе располагается общеобразовательная школа, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт работает магазин. Действует фермерское хозяйство
Население и трудовые ресурсы
Численность населения на территории сельсовета составляет 893 человек и на протяжении трех предыдущих лет уменьшается. Численность занятого в экономике населения постепенно снижается. Если факт 2018 года составил 908 человек, то в 2020 году показатель снижен на 12 человек. И в прогнозе на 2021 год также предполагается снижение занятого населения на 10 человек. Происходит это потому, что в настоящее время в селе большая численность населения занятых в экономике составляют люди близкие к пенсионному возрасту. Восполнение трудовых ресурсов происходит медленнее, чем убытие.
В настоящее время часть специалистов работает в сельском хозяйстве, часть населения работает в бюджетной сфере, а также у частных предпринимателей.
Финансово-бюджетный потенциал
Финансово-бюджетный потенциал муниципального образования «Жерлыкский сельсовет» не достаточно высок. Собственные доходы МО «Жерлыкский сельсовет» за 2019 год составили – 686 тыс. рублей, что меньше 2020 года на 13,93 %. Ожидаемые доходы 2021 года составят 739 тыс. руб. Увеличение собственных доходов происходит за счет увеличения сборов по налогу на имущество и земельному налогу. Собственные доходы муниципального образования это подоходный налог, налог на землю, от аренды земельных участков и имущества, налог на имущество, госпошлина.
Местный бюджет получает дотации из краевого и районного бюджета. В 2019 году дотации составляли 86,58%, в 2020г -89,14%. На следующие года прослеживается плановая тенденция к увеличению доли собственных доходов в структуре бюджета сельского совета.
Потребительский рынок
В Жерлыкском сельсовете в целом 13 объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность муниципального образования. В с. Жерлык действуют предприятия специализирующиеся на производстве и переработке сельхозпродукции: колхоз «Прогресс», основная деятельность которого выращивание зерновых культур, индивидуальные предприниматели. В с. Жерлык располагается средняя школа, детский сад, клуб, фельдшерский пункт, работают 3 объекта торговли, участок ООО «Энергоресурс». В с. Колмаково имеется, общеобразовательная школа, сельский клуб и фельдшерский пункт.
Социальная сфера
На территории сельсовета функционируют в с. Жерлык и с. Колмаково – ФАПы.
Количество дневных общеобразовательных учреждений 2 единицы. Они представлены Жерлыкской средней школой комплекс детский сад, Колмаковской общеобразовательной школой.
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составляет 76 человек.
В Жерлыкском сельсовете действуют 2 общедоступных библиотеки, численность работников которых составляет 2 человека.
Учреждения культурно-досугового типа представлены клубом в с. Жерлык и с. Колмаково. Численность работников в клубах 13 человек. В клубах организованы помещения со спортивными сооружениями.
Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственные угодья сельсовета занимают 7888,8 га. На территории Жерлыкского сельсовета расположены сельскохозяйственное предприятие – Колхоз «Прогресс», 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся выращиванием зерновых культур. На данных площадях взращиваются: ячмень, овес, пшеница, рожь. Основная доля в объеме производства приходится на продукцию растениеводства.
Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно эффективно использовать для поступательного социального и экономического роста:
- наличие земельных, водных и лесных ресурсы для создания новых производств,
- благоприятные природно-климатические и экологические условия для населения, отсутствие вредных производств,
- благоприятные почвенно-климатические условия для предприятий агропромышленного комплекса,
- наличие объектов коммунальной и социальной сферы.
- наличие инженерной инфраструктуры
К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие муниципального образования относятся:
Демографические проблемы:
- низкий рост численности населения вследствие естественной убыли населения;
- старение населения, сокращение удельного веса молодежи.
Проблемы рынка труда:
- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте;
- большая доля неработающей молодежи.
Проблемы уровня доходов населения:
- существенная диспропорция в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики;
- существенная дифференциация населения по уровню доходов;
высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной поддержке.
Проблемы системы образования:
- дефицит кадров, жилищная обеспеченность;
- высокий износ зданий общеобразовательных учреждений:
В с. Колмаково здание школы не соответствует нормативным требованиям.
- недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений:
- недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.
Проблемы здравоохранения:
- недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление здоровья населением;
- высокий уровень заболеваемости и смертности населения;
- отсутствие получения скорой медицинской помощи в связи с отдаленностью от муниципального центра;
-отсутствие необходимого современного медицинского оборудования.
Проблемы физической культуры и спорта;
- недостаточность площадей для занятия физической культурой и спортом;
- несоответствие материально-технической базы задачам развития массового спорта;
- недостаточное финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта;
- отсутствие профессиональных кадров.
Проблемы сферы культуры:
- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием;
- высокая степень износа материально-технической базы;
- высокий износ зданий учреждений культуры;
- низкий уровень участия населения в культурной сфере;
- низкая заработная плата работников отрасли.
Экологические проблемы:
-отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию окружающей среды;
- возникновение несанкционированных мусоросвалок на территории населенных пунктов;
- отсутствие полигонов по захоронению и переработке твердо-бытовых отходов;
- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах и производствах.
Проблемы безопасности:
- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации;
- низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди населения;
- низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС;
-несоответствие большинства объектов капитального строительства противопожарным требованиям;
- существенный износ уличной дорожной сети влияющий на рост ДТП.
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:
- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и недостаточный уровень качества предоставляемых услуг;
-низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесторов;
- отсутствие индивидуального жилищного строительства.
Проблемы в сельском хозяйстве:
- отсутствие базового сельскохозяйственного предприятия;
отсутствует эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой собственности;
низкий уровень развития и личных подсобных хозяйств населения.
отсутствие закупок сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения муниципального образования.
отсутствие предприятий животноводства.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития.
Целью муниципальной программы является создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Жерлыкского сельсовета.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Приоритетными направлениями являются:
Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.
Обеспечение условий для жизни и деятельности населения на территории сельсовета.
Обеспечение социальной защиты и безопасности населения.
Обеспечение социального развития населения.
Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения.
4. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются следующие показатели:
снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшение материальных потерь от пожаров;
снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров;
создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения;
сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;
доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы Жерлыкского сельсовета составит не менее 95% к 2021 году;
своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);
обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2019 году, 0,797 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,738 млн. рублей в 2022 году, 0,753 млн. рублей в 2023 году).
Информация о подпрограммах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
На территории Жерлыкского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.
В период с 2013 по 2020 годы на территории Жерлыкского сельсовета чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место природные чрезвычайные ситуации.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.
Большое количество пожаров происходит в жилом секторе. Главной причиной пожаров является неосторожное, небрежное обращение с огнем.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;
недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;
Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Жерлыкского сельсовета было создано: 2 добровольные пожарные дружины, имеется пожарный пост, пожарный автомобиль, приобретены: ствол пожарный РСК-50 метал- 1шт.; ранцы 10шт., пожарные рукава-4 шт., системы оповещения – 2 шт., огнеборец передвижной-1 шт., мотопомпа-1шт.
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.
Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:
в повседневном режиме – для социально полезных целей;
в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.
Исходя из перечисленного проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности необходимо решить подпрограммными методами на местном уровне.
Для достижения положительной динамики, в целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, в целях недопущения возникновения пожаров на территории Жерлыкского сельсовета необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу с населением, использовать метод наглядной агитации.
Подпрограмма разработана также и для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельсовета.
1 гидротехническое сооружение (далее – ГТС) по состоянию на 01.01.2016г. является собственностью сельсовета. ГТС имеет удовлетворительный уровень безопасности, выполнен расчет вероятного вреда в результате аварий на них, декларирование и паспорта.
Угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций данное гидротехническое сооружение пруда «Жерлыкский» не представляет.
В результате реализации мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2030 год планируется привести гидротехнические сооружения в надлежащее техническое состояние, провести декларирование и паспорт.
В результате проведения таких мероприятий улучшится экологическое состояние водных объектов, являющееся важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей сельсовета.
Цель: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
Задачи:
Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений и обеспечением безопасности на территории Жерлыкского сельсовета
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Развитие материально-технической базы.
2. Развитие добровольной пожарной охраны.
3. Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации, первичных мер пожарной безопасности.
4. Создание условий для безопасной эксплуатации ГТС, расположенных на территории Жерлыкского сельсовета.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2013-2018 годах предполагается достижение следующих показателей:
Наименование показателей
Единица измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Случаи гибели сельского населения при пожарах
ед.
0
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
Случаи травмированного сельского населения при пожарах
ед.
-
-
-
-
-
-
-
Прокладка минерализованных полос и уход за ними
км
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Реализация подпрограммы позволит снизить риск гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшить материальные потери от пожаров.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров.
Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения в области пожарной безопасности, в результате чего понизится количество бытовых пожаров.
Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы проявится через полученные социальные результаты, такие как:
- процент количества гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние - 100%.
Критериями достижения планируемого результата программы являются:
Создание условий для реализации функций возложенных на сельсовет при эксплуатации ГТС в соответствии с нормативно правовыми документами и правилами:
- приведение ГТС в соответствие с требованиями законодательства в области безопасности; расчет вероятного вреда.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 7981,98784 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205 тыс. руб.;
в 2017 году - 3150,102 тыс. руб.
в 2018 году - 280,429 тыс. руб.;
в 2019 году - 117,941 тыс. руб;
в 2020 году - 156,564 тыс.руб;
в 2021 году – 102,431 тыс.руб;
в 2022 году - 102,431 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 3622,78284 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 404,672 тыс. руб.;
в 2018 году - 127,109 тыс. руб.;
в 2019 году - 85,350 тыс. руб;
в 2020 году - 102,258 тыс.руб;
в 2021 году – 26,402 тыс.руб;
в 2022 году - 26,402 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 4323,005 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2745,43 тыс. руб.;
в 2018 году - 153,32 тыс. руб.;
в 2019 году - 32,591 тыс. руб;
в 2020 году - 54,306 тыс. руб.
в 2021 году – 76,029 тыс.руб;
в 2022 году – 76,029 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения» представлена в приложении 1 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Благоустройство территории предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
В области текущего содержания территории Жерлыкского сельсовета можно выделить следующие проблемы
Уличное освещение.
Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения. В настоящее время уличное освещение составляет 78,5% от необходимого.
Утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов (санитарное состояние сел Жерлыкского сельсовета).
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, связанного с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.
Коммунальная инфраструктура
Целью жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ.
Основными задачами являются проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов, увеличения срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ.
Безопасность дорожного движения
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является превышение установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.
Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются водители личного автотранспорта.
Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов.
Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.
Основными направлениями реализации данной задачи является:
1. Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
2. Реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Цель: создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Благоустройство улично-дорожной сети.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Повышение уровня благоустройства территории Жерлыкского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Жерлыкского сельсовета.
3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог.
4. Обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры.
5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 14006,66023 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб.
в 2017 году - 619,67 тыс. руб;
в 2018 году - 1375,758 тыс. руб.
в 2019 году - 2830,6943 тыс. руб.
в 2020 году - 2895,74293 тыс. руб.;
в 2021 году - 1838,922 тыс.руб.;
в 2022 году – 1749,253 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 8835,32323 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб;
в 2017 году- 475,77 тыс. руб;
в 2018 году - 827,22 тыс. руб.
в 2019 году - 1373,2183 тыс. руб.
в 2020 году - 1429,93493 тыс. руб.;
в 2021 году - 1062,553 тыс.руб.;
в 2022 году – 967,408 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 5171,337 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 00,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 143,9 тыс. руб;
в 2018 году - 548,538 тыс. руб.
в 2019 году - 1454,877 тыс. руб.
в 2020 году - 1465,808 тыс. руб.;
в 2021 году - 776,369 тыс.руб.;
в 2022 году – 781,845 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 0,000 тыс. руб;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» представлена в приложении 2 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Важнейшим приоритетом социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета является повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной сферы.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем социальной сферы, путем обеспечения доступности и увеличения качества предоставляемых услуг, увеличению количества пользователей, подержание в безаварийном состоянии объектов капитального строительства социальной сферы. Сохранение и развитие культурного и физического потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к спорту, ценностям культуры, здоровью и повышению уровня образования учащихся.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по развитию качества услуг социальной сферы населенных пунктов. В то же время сохраняется напряженность, проблемы в решении вопросов развития данной сферы, несоответствие требованиям населения муниципального образования.
В области развития социальной сферы территории Жерлыкского сельсовета можно выделить следующие проблемы:
Проблемы образования.
Система образования Жерлыкского сельсовета представлена: МБОУ «Жерлыкская СОШ №20» и филиал Жерлыкской СОШ№20 «Колмаковская ООШ », в которых по состоянию на 01.01.2020 обучается 76 ребенка. До 2021 года произойдет уменьшение количества учащихся в данных школах.
Слабая оснащенность материально-технической базы не позволяет развивать дополнительные формы образовательного процесса. Недостаточное финансирование учреждений приводит к решению неотложных проблем безаварийного содержания зданий и сооружений, созданию условий безопасного образовательного процесса, а не расширению спектра услуг дополнительного образования.
В с. Колмаково отсутствует детский сад, а также здание школы старое.
Проблемы в культуре.
В настоящее время на территории Жерлыкского сельсовета функционируют 2 сельских клуба, при которых образованы фольклорные ансамбли в количестве 1 творческого коллектива. Недостаточный уровень финансирования данной отрасли не позволяет повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием. Высокая степень износа материально-технической базы клубных формирований не способствует развитию новых форм досуговой деятельности, следовательно, не позволяет увеличить численность привлекаемого к участию в культурной жизни населения, увеличить количество творческих коллективов. В клубе с. Колмаково необходимо провести капитальный ремонт.
Низкий уровень участия молодежи в культурно - досуговой и творческой деятельности, праздничных мероприятиях.
Проблемы в спорте.
Низкий уровень пропаганды занятием физической культурой и спортом среди населения.
Реализация разработанной подпрограммы «Социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края» позволит сохранить и развить культурно-досуговую деятельность, массовую физкультуру и спорт в населенных пунктах, возродить народные традиции, а также создать условия для динамичного и успешного развития муниципального образования. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, спорта и образования приведёт к улучшению условий, безопасных и благоприятных для проживания в сельской местности.
Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
Задачи:
1. Проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.
3. Социальная политика.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.
2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы ожидается сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит: 499,004 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 499,004 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 00,000 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2017 году- 0,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета» представлена в приложении 3 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны районного и регионального бюджета, а отдельные полномочия возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления муниципального района.
С 2006 года в Минусинском районе в целом начала осуществляться практика передачи органами местного самоуправления поселений части полномочий на решение вопросов местного значения муниципальному району, с передачей части финансовых средств, для осуществления данных полномочий. Наработанная практика показала положительный опыт по эффективному использованию бюджетных средств сельсовета. В связи с этим, планируется продолжить данную практику исполнения вопросов местного значения в дальнейшем.
В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.
Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета, повышение эффективности использования средств бюджета сельсовета.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельсовета в условиях замедления темпов роста доходов бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета сельсовета.
В рамках данной цели предполагается решение задачи по повышению качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.
Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.
В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов сельского бюджета с показателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».
Качественная реализация сельсоветом закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения сельского бюджета по доходам и расходам.
В целях эффективного использования бюджетных средств будет реализовано мероприятие «Повышение эффективности использования бюджетных средств». Выполнение специалистами сельсовета установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В связи с установленным лимитом численности, фонда оплаты, а также учитывая профессиональный потенциал и навыки работников сельсовета, представительным органом сельсовета принято решение о передаче части полномочий администрации Минусинского района на решение следующих вопросов местного значения:
- по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства;
- по принятию решения о подготовке генеральных планов поселения, подготовке генеральных планов поселения, принятию решения о подготовке правил землепользования и застройки поселения, подготовке правил землепользования и застройки поселения; принятию решения о подготовке документации по планировке территории поселения, подготовке документации по планировке территории поселения; утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей;
- по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения;
- по исполнению бюджета поселения и осуществлению внутреннего финансового контроля за исполнением данного бюджета;
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- по созданию условий для малого и среднего предпринимательства;
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Учитывая наличие узких специалистов, работающих в отраслевых органах администрации Минусинского района, в рамках мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета сельсовета», ежегодно планируется продолжать практику передачи части полномочий муниципальному району от сельсовета в целях рационального, эффективного использования средств бюджета сельсовета.
Исполнителем подпрограммы является администрация Жерлыкского сельсовета.
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 26 % в 2014 году, не менее 37 % в 2015 году, не менее 37 % в 2016 году, не менее 28 % в 2017 году, не менее 30 % в 2018 году, в 2019 не менее 30%, на 2020 год не менее 35%.
- своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта текущего года соответственно);
- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2018 году, 0,797 млн. рублей в 2019 году, 0,738 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,753 млн. рублей в 2022 году).
Источником финансирования программных мероприятий являются средства сельского бюджета:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1889,359 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 1889,359 тыс руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета» представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
Проблема сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) стоит остро. В результате складывается неблагоприятная ситуация в сфере обращения с отходами, что создает экологическое, экономическое и социальные проблемы в поселении.
Отсутствия системы по сбору и вывозу ТКО обуславливается появление несанкционированных мест размещения отходов.
Сложная ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению территории и уже сегодня реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Жерлыкского сельсовета. Маштабность и сложность рассматриваемой проблемы обуславливается необходимостью реализации комплексного подхода к ее решению.
Промежуточный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
Формирование положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления поселения, повышение эффективности их деятельности и повышение качества муниципальных услуг;
Снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по несанкционированным свалкам ТКО;
Повышение культуры населения в сфере обращения с ТКО.
Конечный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в улучшении качества жизни населения Жерлыкского сельсовета за счет создания объектов инфраструктуры по сбору ТКО.
Целью выполнения подпрограммы является снижение негативного воздействия при сборе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленной цели необходимо: приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения, проведение субботников для ликвидации мелких несанкционированных свалок в период благоустройства территории (весеннее - летний период).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь поставленную цель, создать централизованную систему сбора ТКО, исключить несанкционированное размещение ТКО, тем самым снизить риск загрязнения окружающей среды, повысить экологическую культуру населения в области обращения с ТКО и минимизировать воздействие отходов на экологическую систему.
Срок реализации программы 2019-2020 годы.
Выбор мероприятий и определения объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы является администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Администрация Жерлыкского сельсовета ежеквартально оформляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективности средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
Оценка социально-экономической эффективности.
От реализации программных мероприятий ожидается приобретение контейнерного оборцдования в количестве 5 шт. объемом 0,75 (1,0) м3 для сбора ТКО.
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 26 % в 2014 году, не менее 37 % в 2015 году, не менее 37 % в 2016 году, не менее 28 % в 2017 году, не менее 30 % в 2018 году, в 2019 не менее 30%, на 2020 год не менее 35%.
- своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта текущего года соответственно);
- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2018 году, 0,797 млн. рублей в 2019 году, 0,738 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,753 млн. рублей в 2022 году).
Предоставление средств субсидии из краевого бюджета на финансировнаие расходов по мероприятиям подпрограммы , источником софинансирования программных мероприятий являются средства сельского бюджета:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 53,879 тыс. руб., в том числе по годам
в 2019 году - 53,879 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 0,647 тыс руб., в том числе по годам
в 2019 году - 0,647 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 53,232 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году - 53,232 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета» представлена в приложении 5 к муниципальной программе.
Подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, перечень подпрограммных мероприятий, механизм реализации подпрограммы, Управление подпрограммой и контроль за ее исполнением утверждены в приложениях 1-5 к Муниципальной программе.
Информацию об основных мерах правового регулирования направленных на достижение цели и (или) задач программы
Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Жерлыкского сельсовета представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Информацию о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 6 к Муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов) представлена в приложении 7 к Муниципальной программе.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
Задачи:
Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 7981,98784 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205 тыс. руб.;
в 2017 году - 3150,102 тыс. руб.
в 2018 году - 280,429 тыс. руб.;
в 2019 году - 117,941 тыс. руб;
в 2020 году - 156,564 тыс.руб;
в 2021 году – 102,431 тыс.руб;
в 2022 году - 102,431 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 3622,78284 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 404,672 тыс. руб.;
в 2018 году - 127,109тыс. руб.;
в 2019 году - 85,350 тыс. руб;
в 2020 году - 102,258 тыс.руб;
в 2021 году – 26,402ыс.руб;
в 2022 году - 26,402 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 4323,005 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2745,43 тыс. руб.;
в 2018 году - 153,32 тыс. руб.;
в 2019 году - 32,591 тыс. руб;
в 2020 году - 54,306 тыс. руб.
в 2021 году – 76,029 тыс.руб;
в 2022 году – 76,029 тыс. ру
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов на территории Жерлыкского сельсовета.
- на приобретение и установку противопожарного оборудования;
- на прокладку минерализованных полос и уход за ними;
- на приобретение первичных мер пожаротушения;
-на приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев;
- на приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;
- на оплату договоров по приобретению ГСМ и договоров оказания услуг по скашиванию дикорастущих трав вокруг населенных пунктов Жерлыкского сельсовета;
- на приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров;
- на содержание пожарной машины.
2. Администрация Жерлыкского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
6. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств. Расчет производится безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета
7. Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: Муниципальные контракты (далее МК), счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1
к подпрограмме 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
1.1
Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций
чел.
Сведения ОНД МЧС России
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
Приложение 2
к подпрограмме 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0309
1510088520
244
19,0
85,0
8,0
8,0
120,0
Исключает возможность переброса огня на жилой сектор населенного пункта.
ИТОГО
19,0
85,0
8,0
8,0
120,0
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Обеспечение первичных мер безопасности населенных пунктов ( мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности)
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0310
1510088530
244
45,00
0
0
0
45,00
Итого
45,00
45,00
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0310
15100S4120
244
34,221
57,164
80,031
80,031
251,447
Итого
34,221
57,164
80,031
80,031
251,447
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 2 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Мероприятия связанные с эксплуатацией гидротехнических сооружений и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений за счёт средств бюджета сельсовета
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0406
151088560
244
19,72
14,4
14,4
14,4
62,92
Снижение рисков связанных с эксплуатацией ГТС уменьшение степени опасности ГТС на 10%, приведение ГТС в нормативное состояние
итого
19,72
14,4
14,4
14,4
62,92
всего по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
479,367
в том числе по ГРБС
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
479,367
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Благоустройство улично-дорожной сети.
2.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования. Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета, муниципальной программы "Социально-экономического развития сельсовета"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 14006,66023 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб.
в 2017 году - 619,67 тыс. руб;
в 2018 году - 1375,758 тыс. руб.
в 2019 году - 2830,6943 тыс. руб.
в 2020 году - 2895,74293 тыс. руб.;
в 2021 году - 1838,922 тыс.руб.;
в 2022 году – 1749,253 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 8835,32323тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб;
в 2017 году- 475,77 тыс. руб;
в 2018 году - 827,22 тыс. руб.
в 2019 году - 1375,8173 тыс. руб.
в 2020 году - 1429,93493 тыс. руб.;
в 2021 году - 1062,553 тыс.руб.;
в 2022 году – 967,408 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 5171,337 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб;
в 2017 году - 143,9 тыс. руб;
в 2018 году - 548,538 тыс. руб.
в 2019 году - 1454,877 тыс. руб.
в 2020 году - 1465,808 тыс. руб.;
в 2021 году - 776,369 тыс.руб.;
в 2022 году – 781,845 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 0,000 тыс. руб;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
Благоустройство улично-дорожной сети;
Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок;
Прочие мероприятия по благоустройству;
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
5. Содержание автодорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком формирования и использования дорожного фонда Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением Жерлыкского сельского Совета депутатов от 20.02.2018 года №74-рс и за счет средств краевого бюджета.
6. Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения;
7. Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.
Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на оплату труда работников Администрации Жерлыкского сельсовета, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети;
- на оплату договоров по приобретению электрической энергии и услуг связанных с ее предоставлением;
- на оплату договоров связанных с приобретением электротоваров;
- на оплату договоров на приобретение и установку опор для уличного освещения;
- на оплату договоров за услуги по технологическому присоединению к линиям электросетей;
- на оплату договоров по утилизации ртутьсодержащих изделий (ламп);
- на оплату договоров на сбор и вывоз ТБО, в том числе и ликвидацию несанкционированных свалок, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- на оплату договоров по утилизации ртутьсодержащих изделий (ламп);
- на оплату договоров, по установке недостающих дорожных знаков;
- на оплату договоров по ремонту дорожного полотна, ямочному ремонту, восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением щебня на территории дорог сельсовета;
- на оплату договоров по механизированной снегоочистке автомобильных дорог;
- на оплату договоров по разработке проекта (ПНООЛР), оформление ТО, выполнение расчетов;
- на оплату налогов, сборов и иных платежей, связанных размещением отходов производства и потребления (плата за негативное воздействие на окружающую среду);
- на оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения;
- на разработку проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;
- на прочие мероприятия в области благоустройства.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета, сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, а также за счет краевого федерального бюджетов, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного отбора. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрация Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением Правительства Красноярского края.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1
к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка
жилищно–коммунального хозяйства»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Форма № 1-МО
3,0
3,0
2,5
2,5
1.2
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных
%
Форма № 1-МО
70
80
85
90
Приложение 2
к подпрограмме 2 "Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
Задача 1 Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520010210
110
107,501
0
0
0
107,501
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520010490
110
0
31,873
0
0
31,876
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088610
110
321,189
422,973
422,973
422,973
1590,108
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088610
244
517,810
500,00
500,00
400,00
1917,81
Увеличение освещенности улиц проездов на 16,3%
Прочие мероприятия в области благоустройства.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088630
244
72,9683
34,00
13,00
13,00
132,9683
Ремонт детских площадок в кол 2, устан. памятников в кол.1 штук, благоустройство территории Жерлыкского сельсовета
Прочие мероприятия в области благоустройства
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088630
850
0,450
0,450
0,450
0,450
1,80
Оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду
ИТОГО:
1019,9183
989,296
936,423
836,423
3782,0633
Задача 2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Мероприятия по оказанию ритуальных услуг.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0502
1520088640
244
5,0
0
5,0
5,0
20,0
Доставка невостребованных трупов на территории
Мероприятия по содержанию мест захоронения.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088650
244
33,0
0
0
0
33,0
Ремонт мест захоронения в кол.2шт. Обеззараживание территорий.
ИТОГО:
38,0
0
5,0
5,0
53,0
Задача 3 Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд)
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств бюджета сельсовета .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
1520088660
244
101,677
213,00693
112,925
117,725
545,33393
Увеличение протяженности дорог соответствующих требуемым параметрам на 2,5км. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 20кв.м.
Мероприятия за счёт средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках долевого финансирования.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
15200S5080
244
137,103
132,998
0
0
270,098
Мероприятия за счёт средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках долевого финансирования.
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
15200S5090
244
507,644
588,064
623,595
623,595
2342,898
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15200S6410
244
794,59543
799,483
0
0
1594,07843
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив за счет поступления от юридических лиц.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15202S6410
244
110,63987
75,245
0
0
185,88487
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств граждан.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15203S6410
244
100,5817
65,840
0
0
166,4217
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R374920
244
20,985
0
0
0
20,985
Покупка дорожных знаков кол-ве 6 шт.
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R310601
244
0
24,72
22,66
22,66
70,04
Изготовление и установка ограждения для пешеходного перехода
Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R374270
244
0
7,09
0
0
7,09
ИТОГО:
1773,226
1906,44693
736,52
741,32
5139,82993
Всего по подпрограмме:
2830,6943
2895,74293
1838,922
1749,253
8974,89323
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
2830,6943
2895,74293
1838,922
1749,253
8974,89323
1
Приложение № 3
к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
Задачи:
1.Проведение культурно-массовых мероприятий
2. Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
3. Социальная политика
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит: 499,004 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 499,004 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 00,000 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2017 году- 0,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб
2. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности
2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.
3. Социальная политика:
- доплата к муниципальным пенсиям;
- проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи.
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на доплату к муниципальным пенсиям;
- на оплату труда детей и молодежи привлеченных для проведения оздоровительных и других мероприятий;
- на оплату договоров по приобретению призов, подарков, ГСМ для транспортировки спортсменов до мест проведения соревнований;
- на оплату договоров по приобретению призов, подарков, открыток, для развития культурно-досуговой и творческой деятельности жителей сельсовета.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета и районного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований,
Начисление и выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляется согласно Закону Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» от 03.03.2011 № 12-5654.
По проведению оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи предполагается финансовое обеспечение из средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы района "Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы" и средства бюджета сельсовета на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период, согласно трудового договора.
Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии с перечнем мероприятий, утверждённых Постановлением администрации Жерлыкского сельсовета, на основании утвержденных бюджетных смет.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1 к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сферы сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы
1.1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
Ведомственная отчётность
25
29
33
35
1.2
Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения
%
Ведомственная отчётность
15
20
30
30
1
Приложение 2
к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие
социальной сферы сельсовета»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы
Задача 1 Социальная политика
Мероприятия по доплате к муниципальным пенсиям.
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
1001
1530082210
312
12,00
12,00
12,00
12,00
48,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицу замещавшему муниц. должность в кол. 1 чел.
ИТОГО
12,00
12,00
12,00
12,00
48,00
Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий
Мероприятия по развитию культурно-досуговой и творческой деятельности.
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
0801
1530088830
244
74,004
60,00
45,00
45,00
224,004
Проведение культурно-массовых мероприятий в кол. 4
ИТОГО
74,004
60,00
45,00
45,00
224,004
Всего по подпрограмме:
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
1
Приложение № 4 к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Управление муниципальными финансами Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
главный распорядитель бюджетных средств – администрации Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Задачи:
1.Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1889,359 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб.
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году – 209,102 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 1889,359 тыс руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Повышение эффективности использования бюджетных средств (предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями).
2. Мероприятия по повышению налогового потенциала (Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности)
3. Мероприятия по эффективному расходованию средств для повышения качества жизни и гармоничному развитию территории (Разработка местных нормативов градостроительного проектирования)
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на оплату договоров на выполнение кадастровых работ;
- на оплату договоров по разработке местных нормативов градостроительного проектирования,
- на оплату мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета согласно заключённых Соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, утверждённых главой Минусинского района и главой сельсовета на 2014-2018 годы.
Межбюджетные трансферты распределяются согласно приложения №3.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:
- решение от 18.10.2013. № 101-рс (в редакции решений от 25.12.2013 №110-рс, от 21.03.2016 №26-рс) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкском сельсовете»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 21.09.2015г. №43-п «Об утверждении Положения «О порядке и сроках разработки проекта решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»;
Решение Совета депутатов от 20.02.2018г. №74-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкского сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.
В соответствии с постановлением администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2017-2020 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета.
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств сельского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата Минусинского района.
1
Приложение 1
к подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
42
44
44
1.2.
Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
28
30
30
1.3.
Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
95%
95%
95%
95%
Приложение 2
к подпрограмме 4 "Управление муниципальными финансами."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год
2019
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»
внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»
Администрация Жерлыкского сельсовета та
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Своевременное составление проекта сельского бюджета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта)
обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120%) ежегодно; обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее 95%
Мероприятие 1.2.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
1403
1540086210
540
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района общего характера
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
1403
1540086220
540
0
0
0
0
0
1.3 Мероприятия по повышению налогового потенциала
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Всего по подпрограмме:
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Приложение 3 к подпрограмме 4 "Управление муниципальными финансами."
Перечень расходов с указанием объема средств на их реализацию в рамках мероприятия подпрограммы:
№п/п
Наименование расходов мероприятия
Расходы (тыс. руб.), годы
2019год
2020 год
2021год
2022 год
Итого на период
1.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Мероприятие 1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе:
1.1.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2022 годы
8531,00
8898,00
8898,00
8898,00
35225,00
1.2.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда , создание условий для жилищного строительства на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1.3
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,75
1.4.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1.5.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за его исполнением на 2019-2022годы
42,656
44,490
44,4900
44,490
176,126
1.6.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-,газо-,и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 2019-2022 годы
81,046
84,530
84,530
84,530
334,636
1.7
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2019-2022годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1
Приложение № 5 к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммуеальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Организация мест накопления твердых коммуеальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
главный распорядитель бюджетных средств – администрации Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Снижение негативного воздействия при сборе и вывозе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Задачи:
1.Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете: приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 53,879 тыс. руб., в том числе по годам
в 2019 году - 53,879 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 0,647 тыс руб., в том числе по годам
в 2019 году - 0,647 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 53,232 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году - 53,232 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб.
в 2021 году – 0 тыс.руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Предоставление средств субсидии из краевого бюджета на финансирование расходов по мероприятиям подпрограммы осуществляется при условии: софинансирования муниципальным образованием из местного бюджета расходов по мероприятиям подпрограммы, предоставляемой из краевого бюджета.
Субсидии предоставляются бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством и администрацией Минусинского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Окончательный расчет производится по факту поставки товара- по товарной накладной, по счетам – фактурам -после получения материалов и основных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:
- решение от 18.10.2013. № 101-рс (в редакции решений от 25.12.2013 №110-рс, от 21.03.2016 №26-рс) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкском сельсовете»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 21.09.2015г. №43-п «Об утверждении Положения «О порядке и сроках разработки проекта решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»;
Решение Совета депутатов от 20.02.2018г. №74-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкского сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.
В соответствии с постановлением администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2017-2020 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Администрацией Жерлыкского сельсовета ежеквартально оформляется отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы
1
Приложение 1
к подпрограмме 5 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
42
44
44
1.2.
Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
28
30
30
1.3.
Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
95%
95%
95%
95%
Приложение к подпрограмме 5 "Управление муниципальными финансами."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год
2019
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Снижение негативного воздействия при сборе и вывозе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Задача 1 Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Мероприятие 1.1.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
Х
Х
Х
53,879
Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования.
Всего по подпрограмме:
53,879
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
53,879
Приложение № 5
к муниципальной программе "Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
N п/п
Форма нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
Цель муниципальной программы: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета
Задачи муниципальной программы: 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
2
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013г. №510-п. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
Администрация Жерлыкского сельсовета
1кв.2020года
Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»
3
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
4
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
5
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2020
2021
2022
Муниципальная программа
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
3288,9993
3333,40893
2207,455
2117,786
10257,53891
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
3288,9993
3333,40893
2207,455
2117,786
10257,53891
Подпрограмма 1
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения »
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
в том числе по ГРБС: 411,756
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
Подпрограмма 2
«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
Подпрограмма 3
«Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
Подпрограмма 4
«Управление муниципальными финансами»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Подпрограмма 5
«Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
53,879
0
0
0
53,879
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
0
0
0
53,879
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Итого на период
Муниципальная программа
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
Всего
3288,9993
2643,29861
2207,455
2117,786
10257,53891
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1540,7
824,094
852,398
857,874
4075,066
районный бюджет
бюджет поселения
1748,29930
1819,20461
1355,057
1259,912
6182,47291
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Всего
в том числе:
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
федеральный бюджет
краевой бюджет
32,591
54,306
76,029
76,029
238,955
районный бюджет
бюджет поселения
85,350
102,258
26,402
26,402
248,412
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
«Благоустройство и поддержка
жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1454,877
769,788
776,369
781,845
3782,879
районный бюджет
бюджет поселения
1375,8173
1427,84461
1062,553
967,408
4833,62291
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3
«Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Всего
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
0
0
0
0
0
районный бюджет
бюджет поселения
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 4
«Управление муниципальными финансами»
Всего
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
0
0
0
0
районный бюджет
бюджет поселения
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 5
«Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
Всего
53,879
0
0
0
53,879
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
53,232
53,232
районный бюджет
бюджет поселения
0,647
0,647
внебюджетные источники
юридические лица
1
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МИНУСИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.06.2020 с. Жерлык №25-п
О внесении изменений и дополнений в Постановление от 31.10.2013 №40-п «Об утверждении муниципальной программы Жерлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 7, ст. 29 Устава Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 31.10.2013 № 40-п «Об утверждении муниципальной программы Жерлыкского сельсовета «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» (в редакции от 11.11.2016 №59-п, от 13.11.2017 №54-п, от 20.11.2018 №42-п, от 08.07.2019 №43-п, от 22.11.2019 №67-п) следующие изменения и дополнения:
1.1. Муниципальную программу «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района», утвержденную постановлением от 31.10.2013 № 40-п изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению.
2. Опубликовать постановление в газете «Жерлыкский вестник» и разместить на официальном Интернет-сайте по адресу: http://gerlik.ru/.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в газете «Жерлыкский Весник», но не ранее дня, следующего за днем его официального опубликования.
Глава сельсовета М.П. Коннов
1
Приложение к постановлению
администрации Жерлыкского
сельсовета от 25.06.2020 №25-п
(в редакции постановления от 31.10.2013 № 40-п
от 11.11.2016 №59-п, от 13.11.2017 №54-п,
от 20.11.2018 №42-п, от 08.07.2019 №43-п, от 22.11.2019 №67-п)
Муниципальная программа «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» Паспорт муниципальной программы
Наименование Муниципальной программы
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района» (далее – Муниципальная программа)
Основание для
разработки
Муниципальной
программы
Постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016 №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»
Ответственный исполнитель
Муниципальной
программы
Администрация Жерлыкского сельсовета
Соисполнители
Муниципальной
программы
Администрация Жерлыкского сельсовета
Перечень подпрограмм Муниципальной программы
Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения.
Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства.
Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета.
Управление муниципальными финансами сельсовета.
5. Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета.
Цели Муниципальной
программы
Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета
Задачи
Муниципальной
программы
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
5. Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете:
- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения;
Этапы и сроки реализации Муниципальной программы
2014- 2030 годы
Целевые показатели
и показатели
результативности Муниципальной
программы
Приведены в приложении к паспорту муниципальной программы
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе по годам реализации
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 21150,49007 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205тыс. руб.;
в 2017 году - 3989,743 тыс. руб.
в 2018 году - 2141,008 тыс. руб.;
в 2019 году - 3288,9993 тыс. руб;
в 2020 году - 3333,40893 тыс.руб;
в 2021 году – 2207,455 тыс.руб;
в 2022 году - 2117,786 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 11566,71607 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 1100,413 тыс. руб.;
в 2018 году - 1439,150тыс. руб.;
в 2019 году - 1748,2993 тыс. руб;
в 2020 году - 1813,29493 тыс.руб;
в 2021 году – 1355,057 тыс.руб;
в 2022 году - 1259,912 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 9547,574 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2889,330 тыс. руб.;
в 2018 году - 701,858 тыс. руб.;
в 2019 году - 1540,7 тыс. руб;
в 2020 году - 1520,114 тыс. руб.
в 2021 году – 852,398 тыс.руб;
в 2022 году – 857,874 тыс.руб.
в 2022 году – 857,874 тыс. руб.
1
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
Перечень целевых показателей муниципальной программы «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района»
N п/п
Цели, целевые показатели муниципальной программы
Единица измерения
2014 год
Годы реализации муниципальной программы
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
2019 год
2020 год
годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале
2021
2025
2030
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета:
1
Доля населения, удовлетворенного деятельностью органов местного самоуправления, в общей численности опрошенных.
%
65
70
70
70
80
80
80
90
90
90
2
Доля собственных доходов муниципального образования в общем объеме доходов.
%
30,50
18,09
25,94
23,98
27,42
53,58
69,73
27,14
27,14
27,14
1
2. Характеристика текущего состояния Жерлыкского сельсовета
2.1.Территория, население, демографическая ситуация.
Жерлыкский сельсовет является самостоятельным муниципальным образованием в составе муниципального образования Минусинского района Красноярского края.
Территория муниципального образования «Жерлыкский сельсовет» располагается между муниципальными образованиями «Тигрицкий сельсовет», «Шошинский сельсовет», «Большинчкинский сельсовет» и «Тесинский сельсовет».
Площадь муниципального образования составляет 15 045 тыс. кв. метров, общая протяженность улично-дорожной сети (улиц, проездов) на 2020 год составила 12,19 км.
В состав территории входят три населенных пункта: с. Жерлык, с. Колмаково и д. Майское Утро. Административным центром поселения является с. Жерлык. Численность населения по состоянию на 01.01.2020 - 893 человек. В населенных пунктах сельсовета, проживают единой семьей люди разных национальностей и вероисповеданий.
Финансово-бюджетный потенциал сельсовета низкий, основной доход от земли - арендная плата, земельный и подоходный налог. Высокодотационная территория.
с. Жерлык находится в 65 км от г. Минусинска. В селе работает средняя школа, детский сад, библиотека, сельский клуб, работает почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, три магазина. Жители села занимаются ведением личных подсобных хозяйств.
В населенных пунктах Жерлыкского сельсовета налажено регулярное автобусное сообщение с г. Минусинском.
с. Колмаково расположено в 53 км. от г. Минусинска. В селе располагается общеобразовательная школа, сельский клуб, фельдшерско-акушерский пункт работает магазин. Действует фермерское хозяйство
Население и трудовые ресурсы
Численность населения на территории сельсовета составляет 893 человек и на протяжении трех предыдущих лет уменьшается. Численность занятого в экономике населения постепенно снижается. Если факт 2018 года составил 908 человек, то в 2020 году показатель снижен на 12 человек. И в прогнозе на 2021 год также предполагается снижение занятого населения на 10 человек. Происходит это потому, что в настоящее время в селе большая численность населения занятых в экономике составляют люди близкие к пенсионному возрасту. Восполнение трудовых ресурсов происходит медленнее, чем убытие.
В настоящее время часть специалистов работает в сельском хозяйстве, часть населения работает в бюджетной сфере, а также у частных предпринимателей.
Финансово-бюджетный потенциал
Финансово-бюджетный потенциал муниципального образования «Жерлыкский сельсовет» не достаточно высок. Собственные доходы МО «Жерлыкский сельсовет» за 2019 год составили – 686 тыс. рублей, что меньше 2020 года на 13,93 %. Ожидаемые доходы 2021 года составят 739 тыс. руб. Увеличение собственных доходов происходит за счет увеличения сборов по налогу на имущество и земельному налогу. Собственные доходы муниципального образования это подоходный налог, налог на землю, от аренды земельных участков и имущества, налог на имущество, госпошлина.
Местный бюджет получает дотации из краевого и районного бюджета. В 2019 году дотации составляли 86,58%, в 2020г -89,14%. На следующие года прослеживается плановая тенденция к увеличению доли собственных доходов в структуре бюджета сельского совета.
Потребительский рынок
В Жерлыкском сельсовете в целом 13 объектов потребительского рынка, осуществляющих деятельность муниципального образования. В с. Жерлык действуют предприятия специализирующиеся на производстве и переработке сельхозпродукции: колхоз «Прогресс», основная деятельность которого выращивание зерновых культур, индивидуальные предприниматели. В с. Жерлык располагается средняя школа, детский сад, клуб, фельдшерский пункт, работают 3 объекта торговли, участок ООО «Энергоресурс». В с. Колмаково имеется, общеобразовательная школа, сельский клуб и фельдшерский пункт.
Социальная сфера
На территории сельсовета функционируют в с. Жерлык и с. Колмаково – ФАПы.
Количество дневных общеобразовательных учреждений 2 единицы. Они представлены Жерлыкской средней школой комплекс детский сад, Колмаковской общеобразовательной школой.
Численность учащихся в дневных общеобразовательных учреждениях в 2020 году составляет 76 человек.
В Жерлыкском сельсовете действуют 2 общедоступных библиотеки, численность работников которых составляет 2 человека.
Учреждения культурно-досугового типа представлены клубом в с. Жерлык и с. Колмаково. Численность работников в клубах 13 человек. В клубах организованы помещения со спортивными сооружениями.
Сельское хозяйство.
Сельскохозяйственные угодья сельсовета занимают 7888,8 га. На территории Жерлыкского сельсовета расположены сельскохозяйственное предприятие – Колхоз «Прогресс», 1 индивидуальный предприниматель, занимающийся выращиванием зерновых культур. На данных площадях взращиваются: ячмень, овес, пшеница, рожь. Основная доля в объеме производства приходится на продукцию растениеводства.
Анализ социально-экономического положения позволяет выделить ряд существенных позитивных факторов (сильные стороны), которые можно эффективно использовать для поступательного социального и экономического роста:
- наличие земельных, водных и лесных ресурсы для создания новых производств,
- благоприятные природно-климатические и экологические условия для населения, отсутствие вредных производств,
- благоприятные почвенно-климатические условия для предприятий агропромышленного комплекса,
- наличие объектов коммунальной и социальной сферы.
- наличие инженерной инфраструктуры
К негативным факторам (слабые стороны), сдерживающим развитие муниципального образования относятся:
Демографические проблемы:
- низкий рост численности населения вследствие естественной убыли населения;
- старение населения, сокращение удельного веса молодежи.
Проблемы рынка труда:
- увеличение среднего возраста трудовых ресурсов, уменьшение численности населения в трудоспособном возрасте;
- большая доля неработающей молодежи.
Проблемы уровня доходов населения:
- существенная диспропорция в уровне оплаты труда в различных отраслях экономики;
- существенная дифференциация населения по уровню доходов;
высокий удельный вес населения, нуждающегося в социальной поддержке.
Проблемы системы образования:
- дефицит кадров, жилищная обеспеченность;
- высокий износ зданий общеобразовательных учреждений:
В с. Колмаково здание школы не соответствует нормативным требованиям.
- недостаточное финансирование общеобразовательных учреждений:
- недостаточно высокая материально-техническая обеспеченность образовательного процесса.
Проблемы здравоохранения:
- недостаточно высокий уровень здорового образа жизни, укрепление здоровья населением;
- высокий уровень заболеваемости и смертности населения;
- отсутствие получения скорой медицинской помощи в связи с отдаленностью от муниципального центра;
-отсутствие необходимого современного медицинского оборудования.
Проблемы физической культуры и спорта;
- недостаточность площадей для занятия физической культурой и спортом;
- несоответствие материально-технической базы задачам развития массового спорта;
- недостаточное финансирование мероприятий по развитию физической культуры и спорта;
- отсутствие профессиональных кадров.
Проблемы сферы культуры:
- недостаточный уровень финансирования отрасли, не позволяющий повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием;
- высокая степень износа материально-технической базы;
- высокий износ зданий учреждений культуры;
- низкий уровень участия населения в культурной сфере;
- низкая заработная плата работников отрасли.
Экологические проблемы:
-отсутствие должного внимания организаций и населения к состоянию окружающей среды;
- возникновение несанкционированных мусоросвалок на территории населенных пунктов;
- отсутствие полигонов по захоронению и переработке твердо-бытовых отходов;
- низкий уровень внедрения ресурсосберегающих технологий во всех сферах и производствах.
Проблемы безопасности:
- несовершенная система реагирования на чрезвычайные ситуации;
- низкий уровень соблюдения мер пожарной безопасности среди населения;
- низкий уровень участия населения в ликвидации ЧС;
-несоответствие большинства объектов капитального строительства противопожарным требованиям;
- существенный износ уличной дорожной сети влияющий на рост ДТП.
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства:
- высокий уровень износа жилищной и коммунальной инфраструктуры и недостаточный уровень качества предоставляемых услуг;
-низкая привлекательность жилищно-коммунального комплекса для инвесторов;
- отсутствие индивидуального жилищного строительства.
Проблемы в сельском хозяйстве:
- отсутствие базового сельскохозяйственного предприятия;
отсутствует эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения владельцами общедолевой собственности;
низкий уровень развития и личных подсобных хозяйств населения.
отсутствие закупок сельхозпродукции в личных подсобных хозяйствах населения муниципального образования.
отсутствие предприятий животноводства.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития.
Целью муниципальной программы является создание условий для стабильного социального и экономического развития жизни населения Жерлыкского сельсовета.
Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:
1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Приоритетными направлениями являются:
Развитие транспорта и транспортной инфраструктуры.
Обеспечение условий для жизни и деятельности населения на территории сельсовета.
Обеспечение социальной защиты и безопасности населения.
Обеспечение социального развития населения.
Создание условий для развития бизнеса и самозанятости населения.
4. Прогноз конечных результатов Муниципальной программы
Ожидаемыми результатами реализации Муниципальной программы являются следующие показатели:
снижение риска гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшение материальных потерь от пожаров;
снижение вероятности загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров;
создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения;
сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов;
доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальной программы Жерлыкского сельсовета составит не менее 95% к 2021 году;
своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 апреля текущего года соответственно);
обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2019 году, 0,797 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,738 млн. рублей в 2022 году, 0,753 млн. рублей в 2023 году).
Информация о подпрограммах
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
На территории Жерлыкского сельсовета существуют угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Природные чрезвычайные ситуации могут сложиться в результате опасных природных явлений: весеннее половодье, сильные ветры, снегопады, засухи, пожары.
В период с 2013 по 2020 годы на территории Жерлыкского сельсовета чрезвычайных ситуаций (техногенных) не было, однако имели место природные чрезвычайные ситуации.
Важным фактором устойчивого социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета является обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности.
Большое количество пожаров происходит в жилом секторе. Главной причиной пожаров является неосторожное, небрежное обращение с огнем.
Основными проблемами пожарной безопасности являются:
несвоевременное прибытие подразделений пожарной охраны к месту вызова из-за удаленности;
низкий уровень защищенности населения, территорий и учреждений от пожаров;
несвоевременное сообщение о пожаре (загорании) в пожарную охрану;
недостаток специальных приборов, осветительного оборудования для выполнения работ в условиях плохой видимости и высоких температур;
Для выполнения аварийно-спасательных работ при происшествиях и возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Жерлыкского сельсовета было создано: 2 добровольные пожарные дружины, имеется пожарный пост, пожарный автомобиль, приобретены: ствол пожарный РСК-50 метал- 1шт.; ранцы 10шт., пожарные рукава-4 шт., системы оповещения – 2 шт., огнеборец передвижной-1 шт., мотопомпа-1шт.
Аварийно-спасательные работы характеризуются наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью людей, проводящих эти работы, и требуют специальной подготовки, экипировки и оснащения.
Эффективность ликвидации чрезвычайных ситуаций во многом определяется наличием материальных ресурсов. Достаточность материальных ресурсов позволяет в минимальные сроки локализовать чрезвычайную ситуацию, уменьшить масштабы ее последствий и решить главную задачу – спасти и организовать первоочередное жизнеобеспечение пострадавших.
Для решения проблем жизнеобеспечения пострадавших в крупномасштабных чрезвычайных ситуациях нужны новые решения.
Решить соответствующие проблемы представляется целесообразным программными мероприятиями по дооборудованию объектов социальной сферы, которые можно использовать по двойному назначению:
в повседневном режиме – для социально полезных целей;
в режиме чрезвычайной ситуации – для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших.
Исходя из перечисленного проблемы защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе пожарной безопасности необходимо решить подпрограммными методами на местном уровне.
Для достижения положительной динамики, в целях недопущения гибели и травмирования людей на пожарах, в целях недопущения возникновения пожаров на территории Жерлыкского сельсовета необходимо проводить разъяснительную и обучающую работу с населением, использовать метод наглядной агитации.
Подпрограмма разработана также и для решения проблем, связанных с обеспечением безопасности населения от негативного воздействия водных объектов, расположенных на территории сельсовета.
1 гидротехническое сооружение (далее – ГТС) по состоянию на 01.01.2016г. является собственностью сельсовета. ГТС имеет удовлетворительный уровень безопасности, выполнен расчет вероятного вреда в результате аварий на них, декларирование и паспорта.
Угрозу возникновения чрезвычайных ситуаций данное гидротехническое сооружение пруда «Жерлыкский» не представляет.
В результате реализации мероприятий подпрограммы за период 2014 - 2030 год планируется привести гидротехнические сооружения в надлежащее техническое состояние, провести декларирование и паспорт.
В результате проведения таких мероприятий улучшится экологическое состояние водных объектов, являющееся важнейшим условием достижения высоких стандартов жизни населения, создания комфортных условий и обеспечения интересов будущих поколений жителей сельсовета.
Цель: снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
Задачи:
Защита населения от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера.
Защита населения от чрезвычайных ситуаций, связанных с эксплуатацией гидротехнических сооружений и обеспечением безопасности на территории Жерлыкского сельсовета
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Развитие материально-технической базы.
2. Развитие добровольной пожарной охраны.
3. Совершенствование и формирование нормативной правовой базы по вопросам обеспечения и реализации, первичных мер пожарной безопасности.
4. Создание условий для безопасной эксплуатации ГТС, расположенных на территории Жерлыкского сельсовета.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
По итогам выполнения подпрограммных мероприятий в 2013-2018 годах предполагается достижение следующих показателей:
Наименование показателей
Единица измерения
2019 год
2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
2025 год
Случаи гибели сельского населения при пожарах
ед.
0
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
Случаи травмированного сельского населения при пожарах
ед.
-
-
-
-
-
-
-
Прокладка минерализованных полос и уход за ними
км
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
Реализация подпрограммы позволит снизить риск гибели и травматизма людей вследствие пожаров и уменьшить материальные потери от пожаров.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды вследствие лесных и бытовых пожаров.
Выполнение агитационно-пропагандистских мероприятий повысит уровень знаний населения в области пожарной безопасности, в результате чего понизится количество бытовых пожаров.
Экономический эффект от реализации мероприятий подпрограммы проявится через полученные социальные результаты, такие как:
- процент количества гидротехнических сооружений, приведенных в нормативное состояние - 100%.
Критериями достижения планируемого результата программы являются:
Создание условий для реализации функций возложенных на сельсовет при эксплуатации ГТС в соответствии с нормативно правовыми документами и правилами:
- приведение ГТС в соответствие с требованиями законодательства в области безопасности; расчет вероятного вреда.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 7981,98784 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205 тыс. руб.;
в 2017 году - 3150,102 тыс. руб.
в 2018 году - 280,429 тыс. руб.;
в 2019 году - 117,941 тыс. руб;
в 2020 году - 156,564 тыс.руб;
в 2021 году – 102,431 тыс.руб;
в 2022 году - 102,431 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 3622,78284 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 404,672 тыс. руб.;
в 2018 году - 127,109 тыс. руб.;
в 2019 году - 85,350 тыс. руб;
в 2020 году - 102,258 тыс.руб;
в 2021 году – 26,402 тыс.руб;
в 2022 году - 26,402 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 4323,005 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2745,43 тыс. руб.;
в 2018 году - 153,32 тыс. руб.;
в 2019 году - 32,591 тыс. руб;
в 2020 году - 54,306 тыс. руб.
в 2021 году – 76,029 тыс.руб;
в 2022 году – 76,029 тыс. руб.
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения» представлена в приложении 1 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Благоустройство территории предусматривает улучшение внешнего облика поселения, благоустройство дворовых и внутриквартальных территорий, улучшение качества жизни, создание благоприятных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем благоустройства, путем обеспечения содержания чистоты и порядка улиц и дорог, обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории поселения имеется ряд проблем. Благоустройство многих населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям.
В области текущего содержания территории Жерлыкского сельсовета можно выделить следующие проблемы
Уличное освещение.
Недостаточное освещение улиц, и как следствие необходимо выполнение в полной мере работ, связанных с ликвидацией мелких повреждений электросетей, светильной арматуры и оборудования, относящиеся к содержанию наружного освещения. В настоящее время уличное освещение составляет 78,5% от необходимого.
Утилизация и захоронение бытовых и промышленных отходов (санитарное состояние сел Жерлыкского сельсовета).
Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.
Несмотря на предпринимаемые меры, растет количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов, отдельные домовладения не ухожены.
Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания, связанного с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства, санитарного состояния населенных пунктов поселения, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей подпрограммой.
Коммунальная инфраструктура
Целью жилищно-коммунального хозяйства является обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры, бесперебойного тепло-, электроснабжения, поставки других коммунальных услуг организациями ЖКХ.
Основными задачами являются проведение своевременной и качественной подготовки объектов ЖКХ к работе в зимних условиях путем приведения технического состояния оборудования и инженерных сетей в соответствие с требованиями нормативных документов, увеличения срока службы инженерных сетей посредством применения современных материалов, технологий, высокого качества производства работ.
Безопасность дорожного движения
Проблема аварийности, связанной с автомобильным транспортом в последнее десятилетие приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного движения.
Наиболее распространенной причиной совершения водителями ДТП является превышение установленной или несоответствие выбранной скорости конкретным условиям движения.
Основной категорией, определяющей рост аварийности на территории района, являются водители личного автотранспорта.
Данные показатели говорят о том, что основной причиной создания аварийных ситуаций на дорогах является низкая культура поведения на дорогах как водителей, так и пешеходов.
Культуру поведения на дорогах необходимо воспитывать с дошкольного возраста, подкрепляя профилактическими и теоретическими мероприятиями в течение всей жизни граждан.
Основными направлениями реализации данной задачи является:
1. Формирование основ и приоритетных направлений профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения тяжести их последствий.
2. Реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.
Цель: создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Благоустройство улично-дорожной сети.
2. Обеспечение безопасности дорожного движения.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Повышение уровня благоустройства территории Жерлыкского сельсовета для обеспечения благоприятных условий проживания населения.
2. Обеспечение качественного и высокоэффективного наружного освещения населенных пунктов Жерлыкского сельсовета.
3. Обеспечение содержания, чистоты и порядка улиц и дорог.
4. Обеспечение надежной работы коммунальной инфраструктуры.
5. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные благоприятные условия для проживания населения.
В результате выполнения мероприятий подпрограммы понижается вероятность загрязнения окружающей среды.
Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 14006,66023 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб.
в 2017 году - 619,67 тыс. руб;
в 2018 году - 1375,758 тыс. руб.
в 2019 году - 2830,6943 тыс. руб.
в 2020 году - 2895,74293 тыс. руб.;
в 2021 году - 1838,922 тыс.руб.;
в 2022 году – 1749,253 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 8835,32323 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб;
в 2017 году- 475,77 тыс. руб;
в 2018 году - 827,22 тыс. руб.
в 2019 году - 1373,2183 тыс. руб.
в 2020 году - 1429,93493 тыс. руб.;
в 2021 году - 1062,553 тыс.руб.;
в 2022 году – 967,408 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 5171,337 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 00,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 143,9 тыс. руб;
в 2018 году - 548,538 тыс. руб.
в 2019 году - 1454,877 тыс. руб.
в 2020 году - 1465,808 тыс. руб.;
в 2021 году - 776,369 тыс.руб.;
в 2022 году – 781,845 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 0,000 тыс. руб;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства» представлена в приложении 2 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Важнейшим приоритетом социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета является повышение уровня жизни населения, в т.ч. на основе развития социальной сферы.
Подпрограмма направлена на решение наиболее важных проблем социальной сферы, путем обеспечения доступности и увеличения качества предоставляемых услуг, увеличению количества пользователей, подержание в безаварийном состоянии объектов капитального строительства социальной сферы. Сохранение и развитие культурного и физического потенциала поселения, создание оптимальных материальных и организационных условий для приобщения населения к спорту, ценностям культуры, здоровью и повышению уровня образования учащихся.
В последние годы в поселении проводилась целенаправленная работа по развитию качества услуг социальной сферы населенных пунктов. В то же время сохраняется напряженность, проблемы в решении вопросов развития данной сферы, несоответствие требованиям населения муниципального образования.
В области развития социальной сферы территории Жерлыкского сельсовета можно выделить следующие проблемы:
Проблемы образования.
Система образования Жерлыкского сельсовета представлена: МБОУ «Жерлыкская СОШ №20» и филиал Жерлыкской СОШ№20 «Колмаковская ООШ », в которых по состоянию на 01.01.2020 обучается 76 ребенка. До 2021 года произойдет уменьшение количества учащихся в данных школах.
Слабая оснащенность материально-технической базы не позволяет развивать дополнительные формы образовательного процесса. Недостаточное финансирование учреждений приводит к решению неотложных проблем безаварийного содержания зданий и сооружений, созданию условий безопасного образовательного процесса, а не расширению спектра услуг дополнительного образования.
В с. Колмаково отсутствует детский сад, а также здание школы старое.
Проблемы в культуре.
В настоящее время на территории Жерлыкского сельсовета функционируют 2 сельских клуба, при которых образованы фольклорные ансамбли в количестве 1 творческого коллектива. Недостаточный уровень финансирования данной отрасли не позволяет повысить оснащенность учреждений культуры необходимым оборудованием. Высокая степень износа материально-технической базы клубных формирований не способствует развитию новых форм досуговой деятельности, следовательно, не позволяет увеличить численность привлекаемого к участию в культурной жизни населения, увеличить количество творческих коллективов. В клубе с. Колмаково необходимо провести капитальный ремонт.
Низкий уровень участия молодежи в культурно - досуговой и творческой деятельности, праздничных мероприятиях.
Проблемы в спорте.
Низкий уровень пропаганды занятием физической культурой и спортом среди населения.
Реализация разработанной подпрограммы «Социально-экономического развития Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края» позволит сохранить и развить культурно-досуговую деятельность, массовую физкультуру и спорт в населенных пунктах, возродить народные традиции, а также создать условия для динамичного и успешного развития муниципального образования. Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, спорта и образования приведёт к улучшению условий, безопасных и благоприятных для проживания в сельской местности.
Цель: создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
Задачи:
1. Проведение культурно-массовых мероприятий.
2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.
3. Социальная политика.
Основными направлениями реализации подпрограммы являются:
1. Удовлетворение потребности населения в массовых культурных мероприятиях.
2. Улучшение охраны здоровья населения, формирование здорового образа жизни, развитие массовой физической культуры и спорта.
Срок реализации подпрограммы: 2014-2030 годы.
Выбор мероприятий и определение объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
В результате реализации подпрограммы ожидается сохранение национально-самобытного и культурного наследия, внедрение новых методов обучения, пропаганда здорового образа жизни подрастающего поколения, обеспечение условий для доступа населения к культурным благам и информационным ресурсам библиотечных фондов.
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит: 499,004 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 499,004 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 00,000 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2017 году- 0,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета» представлена в приложении 3 к Муниципальной программе.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
На сегодняшний день выстраивание эффективной системы межбюджетных отношений является одной из самых трудных задач в области бюджетного регулирования. В соответствии со статьей 130 Конституции Российской Федерации органы местного самоуправления обеспечивают самостоятельное решение вопросов местного значения, перечень которых содержится в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В целях реализации органами местного самоуправления закрепленных за ними полномочий Бюджетным кодексом Российской Федерации предусмотрен перечень налоговых и неналоговых доходов, поступающих в местные бюджеты. При этом совокупный объем собственных доходов в значительной степени не покрывает общий объем расходных обязательств местных бюджетов. Кроме того, реализация отдельных полномочий органов местного самоуправления требует целевого финансового участия со стороны районного и регионального бюджета, а отдельные полномочия возможно реализовать только на уровне органов местного самоуправления муниципального района.
С 2006 года в Минусинском районе в целом начала осуществляться практика передачи органами местного самоуправления поселений части полномочий на решение вопросов местного значения муниципальному району, с передачей части финансовых средств, для осуществления данных полномочий. Наработанная практика показала положительный опыт по эффективному использованию бюджетных средств сельсовета. В связи с этим, планируется продолжить данную практику исполнения вопросов местного значения в дальнейшем.
В настоящее время в сфере управления финансовыми ресурсами сельсовета сохраняется ряд недостатков, ограничений и нерешенных проблем, в том числе:
ограниченность практики использования в качестве основного инструмента для достижения основных целей бюджетной политики сельсовета и основы для бюджетного планирования муниципальных программ;
слабая взаимосвязанность с бюджетным процессом инструментов бюджетирования, ориентированного на результат;
отсутствие оценки экономических последствий принимаемых решений и, соответственно, отсутствие ответственности.
В целом сложившееся в данной сфере правовое регулирование и методическое обеспечение имеют ряд пробелов и внутренних противоречий, а правоприменительная практика может существенно отклоняться от предусмотренных нормативно-правовыми актами и методическими документами принципов и механизмов.
Кроме того, управление финансовыми ресурсами продолжает оставаться ориентированным на установление и обеспечение соблюдения формальных процедур, не создавая устойчивых стимулов и инструментов для повышения эффективности, прозрачности и подотчетности использования бюджетных средств в увязке с целями и результатами финансовой политики в районе.
Разработка подпрограммы и её дальнейшая реализация позволит обеспечить устойчивое функционирование и развитие бюджетной системы, бюджетного устройства и бюджетного процесса сельсовета, повышение эффективности использования средств бюджета сельсовета.
Необходимость достижения долгосрочных целей социально-экономического развития сельсовета в условиях замедления темпов роста доходов бюджета, повышение эффективности бюджетных расходов, увеличивает актуальность разработки и реализации данной подпрограммы.
Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов бюджета сельсовета.
В рамках данной цели предполагается решение задачи по повышению качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.
Решение поставленной задачи полностью охватывает стадии планирования и исполнения бюджета сельсовета в рамках бюджетного процесса.
В соответствии с Федеральным законом № 104-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием бюджетного процесса» в Бюджетный кодекс Российской Федерации вводятся новые положения по вопросам формирования программного бюджета на всех уровнях бюджетной системы Российской Федерации. В целях увязки расходов сельского бюджета с показателями результативности их осуществления будет реализовано мероприятие «Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет».
Качественная реализация сельсоветом закрепленных за ним полномочий зависит не только от эффективности бюджетного планирования расходов на их реализацию, но и от эффективного механизма исполнения сельского бюджета по доходам и расходам.
В целях эффективного использования бюджетных средств будет реализовано мероприятие «Повышение эффективности использования бюджетных средств». Выполнение специалистами сельсовета установленных функций и полномочий напрямую зависит от кадрового потенциала сотрудников. В связи с установленным лимитом численности, фонда оплаты, а также учитывая профессиональный потенциал и навыки работников сельсовета, представительным органом сельсовета принято решение о передаче части полномочий администрации Минусинского района на решение следующих вопросов местного значения:
- по обеспечению малоимущих граждан, проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства;
- по принятию решения о подготовке генеральных планов поселения, подготовке генеральных планов поселения, принятию решения о подготовке правил землепользования и застройки поселения, подготовке правил землепользования и застройки поселения; принятию решения о подготовке документации по планировке территории поселения, подготовке документации по планировке территории поселения; утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселений документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении муниципального строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, резервированию земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах поселения для муниципальных нужд;
- по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; регулированию тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса, надбавок к ценам, тарифам для потребителей;
- по осуществлению земельного контроля за использованием земель поселения;
- по исполнению бюджета поселения и осуществлению внутреннего финансового контроля за исполнением данного бюджета;
- по организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек поселения;
- по созданию условий для малого и среднего предпринимательства;
- по организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении.
Учитывая наличие узких специалистов, работающих в отраслевых органах администрации Минусинского района, в рамках мероприятия «Повышение эффективности расходов бюджета сельсовета», ежегодно планируется продолжать практику передачи части полномочий муниципальному району от сельсовета в целях рационального, эффективного использования средств бюджета сельсовета.
Исполнителем подпрограммы является администрация Жерлыкского сельсовета.
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 26 % в 2014 году, не менее 37 % в 2015 году, не менее 37 % в 2016 году, не менее 28 % в 2017 году, не менее 30 % в 2018 году, в 2019 не менее 30%, на 2020 год не менее 35%.
- своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта текущего года соответственно);
- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2018 году, 0,797 млн. рублей в 2019 году, 0,738 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,753 млн. рублей в 2022 году).
Источником финансирования программных мероприятий являются средства сельского бюджета:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1889,359 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 1889,359 тыс руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета» представлена в приложении 4 к муниципальной программе.
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
Проблема сбора и вывоза твердых коммунальных отходов (далее-ТКО) стоит остро. В результате складывается неблагоприятная ситуация в сфере обращения с отходами, что создает экологическое, экономическое и социальные проблемы в поселении.
Отсутствия системы по сбору и вывозу ТКО обуславливается появление несанкционированных мест размещения отходов.
Сложная ситуация в области обращения с ТКО приводит к загрязнению окружающей среды, нерациональному использованию природных ресурсов, захламлению территории и уже сегодня реальную угрозу здоровью населения, проживающему на территории Жерлыкского сельсовета. Маштабность и сложность рассматриваемой проблемы обуславливается необходимостью реализации комплексного подхода к ее решению.
Промежуточный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в:
Формирование положительного общественного мнения о проводимых преобразованиях, повышении статуса органов местного самоуправления поселения, повышение эффективности их деятельности и повышение качества муниципальных услуг;
Снижение количества судебных решений и предписаний надзорных органов по несанкционированным свалкам ТКО;
Повышение культуры населения в сфере обращения с ТКО.
Конечный социально-экономический результат реализации мероприятий подпрограммы заключается в улучшении качества жизни населения Жерлыкского сельсовета за счет создания объектов инфраструктуры по сбору ТКО.
Целью выполнения подпрограммы является снижение негативного воздействия при сборе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Для достижения поставленной цели необходимо: приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения, проведение субботников для ликвидации мелких несанкционированных свалок в период благоустройства территории (весеннее - летний период).
Реализация мероприятий подпрограммы позволит достичь поставленную цель, создать централизованную систему сбора ТКО, исключить несанкционированное размещение ТКО, тем самым снизить риск загрязнения окружающей среды, повысить экологическую культуру населения в области обращения с ТКО и минимизировать воздействие отходов на экологическую систему.
Срок реализации программы 2019-2020 годы.
Выбор мероприятий и определения объемов их финансирования обусловлены оценкой их вклада в решение задач, связанных с обеспечением достижения главной цели подпрограммы.
Исполнителем подпрограммы является администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы. Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Администрация Жерлыкского сельсовета ежеквартально оформляет отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективности средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
Оценка социально-экономической эффективности.
От реализации программных мероприятий ожидается приобретение контейнерного оборцдования в количестве 5 шт. объемом 0,75 (1,0) м3 для сбора ТКО.
Реализация программных мероприятий приведет к следующему изменению значений показателей, характеризующих качество планирования и управления муниципальными финансами:
- доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ не менее 26 % в 2014 году, не менее 37 % в 2015 году, не менее 37 % в 2016 году, не менее 28 % в 2017 году, не менее 30 % в 2018 году, в 2019 не менее 30%, на 2020 год не менее 35%.
- своевременное составление проекта бюджета Жерлыкского сельсовета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта текущего года соответственно);
- обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее чем на 95 процентов;
- исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120 %) ежегодно;
- объем налоговых и неналоговых доходов сельского бюджета в общем объеме доходов местных бюджетов (0,686 млн. рублей в 2018 году, 0,797 млн. рублей в 2019 году, 0,738 млн. рублей в 2020 году, 0,738 млн. рублей в 2021 году, 0,753 млн. рублей в 2022 году).
Предоставление средств субсидии из краевого бюджета на финансировнаие расходов по мероприятиям подпрограммы , источником софинансирования программных мероприятий являются средства сельского бюджета:
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 53,879 тыс. руб., в том числе по годам
в 2019 году - 53,879 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 0,647 тыс руб., в том числе по годам
в 2019 году - 0,647 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 53,232 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году - 53,232 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета» представлена в приложении 5 к муниципальной программе.
Подпрограммы с указанием сроков их реализации, ожидаемых результатов, перечень подпрограммных мероприятий, механизм реализации подпрограммы, Управление подпрограммой и контроль за ее исполнением утверждены в приложениях 1-5 к Муниципальной программе.
Информацию об основных мерах правового регулирования направленных на достижение цели и (или) задач программы
Информация об основных мерах правового регулирования в соответствующей сфере (области) направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Жерлыкского сельсовета представлена в приложении 5 к Муниципальной программе.
Программа не содержит мероприятий, направленных на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности.
Информацию о ресурсном обеспечении программы
Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы представлена в приложении 6 к Муниципальной программе.
Информация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы (средства бюджета поселения, в том числе средства, поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы, бюджетов внебюджетных фондов) представлена в приложении 7 к Муниципальной программе.
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы, подпрограммы представлена в
Приложение № 1 к муниципальной программе «Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
Задачи:
Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы составит 7981,98784 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 1009,12066 тыс. руб.;
в 2015 году - 1091,76418 тыс. руб.;
в 2016 году - 1971,205 тыс. руб.;
в 2017 году - 3150,102 тыс. руб.
в 2018 году - 280,429 тыс. руб.;
в 2019 году - 117,941 тыс. руб;
в 2020 году - 156,564 тыс.руб;
в 2021 году – 102,431 тыс.руб;
в 2022 году - 102,431 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 36,2 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году 0 тыс. руб.
в 2015 году - 36,2 тыс. руб.;
в 2016 году - 0 тыс. руб.;
в 2017 году - 0 тыс. руб.;
в 2018 году - 0 тыс. руб.;
в 2019 году - 0 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 оду - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 3622,78284 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 988,72066 тыс. руб.;
в 2015 году - 992,56418 тыс. руб.;
в 2016 году - 869,305 тыс. руб.
в 2017 году - 404,672 тыс. руб.;
в 2018 году - 127,109тыс. руб.;
в 2019 году - 85,350 тыс. руб;
в 2020 году - 102,258 тыс.руб;
в 2021 году – 26,402ыс.руб;
в 2022 году - 26,402 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 4323,005 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 20,4 тыс. руб.;
в 2015 году - 63,0 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 101,9 тыс. руб.
в 2017 году – 2745,43 тыс. руб.;
в 2018 году - 153,32 тыс. руб.;
в 2019 году - 32,591 тыс. руб;
в 2020 году - 54,306 тыс. руб.
в 2021 году – 76,029 тыс.руб;
в 2022 году – 76,029 тыс. ру
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
3. Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов на территории Жерлыкского сельсовета.
- на приобретение и установку противопожарного оборудования;
- на прокладку минерализованных полос и уход за ними;
- на приобретение первичных мер пожаротушения;
-на приобретение специальной и боевой одежды для пожарных добровольцев;
- на приобретение, монтаж, обслуживание и ремонт системы оповещения людей на случай пожара;
- на оплату договоров по приобретению ГСМ и договоров оказания услуг по скашиванию дикорастущих трав вокруг населенных пунктов Жерлыкского сельсовета;
- на приобретение ГСМ для проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации пожаров;
- на содержание пожарной машины.
2. Администрация Жерлыкского сельсовета заключает договора с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
6. Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ – по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам – после получения материалов и основных средств. Расчет производится безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета
7. Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: Муниципальные контракты (далее МК), счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1
к подпрограмме 1 «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Снижение рисков и смягчение последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, пожаров на территории Жерлыкского сельсовета, повышение уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера.
1.1
Число погибших и пострадавших в результате различных чрезвычайных ситуаций
чел.
Сведения ОНД МЧС России
не более 1
не более 1
не более 1
не более 1
Приложение 2
к подпрограмме 1 "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Мероприятия по предупреждению возникновения и ликвидации пожаров населенных пунктов
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0309
1510088520
244
19,0
85,0
8,0
8,0
120,0
Исключает возможность переброса огня на жилой сектор населенного пункта.
ИТОГО
19,0
85,0
8,0
8,0
120,0
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Обеспечение первичных мер безопасности населенных пунктов ( мероприятия по первичным мерам пожарной безопасности)
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0310
1510088530
244
45,00
0
0
0
45,00
Итого
45,00
45,00
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 1 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Расходы на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0310
15100S4120
244
34,221
57,164
80,031
80,031
251,447
Итого
34,221
57,164
80,031
80,031
251,447
Цель: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета.
Задача 2 Создание условий для безопасности проживания населения на территории поселения.
Мероприятия связанные с эксплуатацией гидротехнических сооружений и обеспечением безопасности гидротехнических сооружений за счёт средств бюджета сельсовета
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0406
151088560
244
19,72
14,4
14,4
14,4
62,92
Снижение рисков связанных с эксплуатацией ГТС уменьшение степени опасности ГТС на 10%, приведение ГТС в нормативное состояние
итого
19,72
14,4
14,4
14,4
62,92
всего по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
479,367
в том числе по ГРБС
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
479,367
1
Приложение № 2
к муниципальной программе
«Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
1.Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
Задачи:
1. Благоустройство улично-дорожной сети.
2.Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
3.Обеспечение безопасности дорожного движения.
4. Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования. Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета, муниципальной программы "Социально-экономического развития сельсовета"
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
подпрограммы муниципальной
программы
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 14006,66023 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб.
в 2017 году - 619,67 тыс. руб;
в 2018 году - 1375,758 тыс. руб.
в 2019 году - 2830,6943 тыс. руб.
в 2020 году - 2895,74293 тыс. руб.;
в 2021 году - 1838,922 тыс.руб.;
в 2022 году – 1749,253 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 8835,32323тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 849,72 тыс. руб.;
в 2015 году - 899,05 тыс. руб.;
в 2016 году - 947,85 тыс. руб;
в 2017 году- 475,77 тыс. руб;
в 2018 году - 827,22 тыс. руб.
в 2019 году - 1375,8173 тыс. руб.
в 2020 году - 1429,93493 тыс. руб.;
в 2021 году - 1062,553 тыс.руб.;
в 2022 году – 967,408 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 5171,337 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00 тыс. руб;
в 2017 году - 143,9 тыс. руб;
в 2018 году - 548,538 тыс. руб.
в 2019 году - 1454,877 тыс. руб.
в 2020 году - 1465,808 тыс. руб.;
в 2021 году - 776,369 тыс.руб.;
в 2022 году – 781,845 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 0,00 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб;
в 2017 году - 0,000 тыс. руб;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 0,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении 2 к настоящей подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
Благоустройство улично-дорожной сети;
Сбор и вывоз ТБО, ликвидация несанкционированных свалок;
Прочие мероприятия по благоустройству;
4. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
5. Содержание автодорог общего пользования местного значения за счет средств муниципального дорожного фонда Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края в соответствии с Порядком формирования и использования дорожного фонда Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края, утвержденного Решением Жерлыкского сельского Совета депутатов от 20.02.2018 года №74-рс и за счет средств краевого бюджета.
6. Оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения;
7. Разработка проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы.
Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на оплату труда работников Администрации Жерлыкского сельсовета, занятых на работах по благоустройству и обслуживанию улично-дорожной сети;
- на оплату договоров по приобретению электрической энергии и услуг связанных с ее предоставлением;
- на оплату договоров связанных с приобретением электротоваров;
- на оплату договоров на приобретение и установку опор для уличного освещения;
- на оплату договоров за услуги по технологическому присоединению к линиям электросетей;
- на оплату договоров по утилизации ртутьсодержащих изделий (ламп);
- на оплату договоров на сбор и вывоз ТБО, в том числе и ликвидацию несанкционированных свалок, организацию ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
- на оплату договоров по утилизации ртутьсодержащих изделий (ламп);
- на оплату договоров, по установке недостающих дорожных знаков;
- на оплату договоров по ремонту дорожного полотна, ямочному ремонту, восстановлению поперечного профиля и ровности проезжей части щебеночных покрытий с добавлением щебня на территории дорог сельсовета;
- на оплату договоров по механизированной снегоочистке автомобильных дорог;
- на оплату договоров по разработке проекта (ПНООЛР), оформление ТО, выполнение расчетов;
- на оплату налогов, сборов и иных платежей, связанных размещением отходов производства и потребления (плата за негативное воздействие на окружающую среду);
- на оформление правоустанавливающих документов для постановки на учет автомобильных дорог местного значения;
- на разработку проектов организации дорожного движения и схем дислокации дорожных знаков;
- на прочие мероприятия в области благоустройства.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета, сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований, а также за счет краевого федерального бюджетов, в случае софинансирования подпрограммы, в рамках Государственных программ Красноярского края или по итогам конкурсного отбора. При выделении средств из краевого бюджета на указанные цели, выполнение работ, приобретение товаров и услуг осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", администрация Минусинского района заключает соглашение с отраслевым министерством. Порядок выделения, использования средств устанавливается постановлением Правительства Красноярского края.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
4 Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1
к подпрограмме 2 «Благоустройство и поддержка
жилищно–коммунального хозяйства»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель, показатели результативности
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
1.1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
км
Форма № 1-МО
3,0
3,0
2,5
2,5
1.2
Доля протяженности освещенных частей улиц, проездов, набережных в общей протяженности улиц, проездов, набережных
%
Форма № 1-МО
70
80
85
90
Приложение 2
к подпрограмме 2 "Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства"
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения
Задача 1 Благоустройство улично-дорожной сети, прочие мероприятия по благоустройству поселений
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520010210
110
107,501
0
0
0
107,501
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520010490
110
0
31,873
0
0
31,876
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088610
110
321,189
422,973
422,973
422,973
1590,108
Уличное освещение
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088610
244
517,810
500,00
500,00
400,00
1917,81
Увеличение освещенности улиц проездов на 16,3%
Прочие мероприятия в области благоустройства.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088630
244
72,9683
34,00
13,00
13,00
132,9683
Ремонт детских площадок в кол 2, устан. памятников в кол.1 штук, благоустройство территории Жерлыкского сельсовета
Прочие мероприятия в области благоустройства
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088630
850
0,450
0,450
0,450
0,450
1,80
Оплата налога за негативное воздействие на окружающую среду
ИТОГО:
1019,9183
989,296
936,423
836,423
3782,0633
Задача 2 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Мероприятия по оказанию ритуальных услуг.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0502
1520088640
244
5,0
0
5,0
5,0
20,0
Доставка невостребованных трупов на территории
Мероприятия по содержанию мест захоронения.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
1520088650
244
33,0
0
0
0
33,0
Ремонт мест захоронения в кол.2шт. Обеззараживание территорий.
ИТОГО:
38,0
0
5,0
5,0
53,0
Задача 3 Обеспечение безопасности дорожного движения (дорожный фонд)
Мероприятия по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения за счёт средств бюджета сельсовета .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
1520088660
244
101,677
213,00693
112,925
117,725
545,33393
Увеличение протяженности дорог соответствующих требуемым параметрам на 2,5км. Выполнение ямочного ремонта асфальтового покрытия до 20кв.м.
Мероприятия за счёт средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках долевого финансирования.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
15200S5080
244
137,103
132,998
0
0
270,098
Мероприятия за счёт средств субсидии бюджетам муниципальных образований на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках долевого финансирования.
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения сельских поселений.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
15200S5090
244
507,644
588,064
623,595
623,595
2342,898
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15200S6410
244
794,59543
799,483
0
0
1594,07843
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив за счет поступления от юридических лиц.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15202S6410
244
110,63987
75,245
0
0
185,88487
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы по реализации мероприятий по поддержке местных инициатив за счет средств граждан.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0503
15203S6410
244
100,5817
65,840
0
0
166,4217
Благоустройство места памяти войнам Великой Отечественной Войны в с.Жерлык
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R374920
244
20,985
0
0
0
20,985
Покупка дорожных знаков кол-ве 6 шт.
Расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения .
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R310601
244
0
24,72
22,66
22,66
70,04
Изготовление и установка ограждения для пешеходного перехода
Расходы на обустройство участков улично-дорожной сети вблизи образовательных учреждений
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
0409
152R374270
244
0
7,09
0
0
7,09
ИТОГО:
1773,226
1906,44693
736,52
741,32
5139,82993
Всего по подпрограмме:
2830,6943
2895,74293
1838,922
1749,253
8974,89323
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
2830,6943
2895,74293
1838,922
1749,253
8974,89323
1
Приложение № 3
к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 3 «Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
Главный распорядитель бюджетных средств – администрация Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
Задачи:
1.Проведение культурно-массовых мероприятий
2. Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта
3. Социальная политика
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит: 499,004 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств бюджета поселения 499,004 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 42,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42,000 тыс. руб.
в 2017 году - 32,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 69,000 тыс. руб.
в 2019 году - 86,004 тыс. руб.
в 2020 году - 72,000 тыс. руб.;
в 2021 году - 57,000 тыс.руб.;
в 2022 году – 57,000 тыс. руб.
За счет средств районного бюджета 00,000 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2014 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,000 тыс. руб.;
в 2017 году- 0,000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,000 тыс. руб.
в 2019 году - 0,000 тыс. руб.
в 2020 году - 0,000 тыс. руб;
в 2021 году - 0,000 тыс. руб;
в 2022 году – 0,000 тыс. руб
2. Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий приведён в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.
3 Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Развитие культурно-досуговой и творческой деятельности
2. Проведения мероприятий в области физической культуры и спорта.
3. Социальная политика:
- доплата к муниципальным пенсиям;
- проведение оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи.
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. От 02.07.2013) "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на доплату к муниципальным пенсиям;
- на оплату труда детей и молодежи привлеченных для проведения оздоровительных и других мероприятий;
- на оплату договоров по приобретению призов, подарков, ГСМ для транспортировки спортсменов до мест проведения соревнований;
- на оплату договоров по приобретению призов, подарков, открыток, для развития культурно-досуговой и творческой деятельности жителей сельсовета.
Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета и районного бюджета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований,
Начисление и выплата доплаты к пенсиям муниципальных служащих осуществляется согласно Закону Красноярского края «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного должностного лица местного самоуправления в Красноярском крае» от 03.03.2011 № 12-5654.
По проведению оздоровительных и других мероприятий для детей и молодежи предполагается финансовое обеспечение из средств районного бюджета в рамках реализации муниципальной программы района "Развитие образования Минусинского района на 2014-2016 годы" и средства бюджета сельсовета на трудоустройство несовершеннолетних детей в летний период, согласно трудового договора.
Проведение спортивных и культурно-массовых мероприятий осуществляется из средств бюджета сельсовета в соответствии с перечнем мероприятий, утверждённых Постановлением администрации Жерлыкского сельсовета, на основании утвержденных бюджетных смет.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя(поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения.
Управление реализацией подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Общий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация района, в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы.
1
Приложение 1 к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие социальной сферы сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы
1.1
Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом
%
Ведомственная отчётность
25
29
33
35
1.2
Доля населения, участвующих в культурно-досуговых мероприятиях в общей численности населения
%
Ведомственная отчётность
15
20
30
30
1
Приложение 2
к подпрограмме 3 «Поддержка и развитие
социальной сферы сельсовета»
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
Наименование
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий 2019 год
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы
Задача 1 Социальная политика
Мероприятия по доплате к муниципальным пенсиям.
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
1001
1530082210
312
12,00
12,00
12,00
12,00
48,00
Выплата пенсии за выслугу лет лицу замещавшему муниц. должность в кол. 1 чел.
ИТОГО
12,00
12,00
12,00
12,00
48,00
Задача 2 Проведение культурно-массовых мероприятий
Мероприятия по развитию культурно-досуговой и творческой деятельности.
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
0801
1530088830
244
74,004
60,00
45,00
45,00
224,004
Проведение культурно-массовых мероприятий в кол. 4
ИТОГО
74,004
60,00
45,00
45,00
224,004
Всего по подпрограмме:
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
804
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
1
Приложение № 4 к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Управление муниципальными финансами Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
главный распорядитель бюджетных средств – администрации Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Задачи:
1.Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 1889,359 тыс. руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб.
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году – 209,102 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 1889,359 тыс руб., в том числе по годам
в 2014 году - 149,12 тыс. руб.;
в 2015 году - 154,33 тыс. руб.;
в 2016 году - 154,33 тыс. руб;
в 2017 году - 187,971 тыс. руб.;
в 2018 году - 415,821 тыс. руб.
в 2019 году - 200,481 тыс. руб.
в 2020 году - 209,102 тыс. руб;
в 2021 году - 209,102 тыс. руб;
в 2022 году - 209,102 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств бюджета сельсовета на основании утвержденных бюджетных смет, в пределах утверждённых бюджетных ассигнований.
В рамках решения задач подпрограммы реализуются следующие мероприятия:
1. Повышение эффективности использования бюджетных средств (предоставление межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями).
2. Мероприятия по повышению налогового потенциала (Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности)
3. Мероприятия по эффективному расходованию средств для повышения качества жизни и гармоничному развитию территории (Разработка местных нормативов градостроительного проектирования)
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
В рамках реализации мероприятий Программы средства расходуются:
- на оплату договоров на выполнение кадастровых работ;
- на оплату договоров по разработке местных нормативов градостроительного проектирования,
- на оплату мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета осуществляется из средств бюджета сельсовета согласно заключённых Соглашений о передаче осуществления части полномочий органов местного самоуправления поселения органам местного самоуправления муниципального района, утверждённых главой Минусинского района и главой сельсовета на 2014-2018 годы.
Межбюджетные трансферты распределяются согласно приложения №3.
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Окончательный расчет производится по окончании выполнения работ - по актам приемки выполненных работ, по счетам-фактурам и товарным накладным – после получения товаров, материалов и основных средств.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) или наличными денежными средствами из кассы Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:
- решение от 18.10.2013. № 101-рс (в редакции решений от 25.12.2013 №110-рс, от 21.03.2016 №26-рс) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкском сельсовете»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 21.09.2015г. №43-п «Об утверждении Положения «О порядке и сроках разработки проекта решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»;
Решение Совета депутатов от 20.02.2018г. №74-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкского сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.
В соответствии с постановлением администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2017-2020 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Текущий контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Жерлыкского сельсовета.
Текущий контроль за целевым и эффективным расходованием средств сельского бюджета осуществляет финансовое управление администрации Минусинского района.
Контроль за законностью, результативностью (эффективностью и экономностью) использования средств районного бюджета осуществляет контрольно-счетная палата Минусинского района.
1
Приложение 1
к подпрограмме 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
42
44
44
1.2.
Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
28
30
30
1.3.
Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
95%
95%
95%
95%
Приложение 2
к подпрограмме 4 "Управление муниципальными финансами."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год
2019
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
Задача 1 Повышение качества планирования и управления муниципальными финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета
Мероприятие 1.1.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»
внедрение современных механизмов организации бюджетного процесса, переход на «программный бюджет»
Администрация Жерлыкского сельсовета та
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Своевременное составление проекта сельского бюджета и отчета об его исполнении (не позднее 15 ноября и 1 марта)
обеспечение исполнения бюджета по доходам и расходам
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Исполнение сельского бюджета по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (от 80% до 120%) ежегодно; обеспечение исполнения расходных обязательств сельсовета (без учета безвозмездных поступлений) не менее 95%
Мероприятие 1.2.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Повышение эффективности использования бюджетных средств
Мероприятия по предоставлению межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета сельсовета на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключёнными соглашениями.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
1403
1540086210
540
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Предоставление прочих межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района общего характера
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
1403
1540086220
540
0
0
0
0
0
1.3 Мероприятия по повышению налогового потенциала
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Выполнение кадастровых работ по образованию земельных участков из земель государственной (муниципальной) собственности
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Х
Всего по подпрограмме:
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Приложение 3 к подпрограмме 4 "Управление муниципальными финансами."
Перечень расходов с указанием объема средств на их реализацию в рамках мероприятия подпрограммы:
№п/п
Наименование расходов мероприятия
Расходы (тыс. руб.), годы
2019год
2020 год
2021год
2022 год
Итого на период
1.
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Мероприятие 1.2. Повышение эффективности использования бюджетных средств, в том числе:
1.1.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по созданию условий для развития малого и среднего предпринимательства на 2019-2022 годы
8531,00
8898,00
8898,00
8898,00
35225,00
1.2.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по обеспечению проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организации строительства и содержания муниципального жилищного фонда , создание условий для жилищного строительства на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1.3
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих условия для развития на территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,75
1.4.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия на организацию и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в поселении на 2019-2022 годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1.5.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по исполнению бюджета поселения и осуществлению контроля за его исполнением на 2019-2022годы
42,656
44,490
44,4900
44,490
176,126
1.6.
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по организации в границах поселения электро-, тепло-,газо-,и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом на 2019-2022 годы
81,046
84,530
84,530
84,530
334,636
1.7
иные межбюджетные трансферты на оплату труда работников, осуществляющих переданные полномочия по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры на 2019-2022годы
17,062
17,796
17,796
17,796
70,45
1
Приложение № 5 к муниципальной
программе «Социально-экономическое
развитие Жерлыкского сельсовета
Минусинского района Красноярского края»
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммуеальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
1. Паспорт подпрограммы
Наименование подпрограммы
«Организация мест накопления твердых коммуеальных отходов на территории Жерлыкского сельсовета»
Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма
«Социально-экономическое развитие Жерлыкского Минусинского района Красноярского края»
Муниципальный заказчик –главный распорядитель бюджетных средств, в муниципальной программе
Администрация Жерлыкского сельсовета
Исполнители мероприятий подпрограммы, главные распорядители бюджетных средств
главный распорядитель бюджетных средств – администрации Жерлыкского сельсовета
Цель и задачи
муниципальной программы
Цель: Снижение негативного воздействия при сборе и вывозе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Задачи:
1.Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете: приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы
Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы, приведены в приложении 1 к подпрограмме
Сроки реализации
2014 – 2030 годы
Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период
Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы составит 53,879 тыс. руб., в том числе по годам
в 2019 году - 53,879 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб
За счет средств бюджета поселения 0,647 тыс руб., в том числе по годам
в 2019 году - 0,647 тыс. руб.
в 2020 году - 0 тыс. руб;
в 2021 году - 0 тыс. руб;
в 2022 году - 0 тыс. руб.
За счет средств краевого бюджета 53,232 тыс. руб., в том числе по годам:
в 2019 году - 53,232 тыс. руб;
в 2020 году - 0 тыс. руб.
в 2021 году – 0 тыс.руб;
в 2022 году – 0 тыс. руб.
2 Мероприятия подпрограммы
Перечень подпрограммных мероприятий представлен в приложении № 2 к подпрограмме.
Механизм реализации подпрограммы
Реализацию мероприятий подпрограммы осуществляет Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Главным распорядителем бюджетных средств и ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края.
Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется за счет средств краевого и районного бюджетов.
Предоставление средств субсидии из краевого бюджета на финансирование расходов по мероприятиям подпрограммы осуществляется при условии: софинансирования муниципальным образованием из местного бюджета расходов по мероприятиям подпрограммы, предоставляемой из краевого бюджета.
Субсидии предоставляются бюджету на основании соглашения, заключенного между Министерством и администрацией Минусинского района.
Реализация мероприятий подпрограммы осуществляется посредством заключения муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Окончательный расчет производится по факту поставки товара- по товарной накладной, по счетам – фактурам -после получения материалов и основных средств.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Администрация Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края является муниципальным заказчиком по реализации мероприятий Программы. Функции муниципального заказчика при реализации мероприятий Программы осуществляются Администрацией Жерлыкского сельсовета самостоятельно либо путем проведения централизованных аукционов в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Администрация Жерлыкского сельсовета заключает Муниципальные контракты с исполнителями в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.
Расчет производится безналичным путем перечисления денежных средств на расчетный счет исполнителя (поставщика) Администрации Жерлыкского сельсовета.
Для осуществления оплаты Администрация Жерлыкского сельсовета предоставляет в Отдел № 12 Управления Федерального казначейства
по Красноярскому краю следующие документы: МК, счета-фактуры и товарные накладные на поставку товаров, материалов и основных средств, МК, счета-фактуры и акты приемки работ и услуг на выполненные работы и услуги.
Реализация программных мероприятий производится в соответствии со следующими основными правовыми актами сельсовета, регулирующими бюджетный процесс:
- решение от 18.10.2013. № 101-рс (в редакции решений от 25.12.2013 №110-рс, от 21.03.2016 №26-рс) «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкском сельсовете»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 21.09.2015г. №43-п «Об утверждении Положения «О порядке и сроках разработки проекта решения о бюджете сельсовета на очередной финансовый год и плановый период»;
- постановление администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации»;
Решение Совета депутатов от 20.02.2018г. №74-рс «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Жерлыкского сельсовете» является базовым нормативным правовым актом, в котором определены участники бюджетного процесса, вопросы формирования доходов и расходов бюджета сельсовета, процессы составления, рассмотрения, утверждения и исполнения бюджета сельсовета. На основании данного решения принимаются нормативные правовые акты, регулирующие отдельные вопросы бюджетного процесса в сельсовете.
В соответствии с постановлением администрации Жерлыкского сельсовета от 28.10.2016г. №57-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Жерлыкского сельсовета, их формировании и реализации» планируется утвердить муниципальную программу сельсовета, охватывающую основные сферы деятельности сельсовета. Утвержденная муниципальная программа подлежит реализации с 2014 года. В 2017-2020 годах планируется расширение охвата расходов бюджета сельсовета программно-целевыми методами их формирования
Управление подпрограммой и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией подпрограммы осуществляется администрацией Жерлыкского сельсовета, которая обеспечивает согласованность действий по реализации подпрограммных мероприятий, целевому, эффективному использованию бюджетных средств, осуществляет взаимодействие участников подпрограммы.
Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация в лице главы администрации, заместителя главы администрации по экономическому развитию, а также финансовое управление администрации района.
Администрацией Жерлыкского сельсовета ежеквартально оформляется отчет о ходе реализации подпрограммы и направляет в отдел экономики, предпринимательской деятельности и инвестиций, финансовое управление администрации Минусинского района не позднее 10 числа второго месяца, следующего за отчетным.
Исполнители подпрограммных мероприятий несут ответственность за реализацию подпрограммы, достижение конечных результатов и эффективное использование средств, выделяемых на финансирование мероприятий подпрограммы
1
Приложение 1
к подпрограмме 5 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
Перечень и значения показателей результативности подпрограммы
№
п/п
Цель,
целевые индикаторы
Единица
измерения
Источник
информации
Годы реализации подпрограммы
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
Первый год планового периода
Второй год планового периода
2019
2020
2021
2022
Цель: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета
1.1
Доля налоговых и неналоговых доходов бюджетов поселений в общем объеме собственных доходов
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
42
44
44
1.2.
Доля расходов сельского бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
37
28
30
30
1.3.
Обеспечение исполнения расходных обязательств (без учета безвозмездных поступлений)
%
Годовой отчет об исполнении сельского бюджета
95%
95%
95%
95%
Приложение к подпрограмме 5 "Управление муниципальными финансами."
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ
Цели, задачи, мероприятия подпрограммы
ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы по годам реализации программы (тыс. руб.)
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год
2019
очередной финансо-вый год
2020
первый год планового периода
2021
второй год планового периода
2022
Итого на период
Цель: Снижение негативного воздействия при сборе и вывозе ТКО на окружающую среду и здоровье населения.
Задача 1 Организация сбора и вывоза отходов в Жерлыкском сельсовете- приобретение контейнерного оборудования для сбора ТКО от населения.
Мероприятие 1.1.
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
Х
Х
Х
53,879
Организация (строительство) мест (площадок) накопления отходов потребления и приобретение контейнерного оборудования.
Всего по подпрограмме:
53,879
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
53,879
Приложение № 5
к муниципальной программе "Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНЫХ МЕРАХ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ СФЕРЕ (ОБЛАСТИ) НАПРАВЛЕННЫХ
НА ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И (ИЛИ) ЗАДАЧ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
N п/п
Форма нормативного правового акта
Основные положения нормативного правового акта
Ответственный исполнитель
Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта
1
2
3
4
5
Цель муниципальной программы: Создание безопасных и комфортных условий для проживания населения на территории Жерлыкского сельсовета
Задачи муниципальной программы: 1. Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, пожаров.
2. Создание условий для устойчивого и эффективного развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения.
3. Создание условий для развития и успешного функционирования системы отраслей социальной сферы.
4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций, повышение эффективности расходов бюджета сельсовета.
Подпрограмма 1 «Защита населения и территории сельсовета от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, пожаров»
1
Подпрограмма 2 «Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
2
Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013г. №510-п. Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств дорожного фонда Красноярского края в рамках подпрограммы «Дороги Красноярья» государственной программы Красноярского края «Развитие транспортной системы»
Администрация Жерлыкского сельсовета
1кв.2020года
Подпрограмма 3 «Поддержка и развитие социальной сферы»
3
Подпрограмма 4 «Управление муниципальными финансами сельсовета»
4
Подпрограмма 5 «Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
5
Приложение № 6
к муниципальной программе
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ
О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПОСЕЛЕНИЯ,
В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ, ПОСТУПИВШИХ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ И БЮДЖЕТОВ
ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ
Статус (муниципальная программа, подпрограмма)
Наименование программы, подпрограммы
Наименование ГРБС
Код бюджетной классификации
Расходы
(тыс. руб.), годы
ГРБС
РзПр
ЦСР
ВР
Текущий финансовый год 2019
очередной финансовый год
первый год планового периода
второй год планового периода
Итого на период
2020
2021
2022
Муниципальная программа
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
всего расходные обязательства по программе
Х
Х
Х
Х
3288,9993
3333,40893
2207,455
2117,786
10257,53891
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
3288,9993
3333,40893
2207,455
2117,786
10257,53891
Подпрограмма 1
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения »
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
в том числе по ГРБС: 411,756
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
Подпрограмма 2
«Благоустройство и поддержка жилищно-коммунального хозяйства»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
Подпрограмма 3
«Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
Подпрограмма 4
«Управление муниципальными финансами»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
Подпрограмма 5
«Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
всего расходные обязательства по подпрограмме
Х
Х
Х
Х
53,879
0
0
0
53,879
в том числе по ГРБС:
Администрация Жерлыкского сельсовета
812
Х
Х
Х
53,879
0
0
0
53,879
Приложение № 7
к муниципальной программе
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
ИНФОРМАЦИЯ
ОБ ИСТОЧНИКАХ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММ, ОТДЕЛЬНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЖЕРЛЫКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
(СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ПОСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВА,
ПОСТУПИВШИЕ ИЗ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ,
БЮДЖЕТОВ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ)
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Источник финансирования
Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2019 год
2020 год
2021год
2022год
Итого на период
Муниципальная программа
"Социально-экономическое развитие Жерлыкского сельсовета Минусинского района Красноярского края"
Всего
3288,9993
2643,29861
2207,455
2117,786
10257,53891
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1540,7
824,094
852,398
857,874
4075,066
районный бюджет
бюджет поселения
1748,29930
1819,20461
1355,057
1259,912
6182,47291
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 1
«Обеспечение первичных мер пожарной безопасности населения»
Всего
в том числе:
117,941
156,564
102,431
102,431
487,367
федеральный бюджет
краевой бюджет
32,591
54,306
76,029
76,029
238,955
районный бюджет
бюджет поселения
85,350
102,258
26,402
26,402
248,412
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 2
«Благоустройство и поддержка
жилищно-коммунального хозяйства»
Всего
2830,6943
2197,63261
1838,922
1749,253
8616,50191
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
1454,877
769,788
776,369
781,845
3782,879
районный бюджет
бюджет поселения
1375,8173
1427,84461
1062,553
967,408
4833,62291
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 3
«Развитие культуры в сельских поселениях Жерлыкского сельсовета»
Всего
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
0
0
0
0
0
районный бюджет
бюджет поселения
86,004
72,00
57,00
57,00
272,004
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 4
«Управление муниципальными финансами»
Всего
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
0
0
0
0
районный бюджет
бюджет поселения
200,481
209,102
209,102
209,102
827,787
внебюджетные источники
юридические лица
Подпрограмма 5
«Организация мест накопления твердых коммунальных отходов на территории сельсовета»
Всего
53,879
0
0
0
53,879
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
53,232
53,232
районный бюджет
бюджет поселения
0,647
0,647
внебюджетные источники
юридические лица
1
Дополнительные сведения
Государственные публикаторы: | Жерлыкский вестник № 15 от 26.06.2020 |
Рубрики правового классификатора: | 020.020.000 Расходы местных бюджетов, 020.040.030 Составление проекта бюджета. Прогноз социально-экономического развития. Бюджетное планирование. |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: