Основная информация
Дата опубликования: | 25 июля 2014г. |
Номер документа: | RU91000201400984 |
Текущая редакция: | 1 |
Статус нормативности: | Нормативный |
Субъект РФ: | Камчатский край |
Принявший орган: | Правительство Камчатского края |
Раздел на сайте: | Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации |
Тип документа: | Постановления |
Бесплатная консультация
У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749
Текущая редакция документа
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2014 года №316-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.07.2014 №316-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)
1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Программы составляет
31105 569,62313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 689 293,28172 тыс. руб.;
2015 год - 5 893 934,35300 тыс. руб.;
2016 год - 6 204 453,977000 тыс. руб.;
2017 год - 6 496 242,42850 тыс. руб.;
2018 год - 6 821 645,58291 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 479 584,75089 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 475 955,13172тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 98 755,74000 тыс. руб.;
2015 год - 4 608 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;
2016 год - 4 894 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 122 081,38200 тыс. руб.;
2018 год - 5 378 806,82717 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию);
3 742 652,89000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 172 947,49000тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3495,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 260 141,90000 тыс.руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3489,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3481,70000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств- 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 48640,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 24 384,90000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 67,59800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 67,59800 тыс. руб.;
2015 год - - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11903,76000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 903,76000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию)-5 693,87100 тыс. руб., из них погодам:
2014 год - 2 926,34800 тыс. руб.;
2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;
2016 год - 238,30700 тыс. руб.;
2017 год - 188,38300 тыс. руб.;
2018 год - 187,62000 тыс. руб.
".
2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 535,25540 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 33 944,09540 тыс. руб.;
в 2015 году - 36 486,15000 тыс. руб.;
в 2016 году - 36 897,26000 тыс. руб.;
в 2017 году - 35 461,93000 тыс. руб.;
в 2018 году - 36 745,82000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 178 682,22740 тыс. руб., из них погодам:
в 2014 году - 33 621,42740 тыс. руб.;
в 2015 году - 36 170,70000 тыс. руб.;
в 2016 году - 36 737,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 35 428,60000 тыс. руб.;
в 2018 году - 36 723,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 189,66800 тыс. руб.;
в 2015 году - 315,45000 тыс. руб.;
в 2016 году - 159,36000 тыс. руб.;
в 2017 году - 33,33000 тыс. руб.;
в 2018 году - 22,22000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств -133,00000тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 133,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:
"
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.
".
4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 092 918,69133 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 3 964 008,34660 тыс. руб.;
в 2015 году - 4 190 535,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 4 424 388,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. руб.;
в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 555 845,53809 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 2 810 562,59260 тыс. руб.;
в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. руб.;
в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
в 2018 году - 3428581,36699тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 719 341,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 152 337,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 258 791,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.
".
5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 44 016,71300 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 11 327,61300 тыс. руб.;
в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 915,99600 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 5 226,89600 тыс. руб.;
в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) -67,59800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 67,59800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 6 033,11900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 033,11900 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 13 228,64100 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 7 358,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 72 256,23000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 48 005,63000 тыс. руб.;
в 2015 году - 24 250,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 49 942,90000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 27 424,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 22 518,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 19 170,40000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 19 170,40000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 410,43000 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 732,50000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 284 311,62300тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 109 058,96000 тыс. руб.;
в 2015 году - 40 792,26300 тыс. руб.;
в 2016 году - 42 765,94700 тыс. руб.;
в 2017 году - 45 842,05300 тыс. руб.;
в 2018 году - 45 852,40000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 281 622,32000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 106 874,32000 тыс. руб.;
в 2015 году - 40 687,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42 687,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 45 687,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 45 687,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 156,49000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 156,49000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 701,90000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1830,91300 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 326,25000 тыс. руб.;
в 2015 году - 105,26300 тыс. руб.;
в 2016 году - 78,94700 тыс. руб.;
в 2017 году - 155,05300 тыс. руб.;
в 2018 году - 165,40000 тыс. руб.
".
9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 27 034,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 25 759,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 3 484,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 2 209,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 311538,86940 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 472 643,19572 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.;
в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 984,70000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 282,90000 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 350,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 350,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 8 307 554,16940 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 471 360,29572 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.
".
11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
№п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
16,1
15,6
15,2
14,7
14,2
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае
%
85
85
90
93
95
99
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края
%
67
73
78
85
90
92
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
71
75
78
80
81
82
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
2.1.
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае
%
29,9
29,6
29,3
29,1
28,9
28,7
2.2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
60,1
60,3
60,6
60,8
61
61,2
2.3.
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей
%
2,6
2,2
1,8
1,2
0,6
0
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
3.1.
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
20
25
35
50
65
90
3.2.
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае
%
68
69
70
72
74
75
3.3.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,726
1,727
1,728
1,729
1,73
1,731
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"
4.1.
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае
%
33
65
80
85
90
95
4.2.
Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей-инвалидов в Камчатском крае
%
23
50
70
75
80
100
4.3.
Доля охвата семей, воспитывающих детей-инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае
%
21
55
70
75
80
85
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
5.1.
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае
чел.
87
65
42
38
5.2.
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае
%
6,7
7,2
7,9
8,5
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
6.1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае
%
35
47
55
6.2.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края
%
37
50
60
6.3.
Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21
38
60
6.4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
20
80
95
6.5.
Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае
%
3
7
11
6.6.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае
%
10
45
95
6.7.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае
%
15
37
52
6.8.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае
%
25
45
62
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"
7.1.
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
%
12,5
12,5
12,5
8,3
4,1
4,1
7.2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальной услуги в нестационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае
%
98
99
99
100
100
100
7.3.
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Камчатском крае
%
82
85,6
89,2
92,8
100
100
7.4.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Камчатском крае
%
2
2
4
6
8
10
7.5.
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
68
72
76
80
85
7.6.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
557
560
565
570
575
7.7.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
11
14
17
20
22
7.8.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО
чел.
650
850
1000
1150
1300
1500
7.9.
Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае
ед.
30
32
34
36
38
40
7.10.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
155
160
165
170
175
7.11.
Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ и услуг в социальной сфере в Камчатском крае
чел.
165
165
170
175
180
185
7.12.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, в Камчатском крае
ед.
56
68
80
92
106
120
7.13.
Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО
тыс. руб.
14340
19320
19380
20990
22000
23010
7.14.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае
чел.
860
885
910
935
960
985
7.15.
Доля благотворительных организаций в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае
%
5,6
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
8.1.
Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае
%
39,4
39,6
39,7
39,8
39,9
40
8.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае
чел.
270
266
264
262
260
255
в расчете на 1 тысячу работающих
чел.
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
8.3.
Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае
чел.
2
2
2
2
2
2
в расчете на 10 тыс. работающих
чел.
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
8.4.
Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае
чел.
5
5
4
4
4
4
в расчете на 10 тыс. работающих
чел.
0,26
0,26
0,21
0,21
0,21
0,21
8.5.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае
%
42,1
42,1
42,1
42
42
42
8.6.
Доля учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае
шт.
60
85
90
100
100
100
8.7.
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве занятых в экономике Камчатского края
%
24
31
34
37
39
42
8.8.
Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей"
шт.
7
9
10
11
11
12
12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания:
"
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края
Порядок предоставления социальных выплат для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми - инвалидами
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2014 год
".
13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
<*>
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
31 105 569,62313
5 689 293,28172
5 893 934,35300
6 204 453,97700
6 496 242,42850
6 821 645,58291
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 223 413,29289
5 650 078,27372
5 868 231,14000
6 204 215,67000
5 122 081,38200
5 378 806,82717
за счет средств федерального бюджета <**>
3 742 652,89000
1 172 947,49000
1 260 141,90000
1 309 563,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) <***>
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
24 479 584,75089
4 475 955,13172
4 608 089,24000
4 894 652,17000
5 122 081,38200
5 378 806,82717
за счет средств местных бюджетов
5 693,87100
2 926,34800
2 153,21300
238,30700
188,38300
187,62000
за счет средств внебюджетных источников
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
48 640,10000
24 384,90000
23 550,00000
0,00000
352,60000
352,60000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
67,59800
67,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств)
11 903,76000
11 903,76000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
179 535,25540
33 944,09540
36 486,15000
36 897,26000
35 461,93000
36 745,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 682,22740
33 621,42740
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 682,22740
33 621,42740
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
157 758,02740
28 605,72740
31 297,00000
31 726,30000
32 417,00000
33 712,00000
816
031
7 846,00000
1 614,00000
1 462,00000
1 590,00000
1 590,00000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
720,02800
189,66800
315,45000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
3 934,67000
2 268,00000
1 666,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 635,00000
2 135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 635,00000
2 135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
1 635,00000
135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
161 899,58540
29 802,09540
31 087,48000
32 827,26000
33 521,93000
34 660,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 346,22740
29 612,42740
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
161 346,22740
29 612,42740
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
815
031
154 888,02740
28 320,72740
29 647,00000
31 376,30000
32 197,00000
33 347,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
553,35800
189,66800
148,78000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
816
031
2 691,00000
612,00000
450,00000
503,00000
548,00000
578,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
815
031
785,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
315,00000
816
031
5 155,00000
1 002,00000
1 012,00000
1 087,00000
1 042,00000
1 012,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
Всего
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета, планируемых объемов обязательств
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
815
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
Всего
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
813
032
5 430,00000
1 015,00000
1 215,00000
1 100,00000
1 000,00000
1100,00000
815
032
27 161,00000
5 594,00000
5 594,00000
5 594,00000
4 785,00000
5 594,00000
816
032
6 200,00000
1 300,00000
1 300,00000
1 300,00000
1 000,00000
1 300,00000
825
032
6 135,00000
2 045,00000
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
847
032
362,00000
88,00000
93,00000
95,00000
50,00000
36,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
813
032
3030,00000
515,00000
715,00000
600,00000
600,00000
600,00000
815
032
780,00000
150,00000
150,00000
150,00000
150,00000
180,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.2.
Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности
Всего
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
813
032
2400,00000
500,00000
500,00000
500,00000
400,00000
500,00000
815
032
4992,00000
814,00000
1164,00000
1164,00000
970,00000
880,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей, формирование ответственного родительства
Всего
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
815
032
20404,00000
4380,00000
4080,00000
4080,00000
3500,00000
4364,00000
816
032
6200,00000
1300,00000
1300,00000
1300,00000
1000,00000
1300,00000
825
032
6135,00000
2045,00000
2045,00000
2045,00000
0,00000
0,00000
847
032
362,00000
88,00000
93,00000
95,00000
50,00000
36,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
815
032
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
22 092 918,69133
3 964 008,34660
4 190 535,60000
4 424 388,90000
4 642 753,34200
4 871 232,50273
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
19 276 294,89209
3 964 008,34660
4 190 535,60000
4 424 388,90000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 719 341,30000
1 152 337,70000
1 258 791,00000
1 308 212,60000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
15 555 845,53809
2 810 562,59260
2 931 744,60000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
815
033
15 506 787,81809
2 761504,87260
2 931 744,60000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
810
033
49 057,72000
49 057,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
5 188 243,65949
953 768,95400
1 013 686,70000
1 021 489,80000
1 072 863,08850
1126 435,11699
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3285214,77949
953768,95400
1 013686,70000
1 021 489,80000
144546,21850
151723,10699
за счет средств федерального бюджета
815
033
2 581 740,20000
821 338,40000
876 623,30000
883 778,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
702 366,52549
131 322,50000
137 063,40000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
815
033
653 308,80549
82 264,78000
137 063,40000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
810
033
49 057,72000
49 057,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 119 956,90260
1 631 580,47260
1 729 187,30000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 119 956,90260
1 631 580,47260
1 729 187,30000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета; планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 119 956,902600
1 631 580,472600
1 729 187,300000
1 828 049,100000
1 918
226,800000
2 012 913,230000
815
033
9 119 956,902600
1 631 580,472600
1 729 187,300000
1 828 049,100000
1 918
226,800000
2 012 913,230000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368474,210000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
815
033
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
5 836 343,56924
996 436,32000
1 073 935,20000
1194 816,10000
1 254 331,91350
1 316 824,03574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 922 748,65000
996 436,32000
1 073 935,20000
1194 816,10000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств федерального бюджета
815
033
1 137 601,10000
330 999,30000
382 167,70000
424 434,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
3 785 147,55000
665 437,02000
691 767,50000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
815
033
3 785 147,55000
665 437,02000
691 767,50000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
815
033
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
Всего
44 016,71300
11 327,61300
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 983,59400
5 294,49400
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
37 915,99600
5 226,89600
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
813
034
6 202,89600
1 098,89600
1 474,00000
1 030,00000
100,00000
2 500,00000
814
034
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
815
034
13 625,10000
2 250,00000
2 275,10000
2 150,00000
2 620,00000
4 330,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
67,59800
67,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
6 033,11900
6 033,11900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 712,09900
1 712,09900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 222,17000
4 222,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка
Всего
18 385,00000
2 175,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
814
034
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов)
Всего
4 310,84800
1 490,84800
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
815
034
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иглотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)
Всего
7 509,82100
3 599,82100
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 563,40000
653,40000
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 497,40000
587,40000
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
813
034
2 697,40000
387,40000
680,00000
330,00000
100,00000
1 200,00000
815
034
1 800,00000
200,00000
300,00000
200,00000
500,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
2 946,42100
2 946,42100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 531,32200
1 531,32200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 415,09900
1 415,09900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов)
Всего
4 005,00000
1 860,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
815
034
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам
Всего
9 246,04400
2 121,94400
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 147,19400
2 023,09400
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 145,59600
2 021,49600
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
813
034
3 405,49600
711,49600
794,00000
700,00000
0,00000
1 200,00000
815
034
5 740,10000
1 310,00000
1 200,10000
1 180,00000
1 250,00000
800,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.7.
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь
Всего
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
813
034
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
815
034
460,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.8.
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.9.
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
Всего
22 909,64100
13 228,64100
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 039,00000
7 358,00000
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
17 039,00000
7 358,00000
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
813
035
90,00000
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
3 054,00000
948,00000
2 106,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
13 895,00000
6 365,00000
3 765,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
814
035
203,37200
203,37200
815
035
4 747,36000
4 747,36000
5.1.
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия
Всего
6 742,64000
6 042,64000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
815
035
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
815
035
492,64000
492,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми
Всего
14 737,00100
5 956,00100
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 389,00000
1 608,00000
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 389,00000
1 608,00000
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
813
035
90,00000
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
3 054,00000
948,00000
2 106,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
7 245,00000
615,00000
3 315,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
4 348,00100
4 348,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
3 224,72000
3 224,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Всего
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
815
035
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям
Всего
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
815
035
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6.
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
72 256,23000
48 005,63000
24 250,60000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
69 113,30000
46 595,20000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
19 170,40000
19 170,40000
813
036
3 230,00000
3 230,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
49 942,90000
27 424,80000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
8 143,00000
3 930,00000
4 213,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
15 063,50000
9 290,40000
5 773,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
8 770,00000
4 780,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 142,93000
1 410,43000
1 732,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.2.
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
68 172,66800
42 081,23000
26 091,43800
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
49 945,80000
40 670,80000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
18 470,40000
18 470,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
3 230,00000
3 230,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
15 235,18800
0,00000
15 235,18800
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
31 475,40000
22 200,40000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
6 080,00000
3 230,00000
2 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
9 976,00000
7 366,00000
2 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 991,68000
1 410,43000
1 581,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.3.
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае
Всего
17 778,25000
4 982,00000
12 796,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 977,00000
4 982,00000
11 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
650,00000
650,00000
815
036
500,00000
500,00000
816
036
150,00000
150,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
650,00000
0,00000
650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 327,00000
4 332,00000
11 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 680,00000
1 102,00000
2 578,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
5 690,00000
1 700,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
151,25000
0,00000
151,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае
Всего
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
1 242,50000
802,40000
490,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,50000
802,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 192,50000
752,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
50,00000
20,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,50000
732,40000
410,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"
Всего
284 311,62300
109 058,96000
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
281 884,07300
107 030,81000
40 792,26300
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
4,00000
4,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
152,49000
152,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
281 622,32000
106 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
31 987,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
234 035,00000
59 287,00000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11 900,00000
11900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 830,91300
1 326,25000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
266 530,13300
91 277,47000
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
264 622,32000
89 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
264 622,32000
89 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
43 367,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
232 635,00000
57 887,00000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
1 205,91300
701,25000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.2.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Зсего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.3.
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
037
31 987,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
120,00000
120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
205 699,81300
52 487,15000
35 162,26300
37 350,94700
40 347,05300
40 352,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
815
037
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
1 110,91300
701,25000
105,26300
78,94700
110,05300
115,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
24 973,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 045,00000
5 050,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
815
037
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
95,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45,00000
50,00000
за счет средств внебюджетных источников
7.1.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
815
037
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.8.
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
3 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014-2018 годы
Всего
17 781,49000
17 781,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 156,49000
17 156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
17 000,00000
17 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11 900,00000
11 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае
Всего
12 506,49000
12 506,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 350,00000
12 506,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
4,00000
4,00000
846
037
152,49000
152,49000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
12 350,00000
12 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
7 250,00000
7 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Имущественная поддержка СОНКО
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.3.
Информационная поддержка СОНКО
Всего
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
820,00000
820,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО
Всего
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.ооооо
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.5.
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
Всего
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
2 625,00000
2 625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае
Всего
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
52 794,60000
27 034,80000
25 759,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 869,60000
1 509,80000
1 359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
47 100,00000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
40 140,00000
20 068,00000
20 072,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
Всего
583,50000
270,70000
312,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
100,00000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.7.
Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
Всего
8 315,00000
4 465,00000
3 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае
Всего
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 560,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 450,00000
950,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
8 311 538,86940
1 472 643,19572
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 311 538,86940
1 472 643,19572
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств федерального бюджета
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
8 307 554,16940
1 471 360,29572
1 552 346,94000
1 676 971,97000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
Всего без учета планируемых объемов обязательств
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.7.
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
Всего
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.8.
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
Всего
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.9.
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Всего
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.10.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
039
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.11.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
--------------------------------
<*> - указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
<**> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет федерального бюджета.
<***> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
".
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 июля 2014 года №316-П
О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ
В.И. ИЛЮХИН
Приложение
к Постановлению Правительства
Камчатского края
от 25.07.2014 №316-П
Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)
1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Программы
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Программы составляет
31105 569,62313 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 689 293,28172 тыс. руб.;
2015 год - 5 893 934,35300 тыс. руб.;
2016 год - 6 204 453,977000 тыс. руб.;
2017 год - 6 496 242,42850 тыс. руб.;
2018 год - 6 821 645,58291 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 479 584,75089 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 4 475 955,13172тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 98 755,74000 тыс. руб.;
2015 год - 4 608 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;
2016 год - 4 894 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;
2017 год - 5 122 081,38200 тыс. руб.;
2018 год - 5 378 806,82717 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию);
3 742 652,89000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 172 947,49000тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3495,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 260 141,90000 тыс.руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3489,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3481,70000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств- 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 48640,10000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 24 384,90000 тыс. руб.;
2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 67,59800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 67,59800 тыс. руб.;
2015 год - - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11903,76000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 11 903,76000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию)-5 693,87100 тыс. руб., из них погодам:
2014 год - 2 926,34800 тыс. руб.;
2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;
2016 год - 238,30700 тыс. руб.;
2017 год - 188,38300 тыс. руб.;
2018 год - 187,62000 тыс. руб.
".
2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 535,25540 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 33 944,09540 тыс. руб.;
в 2015 году - 36 486,15000 тыс. руб.;
в 2016 году - 36 897,26000 тыс. руб.;
в 2017 году - 35 461,93000 тыс. руб.;
в 2018 году - 36 745,82000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 178 682,22740 тыс. руб., из них погодам:
в 2014 году - 33 621,42740 тыс. руб.;
в 2015 году - 36 170,70000 тыс. руб.;
в 2016 году - 36 737,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 35 428,60000 тыс. руб.;
в 2018 году - 36 723,60000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 189,66800 тыс. руб.;
в 2015 году - 315,45000 тыс. руб.;
в 2016 году - 159,36000 тыс. руб.;
в 2017 году - 33,33000 тыс. руб.;
в 2018 году - 22,22000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств -133,00000тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 133,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:
"
"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.
".
4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 092 918,69133 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 3 964 008,34660 тыс. руб.;
в 2015 году - 4 190 535,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 4 424 388,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. руб.;
в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 555 845,53809 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 2 810 562,59260 тыс. руб.;
в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. руб.;
в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. руб.;
в 2018 году - 3428581,36699тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 3 719 341,30000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 1 152 337,70000 тыс. руб.;
2015 год - 1 258 791,00000 тыс. руб.;
2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;
2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:
2014 год - 0,00000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 352,60000 тыс. руб.;
2018 год - 352,60000 тыс. руб.
".
5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 44 016,71300 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 11 327,61300 тыс. руб.;
в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 915,99600 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 5 226,89600 тыс. руб.;
в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) -67,59800 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 67,59800 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 6 033,11900 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 6 033,11900 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 13 228,64100 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 7 358,00000 тыс. руб.;
в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.
".
7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 72 256,23000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 48 005,63000 тыс. руб.;
в 2015 году - 24 250,60000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств: краевого бюджета - 49 942,90000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 27 424,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 22 518,10000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 19 170,40000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 19 170,40000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 410,43000 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 732,50000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 284 311,62300тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 109 058,96000 тыс. руб.;
в 2015 году - 40 792,26300 тыс. руб.;
в 2016 году - 42 765,94700 тыс. руб.;
в 2017 году - 45 842,05300 тыс. руб.;
в 2018 году - 45 852,40000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 281 622,32000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 106 874,32000 тыс. руб.;
в 2015 году - 40 687,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 42 687,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 45 687,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 45 687,00000 тыс. руб.;
федерального бюджета (по согласованию) - 156,49000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 156,49000 тыс. руб.;
в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:
2014 год - 701,90000 тыс. руб.;
2015 год - 0,00000 тыс. руб.;
2016 год - 0,00000 тыс. руб.;
2017 год - 0,00000 тыс. руб.;
2018 год - 0,00000 тыс. руб.;
местных бюджетов (по согласованию) - 1830,91300 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 326,25000 тыс. руб.;
в 2015 году - 105,26300 тыс. руб.;
в 2016 году - 78,94700 тыс. руб.;
в 2017 году - 155,05300 тыс. руб.;
в 2018 году - 165,40000 тыс. руб.
".
9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 27 034,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 25 759,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 3 484,80000 тыс. руб.;
в 2015 году - 2 209,80000 тыс. руб.;
в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.
".
10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:
"
Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9
(в ценах соответствующих лет)
Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 311538,86940 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 472 643,19572 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.;
в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 984,70000 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 282,90000 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 350,90000 тыс. руб.;
в 2016 году - 1 350,90000 тыс. руб.;
в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;
в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;
краевого бюджета - 8 307 554,16940 тыс. руб., из них по годам:
в 2014 году - 1 471 360,29572 тыс. руб.;
в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. рублей;
в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. руб.;
в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;
в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.
".
11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:
"Таблица 1
Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях
№п/п
Показатель (индикатор) (наименование)
Ед. изм.
Значения показателей
базовое
значение
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
6
7
8
9
10
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
1.
Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края
%
16,5
16,1
15,6
15,2
14,7
14,2
2.
Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае
%
85
85
90
93
95
99
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
1.1.
Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края
%
67
73
78
85
90
92
1.2.
Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае
лет
71
75
78
80
81
82
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
2.1.
Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае
%
29,9
29,6
29,3
29,1
28,9
28,7
2.2.
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
%
60,1
60,3
60,6
60,8
61
61,2
2.3.
Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей
%
2,6
2,2
1,8
1,2
0,6
0
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
3.1.
Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки
%
20
25
35
50
65
90
3.2.
Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае
%
68
69
70
72
74
75
3.3.
Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае
чел.
1,726
1,727
1,728
1,729
1,73
1,731
Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"
4.1.
Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае
%
33
65
80
85
90
95
4.2.
Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей-инвалидов в Камчатском крае
%
23
50
70
75
80
100
4.3.
Доля охвата семей, воспитывающих детей-инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае
%
21
55
70
75
80
85
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
5.1.
Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае
чел.
87
65
42
38
5.2.
Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае
%
6,7
7,2
7,9
8,5
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
6.1.
Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае
%
35
47
55
6.2.
Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края
%
37
50
60
6.3.
Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов
%
21
38
60
6.4.
Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН
%
20
80
95
6.5.
Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае
%
3
7
11
6.6.
Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае
%
10
45
95
6.7.
Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае
%
15
37
52
6.8.
Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае
%
25
45
62
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"
7.1.
Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
%
12,5
12,5
12,5
8,3
4,1
4,1
7.2.
Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальной услуги в нестационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае
%
98
99
99
100
100
100
7.3.
Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Камчатском крае
%
82
85,6
89,2
92,8
100
100
7.4.
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Камчатском крае
%
2
2
4
6
8
10
7.5.
Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края
ед.
64
68
72
76
80
85
7.6.
Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края
ед.
557
557
560
565
570
575
7.7.
Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку
ед.
11
11
14
17
20
22
7.8.
Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО
чел.
650
850
1000
1150
1300
1500
7.9.
Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае
ед.
30
32
34
36
38
40
7.10.
Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО
ед.
150
155
160
165
170
175
7.11.
Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ и услуг в социальной сфере в Камчатском крае
чел.
165
165
170
175
180
185
7.12.
Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, в Камчатском крае
ед.
56
68
80
92
106
120
7.13.
Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО
тыс. руб.
14340
19320
19380
20990
22000
23010
7.14.
Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае
чел.
860
885
910
935
960
985
7.15.
Доля благотворительных организаций в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае
%
5,6
5,6
5,9
5,9
6,2
6,2
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
8.1.
Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае
%
39,4
39,6
39,7
39,8
39,9
40
8.2.
Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае
чел.
270
266
264
262
260
255
в расчете на 1 тысячу работающих
чел.
2,8
2,8
2,7
2,7
2,6
2,6
8.3.
Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае
чел.
2
2
2
2
2
2
в расчете на 10 тыс. работающих
чел.
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
0,11
8.4.
Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае
чел.
5
5
4
4
4
4
в расчете на 10 тыс. работающих
чел.
0,26
0,26
0,21
0,21
0,21
0,21
8.5.
Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае
%
42,1
42,1
42,1
42
42
42
8.6.
Доля учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае
шт.
60
85
90
100
100
100
8.7.
Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве занятых в экономике Камчатского края
%
24
31
34
37
39
42
8.8.
Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей"
шт.
7
9
10
11
11
12
12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания:
"
Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края
Порядок предоставления социальных выплат для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми - инвалидами
Министерство социального развития и труда Камчатского края
2014 год
".
13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:
"Таблица 5
Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
тыс. руб.
N
п/п
Наименование государственной
программы / подпрограммы /
мероприятия
Код бюджетной
классификации
Объем средств на реализацию программы
ГРБС
ЦСР
<*>
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"
Всего
31 105 569,62313
5 689 293,28172
5 893 934,35300
6 204 453,97700
6 496 242,42850
6 821 645,58291
Всего без учета планируемых объемов обязательств
28 223 413,29289
5 650 078,27372
5 868 231,14000
6 204 215,67000
5 122 081,38200
5 378 806,82717
за счет средств федерального бюджета <**>
3 742 652,89000
1 172 947,49000
1 260 141,90000
1 309 563,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) <***>
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
24 479 584,75089
4 475 955,13172
4 608 089,24000
4 894 652,17000
5 122 081,38200
5 378 806,82717
за счет средств местных бюджетов
5 693,87100
2 926,34800
2 153,21300
238,30700
188,38300
187,62000
за счет средств внебюджетных источников
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
48 640,10000
24 384,90000
23 550,00000
0,00000
352,60000
352,60000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
67,59800
67,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств)
11 903,76000
11 903,76000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.
Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"
Всего
179 535,25540
33 944,09540
36 486,15000
36 897,26000
35 461,93000
36 745,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
178 682,22740
33 621,42740
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
178 682,22740
33 621,42740
36 170,70000
36 737,90000
35 428,60000
36 723,60000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
815
031
157 758,02740
28 605,72740
31 297,00000
31 726,30000
32 417,00000
33 712,00000
816
031
7 846,00000
1 614,00000
1 462,00000
1 590,00000
1 590,00000
1 590,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
720,02800
189,66800
315,45000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
133,00000
133,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
1.1.
Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.2.
Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае
Всего
3 934,67000
2 268,00000
1 666,67000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 635,00000
2 135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 635,00000
2 135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
031
1 635,00000
135,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
031
6 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
166,67000
0,00000
166,67000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
031
133,00000
133,00000
1.3.
Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста
Всего
161 899,58540
29 802,09540
31 087,48000
32 827,26000
33 521,93000
34 660,82000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
161 346,22740
29 612,42740
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
161 346,22740
29 612,42740
30 938,70000
32 667,90000
33 488,60000
34 638,60000
815
031
154 888,02740
28 320,72740
29 647,00000
31 376,30000
32 197,00000
33 347,00000
847
031
6 458,20000
1 291,70000
1 291,70000
1 291,60000
1 291,60000
1 291,60000
за счет средств местных бюджетов
553,35800
189,66800
148,78000
159,36000
33,33000
22,22000
за счет средств внебюджетных источников
1.4.
Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста
Всего
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
3 311,00000
722,00000
570,00000
633,00000
678,00000
708,00000
813
031
620,00000
110,00000
120,00000
130,00000
130,00000
130,00000
816
031
2 691,00000
612,00000
450,00000
503,00000
548,00000
578,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.5.
Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста
Всего
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
5 940,00000
1 102,00000
1 112,00000
1 187,00000
1 212,00000
1 327,00000
815
031
785,00000
100,00000
100,00000
100,00000
170,00000
315,00000
816
031
5 155,00000
1 002,00000
1 012,00000
1 087,00000
1 042,00000
1 012,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
1.6.
Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1
Всего
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
Всего без учета, планируемых объемов обязательств
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
815
031
450,00000
50,00000
50,00000
250,00000
50,00000
50,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.
Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"
Всего
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
45 288,00000
10 042,00000
10 247,00000
10 134,00000
6 835,00000
8 030,00000
813
032
5 430,00000
1 015,00000
1 215,00000
1 100,00000
1 000,00000
1100,00000
815
032
27 161,00000
5 594,00000
5 594,00000
5 594,00000
4 785,00000
5 594,00000
816
032
6 200,00000
1 300,00000
1 300,00000
1 300,00000
1 000,00000
1 300,00000
825
032
6 135,00000
2 045,00000
2 045,00000
2 045,00000
0,00000
0,00000
847
032
362,00000
88,00000
93,00000
95,00000
50,00000
36,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.1.
Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Всего
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3810,00000
665,00000
865,00000
750,00000
750,00000
780,00000
813
032
3030,00000
515,00000
715,00000
600,00000
600,00000
600,00000
815
032
780,00000
150,00000
150,00000
150,00000
150,00000
180,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.2.
Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности
Всего
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
7392,00000
1314,00000
1664,00000
1664,00000
1370,00000
1380,00000
813
032
2400,00000
500,00000
500,00000
500,00000
400,00000
500,00000
815
032
4992,00000
814,00000
1164,00000
1164,00000
970,00000
880,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
2.3.
Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей, формирование ответственного родительства
Всего
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
33101,00000
7813,00000
7518,00000
7520,00000
4550,00000
5700,00000
815
032
20404,00000
4380,00000
4080,00000
4080,00000
3500,00000
4364,00000
816
032
6200,00000
1300,00000
1300,00000
1300,00000
1000,00000
1300,00000
825
032
6135,00000
2045,00000
2045,00000
2045,00000
0,00000
0,00000
847
032
362,00000
88,00000
93,00000
95,00000
50,00000
36,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
032
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
2.4.
Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Всего
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
815
032
985,00000
250,00000
200,00000
200,00000
165,00000
170,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.
Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"
Всего
22 092 918,69133
3 964 008,34660
4 190 535,60000
4 424 388,90000
4 642 753,34200
4 871 232,50273
Всего без учета планируемых объемов обязательств
815
033
19 276 294,89209
3 964 008,34660
4 190 535,60000
4 424 388,90000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
за счет средств федерального бюджета
815
033
3 719 341,30000
1 152 337,70000
1 258 791,00000
1 308 212,60000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
2 815 918,59924
0,00000
0,00000
0,00000
1 373 620,06350
1 442 298,53574
за счет средств краевого бюджета
033
15 555 845,53809
2 810 562,59260
2 931 744,60000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
815
033
15 506 787,81809
2 761504,87260
2 931 744,60000
3 116 176,30000
3 268 780,67850
3 428 581,36699
810
033
49 057,72000
49 057,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.1.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством
Всего
5 188 243,65949
953 768,95400
1 013 686,70000
1 021 489,80000
1 072 863,08850
1126 435,11699
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3285214,77949
953768,95400
1 013686,70000
1 021 489,80000
144546,21850
151723,10699
за счет средств федерального бюджета
815
033
2 581 740,20000
821 338,40000
876 623,30000
883 778,50000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
1 902 323,68000
0,00000
0,00000
0,00000
927 964,27000
974 359,41000
за счет средств краевого бюджета
702 366,52549
131 322,50000
137 063,40000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
815
033
653 308,80549
82 264,78000
137 063,40000
137 711,30000
144 546,21850
151 723,10699
810
033
49 057,72000
49 057,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
815
033
1 108,05400
1 108,05400
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
033
705,20000
0,00000
0,00000
0,00000
352,60000
352,60000
3.2.
Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края
Всего
9 119 956,90260
1 631 580,47260
1 729 187,30000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 119 956,90260
1 631 580,47260
1 729 187,30000
1 828 049,10000
1 918 226,80000
2 012 913,23000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета; планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 119 956,902600
1 631 580,472600
1 729 187,300000
1 828 049,100000
1 918
226,800000
2 012 913,230000
815
033
9 119 956,902600
1 631 580,472600
1 729 187,300000
1 828 049,100000
1 918
226,800000
2 012 913,230000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.3.
Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан
Всего
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368474,210000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
815
033
1 727 028,610000
334 185,800000
333 625,500000
337 779,100000
352 964,000000
368 474,210000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.4.
Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края
Всего
5 836 343,56924
996 436,32000
1 073 935,20000
1194 816,10000
1 254 331,91350
1 316 824,03574
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 922 748,65000
996 436,32000
1 073 935,20000
1194 816,10000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств федерального бюджета
815
033
1 137 601,10000
330 999,30000
382 167,70000
424 434,10000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
815
033
913 594,91924
0,00000
0,00000
0,00000
445 655,79350
467 939,12574
за счет средств краевого бюджета
3 785 147,55000
665 437,02000
691 767,50000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
815
033
3 785 147,55000
665 437,02000
691 767,50000
770 382,00000
808 676,12000
848 884,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
3.5.
Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
Всего
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
815
033
221 345,95000
48 036,80000
40 100,90000
42 254,80000
44 367,54000
46 585,91000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.
Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"
Всего
44 016,71300
11 327,61300
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
37 983,59400
5 294,49400
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
37 915,99600
5 226,89600
6 249,10000
8 180,00000
5 720,00000
12 540,00000
813
034
6 202,89600
1 098,89600
1 474,00000
1 030,00000
100,00000
2 500,00000
814
034
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
815
034
13 625,10000
2 250,00000
2 275,10000
2 150,00000
2 620,00000
4 330,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
67,59800
67,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
6 033,11900
6 033,11900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 712,09900
1 712,09900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
34
4 222,17000
4 222,17000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.1.
Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.2.
Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка
Всего
18 385,00000
2 175,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
814
034
18 088,00000
1 878,00000
2 500,00000
5 000,00000
3 000,00000
5 710,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
297,00000
297,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.3.
Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов)
Всего
4 310,84800
1 490,84800
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
815
034
3 270,00000
450,00000
450,00000
450,00000
0,00000
1 920,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 040,84800
1 040,84800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
4.4.
Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иглотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)
Всего
7 509,82100
3 599,82100
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 563,40000
653,40000
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
4 497,40000
587,40000
980,00000
530,00000
600,00000
1 800,00000
813
034
2 697,40000
387,40000
680,00000
330,00000
100,00000
1 200,00000
815
034
1 800,00000
200,00000
300,00000
200,00000
500,00000
600,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
66,00000
66,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
2 946,42100
2 946,42100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 531,32200
1 531,32200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
034
1 415,09900
1 415,09900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.5.
Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов)
Всего
4 005,00000
1 860,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
815
034
2 355,00000
210,00000
235,00000
230,00000
770,00000
910,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
034
1 650,00000
1 650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.6.
Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам
Всего
9 246,04400
2 121,94400
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
9 147,19400
2 023,09400
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
9 145,59600
2 021,49600
1 994,10000
1 880,00000
1 250,00000
2 000,00000
813
034
3 405,49600
711,49600
794,00000
700,00000
0,00000
1 200,00000
815
034
5 740,10000
1 310,00000
1 200,10000
1 180,00000
1 250,00000
800,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
1,59800
1,59800
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
034
98,85000
98,85000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
4.7.
Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь
Всего
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
560,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
200,00000
813
034
100,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
100,00000
815
034
460,00000
80,00000
90,00000
90,00000
100,00000
100,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.8.
Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
4.9.
Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
5.
Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"
Всего
22 909,64100
13 228,64100
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 039,00000
7 358,00000
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
17 039,00000
7 358,00000
5 916,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
813
035
90,00000
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
3 054,00000
948,00000
2 106,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
13 895,00000
6 365,00000
3 765,00000
3 765,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
5 870,64100
5 870,64100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
814
035
203,37200
203,37200
815
035
4 747,36000
4 747,36000
5.1.
Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия
Всего
6 742,64000
6 042,64000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
815
035
6 250,00000
5 550,00000
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
815
035
492,64000
492,64000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.2.
Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми
Всего
14 737,00100
5 956,00100
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
10 389,00000
1 608,00000
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
10 389,00000
1 608,00000
5 466,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
813
035
90,00000
45,00000
45,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
3 054,00000
948,00000
2 106,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
7 245,00000
615,00000
3 315,00000
3 315,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
4 348,00100
4 348,00100
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
035
919,90900
919,90900
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
035
203,37200
203,37200
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
035
3 224,72000
3 224,72000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.3.
Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию
Всего
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)
815
035
1 030,00000
1 030,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
5.4.
Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям
Всего
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
815
035
400,00000
200,00000
100,00000
100,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6.
Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"
Всего
72 256,23000
48 005,63000
24 250,60000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
69 113,30000
46 595,20000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
19 170,40000
19 170,40000
813
036
3 230,00000
3 230,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
815
036
4 286,00000
4 286,00000
816
036
3 230,00000
3 230,00000
829
036
400,00000
400,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
49 942,90000
27 424,80000
22 518,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
8 143,00000
3 930,00000
4 213,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
15 063,50000
9 290,40000
5 773,10000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
8 770,00000
4 780,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
3 142,93000
1 410,43000
1 732,50000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.1.
Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.2.
Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
68 172,66800
42 081,23000
26 091,43800
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
49 945,80000
40 670,80000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
18 470,40000
18 470,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
3 230,00000
3 230,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 736,00000
3 736,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
400,00000
400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
2 862,00000
2 862,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
15 235,18800
0,00000
15 235,18800
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
31 475,40000
22 200,40000
9 275,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
6 080,00000
3 230,00000
2 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
036
5 162,40000
5 162,40000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
9 976,00000
7 366,00000
2 610,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
3 080,00000
3 080,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
036
650,00000
400,00000
250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
833
036
6 527,00000
2 962,00000
3 565,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
2 991,68000
1 410,43000
1 581,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.3.
Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае
Всего
17 778,25000
4 982,00000
12 796,25000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
16 977,00000
4 982,00000
11 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
650,00000
650,00000
815
036
500,00000
500,00000
816
036
150,00000
150,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
650,00000
0,00000
650,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
16 327,00000
4 332,00000
11 995,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
1 330,00000
630,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
3 680,00000
1 102,00000
2 578,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
036
5 690,00000
1 700,00000
3 990,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
036
4 627,00000
400,00000
4 227,00000
0,00000
0,00000
0,00000
850
036
1 000,00000
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
151,25000
0,00000
151,25000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
6.4.
Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае
Всего
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
948,00000
140,00000
808,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
683,00000
50,00000
633,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
265,00000
90,00000
175,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
6.5.
Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае
Всего
1 242,50000
802,40000
490,10000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 242,50000
802,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
50,00000
50,00000
815
036
50,00000
50,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
50,00000
0,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
1 192,50000
752,40000
440,10000
0,00000
0,00000
0,00000
813
036
50,00000
20,00000
30,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
036
1 142,50000
732,40000
410,10000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.
Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"
Всего
284 311,62300
109 058,96000
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
281 884,07300
107 030,81000
40 792,26300
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
4,00000
4,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
152,49000
152,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
281 622,32000
106 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
31 987,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
234 035,00000
59 287,00000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11 900,00000
11900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
1 830,91300
1 326,25000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.
Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
266 530,13300
91 277,47000
40 792,26300
42 765,94700
45 842,05300
45 852,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
264 622,32000
89 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
264 622,32000
89 874,32000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
812
037
43 367,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
232 635,00000
57 887,00000
40 687,00000
42 687,00000
45 687,00000
45 687,00000
за счет средств местных бюджетов
1 205,91300
701,25000
105,26300
78,94700
155,05300
165,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.1.1.
Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.2.
Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг
Зсего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.3.
Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.4.
Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)
Всего
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
32 107,32000
32 107,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
812
037
31 987,32000
31 987,32000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
120,00000
120,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.5.
Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
205 699,81300
52 487,15000
35 162,26300
37 350,94700
40 347,05300
40 352,40000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
815
037
203 887,00000
51 084,00000
35 057,00000
37 272,00000
40 237,00000
40 237,00000
за счет средств местных бюджетов
1 110,91300
701,25000
105,26300
78,94700
110,05300
115,40000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
815
037
701,90000
701,90000
7.1.6.
Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
24 973,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 045,00000
5 050,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
815
037
24 878,00000
4 683,00000
5 215,00000
4 980,00000
5 000,00000
5 000,00000
за счет средств местных бюджетов
95,00000
0,00000
0,00000
0,00000
45,00000
50,00000
за счет средств внебюджетных источников
7.1.7.
Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
815
037
1 750,00000
0,00000
415,00000
435,00000
450,00000
450,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.1.8.
Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания
Всего
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
3 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.
Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014-2018 годы
Всего
17 781,49000
17 781,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
17 156,49000
17 156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
17 000,00000
17 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
11 900,00000
11 900,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.1.
Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае
Всего
12 506,49000
12 506,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
12 350,00000
12 506,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
156,49000
156,49000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
4,00000
4,00000
846
037
152,49000
152,49000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
12 350,00000
12 350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
813
037
1 000,00000
1 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
037
1 400,00000
1 400,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
816
037
700,00000
700,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
829
037
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
7 250,00000
7 250,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
037
1 500,00000
1 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.2.
Имущественная поддержка СОНКО
Всего
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
822
037
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.3.
Информационная поддержка СОНКО
Всего
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
820,00000
820,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
820,00000
820,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.4.
Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО
Всего
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
1 050,00000
1 050,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
о.ооооо
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.5.
Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7.2.6.
Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц
Всего
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
430,00000
430,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.7.
Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне
Всего
2 625,00000
2 625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы)
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств краевого бюджета
2 000,00000
2 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
2 000,00000
2 000,00000
за счет средств местных бюджетов
625,00000
625,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
7.2.8.
Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае
Всего
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)
за счет средств краевого бюджета
350,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
846
037
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.
Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"
Всего
52 794,60000
27 034,80000
25 759,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
5 694,60000
3 484,80000
2 209,80000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
2 765,00000
1 915,00000
850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 869,60000
1 509,80000
1 359,80000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)
47 100,00000
23 550,00000
23 550,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.1.
Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае
Всего
Финансирование не предусмотрено
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.2.
Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.3.
Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда
Всего
Финансирование не требуется
Всего без учета планируемых объемов обязательств
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.4.
Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края
Всего
40 140,00000
20 068,00000
20 072,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
140,00000
68,00000
72,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
40 000,00000
20 000,00000
20 000,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.5.
Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения
Всего
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
2 246,10000
1 221,10000
1 025,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
8.6.
Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства
Всего
583,50000
270,70000
312,80000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
815
038
483,50000
220,70000
262,80000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)
100,00000
50,00000
50,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.7.
Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае
Всего
8 315,00000
4 465,00000
3 850,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 315,00000
965,00000
350,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
7 000,00000
3 500,00000
3 500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
8.8.
Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае
Всего
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 510,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
1 560,00000
1 010,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
814
038
1 450,00000
950,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
847
038
60,00000
60,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных фондов
9.
Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"
Всего
8 311 538,86940
1 472 643,19572
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
Всего без учета планируемых объемов обязательств
8 311 538,86940
1 472 643,19572
1 553 697,84000
1 678 322,87000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств федерального бюджета
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
8 307 554,16940
1 471 360,29572
1 552 346,94000
1 676 971,97000
1 759 630,10350
1 847 244,86018
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.1.
Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания
Всего
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 107 330,27668
725 854,76000
765 914,14000
829 678,47000
871 162,39350
914 720,51318
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.2.
Проведение тематических мероприятий
Всего
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
4 725,00000
4 725,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.3.
Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"
Всего
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 064 446,12600
200 614,45000
202 212,90000
211 129,80000
219 750,72000
230 738,25600
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.4.
Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"
Всего
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
Всего без учета планируемых объемов обязательств
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
104 629,07497
19 757,38572
19 887,00000
20 613,70000
21 644,38500
22 726,60425
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.5.
Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае
Всего
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
Всего без учета планируемых объемов обязательств
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
375 025,05175
70 851,70000
73 088,70000
73 088,70000
76 963,63500
81 032,31675
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.6.
Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае
Всего
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
1 750,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
350,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.7.
Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан
Всего
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
2 548 416,24000
429 581,30000
471 246,50000
522 463,60000
549 109,24000
576 015,60000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.8.
Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних
Всего
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
55 636,69000
10 484,00000
10 871,00000
10 871,00000
11 425,42000
11 985,27000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.9.
Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан
Всего
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
45 095,71000
8 641,70000
8 776,70000
8 776,70000
9 224,31000
9 676,30000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.10.
Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае
Всего
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
815
039
3 984,70000
1 282,90000
1 350,90000
1 350,90000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
9.11.
Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае
Всего
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
Всего без учета планируемых объемов обязательств
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств федерального бюджета
за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)
за счет средств краевого бюджета
815
039
500,00000
500,00000
0,00000
0,00000
0,00000
0,00000
за счет средств местных бюджетов
за счет средств внебюджетных источников
--------------------------------
<*> - указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.
<**> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет федерального бюджета.
<***> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.
".
Дополнительные сведения
Рубрики правового классификатора: | 020.030.020 Государственные программы. Концепции |
Вопрос юристу
Поделитесь ссылкой на эту страницу: