Основная информация

Дата опубликования: 25 июля 2014г.
Номер документа: RU91000201400984
Текущая редакция: 1
Статус нормативности: Нормативный
Субъект РФ: Камчатский край
Принявший орган: Правительство Камчатского края
Раздел на сайте: Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации
Тип документа: Постановления

Бесплатная консультация

У вас есть вопросы по содержанию или применению нормативно-правового акта, закона, решения суда? Наша команда юристов готова дать бесплатную консультацию. Звоните по телефонам:
Федеральный номер (звонок бесплатный): 8 (800) 555-67-55 доб. 732
Москва и Московская область: 8 (499) 350-55-06 доб. 192
Санкт-Петербург и Ленинградская область: 8 (812) 309-06-71 доб. 749

Текущая редакция документа



ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВО КАМЧАТСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25 июля 2014 года №316-П

О внесении изменений в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную Постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-П, изменения согласно приложению.

2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.

ГУБЕРНАТОР КАМЧАТСКОГО КРАЯ

В.И. ИЛЮХИН

Приложение

к Постановлению Правительства

Камчатского края

от 25.07.2014 №316-П

Изменения в государственную программу Камчатского края "Социальная поддержка граждан в камчатском крае на 2014-2018 годы", утвержденную постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 №548-п (далее - программа)

1. Раздел "Объем и источники финансирования Программы (в ценах соответствующих лет)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Программы

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Программы составляет

31105 569,62313 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 689 293,28172 тыс. руб.;

2015 год - 5 893 934,35300 тыс. руб.;

2016 год - 6 204 453,977000 тыс. руб.;

2017 год - 6 496 242,42850 тыс. руб.;

2018 год - 6 821 645,58291 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 24 479 584,75089 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 4 475 955,13172тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 98 755,74000 тыс. руб.;

2015 год - 4 608 089,24000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;

2016 год - 4 894 652,17000 тыс. рублей, в том числе инвестиционные мероприятия - 1010,70000 тыс. руб.;

2017 год - 5 122 081,38200 тыс. руб.;

2018 год - 5 378 806,82717 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию);

3 742 652,89000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 172 947,49000тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3495,70000 тыс. руб.;

2015 год - 1 260 141,90000 тыс.руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3489,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 309 563,50000 тыс. руб., в том числе инвестиционные мероприятия - 3481,70000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств- 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. руб.;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 48640,10000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 24 384,90000 тыс. руб.;

2015 год - 23 550,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) - 67,59800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 67,59800 тыс. руб.;

2015 год - - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 11903,76000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 11 903,76000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию)-5 693,87100 тыс. руб., из них погодам:

2014 год - 2 926,34800 тыс. руб.;

2015 год - 2 153,21300 тыс. руб.;

2016 год - 238,30700 тыс. руб.;

2017 год - 188,38300 тыс. руб.;

2018 год - 187,62000 тыс. руб.

".

2. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 1 "Старшее поколение в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 1

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 179 535,25540 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 33 944,09540 тыс. руб.;

в 2015 году - 36 486,15000 тыс. руб.;

в 2016 году - 36 897,26000 тыс. руб.;

в 2017 году - 35 461,93000 тыс. руб.;

в 2018 году - 36 745,82000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств краевого бюджета - 178 682,22740 тыс. руб., из них погодам:

в 2014 году - 33 621,42740 тыс. руб.;

в 2015 году - 36 170,70000 тыс. руб.;

в 2016 году - 36 737,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 35 428,60000 тыс. руб.;

в 2018 году - 36 723,60000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 720,02800 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 189,66800 тыс. руб.;

в 2015 году - 315,45000 тыс. руб.;

в 2016 году - 159,36000 тыс. руб.;

в 2017 году - 33,33000 тыс. руб.;

в 2018 году - 22,22000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств -133,00000тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 133,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

".

3. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 2 "Семья и дети Камчатки" изложить в следующей редакции:

"

"Объемы и источники финансирования Подпрограммы 2

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 45 288,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 10 042,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 10 247,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 10 134,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 6 835,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 8 030,00000 тыс. руб.

".

4. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 3

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 3 составляет 22 092 918,69133 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 3 964 008,34660 тыс. руб.;

в 2015 году - 4 190 535,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 4 424 388,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 4 642 753,34200 тыс. руб.;

в 2018 году - 4 871 232,50273 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 15 555 845,53809 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 2 810 562,59260 тыс. руб.;

в 2015 году - 2 931 744,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 116 176,30000 тыс. руб.;

в 2017 году - 3 268 780,67850 тыс. руб.;

в 2018 году - 3428581,36699тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 3 719 341,30000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 1 152 337,70000 тыс. руб.;

2015 год - 1 258 791,00000 тыс. руб.;

2016 год - 1 308 212,60000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 2 815 918,59924 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 1 373 620,06350 тыс. рублей;

2018 год - 1 442 298,53574 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) - 1 108,05400 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 1 108,05400 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 705,20000 тыс. руб. из них по годам:

2014 год - 0,00000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 352,60000 тыс. руб.;

2018 год - 352,60000 тыс. руб.

".

5. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 4 "Дети - инвалиды" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 4

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 4 составляет 44 016,71300 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 11 327,61300 тыс. руб.;

в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 37 915,99600 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 5 226,89600 тыс. руб.;

в 2015 году - 6 249,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 8 180,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 5 720,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 12 540,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) -67,59800 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 67,59800 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 6 033,11900 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 6 033,11900 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

6. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 5 "Детство без жестокости и насилия" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 5

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 5 составляет 22 909,64100 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 13 228,64100 тыс. руб.;

в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 17 039,00000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 7 358,00000 тыс. руб.;

в 2015 году - 5 916,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 3 765,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 5 870,64100 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 5 870,64100 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.

".

7. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 6 "Доступная среда в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 6

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 6 составляет 72 256,23000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 48 005,63000 тыс. руб.;

в 2015 году - 24 250,60000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств: краевого бюджета - 49 942,90000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 27 424,80000 тыс. руб.;

в 2015 году - 22 518,10000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 19 170,40000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 19 170,40000 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 3 142,93000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 410,43000 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 732,50000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

".

8. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 7 "Развитие системы социального обслуживания населения в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 7

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 7 составляет 284 311,62300тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 109 058,96000 тыс. руб.;

в 2015 году - 40 792,26300 тыс. руб.;

в 2016 году - 42 765,94700 тыс. руб.;

в 2017 году - 45 842,05300 тыс. руб.;

в 2018 году - 45 852,40000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств краевого бюджета - 281 622,32000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 106 874,32000 тыс. руб.;

в 2015 году - 40 687,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 42 687,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 45 687,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 45 687,00000 тыс. руб.;

федерального бюджета (по согласованию) - 156,49000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 156,49000 тыс. руб.;

в 2015 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

внебюджетных источников (по согласованию) планируемые объемы обязательств - 701,90000 тыс. руб., из них по годам:

2014 год - 701,90000 тыс. руб.;

2015 год - 0,00000 тыс. руб.;

2016 год - 0,00000 тыс. руб.;

2017 год - 0,00000 тыс. руб.;

2018 год - 0,00000 тыс. руб.;

местных бюджетов (по согласованию) - 1830,91300 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 326,25000 тыс. руб.;

в 2015 году - 105,26300 тыс. руб.;

в 2016 году - 78,94700 тыс. руб.;

в 2017 году - 155,05300 тыс. руб.;

в 2018 году - 165,40000 тыс. руб.

".

9. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 8

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 8 составляет 52 794,60000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 27 034,80000 тыс. руб.;

в 2015 году - 25 759,80000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

в том числе за счет средств краевого бюджета - 5 694,60000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 3 484,80000 тыс. руб.;

в 2015 году - 2 209,80000 тыс. руб.;

в 2016 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.

".

10. Раздел "Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9 (в ценах соответствующих лет)" паспорта Подпрограммы 9 "Обеспечение реализации Программы" изложить в следующей редакции:

"

Объемы и источники финансирования Подпрограммы 9

(в ценах соответствующих лет)

Общий объем финансирования Подпрограммы 9 составляет 8 311538,86940 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 472 643,19572 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 553 697,84000 тыс. руб.;

в 2016 году - 1 678 322,87000 тыс. руб.;

в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.;

в том числе за счет средств федерального бюджета (по согласованию) - 984,70000 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 282,90000 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 350,90000 тыс. руб.;

в 2016 году - 1 350,90000 тыс. руб.;

в 2017 году - 0,00000 тыс. руб.;

в 2018 году - 0,00000 тыс. руб.;

краевого бюджета - 8 307 554,16940 тыс. руб., из них по годам:

в 2014 году - 1 471 360,29572 тыс. руб.;

в 2015 году - 1 552 346,94000 тыс. рублей;

в 2016 году - 1 676 971,97000 тыс. руб.;

в 2017 году - 1 759 630,10350 тыс. руб.;

в 2018 году - 1 847 244,86018 тыс. руб.

".

11. Таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы" и подпрограмм государственной программы и их значениях

№п/п

Показатель (индикатор) (наименование)

Ед. изм.

Значения показателей

базовое

значение

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

6

7

8

9

10

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения Камчатского края

%

16,5

16,1

15,6

15,2

14,7

14,2

2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае

%

85

85

90

93

95

99

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

1.1.

Доля граждан пожилого возраста, охваченных различными формами социальной поддержки от общего числа граждан, проживающих на территории Камчатского края

%

67

73

78

85

90

92

1.2.

Ожидаемая продолжительность жизни граждан в Камчатском крае

лет

71

75

78

80

81

82

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"

2.1.

Доля детей из семей с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в Камчатском крае в общей численности детей, проживающих в Камчатском крае

%

29,9

29,6

29,3

29,1

28,9

28,7

2.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи, в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

%

60,1

60,3

60,6

60,8

61

61,2

2.3.

Удельный вес безнадзорных и беспризорных несовершеннолетних детей в общей численности детей

%

2,6

2,2

1,8

1,2

0,6

0

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

3.1.

Удельный вес малоимущих граждан, получающих меры социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Камчатского края, в общей численности малоимущих граждан в Камчатском крае, обратившихся за получением мер социальной поддержки

%

20

25

35

50

65

90

3.2.

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме в Камчатском крае

%

68

69

70

72

74

75

3.3.

Суммарный коэффициент рождаемости в Камчатском крае

чел.

1,726

1,727

1,728

1,729

1,73

1,731

Подпрограмма 4 "Дети-инвалиды"

4.1.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших реабилитационные услуги, в общей численности детей-инвалидов в Камчатском крае

%

33

65

80

85

90

95

4.2.

Доля охвата специалистов, прошедших обучение в рамках Подпрограммы, из общего числа специалистов, задействованных в органах и организациях, уполномоченных заниматься вопросами абилитации и реабилитации детей-инвалидов в Камчатском крае

%

23

50

70

75

80

100

4.3.

Доля охвата семей, воспитывающих детей-инвалидов, группами взаимной поддержки, клубами, общественными объединениями в Камчатском крае

%

21

55

70

75

80

85

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"

5.1.

Численность детей, отобранных у родителей при непосредственной угрозе их жизни или здоровью, в Камчатском крае

чел.

87

65

42

38

5.2.

Удельный вес детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, от общего числа детского населения в Камчатском крае

%

6,7

7,2

7,9

8,5

Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

6.1.

Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности инвалидов в Камчатском крае

%

35

47

55

6.2.

Доля приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов, нанесенных на карту доступности по результатам их паспортизации, среди всех приоритетных объектов и услуг на территории Камчатского края

%

37

50

60

6.3.

Доля доступных (адаптированных) для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае (далее - МГН) приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов

%

21

38

60

6.4.

Доля объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, в общем количестве объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН

%

20

80

95

6.5.

Доля парка городского наземного транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в общем парке городского наземного транспорта общего пользования в Камчатском крае

%

3

7

11

6.6.

Доля специалистов, прошедших обучение и повышение квалификации по вопросам реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в общем количестве специалистов, занятых в этой сфере, в Камчатском крае

%

10

45

95

6.7.

Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Камчатском крае

%

15

37

52

6.8.

Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации и услугами в соответствии с региональным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов в Камчатском крае

%

25

45

62

Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"

7.1.

Удельный вес зданий учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, в общем количестве зданий стационарных учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

%

12,5

12,5

12,5

8,3

4,1

4,1

7.2.

Доля граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), обратившихся за получением социальной услуги в нестационарные и полустационарные учреждения социального обслуживания населения в Камчатском крае

%

98

99

99

100

100

100

7.3.

Соотношение средней заработной платы социальных работников, включая социальных работников медицинских организаций, со средней заработной платой в Камчатском крае

%

82

85,6

89,2

92,8

100

100

7.4.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в учреждениях социального обслуживания всех форм собственности в Камчатском крае

%

2

2

4

6

8

10

7.5.

Количество мероприятий, проведенных некоммерческими организациями совместно с исполнительными органами государственной власти Камчатского края

ед.

64

68

72

76

80

85

7.6.

Количество социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО), обслуживающих домашние хозяйства на территории Камчатского края

ед.

557

557

560

565

570

575

7.7.

Число муниципальных образований в Камчатском крае, в которых реализуются проекты СОНКО, получившие государственную поддержку

ед.

11

11

14

17

20

22

7.8.

Число получателей услуг в рамках мероприятий социально значимых программ СОНКО

чел.

650

850

1000

1150

1300

1500

7.9.

Количество некоммерческих организаций, реализующих свои социально значимые программы при поддержке органов государственной власти Камчатского края, в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае

ед.

30

32

34

36

38

40

7.10.

Количество публикаций в средствах массовой информации Камчатского края, посвященных проблемам развития и деятельности СОНКО

ед.

150

155

160

165

170

175

7.11.

Численность работников СОНКО, участвующих в реализации общественно полезных программ, закупок работ и услуг в социальной сфере в Камчатском крае

чел.

165

165

170

175

180

185

7.12.

Количество СОНКО, которым оказана поддержка в нефинансовых формах, в Камчатском крае

ед.

56

68

80

92

106

120

7.13.

Увеличение объемов средств краевого бюджета, направленных на поддержку СОНКО

тыс. руб.

14340

19320

19380

20990

22000

23010

7.14.

Численность добровольцев, привлекаемых СОНКО к реализации социально значимых программ при поддержке исполнительных органов государственной власти в Камчатском крае

чел.

860

885

910

935

960

985

7.15.

Доля благотворительных организаций в общем числе зарегистрированных СОНКО в Камчатском крае

%

5,6

5,6

5,9

5,9

6,2

6,2

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

8.1.

Доля работающего населения, охваченного коллективными договорами, в общей численности работающего населения в Камчатском крае

%

39,4

39,6

39,7

39,8

39,9

40

8.2.

Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в Камчатском крае

чел.

270

266

264

262

260

255

в расчете на 1 тысячу работающих

чел.

2,8

2,8

2,7

2,7

2,6

2,6

8.3.

Численность лиц с установленным в текущем году профзаболеванием в Камчатском крае

чел.

2

2

2

2

2

2

в расчете на 10 тыс. работающих

чел.

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

0,11

8.4.

Численность лиц, которым впервые установлена инвалидность по трудовому увечью, в Камчатском крае

чел.

5

5

4

4

4

4

в расчете на 10 тыс. работающих

чел.

0,26

0,26

0,21

0,21

0,21

0,21

8.5.

Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, в Камчатском крае

%

42,1

42,1

42,1

42

42

42

8.6.

Доля учреждений, в которых приобретены средства индивидуальной защиты, в общем числе учреждений в Камчатском крае

шт.

60

85

90

100

100

100

8.7.

Удельный вес работников, занятых на рабочих местах, аттестованных по условиям труда, в общем количестве занятых в экономике Камчатского края

%

24

31

34

37

39

42

8.8.

Количество организаций, расположенных на территории Камчатского края, принявших участие в проекте "Декларирование деятельности предприятия по реализации трудовых прав работников и работодателей"

шт.

7

9

10

11

11

12

12. Раздел "Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае" таблицы 4 дополнить строкой седьмой следующего содержания:

"

Приказ Министерства социального развития и труда Камчатского края

Порядок предоставления социальных выплат для обустройства жилых помещений для проживания инвалидов и семей с детьми - инвалидами

Министерство социального развития и труда Камчатского края

2014 год

".

13. Таблицу 5 изложить в следующей редакции:

"Таблица 5

Финансовое обеспечение реализации государственной программы Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

тыс. руб.

N

п/п

Наименование государственной

программы / подпрограммы /

мероприятия

Код бюджетной

классификации

Объем средств на реализацию программы

ГРБС

ЦСР

<*>

ВСЕГО

2014

2015

2016

2017

2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Государственная программа Камчатского края "Социальная поддержка граждан в Камчатском крае на 2014-2018 годы"

Всего

31 105 569,62313

5 689 293,28172

5 893 934,35300

6 204 453,97700

6 496 242,42850

6 821 645,58291

Всего без учета планируемых объемов обязательств

28 223 413,29289

5 650 078,27372

5 868 231,14000

6 204 215,67000

5 122 081,38200

5 378 806,82717

за счет средств федерального бюджета <**>

3 742 652,89000

1 172 947,49000

1 260 141,90000

1 309 563,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств) <***>

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

24 479 584,75089

4 475 955,13172

4 608 089,24000

4 894 652,17000

5 122 081,38200

5 378 806,82717

за счет средств местных бюджетов

5 693,87100

2 926,34800

2 153,21300

238,30700

188,38300

187,62000

за счет средств внебюджетных источников

1 108,05400

1 108,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

48 640,10000

24 384,90000

23 550,00000

0,00000

352,60000

352,60000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

67,59800

67,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы обязательств)

11 903,76000

11 903,76000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.

Подпрограмма 1 "Старшее поколение в Камчатском крае"

Всего

179 535,25540

33 944,09540

36 486,15000

36 897,26000

35 461,93000

36 745,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

178 682,22740

33 621,42740

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

178 682,22740

33 621,42740

36 170,70000

36 737,90000

35 428,60000

36 723,60000

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

815

031

157 758,02740

28 605,72740

31 297,00000

31 726,30000

32 417,00000

33 712,00000

816

031

7 846,00000

1 614,00000

1 462,00000

1 590,00000

1 590,00000

1 590,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

847

031

6 458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

720,02800

189,66800

315,45000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

133,00000

133,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

1.1.

Совершенствование нормативно-правового обеспечения социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.2.

Укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста в Камчатском крае

Всего

3 934,67000

2 268,00000

1 666,67000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 635,00000

2 135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

3 635,00000

2 135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

031

1 635,00000

135,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

031

6 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

166,67000

0,00000

166,67000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

031

133,00000

133,00000

1.3.

Проведение мероприятий, направленных на укрепление здоровья граждан пожилого возраста

Всего

161 899,58540

29 802,09540

31 087,48000

32 827,26000

33 521,93000

34 660,82000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

161 346,22740

29 612,42740

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

161 346,22740

29 612,42740

30 938,70000

32 667,90000

33 488,60000

34 638,60000

815

031

154 888,02740

28 320,72740

29 647,00000

31 376,30000

32 197,00000

33 347,00000

847

031

6 458,20000

1 291,70000

1 291,70000

1 291,60000

1 291,60000

1 291,60000

за счет средств местных бюджетов

553,35800

189,66800

148,78000

159,36000

33,33000

22,22000

за счет средств внебюджетных источников

1.4.

Совершенствование коммуникационных связей и развитие интеллектуального потенциала граждан пожилого возраста

Всего

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

3 311,00000

722,00000

570,00000

633,00000

678,00000

708,00000

813

031

620,00000

110,00000

120,00000

130,00000

130,00000

130,00000

816

031

2 691,00000

612,00000

450,00000

503,00000

548,00000

578,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.5.

Организация свободного времени и культурного досуга граждан пожилого возраста

Всего

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

5 940,00000

1 102,00000

1 112,00000

1 187,00000

1 212,00000

1 327,00000

815

031

785,00000

100,00000

100,00000

100,00000

170,00000

315,00000

816

031

5 155,00000

1 002,00000

1 012,00000

1 087,00000

1 042,00000

1 012,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

1.6.

Методическое и информационное сопровождение Подпрограммы 1

Всего

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

Всего без учета, планируемых объемов обязательств

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

815

031

450,00000

50,00000

50,00000

250,00000

50,00000

50,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.

Подпрограмма 2 "Семья и дети Камчатки"

Всего

45 288,00000

10 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

6 835,00000

8 030,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

45 288,00000

10 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

6 835,00000

8 030,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

45 288,00000

10 042,00000

10 247,00000

10 134,00000

6 835,00000

8 030,00000

813

032

5 430,00000

1 015,00000

1 215,00000

1 100,00000

1 000,00000

1100,00000

815

032

27 161,00000

5 594,00000

5 594,00000

5 594,00000

4 785,00000

5 594,00000

816

032

6 200,00000

1 300,00000

1 300,00000

1 300,00000

1 000,00000

1 300,00000

825

032

6 135,00000

2 045,00000

2 045,00000

2 045,00000

0,00000

0,00000

847

032

362,00000

88,00000

93,00000

95,00000

50,00000

36,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.1.

Развитие и поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Всего

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3810,00000

665,00000

865,00000

750,00000

750,00000

780,00000

813

032

3030,00000

515,00000

715,00000

600,00000

600,00000

600,00000

815

032

780,00000

150,00000

150,00000

150,00000

150,00000

180,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.2.

Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности, развитие инновационных технологий и форм профилактики детской безнадзорности

Всего

7392,00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

7392,00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

7392,00000

1314,00000

1664,00000

1664,00000

1370,00000

1380,00000

813

032

2400,00000

500,00000

500,00000

500,00000

400,00000

500,00000

815

032

4992,00000

814,00000

1164,00000

1164,00000

970,00000

880,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

2.3.

Укрепление социального института семьи, пропаганда положительных семейных традиции и семейных ценностей, формирование ответственного родительства

Всего

33101,00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

33101,00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

33101,00000

7813,00000

7518,00000

7520,00000

4550,00000

5700,00000

815

032

20404,00000

4380,00000

4080,00000

4080,00000

3500,00000

4364,00000

816

032

6200,00000

1300,00000

1300,00000

1300,00000

1000,00000

1300,00000

825

032

6135,00000

2045,00000

2045,00000

2045,00000

0,00000

0,00000

847

032

362,00000

88,00000

93,00000

95,00000

50,00000

36,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

032

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

2.4.

Патриотическое воспитание детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Всего

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

815

032

985,00000

250,00000

200,00000

200,00000

165,00000

170,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.

Подпрограмма 3 "Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в Камчатском крае"

Всего

22 092 918,69133

3 964 008,34660

4 190 535,60000

4 424 388,90000

4 642 753,34200

4 871 232,50273

Всего без учета планируемых объемов обязательств

815

033

19 276 294,89209

3 964 008,34660

4 190 535,60000

4 424 388,90000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

за счет средств федерального бюджета

815

033

3 719 341,30000

1 152 337,70000

1 258 791,00000

1 308 212,60000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

2 815 918,59924

0,00000

0,00000

0,00000

1 373 620,06350

1 442 298,53574

за счет средств краевого бюджета

033

15 555 845,53809

2 810 562,59260

2 931 744,60000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

815

033

15 506 787,81809

2 761504,87260

2 931 744,60000

3 116 176,30000

3 268 780,67850

3 428 581,36699

810

033

49 057,72000

49 057,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 108,05400

1 108,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.1.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством

Всего

5 188 243,65949

953 768,95400

1 013 686,70000

1 021 489,80000

1 072 863,08850

1126 435,11699

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3285214,77949

953768,95400

1 013686,70000

1 021 489,80000

144546,21850

151723,10699

за счет средств федерального бюджета

815

033

2 581 740,20000

821 338,40000

876 623,30000

883 778,50000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

1 902 323,68000

0,00000

0,00000

0,00000

927 964,27000

974 359,41000

за счет средств краевого бюджета

702 366,52549

131 322,50000

137 063,40000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

815

033

653 308,80549

82 264,78000

137 063,40000

137 711,30000

144 546,21850

151 723,10699

810

033

49 057,72000

49 057,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

815

033

1 108,05400

1 108,05400

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

033

705,20000

0,00000

0,00000

0,00000

352,60000

352,60000

3.2.

Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан, установленных законодательством Камчатского края

Всего

9 119 956,90260

1 631 580,47260

1 729 187,30000

1 828 049,10000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 119 956,90260

1 631 580,47260

1 729 187,30000

1 828 049,10000

1 918 226,80000

2 012 913,23000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета; планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 119 956,902600

1 631 580,472600

1 729 187,300000

1 828 049,100000

1 918

226,800000

2 012 913,230000

815

033

9 119 956,902600

1 631 580,472600

1 729 187,300000

1 828 049,100000

1 918

226,800000

2 012 913,230000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.3.

Реализация дополнительных мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

Всего

1 727 028,610000

334 185,800000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 727 028,610000

334 185,800000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368474,210000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 727 028,610000

334 185,800000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

815

033

1 727 028,610000

334 185,800000

333 625,500000

337 779,100000

352 964,000000

368 474,210000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.4.

Реализация мер социальной поддержки семей с детьми, предусмотренные федеральным законодательством и законодательством Камчатского края

Всего

5 836 343,56924

996 436,32000

1 073 935,20000

1194 816,10000

1 254 331,91350

1 316 824,03574

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 922 748,65000

996 436,32000

1 073 935,20000

1194 816,10000

808 676,12000

848 884,91000

за счет средств федерального бюджета

815

033

1 137 601,10000

330 999,30000

382 167,70000

424 434,10000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

815

033

913 594,91924

0,00000

0,00000

0,00000

445 655,79350

467 939,12574

за счет средств краевого бюджета

3 785 147,55000

665 437,02000

691 767,50000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,91000

815

033

3 785 147,55000

665 437,02000

691 767,50000

770 382,00000

808 676,12000

848 884,91000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

3.5.

Оказание поддержки гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

Всего

221 345,95000

48 036,80000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

221 345,95000

48 036,80000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

221 345,95000

48 036,80000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

815

033

221 345,95000

48 036,80000

40 100,90000

42 254,80000

44 367,54000

46 585,91000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.

Подпрограмма 4 "Дети - инвалиды"

Всего

44 016,71300

11 327,61300

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

37 983,59400

5 294,49400

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

37 915,99600

5 226,89600

6 249,10000

8 180,00000

5 720,00000

12 540,00000

813

034

6 202,89600

1 098,89600

1 474,00000

1 030,00000

100,00000

2 500,00000

814

034

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

815

034

13 625,10000

2 250,00000

2 275,10000

2 150,00000

2 620,00000

4 330,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

67,59800

67,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

1,59800

1,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

6 033,11900

6 033,11900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

1 712,09900

1 712,09900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

34

4 222,17000

4 222,17000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.1.

Выявление и учет детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами, мониторинг потребностей родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в услугах учреждений социальной сферы

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.2.

Оказание своевременной медицинской помощи и проведение комплексной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, способствующей максимально возможному восстановлению утраченных функций ребенка

Всего

18 385,00000

2 175,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

814

034

18 088,00000

1 878,00000

2 500,00000

5 000,00000

3 000,00000

5 710,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

297,00000

297,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.3.

Создание новых служб, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, оказывающих поддержку детям-инвалидам, семьям с детьми-инвалидами (реабилитации детей раннего возраста (до 3 лет), мобильный пункт сопровождения семей, лекотека, группа выходного дня для детей-инвалидов)

Всего

4 310,84800

1 490,84800

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

815

034

3 270,00000

450,00000

450,00000

450,00000

0,00000

1 920,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 040,84800

1 040,84800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

4.4.

Внедрение инновационных технологий, методик, программ по реабилитации, социализации, интеграции детей-инвалидов, семей с детьми-инвалидами в общество (реабилитация при помощи аппаратно-программных комплексов БОС, иглотерапии, портативного физиотерапевтического оборудования и др.)

Всего

7 509,82100

3 599,82100

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 563,40000

653,40000

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

4 497,40000

587,40000

980,00000

530,00000

600,00000

1 800,00000

813

034

2 697,40000

387,40000

680,00000

330,00000

100,00000

1 200,00000

815

034

1 800,00000

200,00000

300,00000

200,00000

500,00000

600,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

66,00000

66,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

2 946,42100

2 946,42100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 531,32200

1 531,32200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

034

1 415,09900

1 415,09900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.5.

Преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами, повышение их адаптивных возможностей (службы сопровождения семей с детьми-инвалидами, организация отдыха семей с детьми-инвалидами, дистанционное консультирование родителей, формирование клубов, школ, групп взаимопомощи родителей детей-инвалидов)

Всего

4 005,00000

1 860,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

815

034

2 355,00000

210,00000

235,00000

230,00000

770,00000

910,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

034

1 650,00000

1 650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.6.

Создание условий, способствующих раскрытию творческого, спортивного потенциала детей-инвалидов, их профессиональная поддержка, интеграция в среду здоровых сверстников, воспитание толерантного отношения общества к детям-инвалидам

Всего

9 246,04400

2 121,94400

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

9 147,19400

2 023,09400

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

9 145,59600

2 021,49600

1 994,10000

1 880,00000

1 250,00000

2 000,00000

813

034

3 405,49600

711,49600

794,00000

700,00000

0,00000

1 200,00000

815

034

5 740,10000

1 310,00000

1 200,10000

1 180,00000

1 250,00000

800,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

1,59800

1,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

1,59800

1,59800

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

034

98,85000

98,85000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

4.7.

Привлечение средств массовой информации к освещению вопросов, связанных с проблемами детей-инвалидов и их семей, социальной интеграции детей в общественную жизнь

Всего

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

560,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

200,00000

813

034

100,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

100,00000

815

034

460,00000

80,00000

90,00000

90,00000

100,00000

100,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.8.

Привлечение общественных организаций и добровольцев к реализации совместных проектов социальной интеграции детей-инвалидов, их успешной творческой самореализации

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

4.9.

Поддержка инициатив общественных объединений в обеспечении нормальных условий жизнедеятельности детей-инвалидов, их успешной интеграции в общество, включая организацию региональных грантовых конкурсов социальных проектов; развитие добровольческого движения

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

5.

Подпрограмма 5 "Детство без жестокости и насилия"

Всего

22 909,64100

13 228,64100

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 039,00000

7 358,00000

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

17 039,00000

7 358,00000

5 916,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

813

035

90,00000

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

3 054,00000

948,00000

2 106,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

13 895,00000

6 365,00000

3 765,00000

3 765,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

5 870,64100

5 870,64100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

919,90900

919,90900

814

035

203,37200

203,37200

815

035

4 747,36000

4 747,36000

5.1.

Организация межведомственного взаимодействия по вопросам оказания формам насилия, и семьям, в которых произошли случаи насилия

Всего

6 742,64000

6 042,64000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

815

035

6 250,00000

5 550,00000

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

815

035

492,64000

492,64000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.2.

Своевременное оказание помощи детям, подвергшимся различным формам насилия, жестокого обращения, профилактика рисков жестокого обращения с детьми

Всего

14 737,00100

5 956,00100

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

10 389,00000

1 608,00000

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

10 389,00000

1 608,00000

5 466,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

813

035

90,00000

45,00000

45,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

3 054,00000

948,00000

2 106,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

7 245,00000

615,00000

3 315,00000

3 315,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

4 348,00100

4 348,00100

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

035

919,90900

919,90900

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

035

203,37200

203,37200

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

035

3 224,72000

3 224,72000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.3.

Расширение спектра социальных услуг детям и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию

Всего

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (планируемые объемы)

815

035

1 030,00000

1 030,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

5.4.

Проведение мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения с детьми и формирование в обществе нетерпимого отношения к различным проявления насилия по отношению к детям

Всего

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

815

035

400,00000

200,00000

100,00000

100,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6.

Подпрограмма 6 "Доступная среда в Камчатском крае"

Всего

72 256,23000

48 005,63000

24 250,60000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

69 113,30000

46 595,20000

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

19 170,40000

19 170,40000

813

036

3 230,00000

3 230,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

815

036

4 286,00000

4 286,00000

816

036

3 230,00000

3 230,00000

829

036

400,00000

400,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

49 942,90000

27 424,80000

22 518,10000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

8 143,00000

3 930,00000

4 213,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

15 063,50000

9 290,40000

5 773,10000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

8 770,00000

4 780,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

3 142,93000

1 410,43000

1 732,50000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.1.

Совершенствование нормативно-правовой и организационной базы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.2.

Проведение комплекса мероприятий по повышению уровня доступности и качества приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

68 172,66800

42 081,23000

26 091,43800

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

49 945,80000

40 670,80000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

18 470,40000

18 470,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

3 230,00000

3 230,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 736,00000

3 736,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

3 080,00000

3 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

400,00000

400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

2 862,00000

2 862,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

15 235,18800

0,00000

15 235,18800

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

31 475,40000

22 200,40000

9 275,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

6 080,00000

3 230,00000

2 850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

036

5 162,40000

5 162,40000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

9 976,00000

7 366,00000

2 610,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

3 080,00000

3 080,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

036

650,00000

400,00000

250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

833

036

6 527,00000

2 962,00000

3 565,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

2 991,68000

1 410,43000

1 581,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.3.

Повышение доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество) в Камчатском крае

Всего

17 778,25000

4 982,00000

12 796,25000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

16 977,00000

4 982,00000

11 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

650,00000

650,00000

815

036

500,00000

500,00000

816

036

150,00000

150,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

650,00000

0,00000

650,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

16 327,00000

4 332,00000

11 995,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

1 330,00000

630,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

3 680,00000

1 102,00000

2 578,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

036

5 690,00000

1 700,00000

3 990,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

036

4 627,00000

400,00000

4 227,00000

0,00000

0,00000

0,00000

850

036

1 000,00000

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

151,25000

0,00000

151,25000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

6.4.

Информационно-методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов в общество в Камчатском крае

Всего

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

948,00000

140,00000

808,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

683,00000

50,00000

633,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

265,00000

90,00000

175,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

6.5.

Преодоление социальной разобщенности в обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других малоподвижных групп населения в Камчатском крае

Всего

1 242,50000

802,40000

490,10000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 242,50000

802,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

50,00000

50,00000

815

036

50,00000

50,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

50,00000

0,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

1 192,50000

752,40000

440,10000

0,00000

0,00000

0,00000

813

036

50,00000

20,00000

30,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

036

1 142,50000

732,40000

410,10000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.

Подпрограмма 7 "Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае. Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций на 2014-2018 годы"

Всего

284 311,62300

109 058,96000

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

281 884,07300

107 030,81000

40 792,26300

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

156,49000

156,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

4,00000

4,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

152,49000

152,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

281 622,32000

106 874,32000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

812

037

31 987,32000

31 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

234 035,00000

59 287,00000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

11 900,00000

11900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

1 830,91300

1 326,25000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

7.1.

Развитие системы социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

266 530,13300

91 277,47000

40 792,26300

42 765,94700

45 842,05300

45 852,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

264 622,32000

89 874,32000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

264 622,32000

89 874,32000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

812

037

43 367,32000

31 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

232 635,00000

57 887,00000

40 687,00000

42 687,00000

45 687,00000

45 687,00000

за счет средств местных бюджетов

1 205,91300

701,25000

105,26300

78,94700

155,05300

165,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.1.1.

Формирование нормативной правовой базы, обеспечивающей совершенствование системы социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.2.

Разработка и внедрение в практику работы учреждений социального обслуживания населения норм, нормативов, стандартов предоставления социальных услуг

Зсего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.3.

Внедрение независимой оценки качества работы учреждений, оказывающих социальные услуги в Камчатском крае

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.4.

Расширение сети социальных учреждений (инвестиционные мероприятия)

Всего

32 107,32000

32 107,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

32 107,32000

32 107,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

32 107,32000

32 107,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

812

037

31 987,32000

31 987,32000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

120,00000

120,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.5.

Обеспечение комплексной безопасности учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

205 699,81300

52 487,15000

35 162,26300

37 350,94700

40 347,05300

40 352,40000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

203 887,00000

51 084,00000

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

203 887,00000

51 084,00000

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

815

037

203 887,00000

51 084,00000

35 057,00000

37 272,00000

40 237,00000

40 237,00000

за счет средств местных бюджетов

1 110,91300

701,25000

105,26300

78,94700

110,05300

115,40000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

815

037

701,90000

701,90000

7.1.6.

Укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

24 973,00000

4 683,00000

5 215,00000

4 980,00000

5 045,00000

5 050,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

24 878,00000

4 683,00000

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

24 878,00000

4 683,00000

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

815

037

24 878,00000

4 683,00000

5 215,00000

4 980,00000

5 000,00000

5 000,00000

за счет средств местных бюджетов

95,00000

0,00000

0,00000

0,00000

45,00000

50,00000

за счет средств внебюджетных источников

7.1.7.

Повышение квалификации персонала учреждений социального обслуживания в Камчатском крае

Всего

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

815

037

1 750,00000

0,00000

415,00000

435,00000

450,00000

450,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.1.8.

Проведение конкурсов среди краевых государственных учреждений социального обслуживания

Всего

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

3 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.

Повышение эффективности государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций (далее - СОНКО) в Камчатском крае на 2014-2018 годы

Всего

17 781,49000

17 781,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

17 156,49000

17 156,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

156,49000

156,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

17 000,00000

17 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

11 900,00000

11 900,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.1.

Финансовая поддержка СОНКО в Камчатском крае

Всего

12 506,49000

12 506,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

12 350,00000

12 506,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

156,49000

156,49000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

4,00000

4,00000

846

037

152,49000

152,49000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

12 350,00000

12 350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

813

037

1 000,00000

1 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

037

1 400,00000

1 400,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

816

037

700,00000

700,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

829

037

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

7 250,00000

7 250,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

037

1 500,00000

1 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.2.

Имущественная поддержка СОНКО

Всего

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

822

037

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.3.

Информационная поддержка СОНКО

Всего

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

820,00000

820,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

820,00000

820,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.4.

Консультирование и поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев СОНКО

Всего

1 050,00000

1 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 050,00000

1 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 050,00000

1 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

1 050,00000

1 050,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

о.ооооо

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.5.

Привлечение СОНКО к реализации государственной политики в социальной сфере

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7.2.6.

Стимулирование поддержки деятельности СОНКО и участия в ней граждан и юридических лиц

Всего

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

430,00000

430,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.7.

Поддержка деятельности СОНКО на местном уровне

Всего

2 625,00000

2 625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы)

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств краевого бюджета

2 000,00000

2 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

2 000,00000

2 000,00000

за счет средств местных бюджетов

625,00000

625,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

7.2.8.

Изучение состояния некоммерческого сектора и реализации программ поддержки СОНКО в Камчатском крае

Всего

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы)

за счет средств краевого бюджета

350,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

846

037

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.

Подпрограмма 8 "Обеспечение защиты трудовых прав работников в Камчатском крае"

Всего

52 794,60000

27 034,80000

25 759,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

5 694,60000

3 484,80000

2 209,80000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

2 765,00000

1 915,00000

850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

2 869,60000

1 509,80000

1 359,80000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы)

47 100,00000

23 550,00000

23 550,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.1.

Развитие социального партнерства в сфере труда в Камчатском крае

Всего

Финансирование не предусмотрено

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.2.

Содействие разрешению коллективных трудовых споров в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.3.

Содействие обеспечению трудовых прав и гарантий граждан в области оплаты труда

Всего

Финансирование не требуется

Всего без учета планируемых объемов обязательств

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.4.

Внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории Камчатского края

Всего

40 140,00000

20 068,00000

20 072,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

140,00000

68,00000

72,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

40 000,00000

20 000,00000

20 000,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.5.

Подготовка работников по вопросам охраны труда на основе современных технологий обучения

Всего

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

2 246,10000

1 221,10000

1 025,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

8.6.

Информационное обеспечение в сфере соблюдения трудового законодательства

Всего

583,50000

270,70000

312,80000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

815

038

483,50000

220,70000

262,80000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников (планируемые объемы обязательств)

100,00000

50,00000

50,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.7.

Совершенствование лечебно-профилактического обслуживания работающего населения в Камчатском крае

Всего

8 315,00000

4 465,00000

3 850,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

1 315,00000

965,00000

350,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

7 000,00000

3 500,00000

3 500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

8.8.

Обеспечение безопасных условий труда, аттестации рабочих мест сотрудников краевых государственных и муниципальных учреждений социальной сферы в Камчатском крае

Всего

1 510,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 510,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

1 560,00000

1 010,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

814

038

1 450,00000

950,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

847

038

60,00000

60,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных фондов

9.

Подпрограмма 9 "Обеспечение реализации Программы"

Всего

8 311 538,86940

1 472 643,19572

1 553 697,84000

1 678 322,87000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

Всего без учета планируемых объемов обязательств

8 311 538,86940

1 472 643,19572

1 553 697,84000

1 678 322,87000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

за счет средств федерального бюджета

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

8 307 554,16940

1 471 360,29572

1 552 346,94000

1 676 971,97000

1 759 630,10350

1 847 244,86018

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.1.

Предоставление субсидий краевым государственным автономным учреждениям в сфере социального обслуживания

Всего

4 107 330,27668

725 854,76000

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 107 330,27668

725 854,76000

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

4 107 330,27668

725 854,76000

765 914,14000

829 678,47000

871 162,39350

914 720,51318

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.2.

Проведение тематических мероприятий

Всего

4 725,00000

4 725,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

4 725,00000

4 725,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

4 725,00000

4 725,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.3.

Содержание КГКУ "Камчатский центр по выплате государственных и социальных пособий"

Всего

1 064 446,12600

200 614,45000

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 064 446,12600

200 614,45000

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 064 446,12600

200 614,45000

202 212,90000

211 129,80000

219 750,72000

230 738,25600

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.4.

Содержание КГКУ "Государственное юридическое бюро Камчатского края"

Всего

104 629,07497

19 757,38572

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

Всего без учета планируемых объемов обязательств

104 629,07497

19 757,38572

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

104 629,07497

19 757,38572

19 887,00000

20 613,70000

21 644,38500

22 726,60425

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.5.

Содержание Министерства, в том числе внедрение системы материального и морального стимулирования социальных работников и специалистов сферы социального обслуживания и социальной защиты населения в Камчатском крае

Всего

375 025,05175

70 851,70000

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

Всего без учета планируемых объемов обязательств

375 025,05175

70 851,70000

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

375 025,05175

70 851,70000

73 088,70000

73 088,70000

76 963,63500

81 032,31675

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.6.

Повышение престижа профессии "Социальный работник" в Камчатском крае

Всего

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

1 750,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

350,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.7.

Предоставление местным бюджетам субвенций на социальное обслуживание отдельных категорий граждан

Всего

2 548 416,24000

429 581,30000

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

2 548 416,24000

429 581,30000

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

2 548 416,24000

429 581,30000

471 246,50000

522 463,60000

549 109,24000

576 015,60000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.8.

Предоставление местным бюджетам субвенций на содержание специалистов органов опеки и попечительства совершеннолетних

Всего

55 636,69000

10 484,00000

10 871,00000

10 871,00000

11 425,42000

11 985,27000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

55 636,69000

10 484,00000

10 871,00000

10 871,00000

11 425,42000

11 985,27000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

55 636,69000

10 484,00000

10 871,00000

10 871,00000

11 425,42000

11 985,27000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.9.

Предоставление местным бюджетам субвенций в части выплаты вознаграждения опекунам совершеннолетних недееспособных граждан

Всего

45 095,71000

8 641,70000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

45 095,71000

8 641,70000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

45 095,71000

8 641,70000

8 776,70000

8 776,70000

9 224,31000

9 676,30000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.10.

Обеспечение перевозки несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций, в Камчатском крае

Всего

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

815

039

3 984,70000

1 282,90000

1 350,90000

1 350,90000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

9.11.

Предоставление частичной компенсации затрат за использование в служебных целях мобильной связи социальным работникам учреждений социального обслуживания населения в Камчатском крае

Всего

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

Всего без учета планируемых объемов обязательств

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств федерального бюджета

за счет средств федерального бюджета (планируемые объемы обязательств)

за счет средств краевого бюджета

815

039

500,00000

500,00000

0,00000

0,00000

0,00000

0,00000

за счет средств местных бюджетов

за счет средств внебюджетных источников

--------------------------------

<*> - указывается три первых цифры целевой статьи в соответствии с приказом Министерства финансов Камчатского края об утверждении перечня и кодов целевых статей расходов краевого бюджета.

<**> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет" указываются данные в соответствии с утвержденными расходными обязательствами Российской Федерации за счет федерального бюджета.

<***> - здесь и далее в таблице в содержании графы "федеральный бюджет (планируемые объемы обязательств)" указываются официально подтвержденные, предполагаемые расходные обязательства Российской Федерации за счет средств федерального бюджета.

".

Дополнительные сведения

Рубрики правового классификатора: 020.030.020 Государственные программы. Концепции

Вопрос юристу

Поделитесь ссылкой на эту страницу:

Новые публикации

Статьи и обзоры

Материалы под редакцией наших юристов
Статья

Что такое законодательная, исполнительная и судебная ветви власти? Анализируем устройство государственной системы.

Читать
Статья

Объясняем простым языком, что такое Конституция, для чего она применяется и какие функции она исполняет в жизни государства и общества.

Читать
Обзор

Что означает термин «нормативно-правовой акт» или НПА? Разбираемся в классификации, отличиях, разделении по юридической силе.

Читать